Finansudvalget 2005-06
L 2 § 7 Bilag 6
Offentligt
Ændringsforslag
til
Forslag
til
FINANSLOV
for finansåret 2006
Tekst og Anmærkninger
14. november 2005
Finansmin. j.nr.: 10-253
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
2
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
3
Indholdsfortegnelse
Oversigtstabeller .............................................................................................................................. 8
§ 5. Statsministeriet ..................................................................................................................... 38
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 39
§ 6. Udenrigsministeriet ..............................................................................................................
Udenrigstjenesten m.v. .............................................................................................................
Bistand til udviklingslandene ..................................................................................................
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ...............................................
40
42
44
45
§ 7. Finansministeriet .................................................................................................................. 46
Offentlig økonomi .................................................................................................................... 49
Anmærkninger til tekstanmærkninger ....................................................................................... 57
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet .......................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Erhvervsregulering ...................................................................................................................
Erhvervsfremme og byggeri ....................................................................................................
Byggeforskning ........................................................................................................................
Statistik .....................................................................................................................................
Søfart ........................................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .......................................................................................
§ 9. Skatteministeriet ..................................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Forvaltning ...............................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .......................................................................................
§ 11. Justitsministeriet ................................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Politivæsenet ............................................................................................................................
Kriminalforsorg ........................................................................................................................
Retsvæsenet ..............................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .......................................................................................
58
61
68
70
74
75
76
77
78
80
85
87
88
90
94
94
96
97
§ 12. Forsvarsministeriet ............................................................................................................. 98
Militært forsvar ...................................................................................................................... 100
Redningsberedskab ................................................................................................................. 101
§ 15. Socialministeriet ..............................................................................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Individuel boligstøtte .............................................................................................................
Kontantydelser .......................................................................................................................
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ...........................................................
Bistand og pleje for handicappede ........................................................................................
102
110
126
128
129
130
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
4
Indholdsfortegnelse
Øvrige bistandsordninger ....................................................................................................... 133
Sociale pensioner ................................................................................................................... 147
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 156
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet ..................................................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Forebyggelse ..........................................................................................................................
Uddannelse og forskning .......................................................................................................
Sygehuse m.v. ........................................................................................................................
Tilskud til kommuner m.v. ....................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ................................................................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Arbejdsmiljø ...........................................................................................................................
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................................................
Arbejdsmarkedsservice ..........................................................................................................
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration .................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Asylansøgere ..........................................................................................................................
Integration ..............................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ......................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Forskning og universitetsuddannelser ...................................................................................
Forskningsråd og forskeruddannelse .....................................................................................
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ................................................................................
IT-, Tele- og Oplysningsområdet ..........................................................................................
Kompetence og teknologi ......................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 20. Undervisningsministeriet .................................................................................................
Administration m.m. ..............................................................................................................
Grundskolen ...........................................................................................................................
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 112 og 170) ............................................
Gymnasiale uddannelser ........................................................................................................
Andre ungdomsuddannelser m.v. ..........................................................................................
Videregående uddannelser (tekstanm. 118, 119, 160, 167 og 170) .....................................
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170) ........................
Tværgående og internationale aktiviteter ..............................................................................
Støtteordninger m.v. ...............................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 21. Kulturministeriet ..............................................................................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Skabende og udøvende virksomhed ......................................................................................
Bevaring og formidling af kulturarven .................................................................................
Videregående uddannelse ......................................................................................................
Idræts- og fritidsfaciliteter .....................................................................................................
Radio og tv .............................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
157
161
167
169
170
171
172
173
179
182
184
194
215
219
222
223
235
236
242
244
270
274
275
275
278
279
293
299
307
333
346
348
364
386
391
399
401
408
416
425
448
451
452
453
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
Indholdsfortegnelse
5
§ 22. Kirkeministeriet ............................................................................................................... 454
Fællesudgifter ......................................................................................................................... 456
Folkekirken ............................................................................................................................. 457
§ 23. Miljøministeriet ...............................................................................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Miljøbeskyttelse .....................................................................................................................
Miljøundersøgelser .................................................................................................................
Skov- og Naturforvaltning m.v. ............................................................................................
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .............................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold ..................................................................................
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning .........................................................................
Markedsordninger ..................................................................................................................
§ 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender ..........................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Generelle familie- og børneforhold .......................................................................................
Forbrugerforhold ....................................................................................................................
Fødevarer og husdyrforhold ..................................................................................................
§ 28. Transport- og Energiministeriet ......................................................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Vejtrafik .................................................................................................................................
Kyster, havne og færgetrafik .................................................................................................
Banetrafik ...............................................................................................................................
Energi .....................................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
458
461
462
465
466
469
473
479
485
486
494
496
498
499
504
506
511
519
524
526
531
532
§ 34. Arbejdsmarkedsfond ........................................................................................................ 533
Arbejdsmarkedsfond .............................................................................................................. 534
§ 35. Generelle reserver ............................................................................................................ 535
Reserver mv. .......................................................................................................................... 537
§ 37. Renter ...............................................................................................................................
Renter af statsgæld .................................................................................................................
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v. ...............................................
Fonde ......................................................................................................................................
Renter til genudlån mv. .........................................................................................................
Renter vedr. forsøget med omkostningsbaserede bevillinger ...............................................
546
549
549
552
553
554
§ 38. Skatter og afgifter ............................................................................................................ 556
Told- og forbrugsafgifter ....................................................................................................... 558
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 563
§ 40. Genudlån m.v. ..................................................................................................................
Genudlån af statslån ...............................................................................................................
Forsøg med omkostningsbaserede bevillinger ......................................................................
Afvikling af Hypotekbanken .................................................................................................
564
566
567
567
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
6
§ 41. Beholdningsbevægelser m.v. ........................................................................................... 569
Beholdningsbevægelser .......................................................................................................... 570
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
7
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0008.png
8
Hovedoversigt over statsbudgettet
Driftsbudget
Mio. kr.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 18.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 27.
§ 28.
§ 34.
§ 35.
Statsministeriet ...................................................
Udenrigsministeriet .............................................
Finansministeriet ................................................
Økonomi- og Erhvervsministeriet ......................
Skatteministeriet .................................................
Justitsministeriet .................................................
Forsvarsministeriet .............................................
Socialministeriet .................................................
Indenrigs- og Sundhedsministeriet .....................
Beskæftigelsesministeriet ...................................
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og In-
tegration ..............................................................
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud-
vikling .................................................................
Undervisningsministeriet ....................................
Kulturministeriet .................................................
Kirkeministeriet ..................................................
Miljøministeriet ..................................................
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi-
skeri .....................................................................
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranlig-
gender .................................................................
Transport- og Energiministeriet .........................
Arbejdsmarkedsfond ...........................................
Generelle reserver ...............................................
Udgift
4,6
2.603,6
118,9
-116,8
97,2
363,2
1.250,2
91,3
142,8
82,8
4,0
-56,0
41,9
-24,3
-50,0
90,1
-12,9
121,6
-2.028,0
2.724,2
-35,0
-1,4
2.687,8
Udgift
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget .................................
§ 40. Genudlån m.v. ....................................................
§ 41. Beholdningsbevægelser m.v. ..............................
Total ..............................................................................
143,0
-1.415,3
143,0
-643,4
92,5
625,0
1.013,5
2.639,7
-403,5
3.249,7
561,9
Indtægt
771,9
15,0
Indtægt
2006
Anlægs-
budget
281,0
3,4
49,6
50,0
37,0
-350,0
-210,0
I alt ................................................................................
§ 37. Renter ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter ...............................................
I alt ................................................................................
Overskud .......................................................................
-210,0
210,0
-786,4
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
9
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0010.png
10
Oversigt over driftsudgiftsbudgettet
Mio. kr.
Drifts-
udgifter
Drifts-
indtægter
Anlægs-
udgifter
Anlægs-
indtægter
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 18.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 27.
§ 28.
§ 35.
Statsministeriet ......................................
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Økonomi- og Erhvervsministeriet ........
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Socialministeriet ...................................
Indenrigs- og Sundhedsministeriet .......
Beskæftigelsesministeriet .....................
Ministeriet for Flygtninge, Indvan-
drere og Integration ..............................
Ministeriet for Videnskab, Tekno-
logi og Udvikling .................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljøministeriet ....................................
Ministeriet for Fødevarer, Land-
brug og Fiskeri .....................................
Ministeriet for Familie- og For-
brugeranliggender .................................
Transport- og Energiministeriet ...........
Generelle reserver .................................
-
5,5
-33,3
25,4
-111,6
96,0
367,9
23,1
54,8
9,3
2,2
-
19,8
58,0
-
-13,3
23,9
0,9
151,4
-
680,0
-
-
680,0
-
-
-0,4
11,4
-
-
-
5,0
-
0,1
-
-
1,6
32,4
-
-
-6,2
-0,7
13,0
-
56,2
-
-
56,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
120,0
-
120,1
-
-
120,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Driftsbudget ....................................................
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0011.png
11
2006
Overførsels-
udgifter
Skatter og
overførsels-
indtægter
Overførsler mellem
offentlige myndigheder
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-0,9
-33,0
58,6
-
3,0
0,5
770,0
50,0
81,1
94,0
314,0
138,8
26,4
-24,3
0,8
-121,8
0,1
-84,2
-
1.273,1
-
-1,4
1.271,7
-
-
-
-
-
-
-
1.235,0
-
155,6
-
-
-3,6
-
-
-
-231,5
0,9
0,1
-
1.156,5
35,0
-
1.191,5
-
-
-5,6
50,0
-5,2
-
-5,2
1.697,3
45,5
213,8
12,4
-285,0
-133,1
-10,1
-
-34,9
-10,0
-13,7
-50,0
-2.028,0
-561,8
-
-
-561,8
-
-
-50,1
3,7
-
1,8
-
0,2
59,0
5,8
25,8
25,0
96,2
-
-
2,6
39,7
-
2,5
-
212,2
-
-
212,2
-
-
2.625,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62,7
-
-
-
-
-
-
-
2.687,7
-
-
2.687,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50,0
-
-
-
-
-
-
-
50,0
-
-
50,0
-
4,6
2.603,6
118,9
-116,8
97,2
363,2
1.250,2
91,3
142,8
82,8
4,0
-56,0
41,9
-24,3
-50,0
90,1
-12,9
121,6
-2.028,0
2.724,2
-35,0
-1,4
2.687,8
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0012.png
12
Oversigt over driftsudgiftsbudgettet
Mio. kr.
Drifts-
udgifter
Drifts-
indtægter
Anlægs-
udgifter
Anlægs-
indtægter
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 18.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 27.
§ 28.
§ 35.
Statsministeriet ......................................
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Økonomi- og Erhvervsministeriet ........
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Socialministeriet ...................................
Indenrigs- og Sundhedsministeriet .......
Beskæftigelsesministeriet .....................
Ministeriet for Flygtninge, Indvan-
drere og Integration ..............................
Ministeriet for Videnskab, Tekno-
logi og Udvikling .................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljøministeriet ....................................
Ministeriet for Fødevarer, Land-
brug og Fiskeri .....................................
Ministeriet for Familie- og For-
brugeranliggender .................................
Transport- og Energiministeriet ...........
Generelle reserver .................................
-
5,2
-34,7
23,8
-117,0
126,1
-
15,3
36,7
14,5
17,9
-
4,8
59,7
-
14,3
14,9
2,2
51,4
-
235,1
-
-
235,1
-
-
-0,4
11,4
-
-4,6
-
5,0
-
0,1
-
-
1,6
30,9
-
-
-9,7
-2,7
13,0
-
44,6
-
-
44,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
100,0
-
99,8
-
-
99,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Driftsbudget ....................................................
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0013.png
13
2007
Overførsels-
udgifter
Skatter og
overførsels-
indtægter
Overførsler mellem
offentlige myndigheder
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-0,9
-
48,6
-
3,0
-
249,8
21,0
112,1
79,6
352,8
492,0
37,2
-24,3
1,2
-353,8
0,2
4,8
-
1.023,3
-
-
1.023,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-15,8
-
-
0,6
-
-
-
-351,1
0,9
0,1
-
-365,3
-
-
-365,3
-
-
-5,6
50,0
75,6
-
-
1.830,2
0,5
501,8
9,0
-281,0
20,9
-10,4
-
-
-9,8
-31,5
-
-1.263,5
886,2
-
-
886,2
-
-
-50,1
-
-
-
-
1,5
21,5
9,4
16,6
25,0
44,3
-
-
-
-2,1
-
4,6
-
70,7
-
-
70,7
-
-
2.000,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
104,2
-
-
-
-
-
-
-
2.104,2
-
-
2.104,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
92,0
-
-
-
-
-
-
-
92,0
-
-
92,0
-
4,3
2.010,2
111,0
-41,4
133,7
-
2.088,8
36,7
634,5
89,9
46,8
483,4
55,6
-24,3
15,5
14,2
-27,3
138,5
-1.263,5
4.506,6
-
-
4.506,6
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0014.png
14
Oversigt over driftsudgiftsbudgettet
Mio. kr.
Drifts-
udgifter
Drifts-
indtægter
Anlægs-
udgifter
Anlægs-
indtægter
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 18.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 27.
§ 28.
§ 35.
Statsministeriet ......................................
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Økonomi- og Erhvervsministeriet ........
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Socialministeriet ...................................
Indenrigs- og Sundhedsministeriet .......
Beskæftigelsesministeriet .....................
Ministeriet for Flygtninge, Indvan-
drere og Integration ..............................
Ministeriet for Videnskab, Tekno-
logi og Udvikling .................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljøministeriet ....................................
Ministeriet for Fødevarer, Land-
brug og Fiskeri .....................................
Ministeriet for Familie- og For-
brugeranliggender .................................
Transport- og Energiministeriet ...........
Generelle reserver .................................
-
5,0
-35,2
24,3
-112,3
32,6
-
11,8
12,1
14,2
28,8
-
4,5
56,8
-
13,8
16,1
2,8
56,5
-
131,8
-
-
131,8
-
-
-0,4
11,4
-
-4,6
-
2,7
-
0,1
-
-
1,6
30,8
-
-
-9,7
-2,7
13,0
-
42,2
-
-
42,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Driftsbudget ....................................................
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0015.png
15
2008
Overførsels-
udgifter
Skatter og
overførsels-
indtægter
Overførsler mellem
offentlige myndigheder
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-0,9
-
46,0
-
3,0
-
220,9
21,0
138,5
83,5
394,1
625,9
26,7
5,9
1,7
-350,9
0,2
8,8
-
1.224,4
-
-
1.224,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-16,9
-
-
8,0
-
-
-
-348,6
0,9
-
-
-356,6
-
-
-356,6
-
-
-5,6
50,0
113,2
-
-
1.790,9
0,5
814,4
-11,8
-280,0
14,8
-6,1
-
-
-9,8
-32,4
-
-1.287,3
1.150,8
-
-
1.150,8
-
-
-50,1
-
-
-
-
1,7
-12,3
9,1
10,7
25,0
52,9
-
-
-
-1,0
-
1,8
-
37,8
-
-
37,8
-
-
2.000,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
115,9
-
-
-
-
-
-
-
2.115,9
-
-
2.115,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111,0
-
-
-
-
-
-
-
111,0
-
-
111,0
-
4,1
2.009,7
108,9
0,9
40,2
-
2.019,2
45,9
974,9
89,8
89,1
587,6
46,6
5,9
15,5
14,7
-27,6
50,5
-1.287,3
4.788,6
-
-
4.788,6
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0016.png
16
Oversigt over driftsudgiftsbudgettet
Mio. kr.
Drifts-
udgifter
Drifts-
indtægter
Anlægs-
udgifter
Anlægs-
indtægter
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 18.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 27.
§ 28.
§ 35.
Statsministeriet ......................................
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Økonomi- og Erhvervsministeriet ........
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Socialministeriet ...................................
Indenrigs- og Sundhedsministeriet .......
Beskæftigelsesministeriet .....................
Ministeriet for Flygtninge, Indvan-
drere og Integration ..............................
Ministeriet for Videnskab, Tekno-
logi og Udvikling .................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljøministeriet ....................................
Ministeriet for Fødevarer, Land-
brug og Fiskeri .....................................
Ministeriet for Familie- og For-
brugeranliggender .................................
Transport- og Energiministeriet ...........
Generelle reserver .................................
-
5,0
-35,2
22,0
-108,3
32,4
-
14,4
9,6
-
6,2
-
4,8
41,0
-
12,2
13,1
4,7
57,8
-
79,7
-
-
79,7
-
-
-0,4
11,4
-
-4,6
-
-
-
0,1
-
-
1,6
29,3
-
-
-9,7
-2,7
13,0
-
38,0
-
-
38,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-100,0
-
-100,1
-
-
-100,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Driftsbudget ....................................................
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0017.png
17
2009
Overførsels-
udgifter
Skatter og
overførsels-
indtægter
Overførsler mellem
offentlige myndigheder
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-0,9
-
45,9
-
3,0
-
15,2
16,0
120,5
66,9
122,9
734,5
30,7
5,9
3,3
-351,0
0,2
-11,2
-
801,9
-
-
801,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-17,4
-
-
16,1
-
-
-
-348,6
0,9
-
-
-349,0
-
-
-349,0
-
-
-5,6
50,0
108,7
-
-
593,0
0,5
1.157,3
1,1
5,0
14,1
-5,0
-
-
-9,6
-34,5
-
-1.020,2
854,8
-
-
854,8
-
-
-50,1
-
-
-
-
0,5
-15,7
-
5,6
25,0
44,3
-
-
-
-
-
1,7
-
11,3
-
-
11,3
-
-
2.000,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
133,0
-
-
-
-
-
-
-
2.133,0
-
-
2.133,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
126,0
-
-
-
-
-
-
-
126,0
-
-
126,0
-
4,1
2.009,7
106,5
0,4
40,0
-
622,1
41,8
1.295,0
68,6
102,9
698,4
37,4
5,9
15,5
10,8
-27,8
-68,1
-1.020,2
3.943,0
-
-
3.943,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0018.png
18
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Drifts-
udgifter
Drifts-
indtægter
Anlægs-
udgifter
Anlægs-
indtægter
§ 7.
§ 20.
§ 28.
§ 34.
§ 35.
Finansministeriet ...................................
Undervisningsministeriet ......................
Transport- og Energiministeriet ...........
Arbejdsmarkedsfond .............................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Indtægtsbudget ................................................
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0019.png
19
2006
Overførsels-
udgifter
Skatter og
overførsels-
indtægter
Overførsler mellem
offentlige myndigheder
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-
22,5
-
22,5
281,0
-
200,0
-
625,0
1.106,0
2.637,1
-403,5
3.339,6
-
-
107,5
-
-
107,5
-25,1
-
82,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,0
-
-
-
15,0
-
-
15,0
281,0
15,0
92,5
-
625,0
1.013,5
2.639,7
-403,5
3.249,7
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0020.png
20
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Drifts-
udgifter
Drifts-
indtægter
Anlægs-
udgifter
Anlægs-
indtægter
§ 7.
§ 20.
§ 28.
§ 34.
§ 35.
Finansministeriet ...................................
Undervisningsministeriet ......................
Transport- og Energiministeriet ...........
Arbejdsmarkedsfond .............................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Indtægtsbudget ................................................
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0021.png
21
2007
Overførsels-
udgifter
Skatter og
overførsels-
indtægter
Overførsler mellem
offentlige myndigheder
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,0
-
-
-
-
150,0
-
-
150,0
-
-
10,3
-
-
10,3
-
-
10,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,0
-
-10,3
-
-
139,7
-
-
139,7
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0022.png
22
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Drifts-
udgifter
Drifts-
indtægter
Anlægs-
udgifter
Anlægs-
indtægter
§ 7.
§ 20.
§ 28.
§ 34.
§ 35.
Finansministeriet ...................................
Undervisningsministeriet ......................
Transport- og Energiministeriet ...........
Arbejdsmarkedsfond .............................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Indtægtsbudget ................................................
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0023.png
23
2008
Overførsels-
udgifter
Skatter og
overførsels-
indtægter
Overførsler mellem
offentlige myndigheder
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,0
-
-
-
-
150,0
-
-
150,0
-
-
10,3
-
-
10,3
-
-
10,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,0
-
-10,3
-
-
139,7
-
-
139,7
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0024.png
24
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Drifts-
udgifter
Drifts-
indtægter
Anlægs-
udgifter
Anlægs-
indtægter
§ 7.
§ 20.
§ 28.
§ 34.
§ 35.
Finansministeriet ...................................
Undervisningsministeriet ......................
Transport- og Energiministeriet ...........
Arbejdsmarkedsfond .............................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Indtægtsbudget ................................................
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0025.png
25
2009
Overførsels-
udgifter
Skatter og
overførsels-
indtægter
Overførsler mellem
offentlige myndigheder
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,0
-
-
-
-
150,0
-
-
150,0
-
-
10,3
-
-
10,3
-
-
10,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,0
-
-10,3
-
-
139,7
-
-
139,7
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0026.png
26
Oversigt over anlægsbudgettet
Mio. kr.
Drifts-
udgifter
Drifts-
indtægter
Anlægs-
udgifter
Anlægs-
indtægter
§ 7.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 28.
§ 35.
Finansministeriet ...................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljøministeriet ....................................
Transport- og Energiministeriet ...........
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,4
-
49,6
-
30,0
71,2
-
154,2
154,2
-
-
-
-
-
34,2
-
34,2
34,2
I alt ..................................................................
Anlægsbudget .................................................
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0027.png
27
2006
Overførsels-
udgifter
Skatter og
overførsels-
indtægter
Overførsler mellem
offentlige myndigheder
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-
-
-
10,0
-
-
10,0
10,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,0
-
-350,0
-340,0
-340,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,4
-
49,6
-
50,0
37,0
-350,0
-210,0
-210,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0028.png
28
Oversigt over anlægsbudgettet
Mio. kr.
Drifts-
udgifter
Drifts-
indtægter
Anlægs-
udgifter
Anlægs-
indtægter
§ 7.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 28.
§ 35.
Finansministeriet ...................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljøministeriet ....................................
Transport- og Energiministeriet ...........
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,2
-
-89,1
-
-
50,0
-
-37,9
-37,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt ..................................................................
Anlægsbudget .................................................
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0029.png
29
2007
Overførsels-
udgifter
Skatter og
overførsels-
indtægter
Overførsler mellem
offentlige myndigheder
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,2
-
-
-
13,2
13,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,2
-
-89,1
13,2
-
50,0
-
-24,7
-24,7
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0030.png
30
Oversigt over anlægsbudgettet
Mio. kr.
Drifts-
udgifter
Drifts-
indtægter
Anlægs-
udgifter
Anlægs-
indtægter
§ 7.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 28.
§ 35.
Finansministeriet ...................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljøministeriet ....................................
Transport- og Energiministeriet ...........
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
-
-0,5
-
-
93,0
-
93,0
93,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt ..................................................................
Anlægsbudget .................................................
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0031.png
31
2008
Overførsels-
udgifter
Skatter og
overførsels-
indtægter
Overførsler mellem
offentlige myndigheder
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
-
-0,5
-
-
93,0
-
93,0
93,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0032.png
32
Oversigt over anlægsbudgettet
Mio. kr.
Drifts-
udgifter
Drifts-
indtægter
Anlægs-
udgifter
Anlægs-
indtægter
§ 7.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 28.
§ 35.
Finansministeriet ...................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljøministeriet ....................................
Transport- og Energiministeriet ...........
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
-
-0,5
-
-
160,0
-
160,0
160,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt ..................................................................
Anlægsbudget .................................................
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0033.png
33
2009
Overførsels-
udgifter
Skatter og
overførsels-
indtægter
Overførsler mellem
offentlige myndigheder
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
-
-0,5
-
-
160,0
-
160,0
160,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0034.png
34
Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkonti
2004
Mio. kr.
2005
2006
2007
2008
2009
1. Driftsudgifter ...................................
11. Lønninger .................................
12. Lønrefusioner ...........................
14. Køb af varer og tjeneste-
ydelser ......................................
15. Erhvervelse af materiel,
netto ..........................................
16. Leje, vedligeholdelse og
skatter .......................................
17. Afskrivninger og hensættelser .
19. Diverse driftsudgifter ...............
2. Driftsindtægter ................................
21. Salg af varer og tjeneste-
ydelser ......................................
25. Kontrol- og tilsynsafgifter .......
29. Diverse driftsindtægter ............
3. Anlægsudgifter ................................
31. Byggeri og anlægsproduktion ..
32. Erhvervelse af anlæg m.v. .......
5. Overførselsudgifter .........................
51. Tilskud til udland m.v. ............
52. Tilskud til personer ..................
53. Tilskud til erhverv ...................
54. Tilskud til anden virksomhed ..
57. Renteudgifter m.v. ...................
6. Skatter og overførselsindtægter ......
63. Løbende overførselsindtægter ..
64. Øvrige overførselsindtægter ....
65. Overførsler fra EU ...................
67. Renteindtægter og udbytter .....
7. Overførsler mellem offentlige
myndigheder ....................................
71. Interne statslige overførsels-
udgifter .....................................
72. Overførsler til kommuner ........
74. Reserver og budgetregulering ..
76. Interne statslige overførsels-
indtægter ...................................
77. Overførsler fra kommuner .......
78. Anvendelse af overført
overskud ...................................
79. Forbrug af videreført
opsparing ..................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,9
-
-
9,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
680,0
214,5
-
319,3
24,4
111,0
11,8
-1,0
56,2
19,8
12,6
23,8
120,1
120,0
0,1
1.271,7
-0,6
212,2
109,4
947,6
3,1
1.191,5
151,8
1.235,0
-230,8
35,5
235,1
15,1
-
180,2
24,9
6,1
12,9
-4,1
44,6
9,7
12,6
22,3
99,8
100,0
-0,2
1.023,3
0,5
360,8
-158,6
719,5
101,1
-365,3
-17,5
-
-350,2
2,4
131,8
18,1
-
82,1
36,3
6,2
12,1
-23,0
42,2
7,4
12,6
22,2
0,1
-
0,1
1.224,4
-
365,9
-155,6
903,2
110,9
-356,6
-13,5
-
-347,7
4,6
79,7
0,6
-
57,8
37,3
6,2
10,2
-32,4
38,0
5,7
11,6
20,7
-100,1
-100,0
-0,1
801,9
-
352,5
-360,0
672,7
136,7
-349,0
-9,0
-
-347,7
7,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-9,9
-
-
-9,9
-
-
-
-
-774,0
8,4
255,3
-825,5
-16,7
50,1
69,2
109,6
815,5
10,3
496,9
379,0
-14,8
41,2
16,9
27,4
1.113,0
10,3
561,9
578,6
-14,8
50,0
-5,1
7,7
843,5
4,8
708,0
142,0
-20,3
41,1
-14,7
5,2
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0035.png
35
8. Finansielle poster ............................
81. Udlån m.v. ................................
84. Nedbringelse af finansiel
gæld ..........................................
85. Nedbringelse af udlån m.v. .....
88. Forøgelse af finansiel gæld .....
I alt ......................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.637,7
2.672,7
15,0
10,0
40,0
2.687,8
2.012,2
2.089,2
15,0
15,0
77,0
4.506,6
2.004,9
2.100,9
15,0
30,0
81,0
4.788,6
2.007,0
2.118,0
15,0
35,0
91,0
3.943,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0036.png
36
Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti
2004
Mio. kr.
2005
2006
2007
2008
2009
5. Overførselsudgifter .........................
57. Renteudgifter m.v. ...................
6. Skatter og overførselsindtægter ......
61. Skatter og afgifter ....................
63. Løbende overførselsindtægter ..
64. Øvrige overførselsindtægter ....
67. Renteindtægter og udbytter .....
7. Overførsler mellem offentlige
myndigheder ....................................
71. Interne statslige overførsels-
udgifter .....................................
74. Reserver og budgetregulering ..
8. Finansielle poster ............................
85. Nedbringelse af udlån m.v. .....
9. Beholdningsbevægelser ...................
96. Ændring af øvrige kortfristede
tilgodehavender ........................
97. Ændring af kortfristet gæld
(kreditorer) ...............................
I alt ......................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,5
22,5
3.339,6
-403,5
-
3.331,0
412,1
82,4
-25,1
107,5
15,0
15,0
-1.415,3
86,0
-1.501,3
1.834,4
-
-
150,0
-
-
-
150,0
10,3
-
10,3
-
-
-
-
-
139,7
-
-
150,0
-
-
-
150,0
10,3
-
10,3
-
-
-
-
-
139,7
-
-
150,0
-
-
-
150,0
10,3
-
10,3
-
-
-
-
-
139,7
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0037.png
37
Oversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkonti
2004
Mio. kr.
2005
2006
2007
2008
2009
3. Anlægsudgifter ................................
31. Byggeri og anlægsproduktion ..
32. Erhvervelse af anlæg m.v. .......
4. Anlægsindtægter .............................
41. Refusion vedr. anlæg m.v. .......
5. Overførselsudgifter .........................
55. Investeringstilskud m.v. ............
7. Overførsler mellem offentlige
myndigheder ....................................
74. Reserver og budgetregulering ..
I alt ......................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
154,2
134,2
20,0
34,2
34,2
10,0
10,0
-340,0
-340,0
-210,0
-37,9
-37,9
-
-
-
-
-
13,2
13,2
-24,7
93,0
93,0
-
-
-
-
-
-
-
93,0
160,0
160,0
-
-
-
-
-
-
-
160,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0038.png
38
§ 5. Statsministeriet
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
5.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
-
-
-
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
5.11. Centralstyrelsen
11. Dagspressens Finansieringsinstitut .................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoteksten affattes således: "Dagbladsnævnet". Be-
villingstypen søges ændret til reservationsbevilling.
Nedsættelse af Dagbladsnævnet og ophævelse af LBK
1018 2000.
13,8
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 5.
39
Anmærkninger til ændringsforslag.
Fællesudgifter
05.11. Centralstyrelsen
05.11.11. Dagspressens Finansieringsinstitut
Med ændringsforslag ændres hovedkontoen til Dagbladsnævnet og bevillingstypen til reser-
vationsbevilling.
10. Dagspressens Finansieringsinstitut
Med ændringsforslag ændres underkontoen til Dagbladsnævnet og anmærkningerne til un-
derkontoen erstattes af følgende:
Bemærkninger:
ad 53. Tilskud til erhverv.
I henhold til L 576 2005 nedsætter statsministeren et dagbladsnævn,
som har til formål at opretholde og fremme alsidighed og mangfoldighed på det danske dag-
bladsmarked. Samtidig ophæves lov om økonomisk bistand til dagspressens finansieringsinstitut
og tilsynsrådet for Dagspressens Finansieringsinstitut nedlægges.
Dagbladsnævnet kan af et årligt finanslovsbevilget tilskud samt af midler overført fra Dags-
pressens Finansieringsinstitut i henhold til aftale af 2. december 2004 mellem Statsministeriet og
Dagspressens Finansieringsinstitut yde støtte til projekter i henhold til lovens kapitel 2. Kultur-
ministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for nævnet. Administrationsomkostninger
knyttet hertil overføres til Kulturministeriet ved intern statslig overførsel.
Kautionsforpligtigelser, som Dagpressens Finansieringsinstitut indestår for i overensstem-
melse med lov om økonomisk bistand til dagspressens finansieringsinstitut overtages af staten
ved ikrafttræden af L 576 2005.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0040.png
40
§ 6. Udenrigsministeriet
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
4,6
4,6
6,8
6,8
-
-
-
-2,2
-2,2
-
-
-
-
-
-
-
-
Udenrigstjenesten m.v. .............................................................................
6.11. Udenrigstjenesten ............................................................................
Bistand til udviklingslandene ..................................................................
6.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) (tekstanm.
6) .....................................................................................................
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 6) ....................
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ...........
6.41. Fællesudgifter ..................................................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Driftsudgifter ..............................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
4,6
4,6
5,5
-0,9
-
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Udenrigstjenesten m.v.
6.11. Udenrigstjenesten
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1)
(Driftsbev.)
.................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Regulering af kurs-, pris- og lønforudsætninger mv. (3,3
mio. kr.), etablering af handelsafdeling i Kiev mv. (2,2
mio. kr. overført fra §06.41.02. Eksportstipendiater).
1.456,2
5,5
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 6.
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale for-
mål og institutioner (tekstanm. 53)
(Reserva-
tionsbev.)
.......................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Tilskud til det Europæiske Miljøagentur til dækning af
den del af agenturets huslejeudgifter, der vedrører ejen-
domsbeskatning.
Bistand til udviklingslandene
6.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) (tekstanm. 6)
01. Bistand gennem private organisationer
(NGO'er) (tekstanm. 11 og 53)
(Reservations-
bev.)
.................................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Egenfinansieringskrav til rammeorganisationer og æn-
drede regler for projektrelateret oplysning, jf. aftale om
finansloven for 2006.
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 6)
01. Forskning og oplysning i Danmark m.v.
(tekstanm. 53)
(Reservationsbev.)
................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændrede regler om ansøgning til oplysningsbevillingen,
jf. aftale om finansloven for 2006.
41
6,4
1,3
-
-
895,5
-
-
-
197,8
-
-
-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats
6.41. Fællesudgifter
02. Eksportstipendiater (tekstanm. 9)
(Reserva-
tionsbev.)
.......................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Etablering af handelsafdeling i Kiev m.v. (-2,2 mio. kr.
overført til §06.11.01. Udenrigstjenesten).
60,3
-2,2
17,4
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0042.png
42
§ 6.
Anmærkninger til ændringsforslag
Udenrigstjenesten m.v.
06.11. Udenrigstjenesten
06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Generel udenrigspolitik
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
30. Eksportfremme mv.
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
5,5
5,5
3,3
3,3
3,3
2,2
2,2
2,2
2007
5,2
5,2
3,0
3,0
3,0
2,2
2,2
2,2
2008
5,0
5,0
2,8
2,8
2,8
2,2
2,2
2,2
2009
5,0
5,0
2,8
2,8
2,8
2,2
2,2
2,2
På ændringsforslag foreslås indbudgetteret:
- 3,3 mio. kr. i 2006 vedrørende kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) mv. af udenrigstjenestens
udgifter i fremmed valuta i henhold til gældende ordning.
- 2,2 mio. kr. fra 2006 i konsekvens af en ændret struktur af handelsstillinger - etablering af
en handelsafdeling på nyoprettet ambassade i Kiev (i stedet for et planlagt handelskontor)
samt omstrukturering af investeringsfremmeindsatser i Nordamerika (fra handelskontoret i
Chicago til generalkonsulatet i New York).
Budgetteringsforudsætningerne for udenlandske kurs- og prisforhold - incl. de ved æn-
dringsforslagene fremsatte reguleringer - er resumeret nedenfor.
2006-budgetteringsforudsætninger for udgifter påvirkelige af udenlandske kurs- og prisfor-
hold:
Antal repræ-
sentations-
regnskaber
KPL-forudsætninger ................
91
Vejet mer-
inflation
Procentvis
vejet
kursændring
1,00
Budget
kr.
1,02
475.970.000
Opjusteringen på 3,3 mio. kr. skyldes først og fremmest en højere gnst. inflationstakst i ud-
landet i forhold til det danske nettoprisindeks.
Som følge af ændringsforslaget ændres virksomhedsoversigten således:
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0043.png
§ 06.11.01.
Virksomhedsoversigt:
mio.kr. 2006 priser
A. HOVEDFORMÅL
1. Generel udenrigspolitik .........
3. Eksportfremme.......................
5. I alt .........................................
R
2000
-
-
-
R
2001
-
-
-
R
2002
-
-
-
R
2003
-
-
-
R
2004
-
-
-
B
2005
-
-
-
F
2006
3,3
2,2
5,5
BO 1
2007
3,0
2,2
5,2
BO 2
2008
2,8
2,2
5,0
43
BO 3
2009
2,8
2,2
5,0
10. Generel udenrigspolitik
ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser.
På ændringsforslag foreslås indbudgetteret 3,3 mio. kr. i
2006 vedrørende kurs-, pris-, og lønregulering (KPL).
30. Eksportfremme mv.
ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser.
På ændringsforslag foreslås indbudgetteret 2,2 mio. kr. i
2006 i konsekvens af ændret struktur af handelsstillinger.
06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekst-
anm. 53)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
20. Tilskud til internationale institutioner
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
1,3
1,3
1,3
2007
1,3
1,3
1,3
2008
1,3
1,3
1,3
2009
1,3
1,3
1,3
20. Tilskud til internationale institutioner
Centrale aktivitetsoplysninger:
1.000 kr.
Det Europæiske Miljøagentur ........
I alt..................................................
R
2000
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009
- 1.300 1.300 1.300 1.300
- 1.300 1.300 1.300 1.300
Det foreslås, at der gives adgang til at yde tilskud til
Det Europæiske Miljøagentur,
til dæk-
ning af den del af agenturets huslejeudgifter, som kan henføres til ejendomsbeskatningen af
agenturets lejemål. Det Europæiske Miljøagentur skal ifølge EU-retten ikke betale ejendomsskat.
Tilskuddet udgør 1,3 mio. kr. årligt.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0044.png
44
§ 06.3.
Bistand til udviklingslandene
06.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) (tekstanm. 6)
06.33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) (tekstanm. 11 og
53)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Projektstøtte under rammeaftaler
Udgift ..................................................................................
51. Tilskud til udland m.v. .................................................
F
-
-
-
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
Udgifter til NGO'ernes oplysningsaktiviteter i Danmark foreslås fra og med 2006 ikke at
kunne overstige 2 pct. af de ansøgte beløb.
10. Projektstøtte under rammeaftaler
Der er indgået rammeaftaler med Folkekirkens Nødhjælp (FKN), Dansk Røde Kors (DRK),
Ulandsorganisationen Ibis, Care-Danmark, Red Barnet og Mellemfolkeligt Samvirke (MS).
Med virkning fra 2006 foreslås der i forbindelse med ændringsforslaget for 2006, at ramme-
organisationerne vil skulle bidrage med en egenfinansiering på minimum 5 pct. af det samlede
danske offentlige tilskud til den pågældende rammeorganisations program- og projektaktiviteter
i udviklingslandene, stigende til 10 pct. i 2007. Egenfinansieringen opgøres som bidrag fra kon-
tante midler rejst i Danmark målt ved udgangen af finansåret. Aktiviteter, der udføres af ram-
meorganisationerne på anmodning af Udenrigsministeriet, medregnes ikke i egenfinansierings-
kravet, herunder heller ikke udgifter, der er direkte knyttet til udsendelse af frivillige fra det
danske frivilligprogram, som administreres af MS. I tilknytning til indførelse af egenfinansi-
eringskravet gennemføres en begrænset justering af indsamlingsloven, som giver alle organisa-
tioner med rammeaftaler finansieret over nærværende konto, og som er omfattet af egenfinansi-
eringskravet, adgang til at foretage landsindsamlinger.
06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 6)
06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark m.v. (tekstanm. 53)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
13. Oplysningsvirksomhed
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-
-
-
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0045.png
§ 06.35.01.13.
45
13. Oplysningsvirksomhed
Oplysningsbevillingen kan søges af private organisationer, enkeltpersoner, foreninger, skoler,
medier mv. Der foreslås i forbindelse med ændringsforslaget for 2006 ny tekst affattet således,
at bevillingen ikke kan søges af private organisationer med projektaktiviteter i udviklingslandene
finansieret af NGO-bevillingen (§06.33.01).
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats
06.41. Fællesudgifter
06.41.02. Eksportstipendiater (tekstanm. 9)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Eksportstipendiater
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
F
-2,2
-2,2
-2,2
2007
-2,2
-2,2
-2,2
2008
-2,2
-2,2
-2,2
2009
-2,2
-2,2
-2,2
10. Eksportstipendiater
I medfør af ændret struktur af handelsstillinger foreslås overført 2,2 mio. kr. fra nærværende
konto til §06.11.01. Udenrigstjenesten. Midlerne anvendes til etablering af en handelsafdeling på
den nyoprettede ambassade i Kiev (i stedet for oprettelse af et planlagt handelskontor) samt om-
strukturering af investeringsfremmeindsatser i Nordamerika (fra handelskontoret i Chicago til
Generalkonsulatet i New York).
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0046.png
46
§ 7. Finansministeriet
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
Anlægsbudget .........................................................................
2.603,6
281,0
3,4
2.603,6
-
3,4
2.607,0
-65,0
37,9
1,1
2.625,0
8,0
-
-
281,0
-
281,0
81,0
-
-
200,0
-
-
Offentlig økonomi .....................................................................................
7.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning .....................................
7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning .........................
7.15. Statslige selskaber ...........................................................................
7.16. Slotte og ejendomme ......................................................................
7.18. Tipsfonde .........................................................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Driftsudgifter ..............................................................................................
Driftsindtægter ............................................................................................
Anlægsudgifter ...........................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
Skatter og overførselsindtægter .................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
Finansielle poster .......................................................................................
2.607,0
-50,5
2.556,5
-33,3
-
3,4
-33,0
-
-5,6
2.625,0
281,0
-50,5
230,5
-
-0,4
-
-
281,0
-50,1
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Offentlig økonomi
7.11. Centralstyrelsen
02. Effektivisering af offentlige institutioner
(Driftsbev.)
....................................................................... F
96,6
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 7.
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel af drift af lov om offentlige betalinger til §
07.12.01. Økonomistyrelsen
04. Fremme af digital forvaltning
(Driftsbev.)
...................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Medfinansiering af digital tinglysning, jf. aftale om fi-
nansloven for 2006
27. Overførsel fra Hypotekbankens reserver
(Re-
servationsbev.)
.................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel fra Hypotekbankens reserver til staten i for-
bindelse med afvikling af Hypotekbanken
Af finansministeren
Ny konto
79. Reserver og budgetregulering
(Driftsbev.)
...................... F
Ny model for statens tjenesterejseforsikring
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning
01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103 og
105)
(Statsvirksomhed)
.................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Omlægning af finansieringsmodel for og reduktion af
udgifter til drift af initiativer afledt af lov om offentlige
betalinger
7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning
Af finansministeren
Ny konto
02. Centrale statslige ordninger (tekstanm. 107 og
108)
(Driftsbev.)
............................................................... F
Ny model for administration af statens tjenesterejsefor-
sikring
7.15. Statslige selskaber
01. Udbytte m.v. fra statslige selskaber ................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Opjustering af forventninger til regnskabsresultater, der
vil ligge til grund for udbetalingen af udbytter
Af finansministeren
Ny konto
07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden
og i Finansieringsfonden .................................................. F
Indbudgettering af statens indskud i Finansieringsfonden
for øgede uddelinger fra Danmarks Grundforsknings-
fond samt indskud i Højteknologifonden, jf. aftale om
finansloven for 2006
7.16. Slotte og ejendomme
01. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Kontorejen-
-26,4
47
-
73,9
-33,0
-
-
-
-
-
81,0
-5,6
-
63,3
37,9
-
-
1,1
-
-
-
1.010,1
200,0
2.625,0
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
48
§ 7.
domme
(Statsvirksomhed)
................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Præcisering af hjemmel vedr. refusion af købsmoms i
forbindelse med administration, udlejning og bortfor-
pagtning af ikke momsregistrerede kontorejendomme
03. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn som følge af forventet stigning i dæk-
ningsafgifter for ejendomme på kulturområdet
04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver
(Anlægsbev.)
..................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Undersøgelse af muligheden for at sætte lys på Rosen-
borg Slot om aftenen, jf. aftale om finansloven for 2006
Af finansministeren
Ny konto
09. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet m.v.
som OPP-projekt
(Anlægsbev.)
........................................ F
Projektforberedelse og gennemførelse af udbud af ma-
gasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf.
Akt. 208 af 2/9 2005
-43,0
-
-
-
119,0
4,6
-
-
129,5
0,5
-
-
2,9
-
7.18. Tipsfonde
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål
m.v.
(Reservationsbev.)
.................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændring af administrationen af Kulturministeriets fond
til kulturelle formål m.v. fra § 21.21.45. Kunststyrelsen
til § 21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter
265,5
-
265,5
-
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 107.
ad 07.14.01.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr. 107.
ad 07.14.02."
Nr. 108.
ad 07.14.01.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr. 108.
ad 07.14.02."
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0049.png
§ 7.
49
Anmærkninger til ændringsforslag
Offentlig økonomi
07.11. Centralstyrelsen
07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
30. Elektroniske betalinger
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
-26,4
-26,4
-26,4
-26,4
-26,4
2007
-26,4
-26,4
-26,4
-26,4
-26,4
2008
-26,4
-26,4
-26,4
-26,4
-26,4
2009
-26,4
-26,4
-26,4
-26,4
-26,4
30. Elektroniske betalinger
Bevillingen til drift af lov om offentlige betalinger samles på § 07.12.01. Økonomistyrelsen, som
forestår dens drift. Bevillingen på kontoen bortfalder derfor. Kontoen indeholder forsat uforbrugte
midler til finansiering af implementeringen af lov om offentlige betalinger.
07.11.04. Fremme af digital forvaltning
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslaget er der, jf. aftale om finansloven for 2006, indarbejdet
en nettobevillingsreduktion på 33 mio. kr., som medgår til finansieringen af digital tinglysning
på Justitsministeriets område.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
20. Digitalisering i staten
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
30. Konkurrenceevnepakken
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-33,0
-33,0
-15,0
-15,0
-15,0
-18,0
-18,0
-18,0
2007
-
-
-
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0050.png
50
§ 07.11.04.20.
20. Digitalisering i staten
I forbindelse med implementering af digital tinglysning på Justitsministeriets område er be-
villingen reduceret med 15,0 mio. kr. i 2006.
30. Konkurrenceevnepakken
I forbindelse med implementering af digital tinglysning på Justitsministeriets område er be-
villingen reduceret med 18,0 mio. kr. i 2006.
07.11.27. Overførsel fra Hypotekbankens reserver
(Reservationsbev.)
Ved forslag til finanslov for 2006 blev der ikke fortaget indbudgettering af indtægter i for-
bindelse med afvikling af Hypotekbanken, da der på dette tidspunkt udestod en endelig opgørelse
af, hvilke likvide beholdninger, der kan overføres til staten i forbindelse med afviklingen.
I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret indtægter på 81,0 mio. kr. i 2006.
Administrationen af afviklingen af overtagne aktiver og passiver varetages af Økonomisty-
relsen, som hidtil også har forestået den daglige drift af Hypotekbanken. Afdrag på overtagne
aktiver og passiver vil fremover blive opført på § 40. Genudlån m.v. Renteindtægter og -udgifter
mv. på overtagne aktiver og passiver vil fremover blive opført på § 37. Renter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Overførsel fra Hypotekbankens reserver
Indtægt ...............................................................................
64. Øvrige overførselsindtægter .........................................
F
81,0
81,0
81,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
07.11.79. Reserver og budgetregulering
(Driftsbev.)
I forbindelse med implementeringen af en ny model for statens tjenesterejseforsikring, hvor-
ved området overgår til statens selvforsikringsordning, er der på ændringsforslaget optaget en
negativ budgetregulering på 5,6 mio. kr. i 2006-2009, som følge af en forventet besparelse for
staten som helhed. Budgetreguleringen udmøntes for 2006 på ministeriernes rammer på forslag
til lov om tillægsbevilling for 2006, og for 2007-2009 udmøntes den på forslag til finanslov for
2007.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
40. Ny model for statens tjenesterejseforsikring
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
-5,6
-5,6
-5,6
-5,6
-5,6
2007
-5,6
-5,6
-5,6
-5,6
-5,6
2008
-5,6
-5,6
-5,6
-5,6
-5,6
2009
-5,6
-5,6
-5,6
-5,6
-5,6
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0051.png
§ 07.11.79.40.
51
40. Ny model for statens tjenesterejseforsikring
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget, og vedrører en ny model for statens
tjenesterejseforsikring.
07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning
07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103 og 105)
(Statsvirksomhed)
Med ændringsforslaget ændres budgetteringen af udgifter til drift af initiativer afledt af lov
om offentlige betalinger. Udgifterne indbudgetteres samlet og direkte på § 07.12.01. Økonomi-
styrelsen, som har ansvar for initiativerne. Hidtil har udgifterne været indbudgetteret på §
07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner og § 37.21.03. Offentlige betalinger. Hertil
kommer, at skønnet for udgifterne til drift af initiativerne er reduceret i forhold til forslag til fi-
nanslov for 2006. Ved ændringsforslaget er der indbudgetteret nettomerudgifter på kontoen på
37,9 mio. kr. i 2006, 36,4 mio. kr. i 2007 samt 35,9 mio. kr. i 2008 og 2009. Merudgifterne
modsvares af mindreudgifter på § 07.11.02 Effektivisering af offentlige institutioner og §
37.21.03. Offentlige betalinger.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Indtægt .......................................................................................
Udgift .........................................................................................
Årets resultat .............................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..................................................................................
Indtægt ................................................................................
F
2006
37,9
-51,1
-13,2
-
-13,2
-51,1
BO1
2007
36,4
-51,1
-14,7
-
-14,7
-51,1
BO2
2008
35,9
-51,1
-15,2
-
-15,2
-51,1
BO3
2009
35,9
-51,1
-15,2
-
-15,2
-51,1
Forslaget medfører følgende ændringer af specifikationen af udgifter på opgaver:
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
-13,2
-13,2
BO1
2007
-14,7
-14,7
BO2
2008
-15,2
-15,2
BO3
2009
-15,2
-15,2
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
7. Tværoffentlig digitalisering ................
Forslaget medfører følgende ændringer af specifikationen af indtægter:
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
-51,1
-51,1
BO1
2007
-51,1
-51,1
BO2
2008
-51,1
-51,1
BO3
2009
-51,1
-51,1
Mio. kr.
Indtægt i alt ..............................................
3. Øvrige indtægter .................................
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0052.png
52
§ 07.12.01.
Specifikation af øvrige indtægter
I forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget en teknisk ændring af indbudgetteringen
af indtægter vedrørende de opgaver, som Økonomistyrelsen hidtil har varetaget for Hypotekban-
ken.
§ 37.22.02.20 (1,0 mio. kr.). Beløbet dækker Økonomistyrelsens administration af aktiver
og passiver, som er overført til staten fra Hypotekbanken i forbindelse med afviklingen af denne.
07.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning
07.14.02. Centrale statslige ordninger (tekstanm. 107 og 108)
(Driftsbev.)
Kontoen er ny. Kontoen anvendes til centrale statslige ordninger under Personalestyrelsens
ansvarsområde.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Statens tjenesterejseforsikring
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
2007
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2008
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2009
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
10. Statens tjenesterejseforsikring
Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsik-
ringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsik-
ringsselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterføl-
gende opkræves hos den statslige myndighed.
Administration af tjenesterejseforsikring har været i EU-udbud for perioden fra 01/01 2006
til 31/12 2008 med mulighed for forlængelse i to 1-årige perioder. Betalingen for administrationen
kan reguleres efter særlige regler.
07.15. Statslige selskaber
07.15.01. Udbytte m.v. fra statslige selskaber
I forbindelse med ændringsforslaget er skønnet for selskabernes regnskabsmæssige resultater,
som ligger til grund for udbetaling af udbytter i 2006-2009 forhøjet. Der er derfor indbudgetteret
merindtægter på 200 mio. kr. i 2006 og 150 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0053.png
§ 07.15.01.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Udbytte m.v.
Indtægt ...............................................................................
67. Renteindtægter og udbytter ..........................................
F
200,0
200,0
200,0
2007
150,0
150,0
150,0
2008
150,0
150,0
150,0
53
2009
150,0
150,0
150,0
07.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden og i Finansieringsfonden
Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslaget er der på baggrund af aftale om finans-
loven for 2006 indbudgetteret en udgift på 625 mio. kr. i 2006 vedrørende indskydelse af yder-
ligere midler i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond samt
indskydelse af 2 mia. kr. i Højteknologifonden.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden
Udgift ..................................................................................
81. Udlån m.v. ....................................................................
20. Statens kapitalindskud i Finansieringsfonden til øgede
uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond
Udgift ..................................................................................
81. Udlån m.v. ....................................................................
F
2.625,0
2.000,0
2.000,0
2007
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2008
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2009
2.000,0
2.000,0
2.000,0
625,0
625,0
-
-
-
-
-
-
10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden
På kontoen indbudgetteres statens indskud i Højteknologifonden på 2 mia. kr., jf. aftale om
finansloven for 2006. Udgifterne forbundet med indskuddet modsvares af en indtægt på §
37.52.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.
20. Statens kapitalindskud i Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks
Grundforskningsfond
På kontoen indbudgetteres statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra
Danmarks Grundforskningsfond. I aftale om finansloven for 2006 er der truffet beslutning om
et yderligere indskud på 625 mio. kr. Udgifterne forbundet med indskuddet modsvares af en
indtægt på § 37.53.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.
07.16. Slotte og ejendomme
07.16.01. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Kontorejendomme
(Statsvirksomhed)
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0054.png
54
§ 07.16.01.
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.4.7
Beskrivelse
Udover de i BV, pkt. 2.4.7, nævnte udgifter til ikke-fradragsberettiget
købsmoms, kan Slots- og Ejendomsstyrelsen få refunderet udgifter til
købsmoms i forbindelse med administration, udlejning og bortforpagt-
ning af ikke momsregistrerede kontorejendomme.
07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen øget med 4,6 mio. kr. i 2006 og efter-
følgende år til finansiering af stigende dækningsafgift for statsejendomme. Statsejendomme er
fritaget for grundskyld i medfør af ejendomsbeskatningslovens § 7, stk. 1. I stedet betales en
dækningsafgift, der ikke er omfattet af de samme stigningsbegrænsninger som grundskylden.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Driftsbudget
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..................................
Indtægt ...............................................................................
21. Salg af varer og tjenesteydelser ...................................
F
4,6
5,2
0,6
4,6
5,2
5,2
0,6
0,6
2007
4,6
5,2
0,6
4,6
5,2
5,2
0,6
0,6
2008
4,6
5,2
0,6
4,6
5,2
5,2
0,6
0,6
2009
4,6
5,2
0,6
4,6
5,2
5,2
0,6
0,6
Forslaget medfører følgende ændringer i virksomhedsoversigten:
2006-priser, mio.kr.
A. Hovedfunktion
(mio.kr.)
1. Kulturforvaltning ...................
Ressourceandel...............................
I alt .................................................
R
2000
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
5,2
-0,3%
5,2
BO 1
2007
5,2
-0,2%
5,2
BO 2
2008
5,2
-0,2%
5,2
BO 3
2009
5,2
-0,3%
5,2
07.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver
(Anlægsbev.)
Jf. aftale om finansloven for 2006 skal muligheden for belysning af Rosenborg Slots facader
undersøges. I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen derfor øget med 0,5 mio. kr. i
2006. Hertil kommer, at det som led i aftale om finansloven for 2006 er besluttet at anvende i
alt 8,9 mio. kr. til forstærkning og renovering af gulvet i Riddersalen m.v. på Rosenborg Slot.
Udgifterne til forstærkning og renovering afholdes inden for de eksisterende bevillingsmæssige
rammer.
Forslagene medfører følgende ændringer i anlægsskemaet:
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0055.png
§ 07.16.04.
55
Mio. kr. (2006-priser)
Forelæggelse
Rosenborg slot, renovering af gulv
Rosenborg slot, undersøgelse af mu-
lighed for oplysning af slottet om
aftenen ............................................
I alt..................................................
ÆF 2006
ÆF 2006
Slutår
2007
2006
Total-
Udgift
8,9
0,5
F
2006
0,4
0,5
Bevilling
BO1
2007
8,5
-
BO2
2008
-
-
BO3
2009
-
-
9,4
0,9
8,5
-
-
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver
Udgift ..................................................................................
31. Byggeri og anlægsproduktion ......................................
F
0,5
0,5
0,5
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
07.16.09. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet m.v. som OPP-projekt
(Anlægs-
bev.)
Kontoen er ny. Kontoen anvendes til projektforberedelse og gennemførelse af udbud af
magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland som offentlig-privat partnerskab, jf. Akt
208 af 2/9-2005.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Driftsbudget
Udgift ..................................................................................
31. Byggeri og anlægsproduktion ......................................
F
2,9
2,9
2,9
2007
1,2
1,2
1,2
2008
0,5
0,5
0,5
2009
0,5
0,5
0,5
10. Driftsbudget
Af kontoen afholdes udgifter til projektforberedelse og gennemførelse af udbud, herunder
forundersøgelser, advokat, bestillerrådgiver m.v.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0056.png
56
§ 07.16.09.10.
07.18. Tipsfonde
07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
75. Administration
Udgift ..................................................................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
F
-
-
-
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
75. Administration
I forbindelse med ændringsforslaget er administrationen af Kulturministeriets pulje til kulturelle
formål m.v. overgået fra Kunststyrelsen (§ 21.21.45) til det nyoprettede Kulturministeriets Ad-
ministrationscenter (§ 21.11.30).
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbet er overført til § 21.11.30.10.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 07.18.15.75.
57
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen vedrører ikke længere 07.14.01. Med oprettelsen af ny konto for centrale
statslige ordninger henviser tekstanmærkningen nu til 07.14.02.
Ad tekstanmærkning nr. 108.
Tekstanmærkningen vedrører ikke længere 07.14.01. Med oprettelsen af ny konto for centrale
statslige ordninger henviser tekstanmærkningen nu til 07.14.02.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0058.png
58
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
118,9
118,9
13,8
13,8
-
-
-
98,5
0,4
90,6
7,5
4,0
4,0
1,5
1,5
1,1
1,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
8.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Erhvervsregulering ...................................................................................
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed ..............................................
8.23. Finansielt tilsyn ...............................................................................
Erhvervsfremme og byggeri ...................................................................
8.31. Fællesudgifter ..................................................................................
8.33. Erhvervsudvikling mv. ....................................................................
8.35. Regionaludvikling og turisme mv. .................................................
Byggeforskning .........................................................................................
8.46. Forskning og udvikling vedr. byer, boliger og byggeri ................
Statistik ......................................................................................................
8.51. Statistik ............................................................................................
Søfart .........................................................................................................
8.71. Fællesudgifter ..................................................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Driftsudgifter ..............................................................................................
Driftsindtægter ............................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
118,9
15,1
134,0
25,4
-
58,6
50,0
-
15,1
15,1
-
11,4
-
3,7
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 8.
59
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
8.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
............................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændringen vedrører forsøg med omkostningsbaserede
bevillinger, jf. Akt 164 24/6 2004
21. Koncernøkonomi
(Driftsbev.)
.......................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Indtægtsdækket virksomhed i relation til eksterne øko-
nomiforvaltningsopgaver
22. Koncern IT
(Driftsbev.)
................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Indtægtsdækket virksomhed i relation til eksterne IT-
ydelser
79. Reserver og budgetregulering
(Driftsbev.)
...................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Styrket statistikdækning, jf. Aftale om finansloven for
2006
Erhvervsregulering
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed
11. Konkurrencestyrelsen
(Driftsbev.)
................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Forøget administration af betalingsmiddelloven samt ju-
stering af gebyrsatser på energiområdet
8.23. Finansielt tilsyn
01. Finanstilsynet
(Driftsbev.)
................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Øget inspektionsindsats, systematisk opfølgning på på-
bud samt udvikling af tilsynsmetoder
Erhvervsfremme og byggeri
8.31. Fællesudgifter
01. Erhvervs- og Byggestyrelsen (tekstanm. 2)
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Administration af nye initiativer på designområdet, jf.
Aftale om finansloven for 2006
8.33. Erhvervsudvikling mv.
01. Erhvervsudvikling mv. ..................................................... F
58,9
-
-
-
152,1
-1,2
-
-
11,5
-
-
-
20,2
-
-
-
5,6
15,0
-
-
-3,9
-
-
-
115,5
0,4
-
-
186,3
19,5
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
60
§ 8.
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Fremme af kendskabet, udbredelsen og anvendelsen af
dansk design i erhvervslivet, jf. Aftale om finansloven
for 2006. Ressortoverførsel af Danske Standard fra
§19.74.01. Ændret anvendelse.
04. LæsInd tilskudsordning
(Lovbunden)
.............................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Øget godtgørelse til LæsInd-bureauerne
Af finansministeren
Ny konto
79. Reserve til iværksætter- og innovationsinitia-
tiver
(Reservationsbev.)
................................................... F
Fremme af innovation og vækst i nye og mindre virk-
somheder, jf. Aftale om finansloven for 2006
35,6
-
22,4
20,0
-
-
35,0
-
8.35. Regionaludvikling og turisme mv.
02. Turisme ............................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Statslig medfinansiering af projektet Digital Danmarks-
film, jf. Aftale om finansloven for 2006
Byggeforskning
8.46. Forskning og udvikling vedr. byer, boliger og byggeri
01. Statens Byggeforskningsinstitut
(Driftsbev.)
................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Tilgængelighedsrådgivning: Indhentning, udvikling og
videregivelse af viden om tilgængelighed til byggeri,
udearealer og transport for handicappede, jf. Aftale om
satspuljen for 2006
Statistik
8.51. Statistik
01. Danmarks Statistik
(Driftsbev.)
....................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overgang til eIndkomst-systemet
Søfart
8.71. Fællesudgifter
01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 4, 5 og 106)
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel af bevilling fra IT- og Telestyrelsen ifm. de-
legation af opgaver, ændring af vilkår vedr. aftale med
Miljøstyrelsen samt omregistrering af pantebreve og nye
regelsæt for pantregistreringer
14. Maritime uddannelser ...................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
145,4
7,5
-
-
28,3
4,0
-
-
233,9
1,5
-
-
127,3
1,1
-
-
229,1
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0061.png
§ 8.
Tilskud til uddannelser med obligatorisk praktik som led
i uddannelsen af professionsbachelorer
61
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Af finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 6.
ad 08.
Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fortsætte det særlige eksportfinansi-
eringsprogram, der blev etableret i 2003, i forbindelse med genopbygningen af Irak. Der kan
herunder frem til udgangen af 2006 afgives eksportgarantier inden for en samlet programramme
på op til 1,0 mia. kr. Staten garanterer for eventuelle tab på de udstedte eksportgarantier, der
ligger udover hensatte midler til afdækning af risikoen, jf. stk. 2.
Stk. 2.
Til afdækning af risikoen for udstedte eksportkreditgarantier hensættes 205 mio. kr.
fra en reserve afsat i Eksport Kredit Fonden. Præmiebetalinger vedrørende garantierne overføres
til hensættelsen. Af den samlede hensættelse kan afholdes rimelige administrationsomkostninger.
Stk. 3.
Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere retningslinjer for administrationen
af det særlige eksportfinansieringsprogram, der administreres af Eksport Kredit Fonden."
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
08.11. Centralstyrelsen
08.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
Økonomi- og Erhvervsministeriets departementet deltager i forsøg med omkostningsbaserede
bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004. Anmærkningerne til Økonomi- og Erhvervsministeriets de-
partementet er derfor også udarbejdet som et forsøg. Da der er tale om nye tabeller, der i form
og indhold adskiller sig væsentligt fra de udgiftsbaserede tabeller og opgørelser på finanslovfor-
slaget, specificeres de omkostningsbaserede tabeller ikke som ændringer til finanslovforslaget,
men som om der var tale om en ny hovedkonto.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ............................
Forbrug af reserveret bevilling ............
Indtægt ..................................................
Udgift ....................................................
Årets resultat .........................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
R
2004
-
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
-
-
F
2006
150,9
2,3
2,3
156,9
-1,4
152,2
1,3
BO1
2007
139,5
-
2,3
141,8
-
137,1
1,3
BO2
2008
139,0
-
2,3
141,3
-
136,6
1,3
BO3
2009
133,7
-
2,3
136,0
-
131,3
1,3
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0062.png
62
20. Udlånte tjenestemænd
Udgift ..............................................
30. Danske Eksperter ved EU-
Kommissionen
Udgift ..............................................
40. Midlertidige kommissioner og
udvalg
Udgift ..............................................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
§ 08.11.01.
-
-
-
-
-
-
-
-
3,4
3,4
3,4
3,4
-
-
-
-
-
-
0,3
1,0
1,0
0,3
1,0
1,0
0,3
1,0
1,0
0,3
1,0
1,0
10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed.
20. Udlånte tjenestemænd
I forbindelse med, at tjenestemandsansat personale i medfør af nedlæggelse eller omdannelse
af statslige institutioner, er overført til andre selskaber, er der løbende indgået aftale om, at de
pågældende tjenestemandsstillinger, for at sikre de berørte tjenestemænds ansættelsesretlige sta-
tus, opretholdes på Finansloven. Lønudgifterne modsvares fuldt ud af lønrefusioner fra de sel-
skaber, tjenestemændene er overført til.
30. Danske Eksperter ved EU-Kommissionen
Ved Akt 168 af 22/4 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af nationale
eksperter til EU-kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Økonomi- og Er-
hvervsministeriet råder over 6 stillinger som nationale eksperter.
40. Midlertidige kommissioner og udvalg
Under denne konto afholdes særlige udgifter til ad hoc-nedsatte udvalg og kommissioner in-
den for Økonomi- og Erhvervsministeriets område.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter udførelse af anvendelsesorienterede erhvervs-
økonomiske analyser af høj faglig kvalitet for andre, herunder ministerier og styrelser.
I forbindelse med ændringsforslaget søges kontoens udgifter og indtægter forhøjet med 0,3
mio.kr. som følge af ny aktivitet vedrørende tilrettelæggelse af kurser og seminarer mv. for andre,
herunder ministerier og styrelser.
2. Reservationsoversigt
Mio. kr.
Beholdning
primo 2005
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
- Heraf lønsum ................................................................................................................
11,6
3,3
Bemærkninger:
Der er reserveret bevilling på 11,6 mio.kr. til hovedistandsættelse af departementets lejemål.
3. Hovedformål og lovgrundlag
08.11.01. Departementet er virksomhedsbærende hovedkonto for følgende hovedkonti:
- 08.11.01. Departementet (driftsbevilling)
- 08.11.79. Reserver og budgetregulering (driftsbevilling)
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0063.png
§ 08.11.01.90.
63
Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet
fungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat og er sekretariat for ministeriets
koncernledelse. Departementet deltager i udvalgsarbejde i national og international sammenhæng.
I samarbejde med styrelserne tilvejebringer departementet det fornødne grundlag for en
langsigtet planlægning på ministeriets område. Det sker gennem dybtgående analyser af fremti-
dens udfordringer.
Departementet udarbejder samfundsøkonomiske analyser og medvirker ved udformningen af
den økonomiske politik og strukturpolitikken, herunder også bygge- og erhvervspolitikken.
Departementet udvikler erhvervslivets rammebetingelser i tæt dialog med virksomheder og
interesseorganisationer og samordner regeringens vækststrategi.
Departementet overvåger de finansielle markeder og varetager opgaver i relation til, at øko-
nomi- og erhvervsministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til Danmarks
Nationalbank.
Økonomi- og erhvervsministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investerings-
bank og Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesar-
bejde forestås af repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret for
Danmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.
Departementet samarbejder med styrelserne om at sikre effektiv og korrekt opgaveløsning i
overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og for-
valtning af ministeriets ressourcer. I dialog med styrelserne formulerer departementet mål for
styrelsernes udvikling og resultater, og der er indgået resultatkontrakter med alle styrelser.
Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til mer-
værdiafgiftsloven. Den indgående og udgående moms forventes at beløbe sig til henholdsvis
2.000 kr. og 40.000 kr.
Departementet har i forbindelse med ressortomlægningen af energiområdet overflyttet drifts-
og lønsumsmidler svarende til 6 årsværk til Transport- og Energiministeriet.
Yderligere oplysninger om departementet kan findes på
www.oem.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8
BV 2.2.8
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitets-
området.
Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-
og driftsmidler mellem 08.11.01. Departementet, 08.11.11. Det Økono-
miske Råd, 08.11.21. Koncernøkonomi, 08.21.11. Konkurrencestyrel-
sen, 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 08.21.41. Patent- og
Varemærkestyrelsen, 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, 08.23.01. Finan-
stilsynet, 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, 08.46.01. Statens
Byggeforskningsinstitut, 08.51.01. Danmarks Statistik og 08.71.01. Sø-
fartsstyrelsen.
Økonomi- og Erhvervsministeriets departementet er omfattet af for-
søgsordning med omkostningsbudgettering og er dermed underlagt en
række undtagelser fra budgetvejledningens generelle regler, herunder
et særligt regelsæt for disponering, jf. cirkulære om forsøg med om-
kostningsbevillinger af 21. december 2004.
BV
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0064.png
64
5. Opgaver og mål
Opgaver
Økonomi, vækst og
finansielle forhold
Mål
§ 08.11.01.90.
Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager til at skabe
vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere
global verden. Der arbejdes i den forbindelse med en række
af de mest centrale problemstillinger for den økonomiske
vækst, herunder de muligheder og udfordringer, der følger
af globaliseringen, ligesom Økonomi- og Erhvervsministeriet
leverer strukturpolitiske udspil, der afgørende påvirker den
politiske dagsorden.
Økonomi- og Erhvervsministeriet arbejder for at sikre en ef-
fektiv konkurrence, herunder konkurrence i den offentlige
sektor og offentlig-privat samspil. Økonomi- og Erhvervs-
ministeriet arbejder ligeledes for en effektiv og enkel regu-
lering og digitalisering. Økonomi- og Erhvervsministeriet har
en koordinerende rolle i forhold til EU's internationale om-
råde og yder desuden juridisk bistand til og sparring i sager
på tværs af ministerområdet for at medvirke til at juridiske
opgaver og spørgsmål bliver løst korrekt.
Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager til vækststrategien
og til realiseringen af ministeriets vision inden for hoved-
områderne iværksætteri, innovation, menneskelige ressoucer,
regional erhvervsudvikling, erhvervsområder og international
politik.
Erhvervsregulering og
internationalt samarbejde
Vækst og erhvervsudvikling
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ..................................
1. Økonomi, vækst og
finansielle forhold..................................
2. Erhvervsregulering og
internationalt samarbejde ......................
3. Vækst og erhvervsudvikling ................
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
156,9
53,6
50,2
26,0
27,1
BO1
2007
141,9
47,0
43,1
25,4
26,4
BO2
2008
141,3
47,1
42,8
25,2
26,2
BO3
2009
136,1
44,4
42,0
24,4
25,3
Tabellen viser fordelingen af det samlede omkostningsbaserede resultat.
Bemærkninger:
Udgifterne omfatter interne statslige overførselsudgifter på 3,4 mio.kr. til 06.11.01.10 Uden-
rigsministeriet for udgifter til 4 specialattachéer samt 1,3 mio. kr. til 07.11.08.10 DREAM-grup-
pen vedrørende drift af DREAM-modellen.
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægt i alt ................................................
1. Indtægtsdækket virksomhed ................
2. Tilskudsfinansierede aktiviteter ...........
3. Tilskudsfinansierede forsknings-
aktiviteter ..............................................
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
2,3
1,0
BO1
2007
2,3
1,0
BO2
2008
2,3
1,0
BO3
2009
2,3
1,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0065.png
§ 08.11.01.90.
4. Afgifter og gebyrer ..............................
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. .................................
6. Øvrige indtægter ..................................
65
1,3
1,3
1,3
1,3
Bemærkninger:
Posten øvrige indtægter indeholder en intern statslig overførsel på 0,3 mio.kr. fra 08.11.21.10.
Koncernøkonomi vedrørende varetagelse af personalefunktioner for Koncernøkonomi.
8. Personale
R
2003
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
- heraf lønbevilling ....................................
206
-
-
R
2004
196
81,4
78,2
B
2005
201
88,6
84,9
F
2006
205
94,4
90,3
BO1
2007
189
82,0
77,9
BO2
2008
191
83,4
79,3
BO3
2009
187
81,5
77,4
9. Finansieringsoversigt
08.11.01. Departementet er virksomhedsbærende hovedkonto for følgende hovedkonti:
- 08.11.01. Departementet (driftsbevilling)
- 08.11.79. Reserver og budgetregulering (driftsbevilling)
Egenkapital, gældsposter og lånerammer
Mio. kr.
Egenkapital i alt ............................
- heraf reguleret egenkapital ..........
- heraf reserveret egenkapital .......
- heraf henlæggelser.......................
- heraf overført overskud ...............
Langfristet gæld primo .................
+ anskaffelser ................................
+ tilgang fra bygge- og
IT-kredit..........................................
- afdrag ..........................................
Langfristet gæld ultimo .................
Bygge- og IT-kredit primo ...........
+ igangværende projekter .............
- overførte projekter
til langfristet gæld .........................
Bygge- og IT-kredit ultimo ............
Kortfristet gæld .............................
Samlet gæld ...................................
Låneramme ....................................
Udnyttelsesgrad .............................
11,2
12,3
90,9
8,0
12,3
65,3
5,2
12,3
42,2
4,4
12,3
35,7
Forelæg- Slutår
gelse
Total-
udgift
R
2003
R
2004
B
2005
8,0
3,0
5,0
7,9
4,9
2,5
-4,1
11,2
1,2
1,3
-2,5
0,0
11,2
1,1
0,0
-4,3
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
1,1
0,0
-3,9
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5,2
1,1
0,0
-1,9
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
F
2006
BO1
2007
BO2
2008
BO3
2009
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0066.png
66
§ 08.11.21.
08.11.21. Koncernøkonomi
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
Indtægt ...............................................................................
21. Salg af varer og tjenesteydelser ...................................
F
-
0,6
0,6
-
0,6
0,5
0,1
0,6
0,6
2007
-
0,6
0,6
-
0,6
0,5
0,1
0,6
0,6
2008
-
0,6
0,6
-
0,6
0,5
0,1
0,6
0,6
2009
-
0,6
0,6
-
0,6
0,5
0,1
0,6
0,6
90. Indtægtsdækket virksomhed
Koncernøkonomis ydelser kan tilbydes eksterne kunder uden for Økonomi- og Erhvervsmi-
nisteriets område.
08.11.22. Koncern IT
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
Indtægt ...............................................................................
21. Salg af varer og tjenesteydelser ...................................
F
-
2,2
2,2
-
2,2
0,7
1,5
2,2
2,2
2007
-
2,2
2,2
-
2,2
0,7
1,5
2,2
2,2
2008
-
2,2
2,2
-
2,2
0,7
1,5
2,2
2,2
2009
-
2,2
2,2
-
2,2
0,7
1,5
2,2
2,2
90. Indtægtsdækket virksomhed
Koncern IT's ydelser kan tilbydes eksterne kunder uden for Økonomi- og Erhvervsministeri-
ets område.
08.11.79. Reserver og budgetregulering
(Driftsbev.)
Økonomi- og Erhvervsministeriets departement deltager i forsøg med omkostningsbaserede
bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004. § 08.11.01. Departementet er virksomhedsbærende hovedkonto
for 08.11.79. Reserver og budgetregulering og anmærkningerne til 08.11.79. Reserver og budge-
tregulering er derfor også udarbejdet som et forsøg. Da der er tale om nye tabeller, der i form
og indhold adskiller sig væsentligt fra de udgiftsbaserede tabeller og opgørelser på finanslovfor-
slaget, specificeres de omkostningsbaserede tabeller ikke som ændringer til finanslovforslaget,
men som om der var tale om en ny hovedkonto.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0067.png
§ 08.11.79.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ............................
Udgift ....................................................
Årets resultat .........................................
10. Lønninger m.v.
Udgift ..............................................
40. Reserver
Udgift ..............................................
50. Pulje til styrket statistikdæk-
ning
Udgift ..............................................
R
2004
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
F
2006
20,6
20,6
-
5,2
0,4
BO1
2007
24,5
24,5
-
8,2
1,3
BO2
2008
23,2
23,2
-
7,1
1,1
67
BO3
2009
21,7
21,7
-
6,7
-
-
-
15,0
15,0
15,0
15,0
10. Lønninger mv.
Reserven er oprettet til finansiering af lønudgifter som følge af klassificeringer og stillings-
oprettelser samt til finansiering af omprioriteringer inden for ministerområdet. For finansieringen
af omprioriteringer henvises til bemærkninger ad. konto 08.11.79.40, herunder til den anførte
dispositionsadgang.
40. Reserver
Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Øko-
nomi- og Erhvervsministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan
rummes inden for de øvrige bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbe-
hov. Projekter mv. over 5 mio.kr. vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget. Alle øvrige dis-
positioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
50. Pulje til styrket statistikdækning
På en række centrale fokusområder kan statistikdækningen med fordel styrkes blandt andet
med henblik på at forbedre grundlaget for opfølgningen på igangsatte indsatser og kvalificere
beslutningsgrundlaget for nye indsatser. Til dette formål anvendes der 15 mio. kr. årligt i 2006-
2009, jf. Aftale om finansloven for 2006. Midlerne er afsat som en pulje. Puljen udmøntes ved
direkte optagelse på Lov om tillægsbevilling for 2006.
2. Reservationsoversigt
Mio. kr.
Beholdning
primo 2005
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
- Heraf lønsum ................................................................................................................
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0068.png
68
§ 08.2.
Erhvervsregulering
08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed
08.21.11. Konkurrencestyrelsen
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
Indtægt ...............................................................................
25. Kontrol- og tilsynsafgifter ............................................
F
-
0,6
0,6
-
0,6
0,4
0,2
0,6
0,6
2007
-
0,6
0,6
-
0,6
0,4
0,2
0,6
0,6
2008
-
0,6
0,6
-
0,6
0,4
0,2
0,6
0,6
2009
-
0,6
0,6
-
0,6
0,4
0,2
0,6
0,6
Som følge af forslaget ændres personaloplysningerne således:
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
1
1
BO1
2007
1
1
BO2
2008
1
1
BO3
2009
1
1
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Som følge af forslaget ændres virksomhedsoversigten således:
Virksomhedsoversigt:
2000
A. Hovedformål
(mio.kr.)
1. Konkurrencefremme
2. Offentlige Udbud ..
4. Hjælpefunktioner ..
5. Generel ledelse og
administration........
Ressourceandel (%)
I alt ........................
2001
2002
2003
2004
2005
2006
0,4
0,2
-0,1
0,6
2007
0,3
0,1
0,2
2008
0,4
0,1
0,1
-0,1
0,6
2009
0,4
0,1
0,1
0,6
0,6
Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter
Gebyr- eller
afgiftsordning
Elforsyningsloven
Varmeforsyningsloven
Gasforsyningsloven
Betalingsmiddelloven
Sats
(kr.)
1,07 kr/Mwh
38,44 kr/Tj
Flere satser
-
Stigning
(procent)
52,9
-38,4
0
0
Provenu
(1.000 kr.)
20.100
6.200
4.800
2.000
Note: Energitilsynets gebyrer er en andel af de gebyrer, der opkræves af Energistyrelsen til dækning af tilsynsaktiviteter.
Gebyret efter Betalingsmiddelloven betales af kortudstederne efter omsætning.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0069.png
§ 08.21.11.10.
69
10. Almindelig virksomhed
Konto 08.21.11.10 søges forhøjet med årligt 0,6 mio. kr., heraf 0,4 mio.kr. lønsum, til forøget
administration af betalingsmiddelloven. Forhøjelsen er fuldt indtægtsdækket.
Endvidere er gebyroversigten justeret, således at satserne på gebyrområdet svarer til satserne
i de gældende bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling efter henholdsvis lov om
elforsyning, naturgasforsyning og varmeforsyning. Justeringen medfører ingen ændring i det
samlede indtægtsniveau.
08.23. Finansielt tilsyn
08.23.01. Finanstilsynet
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
Indtægt ...............................................................................
25. Kontrol- og tilsynsafgifter ............................................
F
-
6,7
6,7
-
6,7
4,3
2,4
6,7
6,7
2007
-
6,7
6,7
-
6,7
4,3
2,4
6,7
6,7
2008
-
6,7
6,7
-
6,7
4,3
2,4
6,7
6,7
2009
-
6,7
6,7
-
6,7
4,3
2,4
6,7
6,7
Som følge af forslaget ændres personaleoplysninger således:
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
10
10
BO1
2007
10
10
BO2
2008
10
10
BO3
2009
10
10
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Som følge af forslaget ændres virksomhedsoversigten således:
Virksomhedsoversigt:
2000
A. Hovedformål
(mio.kr.)
1. Tilsynsvirksomhed ............................
I alt ............................................................
2001
2002
2003
2004
2005
2006
6,7
6,7
2007
6,7
6,7
2008
6,7
6,7
2009
6,7
6,7
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0070.png
70
§ 08.23.01.10.
10. Almindelig virksomhed
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 6,7 mio.kr., heraf 4,3 mio.kr.
lønsum, årligt i perioden 2006-2009. Bevillingen skal anvendes af Finanstilsynet i forbindelse
med øget inspektionsindsats og systematisk opfølgning på inspektioner, hvor tilsynet har udstedt
påbud, samt udvikling af tilsynsmetoder i henhold til internationale tilsynsstandarder. Udgifterne
modsvares af ekstra bidrag fra de tilsynsbelagte virksomheder.
Erhvervsfremme og byggeri
08.31. Fællesudgifter
08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen (tekstanm. 2)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,1
2007
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,1
2008
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,1
2009
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,1
Som følge af forslaget ændres personaleoplysningerne således:
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
1
1
BO1
2007
1
1
BO2
2008
1
1
BO3
2009
1
1
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Som følge af forslaget ændres virksomhedsoversigten således:
Virksomhedsoversigt:
2003
A. Hovedformål (mio.kr.)
2. National erhvervspolitik
I alt ........................
2004
2005
2006
0,4
0,4
2007
0,4
0,4
2008
0,4
0,4
2009
0,4
0,4
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0071.png
§ 08.31.01.10.
71
10. Almindelig virksomhed
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,4 mio. kr., heraf 0,3 mio.
kr. lønsum, årligt. Beløbene vedrører administration af nye initiativer på designområdet, jf. Aftale
om finansloven for 2006.
08.33. Erhvervsudvikling mv.
08.33.01. Erhvervsudvikling mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
47. Reserve til fremme af dansk design
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
62. Regional erhvervsudvikling
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
71. Tilskud til standardisering m.v.
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
35,6
9,6
4,8
4,8
-
-
26,0
26,0
2007
35,6
9,6
4,8
4,8
-
-
26,0
26,0
2008
35,6
9,6
4,8
4,8
-
-
26,0
26,0
2009
35,6
9,6
4,8
4,8
-
-
26,0
26,0
47. Reserve til fremme af dansk design
For at fremme kendskabet, udbredelsen og anvendelsen af dansk design i erhvervslivet af-
sættes der 10 mio. kr. årligt til Dansk Designcenter og til øvrige designaktiviteter, jf. Aftale om
finansloven for 2006. Midlerne vil blive udmøntet på baggrund af det nedsatte Designudvalgs
anbefalinger. På 08.33.01.47. Reserve til fremme af dansk design afsættes 9,6 mio. kr. årligt. Til
administration er der årligt overført 0,4 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. lønsum, til 08.31.01. Erhvervs-
og Byggestyrelsen.
62. Regional erhvervsudvikling
På baggrund af etableringen af de midlertidige og kommende permanente vækstfora som
følge af kommunalreformen samt L602 af 24/6-2005 ændres anmærkningsteksten.
Midlerne kan bl.a. anvendes til udarbejdelse af og opfølgning på regionale erhvervsudvik-
lingsstategier. Midlerne kan endvidere anvendes til medfinansiering af regionale udviklingsakti-
viteter, analyser m.v., jf. L602 24 /6 2005 om erhvervsfremme.
Kontoen omfatter derudover tilskud til udarbejdelse og gennemførelse af programsatte regi-
onalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, foranalyser, information, seminarer eller netværks-
samarbejder, der følger direkte af formålet med at styrke regionernes rammebetingelser m.v. Der
kan endelig ydes tilskud til midlertidige initiativer til fremme af den erhvervsmæssige udvikling
i egne af landet, hvor særlig indsats er påkrævet. Den ydede støtte kan ske i form af tilskud, ka-
pitalindskud, lån, udviklingskontrakter eller projektgarantier.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0072.png
72
§ 08.33.01.71.
71. Tilskud til standardisering m.v.
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene udskilt fra § 19.74.01.37. Samarbejde om
innovation i forbindelse med ressortoverførsel af Dansk Standard fra Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling til Økonomi- og Erhvervsministeriet, § 08.33.01.71. Tilskud til standar-
disering m.v. med 26 mio. kr. i 2006 og i efterfølgende år.
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 992 8/12 2003 om erhvervsfremme med æn-
dringer af 22/12-2004 (L1464) og 6/6-2005 (L430). Dansk Standard er den nationale standardi-
seringsorganisation i Danmark. Der kan afholdes udgifter til Dansk Standards varetagelse af op-
gaver i forhold til national og europæisk/international standardisering, herunder til sekretariats-
bebetjening, rejser, udviklingsopgaver, formidling af infomation om standarder m.v. Af kontoen
kan endvidere afholdes udgifter til implementering af initiativer i regeringens strategi for den
danske standardiseringsindsats. Der vil bl.a. blive lagt vægt på udvikling af nye standardise-
ringsområder, samt af nye typer af standardiseringsydelser rettet mod dansk erhvervsliv. Dansk
Standards ydelser forventes præciseret i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakt primo 2006.
08.33.04. LæsInd tilskudsordning
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. LæsInd L. 1203 27/12 2003
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
F
20,0
20,0
20,0
2007
17,5
17,5
17,5
2008
15,0
15,0
15,0
2009
15,0
15,0
15,0
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 20,0 mio.kr. i 2006, 17,5
mio.kr. i 2007 og 15 mio.kr. i 2008 og 2009. Bevillingen anvendes til finansiering af øget godt-
gørelse til LæsInd-bureauerne i forbindelse med indscanning af regninger til det offentlige.
Som følge af Lov nr. 1203 af 27. december om offentlige betalinger m.v. § 6, 7 og 12, er
der indført en tilskudsordning for visse virksomheder, der ønsker fakturaer til det offentlige
indscannet frem for at sende i elektronisk format (IOIXML). Tilskudsbeløbet blev i 2004 fastsat
ud fra et skøn om, at det offentlige i 2005 og frem modtager 2,5 mio. fakturaer fra støtteberetti-
gede virksomheder om året via LæsInd-bureauer. Det har imidlertid vist sig, at fakturaer fra
støtteberettigede virksomheder udgør et langt større antal. Det offentlige vil forventeligt i 2006
modtage op mod 3,6 mio. støtteberettigede fakturaer om året. Der budgetteres med et fald i
støtteberettigede fakturaer fra 2007 og frem. Skønnet er behæftet med usikkerhed.
På finansloven for 2005 er det fastsat, at LæsInd-bureauerne skal modtage 7,80 kr. inkl.
moms pr. behandlet faktura. Prisen er fastsat ud fra en undersøgelse af markedet foretaget af
KPMG. Efter idriftssættelsen af ordningen har de faktiske omkostninger hos bureauerne imidlertid
vist, at den oprindelige pris var fastsat for lavt. Herudover har myndighederne, som modtager
LæsInd-fakturaerne efterlyst, at LæsInd-bureauerne foretager yderligere behandling af fakturaerne
for at kunne realisere et besparelsespotentiale.
KPMG har derfor i juli 2005 ajourført deres undersøgelse af prisniveauet, hvilket har resul-
teret i en pris på LæsInd-ydelsen på 10,875 kr. inkl. moms. Dette vil kunne dække omkostnin-
gerne for bureauernes nu udvidede arbejde uden at indeholde ulovlig statsstøtte.
Administration af tilskudsudbetalinger, samt kontrol af og tilsyn med ordningen varetages af
08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0073.png
§ 08.33.79.
73
08.33.79. Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
20. Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
35,0
35,0
35,0
2007
35,0
35,0
35,0
2008
35,0
35,0
35,0
2009
35,0
35,0
35,0
20. Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 35,0 mio. kr. årligt i perioden
2006-2009, jf. Aftale om finansloven for 2006. Midlerne vil blive udmøntet som led i arbejdet
med at gøre Danmark til et af verdens førende iværksættersamfund. Midlerne kan anvendes til
at fremme innovation og vækst i nye og mindre virksomheder, blandt andet med henblik på at
styrke iværksætterinfrastrukturen og adgangen til kapital og kompetencer.
08.35. Regionaludvikling og turisme mv.
08.35.02. Turisme
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. VisitDenmark
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
7,5
7,5
7,5
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. VisitDenmark
Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2006 til statslig medfinansiering af produktion af en digital dan-
marksfilm, der kan opnå privat medfinansiering på mindst 50 pct, jf. Aftale om finansloven for
2006. Det videre arbejde med at gennemføre projektet forankres i VisitDenmark, herunder an-
svaret for at sikre privat medfinansiering.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0074.png
74
§ 08.4.
Byggeforskning
08.46. Forskning og udvikling vedr. byer, boliger og byggeri
08.46.01. Statens Byggeforskningsinstitut
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
20. Tilgængelighedsrådgivning
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
4,0
4,0
4,0
4,0
2,8
1,2
2007
4,0
4,0
4,0
4,0
2,8
1,2
2008
4,0
4,0
4,0
4,0
2,8
1,2
2009
4,0
4,0
4,0
4,0
2,8
1,2
Som følge af forslaget ændres personaleoplysninger således:
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
20. Tilgængelighedsrådgivning ....
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
6
6
BO1
2007
6
6
BO2
2008
6
6
BO3
2009
6
6
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Som følge af forslaget ændres virksomhedsoversigten således:
Virksomhedsoversigt:
2000
A. Hovedformål
(mio.kr.)
1. Forskning ..............
3. Formidling.............
I alt ........................
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1,8
2,2
4,0
2007
1,8
2,2
4,0
2008
1,8
2,2
4,0
2009
1,8
2,2
4,0
20. Tilgængelighedsrådgivning
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,0 mio.kr., heraf 2,8 mio.kr.
lønsum, årligt i perioden 2006-2009. Indbudgetteringen af beløbene er sket som led i udmøntning
af aftale om satspuljen for 2006.
Bevillingen skal anvendes til, at der i tæt samarbejde med byggeforskningen indhentes, udvikles
og videregives viden om tilgængelighed til byggeri, udearealer og transport for handicappede.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0075.png
§ 08.5.
75
Statistik
08.51. Statistik
08.51.01. Danmarks Statistik
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..................................
F
1,5
1,5
1,5
1,5
0,9
0,4
0,2
2007
1,0
1,0
1,0
1,0
0,6
0,3
0,1
2008
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,1
0,1
2009
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,1
0,1
Som følge af ændringsforslaget opdateres personaleoplysningerne således:
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
3
3
BO1
2007
2
2
BO2
2008
1
1
BO3
2009
1
1
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Som følge af ændringsforslaget ændres virksomhedsoversigten således:
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio.kr.)
Almindelig virksomhed
Udgifter
1. Statistikproduktion og
formidling...............................
2. Hjælpefunktioner ...................
3. Generel ledelse og adm. ........
I alt..................................................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
0,9
0,4
0,2
1,5
0,7
0,2
0,1
1,0
0,5
0,1
0,6
0,4
0,2
0,6
10. Almindelig virksomhed
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 1,5 mio.kr. i 2006, heraf 0,9
mio.kr. som løn, samt 1,0 mio.kr. i 2007, heraf 0,6 mio.kr. som løn. Fra og med 2008 forhøjes
kontoen permanent med 0,6 mio.kr., heraf 0,4 mio.kr. løn. Baggrunden herfor er det forberedende
arbejde i forbindelse med overgang til eIndkomst-systemet. Indførelsen af eIndkomst-systemet
vil betyde, at en række oplysninger om indkomst og arbejdsomfang kun skal indberettes én gang,
og systemet vil fremover danne basis for opbygningen af en ny beskæftigelsesstatistik. Efter
produktion af en ny beskæftigelsesstatistik baseret på eIndkomst over en række år vil den nuvæ-
rende ATP-baserede beskæftigelsesstatistik forventeligt kunne udfases.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0076.png
76
§ 08.51.01.10.
Søfart
08.71. Fællesudgifter
08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 4, 5 og 106)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
Indtægt ...............................................................................
25. Kontrol- og tilsynsafgifter ............................................
F
1,1
2,1
1,0
1,1
2,1
1,4
0,7
1,0
1,0
2007
0,2
1,2
1,0
0,2
1,2
0,9
0,3
1,0
1,0
2008
0,2
1,2
1,0
0,2
1,2
0,9
0,3
1,0
1,0
2009
0,2
1,2
1,0
0,2
1,2
0,9
0,3
1,0
1,0
Som følge af forslaget ændres personaleoplysningerne således:
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
4
4
BO1
2007
2
2
BO2
2008
2
2
BO3
2009
2
2
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Som følge af forslaget ændres virksomhedsoversigten således:
Virksomhedsoversigt:
2000
A. Hovedmål
(mio.kr.)
30. Sikkerhed, sundhed og
miljø...............................
I alt.................................
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2,1
2,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter
Gebyr- eller
afgiftsordning
Certifikater for betjening
i den maritime radiotjeneste:
Radiotelefon, skriftlig
prøve SRC
Genpart af certifikat
Kaldesignalbeviser 1)
Note:
1) Afgiften betales kun ved nyoprettelse, ejerskifte eller navneændring
Sats
(kr.)
Stigning
(procent)
Provenu
(1.000 kr.)
1.000
525
85
750
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 08.71.01.
Øvrige gebyrer henføres til hovedmål 32 i virksomhedsoversigten.
77
10. Almindelig virksomhed
Kontoens udgifter og indtægter søges forhøjet med årligt 1,0 mio.kr. Af udgiftsforhøjelsen
er 0,8 mio.kr. lønsum. Forslaget skyldes, at adgangen til at udstede og tilbagekalde certifikater
til betjening af den maritime radiotjeneste ved B 1259 2004 er blevet overført fra IT- og Tele-
styrelsen til Søfartsstyrelsen, jf. delegationsbestemmelsen i lov om radiofrekvenser (LB 680 2004)
§ 42, stk. 1 og 2.
Endvidere søges kontoen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,1 mio. kr.
heraf 0,6 mio. kr. lønsum, i 2006 og 0,2 mio. kr., heraf 0,1 mio. kr. lønsum, i perioden 2007-2009,
som følge af ændringerne i Sølovens §47.
ad 76. Interne statslige overførselsindtægter.
Fra Miljøstyrelsen (§ 23.21.01.10.71) overføres 0,8 mio.kr. til dækning af Søfartsstyrelsens
bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: modtagerfaciliteter for affald fra skibe og TBT-for-
ordningen. Miljøstyrelsens betaling ændres efter aftale mellem parterne fra en variabel til en fast
pris på ændringsforslaget.
08.71.14. Maritime uddannelser
20. Maritime uddannelser
Der søges om adgang til, at der af kontoen kan ydes tilskud til uddannelsesinstitutioner i form
af praktiktaxameter til uddannelser med obligatorisk praktik som led i uddannelsen som profes-
sionsbachelor. Praktiktaxametret er et tilskud til uddannelsesinstitutionens udgifter til varetagelse
af praktikopgaver, dvs. til planlægning, kvalitetssikring og opfølgning af praktikken samt etable-
ring af og løbende kontakt til praktikstedet. De første studerende med afgang som professions-
bachelorer påbegynder praktikdelen af uddannelsen 1. semester 2006. Praktiktaksten udgør 10.800
kr. pr. studenterårsværk.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer m.v.
Ad tekstanmærkning nr. 6.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 13 på FL 2005. Tekstanmærkningen indebærer, at det
gældende eksportfinansieringsprogram i forbindelse med genopbygningen af Irak kan fortsætte
uændret i 2006. Der henvises til Akt 202 7/10 2003.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0078.png
78
§ 9. Skatteministeriet
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
-116,8
-116,8
23,6
23,6
-140,4
-140,4
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
9.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Forvaltning ................................................................................................
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ...........................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Driftsudgifter ..............................................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
-116,8
-116,8
-111,6
-5,2
-
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
9.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
.................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændringen vedrører forsøg med omkostningsbaserede
bevillinger, jf. Akt 163 24/6-04
02. Landsskatteretten
(Driftsbev.)
.......................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Forhøjelse af bevilling grundet tilførsel af nye opgaver
som følge af kommunalreformen og indgåelse af ny re-
sultatkontrakt 2005-2008. Overført fra konto 09.21.01.
ToldSkat.
108,2
-0,7
-
-
46,5
24,3
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 9.
31. Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri
A/S
(Driftsbev.)
................................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændringen vedrører forsøg med omkostningsbaserede
bevillinger, jf. Akt 163 24/6-04
Forvaltning
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning
01. ToldSkat (tekstanm. 1, 7 og 101)
(Driftsbev.)
................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Bevillingen nedjusteres som følge af færre overførte
årsværk ved kommunalreformen, overførsel til §
09.11.02 og overførsel fra § 09.21.79 vedr. eIndkomst.
Hovedkontoens navn foreslås ændret til Skat
08. Restanceinddrivelse (tekstanm. 6, 8, 105 og
106)
(Driftsbev.)
............................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Bevillingen nedjusteres som følge af færre overførte
årsværk fra kommunerne ved kommunalreformen.
79. Reserver og budgetregulering .......................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Den negative budgetregulering udmøntes delvis som
følge af færre overførte årsværk ved kommunalrefor-
men. Overførsel til § 09.21.01. ToldSkat vedr. eInd-
komst.
4.698,4
-58,5
79
-
-
-
-
-
-
711,7
-76,7
-
-
38,0
-5,2
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 105. ad 09.21.08.
Af
finansministeren
Overskriften ændres fra § 09.21.01 til: § 09.21.08 og tekstanmærkningen affattes således:
"Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af
opgaver, som udføres af SKAT."
Nr. 106. ad 09.21.08.
Af
finansministeren
Overskriften ændres fra § 09.21.01 til: § 09.21.08 og tekstanmærkningen affattes således:
"SKATs omkostninger i forbindelse med administration af finansforvaltningsopgaver og mislig-
holdt studiegæld kan dækkes af renteindtægter og ved betaling fra ministerier m.fl., som SKAT
udfører opgaver for.
Stk. 2.
Betalinger fastsættes enten efter aftale med den pågældende institution eller efter tak-
ster, som fastsættes af skatteministeren."
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0080.png
80
§ 9.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
09.11. Centralstyrelsen
09.11.01. Departementet (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
Departementet deltager i forsøg med omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004.
Anmærkningerne til departementet er derfor også udarbejdet som et forsøg.
Som følge af deltagelse i forsøg med omkostningsbaserede bevillinger, bortfalder departe-
mentets dispensation fra ordningen om selvstændig likviditet, jf. BV 2.6.14. Da der er tale om
nye tabeller, der i form og indhold adskiller sig væsentligt fra de udgiftsbaserede tabeller og op-
gørelser på finanslovforslaget, specificeres de omkostningsbaserede tabeller ikke som ændringer
til finanslovforslaget, men som om der var tale om en ny hovedkonto.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ............................
Indtægt ..................................................
Udgift ....................................................
Årets resultat .........................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
R
2004
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
-
F
2006
107,5
0,2
107,7
-
107,7
0,2
BO1
2007
106,9
0,2
107,1
-
107,1
0,2
BO2
2008
104,8
0,2
105,0
-
105,0
0,2
BO3
2009
102,3
0,2
102,5
-
102,5
0,2
2. Reservationsoversigt
Mio. kr.
Beholdning
primo 2005
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
- Heraf lønsum ................................................................................................................
-
-
3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovgivning vedrørende skat, for-
brugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag, internationale opgaver samt overordnede plan-
lægnings- og budgetfunktioner for ministerområdet.
Endvidere varetager departementet sager vedrørende regulering af registrering af motorkø-
retøjer m.v., som overført fra justitsministerens sagsområde ved kgl. resolutioner i februar 2005.
Departementet forestår samtidig den overordnede administration af lovgivningen på Skatte-
ministeriets område og påser, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til
borgernes retsbeskyttelse.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0081.png
§ 09.11.01.
81
Departementet varetager opgave i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cir-
kulærer, behandler lovfortolkningsspørgsmål, samt følger lovenes virkninger med henblik på
eventuelle justeringer.
Departementet kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskon-
vention. Jf. lov nr. 763 af 27. november 1991.
Departementet er delvis momsregistreret. Det skønnes ikke, at der i finansåret bliver tale om
indgående eller udgående moms. EU-moms skønnes at ville udgøre ca. 46.000 kr.
Yderligere oplysninger om Skatteministeriets departement findes på departementets hjem-
meside www.skm.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV
Beskrivelse
Departementet er omfattet af forsøgsordningen med omkostningsbevil-
linger og er derfor underlagt en række undtagelser fra budgetvejlednin-
gens generelle regler, herunder et særligt regelsæt for disponering, jf.
Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger af 21. december
2004.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Mål
Ministerbetjening , lovgivning vedr. At give skatteministeren og folketinget de bedst mulige op-
skat m.v.
lysninger på Skatteministeriets område.
At udarbejde lovgivning vedrørende skat, forbrugs- og mil-
jøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag og den overordnede ad-
ministration af lovgivningen på Skatteministeriets område
og påse, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig
hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse. Ligeledes vareta-
ges opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgø-
relser og cirkulærer samt behandles lovfortolkningsspørgs-
mål. Endeligt følges lovenes virkninger med henblik på
eventuelle justeringer.
At koordinere de overordnede planlægnings- og budget-
funktioner for hele ministerområdet.
Internationalt samarbejde
At deltage i arbejdet for EU's målsætninger og sikre, at disse
målsætninger integreres i skattepolitikken. Heri indgår at
foretage en rimelig afvejning af nationale hensyn kontra
eventuelle modstående fællesskabs hensyn. Endvidere del-
tages der i internationalt samarbejde og bilateralt sammen
med enkeltstående lande.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0082.png
82
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................
1. Ministerbetjening, lovgivning vedr. skat
m.v. .......................................................
2. Internationalt samarbejde ...................
R
2003
-
-
-
-
§ 09.11.01.
R
2004
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
F
2006
107,7
49,1
50,6
8,0
BO1
2007
107,1
48,6
50,5
8,0
BO2
2008
105,0
47,5
49,5
8,0
BO3
2009
102,5
46,2
48,3
8,0
Tilskud til udland m.v.
Omfatter betaling og tilskud til en række internationale organisationer m.v.
ad. 71. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløb overføres til Udenrigsministeriet, konto
06.11.01.10.76, som refusion af udgifter til en specialattaché.
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægt i alt ..............................................
1. Øvrige indtægter .................................
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
0,2
0,2
BO1
2007
0,2
0,2
BO2
2008
0,2
0,2
BO3
2009
0,2
0,2
Bemærkninger: Indtægterne stammer overvejende fra Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling.
8. Personale
R
2003
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
- heraf lønbevilling ....................................
135
-
-
R
2004
136
68,0
68,0
B
2005
145
72,1
72,1
F
2006
141
72,1
72,1
BO1
2007
138
70,7
70,7
BO2
2008
136
69,4
69,4
BO3
2009
133
68,1
68,1
9. Finansieringsoversigt
Departementet er en del af virksomheden Skatteministeriets Departement med virksomheds-
nummeret 17146815. § 09.11.01. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto. I
virksomhedens balance og dermed i finansieringsoversigten nedenfor indgår følgende hovedkonti:
- § 09.11.01. Departementet,
- § 09.11.31. Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0083.png
§ 09.11.01.
Finansieringsoversigt. Egenkapital, gældsposter og lånerammer
Mio. kr.
Egenkapital i alt
- heraf reguleret egenkapital
- heraf reserveret egenkapital
- heraf henlæggelser
- heraf overført overskud
Langfristet gæld primo
+ anskaffelser .............................
- afdrag .......................................
Langfristet gæld ultimo ..............
Bygge- og IT-kredit primo .
Kortfristet gæld
..
Samlet gæld ................................
Låneramme .................................
Udnyttelsesgrad , pct...................
Forelæg-
Total-
gelse Slutår udgift
R
2003
R
2004
B
2005
19,3
2,3
-
-
17,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,6
7,3
90,4
F
2006
BO1
2007
BO2
2008
83
BO3
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,9
3,9
3,2
6,6
-
-
6,6
2,4
3,4
5,6
-
-
5,6
7,3
76,7
5,6
2,5
3,4
4,7
-
-
4,7
7,3
64,4
4,7
2,5
3,0
4,2
4,2
7,3
57,5
09.11.02. Landsskatteretten
(Driftsbev.)
Bevillingen forøges som følge af, at Landsskatteretten har indgået en ny resultatkontrakt med
departementet for perioden 2005-2008. Den nye kontrakt har til hensigt at nedbringe sagsbe-
handlingstiden på de nuværende sagsområder og sikre en kort sagsbehandlingstid på de nye
sagsområder som følge af kommunalreformen samt fastlægge rammerne for Landsskatterettens
implementering af kommunalreformen og den nye klagestruktur på skatteområdet. Kontrakten
kan ses på Landsskatterettens hjemmeside www.lsr.dk.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..................................
F
24,3
24,3
24,3
24,3
20,2
2,6
1,5
2007
24,8
24,8
24,8
24,8
20,6
2,7
1,5
2008
24,6
24,6
24,6
24,6
20,6
2,5
1,5
2009
24,0
24,0
24,0
24,0
20,1
2,4
1,5
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
48
48
BO1
2007
49
49
BO2
2008
47
47
BO3
2009
47
47
Personaleforbrug omregnet til årsværk
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0084.png
84
10. Almindelig virksomhed
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio.kr.)
1. Sagsbehandling ....................
2. Retsmedlemmer ...................
3. Hjælpefunktioner .................
4. Generel ledelse
og administration.................
Ressourceandel i % .............
I alt ...............................................
Noter:
R
2001
§ 09.11.02.10.
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
19,3
0,2
3,0
1,8
24,3
BO 1
2007
19,6
0,2
3,2
1,8
24,8
BO 2
2008
19,1
0,2
3,4
1,8
24,5
BO 3
2009
18,6
0,2
3,6
1,6
24,0
Landsskatteretten har i 2000 afholdt udgifter til en edb-udskiftning, som er finansieret ved træk
på rettens opsparingskonto.
09.11.31. Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S
(Driftsbev.)
Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S er en del af virksomheden Skatteministeriets
departement. Som følge af departementets deltagelse i forsøg med omkostningsbaserede bevil-
linger, er 09.11.31 også omfattet af forsøget med omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163
24/6 2004. Anmærkningerne til Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S er derfor også
udarbejdet som et forsøg. Da der er tale om nye tabeller, der i form og indhold adskiller sig
væsentligt fra de udgiftsbaserede tabeller og opgørelser på finanslovforslaget, specificeres de
omkostningsbaserede tabeller ikke som ændringer til finanslovforslaget, men som om der var tale
om en ny hovedkonto.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ............................
Udgift ....................................................
Årets resultat .........................................
10. Driftsbudget
Udgift ..............................................
R
2004
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
F
2006
-
-
-
-
BO1
2007
-
-
-
-
BO2
2008
-
-
-
-
BO3
2009
-
-
-
-
3. Hovedformål og lovgrundlag
I henhold til lov nr. 235 af 8. april 1992 om Det Danske Klasselotteri A/S er Det Kgl. Kø-
benhavnske Klasselotteri med virkning fra 1. april 1992 omdannet til et aktieselskab. Efter samme
lov kan statstjenestemænd i klasselotteriet, der fortsætter med at gøre tjeneste i dette uden at
overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjeneste-
mænd, idet selskabet fra den anførte dato refunderer udgifter til løn og eventuelle senere opståede
udgifter til rådighedsløn/ventepenge til statskassen samt betaler et af finansministeren fastsat
pensionsbidrag til staten for den pensionsalder, som optjenes i tiden fra overtagelsen og fremefter.
Pensionsbidraget er optaget på § 36.12.11.05. Det Danske Klasselotteri A/S.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0085.png
§ 09.11.31.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV
Beskrivelse
85
Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri er omfattet af forsøgsord-
ningen med omkostningsbevillinger og er derfor underlagt en række
undtagelser fra budgetvejledningens generelle regler, herunder et særligt
regelsæt for disponering, jf. Cirkulære om forsøg med omkostningsbe-
villinger af 21. december 2004.
10. Driftsbudget
Det skønnes, at der udlånes i alt 2 årsværk.
Forvaltning
09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning
09.21.01. ToldSkat (tekstanm. 1, 7 og 101)
(Driftsbev.)
Bevillingen nedsættes som følge af færre overførte årsværk ved kommunalreformen.
Som følge af bl.a. overførsel af administrative klagesager til § 09.11.02. Landsskatteretten
overføres ca. 25 mio. kr. og 42 årsværk.
Fra § 09.21.79. Reserver og budgetregulering overføres 12 mio. kr. til udvikling af
eIndkomst.
Endelig foreslås, at hovedkontoens navn ændres til Skat, idet ToldSkat pr. 1. november 2005
i forbindelse med fusionen har ændret navn til SKAT.
Der er indført ændringer i note 4) til virksomhedsoversigten i forhold til finanslovsforslaget
for 2006. De øvrige noter er ikke ændret. De historiske oplysninger i virksomhedsoversigten
fremstår uændret.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
-58,5
-58,5
-58,5
-58,5
-59,0
0,5
2007
-69,1
-69,1
-69,1
-69,1
-57,8
-11,3
2008
-67,1
-67,1
-67,1
-67,1
-56,3
-10,8
2009
-64,8
-64,8
-64,8
-64,8
-54,4
-10,4
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
-138
-138
BO1
2007
-134
-134
BO2
2008
-127
-127
BO3
2009
-123
-123
Personaleforbrug omregnet til årsværk
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0086.png
86
§ 09.21.01.
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio.kr.)
1)
1. Almen administration
2)
......
2. Kontrol ...............................
3. Selskabsligning
3)
................
4. Afgørelser
4)
........................
5. Hjælpefunktioner .................
6. Generel ledelse og adm. .....
I alt ..............................................
4)
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
-2,9
-18,3
-4,3
-26,9
-3,3
-2,8
-58,5
BO 1
2007
-14,3
-17,5
-4,1
-27,3
-3,2
-2,7
-69,1
BO 2
2008
-13,7
-16,8
-4,0
-27,0
-3,1
-2,5
-67,1
BO 3
2009
-13,3
-16,1
-3,8
-26,3
-2,9
-2,4
-64,8
Hovedformålet omfatter den supplerende sagsbehandling på en række områder f.eks. sanktionssager, bindende for-
håndsbesked, konkurssager og klager. Fra 2004 inkl. klager over personers skatteansættelser, som staten har over-
taget ansvaret for. Administrative klagesager er fra 1. november 2005 overført til Landsskatteretten.
09.21.08. Restanceinddrivelse (tekstanm. 6, 8, 105 og 106)
(Driftsbev.)
Bevillingen nedsættes som følge af færre overførte årsværk ved kommunalreformen.
Som det fremgår af ændringsforslag til tekstanmærkning 105 og 106 foreslås tekstanmærk-
ningens reference ændret fra § 09.21.01. til § 09.21.08.
De historiske oplysninger samt noterne i virksomhedsoversigten fremstår uændret.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Restanceinddrivelse
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
-76,7
-76,7
-76,7
-76,7
-63,3
-13,4
2007
-73,6
-73,6
-73,6
-73,6
-60,8
-12,8
2008
-70,7
-70,7
-70,7
-70,7
-58,3
-12,4
2009
-67,9
-67,9
-67,9
-67,9
-56,0
-11,9
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Restanceinddrivelse ................
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
-176
-176
BO1
2007
-169
-169
BO2
2008
-162
-162
BO3
2009
-156
-156
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio.kr.)
1)
1. Almen administration
2)
......
4. Afgørelser
5)
........................
5. Hjælpefunktioner .................
6. Generel ledelse og adm. .....
I alt
6)
...........................................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
-60,3
-5,8
-5,6
-4,5
-76,2
BO 1
2007
-58,3
-5,6
-5,3
-4,4
-73,6
BO 2
2008
-55,9
-5,5
-5,1
-4,2
-70,7
BO 3
2009
-53,7
-5,2
-4,9
-4,1
-67,9
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0087.png
§ 09.21.79.
87
09.21.79. Reserver og budgetregulering
Der foreslås overført 12,0 mio. kr. til udvikling af eIndkomst til § 09.21.01. ToldSkat.
Den negative budgetregulering udmøntes delvis som følge af færre overførte årsværk ved
kommunalreformen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Reserve vedr. systemmodernisering
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
20. Budgetregulering ved systemmodernisering
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
-5,2
-12,0
-12,0
6,8
6,8
2007
75,6
-
-
75,6
75,6
2008
113,2
-
-
113,2
113,2
2009
108,7
-
-
108,7
108,7
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen giver skatteministeren bemyndigelse til, at fastsætte bestemmelser om beta-
ling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af ToldSkat. Tekstanmærk-
ningen foreslås flyttet fra § 09.21.01. til § 09.21.08., hvilket burde være sket i forbindelse med
udskillelsen af restanceinddrivelse på en særskilt hovedkonto. Desuden foreslås tekstanmærknin-
gen affattet anderledes, idet ToldSkat har ændret navn til SKAT.
Endvidere gælder, at de bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i den nævnte tekstan-
mærkning i de tidligere finanslove, videreføres med hjemmel i den foreslåede bestemmelse.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen giver ToldSkat hjemmel til, at omkostninger i forbindelse med administration
af finansforvaltningsopgaver og misligholdt studiegæld kan dækkes af renteindtægter og ved be-
taling fra ministeriet m.fl., som ToldSkat udfører opgaver for.
Tekstanmærkningen foreslås flyttet fra § 09.21.01. til § 09.21.08., hvilket burde være sket i for-
bindelse med udskillelsen af restanceinddrivelse på en særskilt hovedkonto.
Desuden foreslås tekstanmærkningen affattet anderledes, idet ToldSkat har ændret navn til SKAT.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0088.png
88
§ 11. Justitsministeriet
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
97,2
97,2
3,4
3,4
-50,0
-50,0
90,8
90,8
53,0
53,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
11.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Politivæsenet .............................................................................................
11.23. Politi ................................................................................................
Kriminalforsorg ........................................................................................
11.31. Kriminalforsorg ...............................................................................
Retsvæsenet ...............................................................................................
11.41. Fællesudgifter ..................................................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Driftsudgifter ..............................................................................................
Driftsindtægter ............................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
97,2
1,8
99,0
96,0
-
3,0
-
-
1,8
1,8
-
-
-
1,8
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
............................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Forhøjelse af dyrevelfærdspuljen med 3 mio. kr. årligt,
jf. Aftale om finansloven for 2006.
140,0
3,0
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 11.
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100)
(Driftsbev.)
..................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændringen vedrører forsøg med omkostningsbaserede
bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004.
Politivæsenet
11.23. Politi
01. Politiet og anklagemyndigheden m.v. (tekst-
anm. 103-108)
(Driftsbev.)
.............................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Af hensyn til en retvisende budgettering flyttes 50 mio.
kr. vedrørende politiets IT-moderniseringsplan fra 2006
til 2007.
Kriminalforsorg
11.31. Kriminalforsorg
01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm.
111 og 112)
(Driftsbev.)
.................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kompensation for uventet stigning i bidraget til Ar-
bejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jf. Aftale om
finansloven for 2006.
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekst-
anm. 110-112)
(Driftsbev.)
.............................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Øget behandlings- og rehabiliteringsindsats samt bl.a.
merbevilling vedrørende fængslet på Langeland og Ar-
bejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jf. Aftale om
Satspuljen og om finansloven for 2006.
Retsvæsenet
11.41. Fællesudgifter
05. Tinglysning
(Driftsbev.)
................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Første fase af udviklingen af et digitalt tinglysningssy-
stem, jf. Aftale om finansloven for 2006.
160,3
53,0
33,8
0,4
89
-
-
7.130,6
-50,0
-
-
106,8
1,2
-
-
2.121,3
89,6
-
-
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 101.
ad 11.41.02.
Af finansministeren
Som ny stk. 4 indsættes:
"Stk.
4.
I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EF-
Domstolen kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første
ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage."
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0090.png
90
§ 11.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
11.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
Som et led i aftalen om finansloven for 2006 forhøjes dyrevelfærdspuljen med 3 mio. kr.
således, at den fra 2006 udgør i alt 6 mio. kr. årligt. Puljen kan søges af alle foreninger, der ar-
bejder for bedre dyrevelfærd i Danmark.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
40. Støtte til foreninger mv.
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2007
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2008
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2009
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100)
(Driftsbev.)
Forsøg med omkostningsbaserede anmærkninger
Civilstyrelsen deltager i forsøg med omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004.
Anmærkningerne til hovedkonto 11.11.11. Civilstyrelsen er derfor også udarbejdet som et forsøg.
Da der er tale om nye tabeller, der i form og indhold adskiller sig væsentligt fra de udgiftsbase-
rede tabeller og opgørelser på finanslovforslaget, specificeres de omkostningsbaserede tabeller
ikke som ændringer til finanslovforslaget, men som om der var tale om en ny hovedkonto.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ............................
Forbrug af reserveret bevilling ............
Indtægt ..................................................
Udgift ....................................................
Årets resultat .........................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
R
2004
-
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
-
-
F
2006
34,2
1,8
4,6
40,6
-
40,6
4,6
BO1
2007
35,1
-
-
35,1
-
35,1
-
BO2
2008
34,5
-
-
34,5
-
34,5
-
BO3
2009
33,6
-
-
33,6
-
33,6
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0091.png
§ 11.11.11.
2. Reservationsoversigt
Mio. kr.
91
Beholdning
primo 2005
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
- Heraf lønsum ................................................................................................................
1,8
1,2
3. Hovedformål og lovgrundlag
Civilstyrelsen er etableret den 15. oktober 2004 ved samling af de arbejds- og sagsområder
i Civilretsdirektoratet, som ikke blev ressortomlagt til Ministeriet for Familie- og Forbrugeran-
liggender ved kgl. resolution af 2. august 2004, Sekretariatet for Retsinformation og Erstat-
ningsnævnets sekretariat.
Civilstyrelsen varetager Justitsministeriets opgaver som fondsmyndighed og de opgaver, som
efter fondslovene og almindelige fondsretlige grundsætninger påhviler Justitsministeriet.
Desuden varetager Civilstyrelsen generelle og konkrete sager vedrørende fri proces, værgemål
og båndlagt arv og er i den forbindelse rekursmyndighed for afgørelser truffet af statsamterne.
Fra 1. januar 2007 bliver Civilstyrelsen 1. instans i sager om fri proces og overtager i den an-
ledning en række af de sager om fri proces, som i dag varetages af statsamterne. Samtidigt flyttes
klager om fri proces fra Civilstyrelsen til Procesbevillingsnævnet, der fremover vil være uaf-
hængig klageinstans, jf. lov nr. 554 af 24. juni 2005.
Civilstyrelsen forestår udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt koordinering,
drift og udvikling af statens juridiske informationssystem Retsinformation. De statslige myndig-
heder, hvis regelsæt og principielle afgørelser skal optages i Retsinformation, forestår selv den
juridiske redaktion og har ligeledes ansvaret for den faktiske indlæggelse.
I hovedparten af opgaverne står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsmini-
steren.
Justitsministeriet har i medfør af § 11 i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,
jf. lovbekendtgørelse 688/2004, nedsat et nævn vedrørende erstatning fra staten til ofre for for-
brydelser (Erstatningsnævnet). Nævnet behandler sager om udbetaling af erstatning fra staten til
ofre for forbrydelser. Erstatningsnævnet består af en formand, der er dommer, samt en advokat
og en repræsentant, der er udpeget efter indstilling fra socialministeren. Erstatningsnævnets se-
kretariat hører i forhold, der er undergivet Erstatningsnævnets faglige kompetence, umiddelbart
under nævnet. I andre forhold, herunder organisatoriske og personalemæssige forhold, hører se-
kretariatet under Civilstyrelsen.
Yderligere oplysninger om Civilstyrelsen kan findes på
www.civilstyrelsen.dk
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.6.6.
Beskrivelse
Priserne for abonnementer på Lov- og Ministerialtidende kan fastsættes
således, at det samlede indtægtsprovenu ikke medfører fuld omkost-
ningsdækning.
Civilstyrelsen er omfattet af forsøgsordningen med omkostningsbevil-
linger og er derfor underlagt en række undtagelser fra budgetvejled-
ningens generelle regler, herunder et særligt regelsæt for disponering,
jf. cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger af 21. december
2004.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0092.png
92
5. Opgaver og mål
Opgaver
Fonde
Mål
§ 11.11.11.
Civilstyrelsens skal som fondsmyndighed føre tilsyn med
overholdelse af de gældende regler på fondsområdet. Styrel-
sen skal endvidere fastsætte generelle regler for ikke-er-
hvervsdrivende fonde. Styrelsens resultatkontrakt indeholder
krav til sagsbehandlingstiden for fondssager.
Civilstyrelsen er klageinstans for statsamternes afgørelser i
sager om værgemål og båndlagte midler. Styrelsen fastsætter
endvidere generelle regler vedrørende værgemål og båndlagte
midler. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sags-
behandlingstiden for sager om værgemål og båndlagte mid-
ler.
Civilstyrelsen skal behandle klager over statsamternes afgø-
relser om fri proces og behandler visse sager om fri proces
som første instans. Styrelsen skal desuden behandle ansøg-
ninger om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager i
henhold til menneskerettighedskonventioner. Styrelsen skal
endvidere fastsætte generelle regler vedrørende fri proces og
retshjælp. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til
sagsbehandlingstiden for sager om fri proces.
Personret
Fri proces
Fælles statslig retskildeformidling Civilstyrelsen skal forestå udgivelsen af Lovtidende og Mi-
nisterialtidende samt koordinering, drift og udvikling af sta-
tens juridiske informationssystem Retsinformation.
Offererstatning
Nævnet skal behandle sager om udbetaling af erstatning fra
staten til ofre for forbrydelser.
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt .................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ..................................
1. Fonde ....................................................
2. Personret ...............................................
3. Fri proces...............................................
4. Fælles statslig retskildeformidling ........
5. Offererstatning.......................................
R
2003
-
-
-
-
-
-
-
R
2004
-
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
-
-
F
2006
40,6
8,8
4,0
0,8
4,7
19,2
3,1
BO1
2007
35,1
7,8
3,6
0,7
4,1
16,2
2,7
BO2
2008
34,5
7,3
3,0
0,6
6,0
15,1
2,5
BO3
2009
33,6
8,2
3,3
0,7
6,8
11,8
2,8
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægt i alt ................................................
Øvrige indtægter ..................................
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
4,6
4,6
BO1
2007
-
-
BO2
2008
-
-
BO3
2009
-
-
Bemærkninger:
Øvrige indtægter omfatter bl.a. indtægter fra salg af Lov- og Ministerialtidende. Denne indtægt bortfalder i forbindelse
med den forventede overgang til elektronisk lovtidende i 2007. Civilstyrelsen modtager endvidere som fondsmyndighed
en del af den årsafgift, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver fra erhvervsdrivende fonde, jf. B 200 2005.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0093.png
§ 11.11.11.
8. Personale
R
2003
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
- heraf lønbevilling ....................................
44
-
-
R
2004
44
18,9
18,9
B
2005
45
19,2
19,2
F
2006
46
18,8
18,8
BO1
2007
45
19,4
19,4
BO2
2008
47
19,1
19,1
93
BO3
2009
47
18,7
18,7
Bemærkninger:
Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet.
Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelse og revision af legater indbetales til
statskassen. Arbejdet med bestyrelse og revision af de under Justitsministeriet hørende legater må derfor vederlægges efter
reglerne om merarbejde.
9. Finansieringsoversigt
Civilstyrelsen, der har virksomhedsnummer 11570119, aflægger årsregnskab for nærværende
hovedkonto.
Egenkapital, gældsposter og låneramme
Mio. kr.
Egenkapital i alt .............................
- heraf reguleret egenkapital ..........
- heraf reserveret egenkapital ........
- heraf henlæggelser.......................
- heraf overført overskud ...............
Langfristet gæld primo .................
+ anskaffelser ................................
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .
- afdrag ..........................................
Langfristet gæld ultimo ................
Bygge- og it-kredit primo .............
+ igangværende projekter .............
- overførte projekter til langfristet gæld
Bygge- og it-kredit ultimo ............
Kortfristet gæld ..............................
Samlet gæld ....................................
Låneramme .....................................
Udnyttelsesgrad ..............................
Forelæg- Slutår
gelse
Total-
udgift
R
2003
R
2004
B
2005
4,1
0,8
-
-
3,3
1,0
0,1
-
-0,9
0,2
-
12,8
-
12,8
-
13,0
13,0
100%
0,2
0,1
12,8
-1,8
11,3
12,8
-
-12,8
-
-
11,3
12,0
94%
11,2
-
-
-1,8
9,4
-
-
-
-
-
9,4
11,0
86%
9,4
0,2
-
-1,8
7,9
-
-
-
-
-
7,9
10,0
79%
F
2006
BO1
2007
BO2
2008
BO3
2009
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0094.png
94
§ 11.2.
Politivæsenet
11.23. Politi
11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden m.v. (tekstanm. 103-108)
(Driftsbev.)
Af hensyn til en retvisende budgettering flyttes 50 mio. kr. vedrørende politiets IT-moderni-
seringsplan fra 2006 til 2007.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
40. Modernisering af politiets IT
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
-50,0
-50,0
-50,0
-50,0
-50,0
2007
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
2008
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
Kriminalforsorg
11.31. Kriminalforsorg
11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112)
(Driftsbev.)
Kontoen forhøjes med 1,2 mio. kr. i 2006 og 2007 som ekstraordinær kompensation for en
uventet stigning i bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jf. Aftale om finanslo-
ven for 2006.
Som følge af ændringsforslaget ændres virksomhedsoversigten som følger:
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2007
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2008
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0095.png
§ 11.31.01.
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio.kr.)
1. Adm. af straffuldbyrdelse......
2. Administration af
produktionsvirksomheden ......
3. Byggeadministration m.v.......
4. Hjælpefunktioner ...................
5. Generel ledelse og adm. ........
Ressourceandel .....................
I alt ................................................
-
-
-
-
-
-
-
R
2001
-
-
-
-
-
-
-
R
2002
-
-
-
-
-
-
-
R
2003
-
-
-
-
-
-
-
R
2004
-
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
-
-
F
2006
-
-
-
-
1,2
%
1,2
BO 1
2007
-
-
-
-
1,2
%
1,2
BO 2
2008
-
-
-
-
-
%
-
95
BO 3
2009
-
-
-
-
-
%
-
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112)
(Driftsbev.)
Som et led aftalen om satspuljen for 2006 er det besluttet at indføre behandlingsgaranti for
stofmisbrugere i kriminalforsorgens institutioner. Behandlingsgarantien vil omfatte indsatte, som
skønnes egnede og motiverede til behandling, og som har en uafbrudt afsoningsperiode på over
3 måneder. Kriminalforsorgen tilføres i den anledning 27,7 mio. kr. i 2006 og herefter 24,9 mio.
kr. årligt. Det er i aftalen om satspuljen for 2006 endvidere besluttet at styrke rehabiliterings-
indsatsen over for unge kriminelle. Kriminalforsorgen tilføres hertil 11,3 mio. kr. årligt.
For hurtigst muligt at nedbringe belægsprocenten i kriminalforsorgens institutioner forlænges
anvendelsen af de midlertidige afsoningspladser på Langeland, som blev taget i anvendelse i au-
gust 2005, og som efter planen skulle være lukket i januar 2006, til og med marts 2006. Krimi-
nalforsorgen tilføres i den anledning 8,3 mio. kr. i 2006, jf. Aftale om finansloven for 2006.
Kontoen forhøjes med 27,3 mio. kr. i 2006 og 2007, som ekstraordinær kompensation for
en uventet stigning i bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2006.
Der skal sættes ekstra hårdt ind mod negativt stærke indsatte i fængslerne, og sikkerheden
skal opretholdes. Kriminalforsorgen tilføres hertil 10 mio. kr. årligt i 2006 og 2007, jf. Aftale om
finansloven for 2006.
Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2006 og 2007 til indførelse af betalt praktikvejlederordning i
kriminalforsorgen, jf. Aftale om finansloven for 2006. Praktikvejlederordningen skal bidrage til
at fastholde nyansatte medarbejdere.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
89,6
89,6
89,6
89,6
32,5
57,1
2007
78,5
78,5
78,5
78,5
26,7
51,8
2008
36,2
36,2
36,2
36,2
15,7
20,5
2009
36,2
36,2
36,2
36,2
15,7
20,5
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
89
89
BO1
2007
73
73
BO2
2008
39
39
BO3
2009
39
39
Personaleforbrug omregnet til årsværk
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0096.png
96
§ 11.31.03.
Som følge af ændringsforslaget ændres virksomhedsoversigten som følger:
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio.kr.)
1. Frihedsberøvelse i fængsler
og arresthuse
- Lukkede fængsler ................
- Åbne fængsler .....................
- Arresthuse ..........................
- Københavns Fængsler (inkl.
Sandholmlejren) ..................
2. Kriminalforsorgen i frihed.....
3. Kriminalforsorgen i Grønland
4. Produktionsvirksomhed .........
5. Kriminalforsorgens Uddan-
nelsescenter ............................
6. Fællesudgifter.........................
7. Hjælpefunktioner ...................
8. Generel ledelse og admini-
stration ..................................
Ressourceandel .....................
I alt ................................................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23,0
20,3
2,0
2,0
15,0
-
-
-
-
-
27,3
%
89,6
23,0
12,0
2,0
2,0
12,2
-
-
-
-
-
27,3
%
78,5
11,0
10,0
2,0
1,0
12,2
-
-
-
-
-
-
%
36,2
11,0
10,0
2,0
1,0
12,2
-
-
-
-
-
-
%
36,2
Retsvæsenet
11.41. Fællesudgifter
11.41.05. Tinglysning
(Driftsbev.)
Der afsættes 53 mio. kr. i 2006 til første fase af udviklingen af et digitalt tinglysningssystem,
som skal gøre det det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder over fast ejen-
dom til tinglysning mv. via digital kommunikation, jf. Aftale om finansloven for 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
2007
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem
Af underkontoen kan afholdes udgifter vedrørende udvikling af et nyt digitalt tinglysnings-
system, herunder digitalisering af "akten" mv.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 11.
97
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Det foreslås, at der i forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som
dommer ved EF-Domstolen kan udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder
ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0098.png
98
§ 12. Forsvarsministeriet
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
363,2
363,2
368,4
368,4
-5,2
-5,2
-
-
-
-
-
Militært forsvar ........................................................................................
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet ......................................
Redningsberedskab ..................................................................................
12.41. Redningsberedskab .........................................................................
B. Bevillinger.
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Driftsudgifter ..............................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
363,2
363,2
367,9
0,5
-5,2
-
-
-
-
-
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Militært forsvar
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet
01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 9, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108 og 109)
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel på 368,4 mio. kr. fra § 35.11.26 vedr. inter-
nationale operationer, tilskud til "Folk og Forsvar" på
op til 0,5 mio. kr. samt valutakurssikring af materiel-
indkøb m.v.
15.547,4
368,4
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 12.
Redningsberedskab
12.41. Redningsberedskab
01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8,
111 og 114)
(Driftsbev.)
.................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til § 16.9. Tilskud til kommuner i forbindelse
med risikobaseret kommunalt redningsberedskab (DUT)
99
419,1
-5,2
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0100.png
100
§ 12.
Anmærkninger til ændringsforslag
Militært forsvar
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet
12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 108 og 109)
(Driftsbev.)
Kontoen foreslås på ændringsforslaget forhøjet med i alt 368,4 mio. kr. Baggrunden herfor er,
at der af den på § 35.11.26.10. Merudgifter forbundet med forsvarets internationale operationer
afsatte reserve på 914,4 mio. kr. foreslås overført i alt 368,4 mio. kr. til dækning af forventede
merudgifter i 2006 i forbindelse med forsvarets deltagelse i internationale operationer. Merud-
gifterne er baseret på de for nærværende godkendte missioner i 2006, herunder udsendte militære
styrkebidrag til NATO's indsats i Kosovo (262,0 mio. kr.) og personel til NATO's hovedkvarter
i Sarajevo i Bosnien-Hercegovina (3,0 mio. kr.). Hertil kommer et dansk styrkebidrag til Inter-
national Security Allied Forces (ISAF) i Afghanistan. Merudgifterne hertil andrager i alt 74,4
mio. kr.
Endvidere indgår merudgifter (3,0 mio. kr.) i forbindelse med udsendt personel til US Central
Command (CENTCOM), Tampa, USA. Endelig indgår merudgifter ved forsvarets deltagelse med
observatører i FN's fredsbevarende operationer (26,0 mio. kr.).
For 2006 er de forventede udgifter til missioner m.v. opgjort til i alt ca. 460,4 mio. kr., hvorfra
er trukket hjemmeløn på 92,0 mio. kr., hvilket giver merudgifter på 368,4 mio. kr.
I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valuta-
kurssikring af forsvarets køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb i
amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse
betalinger for Forsvarskommandoen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
368,4
368,4
368,4
368,4
203,8
164,1
0,5
2007
-
-
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
-
-
Indarbejdelse af ændringsforslagene medfører følgende ændringer til virksomhedsoversigten:
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0101.png
§ 12.21.01.
Virksomhedsoversigt:
2006-priser, mio. kr.
A. Hovedformål
Støttevirksomhed
7. Støttevirksomhed ...................
I alt ........................................
R
2000
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
101
BO 3
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
368
368
-
-
-
-
-
-
ad 54. Tilskud til anden virksomhed.
Det foreslås, at Folk og Forsvar ydes et tilskud på op til i
alt 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter. Beløbet afholdes af Forsvarskommando-
ens driftsramme.
Redningsberedskab
12.41. Redningsberedskab
12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 111 og 114)
(Driftsbev.)
I forbindelse med overgang til risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet blev det aftalt,
at kommunerne kompenseres for det analysearbejde, der pålægges dem.
I den anledning overføres 5,2 mio. kr. (pris- og lønniveau 2006) til § 16.9. Tilskud til kommuner
i 2006, jf. Akt 195 24/6 2005.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
50. Risikovurdering mv. i det kommunale redningsbered-
skab, samt reorientering af tilsynet med kommunerne
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
-5,2
-5,2
2007
-
-
2008
-
-
2009
-
-
-5,2
-5,2
-5,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0102.png
102
§ 15. Socialministeriet
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
1.250,2
2.486,2
1.389,8
1.340,8
49,0
46,5
-31,0
77,5
-36,3
-36,3
160,0
160,0
15,9
15,9
564,5
-
564,5
345,8
-462,5
228,0
642,1
13,5
-75,3
1.236,0
-
-
-
-
-
-
-
-
1.236,0
1.236,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
15.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v. ........................................
Individuel boligstøtte ...............................................................................
15.31. Boligydelse til pensionister ............................................................
15.32. Øvrig individuel boligstøtte ............................................................
Kontantydelser ..........................................................................................
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) ..............................................
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ..........................
15.51. Alment boligbyggeri .......................................................................
Bistand og pleje for handicappede .........................................................
15.64. Bistand og pleje for handicappede .................................................
Øvrige bistandsordninger ........................................................................
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter .............................
15.75. Særligt udsatte grupper ...................................................................
Sociale pensioner ......................................................................................
15.81. Folkepension (tekstanm. 114) ........................................................
15.82. Højeste og mellemste førtidspension (tekstanm. 114) ..................
15.83. Almindelig førtidspension (tekstanm. 114) ....................................
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) .........................
15.89. Førtidspension .................................................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Driftsudgifter ..............................................................................................
Driftsindtægter ............................................................................................
2.486,2
4,2
2.490,4
23,1
-
1.236,0
4,2
1.240,2
-
5,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0103.png
§ 15.
Overførselsudgifter .....................................................................................
Skatter og overførselsindtægter .................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
770,0
-
1.697,3
103
-
1.235,0
0,2
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
............................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Der er på kontoen indbudgetteret indtægter og tilsva-
rende udgifter på 2,5 mio.kr. i 2006 som følge af over-
førsel af administrationsbidrag fra en række puljer, jf.
aftale om satspuljen for 2006.
21. Ankestyrelsen
(Driftsbev.)
............................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændringen vedrører forsøg med omkostningsbaserede
bevillinger, jf. Akt 163 24/6 04. I forbindelse hermed
nedlægges konto 15.11.22. og midlerne herfra overflyt-
tes til konto 15.11.21.
22. Ankestyrelsen, arbejdsskadesager
(Driftsbev.)
................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen nedlægges og midlerne overføres til konto
15.11.21.
30. Styrelsen for Social Service (tekstanm. 116)
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er forhøjet med 3,8 mio.kr. som følge af initi-
ativer på hjemmehjælpsområdet og database til God
Social Praksis, jf. aftale om finanslov og satspuljen for
2006.
79. Reserver og budgetregulering .......................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Justering af reserve til kommunernes bloktilskud samt
andre reserver, jf. aftale om satspuljen for 2006, aftale
om finansloven for 2006 og aftale om fremtidig anven-
delse af den almene sektors midler
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.
01. Socialforskningsinstituttet
(Driftsbev.)
............................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er forhøjet med 4,9 mio.kr. i 2006 til en fort-
sættelse af Børneforløbsundersøgelsen, jf. aftale om
satspuljen for 2006.
153,3
-
-
-
61,1
2,4
-
-
-
-
-
-
24,8
3,8
-
-
-1.152,5
1.334,6
-
-
37,8
4,9
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
104
§ 15.
02. Center for selvmordsforskning
(Driftsbev.)
.................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er forhøjet med 1,0 mio.kr. i 2006 som per-
manent løft til centerets grundbevilling, jf. aftale om
satspuljen for 2006.
06. Videns- og Formidlingscenter for Socialt Ud-
satte
(Driftsbev.)
............................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er forhøjet med 11,5 mio.kr. i 2006 til perma-
nentgørelse af temaer for alkohol, prostitution og sek-
suelle overgreb, jf. aftale om satspuljen for 2006.
11. Omstillingsinitiativer m.v. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er forhøjet med 1,0 mio.kr. i 2006 til projekt
om udvikling af grundlag for systematisk vurdering af
effekten af satspuljebevillinger, jf. aftale om satspuljen
for 2006.
23. Rammebeløb til handicappede m.v. (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2006 til en un-
dersøgelse af diabetikeres kost og kostudgifter, jf. aftale
om satspuljen for 2006.
Af finansministeren
Ny konto
24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye
og nemmere veje (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
.......................................................................... F
Kontoen er oprettet med 21 mio.kr. i 2006 til initiativ
om nye og nemmere veje for handicappede i forhold til
mødet med det offentlige, jf. aftale om satspuljen for
2006.
40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddra-
gelse (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
........................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er reduceret med 0,2 mio.kr. i 2006 og beløbet
er omdisponeret til øvrige satspuljeprojekter, jf. aftale
om satspuljen for 2006.
42. Evaluering af det sociale område (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2006 og beløbet
er omdisponeret til øvrige satspuljeprojekter, jf. aftale
om satspulje for 2006.
43. Genoptræning (tekstanm. 111)
(Reservations-
2,2
1,0
-
-
13,5
11,5
-
-
12,3
1,0
-
-
26,0
1,5
10,7
-
21,0
-
-
-0,2
-
-
-
-0,7
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 15.
bev.)
.................................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er forhøjet med 5,0 mio.kr. i 2006 til initiativer
på genoptræningsområdet, jf. aftale om satspuljen for
2006.
51. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kom-
munikation (tekstanm. 111)
(Reservations-
bev.)
.................................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er forhøjet med 4 mio.kr. i 2006 til udvik-
lingsprojekter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet
Kommunikation, jf. aftale om satspuljen for 2006.
Individuel boligstøtte
15.31. Boligydelse til pensionister
01. Boligydelse til pensionister
(Lovbunden)
........................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Konsekvenser af finanslovsaftalen for 2006 og ændret
skøn baseret på de seneste oplysninger om faktiske ud-
betalinger
15.32. Øvrig individuel boligstøtte
01. Boligsikring
(Lovbunden)
................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Konsekvenser af finanslovsaftalen for 2006, integra-
tionshandlingsplanen og ændret skøn baseret på de se-
neste oplysninger om faktiske udbetalinger
Kontantydelser
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)
01. Hjælp til flygtninge m.v. i enkelttilfælde
(Lovbunden)
...................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Nyt skøn som følge af de seneste refusionsanmeldelser
fra kommunerne
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder
15.51. Alment boligbyggeri
01. Ydelsesstøtte til almene boliger (tekstanm.
117) ................................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Aftale om fremtidig anvendelse af den almene sektors
midler mv.
04. Administrationsgebyr ....................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Aftale om satspuljen for 2006, aftale om finansloven for
2006 og aftale om fremtidig anvendelse af den almene
sektors midler
6.344,1
-31,0
-2,6
5,0
105
-
-
-
4,0
-
-
35,6
-
1.345,8
77,5
-
-
113,8
-36,3
-
-
2.349,7
160,0
7,1
-
-
-
14,7
1,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
106
§ 15.
07. Indtægter fra Landsbyggefonden ..................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Aftale om fremtidig anvendelse af den almene sektors
midler mv.
Bistand og pleje for handicappede
-
-
-
1.235,0
15.64. Bistand og pleje for handicappede
01. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik
(KISØ)
(Driftsbev.)
.......................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er forhøjet med 4,8 mio.kr. i 2006 til projekt
om behandling af mental retardering og medfødt syns-
handicap (udvikling af metoder til genoverførsel), jf.
aftale om satspuljen for 2006.
50. Tilskud til organisationer, foreninger og
institutioner på handicapområdet (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er forhøjet med 11,1 mio. kr. som følge af til-
skud til en række organisationer, foreninger og institu-
tioner på handicapområdet, jf. aftale om satspuljen for
2006.
Øvrige bistandsordninger
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter
10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er forhøjet fra 2007 og frem med 7,5 mio. kr.
årligt til videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaf-
talen 2003-2006, jf. aftale om satspuljen for 2006.
15.75. Særligt udsatte grupper
06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er forhøjet med 1,5 mio.kr. i 2006 til en un-
dersøgelse af den kommunale madservice, jf. aftale om
satspuljen for 2006.
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og
familiepolitiske område (tekstanm. 111)
(Re-
servationsbev.)
.................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er reduceret med 15,9 mio.kr. i 2006 som følge
af omdisponeringer. Kontoen er endvidere forhøjet med
15 mio.kr. til nye projekter på området, jf. aftale om
satspuljen for 2006.
16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm.
27,7
4,8
-
-
6,1
11,1
-
-
197,9
-
46,4
-
-
1,5
-
-
42,4
-0,9
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 15.
111)
(Reservationsbev.)
................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er reduceret med 1,0 mio.kr. i 2006 og beløbet
er omdisponeret til øvrige satspuljeprojekter, jf. aftale
om satspuljen for 2006.
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 2
og 111)
(Reservationsbev.)
.............................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er reduceret med 0,1 mio.kr. i 2006 som følge
af omdisponeringer. Kontoen er endvidere forhøjet med
3,1 mio.kr. i 2007 og frem til kvindekrisecenterpuljen,
jf. aftale om satspuljen for 2006.
27. Indsats mod vold mod kvinder (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoteksten affattes således "Fremme af kønsligestil-
ling blandt kvinder og mænd" og kontoen forhøjes med
4,0 mio.kr., jf. aftale om satspuljen for 2006.
28. Social aktivering af socialt udsatte grupper
mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.......................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er forhøjet med 32,5 mio. kr. i 2006 til at for-
bedre de svageste gruppers deltagelse i samfundet og
på arbejdsmarkedet, jf. aftale om satspuljen for 2006.
30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er forhøjet med 12,8 mio.kr. i 2006 til en række
initiativer på ældre og pensionsområdet, jf. aftale om
satspuljen for 2006.
35. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte
grønlændere i Danmark (tekstanm. 111)
(Re-
servationsbev.)
.................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoteksten affattes således "Initiativer for socialt ud-
satte grønlændere i Danmark" og forhøjes med 5 mio.kr.
i 2006 til bl.a. døgnværested, jf. aftale om satspuljen for
2006.
Af finansministeren
Ny konto
36. Negativ social arv (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
.......................................................................... F
Kontoen er oprettet med 10,0 mio.kr. i 2006 som et
rammebeløb til initiativer til bekæmpelse af negativ so-
cial arv, jf. aftale om satspuljen for 2006.
Af finansministeren
10,4
-1,0
107
-
-
274,3
-0,1
24,2
-
15,4
4,0
-
-
43,9
32,5
-
-
26,7
12,8
-
-
5,2
5,0
-
-
10,0
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
108
§ 15.
Ny konto
37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge un-
der 15 år (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
................. F
Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2006 til for-
søgsprojekter til forebyggelse af kriminalitet blandt unge
under 15 år, jf. aftale om satspuljen for 2006.
Af finansministeren
Ny konto
38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
.......................................... F
Kontoen er oprettet med 441,2 mio.kr. i 2006 til en pulje
til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp, jf. aftale om
finansloven for 2006.
Af finansministeren
Ny konto
39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikrings-
projekter på hjemmehjælpsområdet
(Drifts-
bev.)
.................................................................................. F
Kontoen er oprettet med 3 mio. kr. til udviklings-, op-
følgnings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemme-
hjælpsområdet, jf. aftale om finansloven for 2006.
50. Tilskud til organisationer og foreninger m.v.
på børneområdet (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
.......................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er forhøjet med 13,2 mio.kr. i 2006 til tilskud
til en række organisationer og foreninger mv. på børne-
området, jf. aftale om satspuljen for 2006.
60. Tilskud til organisationer og foreninger m.v.
på ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen er forhøjet med 1,1 mio.kr. i 2006 til tilskud
til Omsorgsorganisationernes Samråd og Sammenslut-
ningen af ældreråd i Danmark, jf. aftale om satspuljen
for 2006.
70. Tilskud til Reden i hhv. København, Århus og
Odense (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoteksten affattes således "Tilskud til organisationer
og foreninger mv. på området for socialt udsatte" og
kontoen forhøjes med 32,2 mio.kr. hertil i 2006, jf. af-
tale om satspuljen for 2006.
10,0
-
441,2
-
3,0
-
17,5
13,2
-
-
18,9
1,1
-
-
6,4
32,2
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 15.
Sociale pensioner
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)
01. Folkepension, LB 1219 2004
(Lovbunden)
..................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn på baggrund af de seneste konteringslister
over kommunernes faktiske udbetalinger
15.82. Højeste og mellemste førtidspension (tekstanm. 114)
01. Højeste og mellemste førtidspension
(Lov-
bunden)
............................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ophævelse af forskelsbehandlingen af gifte og samle-
vende førtidspensionister, jf. aftalen om finansloven for
2006 samt nyt skøn baseret på seneste oplysninger
15.83. Almindelig førtidspension (tekstanm. 114)
01. Almindelig førtidspension
(Lovbunden)
.......................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Indførelse af ekstra tillæg, jf. aftalen om finansloven for
2006, samt nye skøn som følge af opdaterede oplysnin-
ger om konterede udbetalinger af førtidspension
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)
11. Varmetillæg
(Lovbunden)
................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen søges forhøjet som følge af aftale om finans-
loven for 2006 om midlertidig regulering af varmetillæg
til pensionister
15.89. Førtidspension
01. Førtidspension
(Lovbunden)
............................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Nye skøn som følge af opdaterede oplysninger om kon-
terede udbetalinger af førtidspension
109
79.254,5
-462,5
-
-
14.459,4
228,0
-
-
3.077,3
642,1
-
-
404,6
13,5
-
-
2.482,2
-75,3
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 111.
ad. 15.13.08, 15.13.11, 15.13.15, 15.13.20, 15.13.23, 15.13.28, 15.13.30, 15.13.35,
15.13.36, 15.13.40, 15.13.42, 15.13.43, 15.13.49, 15.13.51, 15.13.55, 15.14.11, 15.61.01,
15.64.07, 15.64.10, 15.64.16, 15.64.17, 15.64.18, 15.64.42, 15.64.50, 15.74.05, 15.74.10,
15.75.01, 15.75.04, 15.75.05, 15.75.06, 15.75.10, 15.75.13, 15.75.14, 15.75.15, 15.75.16,
15.75.17, 15.75.18, 15.75.19. 15.75.25, 15.75.26 15.75.27, 15.75.28, 15.75.30, 15.75.31, 15.75.32,
15.75.34, 15.75.35, 15.75.50, 15.75.60, 15.75.70, 15.87.01.
Af finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr. 111.
ad. 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.23.,
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0110.png
110
15.13.24.,
15.13.51.,
15.64.42.,
15.75.13.,
15.75.27.,
15.75.38.,
§ 15.
15.13.28., 15.13.30., 15.13.35., 15.13.36.,
15.13.55., 15.14.11., 15.61.01., 15.64.07.,
15.64.50., 15.74.05., 15.74.10., 15.75.01.,
15.75.14., 15.75.15., 15.75.16., 15.75.17.,
15.75.28., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32.,
15.75.50., 15.75.60., 15.75.70., 15.87.01."
15.13.40.,
15.64.10.,
15.75.04.,
15.75.18.,
15.75.34.,
15.13.42.,
15.64.16.,
15.75.05.,
15.75.19.,
15.75.35.,
15.13.43.,
15.64.17.,
15.75.06.,
15.75.25.,
15.75.36.,
15.13.49.,
15.64.18.,
15.75.10.,
15.75.26.,
15.75.37.,
Nr. 117.
ad. 15.51.01.
Af finansministeren
Tekstanmærkningen udgår.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
Særlige bevillingsbestemmelser ændres som følger:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8
Beskrivelse
Konto 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på
hjemmehjælpsområdet tilføjes.
15.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
Indtægt ...............................................................................
76. Interne statslige overførselsindtægter ..........................
F
-
2,5
2,5
-
2,5
2,5
2,5
2,5
2007
-
1,5
1,5
-
1,5
1,5
1,5
1,5
2008
-
1,7
1,7
-
1,7
1,7
1,7
1,7
2009
-
0,5
0,5
-
0,5
0,5
0,5
0,5
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0111.png
§ 15.11.01.10.
111
10. Almindelig virksomhed
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der på kontoen indbudgetteret indtægter
og tilsvarende udgifter på 2,5 mio.kr. i 2006, 1,5 mio.kr. i 2007, 1,7 mio.kr. i 2008 og 0,5
mio.kr. i 2009 som følge af overførsel af administrationsbidrag fra en række puljer, jf. be-
mærkninger ad 76. Interne statslige overførselsindtægter.
Bemærkninger:
ad 76. Interne statslige overførselsindtægter.
Beløbet
15.13.24.10.71. (0,5 mio.kr.), 15.13.43.10.71. (0,2
15.75.10.50.71. (0,1 mio.kr.), 15.75.10.70.71. (0,2
15.75.27.21.71. (0,0 mio.kr.), 15.75.27.22.71. (0,1
15.75.28.10.71. (0,7 mio.kr.), 15.75.30.21.71. (0,1
15.75.30.60.71. (0,1 mio.kr.), 15.75.30.61.71. (0,1
15.75.36.10.71. (0,2 mio.kr.), 15.75.37.10.71. (0,2
overføres fra følgende konti:
mio.kr.),
mio.kr.),
mio.kr.),
mio.kr.),
mio.kr.),
mio.kr.).
15.11.21. Ankestyrelsen
(Driftsbev.)
Forsøg med omkostningsbaserede anmærkninger
Ankestyrelsen deltager i forsøget med omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163 24/6
2004. Anmærkninger til Ankestyrelsen er derfor også udarbejdet som et forsøg. Da der er tale
om nye tabeller, der i form og indhold adskiller sig væsentligt fra de udgiftsbaserede tabeller
og opgørelser på finanslovforslaget, specificeres de omkostningsbaserede tabeller ikke som
ændringer til finanslovforslaget, men som om der var tale om en ny hovedkonto.
Forslaget indeholder en flytning af den indtægtsdækkede virksomhed § 15.11.22. Ankesty-
relsen, arbejdsskadesager ind under nærværende konto. § 15.11.22 står i ændringsforslaget
under § 15.11.21.90.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ............................
Indtægt ..................................................
Udgift ....................................................
Årets resultat .........................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
R
2004
-
-
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
-
-
-
F
2006
63,5
75,0
136,2
2,3
62,0
0,8
74,2
74,2
BO1
2007
61,4
75,0
136,4
-
62,2
0,8
74,2
74,2
BO2
2008
60,2
72,7
132,9
-
61,0
0,8
71,9
71,9
BO3
2009
59,1
71,0
130,1
-
59,9
0,8
70,2
70,2
2. Reservationsoversigt
Mio. kr.
Beholdning
primo 2005
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
112
§ 15.11.21.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Ankestyrelsen er oprettet ved L 605 1972 og er øverste administrative klageinstans vedrø-
rende enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning og en række love
inden for bl.a. det beskæftigelsesmæssige område.
Styrelsen har pr. 1. april 2004 foretaget en navneændring fra Den Sociale Ankestyrelse til
Ankestyrelsen.
Reglerne for Ankestyrelsens virksomhed findes i kapitel 9 i lov om retssikkerhed og admi-
nistration på det sociale område.
Styrelsen behandler konkrete klagesager, der er afgjort i 1. instans af Arbejdsskadestyrelsen
(arbejdsskadesikring mv.). Efter § 59 i L 422 af 10. juni 2003 om lov om arbejdsskadesikring
betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som
vedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der betaler arbejdsulyk-
kesforsikring, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet
forsikring, og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring. Ved
budgetteringen er det lagt til grund, at nævnte forsikringsselskaber m.fl. skal dække om-
kostningerne ved administrationen. Det budgetterede dækningsbidrag udgør 17,6 mio.kr.
svarende til 25 pct. af den budgetterede omsætning på 70,3 mio.kr. Kontoen budgetteres inkl.
købsmoms. Reglerne om indtægtsdækket virksomhed finder fuldt ud anvendelse for kontoen,
bortset fra at der på finansloven fastsættes en pris pr. sag. Kontoens overskud og underskud
opgøres på grundlag af de regnskabsførte indtægter og udgifter. Prisen pr. sag fastsættes for
2006 til kr. 7.019 kr. Der afregnes månedlig med de bidragspligtige forsikringsselskaber for
oprettede sager. Der budgetteres med 10.000 oprettede sager årligt. Administrationen af ar-
bejdsskadeområdet er udskilt på underkontoen for indtægtsdækket virksomhed.
Ankestyrelsen behandler som 2. klageinstans klager over afgørelser truffet af de sociale nævn,
såfremt styrelsen skønner, at sagerne er af principiel eller generel betydning. Dette gælder
afgørelser truffet efter lovene om social pension, aktiv socialpolitik, aktiv beskæftigelses-
indsats, social service, sygedagpenge mv., børnetilskud mv., integration af udlændinge, re-
patriering og individuel boligstøtte mv.
Styrelsen behandler som 1. klageinstans klager over afgørelser truffet af børn- og ungeud-
valgene i kommunerne (sager om hjælpeforanstaltninger uden samtykke over for børn og
unge) og sager afgjort af de sociale nævn om magtanvendelse over for voksne. Til Ankesty-
relsen er henlagt de i lov om adoption § 9, stk. 2, 2. pkt., og § 10, 1. pkt., nævnte funktioner.
Ankestyrelsen er endvidere 1. klageinstans for Beskæftigelsesministeriets afgørelser efter lov
om fleksydelse.
Ankestyrelsen er ankeinstans for Den Sociale Sikringsstyrelses afgørelser om bl.a. hjemsen-
delse af udlændinge, der har behov for varig forsørgelse, pensionstilkendelse, pensionsudbe-
taling og personligt tillæg til pensionister med bopæl i udlandet, jf. retssikkerhedslovens §
64.
Som følge af lov 107 af 11. marts 2004 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.,
lov om arbejdsmiljø og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (over-
førelse af sekretariatet for Arbejdsmarkedets Ankenævn og Arbejdsmiljøklagenævnet til An-
kestyrelsen) er overført konto 17.19.25. Arbejdsmarkedets Ankenævn og Arbejdsmiljøkla-
genævnet til konto 15.11.21. Ankestyrelsen. I år 2006 overføres 13,5 mio.kr., i 2007 overføres
13,2 mio.kr. og i år 2008 og årene fremover overføres 12,9 mio.kr.
Der er afgivet 1,2 årsværk i 2006 og årene fremover til konto 15.11.01. Departementet i
forbindelse med dannelsen af et driftscenter til lønadministration.
Ankestyrelsen er sekretariat for Arbejdsmarkedets Ankenævn (AMA), Arbejdsmiljøklagen-
ævnet (AMK) og Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).
Styrelsen kan udføre opgaver vedrørende systemeksport.
Ankestyrelsen træffer som sidste administrative klageinstans afgørelse i klagesager, der
spænder bredt over den sociale lovgivning, og bidrager dermed til at fastlægge praksis på
landsplan. Ankestyrelsens afgørelser træffes, efter indhentning af samtlige relevante oplys-
ninger, i møde med deltagelse af 2 beskikkede medlemmer og 1 ankechef, medmindre sty-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 15.11.21.
113
relsen skønner, at sagen er egnet til at blive afgjort, uden at der afholdes møde, jf. retssik-
kerhedslovens § 53. Principielle og generelle sager afgøres med deltagelse af 2 ankechefer
og eventuelt styrelseschefen/ vicestyrelseschefen. Sager om hjælpeforanstaltninger uden
samtykke over for børn og unge afgøres ligeledes med deltagelse af 2 ankechefer. Sager om
dagpenge ved sygdom eller fødsel afgøres med deltagelse af 3 beskikkede medlemmer og 2
ankechefer, jf. retsikkerhedslovens § 54, samt eventuelt styrelseschefen/vicestyrelseschefen.
De beskikkede medlemmer, i alt ca. 130 er udpeget efter indstilling fra Dansk Arbejdsgi-
verforening, LO, Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, De Samvirkende Inva-
lideorganisationer, Københavns og Frederiksberg kommuner samt Funktionærernes og Tje-
nestemændenes Fællesråd.
Arbejdsmarkedets Ankenævn behandler konkrete klagesager i det omfang, det er fastsat i
lovgivningen, jf. §§ 84 og 99 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse
708 af 13. august 2003, § 31 og § 32 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lov 446 af 10.
juni 2003, §§ 20-24 i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efterud-
dannelse, jf. lovbekendtgørelse 106 af 18. februar 2004, § 19 i lov om børnepasningsorlov,
jf. lovbekendtgørelse 193 af 23. marts 2004, § 132 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
jf. lov 419 af 10. juni 2003, § 5 i lov om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren
om vilkårene for ansættelsesforholdet, jf. lovbekendtgørelse 692 af 20. august 2002, § 17a i
lov om kompensation til handicappede i erhverv, jf. lovbekendtgørelse 55 af 29. januar 2001
samt § 45 i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse 407 af 28. maj 2004, § 24 i Lov om ar-
bejdsmiljøcertifikat til virksomheder og statstilskud til virksomheder med certifikat, jf. Lov
442 af 7. juni 2001. Yderligere oplysninger om Arbejdsmarkedets Ankenævn kan findes på
www.ama.dk.
Arbejdsmarkedsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet
i henhold til arbejdsmiljøloven, jf. § 81 i lov om arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse 268 af 18.
marts 2005. Yderligere oplysninger om Arbejdsmiljøklagenævnet kan findes på
www.ama.dk.
Der er fra 2007 overført 0,4 mio.kr. (heraf 0,3 mio.kr. i lønsum) til § 16.11.21. Sundheds-
væsenets Patientklagenævn som konsekvens af ændringen på klageadgangen på sundheds-
området.
Vejledning og praksiskoordinering
Ud over konkret sagsbehandling har Ankestyrelsen pligt til på landsplan at koordinere, at
afgørelser, som efter de sociale love kan indbringes for Ankestyrelsen og de sociale nævn,
træffes i overensstemmelse med lovgivningen, jf. retssikkerhedslovens § 76. Som led i ko-
ordineringen gennemfører Ankestyrelsen praksisundersøgelser og vejleder kommuner, amts-
kommuner og nævn m.fl. om ankeinstansernes praksis gennem bl.a. udsendelse af Sociale
Meddelelser (SM'er) om afgørelser i konkrete sager, praksisoversigter og publikationen "Nyt
fra Ankestyrelsen", som i øvrigt alle er tilgængelige på Ankestyrelsens hjemmeside
www.ast.dk.
Ankestyrelsen følger udviklingen i kommunernes tilkendelsespraksis og varetager en aktiv
praksiskoordinerende funktion på landsplan. Til brug herfor udarbejder styrelsen statistik og
analyser samt indhenter afgørelser fra kommuner og nævn til belysning af praksis.
Ankestyrelsen varetager formandskabet og sekretariatet for Det Rådgivende Praksisudvalg,
som har til opgave at følge og rådgive Ankestyrelsen om praksiskoordineringen, og hvori er
repræsenteret brugere, kommuner og amtskommuner samt de sociale ankeinstanser.
Som en del af sin vejledningsvirksomhed har Ankestyrelsen etableret en egentlig kursus-
virksomhed og tilbyder en række kurser inden for sagsbehandling og forståelse af regel-
grundlag. Til dækning af merudgifterne ved kursusaktiviteten opkræves eventuelt deltager-
betaling, og Ankestyrelsen kan oppebære indtægterne i overensstemmelse med reglerne her-
for.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
114
§ 15.11.21.
Endelig yder styrelsen konkret vejledning ved telefoniske og skriftlige forespørgsler fra nævn,
kommuner, interesseorganisationer, forsikringsselskaber og borgere. Ankestyrelsen har tillige
lovforberedende opgaver efter nærmere aftale med de opdragsgivende ministerier.
Analyseopgaver
Ankestyrelsen er ansvarlig for driften af Den Sociale Database. Databasen samler oplysninger
om kommunalbestyrelsers og amtsråds beslutninger og planer samt forventninger til udvik-
lingen på det sociale og tilgrænsede område. Til databasen er knyttet et internetbaseret on-line
indberetningssystem.
På grundlag af Den Sociale Database udfører Ankestyrelsen analyser og undersøgelser mv.
således at de centrale myndigheder til stadighed og målrettet kan følge udviklingen, herunder
implementering af ny lovgivning, samt tilvejebringe oplysninger til brug for bl.a. betjening
af minister og Folketing. Rapporter og undersøgelsesresultater mv. er tilgængelige på Anke-
styrelsens hjemmeside www.ast.dk.
Ankestyrelsen har tillige ansvaret for en række statistiksystemer på det sociale område, bl.a.
vedrørende afgørelser om førtidspension og invalidebiler, afgørelser truffet af de sociale nævn
samt ind- og udskrivninger på § 94-boformer (botilbud til hjemløse).
Som led i anbringelsesreformen har Ankestyrelsen fået et øget fagligt tilsyn med den kom-
munale opgavevaretagelse. Ankestyrelsen skal i forbindelse hermed blandt andet indsamle
oplysninger om og udgive en statistik over anbringelser af børn og unge. Desuden skal An-
kestyrelsen følge reformens implementering og resultater gennem især praksisundersøgelser,
ad hoc undersøgelser og statistiske undersøgelser.
Som led i Ankestyrelsens faglige tilsyn øges Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse. Endvidere
skal Ankestyrelsen udvikle en skærpet dialog, vejledning og rådgivning af kommunerne,
herunder konsulentbistand til uddannelse mv. Til dette arbejde tilføres Ankestyrelsen 2,9
mio.kr. (heraf 2,2 mio.kr. i lønsum) i 2006 og 3,6 mio.kr. (heraf 2,7 mio.kr. i lønsum) i 2007
og derefter.
Ankestyrelsen opretter fra og med 2007 et beskæftigelsesudvalg, som skal varetage klager
vedrørende Beskæftigelsesministeriets lovgivning, jf. L 39 Forslag til lov om ændring af lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love (konsekvensrettelser
på det sociale område som følge af kommunalreformen). Loven indebærer en overflytning
af sager til de nye beskæftigelsesankenævn, som i dag behandles i de sociale nævn samt
Arbejdsmarkedsstyrelsen og de regionale arbejdsmarkedsråd. Derudover indføres med loven
som noget nyt en ankeadgang for de statslige sager til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal
derudover varetage den praksiskoordinerende funktion i forhold til det tilførte lovområde.
Ankestyrelsens merudgifter ved oprettelse af et beskæftigelsesudvalg knytter sig primært til
et forøget sagsantal vedrørende det statslige beskæftigelsesområde samt udgifter til praksi-
skoordinering. Kontoen er forhøjet med i alt 1,9 mio.kr. (heraf 1,4 mio.kr. i lønsum) fra 2007
og årene fremover.
Ankestyrelsen er den virksomhedsbærende hovedkonto for følgende hovedkonti § 15.11.21.
Ankestyrelsen.
Ankestyrelsens målsætninger og resultatkontrakt
Ankestyrelsen arbejder til stadighed på at forbedre kvaliteten af sine ydelser og afkorte
sagsbehandlingstiden til gavn for styrelsens brugere og interessenter og samtidig forbedre
arbejdsvilkårene for medarbejderne, alt sammen uden at forringe produktiviteten. Disse mål
er indarbejdet i styrelsens resultatkontrakt, direktørkontrakt og chefernes handlingsplaner der
tilsammen danner grundlag for styrelsens strategiske planlægning, som medarbejderne lø-
bende inddrages i.
Ankestyrelsen har haft en resultatkontrakt med Socialministeriet siden 1993. Hovedvægten i
kontrakterne er at forbedre kvaliteten og opnå korte sagsbehandlingstider. Yderligere oplys-
ninger om Ankestyrelsen kan findes på www.ast.dk.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0115.png
§ 15.11.21.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.4.3.
Beskrivelse
115
På FTB kan optages en merbevilling svarende til halvdelen af de af sty-
relsens retssagsudgifter, der ikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt.
2.4.3., dog maksimalt 0,4 mio.kr. I 2006 forventes udgifterne at blive 0,1
mio.kr.
Ankestyrelsen er omfattet af den statslige huslejeordning.
På FTB kan optages en merbevilling, hvis antallet af afsluttede ankesager
overstiger det forudsatte antal på 4.700. Tilsvarende optages en mindrebe-
villing, hvis antallet af afsluttede sager er mindre. Der anvendes den samme
marginale udsvingsramme på 1.000 sager til hver side. Den marginale re-
guleringspris pr. standardsag er for 2006 fastsat til 4.757 kr.
Ankestyrelsen er omfattet af forsøgsordning med omkostningsbudgettering,
og er dermed underlagt en række undtagelser fra budgetvejledningens ge-
nerelle regler, herunder et særligt regelsæt for disponering, jf. cirkulære om
forsøg med omkostningsbevillinger af 21. december 2004.
BV 2.6.9 og 2.8.7
BV 3.6.2
5. Opgaver og mål
Opgaver
Vejledningsvirksomhed
Mål
At sikre borgernes retssikkerhed ved at koordinere praksis
på landplan, det vil sige, at en sag under de samme betin-
gelser får det samme resultat - uanset hvor i landet borgeren
bor.
At tilvejebringe viden om udviklingen inden for social-, be-
skæftigelses-, familie- og integrationspolitikken.
At træffe afgørelser i klagesager, som øverste administrative
klageinstans, på sagsområder, der spænder bredt over den
sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
Analyseopgaver
Sagsbehandling, alm. virksomhed
Sagsbehandling, arbejdsskadesager At træffe afgørelser i klagesager, som øverste administrative
klageinstans, på sagsområder, der spænder bredt over den
sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning, og som er af-
gjort i 1. instans af Arbejdsskadestyrelsen (arbejdsskadesik-
ring mv.).
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................
1. Vejledningsvirksomhed ......................
2. Analyseopgaver ...................................
3. Sagsbehandling, sociallovssager ........
4. Sagsbehandling, arbejdsskadesager .....
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
136,2
22,6
15,1
5,0
34,0
59,5
BO1
2007
136,4
22,6
15,1
4,9
34,3
59,5
BO2
2008
132,9
22,5
14,8
4,8
33,6
57,2
BO3
2009
130,1
22,2
14,3
4,7
33,4
55,5
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0116.png
116
§ 15.11.21.
Tabellen viser fordelingen af det samlede omkostningsbaserede resultat, dvs. inkl. indtægtsdækket
virksomhed
ad 3. Sociallovssager.
Der ydes særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i møde. I hvert møde
deltager 2 beskikkede medlemmer, der pr. 1. april 2005 vederlægges pr. møde med hver 2.325
kr. inkl. feriepenge. Forventet antal møder udgør 150. Af kontoen afholdes desuden godtgø-
relse til beskikkede medlemmer, som har særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet
som følge af deres handicap, jf. Akt 239 1984.
I hvert af Arbejdsmarkedets Ankenævns møder deltager 2 medlemmer, der vederlægges med
hver 2.325 kr. pr. møde pr. 1. april 2005. Tilsvarende beløb vedlægges pr. møde i Arbejds-
miljøklagenævnet til hvert af de 10 medlemmer udpeget af organisationerne.
ad 4. Arbejdsskadesager.
Særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i møde. I hvert møde del-
tager 2 beskikkede medlemmer, der pr. 1. april 2005 vederlægges pr. møde med hver 2.325
kr. inkl. feriepenge. Forventet antal møder udgør 350.
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægt i alt ..............................................
1. Indtægtsdækket virksomhed ...............
2. Tilskudsfinansierede aktiviteter ..........
3. Tilskudsfinansierede forsknings-
aktiviteter ............................................
4. Afgifter og gebyrer .............................
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
Bidrag, bøder mv. ...............................
6. Øvrige indtægter .................................
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
75,0
74,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
BO1
2007
75,0
74,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
BO2
2008
72,7
71,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
BO3
2009
71,0
70,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
8. Personale
R
2003
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
- heraf lønbevilling ....................................
197
-
-
R
2004
215
95,4
43,7
B
2005
234
93,6
47,3
F
2006
234
99,0
47,8
BO1
2007
237
98,9
47,7
BO2
2008
236
95,7
46,8
BO3
2009
233
93,1
45,9
Bemærkninger
Der udlånes til konto § 15.11.22. i 2006 0,5 årsværk i bvlr. 39, 6,0 årsværk i bvlr. 38 og 0,5
i bvlr. 37. Der ansættes 7,0 årsværk (øvrige) som erstatningspersonale.
9. Finansieringsoversigt
Ankestyrelsen er den virksomhedsbærende hovedkonto for følgende hovedkonti § 15.11.21. An-
kestyrelsen.
Gældsposter og lånerammer
Mio. kr.
Egenkapital i alt .........................
- heraf reguleret egenkapital ......
- heraf reserveret egenkapital ....
- heraf henlæggelser ...................
- heraf overført overskud ...........
Langfristet gæld primo ..............
+ anskaffelser .............................
Forelæg-
Total-
gelse Slutår udgift
R
2003
R
2004
B
2005
0,3
2,6
0
0
-2,3
5,0
2,1
6,4
2,2
6,6
2,1
6,7
2,1
F
2006
BO1
2007
BO2
2008
BO3
2009
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0117.png
§ 15.11.21.
117
+ tilgang fra bygge- og
IT-kredit ......................................
- afdrag .......................................
Langfristet gæld ultimo ..............
Bygge- og IT-kredit primo ........
+ igangværende projekter ..........
- overførte projekter til
langfristet gæld ...........................
Bygge- og IT-kredit ultimo .........
Kortfristet gæld ...........................
Samlet gæld ................................
Låneramme .................................
Udnyttelsesgrad ..........................
2,2
-2,9
6,4
2,2
1,0
-2,2
1,0
0,0
6,4
10,5
61,0
1,0
-3,0
6,6
1,0
1,0
-1,0
1,0
0,0
6,6
10,5
62,9
1,0
-3,0
6,7
1,0
1,0
-1,0
1,0
0,0
6,7
10,5
63,8
1,0
-3,1
6,7
1,0
1,0
-1,0
1,0
0,0
6,7
10,5
63,8
15.11.22. Ankestyrelsen, arbejdsskadesager
(Driftsbev.)
Kontoen er i forbindelse med overgangen til omkostningsbevillinger nedlagt og overflyttet
til § 15.11.21.90. Ankestyrelsen.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Indtægt .......................................................................................
Udgift .........................................................................................
Årets resultat .............................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift ..................................................................................
Indtægt ................................................................................
F
2006
-
-70,2
-70,2
-
-70,2
-70,2
BO1
2007
-
-70,2
-70,2
-
-70,2
-70,2
BO2
2008
-
-70,2
-70,2
-
-70,2
-70,2
BO3
2009
-
-70,2
-70,2
-
-70,2
-70,2
2. Reservationsoversigt
Mio. kr.
Ændring af
beholdning
primo 2005
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
8. Ændring af personale
R
2003
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-98
-
R
2004
-110
-51,6
B
2005
-126
-46,3
F
2006
-126
-47,2
BO1
2007
-126
-47,2
BO2
2008
-126
-47,2
-13,7
BO3
2009
-124
-47,2
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0118.png
118
§ 15.11.30.
15.11.30. Styrelsen for Social Service (tekstanm. 116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
50. God Social Praksis
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
3,8
3,8
2,0
2,0
1,3
0,7
1,8
1,8
1,2
0,6
2007
3,0
3,0
2,0
2,0
1,3
0,7
1,0
1,0
0,7
0,3
2008
3,0
3,0
2,0
2,0
1,3
0,7
1,0
1,0
0,7
0,3
2009
3,0
3,0
2,0
2,0
1,3
0,7
1,0
1,0
0,7
0,3
Forslagene medfører følgende ændringer i personaleoplysninger:
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
50. God Social Praksis .................
I alt ................................................
-
-
-
R
2001
-
-
-
R
2002
-
-
-
R
2003
-
-
-
R
2004
-
-
-
B
2005
-
-
-
F
2006
2
1
3
BO1
2007
2
1
3
BO2
2008
2
1
3
BO3
2009
2
1
3
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet som følge af aftalen om finansloven for 2006, idet der afsættes 2 mio.kr.
årligt til konkrete og generelle initiativer på hjemmehjælpsområdet, der kan bidrage til at
forbedre kvaliteten og fleksibiliteten i hjemmeplejen i bred forstand.
50. God Social Praksis
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 1,8
mio.kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i årene herefter som en permanent bevilling. Formålet med
kontoen er at etablere et webbaseret forum til udveksling af eksempler på god social praksis
samt dialog hos de kommunale myndigheder, leverandørerne, brugerorganisationerne og an-
dre interessenter indenfor servicelovens område. Webstedet for
God Social Praksis
skal
fungere som inspiration til kvalitetsudvikling og give mulighed for dialog, så de kommunale
myndigheder og leverandørerne kan lære af hinanden. Med
God Social Praksis
skabes der
mulighed for gradvist at dokumentere god social praksis samt værktøjer i forhold til deres
effekt.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0119.png
§ 15.11.30.50.
119
15.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Budgetgaranti
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
30. Reserver vedrørende plejeboliggaranti
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
40. Budgetregulering vedrørende forsøg med rammeudbud
mv.
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
50. Reserver vedrørende ydelsesstøtte mv.
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
51. Budgetregulering vedrørende ændret finansiering af
alment byggeri
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
1.334,6
-
-
64,3
64,3
130,3
130,3
2007
1.400,8
140,0
140,0
134,9
134,9
175,9
175,9
2008
1.483,1
99,0
99,0
139,3
139,3
184,8
184,8
2009
366,8
128,6
128,6
141,6
141,6
26,6
26,6
-
-
-160,0
-160,0
20,0
20,0
-70,0
-70,0
20,0
20,0
-60,0
-60,0
20,0
20,0
50,0
50,0
1.300,0
1.300,0
1.000,0
1.000,0
1.100,0
1.100,0
-
-
10. Budgetgaranti
Kontoen søges forhøjet med 140,0 mio.kr. i 2007, 99,0 mio.kr. i 2008 og 128,6 mio.kr. i
2009. Ændringen er en følge af nye skøn over kommunernes udgifter til førtidspension i pe-
rioden 2005-2009, herunder ophævelse af forskellen mellem gifte og samlevende førtidspen-
sionister, jf. aftale om finansloven for 2006, hvilket giver anledning til at hæve reserven til
den fremadrettet budgetgaranti for 2005-2009, den permanente opregulering af budgetgaran-
tien for 2004-2007 og efterreguleringen for perioden 2005-2007.
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 64,3 mio.kr. i 2006 og
134,9 mio.kr. i 2007, 139,3 mio.kr. i 2008 og 141,6 mio.kr. i 2009. Forhøjelsen er sammensat
af følgende ændringer:
Til reguleringen af kommunernes bloktilskud afsættes 0,4 mio.kr. i 2006 og 0,5 mio.kr. i 2007
og frem til yderligere finansiering af handicapråd, jf. Lov nr. 574 af 24. juni 2005.
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes 0,4 mio.kr. i 2006 til
kommunernes administration af den ekstra tillægsydelse til førtidspensionisterne med almin-
delig førtidspension, jf. aftale om finansloven for 2006
Til den forventede regulering af bloktilskuddet afsættes 10,5 mio.kr. i 2006, 16,5 mio.kr. i
2007, 16,5 mio.kr. i 2008 og 20,0 mio.kr. i 2009, jf. boligsikringsmæssige konsekvenser af
integrationshandlingsplanen.
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes -0,4 mio.kr. i 2006, -0,3
mio.kr. i 2007, -0,3 mio.kr. i 2008 og -0,3 mio.kr. i 2009, jf. boligydelseskonsekvenser af
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
120
§ 15.11.79.20.
aftale om finansloven for 2006 om ophævelse af forskelsbehandling mellem gifte og samle-
vende førtidspensionister.
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes 4,5 mio.kr. i 2006 til
midlertidig regulering af varmetillæg til pensionister, jf. aftale om finansloven for 2006.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsættes til den forventede regulering af
kommunernes bloktilskud 10,0 mio.kr. i 2006 og 20,0 mio.kr. i 2007 og frem til styrkelse
af forældreprogrammer.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsættes til den forventede regulering af
kommunernes bloktilskud 18,3 mio.kr. i 2006 og 65,0 mio.kr. i 2007 og frem til udvidelse
af støtte- og kontaktpersonordningen.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsættes til regulering af kommunernes
bloktilskud 9,8 mio.kr. i 2006 og 7,4 mio.kr. i 2007 og frem til behandlingsgaranti for unge
stofmisbrugere.
Efter aftalen om finansloven for 2006 fastholdes det beregningstekniske tillæg til boligud-
giften. Som følge heraf forhøjes udgifterne på kontoen med 5,0 mio.kr. i 2006, 14,2 mio.kr.
i 2007, 22,3 mio.kr. i 2008 og 29,0 mio.kr. i 2009.
Efter aftalen om finansloven for 2006 sikres en mere gradvis overgang til den nye alders-
grænse på 18 år i boligstøtteloven, som indebærer, at forslaget kun får 25 pct. virkning i 2006,
50 pct. virkning i 2007, 75 pct. virkning i 2008 og 100 pct. virkning i 2009 og fremefter.
Som følge heraf forhøjes udgifterne på kontoen med 5,8 mio.kr. i 2006, 11,6 mio.kr. i 2007
og 7,9 mio.kr. i 2008.
30. Reserver vedrørende plejeboliggaranti
Til udmøntningen af lovforslaget om lov om ændring af lov om almene boliger mv. og lov
om social service (garanti til ældre for et tilbud om en plejebolig eller en plads i et plejehjem)
afsættes 130,3 mio.kr. i 2006, 175,9 mio.kr. i 2007, 184,8 mio.kr. i 2008 og 26,6 mio.kr. i
2009 og frem. Udgifter til statslig ydelsesstøtte er indbudgetteret på konto 15.51.01.
40. Budgetregulering vedrørende forsøg med rammeudbud mv.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsættes 20,0 mio.kr. i hvert af årene 2007-
2009 til styrkelse af retssikkerheden og præcisering af krav til kommunernes afgørelser.
50. Reserver vedrørende ydelsesstøtte mv.
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nulstillet som følge af udmøntningen
af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den fremtidige
anvendelse af den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering. Som led i aftalen
gennemføres et udredningsarbejde med henblik på at skabe en mere selvbærende almen
sektor. En udmøntning af resultaterne af dette arbejde vil have virkning fra og med 2007.
51. Budgetregulering vedrørende ændret finansiering af alment byggeri
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nulstillet som følge af udmøntningen
af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den fremtidige
anvendelse af den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering. Som led i aftalen
gennemføres et udredningsarbejde med henblik på at skabe en mere selvbærende almen
sektor. En udmøntning af resultaterne af dette arbejde vil have virkning fra og med 2007.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0121.png
§ 15.13.
121
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.
15.13.01. Socialforskningsinstituttet
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
4,9
4,9
4,9
4,9
3,3
1,6
2007
1,4
1,4
1,4
1,4
1,1
0,3
2008
-
-
-
-
-
-
2009
5,4
5,4
5,4
5,4
3,6
1,8
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 4,9
mio.kr. i 2006, 1,4 mio.kr. i 2007 og 5,4 mio.kr. i 2009 til en fortsættelse af Børneforløb-
sundersøgelsen. I henhold til aftalen om satspuljen for 2006 skal der afsættes 1,5 mio.kr. i
2010, som vil blive udmøntet på satspuljeaftalen for 2007.
Forslaget medfører følgende ændringer i personaleoplysninger:
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
7
7
BO1
2007
2
2
BO2
2008
-
-
BO3
2009
7
7
Personaleforbrug omregnet til årsværk
15.13.02. Center for selvmordsforskning
(Driftsbev.)
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 1,0
mio.kr. årligt til en permanent forhøjelse af Center for Selvmordsforsknings grundbevilling.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
30. Center for Selvmordsforskning, løn
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
40. Center for Selvmordsforskning, øvrige driftsudgifter
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
1,0
1,0
0,7
0,7
0,7
0,3
0,3
0,3
2007
1,0
1,0
0,7
0,7
0,7
0,3
0,3
0,3
2008
1,0
1,0
0,7
0,7
0,7
0,3
0,3
0,3
2009
1,0
1,0
0,7
0,7
0,7
0,3
0,3
0,3
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0122.png
122
§ 15.13.06.
15.13.06. Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte
(Driftsbev.)
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 4,7
mio.kr. årligt til en permanentgørelse af alkoholtemaet, 4,3 mio.kr. årligt til en permanent-
gørelse af prostitutionstemaet og 2,5 mio.kr. årligt til en permanentgørelse af temaet om
seksuelle overgreb.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
30. Prostitution, løn
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
40. Prostitution, øvrige driftsudgifter
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
50. Alkohol, løn
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
60. Alkohol, øvrige driftsudgifter
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
70. Seksuelt misbrug, løn
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
80. Seksuelt misbrug, øvrige driftsudgifter
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
11,5
11,5
2,9
2,9
2,9
1,4
1,4
1,4
3,1
3,1
3,1
1,6
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
0,8
0,8
0,8
2007
11,5
11,5
2,9
2,9
2,9
1,4
1,4
1,4
3,1
3,1
3,1
1,6
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
0,8
0,8
0,8
2008
11,5
11,5
2,9
2,9
2,9
1,4
1,4
1,4
3,1
3,1
3,1
1,6
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
0,8
0,8
0,8
2009
11,5
11,5
2,9
2,9
2,9
1,4
1,4
1,4
3,1
3,1
3,1
1,6
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
0,8
0,8
0,8
15.13.11. Omstillingsinitiativer m.v. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 1,0
mio.kr. i 2006 til udvikling af grundlag for systematisk vurdering af effekten af satspuljebe-
villinger
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Omstillingsinitiativer m.v.
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
1,0
1,0
1,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0123.png
§ 15.13.23.
123
15.13.23. Rammebeløb til handicappede m.v. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Af bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Rammebeløb til handicappede m.v.
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
1,5
1,5
1,5
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. Rammebeløb til handicappede m.v.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 1,5
mio.kr. i 2006 til en undersøgelse af diabetikeres kost og kostudgifter.
15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Af bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Nye og nemmere veje
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
F
21,0
21,0
20,5
0,5
2007
6,0
6,0
5,8
0,2
2008
6,0
6,0
5,8
0,2
2009
1,3
1,3
1,3
-
10. Nye og nemmere veje
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 er der afsat 21,0 mio.kr. i 2006, 6,0 mio.kr.
i 2007 og 2008 og 1,3 mio.kr. i 2009 til at skabe nye og nemmere veje for handicappede i
forhold til mødet med det offentlige.
Formålet er at gøre det lettere at leve med et handicap, ved at sætte fokus på mødet med den
offentlige forvaltning. Udmøntningen af midlerne skal medvirke til at både børn og voksne
i højere grad får indflydelse på, hvordan deres behov tilgodeses og sikres reelle valgmulig-
heder. Samtidig skal projektet medvirke til at kortlægge behov og barrierer indenfor uddan-
nelsesområdet.
Indenfor formålet igangsættes en række centralt styrede projekter, der bl.a. skal medvirke til
at sikre større brugerindflydelse og gøre sektoransvarsbegrebet mere aktivt og brugbart for
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0124.png
124
§ 15.13.24.10.
kommunerne. Herunder vil der blive sat fokus på befordringsmuligheder for f.eks. blinde og
svagsynede, evt. gennem forsøgsprojekter.
Midlerne administreres af Socialministeriet. Der vil kunne overføres midler til andre mini-
sterier, til centralt initierede undersøgelser, udredningsopgaver mv. indenfor transport, ud-
dannelse eller beskæftigelse for mennesker med handicap. Der kan desuden afsættes midler
til evaluering, formidling og information.
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbet overføres til konto 15.11.01.10.76. Departe-
mentet.
15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (tekstanm. 111)
(Re-
servationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet
metodeudvikling og formidling
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-0,2
2007
-
2008
-
2009
-
-0,2
-0,2
-
-
-
-
-
-
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling
Kontoen er reduceret som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der omdisponeres
0,2 mio.kr. til øvrige satspuljeprojekter.
15.13.42. Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Evaluering af det sociale område
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-0,7
-0,7
-0,7
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. Evaluering af det sociale område
Kontoen er reduceret som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der omdisponeres
0,7 mio.kr. til øvrige satspuljeprojekter.
15.13.43. Genoptræning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Af bevillingen kan anvendes 3,0 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0125.png
§ 15.13.43.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Genoptræning
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
F
5,0
5,0
4,8
0,2
2007
3,3
3,3
3,2
0,1
2008
6,3
6,3
6,1
0,2
125
2009
-
-
-
-
10. Genoptræning
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 5,0
mio.kr. i 2006, 3,3 mio.kr. i 2007 og 6,3 mio.kr. i 2008 til genoptræningsområdet. Midlerne
er afsat med henblik på at iværksætte initiativer, der kan medvirke til at sikre, at der ikke
opstår gråzoner i ansvarsfordelingen mellem sygehus og primærkommunerne. Formålet er
desuden at skabe det bedst mulige videngrundlag for et kvalificeret og sammenhængende
genoptræningsforløb.
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbet overføres til konto 15.11.01.10.76. Departe-
mentet.
15.13.51. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
4,0
4,0
4,0
2007
4,0
4,0
4,0
2008
4,0
4,0
4,0
2009
4,0
4,0
4,0
10. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 4,0
mio.kr. i hvert af årene 2006-2009 til udviklingsprojekter ved Center for Tegnsprog og
Tegnstøttet Kommunikation. Projekterne afsluttes med en evaluering.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0126.png
126
§ 15.3.
Individuel boligstøtte
15.31. Boligydelse til pensionister
15.31.01. Boligydelse til pensionister
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Boligydelse til pensionister
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
-31,0
-31,0
-31,0
2007
-36,3
-36,3
-36,3
2008
-44,2
-44,2
-44,2
2009
-54,4
-54,4
-54,4
10. Boligydelse til pensionister
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 31,0 mio.kr. i 2006, 36,3
mio.kr. i 2007, 44,2 mio.kr. i 2008 og 54,4 mio.kr. i 2009. Baggrunden herfor er følgende:
Efter aftalen om finansloven for 2006 fastholdes det beregningstekniske tillæg til boligud-
giften. Som følge heraf forhøjes udgifterne på kotoen med 15,0 mio.kr. i 2006, 42,8 mio.kr.
i 2007, 66,8 mio.kr. i 2008 og 87,0 mio.kr. i 2009.
Efter aftalen om finansloven for 2006 sikres en mere gradvis overgang til den nye alders-
grænse på 18 år i boligstøtteloven, som indebærer, at forslaget kun får 25 pct. virkning i 2006,
50 pct. virkning i 2007, 75 pct. virkning i 2008 og 100 pct. virkning i 2009 og fremefter.
Som følge heraf forhøjes udgifterne på kontoen med 0,9 mio.kr. i 2006, 1,5 mio.kr. i 2007
og 1,1 mio.kr. i 2008.
Efter aftalen om finansloven for 2006 ophæves forskelsbehandlingen af gifte og samlevende
førtidspensionister. Som følge heraf reduceres udgifterne på kontoen med 1,1 mio.kr. i 2006,
1,0 mio.kr. i 2007, 0,9 mio.kr. i 2008 og 0,8 mio.kr. i 2009.
Kontoen søges derudover reduceret som følge af ændret skøn baseret på kommunernes ud-
betalinger i 2005. Udgifterne søges reduceret med 45,8 mio.kr. i 2006, 79,6 mio.kr. i 2007,
111,2 mio.kr. i 2008 og 140,6 mio.kr. i 2009.
Aktivitetsoversigt
2000
III. Produktion
Boligydelse tilskud
Støttemodtagere (i 1000)...........................
IV. Ressourceforbrug
Udgift i 1.000 kr. pr. husstand
i 2006-prisniveau .......................................
Offentlige udgifter 2006-prisniveau
(i mio.kr.)...................................................
Statens andel (i mio.kr.) ............................
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
332
328
325
324
327
324
327
324
320
317
23,4
23,4
23,8
24,3
24,4
24,9
25,1
25,3
25,5
25,7
8.132
6.099
7.774 7.679 7.750 7.839 7.889 8.063 8.202 8.187 8.153
5.774 5.743 5.785 5.850 5.886 6.048 6.152 6.140 6.115
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0127.png
§ 15.32.
127
15.32. Øvrig individuel boligstøtte
15.32.01. Boligsikring
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Boligsikring
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
77,5
77,5
77,5
2007
88,0
88,0
88,0
2008
91,7
91,7
91,7
2009
101,5
101,5
101,5
10. Boligsikring
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 77,5 mio.kr. i 2006, 88,0
mio.kr. i 2007, 91,7 mio.kr. i 2008 og med 101,5 mio.kr. i 2009. Baggrunden herfor er føl-
gende:
Efter aftalen om finansloven for 2006 sikres en mere gradvis overgang til den nye alders-
grænse på 18 år i boligstøtteloven, som indebærer, at forslaget kun får 25 pct. virkning i 2006,
50 pct. i 2007, 75 pct. virkning i 2008 og 100 pct. virkning i 2009 og fremefter. Som følge
heraf forhøjes udgifterne på kontoen med 6,0 mio.kr. i 2006, 10,5 mio.kr. i 2007 og 7,4
mio.kr. i 2008.
Som følge af de boligsikringsmæssige konsekvenser af integrationshandlingsplanen forhøjes
udgifterne på kontoen med 10,5 mio.kr. i 2006, 16,5 mio.kr. i 2007, 16,5 mio.kr. i 2008 og
20,0 mio.kr. i 2009.
Kontoen søges derudover forhøjet som følge af ændret skøn baseret på kommunernes fore-
løbige udbetalinger i 2005. Udgifterne søges forhøjet med 61,0 mio.kr. i hvert af årene
2006-2007, 67,8 mio.kr. i 2008 og 81,5 mio.kr. i 2009.
Aktivitetsoversigt
2000
III. Produktion
Boligsikring
Støttemodtagere (i 1000)...........................
IV. Ressourceforbrug
Udgift 1.000 kr. pr. husstand
i 2006-prisniveau .......................................
Offentlige udgifter 2006-prisniveau
(i mio.kr.)...................................................
Statens andel (i mio.kr.) ............................
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
167
171
179
188
205
212
219
225
231
236
12,4
12,4
12,4
12,5
12,2
12,8
13,0
13,1
13,2
13,3
3.148
1.574
2.071 2.117 2.217 2.354 2.506 2.704 2.845 2.952 3.045
989 1.029 1.068 1.200 1.250 1.352 1.423 1.476 1.523
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0128.png
128
§ 15.4.
Kontantydelser
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)
15.43.01. Hjælp til flygtninge m.v. i enkelttilfælde
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Hjælp til flygtninge m.v. i enkelttilfælde
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
-36,3
-36,3
-36,3
2007
-36,8
-36,8
-36,8
2008
-37,3
-37,3
-37,3
2009
-37,3
-37,3
-37,3
10. Hjælp til flygtninge m.v. i enkelttilfælde
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 36,3 mio.kr. i 2006, 36,8
mio.kr. i 2007 og med 37,3 mio.kr. i 2008 og i 2009, som følge af nyt skøn baseret på de
seneste kommunale refusionsanmeldelser.
Aktivitetsoversigt:
2000
III.
Aktivitet
Antal helårsmodtagere af:
1. Underhold......................................
Revalidering ..................................
Aktivering .....................................
Hjælp i øvrigt................................
Repatriering...................................
Ressourcer
1. Samlede offentlige udgifter
i mio.kr., PL-2006
Underhold......................................
Revalidering ..................................
Aktivering .....................................
Hjælp i øvrigt................................
Forebyggende foranstaltninger .....
Hjælp efter servicelovens
§§ 28, 29, 77, 79 og 84................
Uledsagede børn og handicappede
Repatriering ................................
Kontanthjælp ..............................
Revalidering ...............................
Hjælp i øvrigt .............................
Repatriering...................................
Løntilskud/ledighedsydelse...........
Tilskud efter bistandslovens
§ 134 .............................................
Tilbagebetaling..............................
Serviceydelser i øvrigt..................
I alt ................................................
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
600
100
100
100
0
190
10
0
30
-
IV.
40
7
9
4
23
-
-
-
-
30
-
-
-
-
46
-
-
-
-
51
-
-
-
54
-
-
-
54
-
-
-
31
-
-
-
31
-
-
-
31
31
1
3
5
5
4
4
3
3
3
3
-
15
3
7
-
0
-
-8
46
149
-
14
3
5
-
0
-
-4
57
108
-
14
0
8
0
0
-
-3
50
119
-
13
0
4
0
0
-
-2
51
123
-
11
0
7
0
0
-
-1
39
114
-
11
0
7
0
0
-
-1
39
114
-
9
0
7
0
0
-
-1
28
77
-
9
0
7
0
0
-
-1
28
77
-
9
0
7
0
0
-
-1
28
77
-
9
0
7
0
0
-
-1
28
77
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0129.png
§ 15.5.
129
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder
15.51. Alment boligbyggeri
15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger (tekstanm. 117)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter
1.1.1999 (nominallån), Økonomistyrelsen
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
F
160,0
2007
126,0
2008
126,0
2009
-
160,0
160,0
126,0
126,0
126,0
126,0
-
-
40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1.1.1999 (nominallån), Økonomistyrel-
sen
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene opskrevet med 160,0 mio.kr. i 2006 og
126,0 mio.kr. i 2007 og 2008 som følge af ydelsesstøtte til dækning af plejeboliggarantien.
Heraf stammer 75,9 mio. kr. i 2006, 54,0 mio. kr. i 2007 og 50,2 mio. kr. i 2008 fra sat-
spuljen, jf. aftale om satspuljen for 2006.
Aktivitetsoversigt
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang
(2006-prisniveau, mia.kr.) ............................
6,0
6,9 16,7
9,7
8,1
7,2
7,9
7,5
7,5
7,0
Tilbagediskonterede udgifter
(2006-prisniveau, mio.kr.)............................ 1.678 1.857 4.914 2.798 2.171 2.349 2.505 1.883 1.883 1.757
15.51.04. Administrationsgebyr
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen
Indtægt ...............................................................................
25. Kontrol- og tilsynsafgifter ............................................
F
1,0
1,0
1,0
2007
1,0
1,0
1,0
2008
1,0
1,0
1,0
2009
-
-
-
10. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forøget med 1,0 mio.kr. i hvert af årene
2006, 2007 og 2008 som følge af flere almene boliger, jf. plejeboliggarantien.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0130.png
130
§ 15.51.07.
15.51.07. Indtægter fra Landsbyggefonden
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Økonomistyrelsen
Indtægt ...............................................................................
64. Øvrige overførselsindtægter .........................................
F
1.235,0
1.235,0
1.235,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Økonomistyrelsen
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forøget med 1.235,0 mio.kr. i 2006.
Baggrunden er, at det i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre
om den fremtidige anvendelse af den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering
er aftalt, at Landsbyggefonden refunderer 50 pct. af den samlede ydelsesstøtte til nybyggeri,
hvortil der meddeles tilsagn i 2005 og 2006.
Som led i aftalen gennemføres et udredningsarbejde med henblik på at skabe en mere selv-
bærende almen sektor. En udmøntning af resultaterne af dette arbejde vil have virkning fra
og med 2007.
Bistand og pleje for handicappede
15.64. Bistand og pleje for handicappede
15.64.01. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
61. Behandling af mental retardering og medfødt
synshandicap (udvikling af metoder til genoverførsel)
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
4,8
4,8
2007
2,4
2,4
2008
2,4
2,4
2009
2,4
2,4
4,8
4,8
1,9
2,9
2,4
2,4
1,9
0,5
2,4
2,4
1,9
0,5
2,4
2,4
1,9
0,5
Forslaget medfører følgende ændringer i personaleoplysninger:
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0131.png
§ 15.64.01.
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
61. Behandling af mental retar-
dering og medfødt synshan-
dicap (udvikling af metoder
til genoverførsel) ....................
I alt ................................................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO1
2007
BO2
2008
131
BO3
2009
Personaleforbrug omregnet til årsværk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
5
5
5
5
5
5
5
61. Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap (udvikling af metoder til
genoverførsel)
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 4,8
mio.kr. i 2006 og 2,4 mio.kr. i 2007-2009. Bevillingen anvendes til gennemførelse af et 4-
årigt forskningsprojekt, som vil videreudvikle molekylærbiologiske metoder til genoverførsel
i celler, ultimativt med henblik på anvendelse til behandling af patienter med hidtil uhelbre-
delige medfødte sjældne arvelige sygdomme/handicap herunder synshandicap.
15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
14. Vejlefjord Neurorehabilitering
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
15. Landsforeningen Ligeværd
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
16. Sjældne Diagnoser
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
17. Center for Autisme
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
18. De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI)
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
19. Dansk Blindesamfund
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
11,1
3,1
3,1
0,4
0,4
1,2
1,2
0,5
0,5
1,9
1,9
4,0
4,0
2007
8,5
2,0
2,0
-
-
1,0
1,0
-
-
1,5
1,5
4,0
4,0
2008
4,5
2,0
2,0
-
-
1,0
1,0
-
-
1,5
1,5
-
-
2009
3,5
2,0
2,0
-
-
-
-
-
-
1,5
1,5
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
132
§ 15.64.50.14.
14. Vejlefjord Neurorehabilitering
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 3,0
mio.kr. i 2006 og 2,0 mio.kr. i hvert af årene 2007-2009 til etablering og drift af et bo- og
undervisningstilbud for unge 13-17-årige med erhvervet hjerneskade. Projektet afsluttes med
en evaluering.
15. Landsforeningen Ligeværd
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 0,4
mio.kr. i 2006 til Landsforeningen Ligeværd til udvikling af modeller for etablering af bo-
fællesskaber for unge handicappede med stort tryghedsbehov.
16. Sjældne Diagnoser
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 1,2
mio.kr. i 2006 og 1,0 mio.kr. i hvert af årene 2007-2008 til et projekt i foreningen Sjældne
Diagnoser, der skal øge retssikkerheden for mennesker med sjældne handicap i de nye kom-
muner.
17. Center for Autisme
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 0,5
mio.kr. i 2006 til Center for Autisme til udvikling af klubtilbud til mennesker med autisme.
18. De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI)
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 1,9
mio.kr. i 2006 og 1,5 mio.kr. i hvert af årene 2007-2009 til De Samvirkende Invalideorga-
nisationer (DSI) til udvikling af nærdemokrati og brugerinddragelse på handicapområdet i
ny offentlig struktur.
19. Dansk Blindesamfund
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 4,0
mio.kr. i 2006 og 2007 som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0133.png
§ 15.7.
133
Øvrige bistandsordninger
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter
15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen
2003-2006
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-
2007
7,5
2008
7,5
2009
7,5
-
-
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 7,5
mio.kr. i hvert af årene 2007-2009 til fortsat drift af igangsatte initiativer.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0134.png
134
§ 15.75.
15.75. Særligt udsatte grupper
15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Af bevillingen kan anvendes 3,0 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
20. Undersøgelse af kommunal madservice
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
1,5
1,5
1,5
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
20. Undersøgelse af kommunal madservice
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 1,5
mio.kr. i 2006 til en nærmere undersøgelse af den kommunale madservice. Undersøgelsen
skal have fokus på såvel de sundhedsmæssige, sociale og organisatoriske aspekter med hen-
blik på en mere hensigtsmæssig indretning af området.
15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepo-
litiske område
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. Tilskud til uddannelse og evaluering
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
40. Videreuddannelse af personale beskæftiget med util-
passede børn og unge
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og
unge med anden etnisk baggrund end dansk
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
F
-0,9
2007
11,3
2008
3,8
2009
3,8
-7,0
-7,0
-5,9
-5,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3,0
-3,0
-
-
-
-
-
-
2,0
1,9
0,1
0,8
0,8
-
0,8
0,8
-
0,8
0,8
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0135.png
§ 15.75.10.
60. Projekt Janus
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
135
3,0
3,0
10,0
9,8
0,2
3,0
3,0
7,5
7,4
0,1
3,0
3,0
-
-
-
3,0
3,0
-
-
-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
Kontoen er reduceret som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der omdisponeres
7,0 mio.kr. til øvrige satspuljeprojekter.
20. Tilskud til uddannelse og evaluering
Kontoen er reduceret som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der omdisponeres
5,9 mio.kr. til øvrige satspuljeprojekter.
40. Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpassede børn og unge
Kontoen er reduceret som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der omdisponeres
3,0 mio.kr. til øvrige satspuljeprojekter.
50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end
dansk
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 2,0
mio.kr. i 2006 og 0,8 mio.kr. i årene 2007-2009 til at gennemføre et udviklingsprojekt, der
skal skaffe flere plejefamilier, der kan tage imod anbragte børn og unge med anden etnisk
baggrund end dansk. Dette omfatter både danske plejefamilier og plejefamilier med anden
etnisk baggrund end dansk. Derudover skal midlerne bl.a. anvendes til at skaffe de pågæl-
dende plejefamilier den nødvendige støtte til at løfte opgaven og gennemføre en undersøgelse
af sagsbehandlernes overvejelser ved valg af anbringelsessted til børn og unge med anden
etnisk baggrund end dansk.
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbet overføres til konto 15.11.01.10.76. Departe-
mentet.
60. Projekt Janus
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 3,0
mio.kr. årligt for perioden 2006-2009 til at fortsætte det allerede eksisterende arbejde med
at udvikle behandlingsmetoder til unge krænkere, samt udvikle behandlingsmetoder til nye
målgrupper, bl.a. mindre børn og psykisk udviklingshæmmede børn og unge. Projektet er
forankret hos UFC Børn og Unge. Midlerne skal derudover bl.a. anvendes til at udbrede
kendskabet til behandlingsmetoderne og problemstillingen i resten af landet med henblik på
en forankring i kommunerne.
70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 10,0
mio.kr. i 2006 og 7,5 mio.kr. i 2007 til at gennemføre et forsøgsprojekt, der skal undersøge
mulighederne for at sikre, at udsatte børn og unge, som ellers ikke deltager i relevante fri-
tidsaktiviteter, får yderligere mulighed for at deltage i sædvanlige fritidstilbud gennem to
forskellige forsøgsmodeller, der skal gennemføres i to forskellige kommuner. De to forsøgs-
modeller skal evalueres sammen med Fritidsbutikken i Århus.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0136.png
136
§ 15.75.10.70.
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbet overføres til konto 15.11.01.10.76. Departe-
mentet.
15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Center for Rusmiddelforskning
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-1,0
-1,0
-1,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. Center for Rusmiddelforskning
Kontoen er reduceret som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der omdisponeres
1,0 mio.kr. til øvrige satspuljeprojekter.
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 2 og 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
31. Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenter-
puljen
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
41. Indsats over for unge hashmisbrugere
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-0,1
2007
3,1
2008
3,1
2009
3,1
-
-
-0,1
-0,1
3,1
3,1
-
-
3,1
3,1
-
-
3,1
3,1
-
-
31. Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 3,1
mio.kr. i hvert af årene 2007-2009 med henblik på at sikre fortsat drift af de varige projekter
og aktiviteter, der er sat i gang for at skabe forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecen-
trene.
41. Indsats over for unge hashmisbrugere
Kontoen er reduceret som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der omdisponeres
0,1 mio.kr. til øvrige satspuljeprojekter.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 9,8 mio.kr. i 2006 og 7,4 mio.kr. fra
2007 og frem til garanti for social behandling af unge under 18 år med alvorlige stofmis-
brugsproblemer. Beløbet er indbudgetteret på konto 15.11.79. Reserver og budgetregulering.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0137.png
§ 15.75.27.
137
15.75.27. Indsats mod vold mod kvinder (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
22. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd
med anden etnisk baggrund end dansk
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
F
4,0
1,0
1,0
-
2007
5,0
2,0
1,9
0,1
2008
3,0
-
-
-
2009
3,0
-
-
-
3,0
2,9
0,1
3,0
2,9
0,1
3,0
2,9
0,1
3,0
2,9
0,1
21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 1,0
mio.kr. i 2006 til en kampagne for at begrænse efterspørgslen af køb af seksuelle ydelser hos
prostituerede, som er ofre for handel med kvinder og 2,0 mio.kr. i 2007 til en oplysnings-
og debatkampagne om køb af seksuelle ydelser målrettet skoler og ungdomsuddannelser.
22. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end
dansk
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 3,0
mio.kr. i hvert af årene 2006-2009 til aktiviteter, der skal nedbryde kønsbestemte barrierer
for integration og sikre beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder for kvinder og mænd,
drenge og piger med anden etnisk baggrund end dansk.
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbet overføres til konto 15.11.01.10.76. Departe-
mentet.
15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111)
(Reser-
vationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Social aktivering
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
F
32,5
32,5
31,8
0,7
2007
2,0
2,0
1,9
0,1
2008
7,4
7,4
7,2
0,2
2009
-
-
-
-
10. Social aktivering
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 32,5
mio.kr. i 2006, 2,0 mio.kr. i 2007 og 7,4 mio.kr. i 2008 til at forbedre de svageste gruppers
deltagelse i samfundet og på arbejdsmarkedet. Med fokus på kontanthjælpsmodtagerne og
førtidspensionisterne skal der etableres en sammenhængende og koordinerende indsats såle-
des, at den sociale kompetence hos de svageste øges. Indsatsen omfatter bl.a. forebyggelse,
behandling, uddannelse, jobtræning og social aktivering.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0138.png
138
§ 15.75.30.
15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
21. Pensionsportalen
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til
ældre
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk bag-
grund end dansk
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
62. Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra ud-
landet til et dansk plejehjem
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
12,8
3,0
2,9
0,1
2007
10,2
2,0
1,9
0,1
2008
8,2
1,0
1,0
-
2009
1,2
-
-
-
4,6
4,5
0,1
4,0
3,9
0,1
-
-
-
-
-
-
4,0
3,9
0,1
3,0
2,9
0,1
6,0
5,8
0,2
-
-
-
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
21. Pensionsportalen
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 3,0
mio.kr. i 2006, 2,0 mio.kr. i 2007 og 1,0 mio.kr. i 2008 til udvikling af en Pensionsportal,
der kan oplyse bredt om indretningen af det danske pensionssystem. Pensionsportalen skal
skabe overblik over de forskellige ordninger og fungere som et planlægningsværktøj for
borgerne. Pensionsportalen skal bl.a. indeholde oplysninger om offentlige pensioner, ar-
bejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger.
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbet overføres til konto 15.11.01.10.76. Departe-
mentet.
60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 4,6
mio.kr. i 2006 og 4,0 mio.kr. i 2007 til et projekt, der har til formål at styrke og udvikle det
frivillige arbejde i relation til ældre. Projektet skal have et særligt fokus på at skabe tilbud
til og motivere de ufrivilligt ensomme ældre.
Projektet skal gennemføres i samarbejde med de frivillige organisationer. En del af midlerne
kan således anvendes til gennemførelse af lokale projekter.
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbet overføres til konto 15.11.01.10.76. Departe-
mentet.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0139.png
§ 15.75.30.61.
139
61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 4,0
mio.kr. i 2006, 3,0 mio.kr. i 2007 og 6,0 mio.kr. i 2008 til en ansøgningspulje med det formål
at understøtte arbejdet med at udvikle aktiviteter og tilbud specifikt målrettet ældre med an-
den etnisk baggrund end dansk og deres særlige behov. Derudover skal der opbygges viden
om effekten af de forskellige indsatser overfor gruppen af ældre med anden etnisk baggrund
end dansk.
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbet overføres til konto 15.11.01.10.76. Departe-
mentet.
62. Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra udlandet til et dansk plejehjem
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 1,2
mio.kr. årligt i årene 2006-2009.
Tidligere frihedskæmpere m.fl., der er bosat i udlandet, skal have mulighed for at blive vi-
siteret direkte fra udlandet til et dansk plejehjem. Flere af de tidligere frihedskæmpere, som
er bosat i udlandet, ønsker at komme på et dansk plejehjem, hvor der er personale, der er
specielt uddannet til at pleje personer med kz-syndrom.
Midlerne skal anvendes til at sikre, at beliggenhedskommunerne for de plejehjem, der måtte
få ekstraudgifter som følge af ordningen, holdes skadesløse.
15.75.35. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
11. Døgnværested for udsatte grønlændere
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
12. De grønlandske huse
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
5,0
2,0
2,0
3,0
3,0
2007
5,0
2,0
2,0
3,0
3,0
2008
5,0
2,0
2,0
3,0
3,0
2009
5,0
2,0
2,0
3,0
3,0
11. Døgnværested for udsatte grønlændere
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 2,0
mio.kr. i hvert af årene 2006-2009. Formålet skal være at skabe et stoffrit værested, der
dækker de perioder, hvor andre tilbud har lukket samt kompensere for den enkeltes mang-
lende netværk og give et tilbud om socialt samvær.
12. De grønlandske huse
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 3,0
mio.kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke de udsatte grønlændere, som har sociale og
psykiske problemer.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0140.png
140
§ 15.75.36.
15.75.36. Negativ social arv (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Af bevillingen kan anvendes 3,0 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Negativ social arv
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
F
10,0
10,0
9,8
0,2
2007
13,0
13,0
12,7
0,3
2008
26,0
26,0
25,4
0,6
2009
11,0
11,0
10,8
0,2
10. Negativ social arv
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 10,0
mio.kr. i 2006, 13,0 mio.kr. i 2007, 26,0 mio.kr. i 2008 og 11,0 mio.kr. i 2009 som et ram-
mebeløb til initiativer til bekæmpelse af negativ social arv. Udgangspunktet for det foreslåede
program til bekæmpelse af negativ social arv er, at der skal bygges bro mellem de eksiste-
rende initiativer, og dermed skabe et sammenhængende og effektivt program for indsatsen
på tværs af sektorgrænser. Der skal løbende identificeres indsatsområder mod negativ social
arv og igangsættes initiativer inden for rammebeløbet.
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbet overføres til konto 15.11.01.10.76. Departe-
mentet.
15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Af bevillingen kan anvendes 3,0 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
F
10,0
10,0
9,8
0,2
2007
10,0
10,0
9,8
0,2
2008
10,0
10,0
9,8
0,2
2009
10,0
10,0
9,8
0,2
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0141.png
§ 15.75.37.10.
141
10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 10,0
mio.kr. årligt i perioden 2006-2009 til at gennemføre et forsøgsprojekt i en række kommuner,
der skal gennemføre § 38-undersøgelser for børn og unge under 15 år, der er blevet grebet i
kriminalitet, og hvor der ikke i forvejen vil være et krav om en § 38-undersøgelse efter an-
bringelsesreformen. Derudover skal midlerne anvendes til at arbejde videre med de positive
erfaringer, der er indsamlet i forhold til forebyggelse af kriminalitet, bl.a. i forhold til at få
de unge ind i fritidsbeskæftigelse.
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbet overføres til konto 15.11.01.10.76. Departe-
mentet.
15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
441,2
441,2
441,2
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp
Som led i aftalen om finansloven for 2006 oprettes der en ansøgningspulje på 441,2 mio.kr.
i 2006. Ansøgningspuljen målrettes initiativer, der kan skabe bedre og mere fleksibel hjem-
mehjælp i kommunerne med henblik på at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og
styrke og udvikle den borgerrettede service over for samfundets ældre medborgere.
Kommunerne kan søge om puljemidler under følgende temaer:
Øget aktivitet, Digitalisering
samt
Øget valgfrihed og fleksibilitet.
Kommunerne skal dokumentere midlernes anvendelse
gennem resultater og effekter.
Det puljebeløb, den enkelte kommune kan ansøge om, vil blive fordelt med udgangspunkt i
en demografisk fordelingsnøgle, som sikrer, at kommunerne med store udgiftsbehov på æl-
dreområdet forholdsmæssigt set får mulighed for at søge om flere midler end kommuner med
mindre udgiftsbehov. Sammenlægningsudvalgene for de nye kommuner skal godkende an-
søgninger fra de kommuner, der er omfattet af sammenlægningen.
15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælps-
området
(Driftsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8
Beskrivelse
Der er adgang til overførsel mellem 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings-
og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet og 15.11.01.
Departementet samt 15.11.30. Styrelsen for Social Service.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0142.png
142
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 15.75.39.
F
3,0
3,0
2007
3,0
3,0
2008
3,0
3,0
2009
3,0
3,0
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetssikringsprojekter
på hjemmehjælpsområdet
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
3,0
3,0
2,0
1,0
3,0
3,0
2,0
1,0
3,0
3,0
2,0
1,0
3,0
3,0
2,0
1,0
10. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet
Som led i aftalen om finansloven for 2006 afsættes der 5,0 mio.kr. årligt til konkrete og ge-
nerelle initiativer på hjemmehjælpsområdet, der kan bidrage til at forbedre kvaliteten og
fleksibiliten i hjemmeplejen i bred forstand. Heraf er overført 2,0 mio.kr. årligt til konto
15.11.30. Styrelsen for Social Service.
Udmøntningen af midlerne kan ske på flere måder. Det kan bl.a. ske ved at støtte lokale
projekter i kommunerne eller generelle initiativer i form af udviklingsaktiviteter på hjemme-
hjælpsområdet, opsamling af erfaringer i kommunerne, evalueringer, forskningsprojekter og
lignende. Der kan desuden i 2006 og 2007 afholdes udgifter til administration og evaluering
mv. af puljen til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.
15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger m.v. på børneområdet (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
14. Mødrehjælpen
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
16. Landsforeningen Børns Voksenvenner
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
19. Projekt Savn
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. Baglandet i Århus
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
21. Baglandet på Vesterbro
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barn
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
23. Foreningen Grønlandske Børn
Udgift ..................................................................................
F
13,2
5,1
5,1
0,9
0,9
0,3
0,3
1,6
1,6
1,7
1,7
0,2
0,2
0,7
2007
17,5
10,1
10,1
0,9
0,9
0,3
0,3
1,6
1,6
1,7
1,7
0,2
0,2
-
2008
15,1
10,4
10,4
0,9
0,9
0,3
0,3
1,6
1,6
1,7
1,7
0,2
0,2
-
2009
12,0
10,6
10,6
0,9
0,9
0,3
0,3
-
-
-
-
0,2
0,2
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0143.png
§ 15.75.50.
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
24. Kvalitetssikring af anbringelsesområdet i Københavns
Kommune
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
0,7
-
-
143
-
2,7
2,7
2,7
2,7
-
-
-
-
14. Mødrehjælpen
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 5,1
mio.kr. i 2006, 10,1 mio.kr. i 2007, 10,4 mio.kr. i 2008 og 10,6 mio.kr. i 2009 til udvik-
lingsprojekt i Mødrehjælpen om rådgivning, støtte og netværk til unge sårbare enlige mødre.
16. Landsforeningen Børns Voksenvenner
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 0,9
mio.kr. årligt i årene 2006-2009 med det formål at oprette nye lokalforeninger i primært
Roskilde og Esbjerg.
19. Projekt Savn
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 0,3
mio.kr. i årene 2006-2009. Midlerne skal anvendes til udvikling og drift af en hjemmeside
til børn med forældre i fængsel.
20. Baglandet i Århus
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 1,6
mio.kr. årligt i årene 2006-2008 til at sikre den fortsatte drift og udvikling af tilbud til tidli-
gere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, herunder etablering af
en landsforening for tidligere og nuværende anbragte børn og unge.
21. Baglandet på Vesterbro
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 1,7
mio.kr. årligt i årene 2006-2008 til at sikre den fortsatte drift og udvikling af tilbud til tidli-
gere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.
22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barn
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 0,2
mio.kr. for perioden 2006-2009. Bevillingen skal anvendes til at sikre driften af foreningen.
23. Foreningen Grønlandske Børn
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 0,7
mio.kr. i 2006 til udvikling af metoder til at hjælpe udsatte grønlandske børn og unge, der
er bosat i Danmark.
24. Kvalitetssikring af anbringelsesområdet i Københavns Kommune
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 2,7
mio.kr. årligt i årene 2006 og 2007. Midlerne skal anvendes til at udvikle retningslinier og
manualer, der sikrer et godt anbringelsesforløb i de enkelte sager i Københavns Kommune.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0144.png
144
§ 15.75.60.
15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger m.v. på ældre- og pensionsområ-
det (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
14. Omsorgsorganisationernes Samråd
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
15. Sammenslutningen af ældreråd i Danmark
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
1,1
0,6
0,6
0,5
0,5
2007
1,1
0,6
0,6
0,5
0,5
2008
1,1
0,6
0,6
0,5
0,5
2009
0,6
0,6
0,6
-
-
14. Omsorgsorganisationernes Samråd
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 0,6
mio.kr. i hvert af årene 2006-2009 til et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve nye
metoder for samarbejde mellem plejepersonale og de pårørende. Metoderne skal inddrage de
pårørendes ressourcer i plejehjemmets og beboernes daglige liv og samtidig indtænke de
pårørendes behov for støtte. Resultaterne skal senere kunne anvendes af andre råd og pleje-
hjemsledelser.
15. Sammenslutningen af ældreråd i Danmark
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 0,5
mio.kr. i hvert af årene 2006-2008 til et projekt, der har til formål at styrke ældrerådene som
igangsættere af aktiv lokaldebat gennem forskellige debataftener og borgerhøringer om ak-
tuelle emner af ældrepolitisk relevans.
15.75.70. Tilskud til Reden i hhv. København, Århus og Odense (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
11. Reden Århus
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
12. Reden Odense
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
14. Fundamentet - krisecenter for mænd
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
15. Landsforeningen Bedre Psykatri
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
16. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatri-
brugere
Udgift ..................................................................................
F
32,2
1,0
1,0
3,7
3,7
5,5
5,5
3,5
3,5
2007
30,2
1,0
1,0
3,4
3,4
3,5
3,5
3,5
3,5
2008
26,9
1,0
1,0
3,4
3,4
3,5
3,5
3,5
3,5
2009
19,9
1,0
1,0
3,4
3,4
-
-
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0145.png
§ 15.75.70.
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for
brugerindflydelse)
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
18. Projekt Udenfor
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
19. Kirkens Korshær
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. Clean House
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
21. Landsforeningen KRIS
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
22. Støttecenter mod Incest i Danmark
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
23. Thora Center
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
24. FrejaCentret
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
3,5
3,5
3,5
145
-
1,9
1,9
4,7
4,7
3,5
3,5
1,3
1,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
0,1
0,1
1,9
1,9
5,0
5,0
3,5
3,5
1,3
1,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
0,1
0,1
2,0
2,0
5,1
5,1
-
-
1,3
1,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
0,1
0,1
2,1
2,1
5,0
5,0
-
-
1,3
1,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
0,1
0,1
11. Reden Århus
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 1,0
mio.kr. i hvert af årene 2006-2009 til understøttelse af driften.
12. Reden Odense
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 2,2
mio.kr. i 2006 og 1,9 mio.kr. i hvert af årene 2007-2009 til etablering af botræningstilbud for
de mest belastede prostituerede.
Derudover er kontoen, som led i satspuljen for 2006 forhøjet med 1,5 mio.kr. i hvert af årene
2006-2009 til understøttelse af driften.
14. Fundamentet - krisecenter for mænd
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 5,5
mio.kr. i 2006, 3,5 mio.kr. i 2007 og 3,5 mio.kr. i 2008 til etablering af et krisecenter for
mænd med henblik på at hjælpe mændene til at komme ud af deres krise på en måde, så der
ikke sker en deroute i forlængelse af fx et brud i parforhold.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
146
§ 15.75.70.15.
15. Landsforeningen Bedre Psykatri
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 3,5
mio.kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke pårørendearbejdet, så der sker konkrete og
synlige forbedringer for både pårørende til psykisk syge og psykisk syge.
16. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 3,5
mio.kr. i hvert af årene 2006-2008 til at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes res-
sourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet.
17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 1,9
mio.kr. i 2006, 1,9 mio.kr. i 2007, 2,0 mio.kr. i 2008 og 2,1 mio.kr. i 2009 til etablering af
forum for brugerindflydelse og metodeudvikling, i relation til mennesker med handicap og
socialt udsatte grupper.
18. Projekt Udenfor
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 4,7
mio.kr. i 2006, 5,0 mio.kr. i 2007, 5,1 mio.kr. i 2008 og 5,0 mio.kr. i 2009 til fortsat drifts-
støtte til social- og sundhedsarbejde blandt de mest udsatte borgere.
19. Kirkens Korshær
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 3,5
mio.kr. i hvert af årene 2006 og 2007 til fortsat driftsstøtte til Natcafeen i Stengade, Køben-
havn.
20. Clean House
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 1,3
mio.kr. i hvert af årene 2006-2009 til etablering og drift af en ny afdeling af Kris Danmark.
21. Landsforeningen KRIS
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 1,0
mio.kr. i hvert af årene 2006-2009 til hjælp, rådgivning og terapi til især incestofre og sek-
suelt misbrugte.
22. Støttecenter mod Incest i Danmark
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 1,0
mio.kr. i hvert af årene 2006-2009 til støtte til voksne mænd og kvinder, der i deres barndom
har været udsat for seksuelle overgreb samt pårørende til disse.
23. Thora Center
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 1,5
mio.kr. i hvert af årene 2006-2009 til at støtte og hjælpe mennesker, der er berørt af proble-
matikken omkring seksuelle overgreb.
24. FrejaCentret
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, idet der er afsat 0,1
mio.kr. i hvert af årene 2006-2009 til tilbud om rådgivning og terapi til seksuelt krænkede
og deres pårørende.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0147.png
§ 15.8.
147
Sociale pensioner
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)
15.81.01. Folkepension, LB 1219 2004
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Folkepension til pensionister, LB 1219 2004
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
20. Folkepension til pensionister i udlandet, LB 1219
2004
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
F
-462,5
-498,9
-498,9
2007
-298,3
-343,6
-343,6
2008
-307,4
-353,4
-353,4
2009
-311,1
-357,8
-357,8
36,4
36,4
45,3
45,3
46,0
46,0
46,7
46,7
10. Folkepension til pensionister, LB 1219 2004
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 498,9 mio.kr. i 2006,
343,6 mio.kr. i 2007, 353,4 mio.kr. i 2008 og 357,8 mio.kr. i 2009 som følge af nyt skøn
på baggrund af de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger.
Aktivitetsoversigt:
2000
II.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Behovsdækning
1. Antal folkepensionister (1000) ..... 699,3 698,9 699,7 702,0 711,7 764,2 819,8 840,8 859,6 882,6
Produktion
1. Folkepensionens størrelse
pr. 1. januar (kr. pr. måned)
Samgifte i alt.................................
Heraf grundbeløb ..........................
Enlige i alt.....................................
Heraf grundbeløb ..........................
Den supplerende
pensionsydelse...............................
III.
6.008
4.130
8.225
4.130
6.264
4.262
8.552
4.262
6.433
4.377
8.783
4.377
6.639
4.517
9.064
4.517
6.832
4.648
9.327
4.648
6.969
4.741
9.514
4.741
7.109
4.836
9.704
4.836
5.100 6.200 6.300
IV.
Ressourceforbrug
1. Statens udgifter i kalenderåret
(100 mio.kr.) løbende PL ............. 554,0 580,1 590,6 614,1 640,8 708,0 776,1 796,9 814,8 836,9
2. Statens udgifter i kalenderåret
(100 mio.kr.) PL-niveau 2006...... 649,9 658,9 653,1 658,0 667,0 722,2 776,1 796,9 814,8 836,9
Bemærkninger
Med virkning fra 2002 konteres statens udgifter til folkepension til pensionister i udlandet på konto 15.81.01.20.
Kontoen er fra og med 2004 forhøjet som følge af udgifter til den supplerende pensionsydelse.
VI.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0148.png
148
§ 15.81.01.20.
20. Folkepension til pensionister i udlandet, LB 1219 2004
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 36,4 mio.kr. i 2006, 45,3
mio.kr. i 2007, 46,0 mio.kr. i 2008 og 46,7 mio.kr. i 2009.
Aktivitetsoversigt:
2000
II.
Behovsdækning
1. Antal folkepensionister (1000) .....
Produktion
1. Folkepensionens størrelse
pr. 1. januar (kr. pr. måned)
Samgifte i alt.................................
Heraf grundbeløb ..........................
Enlige i alt.....................................
Heraf grundbeløb ..........................
Den supplerende
pensionsydelse...............................
13,6
2001
15,1
2002
16,8
2003
18,2
2004
19,6
2005
21,9
2006
24,6
2007
26,7
2008
28,4
2009
29,9
III.
6.008
4.130
8.225
4.130
6.264
4.262
8.552
4.262
6.433
4.377
8.783
4.377
6.639
4.517
9.064
4.517
6.832
4.648
9.327
4.648
6.969
4.741
9.514
4.741
7.109
4.836
9.704
4.836
5.000 5.100 6.200 6.300
IV.
Ressourceforbrug
1. Statens udgifter (mio.kr.)
i løbende PL.................................. 476,0 531,0 582,1 628,6 683,2 781,8 906,2 981,1 1.041,9 1.101,2
2. Statens udgifter (mio.kr.)
i PL-niveau 2006 .......................... 557,9 603,2 643,8 672,7 711,2 798,2 906,2 981,1 1.041,9 1.101,2
15.82. Højeste og mellemste førtidspension (tekstanm. 114)
15.82.01. Højeste og mellemste førtidspension
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Højeste og mellemste førtidspension med 100 pct.
refusion
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
20. Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. re-
fusion
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
30. Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. re-
fusion
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
40. Udenlandske pensionister med højeste eller mellemste
førtidspension
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
228,0
2007
239,0
2008
231,4
2009
221,0
218,6
218,6
230,8
230,8
224,1
224,1
214,4
214,4
4,9
4,9
4,3
4,3
3,8
3,8
3,4
3,4
4,1
4,1
3,6
3,6
3,2
3,2
2,9
2,9
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0149.png
§ 15.82.01.10.
149
10. Højeste og mellemste førtidspension med 100 pct. refusion
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 218,6 mio.kr. i 2006,
230,8 mio.kr. i 2007, 224,1 mio.kr. i 2008 og 214,4 mio.kr. i 2009. Baggrunden herfor er
følgende:
Efter aftalen om finansloven for 2006 ophæves forskelsbehandlingen af gifte og samlevende
førtidspensionister. Som følge heraf forhøjes kontoen med 18,1 mio.kr. i 2006, 15,9 mio.kr.
i 2007, 14,0 mio.kr. i 2008 og 12,7 mio.kr. i 2009.
Kontoen søges derudover forhøjet som følge af de seneste oplysninger om kommunernes
faktiske udbetalinger, som har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne i fi-
nansåret. Ændringen udgør 200,5 mio.kr. i 2006, 214,9 mio.kr. i 2007, 210,1 mio.kr. i 2008
og 201,7 mio.kr. i 2009.
20. Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,9 mio.kr. i 2006, 4,3
mio.kr. i 2007, 3,8 mio.kr. i 2008 og 3,4 mio.kr. i 2009. Ændringen af kontoen sker som følge
af aftalen om finansloven for 2006 om ophævelse af forskelsbehandlingen af gifte og sam-
levende førtidspensionister, jf. aftalen om finansloven for 2006.
30. Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,1 mio.kr. i 2006, 3,6
mio.kr. i 2007, 3,2 mio.kr. i 2008 og 2,9 mio.kr. i 2009. Ændringen af kontoen sker som følge
af aftalen om finansloven for 2006 om ophævelse af forskelsbehandlingen af gifte og sam-
levende førtidspensionister, jf. aftalen om finansloven for 2006.
Aktivitetsoversigt:
2000
I.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Udgiftsbehov
1. Antal personer i alderen
18-66 år (1.000) ............................ 3.484 3.489 3.492 3.494 3.495 3.496 3.497 3.500 3.503 3.507
Behovsdækning
1. Antal H/M førtidspension-
ister (1.000)
1
.................................. 165,8 169,0 175,9 180,6 176,1 161,3 148,7 139,4 130,2 120,9
2. Invaliditetsydelsesmodtagere
(1.000)
1
..........................................
6,7
6,9
7,2
7,3
6,9
6,5
5,9
5,3
4,8
4,4
2
3. Antal tilkendelser (1.000) ............
8,6 10,9 15,3
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Produktion
1. Højeste/mellemste førtids-
pensions størrelse, for en person
(kr. pr. måned)
a. Samgifte
Højeste førtidspension ..............
Mellemste førtidspension..........
Invaliditetsydelse.......................
b. Enlige pensionister
Højeste førtidspension ..............
Mellemste førtidspension..........
Invaliditetsydelse.......................
II.
III.
9.725 10.100 10.373 10.705 11.016 11.237 12.708
7.719 8.030 8.247 8.511 8.758 8.934 9.461
1.641 1.694 1.740 1.796 1.848 1.885 2.367
13.007 13.487 13.851 14.294 14.709 15.003 15.303
10.234 10.625 10.912 11.261 11.588 11.820 12.056
2.021 2.086 2.142 2.211 2.275 2.321 2.367
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV.
Ressourceforbrug
3
1. Offentlige udgifter (100 mio.kr.)
i løbende PL
2
................................ 195,7 211,3 229,5 245,3 237,9 224,7 213,0 199,7 186,7 173,6
2. Offentlige udgifter (100 mio.kr.)
i PL-niveau 2006 .......................... 229,1 239,8 253,5 262,6 247,5 229,7 213,0 199,7 186,7 173,6
3. Statslige udgifter (100 mio.kr.)
i PL-niveau 2006 .......................... 187,4 187,6 189,0 188,4 175,5 159,3 145,7 135,9 126,5 117,1
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0150.png
150
VI.
§ 15.82.01.30.
Bemærkninger
1. Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af højeste og mellemste førtidspension samt invaliditetsydelsesmodtagere til
folkepension som 65 årige.
2. Fra 1. januar 2003 vil alle nytilkendelser, hvor sagen er påbegyndt efter 1. januar 2003, ske til førtidspension,
som det fremgår af konto 15.89.
3. Fra og med 2002 konteres udgifterne til udenlandske pensionister med højeste og mellemste førtidspension
særskilt på konto 15.82.01.40.
40. Udenlandske pensionister med højeste eller mellemste førtidspension
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,4 mio.kr. i 2006, 0,3
mio.kr. i 2007, 0,3 mio.kr. i 2008 og 0,3 mio.kr. i 2009. Ændringen af kontoen sker som følge
af aftalen om finansloven for 2006 om ophævelse af forskelsbehandlingen af gifte og sam-
levende førtidspensionister, jf. aftalen om finansloven for 2006.
Aktivitetsoversigt:
2000
I.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Udgiftsbehov
1. Antal personer i alderen
18-66 år (1.000) ............................ 3.484 3.489 3.492 3.494 3.495 3.496 3.497 3.500 3.503 3.507
Behovsdækning
1. Antal udenlandske H/M
førtidspensionster (1.000) .............
Produktion
1. Højeste/mellemste førtids-
pensions størrelse, for en person
(kr. pr. måned)
a. Samgifte
Højeste førtidspension ..............
Mellemste førtidspension..........
Invaliditetsydelse.......................
b. Enlige pensionister
Højeste førtidspension ..............
Mellemste førtidspension..........
Invaliditetsydelse.......................
3
II.
1,4
1,6
1,9
2,1
2,3
2,3
2,2
2,0
1,8
1,6
III.
9.725 10.100 10.373 10.705 11.016 11.237 12.708
7.719 8.030 8.247 8.511 8.758 8.934 9.461
1.641 1.694 1.740 1.796 1.848 1.885 2.367
13.007 13.487 13.851 14.294 14.709 15.003 15.303
10.234 10.625 10.912 11.261 11.588 11.820 12.056
2.021 2.086 2.142 2.211 2.275 2.321 2.367
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV.
Ressourceforbrug
1. Statslige udgifter
(mio.kr. løbende PL)
2
................... 113,0 144,0 168,4 191,8 204,1 205,6 198,1 180,0 162,0 144,0
2. Statslige udgifter
(mio.kr. PL2006)........................... 132,3 163,4 186,0 205,3 212,3 209,7 198,1 180,0 162,0 144,0
Bemærkninger
1. Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af højeste og mellemste førtidspension samt invaliditetsydelsesmodtagere til
folkepension som 65 årige.
2. Fra 1. januar 2003 vil alle nytilkendelser, hvor sagen er påbegyndt efter 1. januar 2003, ske til førtidspension,
som det fremgår af konto 15.89.
3. Fra og med 2002 konteres udgifterne til udenlandske pensionister med højeste og mellemste førtidspension
særskilt på konto 15.82.01.40.
VI.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0151.png
§ 15.83.
151
15.83. Almindelig førtidspension (tekstanm. 114)
15.83.01. Almindelig førtidspension
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Almindelig førtidspension med 100 pct. refusion
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
40. Udenlandske førtidspensionister med almindelig før-
tidspension
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
50. Tillægsydelse til almindelig førtidspension
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
642,1
72,1
72,1
2007
556,4
59,4
59,4
2008
480,2
45,2
45,2
2009
427,3
33,3
33,3
9,3
9,3
560,7
560,7
6,9
6,9
490,1
490,1
4,5
4,5
430,5
430,5
2,1
2,1
391,9
391,9
10. Almindelig førtidspension med 100 pct. refusion
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 72,1 mio.kr. i 2006, 59,4
mio.kr. i 2007, 45,2 mio.kr. i 2008 og 33,3 mio.kr. i 2009. Ændringen af kontoen sker på
baggrund af de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger, som har givet
anledning til at revurdere skønnet over udgifterne i finansåret.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0152.png
152
Aktivitetsoversigt:
2000
I.
§ 15.83.01.10.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Udgiftsbehov
1. Antal personer i alderen
18-66 år (1.000) ............................ 3.484 3.489 3.492 3.494 3.495 3.496 3.497 3.500 3.503 3.507
Behovsdækning
1. Antal personer med alm.
førtidspension (1.000)
1
..................
2
2. Antal tilkendelser (1.000) ............
Produktion
Almindelig/forhøjet alminde-
lig førtidspensions størrelse
(kr. pr. måned)
1
1. Grundbeløb....................................
2. Pensionstillæg ...............................
3. Pensionstillæg reelt enlige............
4. Førtidsbeløb pr. 1. januar ............
II.
98,4
5,1
90,1
3,7
80,5
3,4
71,2
2,1
61,8
0,0
50,1
0,0
41,7
0,0
36,7
0,0
32,5
0,0
28,8
0,0
III.
4.130
1.878
4.095
1.050
4.262
2.002
4.290
1.084
4.377
2.056
4.406
1.113
4.517
2.122
4.547
1.149
4.648
2.184
4.679
1.182
4.741
2.228
4.773
1.206
4.836
2.273
4.868
1.230
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV.
Ressourceforbrug
3
1. Offentlige udgifter (100 mio.kr.)
i løbende PL.................................. 87,8
2. Offentlige udgifter (100 mio.kr.)
i PL-niveau 2006 .......................... 102,8
3. Statslige udgifter (100 mio.kr.)
i PL-niveau 2006 .......................... 76,6
82,9
94,0
68,8
73,5
81,2
58,3
66,8
71,6
49,8
64,2
66,8
45,8
55,1
56,2
37,8
46,8
46,8
30,9
41,3
41,3
27,2
36,8
36,8
24,1
32,6
32,6
21,2
VI.
Bemærkninger
1. Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af almindelig førtidspension til folkepension som 65 årige.
2. Fra 1. januar 2003 vil alle nytilkendelser, hvor sagen er påbegyndt efter 1. januar 2003, ske til førtidspension,
som det fremgår af konto 15.89.
3. Fra og med 2002 konteres udgifterne til udenlandske pensionister med almindelig førtidspension særskilt på
konto 15.83.01.40.
40. Udenlandske førtidspensionister med almindelig førtidspension
Kontoen søges forhøjet med 9,3 mio.kr. i 2006, 6,9 mio.kr. i 2007, 4,5 mio.kr. i 2008 og 2,1
mio.kr. i 2009. Kontoen ændres som følge af aftalen om finansloven for 2006 om en ekstra
tillægsydelse, der løfter de samlede pensionsydelser til niveauet for mellemste førtidspension.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0153.png
§ 15.83.01.40.
Aktivitetsoversigt:
2000
I.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
153
2009
Udgiftsbehov
1. Antal personer i alderen
18-66 år (1.000) ............................ 3.484 3.489 3.492 3.494 3.495 3.496 3.497 3.500 3.503 3.507
Behovsdækning
1 2
1. Antal udenlandske alm.
førtidspensionster (1.000) .............
Produktion
Almindelig/forhøjet alminde-
lig førtidspensions størrelse
(kr. pr. måned)
1. Grundbeløb....................................
2. Pensionstillæg ...............................
3. Pensionstillæg reelt enlige............
4. Førtidsbeløb pr. 1. januar ............
II.
1,5
1,7
1,8
1,9
1,9
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
III.
4.130
1.878
4.095
1.050
4.262
2.002
4.290
1.084
4.377
2.056
4.406
1.113
4.517
2.122
4.547
1.149
4.648
2.184
4.679
1.182
4.741
2.228
4.773
1.206
4.836
2.273
4.868
1.230
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV.
Ressourceforbrug
1. Statslige udgifter
(mio.kr. løbende PL)..................... 91,0 100,7 109,9 120,0 117,8 101,2
2. Statslige udgifter
(mio.kr. PL2006)........................... 106,6 114,3 121,4 128,5 122,5 103,2
98,7
98,7
84,3
84,3
69,9
69,9
55,5
55,5
VI.
Bemærkninger
1. Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af almindelig førtidspension til folkepension som 65 årige.
2. Fra 1. januar 2003 vil alle nytilkendelser, hvor sagen er påbegyndt efter 1. januar 2003, ske til førtidspension,
som det fremgår af konto 15.89.
50. Tillægsydelse til almindelig førtidspension
Kontoen søges forhøjet med 560,7 mio.kr. i 2006, 490,1 mio.kr. i 2007, 430,5 mio.kr. i 2008
og 391,9 mio.kr. i 2009. Kontoen oprettes som følge af aftale om finansloven for 2006 om
en ekstra tillægsydelse, der løfter den samlede pensionsydelser til niveauet for mellemste
førtidspension. Kommunernes udgifter til tillægsydelsen refunderes fuldt ud af staten.
Aktivitetsoversigt:
2000
I.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Udgiftsbehov
1. Antal personer i alderen
18-66 år (1.000) ............................ 3.484 3.489 3.492 3.494 3.495 3.496 3.497 3.500 3.503 3.507
Behovsdækning
1. Antal modtagere af
tillægsydelse (1.000).....................
Produktion
Tillægsydelsens størrelse
(kr. pr. år)
1. Modtagere af almindelig
førtidspension................................
2. Modtagere af forhøjet almindelig
førtidspension................................
Ressourceforbrug
1. Statens udgifter
(mio.kr. løbende PL).....................
2. Statens udgifter
(mio.kr. PL2006)...........................
II.
-
-
-
-
-
-
41,7
36,6
32,5
28,8
III.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 28.224
- 13.464
-
-
-
-
-
-
IV.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 560,7 490,1 430,5 391,9
- 560,7 490,1 430,5 391,9
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0154.png
154
§ 15.85.
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)
15.85.11. Varmetillæg
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Varmetillæg
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
13,5
13,5
13,5
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. Varmetillæg
Kontoen søges forhøjet med 13,5 mio.kr. i 2006 som følge af aftale om finansloven for 2006
om midlertidig regulering af varmetillæg til pensionister. Den samlede offentlige merudgift
ved ændringen er 18,0 mio.kr., hvoraf statens andel udgør 75 pct.
Aktivitetsoversigt:
2000
III.
Ressourceforbrug
1. Offentlige udgifter
mio.kr. (PL-2006) .........................
2. Statens udgifter mio.kr.
(PL-2006) ......................................
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
618
464
636
477
600
450
543
407
504
378
529
397
558
418
535
401
527
395
520
390
15.89. Førtidspension
15.89.01. Førtidspension
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Førtidspension med 35 pct. refusion
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
20. Førtidspension til pensionister i udlandet
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
F
-75,3
-34,7
-34,7
-40,6
-40,6
2007
-109,0
-38,8
-38,8
-70,2
-70,2
2008
-162,1
-62,3
-62,3
-99,8
-99,8
2009
-204,0
-74,6
-74,6
-129,4
-129,4
10. Førtidspension med 35 pct. refusion
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 34,7 mio.kr. i 2006, 38,8
mio.kr. i 2007, 62,3 mio.kr. i 2008 og 74,6 mio.kr. i 2009. Ændringen af kontoen sker på
baggrund af de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger, som har givet
anledning til at revurdere skønnet over udgifterne i finansåret.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0155.png
§ 15.89.01.10.
Aktivitetsoversigt:
2000
I.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
155
2009
Udgiftsbehov
1. Antal personer i alderen
18-66 år (1.000) ............................ 3.484 3.489 3.492 3.494 3.495 3.496 3.497 3.500 3.503 3.507
Behovsdækning
1. Antal førtidspensionister
(1.000) ...........................................
2. Antal tilkendelser (1.000).............
Produktion
1. Førtidspensionens størrelse
(kr./mdr.)
Enlige
............................................
Gifte/samlevende ...........................
Ressourceforbrug (Kalenderåret)
1. Offentlige udgifter
(løbende PL, 100 mio.kr.)...........
2. Offentlige udgifter
(PL-2006, 100 mio.kr.)................
3. Statens udgifter
(PL-2006, 100 mio.kr.)................
II.
-
-
-
-
-
-
4,3
7,6
16,3
13,9
31,1
14,7
44,1
14,7
56,6
14,7
68,5
14,7
79,5
14,7
III.
-
-
-
-
- 13.503 13.895 14.173 14.456
- 11.477 11.810 12.046 12.287
-
-
-
-
-
-
IV.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,2
4,5
1,6
23,7
24,7
8,6
45,1
46,0
16,1
65,2
65,2
22,8
83,6 101,2 117,3
83,6 101,2 117,3
29,3
35,4
41,1
20. Førtidspension til pensionister i udlandet
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 40,6 mio.kr. i 2006, 70,2
mio.kr. i 2007, 99,8 mio.kr. i 2008 og 129,4 mio.kr. i 2009. Ændringen af kontoen sker på
baggrund af de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger, som har givet
anledning til at revurdere skønnet over udgifterne i finansåret.
Aktivitetsoversigt:
2000
I.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Udgiftsbehov
1. Antal personer i alderen
18-66 år (1.000) ............................ 3.484 3.489 3.492 3.494 3.495 3.496 3.497 3.500 3.503 3.507
Behovsdækning
1. Antal udenlandske
førtidspensionster (1.000) .............
Produktion
1. Førtidspensionens størrelse
(kr./mdr.)
Enlige
............................................
Gifte/samlevende ...........................
Ressourceforbrug (Kalenderåret)
1. Offentlige udgifter
(mio.kr. løbende PL).....................
2. Statens udgifter
(mio.kr. PL2006)...........................
II.
-
-
-
0,0
0,1
0,3
0,5
0,8
1,0
1,3
III.
-
-
-
-
- 13.503 13.895 14.173 14.456
- 11.477 11.810 12.046 12.287
-
-
-
-
-
-
IV.
-
-
-
-
-
-
0,7
0,7
10,6
11,0
42,5
43,4
69,3 110,6 151,7 191,4
69,3 110,6 151,7 191,4
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
156
§ 15.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).
I overskriften tilføjes 4 nye konti: 15.13.24, 15.75.36, 15.75.37 og 15.75.38.
Ad tekstanmærkning nr. 117. (ny).
I forbindelse med ændringsforslagene udgår tekstanmærkningen som følge af ændring af lov
om almene boliger, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
den fremtidige anvendelse af den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0157.png
157
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
91,3
91,3
-9,7
-5,5
-4,2
14,0
14,0
5,0
5,0
31,0
31,0
51,0
51,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
16.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
16.13. Statsamterne ....................................................................................
Forebyggelse ..............................................................................................
16.21. Forebyggelse ...................................................................................
Uddannelse og forskning .........................................................................
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed ......................................
Sygehuse m.v. ............................................................................................
16.51. Sygehuse .........................................................................................
Tilskud til kommuner m.v. .....................................................................
16.91. Tilskud til kommuner (tekstanm. 100 og 101) ..............................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Driftsudgifter ..............................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
91,3
59,0
150,3
54,8
50,0
45,5
-
59,0
59,0
-
-
59,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
158
§ 16.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
79. Reserver og budgetregulering .......................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Indsats mod hepatitis C, metadoninjektion og udvidet
tilbud om gratis vaccination mod hepatitis B, jf. aftale
om satspuljen for 2006, udlevering af mindre paknings-
størrelser, jf. aftale om kultur mv.
16.13. Statsamterne
01. Statsamterne
(Driftsbev.)
................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændringen vedrører forsøg med omkostningsbaserede
bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004, og 5 mio. kr. til for-
søg om konfliktmægling i forældremyndigheds- og
samværssager, jf. aftale om satspulje 2006.
Forebyggelse
16.21. Forebyggelse
Af finansministeren
Ny konto
51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de
hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm.
103)
(Reservationsbev.)
................................................... F
Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest
belastede stofmisbrugere, jf. aftale om satspuljen for
2006
Af finansministeren
Ny konto
52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder
for at medvirke til imødegåelse af narkotika-
problemerne på Vesterbro i København
(tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
................................. F
Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at
medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på
Vesterbro i København, jf. aftale om satspuljen for 2006
Af finansministeren
Ny konto
53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte
grupper (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
.................... F
Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper,
jf. aftale om satspuljen for 2006
-18,6
-5,5
9,0
-
305,8
-4,2
-
-
4,6
-
3,4
-
6,0
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 16.
Uddannelse og forskning
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed
Af finansministeren
Ny konto
08. Pulje til forskning i slidgigt (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
............................................................ F
Pulje til forskning i slidgigt, jf. aftale om finansloven for
2006
Sygehuse m.v.
16.51. Sygehuse
42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm.
103)
(Reservationsbev.)
................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Pulje til sundhedscentre, jf. aftale om finansloven for
2006
Af finansministeren
Ny konto
46. Pulje til tilbud om gratis førstehjælpskurser til
beboere på danske småøer (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
............................................................ F
Pulje til tilbud om gratis førstehjælp til beboere på dan-
ske småøer, jf. aftale om finansloven for 2006
Tilskud til kommuner m.v.
16.91. Tilskud til kommuner (tekstanm. 100 og 101)
01. Amtskommunerne (tekstanm. 110, 111, 112 og
113)
(Lovbunden)
............................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Reserve til nedsættelse af den amtskommunale grund-
skyld, jf. aftale om finansloven for 2006
11. Kommunerne (tekstanm. 112, 114, 115, 116,
117, 118 og 119)
(Lovbunden)
........................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Reserve til kompensation til kommuner med svagt be-
skatningsgrundlag som følge af nedsættelse af forældre-
betalingen, jf. aftale om finansloven for 2006
159
5,0
-
50,0
30,0
-
-
1,0
-
16.481,1
41,0
451,3
-
39.390,8
10,0
1.112,9
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
160
§ 16.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 103.
ad 16.11.05., 16.11.06., 16.11.11., 16.21.02., 16.21.30., 16.21.35., 16.21.36., 16.21.37.,
16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48, 16.21.49., 16.21.50., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.02.,
16.33.03., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.51.04., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.44., 16.51.53.,
16.51.55., 16.51.56., 16.51.59., 16.51.60., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.68., 16.51.69.,
16.51.70., 16.51.73., 16.51.74., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.91.14. og 16.91.15.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
103.
ad 16.11.05., 16.11.06., 16.11.11., 16.21.02., 16.21.30., 16.21.35., 16.21.36., 16.21.37.,
16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48, 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53.,
16.31.03., 16.31.04., 16.33.02., 16.33.03., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.51.04.,
16.51.42., 16.51.43., 16.51.44., 16.51.46., 16.51.53., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.59., 16.51.60.,
16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.68., 16.51.69., 16.51.70., 16.51.73., 16.51.74., 16.51.75.,
16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.91.14. og 16.91.15."
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0161.png
§ 16.
161
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
16.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Budgetregulering
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirku-
læreprogram
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
-5,5
-20,0
-20,0
2007
0,5
-20,0
-20,0
2008
0,5
-20,0
-20,0
2009
0,5
-20,0
-20,0
14,5
14,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
10. Budgetregulering
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 20 mio. kr. årligt fra 2006
og fremefter med henblik på gennemførelse af initiativer, der kan medvirke til udlevering af den
billigste lægemiddelpakningskombination, jf. aftale om kultur mv.
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 14,5 mio. kr. i 2006 og 20,5
mio. kr. i 2007 og fremefter begrundet i, at der
- som led i aftale om satspuljen 2006 er afsat en reserve på 6 mio. kr. i 2006 og 12 mio. kr. årligt
fra 2007 og fremefter til øget indsats rettet specielt mod hepatitis C blandt stofmisbrugere på
landsplan. Initiativet forudsætter permanent træk på satspuljen. I 2006 fordeles midlerne efter
beskatningsgrundlag, idet dog Københavns Kommune forlods tilgodeses af de samlede midler
svarende til faktisk udgiftsbehov, f.eks. fastsat på grundlag af andelen af stofmisbrugere ind-
skrevet til behandling. Når det faktiske beløb til Københavns Kommune er opgjort, overføres
beløbet fra konto 16.11.79.40. til nyoprettet konto til formålet. Den bevillingsmæssige overflyt-
ning sker på forslag til tillægsbevillingslov for 2006.
- som led i aftale om satspuljen 2006 er afsat en reserve på 5 mio. kr. årligt fra 2006 og fremefter
til indførelse af metadoninjektion som behandlingsmulighed for personer med et massivt intra-
venøst misbrug og med aktuelle eller truende helbredsmæssige skader trods adækvat sædvanlig
behandling. Initiativet forudsætter permanent træk på satspuljen. I 2006 fordeles midlerne efter
beskatningsgrundlag, idet dog Københavns Kommune forlods tilgodeses af de samlede midler
svarende til faktisk udgiftsbehov, f.eks. fastsat på grundlag af andelen af stofmisbrugere ind-
skrevet til behandling. Når det faktiske beløb til Københavns Kommune er opgjort, overføres
beløbet fra konto 16.11.79.40. til nyoprettet konto til formålet. Den bevillingsmæssige overflyt-
ning sker på forslag til tillægsbevillingslov for 2006.
- som led i aftale om satspuljen 2006 er afsat en reserve på 3,5 mio. kr. årligt fra 2006 og
fremefter til udvidet tilbud om gratis vaccination mod hepatitis B, og oplysning rettet mod risi-
kogrupper. Initiativet forudsætter permanent træk på satspuljen.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0162.png
162
§ 16.13.
16.13. Statsamterne
16.13.01. Statsamterne
(Driftsbev.)
Forsøg med omkostningsbaserede bevillinger
Statsamterne deltager i forsøg med omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004. An-
mærkningerne til Statsamterne er derfor også udarbejdet som et forsøg. Da der er tale om nye
tabeller, der i form og indhold adskiller sig væsentligt fra de udgiftsbaserede tabeller og opgø-
relser på finanslovforslaget, specificeres de omkostningsbaserede tabeller ikke som ændringer til
finanslovforslaget, men som om der var tale om en ny hovedkonto.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ............................
Forbrug af reserveret bevilling ............
Indtægt ..................................................
Udgift ....................................................
Årets resultat .........................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
20. Gennemførelse af fælles EDB-
plan
Udgift ..............................................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
97. Andre tilskudsfinansierede ak-
tiviteter
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
R
2004
-
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
-
-
F
2006
301,6
7,8
0,6
361,2
-51,2
360,8
0,2
BO1
2007
327,9
15,6
0,6
350,0
-5,9
349,6
0,2
BO2
2008
334,1
-
0,6
322,4
12,3
322,0
0,2
BO3
2009
328,7
-
0,6
313,6
15,7
313,2
0,2
-
-
-
-
-
-
-
0,2
0,2
-
0,2
0,2
-
0,2
0,2
-
0,2
0,2
-
-
-
-
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Årets resultat skyldes udgifter til forberedelse og etablering af de regionale statsforvaltninger, som
i henhold til L 542 24/06 2005 om regional statsforvaltning, skal oprettes pr. 1. januar 2007.
10. Almindelig virksomhed
Udgifterne indeholder udgifter vedr. statsamternes hovedformål samt udgifter, der knytter sig
til omstillingen til statsforvaltninger.
90. Indtægtsdækket virksomhed
En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning og kursusvirksomhed,
bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser, salg af publikationer m.v. Der er budgetteret med
et dækningsbidrag i 2006 på 35.000 kr. svarende til 18%. Personaleforbruget i 2006 er budgetteret
til 0,7 årsværk i bevillingslønramme øvrige.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0163.png
§ 16.13.01.97.
163
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Statsamternes tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte
fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover kan det f.eks.
dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed m.v. Andre
relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden. Der er rent skønsmæssigt
budgetteret med en omsætning på 0,2 mio. kr., heraf lønsum 0,1 mio. kr., svarende til 0,25 års-
værk. Der er ikke budgetteret med administrationsbidrag.
2. Reservationsoversigt
Mio. kr.
Beholdning
primo 2005
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
- Heraf lønsum ................................................................................................................
23,6
0,2
Note: Der er reserveret 23,4 mio. kr. i 2005 til finansiering af hensatte forpligtelser m.v. Reservationen forventes ind-
tægtsført i 2006 og 2007 med henholdsvis 7,8 mio. kr. og 15,6 mio. kr.
3. Hovedformål og lovgrundlag
§ 16.13.01. Statsamterne er den virksomhedsbærende hovedkonto for følgende hovedkonti:
§ 16.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser, § 16.13.04. Børneloven m.v., § 16.13.05. Geby-
rordning for statsamterne og § 16.13.06. Værgevederlag.
Statsamterne er selvstændige regionale forvaltningsenheder, der udfører opgaver for Inden-
rigs- og Sundhedsministeriet og andre ministerier. De 15 statsamter henhører budgetmæssigt og
organisatorisk under Indenrigs- og Sundhedsministeriet og udfører en række opgaver for mini-
steriet, primært tilsyn med kommuner og amter og sekretariatsopgaver for de psykiatriske pati-
entklagenævn. Størstedelen af statsamternes opgaver udføres dog for Ministeriet for Familie- og
Forbrugeranliggender, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet.
Inden for Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område behandler statsamterne
et stort antal familieretlige sager. Det drejer sig først og fremmest om sager om separation og
skilsmisse, ægtefællebidrag og bidrag til børn, hvis forældre ikke lever sammen, samt sager om
samvær og aftaler om forældremyndighed. Statsamterne behandler desuden i særlige tilfælde sa-
ger om anerkendelse af faderskab, er anmeldelsesmyndighed vedrørende fælles forældremyndig-
hed og varetager opgaver omkring børnesagkyndig rådgivning, jf. § 28 i lov om forældremyn-
dighed og samvær. Statsamterne skal ligeledes i henhold til navneloven behandle vanskelige
navnesager, jf. L 524 24/06 2005. Statsamterne behandler desuden sager om adoption.
Statsamterne skal, jf. Børneloven, L 460 7/06 2001, i en række sager om fastlæggelse af fa-
derskab indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser samt efterfølgende bedømme den
retsgenetiske erklæring og vejlede om den. Udgifter hertil afholdes som en lovbunden udgift over
§ 16.13.04. Børneloven m.v.
Inden for Socialministeriets og Beskæftigelsesministeriets områder yder statsamterne (uden
for Københavns og Frederiksberg Kommuner) sekretariatsmæssig bistand til de sociale nævn.
Opgaverne reguleres primært i lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, lov om aktiv
beskæftigelsesindsats og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. De sociale
nævn behandler klager over kommunale afgørelser efter den sociale lovgivning, ligesom de ud-
øver rådgivning og vejledning overfor kommuner og amtskommuner. Anbringelsesreformen, der
træder i kraft 1. januar 2006, jf. L 1442 22/12 2004 om ændring af serviceloven, medfører ca.
540 ekstra sager i de sociale nævn. Statsamterne er derfor tilført 1,9 mio. kr. årligt fra 2006 til
behandling af disse sager.
Inden for Integrationsministeriets lovgivningsområder træffer statsamterne afgørelse om
meddelelse af opholdsbevis til EF/EØS-borgere (bkg. 690 17/8 1995) og udsteder opholdstilla-
delse til udenlandske adoptivbørn (bkg. 689 17/8 1995).
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
164
§ 16.13.01.97.
På Justitsministeriets område behandles sager indenfor personretten, bl.a. sager om værgemål
og sager om fri proces. Statens udgifter til værgevederlag afholdes over hovedkonto § 16.13.06.
Værgevederlag.
I forhold til Økonomi- og Erhvervsministeriets lovgivningsområder er statsamterne klagein-
stans for kommunernes administration af byggeloven og sekretariat for byfornyelsesnævnene.
Statsamterne overfører pr. 1. januar 2006 33 personer til Forsvarsministeriet i forbindelse
med, at statsamternes sessionsopgave fra denne dato overtages af Forsvarsministeriet. Overførslen
er en følge af forsvarsforliget.
Med L 542 24/06 2005 lov om regional statsforvaltning oprettes der fem statsforvaltninger
fra 1. januar 2007, og statsamterne nedlægges. Statsforvaltningerne overtager med enkelte mindre
undtagelser statsamternes opgaver. Budgetoverslagstallene for 2007 og følgende år angiver derfor
udgifterne til statsforvaltningernes varetagelse af opgaverne. Der vil af statsamternes bevilling i
2006 kunne afholdes udgifter i forbindelse med forberedelse og etablering af statsforvaltningerne
og nedlæggelse af statsamterne fra 2007. Der vil herudover kunne afholdes udgifter til statsamt-
mænd, som bliver overtallige i 2006, idet direktørerne for de kommende statsforvaltninger for-
ventes at overtage de opgaver, som er tillagt statsamtmændene. Der vil ligeledes i medfør af
overgangsbestemmelsen i § 5 i lov om regional statsforvaltning kunne ske samling af opgaver
og personale i 2006.
Fra 2007 indgår desuden følgende nye opgaver i budgetoverslagstallene for statsforvaltnin-
gerne:
Med L 522 24/06 2005, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,
overføres ca. 1.000 sager fra Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med oprettelsen af de nye
beskæftigelsesankenævn. Der overføres desuden 6 årsværk.
Konsekvenserne af L 525 24/06 2005, lov om ændring af lov om forældremyndighed og
samvær, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love, er ligeledes ind-
budgetteret. Med loven overføres ca. 6.000 sager til statsforvaltningerne. Der oprettes med loven
26 årsværk i statsforvaltningerne. Jf. loven oprettes en lovbunden konto 16.13.03. til børnesag-
kyndige undersøgelser.
Med L 554 24/06 2005 lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (sags-
omkostninger, retshjælp og fri proces), flyttes opgaven med fri proces fra statsamterne til Civil-
og Domstolsstyrelsen den 1. januar 2007. Dette er indbudgetteret med en overførsel af 20 årsværk
til Justitsministeriet.
Konsekvenserne af overførslen af amtskommunernes opgaver vedrørende jordbrugskommis-
sioner og adoptionssamråd til statsforvaltningerne fra 2007 vil blive indbudgetteret på et senere
tidspunkt. Tilsvarende indbudgetteres konsekvenserne af overførslen af statsamternes opgaver
med sager om indgåelse af ægteskab til kommunerne senere.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der endvidere afsat 5,0 mio. kr. årligt
(lønsum) i 2006-2009 til et landsdækkende forsøgsprojekt, hvor tværfaglige møder med samtidig
deltagelse af forældre, jurist og psykolog skal styrke konfliktløsningen i forældremyndigheds- og
samværssager med højt konfliktniveau. Projektet evalueres i 2009.
Der indgås resultatkontrakter mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og samtlige stats-
amter. Kontrakterne rummer mål for de enkelte statsamters opgavevaretagelse f.eks. sagsbe-
handlingstider og servicen overfor borgerne.
Yderligere oplysninger om statsamterne findes på www.statsamt.dk
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0165.png
§ 16.13.01.97.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
165
Statsamterne er omfattet af forsøgsordning med omkostningsbudgette-
ring, og er dermed underlagt en række undtagelser fra budgetvejled-
ningens generelle regler, herunder et særligt regelsæt for disponering,
jf. cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger af 21. december
2004.
Der fastsættes en statsforskrivning på 32,7 mio. kr.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Mål
1. Familieret, personret og retsple- Statsamterne behandler sager om separation og skilsmisse,
je
bidrag til ægtefæller og børn, sager om forældremyndighed,
værgemål, båndlagte midler, adoption, navne og sager om fri
proces. Dette skal ske inden for sagsbehandlingstider, som
fastlægges i resultatkontrakterne.
2. Socialret
De sociale nævn sekretariatsbetjenes af statsamterne. Der
behandles klager over kommunernes afgørelser på det sociale
område og på aktiveringsområdet. Der behandles desuden
klager over børnetilskud, børnefamilieydelsen, afgørelser ef-
ter integrationsloven, retssikkerhed, boligstøtte mv. Dette
skal ske inden for sagsbehandlingstider, som fastlægges i re-
sultatkontrakterne.
Statsamterne behandler klager indgivet til de psykiatriske
patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet med kommuner-
ne, afgørelser om opholdsbeviser til EU/EØS-borgere, op-
holdstilladelser til udenlandske adoptivbørn. Dette skal ske
inden for sagsbehandlingstider, som fastlægges i resultat-
kontrakterne.
3. Øvrige opgaver
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................
1. Familieret, personret, retspleje ............
2. Social- og beskæftigelsesretlige sager
mv. ........................................................
3. Øvrige sagsområder
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
361,2
171,0
107,1
63,6
19,5
BO1
2007
350,0
148,5
117,6
65,0
18,9
BO2
2008
322,4
107,4
123,3
71,8
19,9
BO3
2009
313,6
101,0
120,0
73,4
19,2
Noter:
1) Specifikationen af opgaver og mål angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i statsamterne.
2) Udgifter vedrørende hjælpefunktioner m.v. omfatter udgifter til etablering af statsforvaltningerne.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0166.png
166
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægt i alt ..............................................
1. Indtægtsdækket virksomhed ...............
2. Tilskudsfinansierede aktiviteter ..........
3. Øvrige indtægter .................................
R
2003
§ 16.13.01.97.
R
2004
B
2005
F
2006
0,6
0,2
0,2
0,2
BO1
2007
0,6
0,2
0,2
0,2
BO2
2008
0,6
0,2
0,2
0,2
BO3
2009
0,6
0,2
0,2
0,2
8. Personale
R
2003
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
- heraf lønbevilling ....................................
692
-
-
R
2004
677
251,3
251,2
B
2005
682
266,5
266,3
F
2006
660
259,0
258,8
BO1
2007
675
281,9
281,7
BO2
2008
662
273,5
273,3
BO3
2009
648
258,9
258,7
Bemærkninger:
Der forventes en uforbrugt lønsum ultimo 2005 på i alt 29,3 mio. kr. Heraf forventes dispo-
neret 20,4 mio. kr. i 2006 og 8,9 mio. kr. i 2007.
9. Finansieringsoversigt
Statsamterne er en del af virksomheden Statsamterne med virksomhedsnummer 09999023.
Statsamterne er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Statsamterne aflægger års-
regnskab for hovedkonto § 16.13.01. Statsamterne.
Der fastsættes en låneramme på 53,8 mio. kr. i perioden 2006-2009 til finansiering af mate-
rielle og immaterielle anlægsaktiver m.v. Lånerammen er overgrænsen for statsamternes langfri-
stede gæld, bygge- og IT-kredit og kortfristet gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld
omfatter hele virksomheden, men administreres af den virksomhedsbærende hovedkonto Stats-
amterne.
Gældsposter og lånerammer
Mio. kr.
Egenkapital i alt .........................
-
heraf reguleret egenkapital
......
-
heraf overført overskud
...........
Langfristet gæld primo ..............
+ anskaffelser .............................
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit
- afdrag .......................................
Langfristet gæld ultimo ..............
Bygge- og IT-kredit primo ........
+ igangværende projekter ..........
- overførte projekter til
langfristet gæld ...........................
Bygge- og IT-kredit ultimo .........
Kortfristet gæld ...........................
Samlet gæld ................................
Låneramme .................................
Udnyttelsesgrad ..........................
Forelæg-
Total-
gelse Slutår udgift
R
2003
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R
2004
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B
2005
62,0
32,7
29,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,2
16,1
0
-11,3
27,1
0
0
0
0
21,9
49,0
53,8
90,9
27,1
1,5
0
-10,1
18,4
0
0
0
0
27,8
46,2
53,8
85,9
18,4
2,0
0
-8,6
11,8
0
0
0
0
15,5
27,3
53,8
50,7
11,8
1,5
0
-6,3
7,0
0
0
0
0
0,0
7,0
53,8
13,1
F
2006
BO1
2007
BO2
2008
BO3
2009
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0167.png
§ 16.2.
167
Forebyggelse
16.21. Forebyggelse
16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmis-
brugere (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.12
BV 1.2.5/BV 2.2.5
BV 2.2.10
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest
belastede stofmisbrugere
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
4,6
2007
7,8
2008
7,8
2009
7,8
4,6
4,6
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
10. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 4,6 mio. kr. i 2006 og 7,8
mio. kr. i 2007 og fremefter til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest
belastede stofmisbrugere, således at relevante større kommuner kan søge om støtte til dækning
af halvdelen af udgifterne til indførelse af et sådant tilbud, jf. aftale om satspuljen for 2006
Formålet er at fastholde og udbygge den eksisterende behandlingsindsats med sigte på i endnu
højere grad at hjælpe nuværende stofmisbrugere.
Der kan reserveres op til 3% af bevillingen til administration m.v. (heraf 2/3 til lønsum). Det
reelle træk opgøres ved årets udgang som de faktisk afholdte administrationsomkostninger.
16.21.52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imø-
degåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 103)
(Re-
servationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.12
BV 1.2.5/BV 2.2.5
BV 2.2.10
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0168.png
168
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 16.21.52.
F
3,4
2007
2,2
2008
2,2
2009
2,2
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at
medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på
Vesterbro i København
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
3,4
3,4
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
10. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af nar-
kotikaproblemerne på Vesterbro i København
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 3,4 mio. kr. i 2006 og 2,2
mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til
imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København, jf. aftale om satspuljen for 2006.
Foreninger m.v. kan søge om støtte til dækning af udgifter til lokalt forankrede initiativer, der
tager sigte på at forbedre forholdene for stofmisbrugere og afhjælpe de problemer, som narkoti-
kamiljøet påfører Vesterbro.
Der kan reserveres op til 3% af bevillingen til administration m.v. (heraf 2/3 til lønsum). Det
reelle træk opgøres ved årets udgang som de faktisk afholdte administrationsomkostninger.
16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekstanm.
103)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.12
BV 1.2.5/BV 2.2.5
BV 2.2.10
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
6,0
6,0
6,0
2007
6,0
6,0
6,0
2008
6,0
6,0
6,0
2009
6,0
6,0
6,0
10. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 6 mio. kr. årligt i perioden
2006-2009 til sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper med fokus på førtidspensio-
nister, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse faglærte og ufaglærte arbejdere, jf. aftale om sat-
spuljen for 2006.
Der kan reserveres op til 3% af bevillingen til administration m.v. (heraf 2/3 til lønsum). Det
reelle træk opgøres ved årets udgang som de faktisk afholdte administrationsomkostninger.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0169.png
§ 16.3.
169
Uddannelse og forskning
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed
16.33.08. Pulje til forskning i slidgigt (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.12
BV 1.2.5/2.2.5
BV 2.2.10
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Forskning i slidgigt
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
5,0
5,0
5,0
2007
5,0
5,0
5,0
2008
5,0
5,0
5,0
2009
-
-
-
10. Forskning i slidgigt
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 5 mio.kr. årligt i perioden
2006-2008 med henblik på at øge forskningsindsatsen vedr. slidgigt, jf. aftale om finansloven for
2006. Midlerne skal udmøntes til forskning, der kan medvirke til at forebygge og behandle slid-
gigt, herunder forskning i effekten og udbredelsen af biologiske lægemidler.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0170.png
170
§ 16.5.
Sygehuse m.v.
16.51. Sygehuse
16.51.42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Tilskud til forsøg med sundhedscentre
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
30,0
30,0
30,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. Tilskud til forsøg med sundhedscentre
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 30 mio. kr. i 2006 til forsøg
med sundhedscentre. Formålet er at sikre fremdriften i etableringen i kommunernes nye centrale
rolle på sundhedsområdet i overgangsåret 2006.
16.51.46. Pulje til tilbud om gratis førstehjælpskurser til beboere på danske småøer
(tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.12
BV 1.2.5/BV 2.2.5
BV 2.2.10
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Tilbud om gratis førstehjælpskurser
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
1,0
1,0
1,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. Tilbud om gratis førstehjælpskurser
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 1 mio. kr. i 2006 til finansi-
ering af tilbud om gratis førstehjælpskurser til beboere på danske småøer, jf. aftale om finansloven
for 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0171.png
§ 16.9.
171
Tilskud til kommuner m.v.
16.91. Tilskud til kommuner (tekstanm. 100 og 101)
16.91.01. Amtskommunerne (tekstanm. 110, 111, 112 og 113)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
63. Reserve
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
41,0
41,0
41,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
63. Reserve
Reserven forhøjes med 41 mio.kr. til i alt 68 mio. kr. i 2006 som kompensation for nedsæt-
telse af de amtskommunale jordskatter, jf. aftale om finansloven for 2006.
16.91.11. Kommunerne (tekstanm. 112, 114, 115, 116, 117, 118 og 119)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
90. Reserve
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
10,0
10,0
10,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
90. Reserve
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 10 mio. kr. i 2006. Der ydes
efter ansøgning tilskud til kommuner med svagt beskatningsgrundlag og med tab større end 0,02
pct. af skattegrundlagt, som følge af nedsættelse af forældrebetalingsandel for børnepasning, jf.
aftale om finansloven for 2006. Midlerne finansieres via § 27.19.79.20. Det kommunale lov og
cirkulæreprogram.
Formålet er at imødegå de begrænsede byrdemæssige konsekvenser af forskydninger mellem
kommuner i forbindelse med nedsættelse af den maksimale forældrebetalingsandel for dagtilbud
for børn under 3 år.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
172
§ 16.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning, idet den også
omfatter de i forbindelse med ændringsforslagene oprettede konti 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53.,
16.33.08. og 16.51.46.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0173.png
173
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
142,8
298,2
246,5
-
246,5
20,8
20,8
-542,5
19,4
0,5
-2,2
-880,2
312,1
7,9
573,4
-0,2
-
454,5
83,5
35,6
155,4
-
-
-
-
-
155,4
169,4
-
-
5,0
-
-19,0
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
17.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
17.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................
Arbejdsmiljø .............................................................................................
17.21. Arbejdsmiljø ....................................................................................
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................
17.31. Fællesudgifter ..................................................................................
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .................................................................
17.34. Overgangsydelse .............................................................................
17.35. Kontanthjælp m.v. ...........................................................................
17.38. Dagpenge ved sygdom ...................................................................
17.39. Tilbagetrækning ..............................................................................
Arbejdsmarkedsservice ............................................................................
17.41. Fællesudgifter ..................................................................................
17.45. Arbejdsformidling og virksomhedsservice .....................................
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................
17.48. Aktiv socialpolitik m.v. ..................................................................
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger .........................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Driftsudgifter ..............................................................................................
Driftsindtægter ............................................................................................
Anlægsudgifter ...........................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
Skatter og overførselsindtægter .................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
298,2
6,1
304,3
9,3
-
0,1
81,1
-
213,8
155,4
6,1
161,5
-
0,1
-
-
155,6
5,8
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
174
§ 17.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
17.11. Centralstyrelsen
11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscen-
ter
(Driftsbev.)
.................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Etablering af hjemmel til indtægtsdækket virksomhed i
forbindelse med varetagelse af opgaver for andre mini-
steriers institutioner
17.19. Øvrige fællesudgifter
79. Reserver og budgetregulering .......................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Integrationsplan. Beskæftigelseskrav ved sygdom, jf.
aftale om satspuljen. Ændring af lov om arbejdsskade
(fleksjob) og af lov om dagpenge ved sygdom (regres),
jf. aftale om finansloven for 2006
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
02. Arbejdsmiljøinstituttet
(Statsvirksomhed)
........................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
"Forbedring af social- og sundhedshjælperes og assi-
stenters arbejdsmiljø", jf. aftale om satspuljen for 2006
05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Præcisering af puljernes formål så projekterne kan eva-
lueres i 2006 samt "Forebyggelse af vold i arbejdsmil-
jøet", jf. aftale om satspuljen for 2006
08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Videreførelse af Arbejdsmiljøforskningsfonden, herun-
der "Gennemførelse af udredninger om erhvervssyg-
domme", jf. aftale om satspuljen for 2006
31. Arbejdsmiljø i Grønland (tekstanm. 101) ....................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ekstra udgifter i 2006 og 2007 til oplysning og uddan-
nelse om arbejdsmiljø i Grønland som følge af opfølg-
ning på lov nr. 321 af 21. april 2005
33,8
-
-
-
31,8
246,5
-
-
66,9
5,0
-
-
7,7
4,9
-
-
34,4
10,1
-
-
0,8
0,8
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 17.
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter
02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og
overgangsydelse
(Reservationsbev.)
................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Videreførelse af "Befordringsrabat for modtagere af ef-
terløn, overgangsydelse og fleksydelse", jf. aftale om
satspuljen for 2006
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og
revalideringsydelse m.v.
(Lovbunden)
............................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn som følge af forventet fald i antal helårs-
personer samtidig med at bidragssatsen er forhøjet
29. ATP-bidrag for modtagere af syge- og bar-
selsdagpenge
(Lovbunden)
............................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn som følge af at bidragssatsen er forhøjet.
Endvidere indgår en éngangsefterregulering for virk-
somhedernes medfinansiering af ordningen
30. ATP-bidrag for modtagere af delpension
(Lovbunden)
...................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn som følge af forventet fald i antal helårs-
personer samtidig med at bidragssatsen er forhøjet
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
01. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpen-
geudgifter
(Lovbunden)
.................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Videreførelse af "Adgangen for medarbejdende ægte-
fællers udtræden af selvstændig virksomhed ved uddan-
nelse", jf. aftale om satspuljen for 2006
17.34. Overgangsydelse
01. Overgangsydelse
(Lovbunden)
......................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn som følge af forventet fald i enhedsom-
kostningen
17.35. Kontanthjælp m.v.
01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
.................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udmøntning af integrationshandlingsplan med pligt for
unge til ordinær uddannelse, bortfald af ægtefælletillæg
samt refusionsomlægning. Ændret skøn som følge af
forventet stigning i helårspersoner
02. Tilbagebetalinger .............................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
175
-
1,9
-
-
190,0
-3,0
-
-
274,1
20,6
247,8
169,4
0,5
-0,1
-
-
19.800,0
0,5
-
-
124,8
-2,2
-
-
5.232,0
-847,0
-
-
-
-
152,0
5,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
176
§ 17.
Ændret skøn som følge af forventet stigning i tilbage-
betalingerne
03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
............... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn som følge af forventet fald i antal helårs-
personer og forventet stigning i enhedsomkostningen
794,6
-33,2
-
-
17.38. Dagpenge ved sygdom
01. Dagpenge ved sygdom
(Lovbunden)
............................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
"Beskæftigelseskrav for personer i fleksjob" jf. aftale om
satspuljen. Regresbestemmelse ved arbejdsskader og
harmonisering af satsregulering, jf. aftale om finanslo-
ven for 2006. Ændret skøn
17.39. Tilbagetrækning
11. Delpension, L 226 1991
(Lovbunden)
............................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Harmonisering af satsregulering, jf. aftale om finanslo-
ven for 2006. Ændret skøn som følge af forventet fald
i antal helårspersoner
21. Fleksydelse
(Lovbunden)
................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Harmonisering af satsregulering, jf. aftale om finanslo-
ven for 2006. Ændret skøn som følge af forventet stig-
ning i antal helårspersoner og forventet fald i antal bi-
dragsydere
Arbejdsmarkedsservice
17.41. Fællesudgifter
01. Arbejdsmarkedsstyrelsen
(Driftsbev.)
.............................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændringen vedrører forsøg med omkostningsbaseret
bevilling, jf. Akt 163 24/6 2004
17.45. Arbejdsformidling og virksomhedsservice
01. Den statslige arbejdsformidling (tekstanm. 56,
106 og 111)
(Driftsbev.)
.................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
"Videreførelse af ordningen med de særlige formid-
lingskonsulenter i AF" i 2007 og 2008, jf. aftale om
satspuljen for 2006
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede le-
dige (tekstanm. 19 og 115)
(Reservationsbev.)
.............. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Videreførsel af kampagne mod akademikerledighed og
af ordningen med opkvalificering af ledige i første le-
dighedsperiode, jf. aftale om finansloven for 2006
5.755,0
312,1
-
-
60,5
-21,1
-
-
215,0
29,0
154,0
-19,0
95,0
-0,2
-
-
812,9
-
-
-
1.935,0
-1,0
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 17.
21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ik-
ke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
...................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udmøntning af integrationshandlingsplan med pligt for
unge til ordinær uddannelse samt ret og pligt til genta-
gen aktivering. Ændret skøn med forventet fald i antal
helårspersoner
Af finansministeren
Ny konto
29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle
(Lov-
bunden)
............................................................................. F
Udmøntning af integrationshandlingsplan med ny chan-
ce for alle
41. Refusion af kontanthjælp under vejledning,
opkvalificering og virksomhedspraktik (tekst-
anm. 126)
(Lovbunden)
.................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udmøntning af integrationshandlingsplan med pligt for
unge til ordinær uddannelse, bortfald af ægtefælletillæg
samt refusionsomlægning. Ændret skøn med forventet
fald i enhedsomkostningen
61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede le-
dige
(Lovbunden)
............................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
"Beskæftigelseskrav ved sygdom for personer i fleks-
job", jf. aftale om satspuljen for 2006. Udmøntning af
integrationsplan med refusionsomlægning. Ændret skøn
med stigning i antal helårspersoner
71. Jobrotation (tekstanm. 115)
(Reservations-
bev.)
.................................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Videreførsel af jobrotationsordningen, jf. aftale om fi-
nansloven for 2006
17.48. Aktiv socialpolitik m.v.
11. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
...................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udmøntning af integrationshandlingsplanen med refu-
sionsomlægning. Ændret skøn som følge af forventet
fald i antal helårspersoner
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger
06. The Copenhagen Centre - New Partnerships
for Social Responsibility (tekstanm. 115)
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
177
1.113,0
-17,0
-
-
67,0
-
1.727,0
151,8
-
-
3.757,5
253,7
-
-
-
-
-
-
2.019,0
83,5
-
-
5,9
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
178
§ 17.
Bevillingstypen foreslås ændret fra driftsbevilling til re-
servationsbevilling. Ændringen vedrører forsøg med
omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004
08. Tilskud til formidlingsenheder (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Præcisering af bevillingens formål
09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekst-
anm. 115)
(Driftsbev.)
...................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Bevillingstypen foreslås ændret fra driftsbevilling til re-
servationsbevilling. Ændringen vedrører forsøg med
omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004
13. Støtte til handicappede (tekstanm. 115)
(Re-
servationsbev.)
.................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Videreførelse af pulje til støtte til handicappede samt
forlængelse af "forsøg med personlig assistance til per-
soner med et psykisk handicap", jf. aftale om satspuljen
for 2006
15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekst-
anm. 115)
(Reservationsbev.)
.......................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
"Flexicurity for personer med funktionsnedsættelse"
samt "Beskæftigelsesindsats for sindslidende", jf aftale
om satspuljen for 2006
21. Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
"Reduceret stressrelateret sygefravær", jf. aftale om sat-
spuljen for 2006
23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.)
................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Videreførelse af "Det Nationale og de regionale netværk
af virksomheder" samt "Initiativer for kriminalitetstru-
ede unge", jf. aftale om satspuljen for 2006
25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Videreførelse af "Pulje til svage grupper i kanten af ar-
bejdsmarkedet", jf. aftale om satspuljen for 2006
35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.)
................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
28,0
-
-
-
11,3
-
-
-
11,7
6,3
-
-
14,5
3,3
-
-
-
6,0
-
-
26,7
8,0
-
-
-
12,0
-
-
11,7
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0179.png
§ 17.
Videreførelse af "Selvaktiveringsgrupper for seniorer" i
2007 og 2008, jf. aftale om satspuljen for 2006
179
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
17.11. Centralstyrelsen
17.11.11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter
(Driftsbev.)
På ændringsforslag til finansloven for 2006 foreslås etableret hjemmel til indtægtsdækket
virksomhed.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
Indtægt ...............................................................................
21. Salg af varer og tjenesteydelser ...................................
F
-
0,1
0,1
-
0,1
0,1
0,1
0,1
2007
-
0,1
0,1
-
0,1
0,1
0,1
0,1
2008
-
0,1
0,1
-
0,1
0,1
0,1
0,1
2009
-
0,1
0,1
-
0,1
0,1
0,1
0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af tjenesteydelser bl.a. i forbindelse med
BAC's varetagelse af opgaver for andre ministeriers institutioner.
Indtægtsdækket virksomhed 2006
Total
Indtægter
Direkte omkostninger kr.
Dækningsbidrag kr.
Dækningsbidrag pct.
100.000
90.000
10.000
10
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0180.png
180
§ 17.19.
17.19. Øvrige fællesudgifter
17.19.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
60. Budgetregulering vedrørende finansiering af integra-
tionsaftalen
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
246,5
215,2
-
215,2
-68,7
-
-68,7
2007
316,8
409,8
-
409,8
-93,0
-
-93,0
2008
444,7
414,2
-
414,2
30,5
-
30,5
2009
560,9
450,3
-
450,3
110,6
-
110,6
100,0
100,0
-
-
-
-
-
-
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
På underkontoen er indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af lov-
forslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv social-
politik (udmøntning af integrationshandlingsplanen).
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 reduceret
med 40,4 mio. kr. i 2006, 119,6 mio. kr. i 2007, 97,6 mio. kr. i 2008 samt 48,6 mio. kr. i 2009.
Endvidere er der på underkontoen indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konse-
kvenser af en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter staten refunderer kommunernes ud-
gifter til aktive tilbud med 65 procent og passive tilbud med 35 procent, jf. lovforslag om ændring
af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 forhøjet
med 293,0 mio. kr. i 2006, 570,3 mio. kr. i 2007, 555,6 mio. kr. i 2008 samt 544,9 mio. kr. i 2009.
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der permanent afsat 7,0 mio. kr. i 2006 og frem til at
kunne undtage personer i fleksjob fra beskæftigelseskravet i lov om dagpenge ved sygdom eller
fødsel, så disse personer altid er sikret dagpenge ved sygdom. Heri indgår forventede merudgifter
på 29 mio. kr. årligt på konto 17.38.01.10 Sygedagpenge med 100 procents refusion, forventede
mindreudgifter på 12,4 mio. kr. årligt på konto 17.46.61.30. Fleksjob 65 procent refusion, min-
dreudgifter på 9,2 mio. kr. årligt på konto 17.19.79.30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
samt mindreudgifter vedrørende statslige arbejdsgivere på 0,4 mio. kr.
På underkontoen er indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af lov-
forslag om ændring af arbejdsskadesikringsloven (udmøntning af forslag om harmonisering af
reglerne for fastsættelse af erstatning ved tab af erhvervsevne til personer i fleksjob og til personer
i ordinær beskæftigelse).
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 reduceret
med 43,9 mio. kr. i 2006, 47,4 mio. kr. i 2007, 50,0 mio. kr. i 2008 samt 52,2 mio. kr. i 2009.
Som følge af aftale om finansloven for 2006 fremsætter regeringen forslag om ændring af lov
om dagpenge ved sygdom eller fødsel (sygedagpengesager, hvor fraværet skyldes en arbejdsska-
de, og hvor arbejdsgiveren er ansvarlig skadevolder undtages fra regresbestemmelsen samt har-
monisering af principperne for satsregulering af sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge), jf.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 17.19.79.30.
181
konto 17.38.01. Dagpenge ved sygdom. På denne underkonto er indarbejdet de forventede kom-
munaløkonomiske konsekvenser af lovforslaget.
På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 forhøjet
med 15,7 mio. kr. i 2006, 15,7 mio. kr. i 2007, 15,4 mio. kr. i 2008 samt 15,4 mio. kr. i 2009.
50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram
Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af
lov om aktiv socialpolitik (udmøntning af integrationshandlingsplanen) er den på forslag til fi-
nanslov for 2006 opførte reserve udmøntet. I den forbindelse er de forventede statslige udgifter
under § 17 Beskæftigelsesministeriet indarbejdet på kontiene 17.35.01. Kontanthjælp, 17.46.21.
Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige, m.v., 17.46.41. Refusion af
kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik samt 17.46.61. Refusion
af løntilskud til ikke-forsikrede ledige. Desuden er de forventede kommunaløkonomiske konse-
kvenser indarbejdet på konto 17.19.79.30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram. Endelig er der
overført midler til Socialministeriet, Undervisningsministeriet samt Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling fordelt med 67,0 mio. kr. i 2006, 109,0 mio. kr. i 2007, 104,0 mio. kr.
i 2008 samt 100,0 mio. kr. i 2009.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 reduceret
med 154,0 i 2006, 189,0 mio. kr. i 2007, 72,5 mio. kr. i 2008 samt forhøjet med 2,0 mio. kr. i
2009.
Som følge af aftale om finansloven for 2006 fremsætter regeringen lovforslag om ændring
af arbejdsskadesikringsloven (udmøntning af forslag om harmonisering af reglerne for fastsættelse
af erstatning ved tab af erhvervsevne til personer i fleksjob og til personer i ordinær beskæfti-
gelse). I den forbindelse er de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser indarbejdet på
17.19.79.30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 forhøjet
med 43,9 mio. kr. i 2006, 47,4 mio. kr. i 2007, 50,0 mio. kr. i 2008 samt 52,2 mio. kr. i 2009.
Hertil kommer forventede mindreudgifter vedrørende statslige arbejdsgivere på 3,8 mio. kr. i
2006, 6,6 mio. kr. i 2007, 9,8 mio. kr. i 2008 samt 11,7 mio. kr. i 2009, der udmøntes på lov om
tillægsbevilling for 2006.
Endvidere bliver forslag om fastsættelse af årsløn eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag til brug for
beregning af erstatning for tab af erhvervsevne ikke fremsat, jf. forhandlingerne om finansloven
for 2006.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 forhøjet
med 45,8 mio. kr. i 2006, 52,2 mio. kr. i 2007, 56,7 mio. kr. i 2008 samt 60,1 mio. kr. i 2009.
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der permanent afsat 7,0 mio. kr. i 2006 og frem til at
kunne undtage personer i fleksjob fra beskæftigelseskraveti lov om dagpenge ved sygdom. Heri
indgår forventede merudgifter på 29 mio. kr. årligt på konto 17.38.01.10. Sygedagpenge med 100
procents refusion, forventede mindreudgifter på 12,4 mio. kr. årligt på konto 17.46.61.30. Fleks-
job 65 procentrefusion, mindreudgifter på 9,2 mio. kr. årligt på konto 17.19.79.30. Kommunalt
lov- og cirkulæreprogram samt forventede årlige mindreudgifter vedrørende statslige arbejdsgi-
vere på 0,4 mio. kr. De forventede mindreudgifter vedrørende statslige arbejdsgivere optages på
denne underkonto og udmøntes på lov om tillægsbevilling for 2006.
Som følge af aftale om finansloven for 2006 fremsætter regeringen forslag om ændring af lov
om dagpenge ved sygdom eller fødsel (sygedagpengesager, hvor fraværet skyldes en arbejdsska-
de, og hvor arbejdsgiveren er ansvarlig skadevolder undtages fra regresbestemmelsen samt har-
monisering af principperne for satsregulering af sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge), jf.
konto 17.38.01. Dagpenge ved sygdom. På denne underkonto optages forventede mindreudgifter
vedrørende statslige arbejdsgivere på 4,0 mio. kr. i 2006, 4,0 mio. kr. i 2007, 3,3 mio. kr. i 2008
og 3,3 mio. kr. i 2009. Mindreudgiften udmøntes på lov om tillægsbevilling for 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0182.png
182
§ 17.19.79.60.
60. Budgetregulering vedrørende finansiering af integrationsaftalen
Som led i udmøntningen af integrationshandlingsplanen er den på forslag til lov om finans-
loven for 2006 indarbejdede negative budgetregulering på 100 mio. kr. i 2006 nulstillet, hvilket
skal ses i sammenhæng med de på ændringsforslag til finansloven for 2006 indarbejdede min-
dreudgifter i forhold til den på forslag til lov om finansloven afsatte reserve under 17.19.79.50.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 forhøjet med
100 mio. kr. i 2006.
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
17.21.02. Arbejdsmiljøinstituttet
(Statsvirksomhed)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til en forbedring
af social- og sundhedshjælpers og -assistenters arbejdsmiljø.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejds-
miljø
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
5,0
5,0
2007
5,0
5,0
2008
5,0
5,0
2009
-
-
5,0
5,0
4,0
1,0
5,0
5,0
4,0
1,0
5,0
5,0
4,0
1,0
-
-
-
-
50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i årene 2006 til 2008 til
at udvikle og formidle kendskab til metoder og redskaber, der kan bidrage til at reducere social-
og sundhedshjælpers og -assistenters sygefravær og førtidige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115)
(Reserva-
tionsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til forebyggelse
af vold på arbejdspladsen.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0183.png
§ 17.21.05.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
4,9
4,9
4,9
2007
4,7
4,7
4,7
2008
4,7
4,7
4,7
183
2009
5,7
5,7
5,7
60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet
Som led i satspuljeaftalen for 2006 præciseres formålsbeskrivelsen for de ved satspuljeaftalen
for 2002 samt ved Akt 157 14/4 1999 afsatte projektmidler med henblik på, at der af midlerne
kan afholdes udgifter til en evaluering i 2006.
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 4,9 mio. kr. i 2006, 4,7 mio. kr. i årene 2007
og 2008 samt 5,7 mio. kr. i 2009 til at gennemføre aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens
skadesvirkninger på kommunale og kommende regionale arbejdspladser i Danmark.
Aktiviteterne kan f.eks. være vidensdeling, formidling, erfaringsudveksling, udvikling, råd-
givning og støtte samt uddannelse.
17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat yderligere midler til
Arbejdsmiljøforskningsfonden, herunder midler til at gennemføre udredninger om erhvervssyg-
domme.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Arbejdsmiljøforskningsfond
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
10,1
10,1
10,1
2007
31,8
31,8
31,8
2008
31,8
31,8
31,8
2009
46,8
46,8
46,8
10. Arbejdsmiljøforskningsfond
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 10,1 mio. kr. i 2006, 31,8 mio. kr. i 2007 og
2008 samt 46,8 mio. kr. i 2009, herunder midler til at gennemføre udredninger om erhvervssyg-
domme til brug for en løbende opdatering af erhvervssygdomsfortegnelsen.
17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland (tekstanm. 101)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
20. Grønlands Arbejdsmiljøråd
Udgift ..................................................................................
51. Tilskud til udland m.v. .................................................
F
0,8
0,8
0,8
2007
0,5
0,5
0,5
2008
-
-
-
2009
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0184.png
184
§ 17.21.31.20.
20. Grønlands Arbejdsmiljøråd
Tilskuddet ydes i forbindelse med Arbejdsmiljørådets aktiviteter, herunder møde- og infor-
mationsvirksomhed.
Som følge af lov nr. 321 af 21. april 2005 om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland
afsættes ekstra midler i 2006 og 2007 til oplysning og uddannelse vedrørende arbejdsmiljø i
Grønland.
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter
17.31.02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og overgangsydelse
(Reserva-
tionsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at videreføre
befordringsrabatordningen i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efter-
løn og overgangsydelse
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
1,9
2007
-
2008
-
2009
-
1,9
1,9
-
-
-
-
-
-
10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og overgangsydelse
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2006 til at videreføre ordningen
med befordringsrabat for modtagere af efterløn, overgangsydelse og fleksydelse.
17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse
m.v.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse
m.v.
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
-3,0
2007
-2,0
2008
-
2009
1,0
-3,0
-3,0
-2,0
-2,0
-
-
1,0
1,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0185.png
§ 17.31.28.10.
185
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v.
Det årlige ATP-bidrag er forhøjet i 2006 og udgør 2.926,80 kr.
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes antallet af helårsmodtagere at falde i 2006.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med
3,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007, uændret i 2008 og forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2009.
De samlede statslige udgifter forventes at blive 187,0 mio. kr. i 2006.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
III.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Aktivitet
Antal personer, på årsbasis
(i 1.000) .............................................
88
97
87
94
100
99
96
96
97
98
Ressourceforbrug (mio. kr. 06 p/l)
Udgifter i alt......................................
157
174
156
189
180
177
187
188
190
191
Gennemsnitsudgifter
Offentlige udgifter pr.
person på helårsbasis (kr.) ................ 1.789 1.789 1.789 1.789 1.789 1.789 1.951 1.951 1.951 1.951
IV.
V.
Kilde:
Beregnet på baggrund af regnskabstal.
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af syge- og barselsdagpenge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Statens refusion af ATP af syge- og barselsdagpenge
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
20. Bidrag fra arbejdsgivere
Indtægt ...............................................................................
63. Løbende overførselsindtægter ......................................
F
20,6
169,4
20,6
20,6
169,4
169,4
2007
21,8
1,1
21,8
21,8
1,1
1,1
2008
20,7
0,1
20,7
20,7
0,1
0,1
2009
21,7
0,6
21,7
21,7
0,6
0,6
10. Statens refusion af ATP af syge- og barselsdagpenge
I 2006 og BO-årene forventes ATP-bidraget pr. time at udgøre 3,48 kr., hvoraf lønmodtageren
skal betale 1,16 kr.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 forhøjet med 20,6
mio. kr. i 2006, 21,8 mio. kr. i 2007, 20,7 mio. kr. i 2008 og 21,7 mio. kr. i 2009.
De samlede statslige udgifter forventes at blive 294,7 mio. kr. i 2006.
20. Bidrag fra arbejdsgivere
I 2006 forventes en indtægt på 417,2 mio. kr. Heri indgår en engangsregulering for perioden
1994-2004 på 151,1 mio. kr.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
III.
Ressourceforbrug
(mio. kr. 06 p/l)
Statens udgifter til refusion ..............
Statens indtægter til refusion ............
193
241
2001
189
183
2002
205
151
2003
280
174
2004
275
245
2005
285
258
2006
295
417
2007
295
248
2008
295
248
2009
295
248
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0186.png
186
§ 17.31.30.
17.31.30. ATP-bidrag for modtagere af delpension
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. ATP af delpension
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
-0,1
-0,1
-0,1
2007
-
-
-
2008
0,1
0,1
0,1
2009
0,1
0,1
0,1
10. ATP af delpension
Bidraget udgør 1,52 kr. for hver time, der udbetales delpension.
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes antallet af modtagere at falde i 2006. På den bag-
grund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med 0,1 mio. kr. i
2006, uændret i 2007, forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2008 og 0,1 mio. kr. i 2009.
Den statslige udgift til ATP af delpension skønnes til 0,4 mio. kr. i 2006.
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter
(Lovbunden)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at videreføre
adgangen for medarbejdende ægtefællers udtræden af selvstændig virksomhed ved uddannelse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgif-
ter
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
F
0,5
2007
0,5
2008
0,5
2009
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2006 og frem til permanent at
videreføre adgangen for medarbejdende ægtefællers udtræden af selvstændig virksomhed ved
gennemførelse af 18 måneders erhvervsuddannelse, som berettiger til dimittendoptagelse i en a-
kasse. Det er en forudsætning, at uddannelsen retter sig mod arbejdsopgaver, der ikke løses i
virksomheden samt at medlemmer på tro og love erklærer at være udtrådt af virksomheden.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0187.png
§ 17.34.
187
17.34. Overgangsydelse
17.34.01. Overgangsydelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Overgangsydelse
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
F
-2,2
-2,2
-2,2
2007
-13,9
-13,9
-13,9
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. Overgangsydelse
Som følge af nyt skøn for 2005 forventes den gennemsnitlige enhedsomkostning at falde. På
den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med 2,2 mio.
kr. i 2006 og 13,9 mio. kr. i 2007.
De samlede statslige udgifter forventes at blive 122,6 mio. kr. i 2006.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
I.
Udgiftsbehov.
Antal modtagere
gns.i året (1.000) ...............................
Ressourceforbrug (mia. kr. 06 p/l)
Tilskud til overgangsydelse ..............
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
25,2
3,4
20,5
2,9
16,0
2,1
11,5
1,6
7,3
1,0
3,5
0,5
0,9
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
II.
Kilde:
Antal modtagere i Arbejdsdirektoratet, Afregnede medlemsbidrag.
17.35. Kontanthjælp m.v.
17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Kontanthjælp
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
30. Særlig støtte
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
-847,0
-852,0
-852,0
5,0
5,0
2007
-1.578,0
-1.583,0
-1.583,0
5,0
5,0
2008
-1.511,0
-1.516,0
-1.516,0
5,0
5,0
2009
-1.488,6
-1.493,6
-1.493,6
5,0
5,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0188.png
188
§ 17.35.01.10.
10. Kontanthjælp
Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af
lov om aktiv socialpolitik (udmøntning af integrationshandlingsplanen) justeres reglerne for
ydelse af kontanthjælp til hjemmegående ægtefæller.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 reduceret
med 25,2 mio. kr. i 2006, 78,4 mio. kr. i 2007, 78,4 mio. kr. i 2008 og 94,0 mio. kr. i 2009
Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af
lov om aktiv socialpolitik gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter
staten refunderer kommunernes udgifter til aktive tilbud med 65 procent og passive tilbud med
35 procent.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 reduceret
med 758,8 mio. kr. i 2006, 1.491,6 mio. kr. i 2007, 1.477,6 mio. kr. i 2008 samt 1.465,6 mio.
kr. i 2009.
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes antallet af modtagere at stige med 800 helårsper-
soner til 93.400 helårspersoner i 2006 samtidigt med at gennemsnitsprisen forventes at falde. På
den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med 68,0 mio.
kr. i 2006, 13,0 mio. kr. i 2007 samt forhøjet med 40,0 mio. kr. i 2008 og 66,0 mio. kr. i 2009.
De samlede statslige overførsler forventes at blive 4.302,0 mio. kr. i 2006.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
III.
IV.
V.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Aktivitet
Antal personer på helårsbasis
(i 1.000) ............................................. 99,0 96,0 90,0 84,0 94,6 92,7 93,4 93,1 92,5 92,3
Ressourcer (mio. kr. 06 p/l)
Statens udgift..................................... 5.275 4.995 4.679 4.875 5.379 5.097 4.302 3.482 3.447 3.420
Gennemsnitsudgifter (1.000 kr. 06 p/l)
Offentlige udgifter pr. person,
på årsbasis .........................................
110
111
112
115
114
110
109
109
108
108
Bemærkninger:
Kontoen er pr. 1. januar 2002 eksklusiv forrevalidering og fra 2004 inkl. personer under 30 år i visitations- og mellem-
perioder.
Kilde:
Danmarks Statistik, hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.
30. Særlig støtte
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes den gennemsnitlige enhedsomkostning at stige i
2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 forhøjet med
5,0 mio. kr. i 2006 og i BO-årene.
Med 50 procents statsrefusion forventes en statslig udgift på 80,0 mio. kr. i 2006.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
III.
IV.
V.
Aktivitet
Antal personer på årsbasis
(i 1.000) .............................................
Ressourcer (mio. kr. 06 p/l)
Statens udgift.....................................
Gennemsnitsudgifter (1.000 kr. 06 p/l)
Offentlige udgifter pr. person,
på årsbasis .........................................
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
14
79
11
13
73
11
13
78
11
12
82
12
12
75
12
12
76
13
12
80
13
12
80
13
12
80
13
12
80
13
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0189.png
§ 17.35.02.
189
17.35.02. Tilbagebetalinger
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Diverse indtægter
Indtægt ...............................................................................
63. Løbende overførselsindtægter ......................................
F
5,0
5,0
5,0
2007
5,0
5,0
5,0
2008
5,0
5,0
5,0
2009
5,0
5,0
5,0
10. Diverse indtægter
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes tilbagebetalinger at stige med 5,0 mio. kr. i 2006
og BO-årene. Med 50 procents refusion skønnes statens indtægter at udgøre 157,0 mio. kr. i 2006.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
IV.
Ressourcer (mio. kr. 06 p/l)
Indtægter i alt ....................................
Statens andel .....................................
412
206
2001
370
185
2002
366
183
2003
346
173
2004
368
118
2005
347
169
2006
314
157
2007
314
157
2008
314
157
2009
314
157
17.35.03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellem-
perioder m.v.
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
-33,2
0,1
0,1
2007
-32,2
0,2
0,2
2008
-31,3
0,3
0,3
2009
-31,0
0,4
0,4
-33,3
-33,3
-32,4
-32,4
-31,6
-31,6
-31,4
-31,4
10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie
Som følge af nyt skøn for 2005 forventes antallet af modtagere at falde med 50 helårspersoner
til 1.000 helårspersoner i 2006 samtidigt med, at enhedsomkostningerne stiger. På den baggrund
er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2006, 0,2
mio. kr. i 2007, 0,3 mio. kr. i 2008 og 0,4 mio. kr. i 2009.
Med 50 procents statsrefusion forventes den statslige udgift udgøre 26,7 mio. kr. i 2006.
20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder m.v.
Som følge af nyt skøn for 2005 forventes antallet af modtagere at falde med 700 helårsper-
soner til 13.300 helårspersoner i 2006 samtidigt med, at enhedsomkostningerne stiger. På den
baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med 33,3 mio. kr.
i 2006, 32,4 mio. kr. i 2007, 31,6 mio. kr. i 2008 og 31,4 mio. kr. i 2009.
Med 35 procents statsrefusion forventes den statslige udgift at udgøre 734,7 mio. kr. i 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0190.png
190
Ændret aktivitetsoversigt
2000
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
I forbindelse med ferie .....................
I visitations-
og mellemperiode m.v. .....................
I alt ....................................................
Statsudgifter (mio. kr. 06 p/l)
I forbindelse med ferie (50%) ..........
I visitations- og
mellemperiode (35 %) ......................
I alt ....................................................
§ 17.35.03.20.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-
-
-
0,3
1,1
1,4
0,5
2,4
2,4
0,6
4,8
5,4
0,9
6,5
7,4
0,8
8,8
9,6
1,0
13,3
14,3
1,1
15,0
16,1
1,2
16,5
17,7
1,3
17,5
18,8
-
-
-
7
3
10
15
118
133
13
275
288
17
447
464
20
473
493
27
735
762
29
829
854
32
35
911
967
943 1.002
17.38. Dagpenge ved sygdom
17.38.01. Dagpenge ved sygdom
(Lovbunden)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der permanent afsat midler til
at undtage personer i fleksjob fra beskæftigelseskravet i lov om dagpenge ved sygdom eller fød-
sel.
Som følge af aftale om finansloven for 2006 fremsætter regeringen forslag om ændring af lov
om dagpenge ved sygdom eller fødsel.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Sygedagpenge med 100% refusion
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
20. Sygedagpenge med 50% refusion
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
312,1
170,3
170,3
141,8
141,8
2007
317,1
175,3
175,3
141,8
141,8
2008
309,1
174,0
174,0
135,1
135,1
2009
309,1
174,0
174,0
135,1
135,1
10. Sygedagpenge med 100% refusion
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der permanent afsat 7,0 mio. kr. i 2006 og frem til at
kunne undtage personer i fleksjob fra beskæftigelseskravet i lov om dagpenge ved sygdom eller
fødsel, så disse personer altid er sikret dagpenge ved sygdom. Heri indgår forventede merudgifter
på 29 mio. kr. årligt på konto 17.38.01.10 Sygedagpenge med 100 procent refusion, forventede
mindreudgifter på 12,4 mio. kr. årligt på konto 17.46.61.30. Fleksjob 65 procent refusion, min-
dreudgifter på 9,2 mio. kr. årligt på konto 17.19.79.30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
samt mindreudgifter vedrørende statslige arbejdsgivere på 0,4 mio. kr., jf. konto 17.19.79.50.
Beskæftigelsesministeriets lovprogram.
Som følge af aftale om finansloven for 2006 fremsætter regeringen forslag om ændring af lov
om dagpenge ved sygdom eller fødsel (harmonisering af principperne for satsregulering af syge-
dagpenge og arbejdsløshedsdagpenge).
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 forhøjet
med 1,3 mio. kr. i 2006 samt 1,3 mio. kr. i 2007.
Som følge af nyt skøn for 2005 forventes antallet af modtagere at stige med 900 helårsper-
soner til 15.800 helårspersoner i 2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til fi-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0191.png
§ 17.38.01.10.
191
nansloven for 2006 forhøjet med 140,0 mio. kr. i 2006 samt 145,0 mio. kr. årligt i årene 2007
til 2009.
De samlede statslige udgifter forventes at blive 2.605 mio. kr. i 2006.
20. Sygedagpenge med 50% refusion
Som følge af aftale om finansloven for 2006 fremsætter regeringen forslag om ændring af lov
om dagpenge ved sygdom eller fødsel (sygedagpengesager, hvor fraværet skyldes en arbejdsska-
de, og hvor arbejdsgiveren er ansvarlig skadevolder undtages fra regresbestemmelsen samt har-
monisering af principperne for satsregulering af sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge). I den
forbindelse er de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser indarbejdet på konto
17.19.79.30. Kommunalt Lov- og cirkulæreprogram, ligesom de forventede mindreudgifter ved-
rørende statslige arbejdsgivere er indarbejdet på konto 17.19.79.50. Beskæftigelsesministeriets
lovprogram.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 forhøjet
med 26,8 mio. kr. i 2006, 26,8 mio. kr. i 2007, 25,1 mio. kr. i 2008 samt 25,1 mio. kr. i 2009.
Som følge af nyt skøn for 2005 forventes antallet af modtagere at stige med 1.700 helårs-
personer til 45.900 helårspersoner i 2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til
finansloven for 2006 forhøjet med 115,0 mio. kr. i 2006 og 2007 samt 110,0 mio. kr. i 2008 og
2009.
De samlede statslige udgifter forventes at blive 3.462 mio. kr. i 2006.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
I.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Udgiftsbehov
Arbejdsstyrkens størrelse
ved årsskiftet (1.000) ........................ 2.786 2.800 2.803 2.772 2.766 2.767 2.770 2.772 2.771 2.769
Ydelse/aktivitet
Gennemsnitlig dagpengebeløb
pr. år (1.000 kr. 06 p/l) 100% ..........
164
165
166
165
166
162
164
164
164
164
Gennemsnitlig dagpengebeløb
pr. år (1.000 kr. 06 p/l) 50% ............
153
152
152
151
153
150
150
150
150
150
Maksimale dagpenge pr. år
pr. 1. januar (1.000 kr. 06 p/l) .........
173
173
173
173
177
173
173
173
173
173
Antal helårspersoner (1.000)
100% refusion ................................... 23,0 18,5 15,7 16,2 15,4 15,8 15,8 16,0 16,1 16,2
50% refusion ..................................... 25,0 37,8 44,8 46,0 46,5 47,0 45,9 45,4 45,1 45,2
Ressourceforbrug (mio. kr. 06 p/l)
Statens udgifter i kalender-
året til 100% refusion ....................... 3.773 3.046 2.606 2.672 2.561 2.558 2.605 2.630 2.649 2.664
Offentliges udgifter i
kalenderåret til 50% refusion ........... 3.827 5.757 6.807 6.949 7.129 7.072 6.924 6.854 6.810 6.820
II.
III.
Bemærkninger:
Gennemgribende lovændringer: Fra 1. april 1997 ændredes refusionsprocenten til 100 procent i de første 8 uger og 50
procent derefter. Fra juli 1999 finansierer kommuner fuldt ud udgifter til sygedagpenge efter 52 uger. Fra 1. januar 2000
ophæves sondringen mellem privat og offentlig arbejdsgiver. Fra 1. januar 2001 ændredes refusionen til 100 procent i 1-4
uge og 50 procent i 5-52 uge. Fra 1. januar 2004 er første sygedag ikke længere omfattet af den statslige sygeforsik-
ringsordning for mindre forsikrede virksomheder (§ 27). Efter ressortdelingen mellem Beskæftigelsesministeriet og Mi-
nisteriet for Familie- og Forbrugeranliggender i 2004 er sygedagpenge ved pasning af alvorligt syge børn overført til konto
27.28.20. Orlov til pasning af alvorligt syge børn.
Kilde:
Arbejdsstyrkens størrelse: Danmarks Statistik. Gennemsnitlig dagpengebeløb (100% og 50%): KMD, Kortperiodestatistik.
Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitlige dagpengebeløb.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0192.png
192
§ 17.39.
17.39. Tilbagetrækning
17.39.11. Delpension, L 226 1991
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Delpension, L 226 1991
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
-21,1
-21,1
-21,1
2007
-9,4
-9,4
-9,4
2008
-1,6
-1,6
-1,6
2009
0,3
0,3
0,3
10. Delpension, L 226 1991
Som følge af aftale om finansloven for 2006 fremsætter regeringen forslag om ændring af lov
om dagpenge ved sygdom eller fødsel (harmonisering af principperne for satsregulering af syge-
dagpenge og arbejdsløshedsdagpenge), jf. konto 17.38.01. Dagpenge ved sygdom. Som følge
heraf er basisbeløbet ændret fra 2. januar 2006 til ca. 142.200 kr.
Som følge af nyt skøn for 2005 forventes antallet af modtagere at falde med 275 helårsper-
soner til 500 helårspersoner i 2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2006 reduceret med 21,1 mio. kr. i 2006, 9,4 mio. kr. i 2007, 1,6 mio. kr. i 2008
og forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2009.
Den statslige udgift forventes at udgøre 39,4 mio. kr. i 2006.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
III.
IV.
V.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
500
39
79
2007
500
39
79
2008
500
39
79
2009
500
39
79
Aktivitet
Antal personer på årsbasis ................ 3.550 3.000 2.425 1.900 1.325 1.000
Ressourceforbrug (mio. kr. 06 p/l)
Offentlige udgifter i alt.....................
262
223
185
144
98
78
Gennemsnitsudgifter (1.000 kr. 06 p/l)
Offentlige udgifter pr. person ...........
74
74
75
77
74
78
Kilde:
Danmarks Statistik, modtagere af delpension.
17.39.21. Fleksydelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Fleksydelse
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
20. Fleksydelsesbidrag
Indtægt ...............................................................................
63. Løbende overførselsindtægter ......................................
F
29,0
-19,0
29,0
29,0
-19,0
-19,0
2007
57,0
-22,0
57,0
57,0
-22,0
-22,0
2008
70,0
-22,0
70,0
70,0
-22,0
-22,0
2009
43,0
-23,0
43,0
43,0
-23,0
-23,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0193.png
§ 17.39.21.10.
193
10. Fleksydelse
Som følge af aftale om finansloven for 2006 fremsætter regeringen forslag om ændring af lov
om dagpenge ved sygdom eller fødsel (harmonisering af principperne for satsregulering af syge-
dagpenge og arbejdsløshedsdagpenge), jf. konto 17.38.01. Dagpenge ved sygdom. Som følge
heraf forventes den gennemsnitlige fleksydelse i 2006 at udgøre 143.600 kr.
Som følge af nyt skøn for 2005 forventes antallet af modtagere at stige med 200 helårsper-
soner til 1.700 helårspersoner i 2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2006 forhøjet med 29,0 mio. kr. i 2006, 57,0 mio. kr. i 2007, 70,0 mio. kr. i 2008
og 43,0 mio. kr. i 2009.
Den statslige udgift til fleksydelse forventes at udgøre 244,0 mio. kr. i 2006.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
I.
Udgiftsbehov
Antal fleksydelsesmodtagere
(helårspersoner) .................................
Ressourceforbrug (mio. kr. 06 p/l)
Tilskud til fleksydelse.......................
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-
-
25
3
125
18
325
47
700 1.050 1.700 2.300 2.800 3.000
99
149
244
330
400
430
II.
Kilde:
Arbejdsdirektoratet, Ydelseskontoret.
20. Fleksydelsesbidrag
Som følge af aftale om finansloven for 2006 fremsætter regeringen forslag om ændring af lov
om dagpenge ved sygdom eller fødsel (harmonisering af principperne for satsregulering af syge-
dagpenge og arbejdsløshedsdagpenge), jf. konto 17.38.01. Dagpenge ved sygdom. Som følge
heraf udgør fleksydelsesbidraget 4.668 kr. i 2006.
Som følge af nyt skøn for 2005 forventes indtægterne at falde. På den baggrund er bevillingen
på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med 19,0 mio. kr. i 2006, 22,0 mio. kr. i
2007, 22,0 mio. kr. i 2008 og 23,0 mio. kr. i 2009.
Indtægterne for fleksydelsesbidrag forventes at udgøre 135,0 mio. kr. i 2006.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
I.
II.
Aktivitet/bidrag
Antal bidragydere..............................
Indtægter (mio. kr. 06 p/l)
Bidrag i alt ........................................
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
- 2.800 11.100 16.700 23.300 26.800 33.000 35.000 37.000 39.000
-
17
50
60
102
125
135
143
151
159
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0194.png
194
§ 17.4.
Arbejdsmarkedsservice
17.41. Fællesudgifter
17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen
(Driftsbev.)
Arbejdsmarkedsstyrelsen deltager i forsøg med omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163
24/6 2004. Anmærkningerne til 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, er derfor også udarbejdet som
et forsøg. Da der er tale om nye tabeller, der i form og indhold adskiller sig væsentligt fra de
udgiftsbaserede tabeller og opgørelser på finanslovforslaget, specificeres de omkostningsbaserede
tabeller ikke som ændringer til finanslovforslaget, men som om der var tale om en ny hovedkonto.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ............................
Indtægt ..................................................
Udgift ....................................................
Årets resultat .........................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
97. Andre tilskudsfinansierede ak-
tiviteter
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
R
2004
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
-
F
2006
94,8
7,3
107,9
-5,8
100,8
0,2
BO1
2007
92,1
4,6
102,1
-5,4
97,6
0,1
BO2
2008
90,7
3,7
99,5
-5,1
95,8
-
BO3
2009
88,6
3,7
92,3
-
88,6
-
-
-
-
-
7,1
7,1
4,5
4,5
3,7
3,7
3,7
3,7
10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til lønninger og øvrig drift i forbindelse med Arbejdsmarkeds-
styrelsens almindelige virksomhed.
Endvidere afholdes driftsudgifter til administration af formidlingsenhederne, jf. Akt 180 9/4
2001, med henblik på formidlingen af job til personer med nedsat arbejdsevne. Styrelsen forestår
i den forbindelse forberedelse/etablering af de lokale formidlingsenheder, herunder administration
af tilskudsbevillingen, processtøtte og effekt- og kvalitetsmåling mv., jf. konto 17.49.08. Tilskud
til formidlingsenheder.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler
fra fonde, organisationer, statslige puljer samt EU og Nordisk Råd.
2. Reservationsoversigt
Mio. kr.
Beholdning
primo 2005
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
- Heraf lønsum ................................................................................................................
6,6
-
Bemærkninger:
Midlerne fra den akkumulerede reserverede bevilling bruges på forskellige projektopgaver
bl.a. 2,0 mio. kr. til PHARE-Twinning. Opgaverne løses i løbet af 2005.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0195.png
§ 17.41.01.97.
195
3. Hovedformål og lovgrundlag
Arbejdsmarkedsstyrelsen har det overordnede ansvar for implementering af og opfølgning
på den beskæftigelsespolitiske indsats i Arbejdsformidlingen og kommunerne. Arbejdsmarkeds-
styrelsen varetager servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og
besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.
Arbejdsmarkedsstyrelsens overordnede mål er at understøtte et fleksibelt og velfungerende
arbejdsmarked og bidrage til at få flere i arbejde. Arbejdsmarkedsstyrelsens indsats er koncen-
treret om følgende temaer, som er uddybet i Arbejdsmarkedsstyrelsens resultatkontrakt for
2005-2008 (findes på www.ams.dk):
- Understøtte beskæftigelsesområdet
- Gøre en særlig indsats for borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet
- Implementere kommunalreformen på beskæftigelsesområdet
- Bidrage til udmøntningen af regeringsgrundlaget på beskæftigelsesområdet
- Fokusering på øvrige højt politisk prioriterede emner
Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder målrettet med at udvikle og effektivisere opgavevaretagel-
sen, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved de mål og indsatsområder, der fremgår af Ar-
bejdsmarkedsstyrelsens resultatkontrakt og Beskæftigelsesministeriets koncernkontrakt samt ef-
fektiviseringsstrategi.
Herudover forestår Arbejdsmarkedsstyrelsen betjening af Beskæftigelsesrådet. Endvidere fo-
restår styrelsen tilskudsforvaltningen af konto 17.49.06. The Copenhagen Centre - New Part-
nerships for Social Responsibility, konto 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder, jf. Akt 180
9/4 2001 samt konto 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.
Arbejdsmarkedsstyrelsens hovedarbejdsområder er administration af:
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lov nr. 419 af 10. juni 2003 med senere ændringer.
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lov nr. 416 af 10.
juni 2003 med senere ændringer.
Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. LB nr. 55 af 29. januar 2001 med
senere ændringer.
Lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, jf. LB nr. 1047 af 28. oktober 2004 med senere
ændringer.
Lov om udstationering af lønmodtagere, jf. LB nr. 755 af 30. juni 2004.
Lov om varsling m.v., jf. lov nr. 414 af 1. juni 1994 med senere ændringer.
Desuden forestår Arbejdsmarkedsstyrelsen budgettering og opfølgning på lovbundne finans-
lovskonti vedrørende:
Lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 709 af 13. august 2003 med senere ændringer.
Yderligere oplysninger om Arbejdsmarkedsstyrelsen kan findes på www.ams.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
Arbejdsmarkedsstyrelsen er omfattet af forsøgsordningen med omkost-
ningsbudgettering og er dermed underlagt en række undtagelser fra
budgetvejledningens generelle regler, herunder et særligt regelsæt for
disponering, jf. cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger af 21.
december 2004.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0196.png
196
5. Opgaver og mål
Opgaver
Understøtning af
beskæftigelsesindsatsen
Mål
§ 17.41.01.97.
Arbejdsmarkedsstyrelsens overordnede mål er at understøtte
et fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked og bidrage til
at få flere i arbejde.
Der skal gøres en ekstra indsats for at få de svageste ledige
bedre integreret på arbejdsmarkedet. Både fordi det rent men-
neskeligt er bedre med en lille tilknytning til arbejdsmarkedet
end slet ingen, og fordi der samfundsøkonomisk er behov for
at øge udbuddet af arbejdskraft for at tage højde for den de-
mografiske udvikling i de kommende år.
Fra 1. januar 2007 samles beskæftigelsesindsatsen i jobcentre
i alle kommuner, således at ledige og virksomheder kun skal
henvende sig ét sted, hvor der er fokus på arbejdsmarkedet.
Målet er at gøre det nemmere og hurtigere at matche virk-
somheder og ledige, og at indsatsen over for den enkelte
bliver bedre og mere målrettet.
En særlig indsats for borgere,
der har svært ved at få fodfæste
på arbejdsmarkedet
Implementering af
kommunalreformen
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt .................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ..................................
1. Understøtning af
beskæftigelsesindsatsen .........................
2. En særlig indsats for borgere, der har svært
ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
3. Implementering af
kommunalreformen................................
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
107,9
45,9
34,1
7,4
20,5
BO1
2007
102,1
43,4
32,3
7,0
19,4
BO2
2008
99,5
42,3
31,5
6,9
18,9
BO3
2009
92,3
39,2
29,2
6,4
17,5
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægt i alt ................................................
2. Tilskudsfinansierede aktiviteter ............
6. Øvrige indtægter....................................
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
7,3
7,1
0,2
BO1
2007
4,6
4,5
0,1
BO2
2008
3,7
3,7
BO3
2009
3,7
3,7
Bemærkninger:
ad Tilskudsfinansierede aktiviteter, konto 76. Interne statslige overførselsindtægter: I 2006
kan der overføres op til 2,0 mio. kr. fra 17.49.23. til 17.41.01.97. Tilskudsfinansierede aktiviteter
som intern statslig overførsel til aktiviteter i forbindelse med Beskæftigelsesrådet.
ad Øvrige indtægter: Der optages i 2006 og 2007 renteindtægter som følge af forsøg med
omkostningsbevilling.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0197.png
§ 17.41.01.97.
8. Personale
R
2003
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
- heraf lønbevilling ....................................
169
-
-
R
2004
152
68,7
66,9
B
2005
144
67,3
65,1
F
2006
143
66,3
64,1
BO1
2007
140
64,9
62,8
BO2
2008
137
63,6
61,5
197
BO3
2009
134
62,4
60,3
Bemærkninger:
Der er videreført uforbrugt lønsum fra 2005 på i alt 15,3 mio. kr. Heraf er disponeret 3,9
mio. kr. i 2005, 3,9 mio. kr. i 2006, 3,8 mio. kr. i 2007 og 3,7 mio. kr. i 2008.
Faldet i årsværksforbruget over årene skyldes tilpasning af personalenormeringen i forhold
til styrelsens bevillingsmæssige ramme.
Årsværksforbruget for Almindelig virksomhed falder fra 2004 og frem som følge af Be-
skæftigelsesministeriets nye organisation, herunder etablering af tværgående enheder for økono-
miforvaltning og IT.
9. Finansieringsoversigt
Arbejdsmarkedsstyrelsen med virksomhedsnummer 55568510 er den virksomhedsbærende ho-
vedkonto for 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Egenkapital, gældsposter og låneramme
Mio. kr.
Egenkapital i alt .............................
- heraf reguleret egenkapital ..........
- heraf reserveret egenkapital ........
- heraf henlæggelser.......................
- heraf overført overskud ...............
Langfristet gæld primo .................
+ anskaffelser ................................
+ tilgang fra bygge- og
IT-kredit ........................................
- afdrag ..........................................
Langfristet gæld ultimo .................
Bygge- og IT-kredit primo ...........
+ igangværende projekter .............
- overførte projekter til
langfristet gæld ..............................
Bygge- og IT-kredit ultimo ............
Kortfristet gæld .............................
Samlet gæld ...................................
Låneramme ....................................
Udnyttelsesgrad .............................
Forelæg- Slutår
gelse
Total-
udgift
R
2003
R
2004
B
2005
31,2
2,0
-
-
29,2
1,8
0,2
-
-0,4
1,6
-
-
-
-
-
1,6
2,0
80
1,6
0,4
-
-0,4
1,6
-
-
-
-
-
1,6
2,0
80
1,6
0,2
-
-0,4
1,4
-
-
-
-
-
1,4
2,0
70
1,4
0,4
-
-0,4
1,4
-
-
-
-
-
1,4
2,0
70
F
2006
BO1
2007
BO2
2008
BO3
2009
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0198.png
198
§ 17.45.
17.45. Arbejdsformidling og virksomhedsservice
17.45.01. Den statslige arbejdsformidling (tekstanm. 56, 106 og 111)
(Driftsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at videreføre
ordningen med de særlige formidlingskonsulenter i Arbejdsformidlingen.
Som led i implementeringen af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet vil styringen
af beskæftigelsesindsatsen i 2006 gradvist blive overtaget af Beskæftigelsesregioner, Jobcentre
og Driftsregioner. Der henvises i øvrigt til Lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og sty-
ringen af den aktive beskæftigelsesindsats, herunder også de særlige regler i overgangsperioden
i 2006. Der vil endvidere kunne afholdes udgifter til implementeringen af kommunalreformen,
herunder ved etablering af et IT-supportcenter, implementerings- og etableringssekretariater m.v.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
Indtægt ...............................................................................
76. Interne statslige overførselsindtægter ..........................
F
-
-
-
-
-
-
-
-
2007
-
4,0
4,0
-
4,0
4,0
4,0
4,0
2008
-
4,0
4,0
-
4,0
4,0
4,0
4,0
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
97. Andre tilskudsfinansierede
aktiviteter ................................
I alt ................................................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO1
2007
BO2
2008
BO3
2009
Personaleforbrug omregnet til årsværk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
64
64
64
64
-
-
10. Almindelig virksomhed
I 2006 vil der endvidere skulle afholdes udgifter til implementeringen af kommunalreformen
på beskæftigelsesområdet, herunder etablering af Beskæftigelsesregioner, Driftsregioner og Job-
centre jf. Lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigel-
sesindsats. Desuden kan der afholdes udgifter til diverse konsekvenser af implementeringen af
kommunalreformen på beskæftigelsesområdet, herunder f.eks. flytteudgifter, udgifter til reetable-
ring af AF's nuværende lejemål, flyttegodtgørelse, godtgørelse af transportudgifter m.v. i henhold
til gældende regler herom.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2007 og 2008 på konto
18.32.15.40. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge til forsøgs-, ana-
lyse, informations- og udviklingsaktiviteter til at videreføre ordningen med de særlige formid-
lingskonsulenter i AF. Arbejdsformidlingen kan til formålet optage indtægter i 2007 og 2008 fra
denne konto.
ad 76. Interne statslige overførslerDer
kanske overførsel fr a konto 18.42.15.40. Arbejdsmar-
kedspolitiske initiativer for invandrere og flygtninge.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0199.png
§ 17.46.
199
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
På ændringsforslag til finansloven for 2006 er tilføjet en ny målgruppe for indsatsen.
9) særligt udsatte unge under 18 år, hvor de eksisterende tilbud til unge under 18 år efter lov
om social service ikke er tilstrækkelige, og som efter kommunens vurdering har behov for et
tilbud efter kapitel 11.
De statslige refusionsudgifter til kommunernes drift af beskæftigelsesindsatsen for kontant-
hjælpsmodtagere m.v., jf. § 2, 2-7 og for ikke-forsikrede nr. 8 og 9, i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, er opført på kontiene:
17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v.
17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning og opkvalificering samt virksomheds-
praktik og
17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige.
17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 19 og
115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Vejledning og opkvalificering
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
70. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-1,0
-2,5
-2,5
1,5
1,5
2007
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
10. Vejledning og opkvalificering
Som led i aftalen om finansloven for 2006 videreføres den særlige AC-indsats.
I den forbindelse er der på ændringsforslag til finansloven for 2006 overført 1,0 mio. kr. til
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til demonstrationsprojekter på universiteter.
Som led i aftalen om finansloven for 2006 videreføres ordningen med opkvalificering af le-
dige i første ledighedsperiode inden for områder med mangel på eller mulig mangel på arbejds-
kraft. Videreførslen af ordningen indprioriteres under bevillingen til driftsudgifter ved aktivering
af forsikrede ledige i 2006.
20. Andre aktører
Brugen af andre aktører sker inden for rammerne af en handlingsplan fra juli 2005. Hand-
lingsplanen indebærer en mere målrettet brug af andre aktører. Aktørerne skal bruges i indsatsen
overfor ledige, hvor der er behov for en særlig indsats for at bringe den ledige tilbage i beskæf-
tigelse. I forlængelse af handlingsplanen lægges der kun intensive kontaktforløb med eventuel
aktivering ud til andre aktører, mens bruges af minimumskontaktforløb gradvist udfases frem til
1. juli 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0200.png
200
§ 17.46.11.70.
70. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed
Som led i aftalen om finansloven for 2006 er der afsat 1,5 mio. kr. til videreførelse af AC-
initiativer herunder til officiel hjemmeside, central jobtelefon, casebank, regional gentagelse af
phoner kampagner samt til erfaringsopsamling af udslusning og demittendinitiativer m.v. for le-
dige akademikere.
På den baggrund er der på ændringsforslag til finansloven for 2006 overført 1,5 mio. kr. fra
konto 17.46.11.10. Vejledning og opkvalificering.
17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v.
(tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontant-
hjælpsmodtagere
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revaliden-
der, m.v.
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob,
skånejob, ledighedsydelse og handicappede
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
-17,0
2007
-22,0
2008
-4,0
2009
65,0
1,0
1,0
-4,0
-4,0
14,0
14,0
83,0
83,0
-16,0
-16,0
-16,0
-16,0
-16,0
-16,0
-16,0
-16,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere
Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af
lov om aktiv socialpolitik (udmøntning af integrationshandlingsplanen) indføres der pligt til at
tage en ordinær uddannelse for unge kontant- og starthjælpsmodtagere under 25 år, der alene har
ledighed som problem og som ikke har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 reduceret
med 6,0 mio. kr. i 2006, 11,0 mio. kr. i 2007, 10,0 mio. kr. i 2008 samt 9,5 mio. kr. i 2009.
Som følge af lovforslag om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov
om aktiv socialpolitik (udmøntning af integrationshandlingsplanen) indføres der ret og pligt til
gentagen aktivering.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 forhøjet med 17,0
mio. kr. i 2008 og 85,5 mio. kr. i 2009.
Som følge af nyt skøn for 2006 forhøjes bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
2006 med 7,0 mio. kr. i 2006 og i BO-årene.
Rådighedsbeløbet i 2006 udgør 14.311 kr.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
II.
Ressourceforbrug
(mio. kr. 06 p/l)
Statens andel i kalenderåret ..............
869
2001
903
2002
891
2003
871
2004
817
2005
836
2006
830
2007
825
2008
843
2009
912
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0201.png
§ 17.46.21.20.
201
20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender, m.v.
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes antallet af modtagere at falde med 700 helårsper-
soner til 10.000 helårspersoner i 2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2006 reduceret med 16,0 mio. kr. i 2006 og i BO-årene.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) ............
Ressourceforbrug
Statsudgifter (mio. kr. 06 p/l)...........
-
-
2001
-
-
2002
-
-
2003
-
-
2004
11
270
2005
13,2
293
2006
10,0
249
2007
10,0
249
2008
10,0
249
2009
10,0
249
Kilde:
Danmarks Statistiks Statistikbank, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, KONT1:
Støtte til særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering (fra 1.7.98) og Hjælp til værktøj og arbejdsred-
skaber (fra 1.1.98).
30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelse og han-
dicappede
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes antallet af modtagere at falde med 100 helårsper-
soner til 400 helårspersoner i 2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2006 reduceret med 2,0 mio. kr. i 2006 og i BO-årene.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) ............
Ressourceforbrug
Statsudgifter (mio. kr. 06 p/l)...........
-
-
2001
-
-
2002
-
-
2003
-
-
2004
0,4
9
2005
0,5
13
2006
0,4
17
2007
0,4
17
2008
0,4
17
2009
0,4
17
Kilde:
Danmarks Statistik. Upubliceret statistik.
17.46.29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle
(Lovbunden)
Som følge af forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om
en aktiv socialpolitik ("Ny chance til alle") gennemføres der i perioden fra 1. juli 2006 til den
30. juni 2008 en landsdækkende indsats "Ny chance til alle", hvor personer på kontanthjælp eller
starthjælp skal have deres sag gennemgået af kommunen med henblik på at formidle til arbejde
eller et aktiveringstilbud.
Af denne konto afholdes udgifter til den kommunale sagsbehandling samt udgifter til akti-
vering som følge af denne sagsgennemgang.
Staten yder tilskud til afholdelse af udgifter i kommunerne. Midlerne overføres til kommu-
nerne via en tilskudsordning, hvor kommunerne modtager en relativ andel af det afsatte ramme-
beløb baseret på kommunens andel af målgruppen.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0202.png
202
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 17.46.29.
F
67,0
18,0
18,0
49,0
49,0
2007
300,0
71,0
71,0
229,0
229,0
2008
129,0
27,0
27,0
102,0
102,0
2009
-
-
-
-
-
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Drift
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
20. Aktivering
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
10. Drift
Af denne underkonto afholdes udgifter til sagsgennemgange i kommunerne, inklusiv resul-
tatløn til kommunale sagsbehandlere. Endvidere afholdes udgifter til udvikling og evaluering af
målrettede jobforløb samt til kampagnen Plads til alle. På den baggrund er på ændringsforslag til
finansloven for 2006 optaget en bevilling på 18,0 mio. kr. i 2006, 71,0 mio. kr. i 2007 og 27,0
mio. kr. i 2008.
20. Aktivering
Af denne underkonto afholdes udgifter til driftsudgifter til aktivering af kontanthjælps- og
starthjælpsmodtagere, som sagsgennemgange for denne målgruppe resulterer i. På den baggrund
er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 optaget en bevilling på 49,0 mio. kr. i
2006, 229,0 mio. kr. i 2007 og 102,0 mio. kr. i 2008.
17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksom-
hedspraktik (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og
virksomhedspraktik
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
151,8
2007
371,5
2008
375,5
2009
370,6
151,8
151,8
371,5
371,5
375,5
375,5
370,6
370,6
10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik
Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af
lov om aktiv socialpolitik (udmøntning af integrationshandlingsplanen) indføres der pligt til at
tage en ordinær uddannelse for unge kontant- og startshjælpsmodtagere under 25 år, der alene
har ledighed som problem og som ikke har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 reduceret
med 12,0 mio. kr. i 2006, 18,3 mio. kr. i 2007, 14,9 mio. kr. i 2008 samt 14,9 mio. kr. i 2009.
Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af
lov om aktiv socialpolitik (udmøntning af integrationshandlingsplanen) justeres reglerne for
ydelse af kontanthjælp til hjemmegående ægtefæller.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 reduceret
med 6,3 mio. kr. i 2006, 19,6 mio. kr. i 2007, 19,6 mio. kr. i 2008 samt 23,5 mio. kr. i 2009.
Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af
lov om aktiv socialpolitik gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0203.png
§ 17.46.41.10.
203
staten refunderer kommunernes udgifter til aktive tilbud med 65 procent og passive tilbud med
35 procent.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finanslov for 2006 forhøjet
med 245,1 mio. kr. i 2006, 484,4 mio. kr. i 2007, 485,0 mio. kr. i 2008 samt 484,0 mio. kr. i 2009.
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes den gennemsnitlige enhedsomkostning at falde i
2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med
75,0 mio. kr. i 2006 og i BO-årene.
Der forventes en statslig udgift i 2006 på 1.879 mio. kr.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
I.
II.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) ............
36
38
40
37
33
35
32
32
32
32
Ressourceforbrug
Statsudgifter (mio. kr. 06 p/l)........... 2.085 2.260 2.212 2.044 1.764 1.727 1.879 2.099 2.103 2.098
17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige
(Lovbunden)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der permanent afsat midler til
at undtage personer i fleksjob fra beskæftigelseskravet i lov om dagpenge ved sygdom eller fød-
sel.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til ansættelse med løntilskud af personer, der er beret-
tiget til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse efter § 102 a i bek. nr. 1097 af 29. oktober
2004 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, selvom de ikke længere
er omfattet af § 2, nr. 2-3, 6 eller 9, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis det er nød-
vendigt for, at kommunen kan opfylde forpligtigelsen i § 102 a, stk. 5.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
30. Fleksjob 65 procent refusion
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
40. Skånejob og personer med handicap
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
50. Hjælp til selvstændig virksomhed
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
253,7
-
-
257,6
257,6
-5,0
-5,0
1,1
1,1
2007
539,7
21,0
21,0
522,6
522,6
-5,0
-5,0
1,1
1,1
2008
804,7
21,0
21,0
787,6
787,6
-5,0
-5,0
1,1
1,1
2009
1.069,7
21,0
21,0
1.052,6
1.052,6
-5,0
-5,0
1,1
1,1
10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere
Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af
lov om aktiv socialpolitik gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter
staten refunderer kommunernes udgifter til aktive tilbud med 65 procent og passive tilbud med
35 procent.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 forhøjet
med 20,0 mio. kr. i 2006 samt 41,0 mio. kr. årligt i årene 2007 til 2009.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0204.png
204
§ 17.46.61.10.
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes antallet af modtagere at falde med 300 helårsper-
soner til 3.100 helårspersoner i 2006 samtidigt med, at enhedsomkostningerne falder. På den
baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med 20,0 mio. kr.
i 2006 og i BO-årene.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) ............
Ressourceforbrug
Statsudgifter (mio. kr. 06 p/l)...........
3,3
-
2001
3,5
-
2002
3,5
-
2003
3,2
-
2004
3,3
151
2005
3,2
159
2006
3,1
156
2007
3,1
177
2008
3,1
177
2009
3,1
177
Kilde:
Danmarks Statistiks Statistikbank, Arbejdsmarked, Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, AB 711, Jobtræning, kon-
tanthjælp, berettiget.
30. Fleksjob 65 procent refusion
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der permanent afsat 7,0 mio. kr. i 2006 og frem til at
kunne undtage personer i fleksjob fra beskæftigelseskravet i lov om dagpenge ved sygdom eller
fødsel, så disse personer altid er sikret dagpenge ved sygdom. Heri indgår forventede merudgifter
på 29 mio. kr. årligt på konto 17.38.01.10 Sygedagpenge med 100 procent refusion, forventede
mindreudgifter på 12,4 mio. kr. årligt på konto 17.46.61.30. Fleksjob 65 procent refusion, min-
dreudgifter på 9,2 mio. kr. årligt på konto 17.19.79.30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram,
ligesom de forventede mindreudgifter vedrørende statslige arbejdsgivere er indarbejdet på konto
17.19.79.50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram.
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes antallet af modtagere at stige med 3.500 helårs-
personer til 42.000 helårspersoner i 2006 samtidigt med at enhedsomkostningerne er reduceret.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 forhøjet med 270,0
mio. kr. i 2006, 535,0 mio. kr. i 2007, 800,0 mio. kr. i 2008 og 1.065,0 mio. kr. i 2009.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) ............
Ressourceforbrug
Statsudgifter (mio. kr. 06 p/l)...........
-
-
2001
0,8
-
2002
7,5
2003
13,8
2004
20,6
2005
25,7
2006
42,0
2007
47,0
2008
52,0
2009
57,0
486 1.193 1.887 2.278 3.773 4.223 4.673 5.123
Kilde:
2001-2 kv. 2003 Særkørsel fra Danmarks Statistik.
40. Skånejob og personer med handicap
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes den gennemsnitlige enhedsomkostning at falde i
2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med
5,0 mio. kr. i 2006 og i BO-årene.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) ............
Ressourceforbrug
Statsudgifter (mio. kr. 06 p/l)...........
5,4
101
2001
5,6
92
2002
5,9
96
2003
5,9
85
2004
5,9
84
2005
5,9
86
2006
5,9
80
2007
5,9
80
2008
5,9
80
2009
5,9
80
Kilde:
Nyt fra Danmarks Statistik, Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0205.png
§ 17.46.61.50.
205
50. Hjælp til selvstændig virksomhed
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes antallet af modtagere at stige med 5 helårspersoner
til 13 helårspersoner i 2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2006 forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2006 og i BO-årene.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner .........................
Ressourceforbrug
Statsudgifter (mio. kr. 06 p/l)...........
-
-
2001
-
-
2002
-
-
2003
-
-
2004
11
2,9
2005
12
2,0
2006
13
2,6
2007
13
2,6
2008
13
2,6
2009
13
2,6
Kilde:
Danmarks Statistiks Statistikbank, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, KONT1:
Tilskud til selvstændig virksomhed (fra 1.7.98).
17.46.71. Jobrotation (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som følge af aftale om finansloven for 2006 videreføres forsøgsordningen indtil 31. december
2006.
Udgifter til forlængelse af forsøgsordningen i 2006 finansieres via forventede videreførte
midler. Den videreførte beholdning udgjorde primo 2005 32,9 mio. kr.
Forbruget på ordningen i 2003 og 2004 var 18 mio. kr.
Ved Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 er der afsat en bevilling med henblik på
omlægning af den hidtidige jobrotationsordning. Formålet med omlægningen er primært at lette
virksomhedernes administrative byrde ved ordningen.
Der er udarbejdet en bekendtgørelse vedrørende bevillingens anvendelse m.m. jf. bekendt-
gørelse nr. 1488 af 14. december 2004 med senere ændringer.
17.48. Aktiv socialpolitik m.v.
17.48.11. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Revalideringsydelse med 50 procent refusion
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
40. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
50. Kontanthjælp til personer under forrevalidering
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
83,5
145,3
145,3
-70,0
-70,0
-4,0
-4,0
12,2
12,2
2007
278,5
309,9
309,9
-70,0
-70,0
-4,0
-4,0
42,6
42,6
2008
278,5
309,9
309,9
-70,0
-70,0
-4,0
-4,0
42,6
42,6
2009
278,5
309,9
309,9
-70,0
-70,0
-4,0
-4,0
42,6
42,6
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0206.png
206
§ 17.48.11.10.
10. Revalideringsydelse med 50 procent refusion
Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring
af lov om aktiv socialpolitik gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter
staten refunderer kommunernes udgifter til aktive tilbud med 65 procent og passive tilbud med
35 procent.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 forhøjet
med 171,1 mio. kr. i 2006 samt 336,1 mio. kr. i årene 2007 til 2009.
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes antallet af modtagere at stige med 600 helårsper-
soner til 14.600 helårspersoner i 2006 samtidigt med at enhedsomkostningerne forventes at falde.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret 25,8 mio.
kr. i 2006 samt 26,2 mio. kr. årligt i årene 2007 til 2009.
Statens udgifter til revalideringsydelse med 50 procent i refusion skønnes at udgøre 1.313,3
mio. kr. i 2006 ved et aktivitetsniveau på 14.600 helårspersoner.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
I.
II.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Aktivitet
Antal helårspersoner (i 1.000) .......... 20,5 20,4 19,9 17,0 16,6 16,6 14,6 14,4 14,4 14,4
Ressourceforbrug (mio. kr. 06 p/l)
Statsudgifter....................................... 1.984 1.964 1.576 1.499 1.332 1.309 1.313 1.458 1.458 1.458
Kilde:
Danmarks Statistiks Statistikbank, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, KONT1,
revalideringsydelse.
20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion
Som følge af nyt skøn for 2005 forventes antallet af modtagere at falde med 1.000 helårs-
personer til 4.000 helårspersoner i 2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til
finansloven for 2006 reduceret med 70,0 mio. kr. årligt i årene 2006 til 2009.
Statens udgifter til revalideringsydelse med 65 procents refusion forventes at udgøre 468 mio.
kr. i 2006 ved et aktiveringsniveau på 4.000 helårspersoner.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) ............
Ressourceforbrug (mio. kr. 06 p/l)
Statsudgifter.......................................
-
-
2001
-
-
2002
1,0
214
2003
2,0
214
2004
3,3
355
2005
3,1
338
2006
4,0
468
2007
4,0
468
2008
4,0
468
2009
4,0
468
Kilde:
Danmarks Statistiks Statistikbank, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, KONT1,
revalidering i forbindelse med virksomhedsrevalidering (1.1.2002).
40. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes den gennemsnitlige enhedsomkostning at falde i
2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med
4,0 mio. kr. i 2006 og i BO-årene.
Statens udgifter til revalidering med 65 procents refusion forventes at udgøre 93,0 mio. kr. i
2006 ved et aktiveringsniveau på 600 helårspersoner.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) ............
Ressourceforbrug (mio. kr. 06 p/l)
-
2001
1,0
2002
1,8
2003
2,4
2004
0,8
2005
0,6
2006
0,6
2007
0,6
2008
0,6
2009
0,6
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0207.png
§ 17.48.11.40.
Statsudgifter.......................................
-
-
157
242
152
138
93
93
93
207
93
Kilde:
Danmarks Statistiks Statistikbank, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, KONT1,
Løntilskud i forbindelse med virksomhedsrevalidering (-1.1.2002).
Der kan af kontoen afholdes udgifter til ansættelse med løntilskud af personer, der er beret-
tiget til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse efter § 102 a i bek. nr. 1097 af 29. oktober
2004 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, selvom de ikke længere
er omfattet af § 2, nr. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis det er nødvendigt for, at
kommunen kan opfylde forpligtigelsen i § 102 a, stk. 5.
50. Kontanthjælp til personer under forrevalidering
Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring
af lov om aktiv socialpolitik gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter
staten refunderer kommunernes udgifter til aktive tilbud med 65 procent og passive tilbud med
35 procent.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 forhøjet
med 29,4 mio. kr. i 2006 samt 59,8 mio. kr. årligt i årene 2007 til 2009.
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes antallet af modtagere at stige med 100 helårsper-
soner til 4.400 helårspersoner i 2006 samtidigt med at enhedsomkostningerne forventes at falde.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med 17,2
mio. kr. i 2006 og i BO-årene.
Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering med 50 procents refusion forventes at
udgøre 228,2 mio. kr. i 2006 ved et aktiveringsniveau på 4.400 helårspersoner.
Ændret aktivitetsoversigt
2000
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) ............
Ressourceforbrug (mio. kr. 06 p/l)
Statsudgifter.......................................
-
-
2001
-
-
2002
6,6
343
2003
6,1
310
2004
5,1
256
2005
5,0
273
2006
4,4
228
2007
4,4
259
2008
4,4
259
2009
4,4
259
Kilde:
Danmarks Statistiks Statistikbank, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, KONT1,
Kontanthjælp under forrevalidering (fra 1.1.2002).
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger
17.49.06. The Copenhagen Centre - New Partnerships for Social Responsibility
(tekstanm. 115)
(Driftsbev.)
På ændringsforslag til finansloven for 2006 foreslås bevillingstypen ændret fra driftsbevilling
til reservationsbevilling.
Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.2.
BV 2.2.12.
Beskrivelse
Centret er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret
af indtægter udover driftstilskuddet fra staten.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0208.png
208
§ 17.49.06.
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
Bemærkninger:
De særlige bevillingsbestemmelser er rettet. Ændringer vedrører forsøg med omkostningsba-
seret bevilling, jf. Akt 163 24/6 2004.
Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2006 foreslås slettet:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.12
Beskrivelse
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
Centret er en selvejende institution og kan afholde lønudgifter oppebåret
af indtægter ud over driftstilskuddet fra staten. Institutionen styres i
øvrigt efter reglerne for en driftsbevilling.
BV 2.6.1 og 2.6.3
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. The Copenhagen Centre
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. The Copenhagen Centre, øvrig drift
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-
-
2,8
2,8
2,8
-2,8
-2,8
-2,8
2007
-
-
2,7
2,7
2,7
-2,7
-2,7
-2,7
2008
-
-
2,6
2,6
2,6
-2,6
-2,6
-2,6
2009
-
-
2,5
2,5
2,5
-2,5
-2,5
-2,5
Personaleoplysninger slettes.
10. The Copenhagen Centre
Kontoen omfatter endvidere Centrets øvrige driftsudgifter og udgifter til afholdelse af semi-
narer, analyser, publikationer m.v. og udvikling af centrale emneområder.
Forbrugstallet for 2004 og budgettallet for 2005 har tidligere være opdelt på lønunderkonto
og underkonto til øvrig drift.
20. The Copenhagen Centre, øvrig drift
Underkonto 17.49.06.20. slettes og bevillingen overføres til underkonto 17.49.06.10.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0209.png
§ 17.49.08.
209
17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Formålet med bevillingen er præciseret på ændringsforslag til finansloven for 2006.
Med henblik på lokal forankring og finansiering har Arbejdsmarkedsstyrelsen i perioden 2001
- 2005 indgået aftaler om tilskud i en 2-årig periode til 36 formidlingsenheder samt nogle aftaler
om forlængelse af tilskuddet. Tilskuddet er under udfasning og vil ophøre ved udgangen af 2006.
Satspuljepartierne har tilsluttet sig, at midlernes anvendelse fra 2006 og frem afsættes til
særlige indsatser for de målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forud-
sætninger for tilskud til formidlingsenheder, dvs. primært mennesker, der har en risiko for ud-
stødning af arbejdsmarkedet.
Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter samt etablering og
drift af specialfunktioner. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, kon-
ferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, evaluering og lignende.
17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115)
(Driftsbev.)
På ændringsforslag til finansloven for 2006 foreslås bevillingstypen ændret fra driftsbevilling
til reservationsbevilling.
Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.2.
BV 2.2.12.
Beskrivelse
Centret er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret
af indtægter udover driftstilskuddet fra staten.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
Bemærkninger:
De særlige bevillingsbestemmelser er rettet. Ændringer vedrører forsøg med omkostningsba-
seret bevilling, jf. Akt 163 24/6 2004.
Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2006 foreslås slettet:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.12
Beskrivelse
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
Centret er en selvejende institution og kan afholde lønudgifter oppebåret
af indtægter ud over driftstilskuddet fra staten. Institutionen styres i
øvrigt efter reglerne for en driftsbevilling.
BV 2.6.1 og 2.6.3
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0210.png
210
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 17.49.09.
F
-
-
-
4,2
4,2
4,2
-
-
-
-4,2
-4,2
-4,2
-
-
-
2007
-
-
-
4,2
4,2
4,2
-
-
-
-4,2
-4,2
-4,2
-
-
-
2008
-
-
-
0,4
0,4
0,4
-
-
-
-0,4
-0,4
-0,4
-
-
-
2009
-
-
-
0,4
0,4
0,4
-
-
-
-0,4
-0,4
-0,4
-
-
-
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
Indtægt ...............................................................................
76. Interne statslige overførselsindtægter ..........................
20. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, øvrig drift
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
Indtægt ...............................................................................
76. Interne statslige overførselsindtægter ..........................
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Ændring af
beholdning
primo 2005
Lønsumsbeholdning ........................................................................................................
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
Bemærkninger:
Beholdningen forventes anvendt i 2005 og 2006.
Personaleoplysninger slettes.
20. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, øvrig drift
Underkonto 17.49.09.20 slettes og bevillingen overføres til underkonto 17.49.09.10.
-4,3
4,3
-
17.49.13. Støtte til handicappede (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at videreføre
puljen, hvorfra der ydes støtte til personer med en funktionsnedsættelse samt til at videreføre
forsøget med "Personlig assistance til personer med psykiske handicap".
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Støtte til handicappede
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
40. Personlig assistance til personer med psykisk handi-
cap
Udgift ..................................................................................
F
6,3
3,3
3,3
2007
13,0
13,0
13,0
2008
13,0
13,0
13,0
2009
15,0
15,0
15,0
3,0
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0211.png
§ 17.49.13.
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
3,0
-
-
211
-
10. Støtte til handicappede
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 3,3 mio. kr. i 2006, 13,0 mio. kr. i hvert af
årene 2007 og 2008 samt 15,0 mio. kr. i 2009 til at videreføre og styrke den særlige indsats
overfor personer med en funktionsnedsættelse med henblik på at integrere disse på det ordinære
arbejdsmarked og fastholde eksisterende arbejdspladser for denne målgruppe.
40. Personlig assistance til personer med psykisk handicap
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2006 til at videreføre forsøget
med personlig assistance til personer med et psykisk handicap. Forsøgsordningen evalueres.
17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til aktiviteterne
"Flexicurity for personer med funktionsnedsættelse" samt "Beskæftigelsesindsats for sindsliden-
de".
Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
BV 2.2.12
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 25., 30. og 40.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
Bemærkninger:
De særlige bevillingsbestemmelser er rettet, da der er tilføjet underkonto 25. Flexicurity - for
personer med funktionsnedsættelse og underkonto 40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende.
Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2006 foreslås slettet:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
BV 2.2.12
Beskrivelse
Tilskud gives som tilsagn på underkonto 17.49.15.30. Integration af
udviklingshæmmede.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0212.png
212
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 17.49.15.
F
3,3
2,0
2,0
1,3
1,3
2007
3,3
2,0
2,0
1,3
1,3
2008
3,3
2,0
2,0
1,3
1,3
2009
2,0
2,0
2,0
-
-
Udgiftsbevilling .........................................................................
25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til i
regi af Huset Venture at gennemføre en formidling og spredning af de erfaringer, man har opnået
i Huset Venture samt projektet Vejen tilbage. Projektet har til formål at styrke og udvikle flek-
sibiliteten samt tryghed økonomisk og arbejdsmæssigt for mennesker med funktionsnedsættelse.
40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til
en beskæftigelsesindsats for sindslidende. Aktiviteterne skal styrke de sindslidendes adgang til
arbejdsmarkedet, og dermed undgå social udstødelse og permanent passiv forsørgelse for denne
gruppe. Aktiviteterne er bl.a. jobtræning, samtaleforløb, praktikforløb, udvikling og styrkelse af
personlige og sociale kompetencer, stabilitetstræning samt målrettede udviklingsforløb for mål-
gruppen. Projektet gennemføres i regi af Jobbanken.
17.49.21. Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet (tekstanm. 115)
(Reserva-
tionsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at udvikle
nye metoder i sygedagpengeopfølgning for personer med stress, psykiske lidelser mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
45. Reduceret stressrelateret sygefravær
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
6,0
6,0
6,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
45. Reduceret stressrelateret sygefravær
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2006 til at udvikle nye metoder
i sygedagpengeopfølgningen for personer med stress, psykiske lidelser mv. for dels at nedbringe
sygefraværet og dels at fastholde flere på arbejdsmarkedet og modvirke tilgang til førtidspen-
sionsområdet.
Med udgangspunkt i et antal større kommuner udvikles i samarbejde med arbejds- og so-
cialmedicinere, virksomheder og faglige organisationer, a-kasser og AF nye metoder, som kan
afkorte sygefraværet og bidrage til en varig og holdbar arbejdsmarkedsfastholdelse af målgruppen.
Projektet gennemføres i regi af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats og vil blive evalueret.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0213.png
§ 17.49.23.
213
17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til Det Natio-
nale og De Regionale Netværk af virksomheder samt til initiativer for kriminalitetstruede unge.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksom-
heder
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
40. Initiativer for kriminalitetstruede unge
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
8,0
2007
8,0
2008
8,0
2009
8,0
3,0
3,0
5,0
0,5
4,5
3,0
3,0
5,0
0,5
4,5
3,0
3,0
5,0
0,5
4,5
3,0
3,0
5,0
0,5
4,5
30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at
videreføre den eksisterende indsats for marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet i seks regio-
nale netværk samt til sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere. Net-
værkene har endvidere til formål at styrke det sociale engagement og det rummelige arbejds-
marked.
40. Initiativer for kriminalitetstruede unge
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i årene 2006-2009 til at gen-
nemføre initiativer for kriminalitetstruede unge med henblik på at få dem i beskæftigelse eller
uddannelse.
Initiativerne skal rettes mod gruppen af unge, der er kendt af politiet men endnu ikke dømt,
gruppen af unge, der har en plettet straffeattest og gruppen af unge, der afsoner eller netop har
afsonet fængselsdomme.
Der kan endvidere afsættes midler til opbygningen af værktøjer for projektets deltagende
virksomheder. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere i
samarbejde med de regionale netværk og politiet.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.
17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)
(Reservations-
bev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at videreføre
puljen for svage grupper på kanten af arbejdsmarkedet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
12,0
12,0
0,5
11,5
2007
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0214.png
214
§ 17.49.25.20.
20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2006 til at videreføre puljen
til en særlig og helhedsorienteret indsats overfor de svageste grupper og herved understøtte at
denne gruppe integreres på arbejdsmarkedet. Puljen kan bruges til at udvikle redskaber som
styrker og kvalificerer kontakten til virksomheder, initiativer der tilskynder kommunerne til at
prioritere indsatsen overfor personer på kanten af arbejdsmarkedet, initiativer som bidrager til at
udvide og udvikle mentorfunktioner samt udbrede redskaber, der kan afdække den langvarigt le-
diges kompetencer.
17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at videreføre
selvaktiveringsgrupper for seniorer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-
-
-
2007
7,7
7,7
7,7
2008
7,7
7,7
7,7
2009
-
-
-
10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 7,7 mio. kr. i 2007 og 2008 til at videreføre
ordningen med selvaktiveringsgrupper for seniorer. Der kan under ordningen anvendes midler til
at støtte tværgående, koordinerende og uddannelsesaktiviteter m.v., herunder midler til landsko-
ordinatorer. Ordningen evalueres i 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0215.png
215
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og
Integration
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
82,8
82,8
2,0
2,0
-15,5
-15,5
96,3
3,0
31,4
48,0
13,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
18.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Asylansøgere .............................................................................................
18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere ..................................................
Integration .................................................................................................
18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning .................................
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet ................................
18.33. Indsats vedr. boligområder m.v. .....................................................
18.34. Øvrige integrationsinitiativer m.v. .................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Driftsudgifter ..............................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
82,8
25,8
108,6
2,2
94,0
12,4
-
25,8
25,8
-
-
25,8
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
216
§ 18.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
18.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 106)
(Driftsbev.)
.................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Der er i 2006 overført 2,7 mio. kr. i administrationsbi-
drag, jf. aftale om satspuljen for 2006
02. Digitaliseringsinitiativer
(Driftsbev.)
............................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
I forbindelse med ændringsforslaget er de bevillings-
mæssige konsekvenser af forsinkelsen af Integrations-
ministeriets digitaliseringshandlingsplan indarbejdet, jf.
Akt. 22 af 3. november 2005
04. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplys-
ningsvirksomhed (tekstanm. 1 og 107)
(Reser-
vationsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Der er afsat 2,0 mio. kr. til pilotprojekt om formidling
af erfaringer og viden om integration, jf. aftale om sat-
spuljen for 2006
79. Reserver og budgetregulering .......................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
I forbindelse med ændringsforslaget er de bevillings-
mæssige konsekvenser af forsinkelsen af Integrations-
ministeriets digitaliseringshandlingsplan indarbejdet, jf.
Akt. 22 af 3. november 2005
Asylansøgere
18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere
05. Flygtningenævnet
(Driftsbev.)
......................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Nævnets aktiviteter i 2006 finansieres via forbrug af
egen videreført beholdning
Integration
18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning
Af finansministeren
Ny konto
09. Sprogpraktik (tekstanm. 1 og 107)
(Reserva-
tionsbev.)
.......................................................................... F
Der er afsat 3,0 mio. kr. til sprogpraktik, jf. aftale om
satspuljen for 2006
151,0
-
-
-
26,8
-9,7
-
-
1,4
2,0
-
-
6,6
9,7
-
-
15,5
-15,5
-
-
3,0
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 18.
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet
15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af
indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 105 og
107)
(Reservationsbev.)
................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Der overføres 4,0 mio. kr. i 2007 og 2008 til viderefø-
relse af ordningen med de særlige formidlingskonsulen-
ter i AF, jf. aftale om satspuljen for 2006
Af finansministeren
Ny konto
25. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 1 og
107)
(Reservationsbev.)
................................................... F
Der er afsat i alt 11,0 mio. kr. til styrkelse af det
mangfoldige arbejdsmarked, jf. aftale om satspuljen for
2006
Af finansministeren
Ny konto
26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1
og 107)
(Reservationsbev.)
.............................................. F
Der er afsat i alt 20,4 mio. kr. til særlig indsats for børn
og unge, jf. aftale om satspuljen for 2006
18.33. Indsats vedr. boligområder m.v.
01. Indsats vedrørende socialt belastede områder
(tekstanm. 1 og 107)
(Reservationsbev.)
......................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Der afsat 14,0 mio. kr. til indsats vedr. socialt belastede
områder, jf. aftale om satspuljen for 2006
Af finansministeren
Ny konto
02. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte
boligområder (tekstanm. 1 og 107)
(Reserva-
tionsbev.)
.......................................................................... F
Der er afsat i alt 10,0 mio. kr. til forebyggelse af kri-
minalitet i ghettoområder, jf. aftale om satspuljen for
2006
Af finansministeren
Ny konto
20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1
og 107)
(Reservationsbev.)
.............................................. F
Der er i alt afsat 19,0 mio. kr. til venskabsfamilier og
lektiehjælp, jf. aftale om satspuljen for 2006
Af finansministeren
Ny konto
21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 1
og 107)
(Reservationsbev.)
.............................................. F
Der er i alt afsat 5,0 mio. kr. til den frivillige integra-
tionsindsats, jf. aftale om satspuljen for 2006
217
31,7
-
-
-
11,0
-
20,4
-
12,3
14,0
-
-
10,0
-
19,0
-
5,0
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
218
§ 18.
18.34. Øvrige integrationsinitiativer m.v.
01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge
(tekstanm. 1 og 107)
(Reservationsbev.)
......................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Der er afsat 0,4 mio. kr. til Kirkernes Integrationstjene-
ste (KIT), jf. aftale om satspuljen for 2006
Af finansministeren
Ny konto
03. Styrket indsats overfor kvinder og familier
med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1
og 107)
(Reservationsbev.)
.............................................. F
Der er afsat 13,5 mio. kr. til en styrket indsats overfor
kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund, jf.
aftale om satspuljen for 2006
05. Tilskud til Dansk Flygtningehjælp (tekstanm.
1, 103, 105 og 107)
(Reservationsbev.)
.......................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Der er afsat 15 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009, jf.
aftale om satspuljen for 2006
16,9
0,4
-
-
13,5
-
22,0
-
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 1.
ad 18.11.04., 18.31.06., 18.31.07., 18.31.14.,
18.32.21., 18.32.22., 18.32.23., 18.32.24., 18.33.01.,
18.33.19., 18.34.01., 18.34.02. og 18.34.05.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
Nr. 1.
ad 18.11.04., 18.31.06., 18.31.07., 18.31.09.,
18.32.20., 18.32.21., 18.32.22., 18.32.23., 18.32.24.,
18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.19.,
18.34.03. og 18.34.05.
Materielle bestemmelser.
Nr. 107.
ad 18.11.04., 18.31.05., 18.31.06., 18.31.07., 18.31.08, 18.31.14., 18.32.13.,
18.32.16., 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.22., 18.32.23., 18.32.24., 18.33.01.,
18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17., 18.33.19., 18.34.01., 18.34.02. og 18.34.05.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
Nr. 107.
ad 18.11.04., 18.31.05., 18.31.06., 18.31.07., 18.31.08, 18.31.09., 18.31.14.,
18.32.15., 18.32.16., 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.22., 18.32.23., 18.32.24.,
18.32.26., 18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17.,
18.33.20., 18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03. og 18.34.05.
18.32.15.,
18.33.12.,
18.32.15., 18.32.16., 18.32.18., 18.32.20.,
18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16.,
18.31.14., 18.32.15., 18.32.16., 18.32.18.,
18.32.25., 18.32.26., 18.33.01., 18.33.02.,
18.33.20., 18.33.21., 18.34.01., 18.34.02.,
18.32.13.,
18.32.25.,
18.33.19.,
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0219.png
§ 18.
219
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
18.11. Centralstyrelsen
18.11.01. Departementet (tekstanm. 106)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslaget og udmøntningen af satspuljen for 2006 overføres 2,7
mio. kr. i 2006 til administration.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..................................
Indtægt ...............................................................................
76. Interne statslige overførselsindtægter ..........................
F
-
2,7
2,7
-
2,7
1,8
0,6
0,3
2,7
2,7
2007
-
1,7
1,7
-
1,7
1,1
0,4
0,2
1,7
1,7
2008
-
1,7
1,7
-
1,7
1,1
0,4
0,2
1,7
1,7
2009
-
1,1
1,1
-
1,1
0,7
0,3
0,1
1,1
1,1
I forbindelse med ændringsforslaget og udmøntningen af satspuljen for 2006 overføres 1,8
mio. kr. i lønsum i 2006 til administration.
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
4
4
BO1
2007
2
2
BO2
2008
2
2
BO3
2009
2
2
Personaleforbrug omregnet til årsværk
I forbindelse med ændringsforslaget og udmøntningen af satspuljen for 2006 overføres 2,7
mio. kr. i 2006 til administration.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0220.png
220
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål (1.000 kr.)
3. Integration .........................
6. Generel ledelse og adm. ...
Ressourceandel ..................
I alt ..........................................
-
-
-
-
R
2001
-
-
-
-
§ 18.11.01.
R
2002
-
-
-
-
R
2003
-
-
-
-
R
2004
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
F
2006
1.350
1.350
0,6%
2.700
BO 1
2007
850
850
0,4%
1.700
BO 2
2008
850
850
0,4%
1.700
BO 3
2009
550
550
0,3%
1.100
Bemærkninger:
ad 76. Interne statslige overførselsindtægter:
I forbindelse med ændringsforslaget og udmøntningen af satspuljen for 2006 overføres endvidere
beløb fra §§18.31.09.10, 18.32.25.10, 18.32.26.10, 18.33.01.10, 18.33.02.10, 18.33.20.10,
18.33.21.10 og 18.34.03.10
18.11.02. Digitaliseringsinitiativer
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Digitaliseringshandlingsplan
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
Indtægt ...............................................................................
79. Forbrug af videreført opsparing ..................................
F
-9,7
-2,1
7,6
-9,7
-2,1
0,4
-2,5
7,6
7,6
2007
-3,3
11,6
14,9
-3,3
11,6
-0,2
11,8
14,9
14,9
2008
17,5
26,5
9,0
17,5
26,5
1,6
24,9
9,0
9,0
2009
-
4,5
4,5
-
4,5
-
4,5
4,5
4,5
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Digitaliseringshandlingsplan ..
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
1
1
BO1
2007
-
-
BO2
2008
3
3
BO3
2009
-
-
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Digitaliseringshandlingsplan
I forbindelse med ændringsforslaget er de bevillingsmæssige konsekvenser af forsinkelsen
af Integrationsministeriets digitaliseringshandlingsplan indarbejdet, jf. Akt. 22 af 3. november
2005.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0221.png
§ 18.11.04.
221
18.11.04. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 1
og 107)
(Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2006 til
pilotprojekt om dokumentation og formidling af viden om integration.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
20. Pilotprojekt om formidling af erfaringer og viden om
integration
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
2,0
2007
-
2008
-
2009
-
2,0
0,1
1,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20. Pilotprojekt om formidling af erfaringer og viden om integration
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2006 til
pilotprojekt om dokumentation og formidling af viden om integration.
Med henblik på at sikre en overordnet koordinering af igangværende og kommende aktiviteter
samt en tværgående indsamling og formidling af erfaringer og viden om integration igangsættes
et pilotprojekt 'Formidling af Erfaringer og Viden om Integration'. Der gennemføres et udbud af
opgaven. Pilotprojektet består af to faser: Februar 2006 - februar 2007: En uafhængig behovs-
undersøgelse samt dialog med centrale formidlingsaktører og brugere. Marts 2007: Drøftelse -
og eventuelt igangsættelse - af projektet "Formidling af Erfaringer og Viden om Integration".
18.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
50. Reserve vedr. risikosikring af digitaliseringsplan
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
60. Budgetregulering vedr. digitaliseringsplan
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
9,7
-
-
9,7
9,7
2007
3,3
-7,8
-7,8
11,1
11,1
2008
-17,5
-19,7
-19,7
2,2
2,2
2009
-
24,3
24,3
-24,3
-24,3
50. Reserve vedr. risikosikring af digitaliseringsplan
I forbindelse med ændringsforslaget er de bevillingsmæssige konsekvenser af forsinkelsen
af Integrationsministeriets digitaliseringshandlingsplan indarbejdet, jf. Akt. 22 af 3. november
2005.
60. Budgetregulering vedr. digitaliseringsplan
I forbindelse med ændringsforslaget er de bevillingsmæssige konsekvenser af forsinkelsen
af Integrationsministeriets digitaliseringshandlingsplan indarbejdet, jf. Akt. 22 af 3. november
2005.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0222.png
222
§ 18.11.79.60.
Asylansøgere
18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere
18.21.05. Flygtningenævnet
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Flygtningenævnet
Nettoudgift ..........................................................................
Indtægt ...............................................................................
79. Forbrug af videreført opsparing ..................................
F
-15,5
15,5
-15,5
15,5
15,5
2007
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
I forbindelse med ændringsforslaget reduceres nettoudgiftsbevillingen med 15,5 mio. kr. Forbrug
finansieres af videreført beholdning.
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål (1.000 kr.)
1. Nævnssager .....................
B. Aktiviteter
1. Nævnssager (antal)
1.1. Sager afgjort på mundtli-
ge nævnsmøder 1)........
1.4. Frafaldte sager m.v. 3)
-
R
2001
-
R
2002
-
R
2003
-
R
2004
-
B
2005
-
F
2006
-
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
-1.000
-1.000 -1.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-44
-4
-44
-4
-44
-4
1. Udgør som udgangspunkt spontansager samt et mindre antal udsendelsessager, inddragelses- og bortfaldssager.
3. Sager, der afsluttes uden afgørelse, pga. frafald, udrejse, forsvinden m.v.
Virksomhedsoversigten ændres som følge af ændrede skøn.
Bemærkninger:
Den videreførte beholdning kan anvendes til finansiering af Flygtningenævnets aktiviteter i
2006 til 2009.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0223.png
§ 18.3.
223
Integration
18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning
18.31.09. Sprogpraktik (tekstanm. 1 og 107)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.
Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagns-
ordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert
af årene 2006-2009 til sprogpraktik, med henblik på at styrke mulighederne for sprogpraktik som
led i danskuddannelserne.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8
Beskrivelse
En del af projekterne under § 18.31.09 vil evt. blive gennemført direkte
af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse
kan der overføres midler til § 18.11.01.
Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12
BV 2.10.5
BV 2.2.10
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Sprogpraktik
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
F
3,0
3,0
2,9
0,1
2007
3,0
3,0
2,9
0,1
2008
3,0
3,0
2,9
0,1
2009
3,0
3,0
2,9
0,1
10. Sprogpraktik
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert
af årene 2006-2009 til sprogpraktik med henblik på at styrke mulighederne for sprogpraktik som
led i danskuddannelserne.
Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. indeholder mulighed for, at der i dan-
skuddannelsen kan indgå kortere praktikforløb i private eller offentlige virksomheder, som kan
bidrage til at styrke den enkelte udlændings danskkundskaber og samtidig fungere som en intro-
duktion til det danske arbejdsmarked.
De afsatte midler har til formål at styrke mulighederne for at tilbyde udlændinge sprogpraktik
som led i danskuddannelserne. Der kan således ydes støtte til udbydere af danskuddannelse, der
ønsker at tilbyde udlændinge sprogpraktik på en offentlig eller privat virksomhed som led i dan-
skuddannelsen. Det enkelte sprogcenter kan få støtte til at tilrettelægge korterevarende sprog-
praktikophold af f.eks. 1-2 ugers varighed, der særligt skal være rettet mod udlændinge, der er
meddelt opholdstilladelse som led i familiesammenføring, og hvis introduktionsprogram derfor
som udgangspunkt alene omfatter danskuddannelse og ikke tilbud om aktivering.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0224.png
224
§ 18.31.09.10.
Der kan af puljen anvendes midler til at dække danskudbydernes udgifter i forbindelse med
etablering og gennemførelse af sprogpraktik i en offentlig eller privat virksomhed, hvor en lærer
eller en jobguide kan støtte udlændingen under opholdet.
Bemærkninger:
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter:
Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departe-
mentet til administration af ordningen.
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet
18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge
(tekstanm. 1, 105 og 107)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
40. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og
flygtninge
Udgift ..................................................................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
F
-
2007
4,0
2008
4,0
2009
-
-
-
4,0
4,0
4,0
4,0
-
-
40. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2007
og 2008 til at videreføre ordningen med de særlige formidlingskonsulenter i arbejdsformidlingen.
Bemærkninger:
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter:
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen
for 2006 overføres 4,0 mio. kr. i 2007 og 2008 til § 17.45.01.97.76 til at videreføre ordningen
med de særlige formidlingskonsulenter i arbejdsformidlingen.
18.32.25. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 1 og 107)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.
Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagns-
ordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 11,0 mio. kr. i 2006,
9,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige arbejdsmarked.
Af puljen er 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2007 afsat til Dansk Handicap Forbund til fort-
sættelse og forankring af projekt i Dansk Handicap Forbund.
Indsatsen skal styrke det mangfoldige arbejdsmarked. Der kan igangsættes aktiviteter til at
fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og forbedre kontakten til ar-
bejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end dansk, navnlig for personer med
særlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. med mangelfuldt dansk eller handicap.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0225.png
§ 18.32.25.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8
Beskrivelse
225
En del af projekterne under § 18.32.25 vil evt. blive gennemført direkte
af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse
kan der overføres midler til § 18.11.01.
Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet over-
føres driftsmidler til lønsum.
Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12
BV 2.10.5
BV 2.10.5
BV 2.2.10
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Et mangfoldigt arbejdsmarked
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
20. Dansk Handicap Forbund
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
11,0
10,0
0,1
9,6
0,3
1,0
1,0
2007
9,0
8,0
1,0
6,8
0,2
1,0
1,0
2008
7,0
7,0
0,1
6,7
0,2
-
-
2009
5,0
5,0
0,1
4,8
0,1
-
-
10. Et mangfoldigt arbejdsmarked
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2006,
8,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige arbejdsmarked.
For at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse kan der igangsættes
aktiviteter med henblik på at opsamle, videreudvikle og videregive virksomheders gode erfaringer
med mangfoldighedsledelse. Der kan eksempelvis ydes støtte til opsamling af virksomhedernes
erfaringer med anvendelse af konkrete værktøjer og til opsamling og formidling af gode erfaringer
med mangfoldighedsledelse til virksomheder og brancher, som endnu ikke har større kendskab
til mangfoldighedsledelse. Der kan endvidere gives støtte til igangsættelse og evaluering af ud-
viklingsprojekter i forhold til mangfoldighedsledelse.
Der kan af kontoen endvidere ydes støtte til ansættelse af jobguides på sprogcentre og hos
andre udbydere af danskuddannelse for dermed at styrke sprogskolernes samspil med arbejds-
markedet og deres muligheder for at fungere som en genvej til beskæftigelse for udlændinge, der
modtager danskuddannelse. Der kan eksempelvis ydes støtte til jobguides, der fungerer som en
samlet indgang for offentlige og private virksomheder i forbindelse med rådgivning om joban-
søgeres og ansattes danskkundskaber, sprogscreening og sammensætning af eller hjælp med
henvisning til supplerende dansktilbud. Der kan endvidere ydes støtte til jobguides, der eksem-
pelvis organiserer sprogpraktik for kursisterne. Der kan ligeledes ydes støtte til etablering af
jobklasser med et specifikt beskæftigelsesrettet sigte, som kan fungere som bindeled mellem
sprogcentre og virksomheder i lokalområdet, herunder støtter udlændinge i forbindelse med job-
søgning og introduktion på den ny arbejdsplads.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0226.png
226
§ 18.32.25.10.
Med henblik på at undersøge projekternes samlede effekt afsættes der 1,0 mio. kr. af bevil-
lingen i 2007 til ekstern evaluering.
Bemærkninger:
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter:
Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departe-
mentet til administration af ordningen.
20. Dansk Handicap Forbund
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2006
og 2007 til Dansk Handicap Forbund. Midlerne anvendes til videreførelse og forankring af projekt
i Dansk Handicap Forbund.
18.32.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.
Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagns-
ordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der i alt afsat 20,4 mio. kr. i
2006, 17,9 mio. kr. i 2007, 18,8 mio. kr. i 2008 og 12,7 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børn
og unge.
Indsatsen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemet og ar-
bejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andet afsat
midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge og særlige inte-
grationsinitiativer i forhold til højskolerne.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8
Beskrivelse
En del af projekterne under § 18.32.26 vil evt. blive gennemført direkte
af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse
kan der overføres midler til § 18.11.01.
Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet over-
føres driftsmidler til lønsum.
Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12
BV 2.10.5
BV 2.10.5
BV 2.2.10
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0227.png
§ 18.32.26.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Særlig indsats for børn og unge
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
20. Brug for alle unge
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
30. Højskolerne
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
20,4
16,4
0,1
15,8
0,5
-
-
4,0
4,0
2007
17,9
10,0
1,0
8,7
0,3
3,9
3,9
4,0
4,0
2008
18,8
10,0
0,1
9,6
0,3
4,8
4,8
4,0
4,0
227
2009
12,7
5,0
0,1
4,8
0,1
3,7
3,7
4,0
4,0
10. Særlig indsats for børn og unge
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 16,4 mio. kr. i 2006,
10,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børn og unge.
Der kan ydes støtte til aktiviteter til bl.a. at fremme forældresamarbejde og forældreansvar
med henblik på aktiv deltagelse i samfundslivet, bl.a. ved øget involvering i børnenes daginsti-
tutions-, skole- og fritidsliv, efteruddannelse af ungdoms- og uddannelsesvejledere, forsøg med
udvidet kontaktlærerordning for indvandrere, samt udvikling af nye metoder med henblik på at
sikre at dagtilbudene kan fungere som ramme for børn og forældre med anden etnisk baggrund
end dansk.
Med henblik på at undersøge projekternes samlede effekt afsættes der 1,0 mio. kr. af bevil-
lingen i 2007 til ekstern evaluering.
Bemærkninger:
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter:
Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departe-
mentet til administration af ordningen.
20. Brug for alle unge
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,9 mio. kr. i 2007,
4,8 mio. kr. i 2008 og 3,7 mio. kr. i 2009 til videreførelse og videreudvikling af aktiviteterne
under kampagnen Brug for Alle Unge, bl.a. kampagnens korps af unge rollemodeller og foræl-
drerollemodeller, samarbejde med frivillige foreninger om lektiehjælp og indsatsen for at sikre,
at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en erhvervsuddannelse.
30. Højskolerne
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i hvert
af årene 2006-2009 til iværksættelse af forsøg på højskolerne især med henblik på at øge mulig-
hederne for at unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en erhvervskompeten-
cegivende uddannelse.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0228.png
228
§ 18.33.
18.33. Indsats vedr. boligområder m.v.
18.33.01. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 107)
(Re-
servationsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 14,0 mio. kr. til be-
skæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af
tosprogede børn og unge
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
F
14,0
2007
-
2008
-
2009
-
14,0
13,6
0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 14,0 mio. kr. til be-
skæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.
Bemærkninger:
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter:
Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departe-
mentet til administration af ordningen.
18.33.02. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1
og 107)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.
Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagns-
ordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert
af årene 2006-2008 og 8,0 mio. kr. i 2009 til forebyggelse af kriminalitet i de socialt udsatte
boligområder.
Indsatsen skal styrke forebyggelsesindsatsen mod kriminalitet blandt børn og unge i socialt
udsatte boligområder. Forebyggelsesindsatsen skal være baseret på et tæt samarbejde mellem
forældre, skoler, myndigheder og frivillige.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8
Beskrivelse
En del af projekterne under § 18.33.02 vil evt. blive gennemført direkte
af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse
kan der overføres midler til § 18.11.01.
Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
Der kan i forbindelse med overførsel til § 18.11.01. Departementet over-
føres driftsmidler til lønsum.
BV 2.2.12
BV 2.10.5
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0229.png
§ 18.33.02.
229
BV 2.10.5
BV 2.2.10
Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
Tilskud gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boli-
gområder
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
F
10,0
2007
10,0
2008
10,0
2009
8,0
10,0
0,1
9,6
0,3
10,0
0,5
9,2
0,3
10,0
0,1
9,6
0,3
8,0
0,1
7,7
0,2
10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert
af årene 2006-2008 og 8,0 mio. kr. i 2009 til forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte bolig-
områder.
Der kan ydes støtte til etablering af forsøgsordninger, der i samarbejde med virksomheder
eller boligorganisationer sikrer fritidsjobtilbud til unge i socialt udsatte boligområder. Der kan
også ydes støtte til gennemførelse af projekter i SSP-regi med det formål at skaffe fritidsjob til
de unge. På sundhedsområdet kan der ydes støtte til at indføre hyppigere hjemmebesøg af sund-
hedsplejersken i de kommuner, som Programbestyrelsen mod ghettoisering har defineret som
kommuner med de mest socialt udsatte boligområder med henblik på en tidlig opsporing og in-
tensiv påvirkning af risikoadfærd og risikofaktorer hos familier med børn med anden etnisk
baggrund end dansk.
Endvidere kan der ydes støtte til indførelse af forsøg med heldagsskoler (hvor der blandt
andet arbejdes med udvidet skolegang, fritidsaktiviteter og lektielæsning) på skoler i socialt ud-
satte boligområder, hvor der er en høj koncentration af sociale og økonomiske problemstillinger.
Med henblik på at undersøge projekternes samlede effekt afsættes der 0,5 mio. kr. af bevil-
lingen i 2007 til ekstern evaluering.
Bemærkninger:
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter:
Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departe-
mentet til administration af ordningen.
18.33.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1 og 107)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.
Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagns-
ordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 19,0 mio. kr. i 2006
og 30,0 mio. kr. i 2007-2008 og 25,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af puljen
er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse af Dansk Flygtningehjælps
frivillige integrationsarbejde. De afsatte midler er indarbejdet på § 18.34.05.20. Informations-,
oplysnings - og frivillighedsarbejde. Herudover er der afsat 1,0 mio. kr. for 2006 og 2,4 mio. kr.
i hvert af årene 2007-2008 til Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde.
Indsatsen skal forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige
kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet
og i samfundet som helhed.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0230.png
230
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8
§ 18.33.20.
Beskrivelse
En del af projekterne under § 18.33.20 vil evt. blive gennemført direkte
af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse
kan der overføres midler til § 18.11.01.
Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12
BV 2.10.5
BV 2.2.10
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Venskabsfamilier og lektiehjælp
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
19,0
18,0
0,1
17,4
0,5
1,0
1,0
2007
15,0
12,6
1,0
11,2
0,4
2,4
2,4
2008
15,0
12,6
0,1
12,1
0,4
2,4
2,4
2009
10,0
10,0
0,1
9,6
0,3
-
-
10. Venskabsfamilier og lektiehjælp
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 18,0 mio. kr. i 2006,
12,6 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 10,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektie-
hjælp. Puljen skal medvirke til, at forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper
og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet,
uddannelsessystemet og i samfundet som helhed. Der kan med støtte fra puljen etableres ven-
skabsfamilier og gennemføres lektiehjælpsordninger for børn og voksne.
Der kan eksempelvis ydes støtte til at familier, foreninger, lokalgrupper og enkeltpersoner
gennem en frivillig indsats kan fungere som døråbnere og vejledere i forhold til det danske
samfund, herunder navnlig i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Der kan end-
videre ydes støtte til understøttelse af lokale netværk for venskabsfamilier og andre kontaktper-
soner, som gennemfører aktiviteter for flygtninge og indvandrere, f.eks. temadage og sportsakti-
viteter, ligesom der kan ydes støtte til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsordninger for
tosprogede børn og unge. Der kan ligeledes ydes støtte til at opsamle og udbrede erfaringer med
frivillige, venskabsfamilier og kontaktpersoner samt med lektiehjælp.
Der kan fra kontoen endvidere ydes støtte til bl.a. udbydere af danskuddannelse til etablering
og videreudvikling af lektiehjælpsaktiviteter for udlændinge, der modtager danskuddannelse i
henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., herunder særligt til udlændinge
med ingen eller alene en kortere skolemæssig baggrund med særligt behov for støtte til lektie-
læsning. Det vil ved tildeling af støtte indgå som et kriterium, at frivillige inddrages i lektie-
hjælpsaktiviteterne, men der kan også ydes støtte til aktiviteter, der etableres uden inddragelse
af frivillige.
Med henblik på at undersøge projekternes samlede effekt afsættes der 1,0 mio. kr. af bevil-
lingen i 2007 til ekstern evaluering.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0231.png
§ 18.33.20.10.
231
Bemærkninger:
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter:
Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departe-
mentet til administration af ordningen.
20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 1,0 mio. kr. for 2006
og 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til Dansk Røde Kors til videreførelse og styrkelse af
organisationens frivillighedsarbejde. Formålet med indsatsen er at udbygge og forstærke organi-
sationens flygtninge- og integrationsaktiviteter. Målet er, at størstedelen af Dansk Røde Kors'
lokalafdelinger skal have frivilligaktiviteter for flygtninge og indvandrere.
Aktiviteterne vil finde sted i regi af Dansk Røde Kors.
18.33.21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 1 og 107)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.
Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagns-
ordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert
af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.
Indsatsen skal få flere børn og voksne med anden etnisk baggrund end dansk ind i idræts-
og foreningslivet som medlemmer og som frivillige.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8
Beskrivelse
En del af projekterne under § 18.33.21 vil evt. blive gennemført direkte
af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse
kan der overføres midler til § 18.11.01.
Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12
BV 2.10.5
BV 2.2.10
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Den frivillige integrationsindsats
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
F
5,0
5,0
1,0
3,8
0,2
2007
5,0
5,0
0,1
4,7
0,2
2008
5,0
5,0
0,1
4,7
0,2
2009
5,0
5,0
0,1
4,7
0,2
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0232.png
232
§ 18.33.21.10.
10. Den frivillige integrationsindsats
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio.kr. i hvert af
årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.
Deltagelse i det frivillige idræts- og foreningsliv giver flygtninge og indvandrere en god
mulighed for at lære om det danske samfund generelt, herunder demokratiske spilleregler, danske
værdier og normer. Samtidig kan deltagelse i foreningslivet skabe netværk, der kan være afgø-
rende i forhold til senere uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.
Der kan blandt andet ydes støtte til, at etniske minoritetsforældre får viden om foreningslivet
og værdien af at være aktiv i foreninger samt bliver uddannet til at indgå i idrætsforeninger m.v.
som frivillige ledere og trænere, og aktiv inddragelse af de etniske foreninger i forhold til det
frivillige idræts- og foreningsliv. Ligesom der efter konkret ansøgning kan ydes tilskud til udstyr,
lejre og stævner, kontingent og andre udgifter, der er forbundet med at være medlem af idræts-
foreninger m.v.
Med henblik på at undersøge projekternes samlede effekt afsættes der 1,0 mio. kr. af bevil-
lingen i 2006 til ekstern evaluering.
Bemærkninger:
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter:
Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departe-
mentet til administration af ordningen.
18.34. Øvrige integrationsinitiativer m.v.
18.34.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107)
(Re-
servationsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006
og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af Kirkernes Integra-
tionstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
0,4
0,4
0,4
2007
0,9
0,9
0,9
2008
0,9
0,9
0,9
2009
0,9
0,9
0,9
80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006
og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af Kirkernes Integra-
tionstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde, herunder en styrket indsats over for FN
kvoteflygtninge gennem blandt andet lektiehjælp, hjælp til bolig, uddannelse og arbejde, styrket
indsats i forhold til forebyggelse af HIV/Aids gennem uddannelse af konsulenter og styrket hjælp
til pårørende til HIV/Aids-ramte. Der kan endvidere ydes støtte til aktiviteter i forbindelse med
etablering af kontakt til og bistand til immigrantkirker og til i samarbejde med DUF at iværksætte
et landsdækkende ungdomsnetværk, som skal hjælpe unge nydanskere til at organisere sig og
blive en del af dansk foreningsliv.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0233.png
§ 18.34.03.
233
18.34.03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbag-
grund (tekstanm. 1 og 107)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.
Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagns-
ordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 13,5 mio. kr. i 2006,
10,1 mio. kr. i 2007, 11,1 mio. kr. i 2008 og 9,0 mio. kr. i 2009 til kvinder og familier med etnisk
minoritetsbaggrund. Af puljen er i alt 1,5 mio. kr. i 2006, 4,1 mio. kr. i 2007, 5,1 mio. kr. i 2008
og 5,0 mio. kr. i 2009 afsat til fortsættelse og forankring af projektet EVAs ARK, til fortsættelse
og udbyggelse af KVINFOs mentornetværk og driftsstøtte til drift af Dansk Kvindesamfunds se-
kretariat.
Indsatsen skal styrke rådgivnings- og oplysningsarbejde og andre initiativer, der kan medvirke
til integration af kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund samt at styrke indsatsen i
forhold til integrationsproblemer af køns-, generations- og familiemæssig karakter.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8
Beskrivelse
En del af projekterne under § 18.34.03 vil evt. blive gennemført direkte
af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse
kan der overføres midler til § 18.11.01.
Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12
BV 2.10.5
BV 2.2.10
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk
minoritetsbaggrund
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
20. EVAs ARK
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
30. KVINFO
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
40. Dansk Kvindesamfund
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
13,5
2007
10,1
2008
11,1
2009
9,0
12,0
0,1
11,5
0,4
0,4
0,4
0,7
0,7
0,4
0,4
6,0
1,0
4,8
0,2
0,4
0,4
3,7
3,7
-
-
6,0
0,1
5,7
0,2
0,4
0,4
4,7
4,7
-
-
4,0
0,1
3,8
0,1
0,4
0,4
4,6
4,6
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
234
§ 18.34.03.10.
10. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2006,
6,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 4,0 mio. kr. i 2009 til styrkelse af indsatsen i forhold
til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Der kan blandt andet ydes støtte til pro-
jekter, der kan inspirere og opmuntre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, til at tage del i
samfundslivet, herunder ved at påbegynde en uddannelse, søge arbejde eller deltage i foreningsliv
mv. Initiativerne kan for eksempel sigte mod etablering af netværk og mentorgrupper med fokus
på sparring og erfaringsudveksling. Der kan endvidere ydes støtte til projekter, der tager sigte på
at forebygge familierelateret vold, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber og andre ægteskaber,
som indgås mod parternes ønske. Støtte kan også ydes til oprettelse og/eller drift af behandlings-
og botilbud, rådgivningsinstanser, hotlines eller andre tiltag til målgrupperne kvinder og børn
med etnisk minoritetsbaggrund, der er i risiko for eller har været udsat for familierelateret vold
eller overgreb af tilsvarende karakter, og børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er i
risiko for, er ved at blive udsat for eller har været udsat for tvangsægteskab, genopdragelsesrejser
eller andre overgreb fra familiens side. Støtte kan endvidere ydes til udbredelse og implemente-
ring af familierådslagningsmetoder i kommunerne med henblik på konfliktløsning og forbedring
af samarbejdet mellem familie og forvaltning og til etablering af netværk mellem familier med
etnisk minoritetsbaggrund og familier med dansk baggrund.
Der kan endelig ydes støtte til projekter, der har til formål at indsamle eller formidle viden
om integrationsproblemer blandt etniske minoriteter af køns-, genererations- eller familiemæssig
karakter.
Med henblik på at undersøge projekternes samlede effekt afsættes der 1,0 mio. kr. af bevil-
lingen i 2007 til ekstern evaluering.
Bemærkninger:
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter:
Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departe-
mentet til administration af ordningen.
20. EVAs ARK
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr. i hvert
af årene 2006-2009 til fortsættelse og forankring af projektet EVAs ARK, således at projektet
kan være økonomisk selvfinansierende ved støtteperiodens udløb. Støtten ydes med henblik på
at støtte og styrke etniske minoritetskvinders liv og aktive deltagelse i det danske samfund gen-
nem bl.a. individuel støtte og information, styrkelse af uddannelses- og arbejdsmarkedsmæssige
færdigheder samt sociale og kulturelle aktiviteter, herunder netværksdannelse, erfaringsudveksling
m.v. Der skal i forbindelse med udmøntningen af midlerne tages højde for anbefalingerne i eva-
lueringsrapporten for 2004 udarbejdet af CVU Storkøbenhavn, der bl.a. anbefaler, at målene for
EVAs ARK værdisættes og konkretiseres, således at de bliver målbare, at EVAs ARK udvælger
et begrænset antal "forbedringsprojekter" ad gangen, således at udviklingen kan overskues og
effekten vurderes, samt at de frivillige personer, der deltager i arbejdet i EVAs ARK, sammen
med centerlederen gøres til et team.
30. KVINFO
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,7 mio. kr. i 2006,
3,7 mio. kr. i 2007, 4,7 mio. kr. i 2008 og 4,6 mio. kr. i 2009 til fortsættelse og udbyggelse af
KVINFOs mentornetværk. Der er tale om videreførsel af aktiviteter, jf § 18.34.01.72.
Mentorordningen er rettet mod kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der har behov
for ekstra støtte og opmuntring til at påbegynde en uddannelse eller søge arbejde. Kvinderne vil
ofte møde forventninger og pres fra både familie og det omgivende samfund, som kan være svære
at håndtere. Projektet har fokus på sparring og udveksling af erfaringer fra kvinde til kvinde med
henblik på at medvirke til flygtninge- og indvandrerkvinders integration (herunder erhvervsrettet
integration) i det danske samfund. Støtten ydes bl.a. med henblik på fortsat matchning af flygt-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0235.png
§ 18.34.03.30.
235
ninge/indvandrerkvinder med kvinder på det danske arbejdsmarked, til udvidelse af netværket
samt til videndeling og erfaringsudveksling m.v.
40. Dansk Kvindesamfund
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006 til
driftsstøtte til Dansk Kvindesamfunds sekretariat. Midlerne forudsættes anvendt til Dansk Kvin-
desamfunds sekretariats koordinerende rolle i forhold til aktiviteter i Dansk Kvindesamfund, som
retter sig mod eller som tager sigte på problemstillinger vedrørende etniske minoriteter.
18.34.05. Tilskud til Dansk Flygtningehjælp (tekstanm. 1, 103, 105 og 107)
(Reser-
vationsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert
af årene 2007-2009 til Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre, at
Dansk Flygtningehjælp kan fastholde og videreudvikle det landsdækkende frivillighedsarbejde.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
20. Informations-, oplysnings- og frivilligarbejde
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-
-
-
2007
15,0
15,0
15,0
2008
15,0
15,0
15,0
2009
15,0
15,0
15,0
20. Informations-, oplysnings- og frivilligarbejde
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert
af årene 2007-2009 til Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre, at
Dansk Flygtningehjælp kan fastholde og videreudvikle det landsdækkende frivillighedsarbejde.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer m.v.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte 18.31.09; 18.32.25; 18.32.26;
18.33.02; 18.33.20; 18.33.21; og 18.34.03.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte 18.31.09; 18.32.25; 18.32.26;
18.33.02; 18.33.20; 18.33.21; og 18.34.03.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0236.png
236
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
4,0
29,0
-245,6
-285,0
39,4
82,9
108,5
-25,6
114,7
164,5
-49,8
-
-
45,0
45,0
32,0
32,0
25,0
25,0
-
25,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ...........................................
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) .................................
Forskning og universitetsuddannelser ...................................................
19.22. Universiteter (tekstanm. 7) .............................................................
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157) ......................................................
Forskningsråd og forskeruddannelse .....................................................
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 157) .......................................................
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 157) ................................................
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ................................................
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner ......................................................
IT-, Tele- og Oplysningsområdet ...........................................................
19.65. IT-området (tekstanm. 157) ............................................................
Kompetence og teknologi ........................................................................
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7) ..........
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Driftsudgifter ..............................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
29,0
29,0
-
314,0
-285,0
25,0
25,0
-
-
25,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 19.
237
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
01. Departementet (tekstanm. 135)
(Driftsbev.)
.................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret anvendelse af kontoen. Anvendelsesområdet
udvides til at afholde udgifter til at give juridisk bistand
og andre konsulentydelser til Dansk Ekspeditionsfond
05. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
(Statsvirksomhed)
............................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret anvendelse af kontoen. Anvendelsesområdet
udvides til at afholde udgifter til forurenings- og ar-
kæologiske undersøgelser samt afhjælpning af disse
11. Reserve til nye initiativer
(Driftsbev.)
............................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Reserven er udmøntet, jf. aftale om udmøntning af
UMTS-provenuet 2006-2008
79. Reserver og budgetregulering (tekstanm. 8)
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Uddannelse af arbejdsmarkedsparate unge kontant-
hjælpsmodtagere, jf. "En chance til alle", overført fra §
17.19.79.50. Beskæftigelseministeriets lovprogram med
beløb fra 2007
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)
04. Andre programaktiviteter
(Reservationsbev.)
.................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Fortsat drift af Ørsted satelitten og registerforskning, jf.
aftale om udmøntning af UMTS-provenuet 2006-2008.
Danmark under den kolde krig og Grundforskningsfon-
den, jf. aftale om finansloven for 2006
Forskning og universitetsuddannelser
19.22. Universiteter (tekstanm. 7)
01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107,
109, 150, 153 og 156)
(Reservationsbev.)
...................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Tilskud forhøjet p.g.a. forskerskoler og Det Arnamag-
næanske Institut, til uddannelse, færdiggørelsesbonus og
kapitaltilskud p.g.a. ændret aktivitet, og reduceret til
bygningsudgifter. Ny hjemmel
166,7
-
-
-
-
-
-
-
285,0
-285,0
-
-
74,4
-
-
-
91,5
39,4
41,9
25,0
2.781,0
27,2
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
238
§ 19.
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,
150, 153 og 156)
(Reservationsbev.)
.............................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Tilskud til forskerskoler forhøjet. Tilskud til uddannelse,
kapitaludgifter og myndighedsopgaver forhøjet p.g.a.
ændret aktivitet. Færdiggørelsesbonus reduceret p.g.a.
ændret aktivitet. Ny hjemmel
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,
150, 153 og 156)
(Reservationsbev.)
.............................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Tilskud til forskerskoler forhøjet. Færdiggørelsesbonus
forhøjet p.g.a. ændret aktivitet. Tilskud til uddannelse
og kapitaludgifter reduceret p.g.a. ændret aktivitet. Ny
hjemmel
15. Roskilde Universitetscenter (tekstanm. 8, 107,
109, 150, 153 og 156)
(Reservationsbev.)
...................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Tilskud til forskerskoler forhøjet. Tilskud til uddannelse
og færdiggørelsesbonus forhøjet p.g.a. ændret aktivitet.
Tilskud til kapitaludgifter reduceret p.g.a. ændret akti-
vitet. Ny hjemmel
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,
150, 153 og 156)
(Reservationsbev.)
.............................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Tilskud til forskerskoler forhøjet. Tilskud til uddannelse
forhøjet p.g.a. ændret aktivitet. Tilskud til kapitaludgif-
ter og færdiggørelsesbonus reduceret p.g.a. ændret akti-
vitet. Ny hjemmel
21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8,
107, 109, 146, 150, 153 og 156)
(Reserva-
tionsbev.)
.......................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Tilskud til forskerskoler forhøjet. Tilskud til uddannelse
og kapitaludgifter forhøjet p.g.a. ændret aktivitet og
indfasning af nyt byggeri. Færdiggørelsesbonus reduce-
ret. Ny hjemmel
25. Handelshøjskolen i Århus (tekstanm. 8, 107,
109, 146, 150, 153 og 156)
(Reservationsbev.)
.............. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Tilskud til forskerskoler forhøjet. Tilskud til kapitalud-
gifter, uddannelse og færdiggørelsesbonus reduceret
p.g.a. ændret aktivitet. Ny hjemmel
29. Danmarks Farmaceutiske Universitet (tekst-
anm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156)
(Reserva-
tionsbev.)
.......................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
1.649,5
37,5
-
-
1.123,1
-19,1
-
-
467,0
21,5
-
-
1.028,4
16,0
-
-
609,1
11,4
-
-
264,9
-16,8
-
-
201,9
-2,3
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 19.
Tilskud til forskerskoler forhøjet. Tilskud til færdiggø-
relsesbonus forhøjet p.g.a. ændret aktivitet. Tilskud til
uddannelse og kapitaludgifter reduceret p.g.a. ændret
aktivitet. Ny hjemmel
33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
(tekstanm. 8, 107, 109, 148, 150, 153, 156 og
159)
(Reservationsbev.)
................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Tilskud til forskerskoler forhøjet. Tilskud til kapitalud-
gifter, uddannelse og færdiggørelsesbonus forhøjet p.g.a.
ændret aktivitet. Ny hjemmel
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8,
9, 107, 109, 150, 153 og 156)
(Reservations-
bev.)
.................................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Tilskud til forskerskoler forhøjet. Tilskud til kapitalud-
gifter og uddannelse forhøjet p.g.a. ændret aktivitet.
Tilskud til færdiggørelsesbonus reduceret p.g.a. ændret
aktivitet. Ny hjemmel
41. Danmarks Pædagogiske Universitet (tekstanm.
8, 107, 109, 150, 153 og 156)
(Reservations-
bev.)
.................................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Tilskud til kapitaludgifter og uddannelse reduceret p.g.a.
ændret aktivitet. Tilskud til færdiggørelsesbonus forhøjet
p.g.a. ændret aktivitet. Ny hjemmel
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8,
107, 109, 150, 153 og 156)
(Reservationsbev.)
.............. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Tilskud til uddannelse forhøjet p.g.a. ændret aktivitet.
Tilskud til færdiggørelsesbonus reduceret p.g.a. ændret
aktivitet. Ny hjemmel
49. IT-Vest (tekstanm. 8, 107, 109 og 153)
(Re-
servationsbev.)
.................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ny særlig bevillingsbestemmelse tilføjet
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)
01. Forskellige tilskud
(Reservationsbev.)
............................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Bevilling til Det Arnamagnæanske Institut overført til §
19.22.01. Københavns Universitet
05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154)
(Driftsbev.)
................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Bevilling overført til universiteterne under § 19.2. samt
§ 21.31.13. og § 21.32.07. Bevilling overført fra §
239
734,8
13,4
-
-
1.189,1
27,1
-
-
227,3
-14,3
-
-
88,1
6,9
-
-
20,8
-
-
-
9,9
-1,2
-
-
190,3
-24,4
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
240
§ 19.
17.46.11. vedrørende akademikerledighed, jf. aftale om
finansloven for 2006
Forskningsråd og forskeruddannelse
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 157)
11. Det Strategiske Forskningsråd
(Reservations-
bev.)
.................................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Innovationsaccelererende forskningsplatforme, HotSpots
og forberedelse af større EU-projekter, jf. aftale om ud-
møntning af UMTS-provenuet 2006-2008. Yngre kvin-
delige forskere overført til § 19.41.12.
12. Det Frie Forskningsråd
(Reservationsbev.)
..................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Forhøjelse af rådets frie midler, jf. aftale om udmønt-
ning af UMTS-provenuet 2006-2008. Bevilling til yngre
kvindelige forskere overført fra § 19.41.11. Det Strate-
giske Forskningsråd
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 157)
01. Forskeruddannelse
(Driftsbev.)
........................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Bevillinger til forskerskoler overføres til § 19.2. og §
21.41.51.
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner
05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7)
(Reservationsbev.)
............................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Bevilling i 2007 og 2008 til arktisk forskning og logi-
stikpulje, jf. aftale om udmøntning af UMTS-provenuet
2006-2008
IT-, Tele- og Oplysningsområdet
19.65. IT-området (tekstanm. 157)
01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7)
(Reserva-
tionsbev.)
.......................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Bevillingen forhøjet til bl.a. sammenhæng i offentlige
IT-systemer, herunder videncenter for software, e-busi-
ness, e-læring og styrket konkurrence, jf. aftale om ud-
møntning af UMTS-provenuet 2006-2008
Kompetence og teknologi
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)
01. Udvikling af kompetence og teknologi m.v.
(tekstanm. 157) ................................................................. F
335,6
109,5
6,0
-
890,1
55,0
-
-
82,6
-49,8
-
-
30,8
-
-
-
10,0
45,0
12,0
-
622,5
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 19.
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Dansk Standard overført til § 08.33.01.71. Forprojekter
til EU-ansøgninger, regional IT-satsning, videnpiloter,
viden og vækst i virksomheder, jf. aftale om udmøntning
af UMTS-provenuet 2006-2008
32,0
241
-
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 8.
ad. 19.11.79., 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.25.,
19.22.29., 19.22.33., 19.22.37., 19.22.41., 19.22.45. og 19.22.49.
Af
finansministeren
Stk. 1 affattes således:
"Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges til på forslag til lov om til-
lægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter inden for en samlet nettomerudgift på op til 32,8
mio. kr. for de af tekstanmærkningen omfattede konti undtagen § 19.11.79., hvis uddannelsesak-
tiviteten afviger fra den i anmærkningerne til § 19.2. forudsatte udgift på 3.299,2 mio. kr. til
heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende. Merudgiften afholdes af bevil-
lingen på § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.", og i stk. 3 ændres "32,9 mio. kr." til: "32,8
mio. kr."
Materielle bestemmelser.
Nr. 104.
ad 19.11.04.
Af
finansministeren
Efter linie nr. 51 indsættes som ny nr. 52:
"52) FWA i 3 GHz, pr. kommune (i forhold til ny kommunalstruktur), pr. MGz............53 kr."
Nr. 52-69 bliver herefter nr. 53-70.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0242.png
242
§ 19.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
19.11.01. Departementet (tekstanm. 135)
(Driftsbev.)
Ændret anvendelse af underkontoen, hvor anvendelsesområdet udvides.
10. Almindelig virksomhed
Til Dansk Ekspeditionsfond, der skal varetage gennemførelsen af Galathea 3 ekspeditionen,
forventes afholdt udgifter på op til 0,5 mio. kr. til sekretariatsbistand, herunder juridisk bistand
og andre konsulentydelser.
19.11.05. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
(Statsvirksomhed)
Ændret anvendelse af underkontoen, hvor anvendelsesområdet udvides.
70. Resultat
Der kan endvidere i forbindelse med byggeri, ejendomssalg og lign. afholdes udgifter til
forureningsundersøgelser og -afhjælpning. Derudover kan der afholdes udgifter til arkæologiske
forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre jf. Museumsloven, L 473 7/6 2001,
ikke kan få refunderet. Udgifterne til såvel forureningsundersøgelser og -afhjælpning som ar-
kæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med de private
udlejere (jf. SEA-ordningen) ikke dækkes via en lejeforhøjelse.
19.11.11. Reserve til nye initiativer
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
30. Reserve til UMTS-initiativer
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
-285,0
-285,0
-285,0
-285,0
-285,0
2007
-285,0
-285,0
-285,0
-285,0
-285,0
2008
-285,0
-285,0
-285,0
-285,0
-285,0
2009
-
-
-
-
-
30. Reserve til UMTS-initiativer
Som led i aftale af 26. oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet er bevillingen
ændret med -285,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0243.png
§ 19.11.79.
243
19.11.79. Reserver og budgetregulering (tekstanm. 8)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
15. Reserve til øget aktivitet som følge af uddannelse af
unge kontanthjælpsmodtagere
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
-
-
2007
4,0
4,0
2008
5,0
5,0
2009
5,0
5,0
-
-
-
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
10. Reserve til imødegåelse af aktivitetsstigninger
For at beløbet i budgetspecifikationen og beløbet i anmærkningsteksten stemmer overens,
ændres sidste sætning til:
"Et eventuelt merforbrug på op til 32,8 mio. kr. på dette område vil blive finansieret af den her
afsatte reserve."
15. Reserve til øget aktivitet som følge af uddannelse af unge kontanthjælpsmodtagere
Bevillingen anvendes til uddannelse af arbejdsmarkedsparate unge kontanthjælpsmodtagere
mellem 18 og 25 år, jf. aftale af 17. juni 2005 "En ny chance for alle". Bevillingen vil blive ud-
møntet til universiteterne via taxametersystemet.
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)
19.17.04. Andre programaktiviteter
(Reservationsbev.)
Udgifts- og indtægtsbevillingen er forhøjet med henholdsvis 39,4 mio. kr. og 25 mio. kr. i
2006, med 28,3 mio. kr. og 25 mio. kr. årligt i 2007-2008 og med 25 mio. kr. i 2009, som fordeler
sig således:
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
11. Registerforskning
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
21. Tilskud til Grundforskningsfonden
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
Indtægt ...............................................................................
76. Interne statslige overførselsindtægter ..........................
22. Tilskud til Ørsted satellitten
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
23. Forskning vedrørende Danmark under den kolde krig
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
39,4
25,0
9,0
9,0
25,0
25,0
25,0
25,0
2,0
2,0
3,4
3,4
2007
28,3
25,0
-
-
25,0
25,0
25,0
25,0
-
-
3,3
3,3
2008
28,3
25,0
-
-
25,0
25,0
25,0
25,0
-
-
3,3
3,3
2009
25,0
25,0
-
-
25,0
25,0
25,0
25,0
-
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0244.png
244
§ 19.17.04.11.
11. Registerforskning
Som led i aftale af 26. oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet er der afsat en
bevilling på 9,0 mio. kr. til registerforskning i 2006. Bevillingen gives til fortsat drift af de For-
skerServiceenheder, som blev etableret ved Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen i forbindelse
med udmøntningen af UMTS-midlerne i 2002.
21. Tilskud til Grundforskningsfonden
Som led i aftale om finansloven for 2006 forhøjes tilskuddet til Grundforskningsfonden med
25,0 mio. kr. årligt i 2006-2009.
22. Tilskud til Ørsted satellitten
Som led i aftale af 26. oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet er der afsat en
bevilling på 2,0 mio. kr. i 2006. Af bevillingen kan der ydes et tilskud til fortsat dataindsamling
og databehandling fra Ørsted satellitten.
23. Forskning vedrørende Danmark under den kolde krig
Som led i aftale om finansloven for 2006 afsættes der 3,4 mio. kr. i 2006 og 3,3 mio. kr. årligt
i 2007-2008 til forskning vedrørende Danmark under den kolde krig.
Med henblik på at holde erindringen om den kolde krig i hævd og for at fremme den videre
forskning i historien om den kolde krig anvendes i alt 10,0 mio. kr. over en 3-årig periode til
støtte til forskning vedrørende Danmarks stilling under den kolde krig. Projektet igangsættes un-
der Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling efter drøftelse mellem parterne, jf. aftale
om finansloven for 2006.
Under hensyn til resultaterne fremlagt i DIIS-rapporten om Danmark under den kolde krig
(2005) skal forskningen blandt andet yderligere klarlægge aspekter af de militære trusler rettet
mod Danmark og Østersøområdet, herunder østblokkens indflydelse på danske beslutningstagere.
Forskning og universitetsuddannelser
Det forventede optag i perioden 2006-2009 er ændret fra 19.731 til 20.578 studerende p.g.a.
ændringer i universiteternes forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2005 er ændret til
det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2005. Som følge heraf indsættes følgende i tabellerne
"Optagelsestal på uddannelsesniveauer", "Optagelsestal på uddannelsesområder" og "Optagelses-
tal på universiteter":
Optagelsestal* (pr. 1. oktober 2005) på uddannelsesniveauer:
2000
LVU ..............................................................
MVU .............................................................
I alt ...............................................................
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
19.184 19.659 19.659 19.659 19.659
876
919
919
919
919
20.060 20.578 20.578 20.578 20.578
* Tabellen omfatter optag på universitetsområdet uanset finansieringskilde. Optagelsestal til diplom-, master- og kandi-
datuddannelser ved universiteterne, herunder uddannelser på IT-Universitetet i København og Danmarks Pædagogiske
Universitet, indgår ikke i tabellen. Optaget på Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen, som er indfusioneret på Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole pr. 1. januar 2004, indgår fra 2003 og frem.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0245.png
§ 19.2.
Optagelsestal* (pr. 1. oktober 2005) på uddannelsesområder:
2000
Tekniske uddannelser ...................................
Naturvidenskabelige uddannelser.................
Samfundsvidenskabelige uddannelser..........
Humanistiske uddannelser............................
Sundhedsvidenskabelige uddannelser ..........
I alt ...............................................................
2001
2002
2003
2004
2005
1.948
3.053
6.956
6.506
1.597
2006
1.994
3.268
7.087
6.656
1.574
2007
1.994
3.268
7.087
6.656
1.574
2008
1.994
3.268
7.087
6.656
1.574
245
2009
1.994
3.268
7.087
6.656
1.574
20.060 20.578 20.578 20.578 20.578
* Tabellen omfatter optag på universitetsområdet uanset finansieringskilde. Optagelsestal til diplom-, master- og kandi-
datuddannelser ved universiteterne, herunder uddannelser på IT-Universitetet i København og Danmarks Pædagogiske
Universitet, indgår ikke i tabellen. Optaget på Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen, som er indfusioneret på Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole pr. 1. januar 2004, indgår fra 2003 og frem.
Optagelsestal* (pr. 1. oktober 2005) på universiteter:
2000
Københavns Universitet ...............................
Aarhus Universitet........................................
Syddansk Universitet....................................
Roskilde Universitetscenter..........................
Aalborg Universitet ......................................
Danmarks Tekniske Universitet...................
Handelshøjskolen i København ...................
Handelshøjskolen i Århus ............................
Danmarks Farmaceutiske Universitet ..........
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ....
I alt ...............................................................
2001
2002
2003
2004
2005
5.051
3.588
2.651
1.401
1.940
1.143
2.510
1.059
227
490
2006
5.226
3.723
2.747
1.420
1.940
1.160
2.490
1.114
228
530
2007
5.226
3.723
2.747
1.420
1.940
1.160
2.490
1.114
228
530
2008
5.226
3.723
2.747
1.420
1.940
1.160
2.490
1.114
228
530
2009
5.226
3.723
2.747
1.420
1.940
1.160
2.490
1.114
228
530
20.060 20.578 20.578 20.578 20.578
* Tabellen omfatter optag på universitetsområdet uanset finansieringskilde. Optagelsestal til diplom-, master- og kandi-
datuddannelser ved universiteterne, herunder uddannelser på IT-Universitetet i København og Danmarks Pædagogiske
Universitet, indgår ikke i tabellen. Optaget på Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen, som er indfusioneret på Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole pr. 1. januar 2004, indgår fra 2003 og frem.
Nedenfor er taksterne opgjort for en eksperimentel og ikke eksperimentel færdiggørelsesbo-
nus samt de særlige kandidatbonusser på IT-Universitetet i København og Danmarks Pædagogi-
ske Universitet.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0246.png
246
Færdiggørelsesbonus i 2006 priser
§ 19.2.
Ikke-eksperimentelle bachelorer ...........................................................................
Eksperimentelle bachelorer...................................................................................
Danmarks Pædagogiske Universitet .....................................................................
IT-Universitetet i København ...............................................................................
12.800
26.300
5.100
10.500
kr.
kr.
kr.
kr.
Færdiggørelsestaksterne er endeligt fastsat for 2006 på grundlag af den faktiske aktivitet i
perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005.
På grundlag af universiteternes indberetning om den faktiske aktivitet for heltidsuddannelse
pr. 1. oktober 2005 er aktivitetsskønnet ændret med 1.719 årsstuderende i 2006. Taxametertilskud
er ændret som konsekvens af ændret aktivitetsskøn. Som følge heraf og de afledte øvrige æn-
dringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Aktivitetsoversigt heltidsuddannelse":
Aktivitetsoversigt heltidsuddannelser (2006 priser)
R
2000
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)
Uddannelse i alt ..........................................
Heltidsuddannelser .......................................
Humanistiske uddannelser .........................
Samfundsvidenskabelige uddannelser .......
Naturvidenskabelige uddannelser ..............
Teknisk videnskabelige uddannelser.........
Sundhedsuddannelser.................................
Udvekslingsstuderende .................................
Færdiggørelsesbonus ....................................
Meroptagskompensation...............................
B. Aktiviteter (Årsstuderende)
Heltidsuddannelser .....................................
Humanistiske uddannelser .........................
Samfundsvidenskabelige uddannelser .......
Naturvidenskabelige uddannelser ..............
Teknisk videnskabelige uddannelser.........
Sundhedsuddannelser.................................
Udvekslingsstuderende .................................
Færdiggørelsesbonus ....................................
Meroptagskompensation...............................
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (1.000 kr.)
Taxametertilskud (pr. studerende) .........
Heltidsuddannelser .......................................
Humanistiske uddannelser .........................
Samfundsvidenskabelige uddannelser .......
Naturvidenskabelige uddannelser ..............
Teknisk videnskabelige uddannelser.........
Sundhedsuddannelser.................................
Færdiggørelsesbonus..................................
Meroptagskompensation...............................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
3.393,3
3.232,9
670,8
771,2
699,5
599,2
492,2
38,2
113,2
9,0
B
2005
F
2006
BO 1 BO 2 BO 3
2007 2008 2009
3.503,7 3.543,6 3.524,5 3.475,8
3.215,8 3.209,0 3.191,0 3.148,9
708,1 716,8 714,0 706,3
747,4 735,2 724,2 713,9
645,9 657,4 662,8 664,3
618,3 608,4 603,8 583,8
496,1 491,2 486,2 480,6
42,2 41,1 40,2 39,4
10,0
9,8
9,6
9,4
66.242
17.858
23.523
10.265
7.980
6.616
7.368
12.633
874
69.788
19.738
24.139
10.106
8.730
7.075
8.621
70.988
20.199
24.408
10.498
8.737
7.146
8.621
71.865
20.491
24.527
10.771
8.859
7.217
8.621
72.306
20.650
24.674
10.999
8.708
7.275
8.621
14.170 14.187 14.187 14.187
1.031 1.031 1.031 1.031
51,2
48,8
37,6
32,8
68,1
75,1
74,4
9,0
10,3
50,2
46,1
35,9
30,9
63,9
70,8
70,1
16,6
9,7
49,9
45,2
35,5
30,1
62,6
69,6
68,7
20,0
9,5
49,0
44,4
34,8
29,5
61,5
68,2
67,4
20,0
9,3
48,1
43,5
34,2
28,9
60,4
67,0
66,1
19,6
9,1
Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
I 2008 og 2009 henstår der uudmøntede uddannelsesreserver under § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.
Bevillingen til uddannelsestaxameter vedrørende udenlandske kandidatstuderende omfattet af stipendieordningen, jf. L 337
18/5 2005, er opført under det enkelte universitets hovedkonto under heltidsuddannelse.
I forlængelse af en harmonisering af deltagerbetalingen på åben uddannelse/deltidsuddannelse
på KVU-, MVU- og LVU-niveau er taksten for økonomi m.v. ændret fra 12.700 kr. til 18.400
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0247.png
§ 19.2.
247
kr. Som følge heraf ændres "Takstkatalog for deltidsuddannelse (kr. pr. årselev)", optaget på fi-
nanslovsforslaget på side 1169 til:
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser
Hovedområde/uddannelse
Psykologi
Antropologi
Matematik/Erhvervsøkonomi
Socialrådgiver
Datalogi/Erhvervsøkonomi
Økonomi m.v.
Samfundsvidenskabelige masteruddannelser
Undervisningstakst
12.700
18.400
På grundlag af universiteternes indberetning om den faktiske aktivitet for deltidsuddannelse
pr. 1. oktober 2005 er aktivitetsskønnet ændret med 247 årsstuderende i 2006. Taxametertilskud
er ændret som konsekvens af ændret aktivitetsskøn. Som følge heraf og de afledte øvrige æn-
dringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Aktivitetsoversigt deltidsuddannelse":
Aktivitetsoversigt deltidsuddannelser (2006 priser)
R
2000
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)
Deltidsuddannelser i alt .............................
Humanistiske uddannelser............................
Naturvidenskabelige uddannelser.................
Samfundsvidenskabelige uddannelser..........
Sundhedsuddannelser ...................................
Teknisk videnskabelige uddannelser ...........
Øvrige uddannelser.......................................
B. Aktiviteter (årselever)
Deltidsuddannelser i alt .............................
Humanistiske uddannelser............................
Naturvidenskabelige uddannelser.................
Samfundsvidenskabelige uddannelser..........
Sundhedsuddannelser ...................................
Teknisk videnskabelige uddannelser ...........
Øvrige uddannelser.......................................
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (1.000 kr.)
Taxametertilskud (i 1.000 kr.) pr. årselev
Humanistiske uddannelser............................
Naturvidenskabelige uddannelser.................
Samfundsvidenskabelige uddannelser..........
Sundhedsuddannelser ...................................
Teknisk videnskabelige uddannelser ...........
Øvrige uddannelser.......................................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
74,5
35,9
7,4
16,7
4,3
10,1
0,1
3.155
1.729
202
861
127
231
2
23,6
20,8
36,6
19,4
33,9
43,7
20,0
B
2005
F
2006
73,4
32,9
8,2
18,0
4,6
9,6
BO1
2007
75,7
34,1
8,4
18,5
4,7
9,9
BO2
2008
73,8
33,2
8,2
18,1
4,6
9,6
B03
2009
72,1
32,4
8,0
17,7
4,5
9,4
3.928 4.130 4.112 4.100
2.180 2.294 2.283 2.276
254
267
266
265
1.082 1.137 1.132 1.129
145
152
152
151
245
257
256
256
22
23
23
23
18,7
15,1
32,3
16,6
31,7
39,2
4,5
18,3
14,9
31,5
16,3
30,9
38,5
4,3
17,9
14,5
30,8
16,0
30,3
37,5
4,3
17,6
14,2
30,2
15,7
29,8
36,7
4,3
Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
I 2008 og 2009 henstår uudmøntede uddannelsesreserver under § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.
På grundlag af universiteternes indberetning om den faktiske aktivitet pr. 1. oktober 2005 er
tilskuddene til universiteterne reguleret. Endvidere er tilskuddene til universiteterne reguleret som
følge af ibrugtagning af nybyggeri i 2005, hvorefter huslejetilskud udgør følgende:
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0248.png
248
§ 19.2.
Fordeling af huslejetilskud på universiteter omfattet af SEA-bevillingsordningen, mio. kr. i
2006 priser
F
2006
Københavns Universitet:
Bygningstaxameter ................................
Forskningsoverhead...............................
SEA grundtilskud ..................................
I alt ........................................................
Bygningstaxameter ................................
Forskningsoverhead...............................
I alt ........................................................
Bygningstaxameter ................................
Forskningsoverhead...............................
I alt ........................................................
Bygningstaxameter ................................
Forskningsoverhead...............................
I alt ........................................................
Bygningstaxameter ................................
Forskningsoverhead...............................
SEA grundtilskud ..................................
SEA indfasning 2005 ............................
I alt ........................................................
Bygningstaxameter ................................
Forskningsoverhead...............................
SEA grundtilskud ..................................
SEA indfasning 2005 ............................
I alt ........................................................
Bygningstaxameter ................................
Forskningsoverhead...............................
I alt ........................................................
Bygningstaxameter ................................
Forskningsoverhead...............................
I alt ........................................................
Bygningstaxameter ................................
Forskningsoverhead...............................
I alt ........................................................
Bygningstaxameter ................................
Forskningsoverhead...............................
SEA grundtilskud ..................................
SEA indfasning 2005 ............................
Bygningstaxameter ................................
Forskningsoverhead...............................
I alt ........................................................
Bygningstaxameter ................................
I alt ........................................................
187,5
215,1
35,1
483,6
127,5
152,2
272,4
81,1
83,7
196,4
32,1
27,7
65,9
94,5
66,0
12,5
2,7
174,9
42,1
27,3
22,8
10,3
96,0
17,3
13,7
19,3
15,1
15,9
34,3
39,0
74,8
123,1
636,2
676,4
96,0
13,0
92,1
103,6
144,2
4,7
31,8
BO 1
2007
184,4
220,0
35,1
472,5
125,5
155,5
276,1
84,9
84,9
199,4
40,3
27,8
74,5
98,3
66,9
12,5
2,1
179,2
43,6
28,9
22,1
8,2
97,6
17,7
13,8
20,9
16,3
15,8
35,1
39,4
76,3
123,9
650,4
689,9
95,9
10,3
1.479,2
93,3
108,1
149,9
3,8
30,3
BO 2
2008
186,0
217,3
35,0
458,4
129,4
153,7
280,4
89,5
83,9
201,1
44,2
27,3
78,2
98,8
65,8
15,8
1,6
181,5
44,2
27,9
21,9
6,2
96,3
17,8
13,4
21,8
16,8
15,7
35,3
40,1
76,9
123,6
666,8
681,9
99,0
7,8
1.476,6
93,2
108,2
149,9
4,6
30,8
BO 3
2009
187,2
217,1
35,0
446,6
132,2
153,7
285,4
92,7
83,8
202,1
45,7
27,0
79,3
99,4
65,9
15,8
1,1
181,9
44,1
27,9
21,8
4,1
95,2
17,8
13,6
23,3
17,6
15,2
35,4
40,9
76,8
122,8
677,6
681,0
98,9
5,2
1.472,0
95,2
112,6
156,3
5,1
30,9
Aarhus Universitet:
Syddansk Universitet:
Roskilde Universitetscenter:
Aalborg Universitet:
Handelshøjskolen i København:
Handelshøjskolen i Århus:
Danmarks Farmaceutiske
Universitet:
Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole:
Total:
Huslejetilskud i alt ............................. 1.465,9
Danmarks Tekniske
Universitet:
Danmarks Pædagogiske
Universitet:
Aktivitetsskønnet er i 2006, inklusiv aktivitet finansieret af Undervisningsministeriet, ændret
for heltidsuddannelse med 539 årsstuderende, for deltidsuddannelse med 247 årsstuderende og
for udvekslingsstuderende med 872 årsstuderende som følge af nye prognoser. Aktiviteterne i
2004 er ændret fra budgettal til faktisk forbrug. Bevillingerne og årsværksoversigten er tilpasset
aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen
"Aktivitetsoversigt":
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0249.png
§ 19.2.
Aktivitetsoversigt (2006 priser)
R
2000
Tilskud og indtægter i alt
(mio. kr.)*
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende ..........
4. Færdiggørelsesbonus..............
5. Forskning ...............................
6. Kapitaltilskud .........................
8. Myndighedsopgaver...............
9. Øvrige formål.........................
11. Driftsindtægter .......................
Aktiviteter (årsstuderende)
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende ..........
Årsværksoversigt
Årsværk i alt.................................
Almindelig virksomhed..................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
249
BO 3
2009
14.275,2 14.427,6 14.387,8 14.239,4
3.298,1 3.294,0 3.276,5 3.233,5
118,6 120,9 117,3 114,7
42,2
41,0
39,9
39,4
235,6 283,8 283,7 278,2
4.057,71 4.084,6 4.015,6 3.903,8
1.846,6 1.817,9 1.815,6 1.817,6
15,8
15,5
15,3
15,1
1.089,2 1.1,0,9 1.072,9 1.057,0
982,9 1.016,2 1.045,5 1.048,5
70.971 72.175 73.050 73.491
6.974 7.176 7.158 7.146
8.621 8.621 8.621 8.621
20.921 21.155 21.259 21.487
17.142 17.401 17.467 17.547
Anm.: Udgifterne fordelt på hovedformål er ikke umiddelbart sammenlignelige med tilskuddene. Universiteterne kan frit
disponere deres tilskud mellem formål. Udgiftsfordeling på hovedformål er baseret på årsrapporter og angives derfor kun
for de afsluttede regnskabsår. Den store stigning i universiteternes tilskud til "Kapitaltilskud" fra 2000 til 2001 skyldes
indførelsen af SEA-ordningen på universiteterne.
* På § 19.25.05.50. Omstillingsreserve er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universite-
terne.
Oversigten "Universitetsstillinger i særlige lønrammer" er ændret som følge af tildeling af
nye stillinger og nedlæggelse af andre stillinger.
Universiteternes stillinger i særlige lønrammer
KU
Institutleder
Andre faglige
stillinger
I alt stillinger
lr.37
lr.39
lr.38
lr.37
-
-
1
3
294
AU
-
-
-
1
209
SDU RUC AAU HHK HHÅ DFU KVL DTU DPU ITU
-
-
-
5
120
-
-
-
-
57
-
-
0
5
120
-
-
-
-
81
5
-
-
-
42
-
-
-
-
24
7
1
3
7
-
-
2
-
-
-
1
-
29
-
-
-
-
7
IT-V PUL I alt
-
-
-
-
68
-1
-3
-
80
0
4
21
114 132
1 120 1.350
Øvrige institutioner
Under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser er bevillingen på § 19.25.01.10. Det
Arnamagnæanske Institut overført til § 19.22.01. Københavns Universitet.
Af de samlede tilskud til universiteterne finansieres den altovervejende del af Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling. Af nedenstående oversigt fremgår de samlede tilskud, der
finansieres af ministeriet i perioden 2006-2009. De samlede tilskud er i 2006 ændret med 82,9
mio. kr., i 2007 med 136,9 mio. kr., i 2008 med 155,6 mio. kr. og i 2009 med 138,3 mio. kr.
Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Bevillinger til universitetsområdet":
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0250.png
250
§ 19.2.
Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. finansieret af Ministeriet for Videnskab, Tek-
nologi og Udvikling (2006 priser)
(mio. kr.)
Universitetsområdet ............................................................................................
1. Heltidsuddannelse .........................................................................................
2. Deltidsuddannelse mv...................................................................................
3. Udvekslingsstuderende .................................................................................
4. Færdiggørelsesbonus.....................................................................................
5. Forskning ......................................................................................................
6. Kapitaltilskud................................................................................................
7. Grundtilskud .................................................................................................
8. Myndighedsopgaver......................................................................................
9. Øvrige formål ...............................................................................................
Øvrige bevillingsområder...................................................................................
§ 19.2 i alt.............................................................................................................
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
10.493,5 10.544,4 10.425,3 10.248,6
3.225,8 3.220,7 3.204,4 3.162,9
73,4
75,6
73,8
72,2
42,2
41,0
39,9
39,4
235,6
283,8
283,8
278,2
4.057,7 4.081,6 4.015,6 3.903,8
1.830,3 1.797,8 1.795,7 1.797,6
13,4
13,4
13,3
12,2
11,7
11,4
11,2
11,0
1.003,4 1.019,1
987,6
971,3
232,0
241,1
375,4
533,9
10.725,5 10.785,5 10.800,7 10.782,5
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0251.png
§ 19.22.
251
19.22. Universiteter (tekstanm. 7)
19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156)
(Reser-
vationsbev.)
Tilskuddet er i 2006 ændret med 27,2 mio. kr., i 2007 med 32,0 mio. kr., i 2008 med 33,2
mio. kr. og i 2009 med 31,8 mio. kr., som fordeler sig således:
Tilskuddet til forskning er ændret med 10,8 mio. kr. i 2006, 15,5 mio. kr. i 2007, 10,8 mio.
kr. i 2008 og 3,7 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge
af nye tilskud til forskerskoler og 1,2 mio. kr. årligt i 2006-2009, som er overført fra §
19.25.01.10. Det Arnamagnæanske Institut under Københavns Universitet, L 194 1965 til re-
staurering og affotografering af de håndskrifter m.v., der skal forblive i Danmark.
Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med 4,5 mio. kr. i 2006, 1,0 mio. kr. i 2007, 3,2 mio.
kr. i 2008 og 4,9 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitet.
Tilskuddet til uddannelse er ændret med 5,7 mio. kr. i 2006, 8,6 mio. kr. i 2007, 12,5 mio.
kr. i 2008 og med 16,5 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids-
og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende. Herved udgår det på finanslovsforslaget for
2006 optagne afsnit om, at "Aktivitetsprognosen for uddannelse er videreført på et uændret
grundlag".
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 2,7 mio. kr. i 2006, 3,4 mio. kr. i 2007,
3,2 mio. kr. i 2008 og 3,2 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitetsprognose.
Tilskuddet til øvrige formål er ændret med 5,2 mio. kr. årligt i 2006-2009, som er overført
fra § 19.25.05.25. Geocenter til dækning af driftsudgifter i forbindelse med etablering af Geo-
center.
Tilskuddet til øvrige formål er endvidere ændret med -2,9 mio. kr. årligt i 2006-2009, hvor 2,4
mio. kr. er overført til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns
Universitetsbibliotek og 0,5 mio. kr. er overført til § 21.32.07. Dansk Sprognævn til dækning af
bygningsdriftsudgifter for lejemål på Københavns Universitet, Amager som følge af omlægning
af tilskud i forbindelse med indgåelse af huslejekontrakter.
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.1.
Beskrivelse
Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
27,2
27,2
27,2
2007
32,0
32,0
32,0
2008
33,2
33,2
33,2
2009
31,8
31,8
31,8
Det forventede optag i perioden 2006-2009 er ændret fra 5.038 til 5.226 p.g.a. ændringer i
universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2005 er ændret til det faktiske
optag opgjort pr. 1. oktober 2005. Optagelsesskønnet for tandlæge er ændret fra 96 til 90 stude-
rende som følge af en for højt fastsat pladsramme på finanslovsforslaget for 2006. Som følge
heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelsesskøn":
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0252.png
252
Optagelsesskøn
§ 19.22.01.
2002
I alt.......................................................................
heraf:
medicin.................................................................
tandlæge ...............................................................
bachelor, folkesundhed........................................
humanbiologi .......................................................
2003
2004
2005
5.051
476
98
58
28
2006
5.226
90
2007
5.226
90
2008
5.226
90
2009
5.226
90
På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1.
oktober 2005 er aktivitetsskønnet i 2006 ændret med 31 årsstuderende på heltidsuddannelse, 134
årsstuderende på deltidsuddannelse og 726 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Aktiviteterne
i 2004 er ændret fra budgettal til faktisk optag. Bevillingerne og årsværksoversigten er tilpasset
aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen
"Aktivitetsoversigt":
Aktivitetsoversigt (2006 priser)
R
2000
Tilskud og indtægter alt (mio. kr.)
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende .........
4. Færdiggørelsesbonus ............
5. Forskning ...............................
6. Kapitaltilskud .........................
9. Øvrige formål.........................
Aktiviteter (årsstuderende)
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende ..........
Årsværksoversigt
Årsværk i alt.................................
Almindelig virksomhed..................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
3.752,5 3.771,6 3.739,5 3.677,4
772,9 760,9 749,1 737,8
23,4
24,0
23,4
22,9
11,9
11,5
11,3
11,1
58,9
70,9
70,9
69,5
1.059,7 1.057,6 1.040,5 1.010,3
531,4 520,8 506,7 494,9
391,5 398,0 390,0 383,8
16.572
1.203
1.693
17.118 17.197 17.265 17.334
1.494 1.561 1.555 1.551
2.419 2.419 2.419 2.419
5.249
4.441
5.228
4.422
5.142
4.336
5.141
4.335
19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156)
(Reserva-
tionsbev.)
Tilskuddet er i 2006 ændret med 37,5 mio. kr., i 2007 med 41,8 mio. kr., i 2008 med 47,8
mio. kr. og i 2009 med 49,7 mio. kr., som fordeler sig således:
Tilskuddet til forskning er ændret med 12,9 mio. kr. i 2006, 15,9 mio. kr. i 2007, 10,2 mio.
kr. i 2008 og 3,6 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge
af nye tilskud til forskerskoler.
Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med 7,2 mio. kr. i 2006, 4,4 mio. kr. i 2007, 9,0 mio.
kr. i 2008 og 11,7 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitet.
Tilskuddet til uddannelse er ændret med 18,1 mio. kr. i 2006, 22,6 mio. kr. i 2007, 29,7 mio.
kr. i 2008 og med 35,4 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids-
og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende. Herved udgår det på finanslovsforslaget for
2006 optagne afsnit om, at "Aktivitetsprognosen for uddannelse er videreført på et uændret
grundlag".
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -1,2 mio. kr. i 2006, -1,5 mio. kr. årligt i
2007-2008 og -1,4 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitetsprognose.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0253.png
§ 19.22.05.
253
Tilskud til myndighedsopgaver er ændret med 0,5 mio. kr. i 2006 og 0,4 mio. kr. årligt i
2007-2009 som følge af en forhøjelse af bevillingen til varetagelse af myndighedsopgaver ved-
rørende ph.d.-registret, som er overført fra 19.25.05.10. Udvikling m.v.
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.1.
Beskrivelse
Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
37,5
37,5
37,5
2007
41,8
41,8
41,8
2008
47,8
47,8
47,8
2009
49,7
49,7
49,7
Det forventede optag i perioden 2006-2009 er ændret fra 3.503 til 3.723 p.g.a. ændringer i
universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2005 er ændret til det faktiske
optag opgjort pr. 1. oktober 2005. Optagelsesskønnet for tandlæge er ændret fra 67 til 60 stude-
rende som følge af en for højt fastsat pladsramme på finanslovsforslaget for 2006. Som følge
heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelsesskøn":
Optagelsesskøn
2002
I alt.......................................................................
heraf:
medicin.................................................................
tandlæge ...............................................................
2003
2004
2005
3.588
368
69
2006
3.723
60
2007
3.723
60
2008
3.723
60
2009
3.723
60
På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1.
oktober 2005 er aktivitetsskønnet i 2006 ændret med 275 årsstuderende på heltidsuddannelse, -21
årsstuderende på deltidsuddannelse og med -8 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Aktivi-
teterne i 2004 er ændret fra budgettal til faktisk optag. Bevillingerne og årsværksoversigten er
tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal
i tabellen "Aktivitetsoversigt":
Aktivitetsoversigt (2006 priser)
R
2000
Tilskud og indtægter i alt (mio. kr.)
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende .........
4. Færdiggørelsesbonus..............
5. Forskning ...............................
6. Kapitaltilskud .........................
8. Myndighedsopgaver...............
9. Øvrige formål.........................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
2.360,2 2.381,9 2.368,8 2.346,0
532,1 529,5 528,3 525,2
12,0
12,3
12,0
11,7
4,4
4,3
4,2
4,1
42,0
50,6
50,6
49,6
726,0 726,1 713,4 692,4
290,0 294,2 298,5 303,6
4,2
3,9
3,8
3,7
93,4
95,2
93,0
91,9
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0254.png
254
Aktiviteter (årsstuderende)
1. Ordinær uddannelse ...............
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende ..........
Årsværksoversigt
Årsværk i alt.................................
Almindelig virksomhed..................
§ 19.22.05.
11.514
553
911
11.694 11.956 12.130 12.303
640
669
666
664
903
903
903
903
3.651
2.923
3.691
2.962
3.686
2.961
3.694
2.969
19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156)
(Reserva-
tionsbev.)
Tilskuddet er i 2006 ændret med -19,1 mio. kr., i 2007 med -15,7 mio. kr., i 2008 med -11,4
mio. kr. og i 2009 med -9,2 mio. kr., som fordeler sig således:
Tilskuddet til forskning er ændret med 3,5 mio. kr. i 2006, 4,5 mio. kr. i 2007, 3,4 mio. kr.
i 2008 og 0,4 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af
nye tilskud til forskerskoler.
Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med -4,1 mio. kr. i 2006, -5,2 mio. kr. i 2007, -3,5
mio. kr. i 2008 og -2,3 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitet.
Tilskuddet til uddannelse er ændret med -18,7 mio. kr. i 2006, -15,3 mio. kr. i 2007, -11,6
mio. kr. i 2008 og med -7,6 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende
heltids- og deltidsuddannelse. Herved udgår det på finanslovsforslaget for 2006 optagne afsnit
om, at "Aktivitetsprognosen for uddannelse er videreført på et uændret grundlag".
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 0,2 mio. kr. i 2006, 0,3 mio. kr. årligt i
2007-2009 som følge af ændret aktivitetsprognose.
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.1.
Beskrivelse
Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-19,1
-19,1
-19,1
2007
-15,7
-15,7
-15,7
2008
-11,4
-11,4
-11,4
2009
-9,2
-9,2
-9,2
Det forventede optag i perioden 2006-2009 er ændret fra 2.712 til 2.747 p.g.a. ændringer i
universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2005 er ændret til det faktiske
optag opgjort pr. 1. oktober 2005. Optagelsesskønnet for idræt er ændret fra 75 til 50 studerende
som følge af en for højt fastsat pladsramme på finanslovsforslaget for 2006. Som følge heraf
indsættes følgende i tabellen "Optagelsesskøn":
Optagelsesskøn
2002
I alt.......................................................................
heraf:
Medicin ................................................................
2003
2004
2005
2.651
284
2006
2.747
2007
2.747
2008
2.747
2009
2.747
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0255.png
§ 19.22.11.
Biomekanik ..........................................................
Idræt .....................................................................
51
78
255
50
50
50
50
På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1.
oktober 2005 er aktivitetsskønnet i 2006 ændret med -503 årsstuderende på heltidsuddannelse,
-65 årsstuderende på deltidsuddannelse og med 7 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Akti-
viteterne i 2004 er ændret fra budgettal til faktisk optag. Bevillingerne og årsværksoversigten er
tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal
i tabellen "Aktivitetsoversigt":
Aktivitetsoversigt (2006 priser)
R
2000
Tilskud og indtægter i alt (mio. kr.)
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende .........
4. Færdiggørelsesbonus..............
5. Forskning ...............................
6. Kapitaltilskud .........................
9. Øvrige formål.........................
Aktiviteter (årsstuderende)
1. Ordinær uddannelse ...............
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende ..........
Årsværksoversigt
Årsværk i alt.................................
Almindelig virksomhed..................
6.983
836
514
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
1.514,2 1.552,3 1.561,2 1.565,6
355,3 365,2 369,5 369,7
16,5
16,6
16,2
15,9
2,8
2,7
2,6
2,6
23,8
28,6
28,6
28,1
400,7 399,4 393,7 382,8
209,4 212,7 214,3 215,4
107,9 108,8
95,4
93,7
7.791
1.049
567
2.155
1.666
8.131
1.068
567
2.113
1.674
8.344
1.066
567
2.155
1.695
8.464
1.065
567
2.290
1.697
19.22.15. Roskilde Universitetscenter (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156)
(Re-
servationsbev.)
Tilskuddet er i 2006 ændret med 21,5 mio. kr., i 2007 med 44,6 mio. kr., i 2008 med 52,5
mio. kr. og i 2009 med 55,6 mio. kr., som fordeler sig således:
Tilskuddet til forskning er ændret med 1,4 mio. kr. i 2006, 2,8 mio. kr. i 2007, 2,3 mio. kr.
i 2008 og 1,4 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af
nye tilskud til forskerskoler.
Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med -0,7 mio. kr. i 2006, 6,5 mio. kr. i 2007, 9,6 mio.
kr. i 2008 og 10,9 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitet.
Tilskuddet til uddannelse er ændret med 19,9 mio. kr. i 2006, 34,3 mio. kr. i 2007, 39,6 mio.
kr. i 2008 og med 42,3 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids-
og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende. Herved udgår det på finanslovsforslaget for
2006 optagne afsnit om, at "Aktivitetsprognosen for uddannelse er videreført på et uændret
grundlag".
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 0,9 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. årligt i
2007-2009 som følge af ændret aktivitetsprognose.
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0256.png
256
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.1.
§ 19.22.15.
Beskrivelse
Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
21,5
21,5
21,5
2007
44,6
44,6
44,6
2008
52,5
52,5
52,5
2009
55,6
55,6
55,6
Det forventede optag i perioden 2006-2009 er ændret fra 1.300 til 1.420 p.g.a. ændringer i
universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2005 er ændret til det faktiske
optag opgjort pr. 1. oktober 2005. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelses-
skøn":
Optagelsesskøn
2002
I alt.......................................................................
2003
2004
2005
1.401
2006
1.420
2007
1.420
2008
1.420
2009
1.420
På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1.
oktober 2005 er aktivitetsskønnet i 2006 ændret med 496 årsstuderende på heltidsuddannelse, -8
årsstuderende på deltidsuddannelse og med 50 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Aktivi-
teterne i 2004 er ændret fra budgettal til faktisk optag. Bevillingerne og årsværksoversigten er
tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal
i tabellen "Aktivitetsoversigt":
Aktivitetsoversigt (2006 priser)
R
2000
Tilskud og indtægter i alt (mio. kr.)
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende .........
4. Færdiggørelsesbonus..............
5. Forskning ...............................
6. Kapitaltilskud .........................
9. Øvrige formål.........................
11. Driftsindtægter .......................
Aktiviteter (årsstuderende)
1. Ordinær uddannelse ...............
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende ..........
Årsværksoversigt
Årsværk i alt.................................
Almindelig virksomhed..................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
600,6
207,7
6,1
2,5
12,4
153,5
70,0
36,9
33,5
BO 1
2007
627,2
222,5
6,3
2,4
14,9
151,7
78,6
36,7
36,0
BO 2
2008
629,7
225,2
6,1
2,3
14,9
148,9
82,2
36,0
36,0
BO 3
2009
626,3
225,9
6,0
2,3
14,9
144,6
83,4
35,5
36,0
4.272
285
435
5.270
301
500
5.599
315
500
5.723
314
500
5.853
313
500
898
790
938
825
949
836
956
843
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0257.png
§ 19.22.17.
257
19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156)
(Reserva-
tionsbev.)
Tilskuddet er i 2006 ændret med 16,0 mio. kr., i 2007 med 28,5 mio. kr., i 2008 med 39,3
mio. kr. og i 2009 med 44,0 mio. kr., som fordeler sig således:
Tilskuddet til forskning er ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2006-2007 og 0,2 mio. kr. i 2008,
som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til forskerskoler.
Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med -4,3 mio. kr. i 2006, 1,1 mio. kr. i 2007, 6,0 mio.
kr. i 2008 og 7,8 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitet. Endvidere er tilskuddet til kapi-
taludgifter ændret med 2,7 mio. kr. i 2006, 2,1 mio. kr. i 2007, 1,6 mio. kr. i 2008 og 1,1 mio.
kr. i 2009, som er overført fra § 19.25.05.40. Huslejeregulering til indfasning af nyt byggeri, der
tages i brug i 2005.
Tilskuddet til uddannelse er ændret med 19,3 mio. kr. i 2006, 27,4 mio. kr. i 2007, 33,9 mio.
kr. i 2008 og med 37,4 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids-
og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende. Herved udgår det på finanslovsforslaget for
2006 optagne afsnit om, at "Aktivitetsprognosen for uddannelse er videreført på et uændret
grundlag".
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -2,0 mio. kr. i 2006, -2,4 mio. kr. årligt i
2007-2008 og -2,3 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitetsprognose.
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.1.
Beskrivelse
Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
16,0
16,0
16,0
2007
28,5
28,5
28,5
2008
39,3
39,3
39,3
2009
44,0
44,0
44,0
Det forventede optag i perioden 2006-2009 er ændret fra 1.831 til 1.940 p.g.a. ændringer i
universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2005 er ændret til det faktiske
optag opgjort pr. 1. oktober 2005. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelses-
skøn":
Optagelsesskøn
2002
I alt.......................................................................
2003
2004
2005
1.940
2006
1.940
2007
1.940
2008
1.940
2009
1.940
På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1.
oktober 2005 er aktivitetsskønnet i 2006 ændret med 559 årsstuderende på heltidsuddannelse, -18
årsstuderende på deltidsuddannelse og med 129 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Akti-
viteterne i 2004 er ændret fra budgettal til faktisk optag. Bevillingerne og årsværksoversigten er
tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal
i tabellen "Aktivitetsoversigt":
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0258.png
258
Aktivitetsoversigt (2006 priser)
R
2000
Tilskud og indtægter i alt (mio. kr.)
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende .........
4. Færdiggørelsesbonus..............
5. Forskning ...............................
6. Kapitaltilskud .........................
9. Øvrige formål.........................
Aktiviteter (årsstuderende)
1. Ordinær uddannelse ...............
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende ..........
Årsværksoversigt
Årsværk i alt.................................
Almindelig virksomhed..................
R
2001
§ 19.22.17.
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
1.381,6 1.401,7 1.408,2 1.402,6
416,9 411,5 405,6 399,9
13,1
13,3
13,0
12,7
4,3
4,2
4,1
4,0
28,1
33,9
33,9
33,2
342,0 342,5 341,2 334,3
191,6 197,8 200,0 200,4
69,2
69,8
68,2
67,3
6.963
545
642
8.078
657
884
8.032
678
884
8.098
676
884
8.134
675
884
2.172
1.807
2.250
1.875
2.327
1.943
2.395
2.002
19.22.21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153 og
156)
(Reservationsbev.)
Tilskuddet er i 2006 ændret med 11,4 mio. kr., i 2007 med 12,7 mio. kr., i 2008 med 13,3
mio. kr. og i 2009 med 11,5 mio. kr., som fordeler sig således:
Tilskuddet til forskning er ændret med 0,8 mio. kr. i 2006, 1,5 mio. kr. i 2007, 1,4 mio. kr.
i 2008 og 1,3 mio. kr. i 2009 som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye
tilskud til forskerskoler.
Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med -0,3 mio. kr. i 2006, 1,8 mio. kr. i 2007, 2,5 mio.
kr. i 2008 og 3,0 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitet. Endvidere er tilskuddet til kapi-
taludgifter ændret med 10,3 mio. kr. i 2006, 8,2 mio. kr. i 2007, 6,2 mio kr. i 2008 og 4,1 mio.
kr. i 2009, som er overført fra § 19.25.05.40 Huslejeregulering til indfasning af nyt byggeri, der
tages i brug i 2005.
Tilskuddet til uddannelse er ændret med 1,5 mio. kr. i 2006, 2,4 mio. kr. i 2007, 4,3 mio.
kr. i 2008 og med 4,2 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids-
og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende. Herved udgår det på finanslovsforslaget for
2006 optagne afsnit om, at "Aktivitetsprognosen for uddannelse er videreført på et uændret
grundlag".
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -0,9 mio. kr. i 2006, -1,2 mio. kr. i 2007
og -1,1 mio kr. årligt i 2008-2009 som følge af ændret aktivitetsprognose.
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.1.
Beskrivelse
Handelshøjskolen kan afholde udgifter til priser til studerende.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0259.png
§ 19.22.21.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
11,4
11,4
11,4
2007
12,7
12,7
12,7
2008
13,3
13,3
13,3
259
2009
11,5
11,5
11,5
Det forventede optag i perioden 2006-2009 er ændret fra 2.355 til 2.490 p.g.a. ændringer i
universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2005 er ændret til det faktiske
optag opgjort pr. 1. oktober 2005. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelses-
skøn":
Optagelsesskøn
2002
I alt.......................................................................
2003
2004
2005
2.510
2006
2.490
2007
2.490
2008
2.490
2009
2.490
På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1.
oktober 2005 er aktivitetsskønnet i 2006 ændret med 87 årsstuderende på heltidsuddannelse, -39
årsstuderende på deltidsuddannelse og med -146 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Akti-
viteterne i 2004 er ændret fra budgettal til faktisk optag. Bevillingerne og årsværksoversigten er
tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal
i tabellen "Aktivitetsoversigt":
Aktivitetsoversigt (2006 priser)
R
2000
Tilskud og indtægter i alt (mio. kr.)
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende .........
4. Færdiggørelsesbonus ............
5. Forskning ...............................
6. Kapitaltilskud .........................
9. Øvrige formål.........................
Aktiviteter (årsstuderende)
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende ..........
Årsværksoversigt
Årsværk i alt.................................
Almindelig virksomhed..................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
819,6
276,5
23,1
7,6
20,0
165,9
100,6
44,0
BO 1
2007
832,2
273,6
23,0
7,4
24,1
165,7
102,3
45,9
BO 2
2008
824,7
267,7
22,5
7,2
24,1
160,3
101,0
47,2
BO 3
2009
815,6
261,8
22,0
7,1
23,6
157,0
99,9
46,5
7.888
1.214
1.551
8.547
1.629
1.550
8.632
1.647
1.550
8.616
1.646
1.550
8.603
1.644
1.550
1.206
1.143
1.234
1.168
1.231
1.162
1.232
1.159
19.22.25. Handelshøjskolen i Århus (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153 og
156)
(Reservationsbev.)
Tilskuddet er i 2006 ændret med -16,8 mio. kr., i 2007 med -11,2 mio. kr., i 2008 med -9,1
mio. kr. og i 2009 med -7,1 mio. kr., som fordeler sig således:
Tilskuddet til forskning er ændret med 0,7 mio. kr. i 2006, 2,2 mio. kr. i 2007, 1,4 mio. kr.
i 2008 og 0,6 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af
nye tilskud til forskerskoler.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0260.png
260
§ 19.22.25.
Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med -2,6 mio. kr. i 2006, -2,1 mio. kr. i 2007, -1,2
mio. kr. i 2008 og -0,9 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitet.
Tilskuddet til uddannelse er ændret med -14,3 mio. kr. i 2006, -10,6 mio. kr. i 2007, -8,6
mio. kr. i 2008 og med -6,1 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende
heltids- og deltidsuddannelse. Herved udgår det på finanslovsforslaget for 2006 optagne afsnit
om, at "Aktivitetsprognosen for uddannelse er videreført på et uændret grundlag".
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -0,6 mio. kr. i 2006, -0,7 mio. kr. årligt i
2007-2009 som følge af ændret aktivitetsprognose.
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.1.
Beskrivelse
Handelshøjskolen kan afholde udgifter til priser til studerende.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-16,8
-16,8
-16,8
2007
-11,2
-11,2
-11,2
2008
-9,1
-9,1
-9,1
2009
-7,1
-7,1
-7,1
Det forventede optag i perioden 2006-2009 er ændret fra 1.182 til 1.114 p.g.a. ændringer i
universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2005 er ændret til det faktiske
optag opgjort pr. 1. oktober 2005. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelses-
skøn":
Optagelsesskøn
2002
I alt.......................................................................
2003
2004
2005
1.059
2006
1.114
2007
1.114
2008
1.114
2009
1.114
På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1.
oktober 2005 er aktivitetsskønnet i 2006 ændret med -385 årsstuderende på heltidsuddannelse og
-3 årsstuderende på deltidsuddannelse. Aktiviteterne i 2004 er ændret fra budgettal til faktisk
optag. Bevillingerne og årsværksoversigten er tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de af-
ledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i tabellen "Aktivitetsoversigt":
Aktivitetsoversigt (2006 priser)
R
2000
Tilskud og indtægter i alt (mio. kr.)
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
4. Færdiggørelsesbonus ............
5. Forskning ...............................
6. Kapitaltilskud .........................
9. Øvrige formål.........................
Aktiviteter (årsstuderende)
1. Ordinær udannelse .................
3.325
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
312,7
111,0
6,6
8,8
77,7
23,0
23,3
3.355
BO 1
2007
315,1
108,8
6,6
10,5
78,9
24,7
23,4
3.345
BO 2
2008
310,9
106,7
6,4
10,5
76,7
25,6
22,9
3.337
BO 3
2009
308,6
106,1
6,3
10,3
74,4
27,0
22,5
3.392
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0261.png
§ 19.22.25.
2.
Deltidsuddannelse ..................
337
495
497
497
261
497
Årsværksoversigt
Årsværk i alt.................................
Almindelig virksomhed..................
530
487
553
510
570
527
588
545
19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og
156)
(Reservationsbev.)
Tilskuddet er i 2006 ændret med -2,3 mio. kr., i 2007 med -2,9 mio. kr., i 2008 med -3,3
mio. kr. og i 2009 med -4,3 mio. kr., som fordeler sig således:
Tilskuddet til forskning er ændret med 2,0 mio. kr. i 2006, 1,0 mio. kr. i 2007 og 0,5 mio.
kr. i 2008, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af nye tilskud til for-
skerskoler.
Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med -1,5 mio. kr. årligt i 2006-2007, -1,2 mio. kr. i
2008 og -1,4 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitet.
Tilskuddet til uddannelse er ændret med -3,8 mio. kr. i 2006, -3,5 mio. kr. i 2007, -3,8 mio.
kr. i 2008 og med -4,0 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids-
og deltidsuddannelse. Herved udgår det på finanslovsforslaget for 2006 optagne afsnit om, at
"Aktivitetsprognosen for uddannelse er videreført på et uændret grundlag".
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 1,0 mio. kr. i 2006, 1,1 mio. kr. i 2007,
1,2 mio. kr. i 2008 og 1,1 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitetsprognose.
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.1.
Beskrivelse
Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-2,3
-2,3
-2,3
2007
-2,9
-2,9
-2,9
2008
-3,3
-3,3
-3,3
2009
-4,3
-4,3
-4,3
Det forventede optag i perioden 2006-2009 er ændret fra 230 til 228 p.g.a. ændringer i uni-
versitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2005 er ændret til det faktiske optag
opgjort pr. 1. oktober 2005. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelsesskøn":
Optagelsesskøn
2002
I alt.......................................................................
2003
2004
2005
227
2006
228
2007
228
2008
228
2009
228
På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1.
oktober 2005 er aktivitetsskønnet i 2006 ændret med -47 årsstuderende på heltidsuddannelse, -5
årsstuderende på deltidsuddannelse og med 2 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Aktivite-
terne i 2004 er ændret fra budgettal til faktisk optag. Bevillingerne og årsværksoversigten er til-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0262.png
262
§ 19.22.29.
passet aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal i
tabellen "Aktivitetsoversigt":
Aktivitetsoversigt (2006 priser)
R
2000
Tilskud og indtægter i alt (mio. kr.)
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
4. Færdiggørelsesbonus ............
5. Forskning ...............................
6. Kapitaltilskud .........................
9. Øvrige formål.........................
11. Driftsindtægter .......................
Aktiviteter (årsstuderende)
1. Ordinær uddannelse ...............
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende ..........
Årsværksoversigt
Årsværk i alt.................................
Almindelig virksomhed..................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
239,5
57,1
0,4
5,6
83,3
36,8
15,1
3,4
BO 1
2007
239,3
58,3
0,4
6,8
79,8
37,6
15,3
3,3
BO 2
2008
238,3
59,3
0,4
6,8
77,8
37,9
15,0
3,3
BO 3
2009
236,8
60,3
0,4
6,6
75,8
37,9
14,8
3,3
848
14
30
854
11
48
891
11
48
923
11
48
955
11
48
370
319
369
318
369
318
367
316
19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (tekstanm. 8, 107, 109, 148, 150,
153, 156 og 159)
(Reservationsbev.)
Tilskuddet er i 2006 ændret med 13,4 mio. kr., i 2007 med 15,7 mio. kr., i 2008 med 12,2
mio. kr. og i 2009 med 9,0 mio. kr., som fordeler sig således:
Tilskuddet til forskning er ændret med 8,3 mio. kr. i 2006, 10,9 mio. kr. i 2007, 5,7 mio. kr.
i 2008 og 1,9 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af
nye tilskud til forskerskoler.
Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med 0,9 mio. kr. i 2006, 0,8 mio. kr. i 2007, 1,8 mio.
kr. i 2008 og 2,3 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitet.
Tilskuddet til uddannelse er ændret med 3,7 mio. kr. i 2006, 3,4 mio. kr. i 2007, 4,1 mio.
kr. i 2008 og med 4,2 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids-
og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende. Herved udgår det på finanslovsforslaget for
2006 optagne afsnit om, at "Aktivitetsprognosen for uddannelse er videreført på et uændret
grundlag".
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 0,5 mio. kr. i 2006, 0,6 mio. kr. årligt i
2007-2009 som følge af ændret aktivitetsprognose.
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.1.
Beskrivelse
Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0263.png
§ 19.22.33.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
13,4
13,4
13,4
2007
15,7
15,7
15,7
2008
12,2
12,2
12,2
263
2009
9,0
9,0
9,0
Det forventede optag i perioden 2006-2009 er ændret fra 480 til 530 p.g.a. ændringer i uni-
versitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2005 er ændret til det faktiske optag
opgjort pr. 1. oktober 2005. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelsesskøn":
Optagelsesskøn
2002
I alt.......................................................................
heraf:
Dyrlæge................................................................
2003
2004
2005
490
143
2006
530
2007
530
2008
530
2009
530
På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1.
oktober 2005 er aktivitetsskønnet i 2006 ændret med 35 årsstuderende på heltidsuddannelse, 13
årsstuderende på deltidsuddannelse og med 69 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Aktivi-
teterne i 2004 er ændret fra budgettal til faktisk optag. Bevillingerne og årsværksoversigten er
tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal
i tabellen "Aktivitetsoversigt":
Aktivitetsoversigt (2006 priser)
R
2000
Tilskud og indtægter i alt (mio. kr.)
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende .........
4. Færdiggørelsesbonus..............
5. Forskning ...............................
6. Kapitaltilskud .........................
9. Øvrige formål.........................
Aktiviteter (årsstuderende)
1. Ordinær uddannelse ...............
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende ..........
Årsværksoversigt
Årsværk i alt.................................
Almindelig virksomhed..................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
1.178,0 1.182,8 1.171,9 1.158,2
158,5 158,4 158,9 158,9
2,3
2,3
2,3
2,2
1,6
1,6
1,5
1,5
9,6
11,6
11,6
11,4
342,0 341,5 332,9 321,7
134,2 135,0 134,7 133,9
160,0 162,6 160,3 159,0
1.855
39
248
2.011
62
331
2.046
65
331
2.085
64
331
2.120
64
331
1.712
1.242
1.716
1.246
1.710
1.240
1.705
1.235
19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 107, 109, 150, 153 og
156)
(Reservationsbev.)
Tilskuddet er i 2006 ændret med 27,1 mio. kr., i 2007 med 27,9 mio. kr., i 2008 med 30,2
mio. kr. og i 2009 med 16,4 mio. kr., som fordeler sig således:
Tilskuddet til forskning er ændret med 8,7 mio. kr. i 2006, 9,9 mio. kr. i 2007, 6,1 mio. kr.
i 2008 og 1,5 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse som følge af
nye tilskud til forskerskoler.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0264.png
264
§ 19.22.37.
Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med 3,3 mio. kr. i 2006, 4,8 mio. kr. i 2007, 5,1 mio.
kr. i 2008 og 7,6 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitet.
Tilskuddet til uddannelse er ændret med 16,7 mio. kr. i 2006, 15,1 mio. kr. i 2007, 20,9 mio.
kr. i 2008 og med 9,2 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids-
og deltidsuddannelse samt udvekslingsstuderende. Herved udgår det på finanslovsforslaget for
2006 optagne afsnit om, at "Aktivitetsprognosen for uddannelse er videreført på et uændret
grundlag".
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -1,6 mio. kr. i 2006, -1,9 mio. kr. årligt i
2007-2009 som følge af ændret aktivitetsprognose.
Som følge af en uklarhed om den bygningsmæssige sammenhæng mellem DTU og SCI-
ON*DTU A/S tilføjes efter afsnit 10 på side 1229 i finanslovforslaget for 2006 :
"I Lyngby har SCION*DTU A/S til huse i lokaler, der lejes af DTU. Som led i DTU's plan for
modernisering af deres bygningsmasse, jf. de almindelige bemærkninger til L 1265 20/12 2000
om Danmarks Tekniske Universitets overgang til selveje, har DTU ydet SCION*DTU A/S et lån
til finansiering af ombygning og modernisering af lokalerne. DTU har finansieret udlånet af
universitetets likvide midler."
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.1.
Beskrivelse
Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Tilskud m.v.
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
27,1
27,1
27,1
2007
27,9
27,9
27,9
2008
30,2
30,2
30,2
2009
16,4
16,4
16,4
Det forventede optag i perioden 2006-2009 er ændret fra 1.100 til 1.160 p.g.a. ændringer i
universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2005 er ændret til det faktiske
optag opgjort pr. 1. oktober 2005. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelses-
skøn":
Optagelsesskøn
2002
I alt.......................................................................
2003
2004
2005
1.143
2006
1.160
2007
1.160
2008
1.160
2009
1.160
På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1.
oktober 2005 er aktivitetsskønnet i 2006 ændret med 382 årsstuderende på heltidsuddannelse, -5
årsstuderende på deltidsuddannelse og med 44 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Aktivi-
teterne i 2004 er ændret fra budgettal til faktisk optag. Bevillingerne og årsværksoversigten er
tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal
i tabellen "Aktivitetsoversigt":
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0265.png
§ 19.22.37.
Aktivitetsoversigt (2006 priser)
R
2000
Tilskud og indtægter i alt (mio. kr.)
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende .........
4. Færdiggørelsesbonus..............
5. Forskning ...............................
6. Kapitaltilskud .........................
9. Øvrige formål.........................
Aktiviteter (årsstuderende)
1. Ordinær uddannelse ...............
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende ..........
Årsværksoversigt
Årsværk i alt.................................
Almindelig virksomhed..................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
265
BO 3
2009
1.685,5 1.693,7 1.702,4 1.672,7
350,6 343,4 341,3 323,9
3,8
3,9
3,8
3,7
3,7
3,6
3,5
3,5
20,3
24,5
24,5
24,0
528,5 564,0 559,0 543,0
217,9 174,0 174,0 180,4
115,7 117,8 115,2 113,2
4.513
117
710
5.056
112
759
5.004
117
759
5.082
117
759
4.888
116
759
2.301
1.753
2.354
1.802
2.378
1.821
2.357
1.800
19.22.41. Danmarks Pædagogiske Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og
156)
(Reservationsbev.)
Tilskuddet er i 2006 ændret med -14,3 mio. kr., i 2007 med -12,9 mio. kr., i 2008 med -8,8
mio. kr. og i 2009 med -8,5 mio. kr., som fordeler sig således:
Tilskuddet til kapitaludgifter er ændret med -1,4 mio. kr. i 2006, -2,3 mio. kr. i 2007, -1,8
mio. kr. i 2008 og -1,3 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitet.
Tilskuddet til uddannelse er ændret med -14,2 mio. kr. i 2006, -12,2 mio. kr. i 2007, -8,6
mio. kr. i 2008 og med -8,8 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende
heltids- og deltidsuddannelse. Herved udgår det på finanslovsforslaget for 2006 optagne afsnit
om, at "Aktivitetsprognosen for uddannelse er videreført på et uændret grundlag".
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 1,3 mio. kr. i 2006 og 1,6 mio. kr. årligt
i 2007-2009 som følge af ændret aktivitetsprognose.
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.1.
Beskrivelse
Universitetet kan afholde udgifter til priser til til studerende.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Tilskud m.v.
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-14,3
-14,3
-14,3
2007
-12,9
-12,9
-12,9
2008
-8,8
-8,8
-8,8
2009
-8,5
-8,5
-8,5
Det forventede optag i perioden 2006-2009 er ændret fra 800 til 739 p.g.a. ændringer i uni-
versitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2005 er ændret til det faktiske optag
opgjort pr. 1. oktober 2005. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelsesskøn":
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0266.png
266
Optagelsesskøn
§ 19.22.41.
2002
I alt.......................................................................
2003
2004
2005
378
2006
739
2007
739
2008
739
2009
739
På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1.
oktober 2005 er aktivitetsskønnet i 2006 ændret med -505 årsstuderende på heltidsuddannelse,
174 årsstuderende på deltidsuddannelse og med 1 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Ak-
tiviteterne i 2004 er ændret fra budgettal til faktisk optag. Bevillingerne og årsværksoversigten
er tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye
tal i tabellen "Aktivitetsoversigt":
Aktivitetsoversigt (2006 priser)
R
2000
Tilskud og indtægter i alt (mio. kr.)
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
4. Færdiggørelsesbonus..............
6. Kapitaltilskud .........................
9. Øvrige formål.........................
Aktiviteter (årsstuderende)
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende ..........
Årsværksoversigt
Årsværk i alt.................................
Almindelig virksomhed..................
Indtægtsdækket virksomhed...........
Tilskudsfinansieret
forskningsvirksomhed ....................
Andre tilskudsfinansierede
aktiviteter ........................................
364
305
13
46
467
388
5
72
2
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
283,7
24,6
7,1
3,2
31,9
BO 1
2007
280,7
26,9
7,2
3,9
30,4
BO 2
2008
281,2
29,8
7,1
3,9
30,9
20,3
BO 3
2009
277,3
29,5
6,9
3,8
31,0
1.133
231
6
459
401
1
57
462
400
4
58
655
419
7
451
387
4
60
790
436
7
456
392
4
60
882
435
7
467
403
4
60
877
434
7
471
407
4
60
19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og
156)
(Reservationsbev.)
Tilskuddet er i 2006 ændret med 6,9 mio. kr., i 2007 med 8,4 mio. kr., i 2008 med 9,3 mio.
kr. og i 2009 med 9,3 mio. kr., som fordeler sig således:
Tilskuddet til uddannelse er ændret med 7,1 mio. kr. i 2006, 8,7 mio. kr. i 2007, 9,5 mio.
kr. i 2008 og med 9,5 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitetsprognose vedrørende heltids-
og deltidsuddannelse. Herved udgår det på finanslovsforslaget for 2006 optagne afsnit om, at
"Aktivitetsprognosen for uddannelse er videreført på et uændret grundlag".
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -0,2 mio. kr. i 2006, -0,3 mio. kr. i 2007,
-0,2 mio. kr. i 2008 og -0,2 mio. kr. i 2009 som følge af ændret aktivitetsprognose.
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.1.
Beskrivelse
Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0267.png
§ 19.22.45.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
6,9
6,9
6,9
2007
8,4
8,4
8,4
2008
9,3
9,3
9,3
267
2009
9,3
9,3
9,3
Det forventede optag i perioden 2006-2009 er ændret fra 315 til 381 p.g.a. ændringer i uni-
versitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2005 er ændret til det faktiske optag
opgjort pr. 1. oktober 2005. Som følge heraf indsættes følgende i tabellen "Optagelsesskøn":
Optagelsesskøn
2002
I alt.......................................................................
2003
2004
2005
381
2006
381
2007
381
2008
381
2009
381
På grundlag af universitetets indberetning om den faktiske aktivitet for uddannelser pr. 1.
oktober 2005 er aktivitetsskønnet i 2006 ændret med 101 årsstuderende på heltidsuddannelse, 13
årsstuderende på deltidsuddannelse og med -2 årsstuderende for udvekslingsstuderende. Aktivi-
teterne i 2004 er ændret fra budgettal til faktisk optag. Bevillingerne og årsværksoversigten er
tilpasset aktiviteterne. Som følge heraf og de afledte øvrige ændringer indsættes følgende nye tal
i tabellen "Aktivitetsoversigt":
Aktivitetsoversigt (2006 priser)
R
2000
Tilskud og indtægter i alt (mio. kr.)
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
4. Færdiggørelsesbonus..............
9. Øvrige formål.........................
Aktiviteter (årsstuderende)
1. Heltidsuddannelse ..................
2. Deltidsuddannelse ..................
3. Udvekslingsstuderende ..........
Årsværksoversigt
Årsværk i alt.................................
Almindelig virksomhed..................
499
97
1
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
124,6
34,9
4,2
2,9
2,3
543
108
3
217
176
BO 1
2007
127,8
35,0
4,2
3,5
2,2
554
112
3
244
199
BO 2
2008
130,3
35,1
4,1
3,5
2,0
565
111
3
266
217
BO 3
2009
132,0
34,5
4,0
3,5
2,0
566
111
3
282
231
19.22.49. IT-Vest (tekstanm. 8, 107, 109 og 153)
(Reservationsbev.)
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.1.
Beskrivelse
Universitetet kan afholde udgifter til priser til studerende.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0268.png
268
§ 19.25.
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)
19.25.01. Forskellige tilskud
(Reservationsbev.)
Bevillingen vedrørende § 19.25.01.10. Det Arnamagnæanske Institut under Københavns
Universitet, L 194 1965 overføres til § 19.22.01. Københavns Universitet, og underkontoen udgår.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.4.4
Beskrivelse
Det Arnamagnæanske Institut under Københavns Universitet, Kommis-
sionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk
ordbog, Det Danske Institut i Athen og Niels Bohr Arkivet er omfattet
af statens selvforsikring.
Ændres til:
BV 2.4.4
Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en
oldislandsk ordbog, Det Danske Institut i Athen og Niels Bohr Arkivet
er omfattet af statens selvforsikring.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Det Arnamagnæanske Institut under Københavns
Universitet, L 194 1965
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-1,2
2007
-1,2
2008
-1,2
2009
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154)
(Driftsbev.)
Bevillingen er i 2006 ændret med -24,4 mio. kr., i 2007 med -30,8 mio. kr., i 2008 med -48,4
mio. kr. og i 2009 med -58,7 mio. kr.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Udvikling m.v.
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
24. Suppleringskurser m.v.
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
25. Geocenter
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
F
-24,4
-24,4
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
0,1
0,1
-5,2
-5,2
2007
-30,8
-30,8
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
-5,2
-5,2
2008
-48,4
-48,4
-0,5
-0,5
-0,5
0,1
0,1
0,1
-5,2
-5,2
2009
-58,7
-58,7
-0,5
-0,5
-0,5
0,1
0,1
0,1
-5,2
-5,2
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0269.png
§ 19.25.05.
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
35. Pilotprojekt om jobformidling
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
40. Huslejeregulering
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
50. Omstillingsreserve
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
-5,2
2,0
2,0
2,0
-19,7
-19,7
-19,7
-1,5
-1,5
-1,5
-5,2
-
-
-
-25,2
-25,2
-25,2
-1,5
-1,5
-1,5
-5,2
-
-
-
-42,8
-42,8
-42,8
-
-
-
269
-5,2
-
-
-
-53,1
-53,1
-53,1
-
-
-
10. Udvikling m.v.
Der overføres 0,5 mio. kr. i 2006 og 0,4 mio. kr. årligt i 2007-2009 til § 19.22.05. Aarhus
Universitet til varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende ph.d.-registret. Der overføres 0,1
mio. kr. årligt i 2006-2009 til § 19.25.05.24. Suppleringskurser m.v. Der overføres 1,0 mio. kr.
i 2006 til § 19.25.05.35. Pilotprojekt om jobformidling. Fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve er
overført 1,5 mio. kr. årligt i 2006-2007 som følge af ændrede bevillingsforudsætninger vedrørende
biblioteksbudgettering.
24. Suppleringskurser m.v.
Bevillingen er ændret med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009, som er overført til §
19.25.05.10. Udvikling m.v.
Bevillingen anvendes til afholdelse af udgifter til suppleringskurser m.v. efter optagelse på
tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser.
25. Geocenter
Bevillingen på kontoen overføres til § 19.22.01. Københavns Universitet, hvorefter kontoen
nedlægges.
35. Pilotprojekt om jobformidling
Bevillingen anvendes til demonstrationsprojekter på universiteter, der ønsker at påtage sig
forpligtende formidlings- og vejledningsopgaver for ledige nyuddannede, jf. aftale om finansloven
for 2006. Beskæftigelsesministeriet og Videnskabsministeriet igangsætter i samarbejde projektet,
der inkluderer op til tre universiteter. Formålet er at afklare, om jobformidlingen og vejledningen
af arbejdsløse akademikere kan forbedres, hvis universiteterne inddrages i opgaveløsningen.
40. Huslejeregulering
Bevillingen er ændret med -5,6 mio. kr. årligt i 2006-2009. De 4,0 mio. kr. er overført til §
21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek og 1,6
mio. kr. til § 21.32.07. Dansk Sprognævn. Den overførte bevilling anvendes til dækning af hus-
lejebetaling til Københavns Universitet, Amager.
Bevillingen er ændret med -13,0 mio. kr. i 2006, -10,3 mio. kr. i 2007, -7,8 mio. kr. i 2008
og -5,2 mio. kr. i 2009. Bevillingen er overført til § 19.22.17. Aalborg Universitet og § 19.22.21.
Handelshøjskolen i København i forbindelse med ibrugtagning af nyt byggeri.
Bevillingen er ændret med -1,1 mio. kr. i 2006, -9,3 mio. kr. i 2007, -29,4 mio. kr. i 2008
og -42,3 mio. kr. i 2009. Bevillingerne er anvendt til kapitaltilskud til universiteterne som følge
af ændret forsknings- og uddannelsesaktivitet.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0270.png
270
§ 19.25.05.50.
50. Omstillingsreserve
Der er overført 1,5 mio. kr. årligt i 2006-2007 til § 19.25.05.10. Udvikling m.v. som følge
af ændrede bevillingsforudsætninger vedrørende biblioteksbudgettering.
Forskningsråd og forskeruddannelse
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 157)
Forskningsrådene tilføres i alt 164,5 mio. kr. i 2006 og 166,5 mio. kr. i årligt 2007-2008. Som
følge af ændringerne på aktivitetsområdet indsættes følgende i tabellen over den forventede ak-
tivitet under Forskningsrådene:
2002
Udbetalinger i alt (mio. kr., 2006 niveau).................
Det Strategiske Forskningsråd ...................................
Det Frie Forskningsråd...............................................
Antal igangværende projekter i alt (stk.)...................
Det Strategiske Forskningsråd ...................................
Det Frie Forskningsråd...............................................
-
-
-
-
-
-
2003
-
-
-
-
-
-
2004
-
-
-
-
-
-
2005
-
-
-
-
-
-
2006
1.350
325
1.025
3.900
390
3.470
2007
1.450
400
1.050
3.930
450
3.470
2008
1.425
425
1.000
4.000
490
3.510
2009
1.375
400
975
4.020
460
3.560
Som følge af ændringerne på aktivitetsområdet ændres virksomhedsoversigten under § 19.11.03.
Forskningsstyrelsen ligeledes med følgende:
Virksomhedsoversigt (2006 priser):
R
2000
B. Aktiviteter
(Ad § 19.41. Forskningsråd)
4. Støtte til dansk forskning
(samlede udbetalinger, mio. kr.) ..............
C. Enhedsomkostninger
1. Sekretariatsressourcer pr. forvaltet
1,0 mio. kr. tilskud (jf. B1) .....................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1 BO 2
2007 2008
BO3
2009
-
-
-
-
-
- 1.350 1.450 1.425 1.375
-
-
-
-
-
- 6.370 5.931 5.754 5.818
19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd
(Reservationsbev.)
Bevillingen er ændret med 109,5 mio. kr. i 2006 og 111,5 mio. kr. i 2007 og 2008.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Det Strategiske Forskningsråd
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
109,5
109,5
109,5
2007
111,5
111,5
111,5
2008
111,5
111,5
111,5
2009
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0271.png
§ 19.41.11.10.
271
10. Det Strategiske Forskningsråd
Som led i aftalen af 26. oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet 2006-2008 er der
afsat 114,5 mio. kr. i 2006 og 116,5 mio. kr. i 2007 og 2008 til fem innovationsaccelererende
platforme og HotSpots. De innovationsaccelererende platforme omfatter: a) Sundhedsindsats mod
udefra kommende påvirkninger, herunder forskning i antidoping, b) Biologisk produktion, c)
Vand som ressource og element i naturens kredsløb, d) Vedvarende energi og e) HotSpots inkl.
nye produktionsformer. Sidstnævnte bevilling anvendes primært til at etablere HotSpots inden for
videnområderne
den globale virkelighed, innovation og kreativitet, oplevelsesøkonomi
samt
mar-
kedsforståelse og brugerdreven innovation,
hvor potentialet for samspil og vækst er særligt
fremtrædende.
Som led i aftalen af 26. oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet 2006-2008 er der
afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til at støtte forberedelse af større ansøgninger under
EU's 6. og 7. rammeprogram for forskning og udvikling.
Der er overført 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til §19.41.12. Det Frie Forskningsråd
til yngre kvindelige forskere. Baggrunden herfor er, at det er en tværgående virkemiddelbevilling,
som de faglige forskningsråd har bedre mulighed for at udnytte i tilknytning til deres eksisterende
aktiviteter, og at der ikke er tale om en særlig tematisk satsning.
På baggrund af ovenstående indsættes følgende i oversigten over bevillinger og afgivne til-
sagn på de enkelte programmer:
Mio. kr.
Bevilling
0,0
30,0
78,0
78,0
78,0
78,0
35,5
Afgivne tilsagn
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
401,9
Disponibel tilsagnsramme
0,0
30,0
78,0
78,0
78,0
78,0
35,5
1.538,7
Kvindelige forskere
Forberedelse af dansk deltagelse i større
strategiske projekter i EU
Sundhedsindsats mod udefra kommende påvirkninger,
herunder forskning i antidoping
Biologisk produktion
Vand som ressource og element i
naturens kredsløb
HotSpots inkl. nye produktionsformer
Vedvarende energi
I alt
1.940,6
19.41.12. Det Frie Forskningsråd
(Reservationsbev.)
Bevillingen er ændret med 55,0 mio. kr. årligt i 2006-2008, som fordeler sig således:
Bevillingen er forhøjet med 40,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 som led i aftalen af
26. oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet 2006-2008 .
Bevillingen er forhøjet med 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 som følge af overførsel
af bevillingen til yngre kvindelige forskere fra §19.41.11. Det Strategiske Forskningråd. Bag-
grunden herfor er, at det er en tværgående virkemiddelsbevilling, som de faglige forskningsråd
har bedre mulighed for at udnytte i tilknytning til deres eksisterende aktiviteter, og at der ikke
er tale om en særlig tematisk satsning.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0272.png
272
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 19.41.12.
F
55,0
55,0
55,0
2007
55,0
55,0
55,0
2008
55,0
55,0
55,0
2009
-
-
-
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Det Frie Forskningsråd
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
10. Det Frie Forskningsråd
Som led i aftalen af 26. oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet 2006-2008 er der
afsat 40,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til styrkelse af forskningsrådenes frie midler.
Der er overført 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 fra §19.41.11. Det Strategiske
Forskningsråd til yngre kvindelige forskere. Tilsagnsrammen udmøntes i overensstemmelse med
LBK nr. 1527 af 19/12/2004 og LBK nr. 31 af 12/01/2005.
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 157)
19.42.01. Forskeruddannelse
(Driftsbev.)
Bevillingen er ændret med -49,8 mio. kr. i 2006, -64,9 mio. kr. i 2007, -42,3 mio. kr. i 2008
og -14,4 mio. kr. i 2009. Ændringerne vedrører både udmøntningen af de øremærkede bevillinger
til teknisk videnskab, naturvidenskab og sundhedsvidenskab, jf. aftalen af 26. oktober 2004 om
udmøntning af forskningsreserven, samt udmøntning af øvrige bevillinger. Bevillingerne er
overført til universiteternes forskerskoler.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
30. Forskeruddannelse
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-49,8
-49,8
-49,8
-49,8
-49,8
2007
-64,9
-64,9
-64,9
-64,9
-64,9
2008
-42,3
-42,3
-42,3
-42,3
-42,3
2009
-14,4
-14,4
-14,4
-14,4
-14,4
Som følge af udmøntningen til universiteterne indsættes følgende i virksomhedsoversigten:
Virksomhedsoversigt (2006 priser):
R
2000
A. Hovedformål (mio. kr.)
Støtte i alt.........................................
1. Kvalitetsfremme af dansk
forskeruddannelse .....................
2. Samfinansiering af ph.d............
3. Internationalisering ...................
4. Forskerskoler og styrkelse
af forskeruddannelse.................
5. Nye samfinansierede
stipendier...................................
B. Aktiviteter (antal)
4. Forskerskoler og styrkelse
-
-
-
-
-
-
R
2001
-
-
-
-
-
-
R
2002
-
-
-
-
-
-
R
2003
-
-
-
-
-
R
2004
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
-
F
2006
32,8
1,5
0,1
3,3
11,4
16,5
BO 1
2007
112,8
-
0,1
1,0
53,6
58,1
BO 2
2008
190,9
-
-
-
84,0
106,9
BO 3
2009
214,1
-
-
-
97,4
116,7
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0273.png
§ 19.42.01.
af forskeruddannelse.................
Nye samfinansierede
stipendier...................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
199
70
492
77
790
273
77
790
5.
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (1.000 kr.)
3. Internationalisering ...................
-
-
4. Forskerskoler.............................
-
-
5. Nye samfinansierede
stipendier...................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
412,5
380,0
82,9
333,3
-
-
765,7 1090,9 1264,9
118,1
135,3
147,7
Note: Der gives ikke nye bevillinger til programmerne under pkt. 1-3. Nye forskerskoler under pkt. 4 omfatter både be-
villinger til samfinansierede forskerskoler med et årligt støttebeløb på ca. 800.000 kr. samt nye internationaliseringssti-
pendier med et årligt støttebeløb på ca. 500.000 kr. Nye samfinansierede forskeruddannelsesstipendier under pkt. 5 er i
henhold til aftale om udmøntning af forskningsreserven af 26. oktober 2004 øremærket til forskeruddannelse inden for
teknisk videnskab, naturvidenskab og sundhedsvidenskab. Det årlige støttebeløb forudsættes at udgøre ca. 167.000 kr.
Det forudsættes, at nye stipendier påbegyndes medio året. Udgifter til afløb på gamle programmer samt bevillinger til nye
forskerskoler vil blive dækket af videreførselsbeløb.
30. Forskeruddannelse
Som følge af udmøntningen af bevillingerne til universiteterne indsættes følgende i tabellen
"Bevillinger til forskerskoler pr. 31. december 2005 og disponible forskeruddannelsesmidler":
Bevillinger til forskerskoler pr. 31. december 2005 og disponible forskeruddannelsesmidler
2003
Indlejrede bevillinger i alt................................
Københavns Universitet ......................................
Aarhus Universitet...............................................
Syddansk Universitet...........................................
Roskilde Universitetscenter.................................
Aalborg Universitet .............................................
Handelshøjskolen i København...........................
Handelshøjskolen i Århus ...................................
Danmarks Farmaceutiske Universitet .................
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ...........
Danmarks Tekniske Universitet ..........................
Danmarks Biblioteksskole...................................
Disponible bevillinger § 19.42.01. FL06..........
Forskeruddannelse i alt FL06..........................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2004
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2005
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2006
130,0
35,8
25,4
11,2
6,0
5,6
1,7
0,7
7,0
18,5
14,8
0,4
32,8
162,8
2007
100,0
27,9
21,1
7,9
4,0
2,0
1,9
2,2
2,7
15,9
13,2
0,4
112,8
212,8
2008
50,3
14,3
11,1
3,8
2,8
0,4
1,4
1,4
0,5
6,9
7,1
0,3
190,9
241,2
2009
14,4
3,7
3,6
0,4
1,4
-
1,3
0,6
-
1,9
1,5
-
214,1
228,5
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0274.png
274
§ 19.5.
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner
19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7)
(Reservationsbev.)
Bevillingen er ændret med 9,0 mio. kr. i 2007 og 7,0 mio. kr. i 2008.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
30. Arktisk forskning
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
31. Støtte til Logistik/Feltstationer
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-
-
-
-
-
2007
9,0
6,0
6,0
3,0
3,0
2008
7,0
4,0
4,0
3,0
3,0
2009
-
-
-
-
-
30. Arktisk forskning
Som led i aftale af 26. oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet er der afsat 6,0
mio. kr. i 2007 og 4,0 mio. kr. i 2008 til at styrke den eksisterende pulje til arktisk forskning.
Bevillingen gives til at styrke den eksisterende pulje på baggrund af det Internationale Polarår i
2007-2009.
31. Støtte til Logistik/Feltstationer
Som led i aftale af 26. oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet er der afsat 3,0
mio. kr. i 2007 og 2008 til at styrke den eksisterende pulje til logistikstøtte. Bevillingen gives til
at styrke den eksisterende pulje på baggrund af det Internationale Polarår i 2007-2009.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0275.png
§ 19.6.
275
IT-, Tele- og Oplysningsområdet
19.65. IT-området (tekstanm. 157)
19.65.01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7)
(Reservationsbev.)
Bevillingen er forhøjet med 45,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 som led i aftale af 26.
oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
80. Informations- og kommunikationsteknologi
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
45,0
45,0
45,0
2007
45,0
45,0
45,0
2008
45,0
45,0
45,0
2009
-
-
-
80. Informations- og kommunikationsteknologi
Som led i aftalen af 26. oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet er der afsat en
bevilling på 45,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til informations- og kommunikationstek-
nologi.
En relevant, billig og velfungerende informations- og kommunikationsinfrastruktur er en
grundbetingelse for udviklingen af vidensamfundet og den økonomiske vækst. Derfor afsættes
midler til bl.a. at fremme sammenhæng i offentlige IT-systemer, herunder etablering af et vi-
dencenter for software, til at fremme e-business og e-læring og styrke konkurrencen på området.
Kompetence og teknologi
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)
19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 157)
Bevillingen er ændret med 32,0 mio. kr. i 2006 og 2007, 34,0 mio. kr. i 2008 og -26,0 mio.
kr. i 2009, som fordeler sig således:
Bevillingen på § 19.74.01.35. Analyser og initiativområder m.v. er forhøjet med 3,0 mio. kr.
årligt i perioden 2006-2009 som følge af overførsel af bevilling fra § 19.74.01.37. Samarbejde
om innovation. Baggrunden for overførslen er den aftalte ressortoverflytning af det teknologiske
serviceinstitut Dansk Standard til Økonomi- og Erhvervsministeriet fra 1. januar 2006. Bevillin-
gen skal anvendes til myndighedsopgaver vedrørende standardiseringsaktiviteter og videnspred-
ning i forbindelse med nye teknologiområder.
Bevillingen på § 19.74.01.37. Samarbejde om innovation er ændret med -29,0 mio. kr. årligt
i perioden 2006-2009. Ændringen skyldes den aftalte ressortoverflytning af det teknologiske ser-
viceinstitut Dansk Standard til Økonomi- og Erhvervsministeriet fra 1. januar 2006, hvor 26,0
mio. kr. årligt overføres til § 08.33.01.71. Tilskud til standardisering og 3,0 mio. kr. årligt over-
føres til § 19.74.01.35. Analyser og initiativområder m.v.
Bevillingen på § 19.74.01.37. Samarbejde om innovation er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt
i perioden 2006-2008 som led i aftalen af 26. oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet.
Bevillingen gives til forprojekter til EU-ansøgninger.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0276.png
276
§ 19.74.01.
Bevillingen på § 19.74.01.45. Samarbejde om netværk er forhøjet med 30,0 mio. kr. årligt i
perioden 2006-2008 som led i aftalen af 26. oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet.
Bevillingen gives til regional IT-satsning.
Bevillingen på § 19.74.01.55. Regional indsats inden for højteknologisk udvikling er forhøjet
med 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 som led i aftalen af 26. oktober 2005 om ud-
møntning af UMTS-provenuet. Bevillingen gives til videnpiloter.
Der afsættes en ny bevilling på 10,0 mio. kr. i 2006-2007 og 12,0 mio. kr. i 2008 på
§19.74.01.65. Viden og vækst i virksomheder som led i aftalen af 26. oktober 2005 om ud-
møntning af UMTS-provenuet. Bevillingen gives til projektet Viden og vækst i virksomheder.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
35. Analyser og initiativområder m.v.
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
37. Samarbejde om innovation
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
45. Samarbejde om netværk
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
55. Regional indsats inden for højteknologisk udvikling
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
65. Viden og vækst i virksomheder
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
F
32,0
3,0
3,0
-26,0
-26,0
30,0
30,0
15,0
15,0
10,0
10,0
2007
32,0
3,0
3,0
-26,0
-26,0
30,0
30,0
15,0
15,0
10,0
10,0
2008
34,0
3,0
3,0
-26,0
-26,0
30,0
30,0
15,0
15,0
12,0
12,0
2009
-26,0
3,0
3,0
-29,0
-29,0
-
-
-
-
-
-
35. Analyser og initiativområder m.v.
I forbindelse med ressortoverflytningen af det teknologiske serviceinstitut Dansk Standard til
Erhvervs- og Økonomiministeriet fra 1. januar 2006 er der overført 3,0 mio. kr. årligt i perioden
2006-2009 fra § 19.74.01.37. Samarbejde om innovation. Bevillingen skal anvendes til finansi-
ering af myndighedsopgaver vedrørende standardisering udført af Dansk Standard. Myndigheds-
opgaverne vedrører standardiseringsaktiviteter og videnspredning i forbindelse med nye teknolo-
gier, eksempelvis nano-, bio- og informations- og kommunikationsteknologi.
Som følge heraf indsættes følgende i tabellen med den vejledende fordeling:
Mio. kr.
Standardiseringsaktiviteter.......................................................................................................
I alt...........................................................................................................................................
2006
3,0
12,5
2007
3,0
10,0
2008
3,0
10,0
2009
3,0
10,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0277.png
§ 19.74.01.37.
277
37. Samarbejde om innovation
I forbindelse med ressortoverflytningen af det teknologiske serviceinstitut Dansk Standard til
Erhvervs- og Økonomiministeriet fra 1. januar 2006 er der overført 26,0 mio. kr. årligt i perioden
2006-2009 til § 08.33.01.71. Tilskud til standardisering til drift af Dansk Standard. Derudover
er der overført 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til § 19.74.01.35. Analyser og initiativ-
områder m.v., som skal anvendes til finansiering af myndighedsopgaver vedrørende standardise-
ring udført af Dansk Standard. Myndighedsopgaverne vedrører standardiseringsaktiviteter og vi-
denspredning i forbindelse med nye teknologier, eksempelvis nano-, bio- og informations- og
kommunikationsteknologi.
Som led i aftalen af 26. oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet er der afsat 3,0
mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til støtte til forprojekter under det 6. og 7. rammeprogram
for små og mellemstore virksomheder.
Som følge heraf indsættes følgende i tabellen med den vejledende fordeling:
Mio. kr.
Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter .......................................................................
Forprojekter til EU-ansøgninger .........................................................................................
I alt.......................................................................................................................................
2006
2007
2008
2009
227,5 227,5 227,5 227,5
6,5
6,3
3,0
338,0 363,4 362,7 359,7
45. Samarbejde om netværk
Som led i aftalen af 26. oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet er der afsat 30,0
mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til projektet Regional IT-satsning. Projektet er en opfølgning
på den jysk-fynske IT-satsning, hvor samarbejdet udvides til at dække Danmark bredere og hvor
satsningen udvides med en tværgående formidlingsindsats. Ved udvælgelse af projekter skal re-
gional videnspredning være i fokus.
Som følge heraf indsættes følgende i tabellen med den vejledende fordeling:
Mio. kr.
Regional IT-satsning ..........................................................................................................
I alt.......................................................................................................................................
2006
30,0
52,7
2007
30,0
52,7
2008
30,0
55,3
2009
30,0
55,3
55. Regional indsats inden for højteknologisk udvikling
Som led i aftalen af 26. oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet er der afsat
yderligere 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til videnpiloter med henblik på at styrke små
og mellemstore virksomheders innovation og kompetencer via ansættelse af højtuddannet ar-
bejdskraft.
65. Viden og vækst i virksomheder
Som led i aftalen af 26. oktober 2005 om udmøntning af UMTS-provenuet er der afsat 10,0
mio. kr. i 2006-2007 og 12,0 mio. kr. i 2008 til projektet Viden og vækst i virksomheder. Pro-
jektet retter sig mod små videnintensive og højteknologiske virksomheder, og sigter mod at ud-
vikle virksomhederne til vækstvirksomheder med stor omsætning, høj værdi og relativt mange
medarbejdere. Projektet omfatter deltagelse i coaching, netværksaktiviteter og internationalt
samarbejde m.v., og vil blive fulgt af en følgegruppe med repræsentation af forskningsmæssig
ekspertise.
Med henblik på at sikre en stærk forankring af initiativet og kompetencerne blandt de aktører,
der er centrale i forhold til at omsætte ideer til gode forretninger, inddrages eksisterende institu-
tioner.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
278
§ 19.74.01.65.
Bevillingen kan anvendes til start, drift og udvikling af initiativet, herunder afholdelse af
sekretariatsudgifter. Endvidere kan bevillingen anvendes til tilskud til de deltagende virksomhe-
ders deltagelse i aktiviteter tilknyttet projektet, eksempelvis lederuddannelse og netværksaktivi-
teter m.v.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer m.v.
Ad tekstanmærkning nr. 8.
Ændringsforslaget er begrundet i, at universiteternes samlede uddannelsesbevillinger i 2006
på grund af ændret aktivitet er forhøjet fra 3.262,5 mio. kr. til 3.299,2 mio. kr.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 104.
Ændringsforslaget er begrundet i, at IT- og Telestyrelsen har konstateret knaphed på fre-
kvenser til FWA-formål. På denne baggrund ønskes nye sendetilladelser udbudt som kom-
munale tilladelser fra 1. januar 2006. Der foreslås en teknisk omlægning af frekvensafgiften,
som giver en større fleksibilitet i forbindelse med udbuddet af tilladelserne samt i forhold til
tilladelsesindehavernes planlægning og opbygning af FWA-nettet. Den kommunale afgift
beregnes på grundlag af den kommende kommuneinddeling efter strukturreformen. Den nye
kommunale afgift beregnes som en forholdsmæssig del af afgiften til en landsdækkende til-
ladelse, idet der opnås samme eksklusive ret i forhold til den enkelte kommune. Omlægnin-
gen af frekvensafgiften forventes at være udgiftsneutral.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0279.png
279
§ 20. Undervisningsministeriet
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
Anlægsbudget .........................................................................
-56,0
15,0
-
68,4
-
-
23,7
23,7
107,0
107,0
-117,7
-114,8
0,2
-9,8
-0,4
10,2
-3,1
-
-46,8
-29,3
-6,5
-11,0
-
5,7
1,4
4,3
-70,0
-39,8
-37,8
124,4
15,0
-
-
-
49,8
49,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-4,1
-
-
-4,1
-
-
-
-
-
-
-
Administration m.m. ................................................................................
20.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Grundskolen ..............................................................................................
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler .....................
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 112 og 170) ..........
20.31. Erhvervsuddannelser .......................................................................
20.32. Social- og sundhedsuddannelser .....................................................
20.33. Landbrugets grunduddannelse ........................................................
20.34. Adgangsgivende kurser m.v. ..........................................................
20.35. Lokomotivføreruddannelsen ...........................................................
20.38. Tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse ..........
20.39. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med erhvervsrettede
ungdomsuddannelser .......................................................................
Gymnasiale uddannelser .........................................................................
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser ...................................................
20.42. Offentlig gymnasie- og hf-uddannelse (tekstanm. 108) ................
20.43. Privat gymnasie- og hf-uddannelse m.v. (tekstanm. 106 og
108) .................................................................................................
20.49. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med gymnasiale ud-
dannelser .........................................................................................
Andre ungdomsuddannelser m.v. ...........................................................
20.51. Andre ungdomsuddannelser ...........................................................
20.59. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med andre ungdoms-
uddannelser .....................................................................................
Videregående uddannelser (tekstanm. 118, 119, 160, 167 og 170) ....
20.61. Korte videregående uddannelser ....................................................
20.62. Mellemlange videregående uddannelser ........................................
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0280.png
280
§ 20.
7,6
-
-
-
20.68. Tilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner .................
20.69. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med videregående
uddannelser .....................................................................................
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm.
170) .............................................................................................................
20.71. Folkeoplysning (tekstanm. 106) .....................................................
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ....................................
20.75. Åben uddannelse .............................................................................
20.76. Andre efter- og videreuddannelser .................................................
20.79. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med folkeoplysning
samt voksen-, efter- og videreuddannelse ......................................
Tværgående og internationale aktiviteter .............................................
20.81. Evaluering m.v. ...............................................................................
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi ..................................
20.85. Ejendomsadministration ..................................................................
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og byg-
ninger ...............................................................................................
20.89. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med tværgående og
internationale aktiviteter .................................................................
Støtteordninger m.v. ................................................................................
20.91. Statens uddannelsesstøtte (tekstanm. 176) .....................................
20.92. Støtte til befordring .........................................................................
20.93. Støtteordninger for voksne .............................................................
20.98. Forskellige støtteordninger .............................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Driftsudgifter ..............................................................................................
Driftsindtægter ............................................................................................
Anlægsudgifter ...........................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
Skatter og overførselsindtægter .................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
Finansielle poster .......................................................................................
-71,7
-7,7
-30,1
-33,9
-
-
-15,4
-
-15,0
-
-
-0,4
253,6
194,2
1,8
58,0
-0,4
28,2
0,3
-
-
-
27,9
15,0
-
-
-
15,0
-
50,5
50,5
-
-
-
68,4
19,8
88,2
19,8
-
-
138,8
-
-133,1
62,7
139,4
19,8
159,2
-
1,6
-
-
-3,6
96,2
65,0
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Administration m.m.
20.11. Centralstyrelsen
01. Undervisningsministeriets departement (tekst-
anm. 3 og 166)
(Driftsbev.)
............................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
472,9
15,0
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 20.
Overførsel fra § 20.82.11. UNI-C med henblik på med-
finansiering af nye IT-systemer på amtslige uddannel-
sesinstitutioner
Af finansministeren
Ny konto
76. Reserve til momsudgifter til selvejende institu-
tioner
(Reservationsbev.)
................................................. F
Overførsel fra § 20.31.01., § 20.41.01., § 20.61.01. og
§ 20.62.01 til dækning af merudgifter på momskom-
pensationsordningen
77. Momskompensationsordning for selvejende
institutioner
(Lovbunden)
................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Bevillingstilførsel som følge af ændret skøn for udgifter
til momskompensation. Overførsel fra § 20.31.01., §
20.41.01., § 20.61.01. og § 20.62.01. i BO-årene
79. Reserver og budgetregulering
(Driftsbev.)
...................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Bortfald af aktivitetsreserve og overførsel fra § 17. som
følge af uddannelsespligt for 18-25-årige kontant-
hjælpsmodtagere, samt nedskrivning af reserve til kom-
munale merudgifter
Grundskolen
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler
01. Frie grundskoler m.v. (tekstanm. 1 og 106) ................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Flere årselever som følge af mertilgang
02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler .................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsud-
gifter, jf. aftale om finansloven for 2006
11. Efterskoler (tekstanm. 1 og 106) ..................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Flere årselever som følge af mertilgang. Omlægning af
tilbageførslen af omstillingsreserven
12. Grundtilskud m.v. til efterskoler
(Reserva-
tionsbev.)
.......................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Omlægning af tilbageførslen af omstillingsreserven i
BO-årene
22. Kommunale og amtskommunale bidrag ved-
rørende frie grundskoler og efterskoler
(Lov-
bunden)
............................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
3.932,7
93,1
33,2
9,8
281
64,0
-
709,0
81,0
-
-
322,5
-136,3
-
-
-
-
-
-
1.502,7
4,1
-
-
150,9
-
-
-
-
-
3.643,4
49,8
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
282
§ 20.
Flere årselever som følge af mertilgang til de frie
grundskoler
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 112 og 170)
20.31. Erhvervsuddannelser
01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 158) ............ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Færre årselever. Justering af undervisningstaxametre.
Forhøjelse af momsfaktorer. "En ny chance til alle".
Overførsel fra § 20.38.02. og § 17. samt til § 20.11.76.
11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102)
(Lovbunden)
...................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Flere årselever som følge af afløb af mertilgang af elever
i skolepraktik i 2005
12. Skolepraktik (tekstanm. 1) ............................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Flere årselever som følge af afløb af mertilgang af elever
i skolepraktik i 2005. Forhøjelse af momsfaktorer
20.32. Social- og sundhedsuddannelser
01. Social- og sundhedsuddannelser (tekstanm. 1
og 120) ............................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Flere årselever som følge af mertilgang. Takstjusteringer
og forhøjelse af momsfaktorer
20.33. Landbrugets grunduddannelse
01. Landbrugets grunduddannelse (tekstanm. 1) ................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Færre årselever. Takstjusteringer og forhøjelse af
momsfaktorer.
20.34. Adgangsgivende kurser m.v.
01. Adgangsgivende kurser m.v. (tekstanm. 1 og
120) ................................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Færre årselever som følge af mindretilgang. Takstjuste-
ringer og forhøjelse af momsfaktorer
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
Af finansministeren
Ny konto
01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og
120) ................................................................................... F
Overførsel af lokomotivføreruddannelsen fra § 28.
Transport- og Energiministeriet
20.38. Tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet
4.620,5
-151,0
-
-
434,8
18,6
-
-
243,8
17,6
-
-
13,7
0,2
-
-
116,3
-9,8
-
-
2,9
-0,4
-
-
10,2
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 20.
uddannelse
(Reservationsbev.)
......................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til § 20.31.01., § 20.38.21. og § 20.68.02. til
finansiering af nye uddannelsesinitiativer
21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institu-
tioner for erhvervsrettet uddannelse
(Reserva-
tionsbev.)
.......................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Flere årselever i forbindelse med indkvartering af loko-
motivførerelever i Tønder. Overførsel fra § 20.38.02.
Forhøjelse af momsfaktorer
22. Kostafdelinger ved institutioner for erhvervs-
rettet uddannelse - landbrugsskoler (tekstanm.
1) ....................................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Forhøjelse af momsfaktorer
20.39. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med erhvervsrettede
ungdomsuddannelser
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden til-
sagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede
ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
............................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Præcisering af hjemmel med henblik på at kunne yde
tilskud til Sammenslutningen af ledere ved SOSU-sko-
lerne
Gymnasiale uddannelser
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1
og 120) ............................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Færre årselever. Takstnedsættelse og forhøjelse af
momsfaktorer. Overførsel til § 20.11.76. Reserve til
momsudgifter til selvejende institutioner.
20.42. Offentlig gymnasie- og hf-uddannelse (tekstanm. 108)
01. Hf-kurser ved Centre for Videregående Ud-
dannelse (CVU) (tekstanm. 1 og 109) ............................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Flere årselever som følge af mertilgang
11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) ................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Færre årselever som følge af mindretilgang
31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
276,4
-3,5
283
-
-
157,8
0,4
-
-
20,3
-
-
-
140,0
-
-
-
2.000,8
-29,3
-
-
36,1
1,5
102,1
-8,0
-
-
-
-
50,1
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
284
§ 20.
Ny særlig bevillingsbestemmelse om adgang til at over-
føre bevillinger fra § 20.76.07. Pædagogikumuddannelse
for gymnasielærere
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117)
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændringen vedrører forsøg med omkostningsbaserede
bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004
52. Sorø Akademis Skole
(Anlægsbev.)
................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Bevillingen ændres fra en anlægsbevilling til en reser-
vationsbevilling, idet Sorø Akademis Skole deltager i
forsøg med omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163
24/6 2004
40,2
-
-
-
-
-
-
-
20.43. Privat gymnasie- og hf-uddannelse m.v. (tekstanm. 106 og
108)
01. Private gymnasier og hf-kurser m.v. (tekst-
anm. 1) ............................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Færre årselever som følge af mindretilgang
03. Amtskommunale bidrag vedrørende gymnasier
og hf-kurser m.v.
(Lovbunden)
........................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Færre årselever som følge af mindretilgang
20.49. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med gymnasiale uddan-
nelser
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden til-
sagnsordning i forbindelse med gymnasiale
uddannelser (tekstanm. 3 og 144)
(Reserva-
tionsbev.)
.......................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Præcisering af hjemmel med henblik på at kunne yde
tilskud til Gymnasieskolernes Rektorforsamling
Andre ungdomsuddannelser m.v.
20.51. Andre ungdomsuddannelser
12. Skoleydelse ved produktionsskoler (tekstanm.
112)
(Lovbunden)
............................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udvidelse af forsøg med produktionsskolebaseret lær-
lingeuddannelse, jf. aftale om satspuljen for 2006
20.59. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med andre ungdomsud-
dannelser
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden til-
sagnsordning i forbindelse med andre ung-
domsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)
(Re-
343,1
-11,0
-
-
-
-
391,6
-4,1
28,2
-
-
-
245,1
1,4
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 20.
servationsbev.)
.................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Tilskud til produktionsskoler med elever med læse- og
stavevanskeligheder, jf. aftale om satspuljen for 2006
7,0
4,3
285
-
-
Videregående uddannelser (tekstanm. 118, 119, 160, 167 og 170)
20.61. Korte videregående uddannelser
01. Korte videregående uddannelser (tekstanm. 1
og 120) ............................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Færre årselever i 2006. Flere årselever i BO-årene som
følge af "En ny chance til alle". Overførsel fra § 17.
Takstnedsættelser og forhøjelse af momsfaktorer. Over-
førsel til § 20.11.76.
20.62. Mellemlange videregående uddannelser
01. Mellemlange videregående uddannelser (tekst-
anm. 1, 106, 120 og 122) ................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Færre årselever i 2006. Flere årselever i BO-årene som
følge af "En ny chance til alle". Overførsel fra § 17.
Takstnedsættelser og forhøjelse af momsfaktorer. Over-
førsel til § 20.11.76. og § 20.68.05.
15. Danmarks Journalisthøjskole (tekstanm. 2 og
117)
(Driftsbev.)
............................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn for aktiviteten på ordinær uddannelse og
åben uddannelse
20.68. Tilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner
02. Grundtilskud m.v. til videregående uddannel-
sesinstitutioner
(Driftsbev.)
.............................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udgifter til grundtilskud i forbindelse med Fodterapeut-
skolens fusion med CVU Øresund. Overførsel fra §
20.38.02. Grundtilskud m.v. til institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse
04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevil-
linger m.v. til videregående uddannelsesinsti-
tutioner
(Driftsbev.)
.......................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Præcisering af hjemmel med henblik på at kunne yde
tilskud til bygningstilpasninger i forbindelse med CVU-
dannelser
05. Særlige bevillinger
(Driftsbev.)
....................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
3-årig overgangsordning i forbindelse med omlægning
af tælleprincippet for aktiviteten på læreruddannelsen fra
823,1
-39,8
-
-
2.578,9
-37,8
-
-
-
-
-
-
115,8
0,8
-
-
50,9
-
-
-
97,8
6,8
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
286
§ 20.
semester-STÅ til eksamens-STÅ. Overførsel fra §
20.62.01.
20.69. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med videregående ud-
dannelser
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden til-
sagnsordning i forbindelse med videregående
uddannelser (tekstanm. 3, 139 og 144)
(Reser-
vationsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udmøntning af kvalitets- og institutionsudviklingsmidler
på de korte og mellemlange videregående uddannelser,
jf. aftale om finansloven for 2006
272,2
-
-
-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170)
20.71. Folkeoplysning (tekstanm. 106)
01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 175) ............................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Færre årselever. Forhøjelse af tilskud til lange kurser
ved justering af tillægstakster. Overførsel fra § 20.71.21.
iht. overgangsordning for grundtilskud
05. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøj-
skoler (tekstanm. 164)
(Lovbunden)
................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Færre årselever som følge af mindretilgang
11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
(tekstanm. 1) ..................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Færre årselever som følge af mindretilgang. Forhøjelse
af tilskud til elever på lange kurser ved justering af til-
lægstakster
12. Kommunale og amtskommunale bidrag ved-
rørende husholdningsskoler og håndarbejds-
skoler
(Lovbunden)
.......................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Flere årselever som følge af mertilgang af bidragselever
21. Grundtilskud m.v. til folkehøjskoler, hushold-
ningsskoler og håndarbejdsskoler
(Reserva-
tionsbev.)
.......................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overgangsordning for grundtilskud. Overførsel til §
20.71.01. Folkehøjskoler
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (tekstanm. 1,
120, 168 og 171) .............................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
455,6
-5,3
-
-
-
-
1,6
-0,4
88,2
-1,1
-
-
-
-
16,0
0,7
53,3
-1,3
-
-
949,7
-23,6
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 20.
Nettotakststigninger i forbindelse med forbrug af vide-
reført beholdning indenfor EVE-rammen under §
20.79.05. Puljer under EVE. Forhøjelse af momsfakto-
rer. Overførsel til § 20.93.25. Deltagerstøtte
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under
EVE (tekstanm. 1, 120, 168 og 171) .............................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til godtgørelsesudgifter på § 20.93.25. Del-
tagerstøtte
20.75. Åben uddannelse
01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169 og 171) .................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Færre årselever som følge af mindretilgang. Forhøjelse
af momsfaktorer.
03. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft (tekst-
anm. 171) ......................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Færre årselever som følge af mindretilgang
20.76. Andre efter- og videreuddannelser
01. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekst-
anm. 1) ............................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Forhøjelse af momsfaktorer
03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugssko-
ler (tekstanm. 1) ............................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Forhøjelse af momsfaktorer
05. Suppleringsforløb for de mellemlange videre-
gående sundhedsuddannelser (tekstanm. 149)
(Reservationsbev.)
............................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Forhøjelse af momsfaktorer
07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ny særlig bevillingsbestemmelse om adgang til at over-
føre bevillinger til § 20.42.31. Afholdelse af almen
gymnasiale eksaminer
20.79. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med folkeoplysning
samt voksen-, efter- og videreuddannelse
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden til-
sagnsordning i forbindelse med folkeoplysning
samt voksen-, efter- og videreuddannelse
(tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
......................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
99,4
-6,5
287
-
-
317,5
-31,7
-
-
13,6
-2,2
-
-
7,9
-
-
-
0,1
-
-
-
0,2
-
-
-
18,7
-
-
-
56,0
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
288
§ 20.
Præcisering af hjemmel med henblik på at kunne yde
tilskud til Forstandersammenslutningen for VUC og an-
vende bevillingen til dækning af deltagerbetaling ifm.
efteruddannelse af lærere og skoleledere
05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)
(Re-
servationsbev.)
.................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Forbrug af videreført beholdning indenfor EVE-rammen
i forbindelse med takstjusteringer under § 20.72.01. Ar-
bejdsmarkedsuddannelser m.v.
Tværgående og internationale aktiviteter
84,4
-
-
27,9
20.81. Evaluering m.v.
11. Danmarks Evalueringsinstitut
(Driftsbev.)
...................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Præcisering af hjemmel mhp. at beholdningen vil kunne
anvendes til at finansiere udgifter forbundet med eta-
bleringen af en ny statslig styrelse for evaluering og
kvalitetsudvikling af grundskolen
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi
11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse
og Forskning (tekstanm. 100 og 115)
(Stats-
virksomhed)
...................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til § 20.11.01. Undervisningsministeriets de-
partement med henblik på medfinansiering af nye IT-
systemer på amtslige uddannelses institutioner
20.85. Ejendomsadministration
11. Ejendomsadministration
(Driftsbev.)
............................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Præcisering af hjemmel mhp, at der kan afholdes ud-
gifter til lejemål til uddannelsesformål, hvor Undervis-
ningsministeriet er lejer
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-
ger
02. Tværgående byggebevillinger
(Anlægsbev.)
................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Indtægt ved forlængelse af indfrielsesordningen for af-
dragsfrie statslån
20.89. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med tværgående og in-
ternationale aktiviteter
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden til-
sagnsordning i forbindelse med tværgående og
internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
............................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
38,6
-
-
-
99,9
-15,0
-
-
-1,9
-
-
-
9,4
-
0,3
15,0
32,8
-0,4
0,1
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 20.
Overførsel til § 21.11.23. Forskellige tilskud til finansi-
ering af Dansk-Islandsk ordbog
Støtteordninger m.v.
20.91. Statens uddannelsesstøtte (tekstanm. 176)
01. Stipendier
(Lovbunden)
.................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Nyt skøn for antallet af stipendiemodtagere. Overførsel
fra § 17. Beskæftigelsesministeriet vedrørende konse-
kvenser af integrationsaftalen "En ny chance for alle"
11. Lånevirksomhed
(Lovbunden)
......................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn primært som følge af flere stipendiemod-
tagere
12. Forrentning af lånevirksomhed
(Lovbunden)
.................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn for omfanget af de studerendes låntagning
20.92. Støtte til befordring
02. Befordringsrabat til studerende i videregående
uddannelser
(Lovbunden)
................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn for aktiviteten på de videregående uddan-
nelser
03. Befordringstilskud m.v.
(Reservationsbev.)
.................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Præcisering af anmærkninger i forbindelse med bevil-
lingens ophør. En del af bevillingen er opført under §
20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler,
jf. aftale om finansloven for 2006
20.93. Støtteordninger for voksne
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) ............................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Flere godtgørelsesmodtagere. Overførsel fra § 20.72.01.
Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og § 20.72.03. Åben
uddannelse og deltidsuddannelser under EVE
20.98. Forskellige støtteordninger
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) ............... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Færre årselever i 2006 som følge af mindretilgang. Flere
årselever i BO-årene som følge af mertilgang
10.615,5
129,5
289
240,5
0,5
5.003,4
62,7
4.507,0
50,0
711,0
2,0
768,0
-
56,0
1,8
-
-
2,8
-
-
-
1.297,4
58,0
-
-
778,7
-0,4
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
290
§ 20.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 1.
ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.33.01., 20.34.01., 20.38.22.,
20.41.01., 20.42.01., 20.42.11., 20.42.41., 20.42.51., 20.43.01., 20.51.01., 20.51.11., 20.51.21.,
20.61.01., 20.62.01., 20.71.01., 20.71.11., 20.72.01., 20.72.03., 20.74.22., 20.75.01., 20.76.01.,
20.76.03., 20.76.07., 20.93.01., 20.93.25. og 20.98.51.
Af
finansministeren
Tekstanmærkningen affattes således:
"Nr. 1.
ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.33.01., 20.34.01.,
20.35.01., 20.38.22., 20.41.01., 20.42.01., 20.42.11., 20.42.41., 20.42.51., 20.43.01., 20.51.01.,
20.51.11., 20.51.21., 20.61.01., 20.62.01., 20.71.01., 20.71.11., 20.72.01., 20.72.03., 20.74.22.,
20.75.01., 20.76.01., 20.76.03., 20.93.01., 20.93.25. og 20.98.51.
Undervisningsministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage mer-
og mindreudgifter inden for en samlet nettomerudgiftsramme på 150,0 mio. kr. på de af tekstan-
mærkningen omfattede konti eksklusiv § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v., § 20.72.03.
Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE samt § 20.93.25. Deltagerstøtte, hvis aktivi-
teten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte.
Stk. 2.
Undervisningsministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage
mer- og mindreudgifter inden for en samlet nettomerudgiftsramme på 50,0 mio. kr. på § 20.72.01.
Arbejdsmarkedsuddannelser m.v., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE
samt § 20.93.25. Deltagerstøtte, hvis aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte.
Udnyttes denne nettoudgiftsramme ikke, kan den anvendes til finansiering af meraktivitet inden
for det øvrige aktivitetsstyrede område, jf. stk. 1.
Stk. 3.
Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.
Stk. 4.
Hvis de løbende aktivitetsindberetninger fra institutionerne indikerer, at de samlede
merudgifter på samtlige konti omfattet af tekstanmærkningen vil overstige 200,0 mio. kr., eller
at merforbruget særskilt for kontiene omfattet af stk. 2 vil overstige 50,0 mio. kr., forelægges der
snarest muligt for Finansudvalget et aktstykke om forslag til finansiering heraf."
Materielle bestemmelser.
Nr. 120.
ad 20.31.01., 20.32.01., 20.34.01., 20.41.01., 20.61.01., 20.62.01., 20.72.01., 20.72.03.
og 20.72.05.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr. 120.
ad 20.31.01., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.41.01., 20.61.01., 20.62.01.,
20.72.01., 20.72.03. og 20.72.05."
Nr. 126.
ad 20.71.41.
Af
finansministeren
Tekstanmærkningen affattes således:
"Nr. 126.
ad 20.71.41.
Undervisningsministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den
Europæiske Union, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter
undervisningsministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Undervis-
ningsministeren udpeger formanden og 4 andre medlemmer. Undervisningsministeren fastsætter
nærmere regler for nævnets virke, herunder beskikkelse i tilfælde af fratræden og om sekretari-
atsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en
privatperson, forening eller lignende.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 20.
291
Stk. 2.
Af den årlige bevilling fordeles efter ansøgning 8,0 mio. kr. (2005-prisniveau) i hvert
af årene 2005 til 2007 med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget
og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet. 1/3 fordeles til partierne efter antal
mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parla-
mentet. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskuddene til partier og bevæ-
gelser.
Stk. 3.
Af bevillingen anvendes efter ansøgning 10,5 mio. kr. (2005-prisniveau) i hvert af
årene 2005 til 2007 til tilskud til fremme af debat og oplysning om Den Europæiske Union,
herunder udvikling af deltagelsesdemokrati, efter regler, der fastsættes af nævnet efter godken-
delse af undervisningsministeren, således at
a) en pulje på 2,2 mio. kr. årligt anvendes til tilskud for hele perioden 2005 til 2007 til organi-
sationer, som har europadebat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folke-
tinget eller Europa-Parlamentet, til støtte til et samlet aktivitets- og oplysningsudviklings-program
for hele den 3-årige periode,
b) en pulje på 3,4 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til organisationer, som har Europa som en
del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds-
og erhvervsorganisationer,
c) en pulje på 1,5 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til udvikling af lokale, ikke-kommercielle
radio- og tv-stationers programmer om Europa,
d) en pulje på 0,8 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til EU-infopoints og EU-biblioteker og
e) en pulje på 2,6 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større
tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter.
Stk. 4.
Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 mio. kr. (2005-prisniveau) i hvert af årene 2005
til 2007 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden
og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder m.v., idet eventuelt overskydende beløb
fordeles i henhold til nævnets regler.
Stk. 5.
Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.
Stk. 6.
Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og
revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægel-
sernes tilskud.
Stk. 7.
Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Undervisningsmini-
steren kan godkende, at nævnet kan anvende op til 300.000 kr. årligt af renteindtægterne fra be-
villingen samt af de uforbrugte dele af bevillingen til dækning af udgifter til moms i forbindelse
med nævnets administrationsudgifter. Undervisningsministeren kan lade tilskud bortfalde eller
eventuelt kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke
overholdes.
Stk. 8.
11,0 mio. kr. (2005-prisniveau) af den uforbrugte del af merbevillingen på 30,0 mio.
kr. (2005-prisniveau), jf. Akt 111 11/5 2005, anvendes til en intensivering og udbygning af de-
batten om Den Europæiske Union, jf. Akt 7 27/10 2005. 4,0 mio. kr. heraf fordeles efter ansøg-
ning til Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa til fælles tiltag arrangeret af Dansk
Ungdoms Fællesråd, Demokrati i Europa, Europabevægelsen, Fagbevægelsen mod Unionen,
Folkebevægelsen mod Unionen, Junibevægelsen, Nyt Europa, Udfordring Europa eller Forenin-
gen for Folkehøjskoler i Danmark eller flere af disse i forening. Nævnet sekretariatsbetjenes i den
forbindelse af Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler
for fordelingen. Herudover fordeles 6,4 mio. kr. efter ansøgning til nævnet til decentralt organi-
serede lokale og landsdækkende tiltag. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere kriterier
for fordelingen. Endelig kan Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa anvende de
resterende 0,6 mio. kr. til nævnets administration. Eventuelle uforbrugte administrationsmidler
kan anvendes til oplysningsaktiviteter vedrørende Europa efter konkret ansøgning til nævnet."
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
292
§ 20.
20.49.01.,
20.79.01.,
Nr. 144.
ad 20.29.01., 20.29.04., 20.29.05., 20.29.07., 20.29.10., 20.39.01., 20.39.10.,
20.49.02., 20.49.10., 20.59.01., 20.59.10., 20.68.05., 20.69.01., 20.69.10., 20.71.41.,
20.79.05., 20.79.10., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.10. og 20.89.13.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr. 144.
ad 20.29.01., 20.29.04., 20.29.05., 20.29.07., 20.29.10., 20.39.01.,
20.49.01., 20.49.02., 20.49.10., 20.59.01., 20.59.10., 20.69.01., 20.69.10., 20.71.41.,
20.79.05., 20.79.10., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.10. og 20.89.13."
20.39.10.,
20.79.01.,
Af
finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 176.
ad 20.91.
Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, såle-
des at der kan udbetales støtte svarende til SU i overensstemmelse med SU-lovgivningens regler
til studerende, der tager fagpakke hhx og studerende ved gymnasiale indslusningsforløb for
flygtninge og indvandrere (GIF)."
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0293.png
§ 20.
293
Anmærkninger til ændringsforslag
Administration m.m.
20.11. Centralstyrelsen
Ændringsforslagene til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.76. Re-
serve til momsudgifter til selvejende institutioner, § 20.11.77. Momskompensationsordning
for selvejende institutioner og § 20.11.79. Reserver og budgetregulering medfører følgende
fire nye, særlige bevillingsbestemmelser:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.77. Momskompensa-
tionsordning for selvejende institutioner fra § 20.11.76. Reserve til mom-
sudgifter til selvejende institutioner.
Der er adgang til at overføre bevillinger fra underkonto 30. Nye initiativer
i forbindelse med efteruddannelse af lærere og skoleledere under
§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering til § 20.75.01 Åben Uddannelse
og § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i
forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.
Der er adgang til at overføre bevillinger fra underkonto 40. Nye initiativer
i forbindelse med national handlingsplan for læsning under § 20.11.79.
Reserver og budgetregulering til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbej-
de m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internatio-
nale aktiviteter.
Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsum til § 20.11.01.
Undervisningsministeriets departement fra § 20.81.11. Danmarks Evalu-
eringsinstitut.
BV 2.2.8.
BV 2.2.8.
BV 2.2.8.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166)
(Driftsbev.)
Der søges optaget en ny, særlig bevillingsbestemmelse med henblik på anvendelse af ufor-
brugte midler under § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut til finansiering af udgifter
under § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement forbundet med etableringen af en
ny statslig styrelse for evaluering og kvalitetsudvikling af grundskolen:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsum til § 20.11.01.
Undervisningsministeriets departement fra § 20.81.11. Danmarks Evalu-
eringsinstitut.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0294.png
294
§ 20.11.01.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Bevillingen søges forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
2007
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
Anmærkningsteksten søges præciseret, således at der af bevillingen endvidere kan afholdes
udgifter forbundet med den forventede etablering i 2006 af en ny statslig styrelse for evalu-
ering og kvalitetsudvikling af grundskolen. Der fremsættes lovforslag herom i efteråret 2005.
50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer
Bevillingen søges forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2006. Beløbet søges overført fra § 20.82.11.
UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning med henblik på medfinansiering
af udgifter i forbindelse med implementeringen af Navision Stat på de amtslige uddannel-
sesinstitutioner, der som følge af kommunalreformen overgår til selveje i 2007.
20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende institutioner
(Reservationsbev.)
Kontoen er ny.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.76. Reserve til mom-
sudgifter til selvejende institutioner til § 20.11.77. Momskompensations-
ordning for selvejende institutioner.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Reserve til momsudgifter til selvejende institutioner
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
64,0
64,0
64,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 20.11.76.10.
295
10. Reserve til momsudgifter til selvejende institutioner
Kontoen er ny. I 2003 blev der etableret en momskompensationsordning for selvejende in-
stitutioner med erhvervsrettet uddannelse og mellemlange videregående uddannelsesinstitu-
tioner under § 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner. I an-
mærkningerne til kontoen anføres det i finansloven for 2005, at "Undervisningsministeriet
evaluerer ordningen i 2005, herunder eventuelle ændringer i udliciteringsomfanget på de
omfattede institutioner. Blandt andet på grund af usikkerhed i budgetteringen af udgifterne
kan evalueringen medføre justeringer."
I forbindelse med evalueringen er det konstateret, at uddannelsesinstitutioner omfattet af
ordningen har fået et utilsigtet økonomisk rammeløft i forbindelse med ordningens etablering
som følge af manglende reduktion af rammebelagte tilskud og manglende regulering for
overgangsordning på bygningsområdet. Som konsekvens heraf foretages en teknisk regulering
af de ordinære takster til erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, korte vide-
regående uddannelser og mellemlange videregående uddannelser, så de nedsættes med ca.
0,7 procent og faktorer vedrørende tillæg af moms hæves med 1 procentpoint. Takstnedsæt-
telsen omfatter ikke voksen- og efteruddannelsesområdet.
Provenuet fra takstnedsættelsen i 2006 overføres til en ny hovedkonto § 20.11.76. Reserve
til momsudgifter til selvejende institutioner. Eventuelle merudgifter under § 20.11.77.
Momskompensationsordning for selvejende institutioner, udover det budgetterede, dækkes i
første omgang af § 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende institutioner ved over-
førsel på forslag til lov om tillægsbevilling for 2006. Hvis de faktiske momsudgifter i 2006
samlet set bliver lavere end budgetteret på finansloven for 2006 (inkl. reserven under
§ 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende institutioner, dvs. lavere end 854,0 mio.
kr. i 2006), vil de resterende midler fra reserven blive overført til det efterfølgende år med
henblik på anvendelse til gavn for de institutioner, som har bidraget til reserven.
20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner
(Lovbunden)
I 2003 blev der etableret en momskompensationsordning for selvejende institutioner med
erhvervsrettet uddannelse og mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner under
§ 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner. I anmærkningerne til
kontoen anføres det i finansloven for 2005, at "Undervisningsministeriet evaluerer ordningen
i 2005, herunder eventuelle ændringer i udliciteringsomfanget på de omfattede institutioner.
Blandt andet på grund af usikkerhed i budgetteringen af udgifterne kan evalueringen medføre
justeringer."
I forbindelse med evalueringen er det konstateret, at uddannelsesinstitutioner omfattet af
ordningen har fået et utilsigtet økonomisk rammeløft i forbindelse med ordningens etablering
som følge af manglende reduktion af rammebelagte tilskud og manglende regulering for
overgangsordning på bygningsområdet. Som konsekvens heraf foretages en teknisk regulering
af de ordinære takster til erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, korte vide-
regående uddannelser og mellemlange videregående uddannelser, så de nedsættes med ca.
0,7 procent og faktorer vedrørende tillæg af moms hæves med 1 procentpoint. Takstnedsæt-
telsen omfatter ikke voksen- og efteruddannelsesområdet.
På baggrund af evalueringen er der oprettet en ny hovedkonto § 20.11.76. Reserve til
momsudgifter til selvejende institutioner. Eventuelle merudgifter i 2006 ud over de budget-
terede udgifter på i alt 790,0 mio. kr. under § 20.11.77. Momskompensationsordning for
selvejende institutioner dækkes i første omgang af § 20.11.76. Reserve til momsudgifter til
selvejende institutioner ved overførsel på forslag til lov om tillægsbevilling for 2006. Even-
tuelle yderligere merudgifter i 2006 ud over de i alt budgetterede udgifter til momskompen-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0296.png
296
§ 20.11.77.
sation på 854,0 mio. kr. dækkes inden for Undervisningsministeriets samlede driftsramme.
Forventede mer- eller mindreudgifter i forbindelse med budgetteringen af efterfølgende fi-
nansår indgår i de årlige rammeforhandlinger.
Der kan ske yderligere mindre tekniske justeringer i 2007 for at sikre, at momskompensa-
tionsordningen er udgiftsneutral for staten.
Der søges optaget en ny særlig bevillingsbestemmelse med henblik på dækning af et eventuelt
merforbrug ved udbetaling af momskompensation under § 20.11.77. Momskompensations-
ordning for selvejende institutioner ved overførsel af bevillinger fra en ny hovedkonto
§ 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende institutioner til § 20.11.77. Momskom-
pensationsordning for selvejende institutioner:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.77. Momskompensa-
tionsordning for selvejende institutioner fra § 20.11.76. Reserve til mom-
sudgifter til selvejende institutioner.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Bevillingen søges forhøjet med i alt 81,0 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Momskompensationsordning
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
81,0
81,0
81,0
2007
114,0
114,0
114,0
2008
114,0
114,0
114,0
2009
114,0
114,0
114,0
10. Momskompensationsordning
Bevillingen søges forhøjet med 81,0 mio. kr. i 2006 og 114,0 mio. kr. i BO-årene som følge
af et forventet øget træk på momskompensationskontoen, jf. nedenfor.
Bevillingen søges forhøjet med 81,0 mio. kr. i 2006 og 50,0 mio. kr. i BO-årene ved et
rammeløft som følge af øget udlicitering på uddannelsesinstitutionerne m.v. og et deraf føl-
gende øget træk på momskompensationskontoen.
Bevillingen søges forhøjet med 64,0 mio. kr. i BO-årene ved overførsel fra § 20.31.01. Er-
hvervsuddannelser, § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.61.01. Korte videre-
gående uddannelser og § 20.62.01. Mellemlange videregående uddannelser som følge af
manglende reduktion af rammebelagte tilskud og manglende regulering for overgangsordning
på bygningsområdet i forbindelse med momskompensationsordningens etablering.
Der er i 2006 budgetteret med udgifter til momskompensation på i alt 854,0 mio. kr. under
§ 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende institutioner og § 20.11.77. Momskom-
pensationsordning for selvejende institutioner.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0297.png
§ 20.11.77.10.
297
Oversigten over udgifter til momskompensation på de enkelte uddannelsesområder ser her-
efter således ud:
Momskompensation
(2006-prisniveau)
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser
1
.................................................................................................
Videregående uddannelser ....................................................................................................................
Efter- og videreuddannelser
2
................................................................................................................
I alt........................................................................................................................................................
1
Udgift (mio. kr.)
507,6
199,7
146,7
854,0
2
Omfatter uddannelser under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser og § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannel-
ser.
Omfatter uddannelser under § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.75. Åben uddannelse og § 20.76.
Andre efter- og videreuddannelser.
20.11.79. Reserver og budgetregulering
(Driftsbev.)
Der søges optaget to nye, særlige bevillingsbestemmelser med henblik på:
- udmøntning af nye initiativer til styrkelse af efteruddannelse af lærere og skoleledere under
§ 20.75.01. Åben Uddannelse og § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden
tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse
ved overførsel af bevillinger fra § 20.11.79.30. Nye initiativer i forbindelse med efterud-
dannelse af lærere og skoleledere, og
- udmøntning af nye initiativer i forlængelse af den nationale handlingsplan for læsning under
§ 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med
tværgående og internationale aktiviteter ved overførsel af bevillinger fra § 20.11.79.40.
Nye initiativer i forbindelse med national handlingsplan for læsning.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger fra underkonto 30. Nye initiativer
i forbindelse med efteruddannelse af lærere og skoleledere under
§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering til § 20.75.01. Åben Uddannel-
se og § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning
i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.
Der er adgang til at overføre bevillinger fra underkonto 40. Nye initiativer
i forbindelse med national handlingsplan for læsning under § 20.11.79.
Reserver og budgetregulering til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbej-
de m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internatio-
nale aktiviteter.
BV 2.2.8.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Bevillingen søges nedsat med 136,3 mio. kr. i 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0298.png
298
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.11.79.
F
-136,3
-136,3
-120,0
-120,0
-120,0
2007
17,8
17,8
-
-
-
2008
11,9
11,9
-
-
-
2009
10,9
10,9
-
-
-
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
20. Reserve til imødegåelse af aktivitetsstigninger
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
44. Reserve til initiativer der medfører kommunale mer-
udgifter
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
-16,3
-16,3
-16,3
17,8
17,8
17,8
11,9
11,9
11,9
10,9
10,9
10,9
20. Reserve til imødegåelse af aktivitetsstigninger
Bevillingen søges nedsat med 120 mio.kr. i 2006 som følge af, at aktivitetsreserven ikke er
udmøntet i de senere år og heller ikke forventes udmøntet i 2005.
44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter
Bevillingen søges nedsat med i alt 16,3 mio. kr. i 2006 og forhøjet med i alt 17,8 mio. kr. i
2007, 11,9 mio. kr. i 2008 og 10,9 mio. kr. i 2009 som følge af integrationsaftalen "En ny
chance for alle" og nedskrivning af reserven på grund af nye udgiftsskøn for 2006, jf. ne-
denfor.
Bevillingen søges forhøjet med 13,7 mio. kr. i 2006, 17,8 mio. kr. i 2007, 11,9 mio. kr. i 2008
og 10,9 mio. kr. i 2009 som følge af initiativet i integrationsaftalen "En ny chance for alle"
om uddannelsespligt for 18-25-årige kontanthjælpsmodtagere. Der fremsættes lovforslag
herom i efteråret 2005 på Beskæftigelsesministeriets område, hvorfra beløbene søges overført.
Bevillingen søges nedsat med 30,0 mio. kr. i 2006 som følge af ændret skøn for Undervis-
ningsministeriets udgifter til initiativer, der medfører kommunale merudgifter, herunder ud-
gifter til kommunerne som følge af omlægningen af det kommunale bidrag for produktions-
skolerne.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0299.png
§ 20.2.
299
Grundskolen
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler
20.22.01. Frie grundskoler m.v. (tekstanm. 1 og 106)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 93,1 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Generelle driftstilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
11. Bygningstilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
15. Tilskud til svært handicappede
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
35. Skolefritidsordninger
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
93,1
84,7
84,7
3,1
3,1
-1,3
-1,3
1,7
1,7
4,9
4,9
2007
65,3
57,5
57,5
1,7
1,7
-1,3
-1,3
1,7
1,7
5,7
5,7
2008
46,7
39,1
39,1
2,4
2,4
-1,3
-1,3
1,7
1,7
4,8
4,8
2009
33,3
26,2
26,2
1,9
1,9
-1,3
-1,3
1,8
1,8
4,7
4,7
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
Antal skoler
R
2000
447
R
2001
450
R
2002
456
R
2003
465
R
2004
481
B
2005
495
F
2006
500
BO 1
2007
500
BO 2
2008
500
BO 3
2009
500
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud ............ 2.975,6 3.026,0 3.107,5 3.233,9 3.347,0 3.474,0 3569,2 3.579,8 3.577,3 3.566,6
2. Bygningstilskud ....................
169,6 176,5 180,4 182,8 187,0 191,2 179,8 165,7 165,9 165,5
3. Tilskud til svært handicap. ..
59,5
63,6
77,5
89,3 100,0
4,8
3,5
3,5
3,5
3,5
4. Tilskud til kostafdelinger .....
35,3
35,2
36,1
35,5
34,1
28,8
30,4
30,4
30,4
30,5
5. Tilskud til sprogstimulering .
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
6. Tilskud til SFO .....................
153,0 159,6 212,0 218,6 227,3 236,9 242,8 247,5 248,5 248,6
I alt .......................................... 3.393,0 3.460,9 3.613,5 3.760,1 3.895,4 3.935,8 4.025,8 4.027,0 4.025,7 4.014,8
B. Aktivitet (antal)
1. Elever - undervisning ...........
2. Elever - bygningstilskud ......
3. Svært handicappede .............
4. Kostelever .............................
5. Elever i sprogstimulering .....
6. SFO-elever ............................
76725
75633
444
861
-
20393
79182
78153
488
882
-
21400
81371
80339
570
886
-
22470
83618
82415
655
874
-
23200
86467
85196
70
835
-
24152
88242
88329
100
706
10
25000
90906
90879
67
750
10
25700
91176
91138
67
750
10
26200
91118
91228
67
750
10
26300
90789
90963
67
750
10
26300
C. Enhedsomkostninger (kr.)
1. Undervis.tilskud pr. elev ...... 38.783 38.216 38.189 38.675 39.922 39.368 39.262 39.262 39.260 39.284
2. Bygningstilskud pr. elev ......
2.243 2.258 2.245 2.219 2.195 2.164 1.978 1.818 1.818 1.819
3. Tilskud pr. svært handicap . . 133.903 130.230 136.036 136.392 49.636 48.816 52.239 52.239 52.239 52.239
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0300.png
300
4. Tilskud pr. kostelev ..............
5. Sprogstim.tilskud. pr. elev ...
6. Tilskud pr. SFO-elev ............
§ 20.22.01.
41.004 39.877 40.695 40.668 40.754 40.690 40.588 40.588 40.588 40.612
-
-
-
-
- 11.441 11.413 11.413 11.413 11.420
7.500 7.458 9.434 9.421 9.479 9.472 9.449 9.449 9.449 9.454
1. Forhøjelsen af undervisningstilskuddet i 2003 og 2004 kan bl.a. henføres til stigningen i udgiften pr. folkeskoleelev som
følge af kommunernes overtagelse af hovedansvaret for udgifterne til vidtgående specialundervisning pr. 1. august 2000.
10. Generelle driftstilskud
Bevillingen søges forhøjet med 84,7 mio. kr. i 2006, 57,5 mio. kr. i 2007, 39,1 mio. kr. i 2008
og 26,2 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
Før den samlede tilskudsbevilling til de frie grundskolers generelle driftstilskud fordeles
mellem de enkelte skoler, fradrages to puljer til særlige formål. Frie Grundskolers Fællesråd
og Dansk Friskoleforening har indstillet, at den ene af puljerne til særlige formål forhøjes,
da udgifterne til svært handicappede forventes at stige med 8,4 mio. kr. i forhold til den af-
satte pulje til specialundervisning m.v. i finanslovforslaget for 2006. Som følge heraf søges
puljen til specialundervisning og støtteundervisning m.v. forhøjet fra 160,8 mio. kr. til 169,2
mio. kr. i 2006. Forhøjelsen påvirker alene fordelingen af bevillingen og ikke bevillingens
samlede størrelse på kontoen.
11. Bygningstilskud
Bevillingen søges forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2006, 1,7 mio. kr. i 2007, 2,4 mio. kr. i 2008
og 1,9 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
15. Tilskud til svært handicappede
Bevillingen søges nedsat med 1,3 mio. kr. i 2006 og i BO-årene som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet
i 2006 og i BO-årene samt ændrede skøn for de forventede enhedsomkostninger i 2006 og i
BO-årene.
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler
Bevillingen søges forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2006, 2007 og 2008 samt 1,8 mio. kr. i 2009
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005
og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
35. Skolefritidsordninger
Bevillingen søges forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2006, 5,7 mio. kr. i 2007, 4,8 mio. kr. i 2008
og 4,7 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler
Bevillingen søges forhøjet med i alt 9,8 mio. kr. i 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0301.png
§ 20.22.02.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Friplads- og opholdsstøtte til elever
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordrings-
udgifter
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
9,8
-6,0
-6,0
2007
9,8
-6,0
-6,0
2008
9,8
-6,0
-6,0
301
2009
9,8
-6,0
-6,0
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Friplads- og opholdsstøtte ..
1.1. Fripladstilskud ....................
1.2. Opholdsstøtte ......................
2. Fripladstilskud - SFO .........
3. Befordringstilskud til syge
og invaliderede elever ........
4. Pulje og betalingsloft til ned-
sættelse af befordringsudg.
I alt .............................................
B. Aktivitet (antal)
1. Friplads- og opholdsstøtte:
1.1. Fripladstilskud ....................
1.2. Opholdsstøtte ......................
2. Fripladstilskud - SFO .........
3. Befordringstilskud til syge
og invaliderede elever ........
4. Pulje og betalingsloft til ned-
sættelse af befordringsudg.
C. Enhedsomkostninger (kr.)
1. Friplads- og opholdsstøtte:
1.1. Fripladstilskud pr. elev .......
1.2. Opholdsstøtte pr. elev ........
2. Fripladstilskud - SFO .........
3. Befordringstilskud til syge
og invaliderede elever ........
4. Pulje og betalingsloft til ned-
sættelse af befordringsudg.
R
2000
23,0
18,6
4,4
-
-
-
23,0
R
2001
22,1
20,8
1,3
-
-
-
22,1
R
2002
21,5
20,9
0,6
-
-
-
21,5
R
2003
22,1
20,8
1,3
-
-
-
22,1
R
2004
21,6
21,1
0,5
-
-
-
21,6
B
2005
20,8
19,6
1,2
-
-
-
20,8
F
2006
20,8
19,6
1,2
5,3
1,1
15,8
43,0
BO 1
2007
20,4
19,2
1,2
5,3
1,1
15,8
42,6
BO 2
2008
20,0
18,8
1,2
5,2
1,1
15,8
42,1
BO 3
2009
20,0
18,8
1,2
5,1
1,1
15,8
42,0
9.050
275
-
-
-
9.200
164
-
-
-
9.486
28
-
-
-
9.484
53
-
-
-
9.500
53
-
-
-
9.485
53
-
-
9.887
53
4.770
65
9.887
53
4.770
65
9.887
53
4.770
65
9.887
53
4.770
65
- 15.200 15.200 15.200 15.200
2.060
15.933
-
-
-
2.259 2.202 2.192 2.220 2.063 1.983 1.942 1.902 1.902
8.078 21.836 24.994 20.380 23.335 23.427 23.427 23.427 22.958
-
-
-
-
- 1.111 1.111 1.090 1.069
-
-
-
-
-
-
-
-
- 17.000 17.000 17.000 17.000
-
1.040
1.040
1.040
1.040
10. Friplads- og opholdsstøtte til elever
Bevillingen søges nedsat med 6,0 mio. kr. i 2006 og i BO-årene ved overførsel til en ny
underkonto 40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter.
Nedsættelsen er en udmøntning af aftale om finansloven for 2006 mellem regeringen (Venstre
og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om befordringstilskud for elever i de
frie grundskoler. Aftalen indebærer, at forslaget om en forhøjelse af fripladstilskuddet med
6,0 mio. kr. bortfalder. I stedet vil der som led i aftalen blive indført en ordning med en pulje,
hvor en del af puljemidlerne kan målrettes mod økonomisk vanskeligt stillede familier, og
et betalingsloft for tyske mindretalsskoler til nedsættelse af befordringsudgifter, jf. anmærk-
ningerne under underkonto 40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0302.png
302
§ 20.22.02.10.
40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter
Kontoen er ny. Med henblik på at harmonisere reglerne for befordringstilskud for elever, der
vælger en anden skole end distriktsskolen, nedlægges befordringstilskudsordningen for elever
ved de frie grundskoler, jf. lovforslag nr. L 31 2005 om ændring af lov om friskoler og pri-
vate grundskoler m.v. (Befordringsordning). Nedlæggelsen får virkning fra skoleåret 2006/07.
I henhold til aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2006 er der i forlængelse heraf afsat en årlig pulje på 13,6
mio. kr. til etablering af en ordning, der muliggør et fortsat tilskud til befordring for de elever,
der rammes hårdest ved harmoniseringen.
Puljen administreres af Fordelingssekretariatet og udmøntes med henblik på at sikre størst
gennemslagskraft. Fordelingssekretariatet kan blandt andet vælge at målrette en del af puljen
til økonomisk vanskeligt stillede familier.
I henhold til aftalen indføres der et egentligt betalingsloft for de tyske mindretalsskoler på
100 kr. om måneden pr. barn og 175 kr. om måneden pr. familie. Tilskud til elever i tyske
mindretalsskoler fordeles efter de kriterier, som er anvendt i skoleåret 2005/06 for fordeling
af befordringstilskud til elever i frie grundskoler. Disse kriterier sikrer hensyntagen til afstand
og trafikfarlig skolevej.
Udgiften til betalingsloftet for de tyske mindretalsskoler forventes at udgøre 2,2 mio. kr. år-
ligt.
20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1 og 106)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,1 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
15. Takst 1
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
25. Bygningstilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
30. Tilskud til svært handicappede
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
35. Tilskud til specialundervisning
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
4,1
8,8
8,8
1,8
1,8
-0,8
-0,8
0,9
0,9
-6,6
-6,6
2007
20,8
27,8
27,8
-0,3
-0,3
-0,8
-0,8
1,8
1,8
-7,7
-7,7
2008
8,9
20,9
20,9
-3,5
-3,5
-0,7
-0,7
1,8
1,8
-9,6
-9,6
2009
13,2
18,5
18,5
-6,8
-6,8
0,3
0,3
1,6
1,6
-0,4
-0,4
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0303.png
§ 20.22.11.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
Antal skoler
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Takst 1 ............................
2. Bygningstilskud ................
2.1 Grundtilskud
til bygningstilskud ..........
2.2 Bygningstaxameter .........
2.3 Fast tilskud
til bygningstilskud ..........
3. Tilskud til svært
handicappede ...................
4. Tilskud til special-
undervisning ....................
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper...
6. Praktiklæreruddannelse ....
I alt .......................................
R
2000
233
R
2001
233
R
2002
236
R
2003
242
R
2004
246
B
2005
250
F
2006
258
BO 1
2007
258
BO 2
2008
258
303
BO 3
2009
258
1.208,1 1.239,9 1.264,5 1.274,7 1.119,6 1.131,2 1.142,5 1.155,3 1.146,9 1.145,1
154,1 161,1
164,3 163,4 161,6 162,6 161,2 156,2 152,7
149,5
-
-
-
21,1
60,8
-
-
-
26,0
64,8
-
-
-
30,8
65,7
-
-
-
32,5
68,7
-
-
-
37,3
69,6
-
-
-
45,0
71,3
61,0
94,5
5,7
53,3
72,2
58,5
91,9
5,8
53,3
72,6
58,5
90,0
4,2
53,3
72,5
58,5
87,6
3,4
53,3
72,4
-
-
-
3,4
66,4
76,9
77,5
84,7
93,0
102,1
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.444,3 1.491,8 1.525,4 1.542,8 1.454,4 1.487,1 1.506,8 1.522,2 1.518,5 1.522,5
21.906 22.579 23.234 23.850 24.370 24.690 24.560
21.830 22.248 23.074 23.950
-
-
-
-
-
-
- 23.618 23.564 23.778
266
3.075
-
296
3.291
182
375
3.440
340
3.560
410
3.660
410
3.690
410
3.690
24.560
-
23.870
410
3.690
14.257
B. Aktivitet (antal årselever)
1. Takst 1 ............................ 20.656 21.259
2. Bygningstilskud .............. 20.555 20.980
2.2 Bygningstaxameter .........
-
-
3. Tilskud til svært handi-
cappede, personer ...........
162
167
4. Tilskud til special-
undervisning ....................
2.798 2.985
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper...
-
-
9.586 11.474 10.605 11.695 12.907
C. Enhedsomkostninger (kr.)
1. Takst 1
1)
..........................
58487 58.323 56.726 56.456 48.186 47.430 46.881 46.792 46.699 46.624
2. Bygningstilskud ..............
7.498 7.676
7.527 7.346 7.004 6.790
-
-
-
-
2.2 Bygningstaxameter .........
-
-
-
-
-
-
4.000 3.900 3.783
3.667
3. Tilskud til svært
handicappede ................... 131.005 155.953 115.949 109.788 99.563 132.210 130.000 130.000 130.000 130.000
4. Tilskud til special-
undervisning .................... 21.744 21.701 21.376 20.879 20.226 20.026 19.725 19.687 19.648 19.617
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper...
-
-
- 18.673 6.922 7.125
7.308 7.243 7.206
7.161
1) Nedsættelsen af takst 1 fra 2004 skyldes, at en andel af takst 1 fra 2004 er omlagt til grundtilskud til efterskoler under
§ 20.22.12. Grundtilskud m.v. til efterskoler, jf. § 2 i L 287 2003 om lov om ændring af lov om friskoler og private
grundskoler m.v., lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov
om gymnasiet m.v. og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervis-
ning for voksne m.v. (Forenkling af bestemmelser om tilskud, elevstøtte og vedtægter).
Taxametrene for 2006 søges ændret som følge af omlægning af tilbageførslen af omstil-
lingsreserven, jf. anmærkningerne under bl.a. underkonto 15. Takst 1.
Takstkatalog for 2006 (www.uvm.dk/takst)
For 2006 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0304.png
304
Efterskoler
§ 20.22.11.
Takst 1
Grundtilskud til bygningstilskud
Bygningstaxameter
Tilskud til specialundervisning
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede
Tillægstakst for elever der ikke har afsluttet grundskolen
46.881
247.000
4.000
19.725
34.000
23.333
9.747
6.479
15. Takst 1
Bevillingen søges forhøjet med 8,8 mio. kr. i 2006, 27,8 mio. kr. i 2007, 20,9 mio. kr. i 2008
og 18,5 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene samt omlægning
af tilbageførelsen af omstillingsreserven. Omlægningen indebærer, at omstillingsreserven
alene tilbageføres til takst 1, bygningstilskuddet og tilskuddet til specialundervisning, frem
for til samtlige tilskud. I forbindelse med omlægningen overføres 4,1 mio. kr. i 2007 fra
§ 20.22.12. Grundtilskud m.v. til efterskoler og 0,7 mio. kr. i 2008 og 6,5 mio. kr. i 2009
til § 20.22.12. Grundtilskud m.v. til efterskoler.
25. Bygningstilskud
Bevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2006, og nedsat med 0,3 mio. kr. i 2007, 3,5
mio. kr. i 2008 og 6,8 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene samt
omlægning af tilbageførelsen af omstillingsreserven. Omlægningen indebærer, at omstil-
lingsreserven alene tilbageføres til takst 1, bygningstilskuddet og tilskuddet til specialunder-
visning, frem for til samtlige tilskud. I forbindelse med omlægningen overføres 0,6 mio. kr.
i 2007 fra § 20.22.12. Grundtilskud m.v. til efterskoler og 0,1 mio. kr. i 2008 og 0,9 mio.
kr. i 2009 til § 20.22.12. Grundtilskud m.v. til efterskoler.
30. Tilskud til svært handicappede
Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2006 og 2007 og 0,7 mio. kr. i 2008 samt forhøjet
med 0,3 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene samt omlægning
af tilbageførelsen af omstillingsreserven. Omlægningen indebærer, at omstillingsreserven
alene tilbageføres til takst 1, bygningstilskuddet og tilskuddet til specialundervisning, frem
for til samtlige tilskud.
35. Tilskud til specialundervisning
Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2006, 1,8 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 1,6
mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
udvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene samt omlægning af tilba-
geførelsen af omstillingsreserven. Omlægningen indebærer, at omstillingsreserven alene til-
bageføres til takst 1, bygningstilskuddet og tilskuddet til specialundervisning, frem for til
samtlige tilskud. I forbindelse med omlægningen overføres 0,2 mio. kr. i 2007 fra § 20.22.12.
Grundtilskud m.v. til efterskoler og 0,4 mio. kr. i 2009 til § 20.22.12. Grundtilskud m.v. til
efterskoler.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0305.png
§ 20.22.11.40.
305
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
Bevillingen søges nedsat med 6,6 mio. kr. i 2006, 7,7 mio. kr. i 2007, 9,6 mio. kr. i 2008
og 0,4 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene samt omlægning
af tilbageførelse af omstillingsreserven. Omlægningen indebærer, at omstillingsreserven alene
tilbageføres til takst 1, bygningstilskuddet og tilskuddet til specialundervisning, frem for til
samtlige tilskud.
20.22.12. Grundtilskud m.v. til efterskoler
(Reservationsbev.)
Bevillingen er uændret i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
15. Grundtilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-
-
-
2007
-4,9
-4,9
-4,9
2008
0,8
0,8
0,8
2009
7,8
7,8
7,8
15. Grundtilskud
Bevillingen søges nedsat med 4,9 mio. kr. i 2007, og forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2008 og 7,8
mio. kr. i 2009, ved overførsel til/fra § 20.22.11. Efterskoler.
20.22.22. Kommunale og amtskommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og
efterskoler
(Lovbunden)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 49,8 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
Indtægt ...............................................................................
77. Overførsler fra kommuner ............................................
20. Amtskommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
Indtægt ...............................................................................
77. Overførsler fra kommuner ............................................
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler
Indtægt ...............................................................................
77. Overførsler fra kommuner ............................................
F
49,8
48,2
48,2
-1,3
-1,3
2,9
2,9
2007
40,9
33,3
33,3
-1,3
-1,3
8,9
8,9
2008
49,7
39,1
39,1
-1,3
-1,3
11,9
11,9
2009
40,8
30,2
30,2
-1,3
-1,3
11,9
11,9
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
A.
1.
2.
3.
4.
5.
Hovedformål (mio. kr.)
Underv. frie grundsk. ...
SFO frie grundskoler . ..
Sprogstim. frie grund. ..
Underv. efterskoler ......
Handicap. grundsk. ......
R
2000
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
2.230,2 2.274,2 2.331,0 2.457,9 2.596,7 2.650,2 2.724,7 2.731,9 2.732,4 2.723,0
157,4
162,6 206,9 216,7 224,1 236,9
240,0 247,4
247,7 248,3
-
-
-
-
-
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
331,4
341,2 356,1 363,6 696,9 703,9
724,2 730,2
733,2 733,2
34,0
2,7
2,6
2,7
2,9
4,8
3,5
3,5
3,5
3,5
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0306.png
306
6. Handicap. eftersk. ........
I alt .....................................
B. Aktiviteter (antal)
1 Grundskoleelev. i alt .....
1.a Elever frie grundsk........
1.b Diplomatbørn m.fl.........
1.c Sorø Akademis Skole....
1.d Stat. Pæd. Forsøgsc. .....
2. SFO-elever ...................
3. Sprogstimulering ..........
4. Efterskoleelever
1
............
5.a Handic. grundsk.
2
.........
5.b Handic. grundsk.
2
.........
6.a Handic. eftersk.
2
...........
6.b Handic. eftersk.
2
...........
§ 20.22.22.
11,5
1,6
2,4
3,2
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
2.764,5 2.782,3 2.899,0 3.044,1 3.521,3 3.596,6 3.693,2 3.713,9 3.717,7 3.708,9
75.501
75.053
280
26
142
20.058
-
20.483
386
42
78
21
78.037
78.153
269
25
128
20.809
-
21.627
-
51
-
22
(kr.)
29.086
7.741
-
16.456
-
63.600
-
103.880
80.457
80.574
276
21
138
22.175
-
21.567
-
42
-
22
29.068
9.448
-
16.490
-
62.057
-
119.460
82.348
82.495
301
15
139
23.831
-
22.555
-
85
-
18
29.846
9.470
-
16.529
-
45.732
-
127.320
85.327
85.504
324
14
133
23.800
-
22.600
-
70
-
18
30.518
9.510
-
30.094
-
42.203
-
80.889
88.165
88.329
315
14
137
25.000
10
23.400
-
100
-
9
30.059
9.472
11.441
30.080
-
47.799
-
79.100
90.736
90.879
296
16
137
25.395
0
24.100
-
67
-
10
30.029
9.449
11.413
30.049
-
52.239
-
80.000
90.978
91.138
296
16
137
26.182
10
24.300
-
67
-
10
30.028
9.449
11.413
30.049
-
52.239
-
80.000
90.996
91.228
296
16
137
26.213
10
24.400
-
67
-
10
30.028
9.449
11.413
30.049
-
52.239
-
80.000
90.683
90.963
296
16
137
26.267
10
24.400
-
67
-
10
30.028
9.454
11.420
30.049
-
52.239
-
80.000
C. Produktivitet/enhedsomkostninger
1. Pr. grundskoleelev ........
29.493
2. Pr. SFO-elev .................
7.819
3. Pr. sprogstim.elev .........
-
4. Pr. efterskoleelev
3
........
16.108
5.a Pr. handicap. grundsk.
2
84.257
5.b Pr. handicap. grundsk.
2
26.833
2
6.a Pr. handicap. eftersk. .. 134.694
6.b Pr. handicap. eftersk.
2
.. 126.624
1. Der er fejlagtigt opkrævet bidrag for 348 husholdnings- og håndarbejdselever i 2001. Bidraget skulle i stedet have været
opført under § 20.71.12. Kommunale og amtskommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
Det reelle antal bidragselever for 2001 er således 21.279.
2. Fra den 1. august 2000 betaler amtskommunerne udelukkende bidrag for den del af merudgifterne vedrørende svært
handicappede elever, der overstiger det kommunale takstbeløb, jf. anmærkningerne til hovedkontoen.
3. Bidraget i 1998 blev forhøjet således, at den samlede kommunale udgift pr. efterskoleelev til bidrag samt obligatorisk
elevstøtte svarer til det kommunale bidrag på frie grundskoler. Fra 1. januar 2004 er den obligatoriske kommunale
elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen for efterskoleelever omlagt til statslig elevstøtte under § 20.98.51. Statslig
elevstøtte til efterskoler. Det kommunale bidrag er som følge heraf forhøjet svarende til den tidligere kommunale
elevstøtte.
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
Bevillingen søges forhøjet med 48,2 mio. kr. i 2006, 33,3 mio. kr. i 2007, 39,1 mio. kr. i 2008
og 30,2 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
20. Amtskommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
Bevillingen søges nedsat med 1,3 mio. kr. i 2006 og i BO-årene som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet
i 2006 og i BO-årene.
Bopælsamtskommunen refunderer den del af statens udgifter til svært handicappede elever,
der overstiger det kommunale takstbeløb. For 2006 er det kommunale takstbeløb fastsat til
188.755 kr.
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler
Bevillingen søges forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2006, 8,9 mio. kr. i 2007 samt 11,9 mio. kr. i
2008 og 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
udvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 20.22.22.40.
307
40. Amtskommunale bidrag vedrørende efterskoler
Bopælsamtskommunen refunderer den del af statens udgifter til svært handicappede elever,
der overstiger det kommunale takstbeløb. For 2006 er det kommunale takstbeløb fastsat til
188.755 kr.
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 112 og 170)
I henhold til regeringsbeslutning af 7. juni 2004 er lokomotivføreruddannelsen overført fra
Transport- og Energiministeriet til Undervisningsministeriet i 2005, jf. Akt 6 12/10 2005.
Der søges derfor oprettet et nyt aktivitetsområde § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, som
er omfattet af de for hovedområdet gældende principper for tilskud, budgettering og udbeta-
ling af tilskud til lokomotivuddannelsen under en ny hovedkonto § 20.35.01. Lokomotivud-
dannelsen. Af hensyn til udgifterne i forbindelse med uddannelsens opstart udbetales dog
tidstro taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud i 2006 og 2007.
Momskompensationsordning
I 2003 blev der etableret en momskompensationsordning for selvejende institutioner med
erhvervsrettet uddannelse og mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner under
§ 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner. I anmærkningerne til
kontoen anføres det i finansloven for 2005, at "Undervisningsministeriet evaluerer ordningen
i 2005, herunder eventuelle ændringer i udliciteringsomfanget på de omfattede institutioner.
Blandt andet på grund af usikkerhed i budgetteringen af udgifterne kan evalueringen medføre
justeringer."
I forbindelse med evalueringen er det konstateret, at uddannelsesinstitutioner omfattet af
ordningen har fået et utilsigtet økonomisk rammeløft i forbindelse med ordningens etablering
som følge af manglende reduktion af rammebelagte tilskud og manglende regulering for
overgangsordning på bygningsområdet. Som konsekvens heraf foretages en teknisk regulering
af de ordinære takster til erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, korte vide-
regående uddannelser og mellemlange videregående uddannelser, så de nedsættes med ca.
0,7 procent og alle faktorer for tillæg af moms forhøjes med 1 procentpoint. Takstnedsæt-
telsen omfatter ikke voksen- og efteruddannelsesområdet.
Provenuet fra takstnedsættelsen overføres til en ny hovedkonto § 20.11.76. Reserve til
momsudgifter til selvejende institutioner. Hvis de faktiske momsudgifter i 2006 samlet set
bliver lavere end budgetteret på finansloven for 2006 (inkl. reserven under § 20.11.76. Re-
serve til momsudgifter til selvejende institutioner), vil midlerne blive overført til det efter-
følgende år med henblik på anvendelse til gavn for de institutioner, som har bidraget til re-
serven.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0308.png
308
§ 20.3.
20.31. Erhvervsuddannelser
20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 158)
Bevillingen søges nedsat med i alt 151,0 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Taxametertilskud til uddannelser
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-151,0
-61,3
-61,3
-47,1
-47,1
-42,6
-42,6
2007
-51,8
-17,5
-17,5
-18,6
-18,6
-15,7
-15,7
2008
34,4
50,4
50,4
-8,9
-8,9
-7,1
-7,1
2009
72,7
75,6
75,6
-1,9
-1,9
-1,0
-1,0
Der søges foretaget følgende takstændringer i takstkataloget for 2006:
- Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i
afsnittet
Momskompensationsordning
under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser,
nedsættes taxametrene med ca. 0,7 procent, og alle faktorer vedrørende tillæg af moms
forhøjes med 0,01.
- Undervisningstaxameteret for industrislagter og tarmrenser søges forhøjet fra 96.900 kr. til
126.900 kr. som følge af stigende råvareudgifter.
- Undervisningstaxametrene for 20 nye, korte vekseluddannelser søges sat en takstgruppe op
i 2006, så de svarer til taksterne i 2005. Uddannelserne blev i 2005 indplaceret under et
højere taxameter end den endelige indplacering for at dække ekstraudgifter i opstartsfasen.
Der har imidlertid endnu ikke været aktivitet på disse uddannelser i 2005, og startudgifterne
vil derfor blive forskubbet til 2006.
- Der søges optaget 3 nye taksttyper i forbindelse med implementering af praktisk oplæring
i en virksomhed (mesterlære) som supplerende adgangsvej til erhvervsuddannelserne. Med
henblik på skolernes medvirken ved uddannelsesaftaler om mesterlære ydes et tilskud på
7.000 kr. pr. elev ved indgåelsen af aftalen og et tilskud på 14.000 kr. pr. elev, når den
grundlæggende praktiske oplæring er gennemført. Tilskuddet ved gennemførelsen af den
praktiske oplæring træder i stedet for det færdiggørelsestilskud, der ydes for elever, som
gennemfører den almindelige grundforløbsundervisning. Begge tilskud ydes til dækning af
skolens udgifter i forbindelse med skolens særlige bistand til elev og virksomhed under den
praktiske oplæring. Endvidere ydes et tillægstaxameter på 5.000 kr. pr. årselev til mester-
læreelever i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv un-
dervisning.
Takstkataloget for 2006 ser herefter således ud:
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0309.png
§ 20.31.01.
Det merkantile område: Præsentationskurser, brobygning og særlige EGU
Uddannelse
Dele af grundforløb som brobygning
Enkeltfag som brobygning
Introduktionskurser som
brobygning til EUD
Introduktionskurser som
brobygning til hhx
Præsentationskurser til EUD
Særlige EGU-forløb, skoleundervisning
Særlige EGU-forløb, værkstedspraktik
Undervisnings-
taxameter
37.700
Færdiggørelses-
taxameter
-
Fællesudgifts-
taxameter
7.300
309
Bygnings-
taxameter
4.450
38.000
48.100
-
-
7.750
7.750
5.350
5.350
Merkantile grundforløb
Uddannelse
Handel, kontor og finans
Undervisnings-
taxameter
38.000
Færdiggørelses-
taxameter
5.050
Fællesudgifts-
taxameter
7.750
Bygnings-
taxameter
5.350
Merkantile uddannelser
Uddannelse
Detailhandelsuddannelsen med
specialer
Finansuddannelsen
Kontoruddannelsen, generel
Kontoruddannelsen med specialer
Sundhedssekretær
Engroshandelsuddannelsen med
specialer
Kontorserviceuddannelsen
Kundekontaktcenteruddannelsen
Individuel EUD,
det merkantile område
Detailhandelsuddannelsen med
specialet "Glas og porcelæn"
Detailhandelsuddannelsen med
specialet "Radio-TV"
Detailhandelsuddannelsen med
specialet "Sport og fritid"
Undervisnings-
taxameter
39.500
Færdiggørelses-
taxameter
2.450
Fællesudgifts-
taxameter
7.750
Bygnings-
taxameter
5.350
48.100
2.450
7.750
5.350
10.450
51.200
2.450
7.750
5.350
Det tekniske område: Præsentationskurser, brobygning og særlige EGU
Uddannelse
Enkeltfag som brobygning
Introduktionskurser som
brobygning til EUD
Introduktionskurser
som brobygning til htx
Præsentationskurser til EUD
Dele af grundforløb som brobygning
Særlige EGU-forløb, skoleundervisning
Særlige EGU-forløb, værkstedspraktik
Undervisnings-
taxameter
42.800
Færdiggørelses-
taxameter
-
Fællesudgifts-
taxameter
10.450
Bygnings-
taxameter
8.300
12.000
53.700
69.100
-
-
13.400
17.700
12.000
16.700
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0310.png
310
Tekniske grundforløb
Uddannelse
Bygge og anlæg
Håndværk og teknik
Teknologi og kommunikation
Fra jord til bord
Mekanik, transport og logistik
Service
§ 20.31.01.
Undervisnings-
taxameter
53.700
Færdiggørelses-
taxameter
5.700
Fællesudgifts-
taxameter
13.400
Bygnings-
taxameter
12.000
16.700
Tekniske uddannelser inden for "Teknologi og kommunikation"
Uddannelse
Teknisk designer
Automatik- og procesuddannelsen
Data- og kommunikationsuddannelsen
Elektriker
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Industrioperatør
Skiltemaler
Bogbinder
Elektronikoperatør
Forsyningsoperatør
Frontline pc-supporter
Frontline radio-tv-supporter
Plastmager og
procesindustriuddannelsen (afløb)
Procesoperatør
Digital media
Grafiker (afløb)
Mediegrafiker
Web-integrator
Serigraf
Individuel EUD, teknologi
og kommunikation
Grafisk trykker
Fotograf
Film- og tv-produktionsuddannelsen
Undervisnings-
taxameter
58.300
69.100
Færdiggørelses-
taxameter
6.600
6.600
Fællesudgifts-
taxameter
10.450
13.400
Bygnings-
taxameter
8.300
12.000
22.050
76.700
6.600
13.400
26.700
12.000
16.700
21.150
15.700
87.000
96.900
6.600
6.600
13.400
13.400
22.050
12.000
16.700
16.700
26.700
Tekniske uddannelser inden for "Bygge og anlæg"
Uddannelse
Boligmonteringsuddannelsen
Bygningsmaler
Ejendomsservice
Stenhugger
Stukkatør
Træfagenes byggeuddannelse
Skorstensfejer
Murer
Struktør og brolægger
Byggemontagetekniker
Maskinsnedker
Snedkeruddannelsen
Teater- og udstillingstekniker
Teknisk isolatør
Vvs-uddannelsen
Undervisnings-
taxameter
69.100
Færdiggørelses-
taxameter
6.600
Fællesudgifts-
taxameter
13.400
Bygnings-
taxameter
12.000
17.700
76.700
6.600
13.400
16.700
10.300
12.000
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0311.png
§ 20.31.01.
Individuel EUD, bygge og anlæg
Tagdækker
Glarmester
87.000
6.600
17.700
16.700
13.400
12.000
311
Tekniske uddannelser inden for "Håndværk og teknik"
Uddannelse
Metalsmed
Pottemager
Ædelsmed
Modelsnedker
Finmekanikuddannelsen
Ortopædist
Porcelænsmaler
Skibsmekaniker
Ædelmetalstøber
Ædelstensfatter
Beslagsmed
Køletekniker
Låseassistent
Plastmager
Skibsmontør
Smedeuddannelsen
Cnc-teknikuddannelsen
Former
Industriel reparatør
Industrisvejser
Industriteknikuddannelsen
Maskinuddannelsen (afløb)
Montageoperatør
NDT-tekniker
Oliefyrstekniker
Overfladebehandler
Plastsvejser
Smedeuddannelsen med speciale
rustfast/aluminium
Vindmølletekniker
Værktøjssliber
Individuel EUD, håndværk og teknik
Maritime håndværksfag
Skibsbyggeruddannelsen
Aluminiumsoperatør
Værktøjsmager
Bådserviceassistent
Undervisnings-
taxameter
58.300
Færdiggørelses-
taxameter
6.600
Fællesudgifts-
taxameter
13.400
Bygnings-
taxameter
12.000
16.700
12.000
15.700
69.100
6.600
13.400
76.700
6.600
13.400
12.000
87.000
6.600
13.400
12.000
15.700
22.050
96.900
6.600
13.400
15.700
16.700
21.150
12.000
16.700
Tekniske uddannelser inden for "Fra jord til bord"
Uddannelse
Anlægsgartner
Receptionist
Tjener
Greenkeeperassistent
Produktionsgartner
Hotel- og fritidsassistent
Bager og konditor
Ferskvareassistentuddannelsen
Gastronom
Kok og smørrebrødsjomfru (afløb)
Undervisnings-
taxameter
58.300
Færdiggørelses-
taxameter
6.600
Fællesudgifts-
taxameter
13.400
Bygnings-
taxameter
10.300
12.000
10.300
12.000
16.700
69.100
6.600
13.400
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0312.png
312
Mejerist
Dyrepasser
Landbrugsuddannelsen
Ernæringsassistent samt
afløb af Køkkenassistent
Veterinærsygeplejerske
Individuel EUD, fra jord til bord
Væksthusgartner
Detailslagter
Skov- og naturtekniker
Tarmrenser
Industrislagter
§ 20.31.01.
21.150
76.700
6.600
13.400
12.000
16.700
21.150
16.700
21.150
12.000
21.150
41.000
15.700
17.700
87.000
126.900
6.600
6.600
13.400
17.700
13.400
20.050
Tekniske uddannelser inden for "Mekanik, transport og logistik"
Uddannelse
Cykel-og motorcykeluddannelsen
Auto- og autoelektrouddannelsen
(afløb)
Mekaniker
Entreprenør- og
landbrugsmaskinuddannelsen
Lastvognsmekaniker (afløb)
Buschauffør, trin 2
Chauffør, trin 2
Karrosserismed
Lufthavnsoperatør, trin 2
Postoperatør, trin 2
Individuel EUD, mekanik,
transport og logistik
Vognmaler
Lageruddannelsen
Togklargører
Chauffør med speciale Kranfører
Redder
Flymekaniker
Buschauffør, trin 1: Rutebilchauffør
Chauffør, trin 1: Lastvognschauffør
Lufthavnsoperatør, trin 1:
Transportarbejder i lufthavn
Postoperatør, trin 1: Postdistributør
Undervisnings-
taxameter
58.300
69.100
Færdiggørelses-
taxameter
6.600
6.600
Fællesudgifts-
taxameter
13.400
13.400
15.700
76.700
6.600
13.400
12.000
Bygnings-
taxameter
12.000
12.000
16.700
17.700
20.050
87.000
96.900
6.600
6.600
13.400
13.400
22.050
140.000
6.600
13.400
16.700
21.150
12.000
12.000
21.150
12.000
Tekniske uddannelser inden for "Service"
Uddannelse
Frisør
Optometrist (optiker)
Serviceassistent
Sikkerhedsvagt
Beklædningshåndværker
Kosmetiker
Skomager
Urmager
Hospitalsteknisk assistent
Tandklinikassistent
Laboratorietandtekniker
Undervisnings-
taxameter
58.300
Færdiggørelses-
taxameter
6.600
Fællesudgifts-
taxameter
13.400
Bygnings-
taxameter
12.000
69.100
6.600
13.400
12.000
16.700
21.150
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0313.png
§ 20.31.01.
Individuel EUD, service
15.700
16.700
313
Alle ovenstående bygningstaxametre er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
Særlige tilskud for elever i mesterlære
Tilskudstype
Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale
Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring *
Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb
* Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.
Takst
7.000
14.000
5.000
Oversigten med momstillægsfaktorer ser herefter således ud:
Område
Faktorer vedrørende
tillæg af moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Undervisnings- og
færdiggørelses-
taxameter
0,04
1,04
0,06
1,06
Fællesudgifts-
taxameter
0,09
1,09
0,10
1,10
Bygnings-
Taxameter
0,18
1,18
0,18
1,18
Merkantile uddannelser
Tekniske uddannelser
Ovenstående faktorer anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales af kommuner eller AF for
lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets
hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
Institutioner, som ikke er omfattet af momskompensationsordningen, får udbetalt tilskud efter
takster inkl. moms.
10. Taxametertilskud til uddannelser
Bevillingen søges nedsat med i alt 61,3 mio. kr. i 2006 og 17,5 mio. kr. i 2007, og bevillingen
søges forhøjet med i alt 50,4 mio. kr. i 2008 og 75,6 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede
aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede ak-
tivitet i 2006 og i BO-årene, som følge af takstnedsættelser, som følge af initiativet om ud-
dannelsespligt for 18-25-årige kontanthjælpsmodtagere i integrationsaftalen "En ny chance
for alle" samt som følge af enkelte takstforhøjelser, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 58,0 mio. kr. i 2006 og 17,8 mio. kr. i 2007, og forhøjet med
52,8 mio. kr. i 2008 og 77,8 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-
årene.
Bevillingen søges nedsat med 19,9 mio. kr. i 2006, 19,5 mio. kr. i 2007, 19,1 mio. kr. i 2008
og 18,7 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende
institutioner og til § 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner som
følge af takstnedsættelser, jf. anmærkningerne i afsnittet
Momskompensationsordning
under
§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
Bevillingen søges forhøjet med 14,3 mio. kr. i 2006, 17,5 mio. kr. i 2007, 14,4 mio. kr. i 2008
og 14,2 mio. kr. i 2009 som følge af initiativet om uddannelsespligt for 18-25-årige kon-
tanthjælpsmodtagere i integrationsaftalen "En ny chance for alle". Der fremsættes lovforslag
herom i efteråret 2005 på Beskæftigelsesministeriets område, hvorfra beløbene søges overført.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0314.png
314
§ 20.31.01.10.
Bevillingen søges forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2006 og i BO-årene ved overførsel fra
§ 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Forhøjelsen dækker
en stigning i undervisningstaxametrene for industrislagter og tarmrenser som følge af stigende
råvareudgifter samt en stigning i undervisningstaxametrene for trin 1 af uddannelserne til
lufthavnsoperatør og postoperatør som følge af implementering af uddannelseskravene i
EU-direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav til
erhvervschauffører, der medfører ekstra, omkostningstunge køretimer inden afslutningen af
trin 1.
Aktivitetsoversigterne ser således ud:
Det merkantile område i alt
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Færdige elever:
Grundforløb
Hovedforløb
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
10.819
17.447
-
-
812,3
46.558
2001
10.324
16.564
-
-
764,1
46.132
2002
10.020
16.111
-
-
723,6
44.912
2003
10.301
16.157
6.920
8.141
711,7
44.047
2004
11.020
17.195
7.492
7.693
731,4
42.536
2005
11.542
17.700
9.310
8.550
748,4
42.285
2006
12.274
18.338
8.000
7.300
761,5
41.522
2007
12.500
18.729
8.200
7.680
778,1
41.545
2008
12.790
19.177
8.490
7.990
798,7
41.650
2009
13.126
19.629
8.620
8.250
817,6
41.651
Elevtilgangen er eksklusiv elever på præsentationskurser, brobygnings- og introduktionsforløb. I 2001 og starten af 2002
blev ikke-rekvirerede voksenelever finansieret under AUF, men aktivitet og tilskud for disse er inkluderet. Til og med
2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår rekvirerede elever ikke, da institutionerne selv op-
kræver betaling for disse hos den rekvirerende myndighed.
Merkantile uddannelser, præsentationskurser
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
22.326
228
10,2
44.602
2001
23.283
246
10,8
43.868
2002
25.815
280
12,2
43.548
2003
27.203
299
12,4
41.418
2004
30.464
326
13,1
40.040
2005
30.000
323
12,5
38.646
2006
33.000
355
13,4
37.700
2007
33.000
355
13,4
37.657
2008
33.000
355
13,4
37.657
2009
33.000
355
13,4
37.657
Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
Merkantile uddannelser, brobygningsforløb samt særlige EGU
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
3.000
308
13,8
44.703
2001
3.526
372
16,3
43.718
2002
3.440
363
15,8
43.548
2003
3.427
388
16,1
41.418
2004
3.340
396
15,9
40.040
2005
3.500
401
15,5
38.646
2006
3.350
389
14,6
37.700
2007
3.350
390
14,7
37.657
2008
3.350
390
14,7
37.657
2009
3.350
390
14,7
37.657
Elever på dele af grundforløb som element i brobygningsforløb er først inkluderet fra 2001. Indtil 2001 er de inkluderet
under introduktionsforløb. Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0315.png
§ 20.31.01.10.
Merkantile uddannelser, introduktions-, grund- og hovedforløb
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Færdige elever:
Grundforløb
Hovedforløb
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
10.819
16.911
-
-
788,4
46.618
2001
10.324
15.946
-
-
737,1
46.224
2002
10.020
15.468
-
-
695,6
44.968
2003
10.301
15.470
6.920
8.141
683,2
44.163
2004
11.020
16.472
7.492
7.693
702,5
42.645
2005
11.542
16.976
9.310
8.550
720,4
42.440
2006
12.274
17.595
8.000
7.300
733,4
41.684
2007
12.500
17.984
8.200
7.680
750,0
41.706
2008
12.790
18.433
8.490
7.990
770,7
41.811
315
2009
13.126
18.884
8.620
8.250
789,5
41.809
Introduktionsforløb ophørte i løbet af 2004. Der var derfor i 2004 en fremrykket ekstra tilgang til grundforløb af elever,
der ellers ville være gået på introduktionsforløb før overgang til grundforløb. Se også noterne til oversigten "Det mer-
kantile område i alt" vedr. voksenelever, moms samt rekvirerede elever.
Det tekniske område i alt
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Færdige elever:
Grundforløb
Hovedforløb
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
41.476
33.828
-
-
2001
37.712
33.177
-
-
2002
37.472
33.446
-
-
2003
37.552
33.861
15.526
13.369
2004
40.020
35.208
19.108
13.792
2005
40.399
38.656
21.350
13.680
2006
43.979
39.345
20.680
14.610
2007
44.847
40.296
21.020
14.520
2008
46.079
41.552
20.970
16.440
2009
47.013
42.573
21.400
17.050
2.261,2 2.247,4 2.277,7 2.281,4 2.294,4 2.536,4 2.592,8 2.624,2 2.748,1 2.828,3
66.846 67.739 68.100 67.376 65.166 65.615 65.900 65.123 66.137 66.436
Elevtilgangen er eksklusiv elever på præsentationskurser, brobygnings- og introduktionsforløb. Introduktionsforløb op-
hørte i løbet af 2000. Der var derfor i 2000 en fremrykket ekstra tilgang til grundforløb af elever, der ellers ville være
gået på introduktionsforløb før overgang til grundforløb. I 2001 og starten af 2002 blev ikke-rekvirerede voksenelever
finansieret under AUF, men aktivitet og tilskud for disse er inkluderet. Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster
inkl. moms. Fra 2003 indgår rekvirerede elever ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den rekvire-
rende myndighed.
Tekniske uddannelser, præsentationskurser
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
47.471
645
32,8
50.920
2001
52.423
721
36,4
50.419
2002
57.396
794
39,7
49.956
2003
61.420
873
40,7
46.622
2004
66.200
927
41,8
45.032
2005
65.000
922
40,2
43.629
2006
72.000
1.024
43,8
42.800
2007
72.000
1.024
43,8
42.751
2008
72.000
1.024
43,8
42.751
2009
72.000
1.024
43,8
42.751
Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
Tekniske uddannelser, brobygningsforløb samt særlige EGU
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
2.586
267
13,7
51.185
2001
6.688
824
41,7
50.544
2002
6.935
803
40,3
50.209
2003
7.234
778
36,3
46.638
2004
7.791
834
37,6
45.060
2005
7.600
807
35,3
43.666
2006
8.050
885
37,9
42.809
2007
8.050
886
37,9
42.759
2008
8.050
886
37,9
42.759
2009
8.050
886
37,9
42.759
Elever på dele af grundforløb som element i brobygningsforløb er først inkluderet fra 2001. Indtil 2001 er de inkluderet
under introduktionsforløb. Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0316.png
316
§ 20.31.01.10.
Tekniske uddannelser, introduktions-, grund- og hovedforløb
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Færdige elever:
Grundforløb
Hovedforløb
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
41.476
32.917
-
-
2001
37.712
31.632
-
-
2002
37.472
31.849
-
-
2003
37.552
32.210
15.526
13.369
2004
40.020
33.447
19.108
13.792
2005
40.399
36.927
21.350
13.680
2006
43.979
37.436
20.680
14.610
2007
44.847
38.385
21.020
14.520
2008
46.079
39.642
20.970
16.440
2009
47.013
40.662
21.400
17.050
2.214,8 2.169,4 2.197,7 2.204,4 2.215,0 2.461,0 2.511,1 2.542,5 2.666,5 2.746,7
67.285 68.583 69.003 68.439 66.226 66.644 67.077 66.236 67.264 67.548
Introduktionsforløb ophørte i løbet af 2000. Der var derfor i 2000 en fremrykket ekstra tilgang til grundforløb af elever,
der ellers ville være gået på introduktionsforløb før overgang til grundforløb. Se også noterne til oversigten "Det tekniske
område i alt" vedr. voksenelever, moms samt rekvirerede elever.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges nedsat med i alt 47,1 mio. kr. i 2006, 18,6 mio. kr. i 2007, 8,9 mio. kr. i
2008 og 1,9 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene, som følge af
takstnedsættelser samt som følge af initiativet om uddannelsespligt for 18-25-årige kontant-
hjælpsmodtagere i integrationsaftalen "En ny chance for alle", jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 42,2 mio. kr. i 2006, 16,0 mio. kr. i 2007 og 7,5 mio. kr. i
2008, og bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i
2006 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 4,9 mio. kr. i 2006 og 5,1 mio. kr. i BO-årene ved overførsel
til § 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende institutioner og til § 20.11.77. Mom-
skompensationsordning for selvejende institutioner som følge af takstnedsættelser, jf. an-
mærkningerne i afsnittet
Momskompensationsordning
under § 20.3. Erhvervsrettede ung-
domsuddannelser.
Bevillingen søges forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2007, 3,7 mio. kr. i 2008 og 3,1 mio. kr. i 2009
som følge af initiativet om uddannelsespligt for 18-25-årige kontanthjælpsmodtagere i inte-
grationsaftalen "En ny chance for alle". Der fremsættes lovforslag herom i efteråret 2005 på
Beskæftigelsesministeriets område, hvorfra beløbene søges overført.
Aktivitetsoversigterne ser således ud:
Det merkantile område i alt
2006-prisniveau
Grundlagsårets årselever
Tilskud til fællesudgifter i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2003
15.682
132,8
8.469
2004
16.267
133,2
8.189
2005
17.248
136,5
7.912
2006
17.449
134,9
7.732
2007
18.329
141,6
7.723
2008
18.729
144,6
7.723
2009
19.177
148,1
7.724
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0317.png
§ 20.31.01.20.
Det tekniske område i alt
2006-prisniveau
Grundlagsårets årselever
Tilskud til fællesudgifter i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2003
33.081
486,5
14.706
2004
33.292
471,2
14.152
2005
35.231
482,8
13.703
2006
34.601
460,6
13.311
2007
38.486
512,0
13.303
2008
40.012
532,7
13.313
317
2009
41.303
550,2
13.322
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges nedsat med i alt 42,6 mio. kr. i 2006, 15,7 mio. kr. i 2007, 7,1 mio. kr. i
2008 og 1,0 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene, som følge af
takstnedsættelser samt som følge af initiativet om uddannelsespligt for 18-25-årige kontant-
hjælpsmodtagere i integrationsaftalen "En ny chance for alle", jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 37,7 mio. kr. i 2006, 13,0 mio. kr. i 2007 og 5,2 mio. kr. i
2008, og bevillingen søges forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i
2006 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 4,9 mio. kr. i 2006, 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 5,1 mio.
kr. i 2009 ved overførsel til § 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende institutioner
og til § 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner som følge af
takstnedsættelser, jf. anmærkningerne i afsnittet
Momskompensationsordning
under § 20.3.
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
Bevillingen søges forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2007, 3,1 mio. kr. i 2008 og 2,5 mio. kr. i 2009
som følge af initiativet om uddannelsespligt for 18-25-årige kontanthjælpsmodtagere i inte-
grationsaftalen "En ny chance for alle". Der fremsættes lovforslag herom i efteråret 2005 på
Beskæftigelsesministeriets område, hvorfra beløbene søges overført.
Aktivitetsoversigterne ser således ud:
Det merkantile område i alt
2006-prisniveau
Grundlagsårets årselever
Bygningstaxametertilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2003
15.682
97,2
6.198
2004
16.267
83,0
5.105
2005
17.248
84,8
4.916
2006
17.449
82,9
4.753
2007
18.329
85,3
4.652
2008
18.729
87,1
4.652
2009
19.177
89,2
4.653
Til og med 2003 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
Det tekniske område i alt
2006-prisniveau
Grundlagsårets årselever
Bygningstaxametertilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2003
33.081
536,1
16.206
2004
33.292
445,1
13.370
2005
35.231
456,1
12.946
2006
34.601
436,8
12.624
2007
38.486
476,9
12.393
2008
40.012
496,0
12.397
2009
41.303
512,0
12.396
Til og med 2003 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0318.png
318
§ 20.31.11.
20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102)
(Lovbunden)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 18,6 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
60. Tilskud til elevgodtgørelse og skolepraktikydelse
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
18,6
18,6
18,6
2007
13,1
13,1
13,1
2008
3,8
3,8
3,8
2009
-1,5
-1,5
-1,5
60. Tilskud til elevgodtgørelse og skolepraktikydelse
Bevillingen søges forhøjet med 18,6 mio. kr. i 2006, 13,1 mio. kr. i 2007 og 3,8 mio. kr. i
2008 samt nedsat med 1,5 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
Aktivitetsoversigterne ser således ud:
Elevgodtgørelse for elever optaget i skolepraktik før 1. januar 2004:
2006-prisniveau
Årselever ............................................................................
Ydelse i alt (mio. kr.)........................................................
Ydelse pr. årselev (kr.)......................................................
2005
1991
246,9
124.008
2006
741
93,3
125.890
2007
124
16,0
129.167
2008
-
-
-
2009
-
-
-
Skolepraktikydelse for elever optaget i skolepraktik efter 31. december 2003:
2006-prisniveau
Årselever ............................................................................
Ydelse i alt (mio. kr.)........................................................
Ydelse pr. årselev (kr.)......................................................
2005
3.502
221,2
63.163
2006
3.336
213,8
64.081
2007
2.919
187,1
64.107
2008
2.465
157,9
64.048
2009
2.300
147,4
64.098
20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 17,6 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Undervisningstaxametertilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
25. Bygningstaxametertilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
17,6
13,4
13,4
2,5
2,5
1,7
1,7
2007
13,3
10,2
10,2
1,9
1,9
1,2
1,2
2008
4,8
3,8
3,8
0,6
0,6
0,4
0,4
2009
-0,8
-0,5
-0,5
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0319.png
§ 20.31.12.
319
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser, for-
højes alle faktorer vedrørende tillæg af moms med 0,01.
Oversigten med momstillægsfaktorer ser herefter således ud:
Område
Merkantile uddannelser
Faktorer vedrørende
tillæg af moms
Opregningsfaktor til taxa-
metre inkl. moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til taxa-
metre ekskl. moms
Momstillægsfaktor
Undervisnings-
taxameter
1,04
0,04
1,06
0,06
Fællesudgifts-
taxameter
1,09
0,09
1,10
0,10
Bygnings-
taxameter
1,18
0,18
1,18
0,18
Tekniske uddannelser
Ovenstående faktorer anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales af kommuner eller AF for
lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets
hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
10. Undervisningstaxametertilskud
Bevillingen søges forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2006, 10,2 mio. kr. i 2007 og 3,8 mio. kr. i
2008 samt nedsat med 0,5 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
Aktivitetsoversigterne ser således ud:
Merkantile uddannelser, ordinær aktivitet
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
908
1.246
2001
784
1.181
2002
826
1.039
2003
920
1.060
2004
561
1.107
2005
190
893
2006
190
521
2007
190
351
2008
190
294
2009
190
287
50,1
40,5
35,1
34,4
34,2
27,0
15,6
10,8
9,1
8,9
40.232 34.251 33.804 32.425 30.925 30.173 29.920 30.865 30.865 30.865
Fra 2003 indgår rekvirerede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den rekvire-
rende myndighed. Til og med 2004 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
Merkantile uddannelser, aktivitet vedr. fortsættere i trindelt uddannelse
2006-prisniveau
Årselever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2005
35
1,0
30.173
2006
61
1,8
29.920
2007
70
2,2
30.865
2008
70
2,2
30.865
2009
70
2,2
30.865
Tekniske uddannelser, ordinær aktivitet
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
3.753
3.758
2001
4.063
4.179
2002
4.112
4.565
2003
5.010
5.268
2004
4.387
5.667
2005
1.010
4.432
2006
1.010
3.085
2007
1.010
2.154
2008
1.010
1.633
2009
1.010
1.475
248,1 243,7 269,9 303,1 305,5 232,5 159,0 114,2
87,3
78,9
66.024 58.325 59.112 57.543 53.909 52.464 51.544 53.022 53.469 53.469
Fra 2003 indgår rekvirerede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den rekvire-
rende myndighed. Til og med 2004 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0320.png
320
§ 20.31.12.10.
Tekniske uddannelser, aktivitet vedr. fortsættere i trindelt uddannelse
2006-prisniveau
Årselever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2005
231
2006
410
2007
468
2008
468
2009
468
12,1
21,1
24,8
25,0
25,0
53.469
52.464 51.544 53.022 53.469
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2006, 1,9 mio. kr. i 2007 og 0,6 mio. kr. i 2008
samt nedsat med 0,2 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
Aktivitetsoversigterne ser således ud:
Merkantile uddannelser
2006-prisniveau
Årselever
Tilskud til fællesudgifter i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2003
1.060
8,2
7.723
2004
1.107
8,2
7.406
2005
928
6,3
6.795
2006
582
4,0
6.864
2007
421
3,0
7.081
2008
364
2,6
7.081
2009
357
2,5
7.081
Til og med 2004 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
Tekniske uddannelser
2006-prisniveau
Årselever
Tilskud til fællesudgifter i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2003
2004
2005
4.663
45,7
9.793
2006
3.495
33,9
9.708
2007
2008
2009
5.268 5.667
57,8
59,2
10.981 10.454
2.622 2.101 1.943
26,2
21,2
19,6
9.986 10.070 10.070
Til og med 2004 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
25. Bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2006, 1,2 mio. kr. i 2007, 0,4 mio. kr. i 2008
og nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-
staterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
Aktivitetsoversigterne ser således ud:
Merkantile uddannelser
2006-prisniveau
Årselever
Bygningstaxametertilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2003
1.060
5,4
5.120
2004
1.107
5,4
4.879
2005
928
3,9
4.164
2006
582
2,5
4.224
2007
421
1,8
4.272
2008
364
1,6
4.272
2009
357
1,5
4.272
Til og med 2004 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
Tekniske uddannelser
2006-prisniveau
Årselever
Bygningstaxametertilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2003
5.268
43,6
8.275
2004
5.667
45,0
7.932
2005
4.663
32,0
6.870
2006
3.495
23,4
6.707
2007
2.622
17,7
6.764
2008
2.101
14,3
6.821
2009
1.943
13,3
6.821
Til og med 2004 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0321.png
§ 20.31.12.25.
321
20.32. Social- og sundhedsuddannelser
20.32.01. Social- og sundhedsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Taxametertilskud til uddannelser
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
0,2
0,2
0,2
-
-
2007
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
2008
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
2009
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser, for-
højes alle faktorer vedrørende tillæg af moms med 0,01. Endvidere forhøjes undervisnings-
taxameteret for fodterapeutuddannelsen med 200 kr. for at kompensere for en nedsættelse
med 100 kr. af fællesudgiftstaxameteret og af bygningstaxameteret, der nedsættes som følge
af takstfællesskab med erhvervsuddannelserne. Fællesudgiftstaxameteret og bygningstaxa-
meteret for erhvervsuddannelserne nedsættes som følge af evalueringen af momskompensa-
tionsordningen, jf. anmærkningerne i afsnittet
Momskompensationsordning
under § 20.3.
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
Takstkataloget for 2006 ser herefter således ud:
Uddannelse
Præsentationskurser til social og sundhedsuddannelser
Fodterapeutuddannelsen
Undervisnings-
taxameter
48.600
66.400
Fællesudgifts-
taxameter
12.400
13.400
Bygnings-
taxameter
-
16.700
Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
Oversigten med momstillægsfaktorer for fodterapeutuddannelsen ser herefter således ud:
Faktorer vedrørende tillæg af moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Undervisnings-
taxameter
0,06
1,06
Fællesudgifts-
taxameter
0,10
1,10
Bygnings-
taxameter
0,18
1,18
Ovenstående faktorer anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales af kommuner eller AF for
lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets
hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0322.png
322
§ 20.32.01.10.
10. Taxametertilskud til uddannelser
Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2006 og i BO-årene som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet
i 2006 og i BO-årene.
Aktivitetsoversigterne ser således ud:
Fodterapeutuddannelsen
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
100
134
2001
97
137
2002
100
133
2003
82
108
2004
86
121
2005
90
122
2006
90
126
2007
90
126
2008
90
126
2009
90
126
8,3
66.300
9,3
9,3
9,0
7,1
8,0
8,0
8,3
8,3
8,3
69.329 68.449 67.873 65.313 66.352 65.495 66.400 66.300 66.300
Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår rekvirerede elever ikke i oversigten, da
institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den rekvirerende myndighed.
Præsentationskurser til social- og sundhedsuddannelser
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
1.716
25
2001
1.881
23
2002
2.015
31
2003
2.025
27
2004
2.402
21
2005
2.100
30
2006
2.600
31
2007
2.600
31
2008
2.600
31
2009
2.600
31
1,5
48.527
1,1
1,1
1,6
1,3
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
45.687 45.299 49.956 48.852 47.320 48.511 48.600 48.527 48.527
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og
i BO-årene.
Aktivitetsoversigten ser således ud:
Social- og sundhedsuddannelser
2006-prisniveau
Grundlagsårets årselever
Tilskud til fællesudgifter i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2003
136
1,9
14.299
2004
129
1,8
13.897
2005
151
2,0
13.506
2006
154
2,0
13.200
2007
157
2,1
13.183
2008
157
2,1
13.183
2009
157
2,1
13.183
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Aktivitetsoversigten ser således ud:
Fodterapeutuddannelsen
2006-prisniveau
Grundlagsårets årselever
Bygningstaxametertilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2003
109
2,4
22.010
2004
109
2,0
18.188
2005
121
2,1
17.455
2006
123
2,1
16.857
2007
126
2,1
16.501
2008
126
2,1
16.501
2009
126
2,1
16.501
Til og med 2003 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0323.png
§ 20.32.01.25.
323
20.33. Landbrugets grunduddannelse
20.33.01. Landbrugets grunduddannelse (tekstanm. 1)
Bevillingen søges nedsat med i alt 9,8 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Taxametertilskud til uddannelser
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-9,8
-6,8
-6,8
-1,7
-1,7
-1,3
-1,3
2007
-9,9
-6,9
-6,9
-1,7
-1,7
-1,3
-1,3
2008
-10,0
-6,8
-6,8
-1,8
-1,8
-1,4
-1,4
2009
-9,9
-6,7
-6,7
-1,8
-1,8
-1,4
-1,4
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser, for-
højes alle faktorer vedrørende tillæg af moms med 0,01. Endvidere forhøjes undervisnings-
taxameteret for landbrugets grunduddannelse med 100 kr. for at kompensere for en nedsæt-
telse med 100 kr. af bygningstaxameteret, der nedsættes som følge af takstfællesskab med
erhvervsuddannelserne. Bygningstaxameteret for erhvervsuddannelserne nedsættes som følge
af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i afsnittet
Momskom-
pensationsordning
under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
Takstkataloget for 2006 ser herefter således ud:
Uddannelse
Introduktionskurser til landbrugets
grunduddannelse (brobygning)
Præsentationskurser til landbrugets
grunduddannelse
Faglært landmand inkl. dele
heraf som element i brobygning
Undervisnings-
taxameter
42.800
Færdiggørelses-
taxameter
-
-
55.800
9.300
15.000
12.000
Fællesudgifts-
taxameter
10.450
Bygnings-
taxameter
8.300
Bygningstaxametrene er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
Oversigten med momstillægsfaktorer ser herefter således ud:
Faktorer vedrørende tillæg af moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til taxametre inkl.
moms
Undervisnings-
taxametre
0,06
1,06
Færdiggørelses-
taxameter
0,06
1,06
Fællesudgifts-
taxametre
0,10
1,10
Bygnings-
Taxametre
0,18
1,18
Ovenstående faktorer anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales af kommuner eller AF
for lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisnings-
ministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0324.png
324
§ 20.33.01.
10. Taxametertilskud til uddannelser
Bevillingen søges nedsat med i alt 6,8 mio. kr. i 2006, 6,9 mio. kr. i 2007, 6,8 mio. kr. i 2008
og 6,7 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene samt som følge af
takstjustering, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 6,9 mio. kr. i 2006, 7,0 mio. kr. i 2007, 6,9 mio. kr. i 2008
og 6,8 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2006 og i BO-årene som følge af, at undervis-
ningstaxameteret for landbrugets grunduddannelse forhøjes med 100 kr. for at kompensere
for en nedsættelse med 100 kr. af bygningstaxameteret, der nedsættes som følge af takstfæl-
lesskab med erhvervsuddannelserne. Bygningstaxameteret for erhvervsuddannelserne ned-
sættes som følge af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
Forhøjelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende nedsættelse under underkonto 25.
Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.
Aktivitetsoversigterne ser således ud:
Præsentationskurser
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
4.773
45
2001
5.923
54
2002
8.086
67
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
14.000
122
5,2
42.736
8.883 11.954 12.700 14.000 14.000 14.000
79
101
112
122
122
122
2,2
2,8
3,4
3,7
4,6
4,9
5,2
5,2
5,2
50.007 51.256 49.959 46.622 45.032 43.629 42.800 42.736 42.736
Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
Introduktionskurser
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
156
16
2001
138
16
2002
195
21
2003
128
14
2004
175
18
2005
160
18
2006
190
20
2007
190
20
2008
190
20
2009
190
20
0,8
42.736
0,8
0,8
1,1
0,7
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8
51.420 50.975 49.956 46.622 45.032 43.629 42.800 42.736 42.736
Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
Landbrugets grunduddannelse (faglært landmand)
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Færdige elever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
917
1.179
-
2001
995
1.142
-
2002
1.057
1.042
-
2003
1.201
1.098
600
2004
1.250
1.107
619
2005
1.312
1.360
660
2006
1.335
1.164
680
2007
1.375
1.222
750
2008
1.415
1.269
795
2009
1.449
1.311
835
80,8
61.631
72,5
70,8
63,4
66,0
66,2
81,7
71,3
75,0
78,1
61.503 61.930 60.818 60.121 59.820 60.105 61.235 61.417 61.534
Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår rekvirerede elever ikke i oversigten, da
institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den rekvirerende myndighed.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0325.png
§ 20.33.01.20.
325
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges nedsat med 1,7 mio. kr. i 2006 og 2007 samt 1,8 mio. kr. i 2008 og 2009
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005
og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
Aktivitetsoversigten ser således ud:
Landbrugets grunduddannelse m.v.
2006-prisniveau
Grundlagsårets årselever
Tilskud til fællesudgifter i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1.135 1.153 1.341 1.201 1.289 1.347 1.398
16,5
16,1
19,9
17,4
18,7
19,5
20,3
14.516
14.524 13.992 14.845 14.492 14.478 14.499
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges nedsat med 1,3 mio. kr. i 2006 og 2007 samt 1,4 mio. kr. i 2008 og 2009
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005
og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene samt som følge af takstjustering, jf. ne-
denfor.
Bevillingen søges nedsat med 1,2 mio. kr. i 2006 og 2007 samt 1,3 mio. kr. i 2008 og 2009
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005
og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2006 og i BO-årene som følge af, at bygnings-
taxameteret nedsættes med 100 kr. som følge af takstfællesskab med erhvervsuddannelserne.
Bygningstaxameteret for erhvervsuddannelserne nedsættes som følge af evalueringen af
momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i afsnittet
Momskompensationsordning
under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Nedsættelsen af bevillingen modsvares
af en tilsvarende forhøjelse under underkonto 10. Taxametertilskud til uddannelser.
Aktivitetsoversigten ser således ud:
Landbrugets grunduddannelse m.v.
2006-prisniveau
Grundlagsårets årselever
Bygningstaxametertilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2003
2004
2005
2006
1.201
11,8
9.795
2007
1.289
12,4
9.592
2008
1.347
12,9
9.607
2009
1.398
13,4
9.619
1.135 1.153 1.341
12,8
12,3
13,7
11.278 10.676 10.228
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0326.png
326
§ 20.33.01.25.
20.34. Adgangsgivende kurser m.v.
20.34.01. Adgangsgivende kurser m.v. (tekstanm. 1 og 120)
Bevillingen søges nedsat med i alt 0,4 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Taxametertilskud til uddannelser
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-0,4
-0,4
-0,4
-
-
2007
-0,4
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
2008
-0,4
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
2009
-0,4
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser, for-
højes alle faktorer vedrørende tillæg af moms med 0,01. Endvidere forhøjes undervisnings-
taxameteret for forkurser til mejeriingeniør- og bandagistuddannelsen med 200 kr. for at
kompensere for en nedsættelse med 100 kr. af fællesudgiftstaxameteret og af bygningstaxa-
meteret, der nedsættes som følge af takstfællesskab med erhvervsuddannelserne. Fællesud-
giftstaxameteret og bygningstaxameteret for erhvervsuddannelserne nedsættes som følge af
evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i afsnittet
Momskom-
pensationsordning
under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
Takstkataloget for 2006 ser herefter således ud:
Uddannelse
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen
Forkursus til bandagistuddannelsen
Adgangskursus til skov- og
landskabsingeniøruddannelsen
Undervisnings-
taxameter
50.300
102.400
199.600
Fællesudgifts-
taxameter
13.400
Bygnings-
taxameter
12.000
-
26.300
Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til ad-
gangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen.
Oversigten med momstillægsfaktorer ser herefter således ud:
Uddannelse
Forkurser til mejeriingeniør-
og bandagistuddannelsen
Faktorer vedrørende
tillæg af moms
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Momstillægsfaktor
Undervisnings-
taxameter
1,06
0,06
1,09
0,09
Fællesudgifts-
taxameter
1,10
0,10
1,10
0,10
Bygnings-
taxameter
1,18
0,18
-
-
Adgangskursus til skov- og
Opregningsfaktor til
landskabsingeniøruddannelsen taxametre ekskl. moms
Momstillægsfaktor
Ovenstående faktorer anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales af kommuner eller AF for
lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. og inkl. moms på Undervisningsministeriets
hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0327.png
§ 20.34.01.
327
10. Taxametertilskud til uddannelser
Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2006 og med 0,3 mio. kr. i BO-årene som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den
forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
Aktivitetsoversigten ser således ud:
Adgangsgivende kurser m.v.
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
3
9
0,6
63.725
2001
24
7
0,5
78.770
2002
18
5
2003
784
42
2004
54
16
2005
66
18
2006
52
14
2007
52
15
2008
52
15
2009
52
15
0,4
7,7
2,4
2,7
2,1
2,2
2,2
2,2
83.284 182.632 145.703 150.570 145.121 147.391 147.391 147.391
Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår aktiviteten "Adgangskursus til skov- og
landskabsingeniøruddannelsen". I 2003 indgik desuden aktiviteten "Skovarbejderuddannelsen".
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og
i BO-årene.
Aktivitetsoversigten ser således ud:
Adgangsgivende kurser m.v.
2006-prisniveau
Grundlagsårets årselever
Tilskud til fællesudgifter i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
I 2003 indgik aktiviteten "Skovarbejderuddannelsen".
2003
41
1,0
25.439
2004
15
0,3
20.570
2005
18
0,4
21.520
2006
13
0,3
21.356
2007
15
0,3
20.738
2008
15
0,3
20.738
2009
15
0,3
20.738
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Aktivitetsoversigten ser således ud:
Forkurser
2006-prisniveau
Grundlagsårets årselever
Bygningstaxametertilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2003
5
0,1
13.917
2004
7
0,1
11.826
2005
7
0,1
12.407
2006
5
0,1
10.628
2007
7
0,1
10.404
2008
7
0,1
10.404
2009
7
0,1
10.404
Til og med 2003 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
Aktivitetsområdet er nyt og oprettet som følge af overførsel af lokomotivføreruddannelsen
fra Transport- og Energiministeriet til Undervisningsministeriet, jf. Akt 6 12/10 2005.
Aktivitetsområde § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen omfatter taxametertilskud til under-
visnings-, fælles- og bygningsudgifter ved lokomotivføreruddannelsen i henhold til lov om
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0328.png
328
§ 20.35.
institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt bekendtgørelse nr. 191 2005 om uddannelse
til fører af trækkraftenheder inden for jernbanedrift.
Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i an-
mærkningerne i afsnittet
Udbetaling af tilskud
under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsud-
dannelser.
Af hensyn til udgifterne i forbindelse med uddannelsens opstart udbetales tidstro taxameter-
tilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud i 2006 og 2007.
20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
Kontoen er ny. Lokomotivføreruddannelsen er i henhold til regeringsbeslutning af 7. juni
2004 overført fra Transport- og Energiministeriet til Undervisningsministeriet i 2005, jf. Akt
6 12/10 2005.
I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes taxametertilskud til un-
dervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever på lokomotivføreruddannelsen.
Uddannelsen til lokomotivfører udbydes på TeSe i Ishøj og på EUC-Syd i Tønder i henhold
til bekendtgørelse nr. 191 2005 om uddannelse til fører af trækkraftenheder inden for jern-
banedrift.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.12.
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Tilskud til uddannelser
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. Tilskud til fællesudgifter
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
25. Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
10,2
7,1
7,1
1,6
1,6
1,5
1,5
2007
11,2
7,8
7,8
1,8
1,8
1,6
1,6
2008
11,2
7,8
7,8
1,8
1,8
1,6
1,6
2009
11,2
7,8
7,8
1,8
1,8
1,6
1,6
Takstkatalog for 2006 (www.uvm.dk/takst)
For 2006 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for uddannelsen til lo-
komotivfører:
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0329.png
§ 20.35.01.
329
Uddannelse
Uddannelsen til lokomotivfører
Undervisnings-
taxameter
96.900
Fællesudgifts-
taxameter
22.050
Bygnings-
taxameter
21.150
Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:
Uddannelse
Faktorer vedrørende
tillæg af moms
Undervisnings-
taxameter
0,06
1,06
Fællesudgifts-
taxameter
0,10
1,10
Bygnings-
taxameter
0,18
1,18
Uddannelsen til lokomotivfører Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Ovenstående faktorer anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales af kommuner eller AF for
lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets
hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
10. Tilskud til uddannelser
Kontoen er ny. Af bevillingen ydes tilskud til undervisningsudgifter ved lokomotivførerud-
dannelsen.
Udbetaling af taxametertilskud til undervisningsudgifter sker efter periodemodellen, jf. an-
mærkningerne i afsnittet
Udbetaling af tilskud
under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsud-
dannelser.
Aktivitetsoversigten ser således ud:
Lokomotivføreruddannelsen
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
-
-
-
-
2001
-
-
-
-
2002
-
-
-
-
2003
-
-
-
-
2004
-
-
2005
64
7
2006
200
73
7,1
96.900
2007
200
80
7,8
96.900
2008
200
80
7,8
96.900
2009
200
80
7,8
96.900
-
0,7
- 98.654
20. Tilskud til fællesudgifter
Kontoen er ny. Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter ved lokomotivføre-
ruddannelsen.
Udbetaling af taxametertilskud til fællesudgifter sker efter de regler, der er anført i anmærk-
ningerne i afsnittet
Udbetaling af tilskud
under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
I 2006 og 2007 udbetales taxametertilskud til fællesudgifter tidstro.
Aktivitetsoversigten ser således ud:
Lokomotivføreruddannelsen
2006-prisniveau
Grundlagsårselever:
Tilskud til fællesudgifter i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2006
2007
2008
2009
-
7
73
80
80
80
-
0,2
1,6
1,8
1,8
1,8
- 22.555 22.050 22.050 22.050 22.050
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0330.png
330
§ 20.35.01.25.
25. Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud
Kontoen er ny. Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ved loko-
motivføreruddannelsen.
Udbetaling af bygningstaxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne
i afsnittet
Udbetaling af tilskud
under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser. I 2006
og 2007 udbetales aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud tidstro.
Aktivitetsoversigten ser således ud:
Lokomotivføreruddannelsen
2006-prisniveau
Grundlagsårselever:
Tilskud til bygningsudgifter i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2006
2007
2008
2009
-
7
73
80
80
80
-
0,2
1,5
1,6
1,6
1,6
- 21.844 21.150 21.150 21.150 21.150
20.38. Tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
(Reserva-
tionsbev.)
Bevillingen søges nedsat med i alt 3,5 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet ud-
dannelse
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-3,5
2007
-4,4
2008
-4,5
2009
-4,5
-3,5
-3,5
-4,4
-4,4
-4,5
-4,5
-4,5
-4,5
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Bevillingen søges nedsat med 3,5 mio. kr. i 2006, 4,4 mio. kr. i 2007, 4,5 mio. kr. i 2008
og 2009 ved overførsel af 2,3 mio. kr. i 2006 og i BO-årene til § 20.31.01. Erhvervsuddan-
nelser, 0,8 mio. kr. i 2006 og i BO-årene til § 20.68.02. Grundtilskud m.v. til videregående
uddannelsesinstitutioner samt 0,4 mio. kr. i 2006, 1,3 mio. kr. i 2007 samt 1,4 mio. kr. i 2008
og 2009 til § 20.38.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet
uddannelse med henblik på finansiering af nye uddannelsesinitiativer, jf. anmærkningerne
under disse konti.
20.38.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet ud-
dannelse
(Reservationsbev.)
Bevillingen søges forhøjet i alt 0,4 mio. kr. i 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0331.png
§ 20.38.21.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter til kostafdelinger
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
25. Bygningstaxametertilskud til kostafdelinger
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
0,4
0,4
0,4
-
-
2007
1,3
0,8
0,8
0,5
0,5
2008
1,4
0,9
0,9
0,5
0,5
331
2009
1,4
0,9
0,9
0,5
0,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter til kostafdelinger
Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2006, 0,8 mio. kr. i 2007, 0,9 mio. kr. i 2008
og 2009 som følge af øget aktivitet, da der ydes tilskud til indkvartering af elever ved loko-
motivføreruddannelsen på EUC-Syd i Tønder efter overførslen af lokomotivføreruddannelsen
fra Transport- og Energiministeriet til Undervisningsministeriet i 2005, jf. Akt 6 12/10 2005.
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser, for-
højes alle faktorer vedrørende tillæg af moms med 0,01.
Ændringsforslaget medfører følgende ændringer til aktivitetstabellen:
Fællesudgiftstilskud fordelt på det aktivitetsafhængige og det ikke-aktivitetsafhængige tilskud i
2006 (www.uvm.dk/takst):
Kostafdelinger
Udbetalings-
form
Grundlagsår
Tidstro
Tidstro
Taxameter
Momstil-
ekskl. moms
lægsfaktor
(kr. pr. årselev)
15.000
7.600
17.200
1)
0,10
0,11
-
Opregnings-
faktor til takst
inkl. moms
1,10
1,11
-
Årselever
Mio. kr.
Fællesudgifter
Forplejning og tilsyn
Tilskud til elevbetaling
(under 18 år/forsørgere)
3.670
3.840
855
55,0
29,2
14,7
98,9
Aktivitetsafhængigt tilskud i alt
1) Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.
Momstillægsfaktoren og opregningsfaktoren anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms der skal betales af kom-
muner eller AF for lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Under-
visningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
Fællesudgiftstilskud til kostafdelinger i alt
116,4
Aktivitet på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2006 til 2009:
2006
Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår) .......................................................
Tilskudsberettigede årselever (Tidstro) ................................................................
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro) .......................
3.670
3.840
855
2007
3.725
3.840
850
2008
3.725
3.840
850
2009
3.725
3.840
850
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0332.png
332
§ 20.38.21.20.
(Mio. kr. i 2006-prisniveau)
Fællesudgifter ........................................................................................................
Heraf:
Administration m.v. ..............................................................................................
Grundtilskud m.v. .................................................................................................
Forplejning og pædagogisk tilsyn .......................................................................
2006
116,4
55,0
17,5
43,9
2007
117,1
55,8
17,5
43,8
2008
117,2
55,9
17,5
43,8
2009
117,2
55,9
17,5
43,8
25. Bygningstaxametertilskud til kostafdelinger
Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i BO-årene som følge af øget aktivitet, da der
ydes tilskud til indkvartering af elever ved lokomotivføreruddannelsen på EUC-Syd i Tønder
efter overførslen af lokomotivføreruddannelsen fra Transport- og Energiministeriet til Un-
dervisningsministeriet i 2005, jf. Akt 6 12/10 2005.
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser, for-
højes alle faktorer vedrørende tillæg af moms med 0,01.
Ændringsforslaget medfører følgende ændringer til aktivitetstabellen:
Bygningstaxametertilskud i 2006 (www.uvm.dk/takst):
Kostafdelinger
Udbetalings-
form
grundlagsår
Taxameter
Momstillægs- Opregningsfaktor
ekskl. moms
faktor
til taxameter inkl.
(kr. pr. årselev)
moms
12.900
0,18
1,18
Årselever
1)
Mio. kr.
Arealnorm 25 m
2
3.570
41,8
1) Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.
Momstillægsfaktoren og opregningsfaktoren anvendes til beregning af det taxameter inkl. moms, der skal betales af
kommuner eller AF for lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på
Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
Aktivitet på bygningstaxametertilskudsområdet (kostafdelinger) i perioden 2006 til 2009:
2006
Tilskudsberettigede årselever (grundlagsår)
1)
2007
3.610
2008
3.610
2009
3.610
..................................................
3.570
1) Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.
20.38.22. Kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse - land-
brugsskoler (tekstanm. 1)
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser, for-
højes alle faktorer vedrørende tillæg af moms med 0,01:
Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2006 (www.uvm.dk/takst):
Kostafdeling
Taxameter ekskl.
moms (kr. pr.
årskostelev)
8.400
Momstillægs-
faktor
0,10
Opregningsfaktor
til taxameter inkl.
moms
1,10
Årskostelever
løbende års
aktivitet
985
Udgift i alt
(mio. kr.)
8,3
Grunduddannelse
Momstillægsfaktoren og opregningsfaktoren anvendes til beregning af det taxameter inkl. moms, der skal betales af
kommuner eller AF for lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på
Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0333.png
§ 20.38.22.25.
333
25. Bygningstaxametertilskud til landbrugsskolernes kostafdeling
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser, for-
højes alle faktorer vedrørende tillæg af moms med 0,01:
Bygningstaxametertilskud i 2006 (www.uvm.dk/takst):
Kostafdelinger
Udbetalings-
form
grundlagsår
Taxameter Momstillægs- Opregningsfaktor
ekskl. moms
faktor
til taxameter inkl.
(kr. pr. årselev)
moms
12.900
0,18
1,18
Årselever
Mio. kr.
Arealnorm 25 m
2
1.100
12,0
Momstillægsfaktoren og opregningsfaktoren anvendes til beregning af det taxameter inkl. moms, der skal betales af
kommuner eller AF for lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på
Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
20.39. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med erhvervsrettede ung-
domsuddannelser
20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med
erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
30. Andre tilskud
I forbindelse med kommunalreformen overgår de amtslige social- og sundhedsuddannelser
til statsligt selveje i 2007. Som forberedelse hertil søges anmærkningsteksten præciseret, så
der af bevillingen også kan ydes tilskud til Sammenslutningen af ledere ved SOSU-skolerne.
Gymnasiale uddannelser
Momskompensationsordning
I 2003 blev der etableret en momskompensationsordning for selvejende institutioner med
erhvervsrettet uddannelse og mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner under
§ 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner. I anmærkningerne til
kontoen anføres det i finansloven for 2005, at "Undervisningsministeriet evaluerer ordningen
i 2005, herunder eventuelle ændringer i udliciteringsomfanget på de omfattede institutioner.
Blandt andet på grund af usikkerhed i budgetteringen af udgifterne kan evalueringen medføre
justeringer."
I forbindelse med evalueringen er det konstateret, at uddannelsesinstitutioner omfattet af
ordningen har fået et utilsigtet økonomisk rammeløft i forbindelse med ordningens etablering
som følge af manglende reduktion af rammebelagte tilskud og manglende regulering for
overgangsordning på bygningsområdet. Som konsekvens heraf foretages en teknisk regulering
af de ordinære takster til erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, korte vide-
regående uddannelser og mellemlange videregående uddannelser, så de nedsættes med ca.
0,7 procent og alle faktorer for tillæg af moms forhøjes med 1 procentpoint. Takstnedsæt-
telsen omfatter ikke voksen- og efteruddannelsesområdet.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0334.png
334
§ 20.4.
Provenuet fra takstnedsættelsen overføres til en ny hovedkonto § 20.11.76. Reserve til
momsudgifter til selvejende institutioner. Hvis de faktiske momsudgifter i 2006 samlet set
bliver lavere end budgetteret på finansloven for 2006 (inkl. reserven under § 20.11.76. Re-
serve til momsudgifter til selvejende institutioner), vil midlerne blive overført til det efter-
følgende år med henblik på anvendelse til gavn for de institutioner, som har bidraget til re-
serven.
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
Bevillingen søges nedsat med i alt 29,3 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Taxametertilskud til uddannelser
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-29,3
-18,0
-18,0
-6,1
-6,1
-5,2
-5,2
2007
-26,3
-21,1
-21,1
-2,7
-2,7
-2,5
-2,5
2008
-28,9
-22,8
-22,8
-3,4
-3,4
-2,7
-2,7
2009
-30,7
-24,1
-24,1
-3,7
-3,7
-2,9
-2,9
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.4. Gymnasiale uddannelser, nedsættes taxa-
metrene med ca. 0,7 procent, og alle faktorer vedrørende tillæg af moms forhøjes med 0,01.
Takstkataloget for 2006 ser herefter således ud:
Hhx
Uddannelse
Hhx, 1-årig (afløb)
Brobygning til hhx, enkeltfag
Studierettet påbygning til
merkantile EUD
Hhx, 3-årig
Undervisnings-
taxameter
-
40.100
Færdiggørelses-
taxameter
-
-
Fællesudgifts-
taxameter
7.300
Bygnings-
taxameter
4.450
11.900
Htx
Uddannelse
Brobygning til htx, enkeltfag
Studierettet påbygning til
tekniske EUD
Htx
Undervisnings-
taxameter
55.100
Færdiggørelses-
taxameter
-
Fællesudgifts-
taxameter
10.450
Bygnings-
taxameter
8.300
18.700
Ovenstående bygningstaxametre er takster for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud be-
regnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af denne beliggenhed. Der er fastsat regi-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0335.png
§ 20.41.01.
335
onaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1.
Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammen-
lægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellig regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren
efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole.
Oversigten med momstillægsfaktorer ser herefter således ud:
Område
Hhx
Faktorer vedrørende
tillæg af moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Undervisnings-
taxameter
0,04
1,04
0,04
1,04
Færdiggørelses-
taxameter
0,04
1,04
0,04
1,04
Fællesudgifts-
taxameter
0,09
1,09
0,10
1,10
Bygnings-
taxameter
0,18
1,18
0,18
1,18
Htx
Ovenstående faktorer anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales af kommuner eller AF for
lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets
hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
10. Taxametertilskud til uddannelser
Bevillingen søges nedsat med i alt 18,0 mio. kr. i 2006, 21,1 mio. kr. i 2007, 22,8 mio. kr.
i 2008 og 24,1 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-
terede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene samt som
følge af takstnedsættelser, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 8,8 mio. kr. i 2006, 11,9 mio. kr. i 2007, 13,4 mio. kr. i 2008
og 14,5 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 9,2 mio. kr. i 2006, 9,2 mio. kr. i 2007, 9,4 mio. kr. i 2008
og 9,6 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende
institutioner og til § 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner som
følge af takstnedsættelser, jf. anmærkningerne i afsnittet
Momskompensationsordning
under
§ 20.4. Gymnasiale uddannelser.
Aktivitetsoversigterne ser således ud:
1-årig hhx
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Færdige elever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
2.984
2.995
-
2001
2.781
2.733
-
2002
2.766
2.566
-
2003
2.958
2.686
2.253
2004
3.927
3.193
2.397
2005
-
1.804
3.345
84,8
47.026
2006
-
-
-
-
-
2007
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
119,1 113,1 110,9 117,6 138,2
39.780 41.404 43.223 43.767 43.279
Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår rekvirerede elever ikke i oversigten, da
institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den rekvirerende myndighed. Tilgang til uddannelsen er ophørt pr.
1. januar 2005.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0336.png
336
3-årig hhx
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Færdige elever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
2001
§ 20.41.01.10.
2002
2003
2004
2005
9.773
23.356
6.765
2006
9.559
24.002
6.520
2007
9.836
24.772
7.010
2008
10.085
25.497
7.145
2009
10.378
26.239
7.420
8.308 8.816 8.586 8.419 9.051
21.292 21.823 21.916 22.001 22.487
-
-
-
6.446
6.458
847,0 903,6 947,3 954,3 970,6 1.018,4 1.040,1 1.075,4 1.106,7 1.139,8
39.780 41.404 43.223 43.375 43.163 43.605 43.333 43.413 43.404 43.438
Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår rekvirerede elever ikke i oversigten, da
institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den rekvirerende myndighed.
Htx
2006-prisniveau
Elevtilgang
Årselever
Færdige elever
Undervisningstilskud:
Tilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2000
3.124
6.942
-
2001
3.390
7.457
-
2002
3.134
7.726
-
2003
3.298
7.938
2.094
2004
3.278
8.000
2.205
2005
3.412
8.066
2.245
487,6
60.451
2006
3.659
8.487
2.305
510,7
60.179
2007
3.759
8.863
2.295
530,6
59.873
2008
3.861
9.192
2.465
551,9
60.046
2009
3.962
9.454
2.560
568,1
60.094
453,6 476,5 490,0 492,8 490,9
65.341 63.896 63.422 62.087 61.364
Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Fra 2003 indgår rekvirerede elever ikke i oversigten, da
institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den rekvirerende myndighed.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges nedsat med i alt 6,1 mio. kr. i 2006, 2,7 mio. kr. i 2007, 3,4 mio. kr. i 2008
og 3,7 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene samt som følge af
takstnedsættelser, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 4,1 mio. kr. i 2006, 0,7 mio. kr. i 2007, 1,3 mio. kr. i 2008
og 1,6 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 2,0 mio. kr. i 2006 og 2007 og med 2,1 mio. kr. i 2008 og 2009
ved overførsel til § 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende institutioner og til
§ 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner som følge af takstned-
sættelser, jf. anmærkningerne i afsnittet
Momskompensationsordning
under § 20.4. Gymna-
siale uddannelser.
Aktivitetsoversigterne ser således ud:
Hhx
2006-prisniveau
Grundlagsårets årselever
Tilskud til fællesudgifter i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2003
24.443
197,3
8.071
2004
24.700
192,7
7.800
2005
25.686
193,3
7.526
2006
24.553
179,2
7.300
2007
24.002
175,0
7.292
2008
24.772
180,6
7.292
2009
25.497
185,9
7.292
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0337.png
§ 20.41.01.20.
Htx
2006-prisniveau
Grundlagsårets årselever
Tilskud til fællesudgifter i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2003
7.724
88,6
11.470
2004
7.939
88,3
11.128
2005
7.994
86,2
10.780
2006
8.069
84,3
10.450
2007
8.487
88,6
10.438
2008
8.863
92,5
10.438
337
2009
9.192
95,9
10.438
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges nedsat med i alt 5,2 mio. kr. i 2006, 2,5 mio. kr. i 2007, 2,7 mio. kr. i 2008
og 2,9 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene samt som følge af
takstnedsættelser, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 3,7 mio. kr. i 2006, 1,1 mio. kr. i 2007, 1,2 mio. kr. i 2008
og 1,3 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 1,5 mio. kr. i 2006, 1,4 mio. kr. i 2007, 1,5 mio. kr. i 2008
og 1,6 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende
institutioner og til § 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner som
følge af takstnedsættelser, jf. anmærkningerne i afsnittet
Momskompensationsordning
under
§ 20.4. Gymnasiale uddannelser.
Aktivitetsoversigterne ser således ud:
Hhx
2006-prisniveau
Grundlagsårets årselever
Bygningstaxametertilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2003
24.443
124,0
5.074
2004
24.700
103,9
4.206
2005
25.686
103,4
4.026
2006
24.553
96,3
3.924
2007
24.002
92,1
3.837
2008
24.772
95,0
3.837
2009
25.497
97,8
3.837
Til og med 2003 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
Htx
2006-prisniveau
Grundlagsårets årselever
Bygningstaxametertilskud i alt (mio. kr.)
Tilskud pr. årselev (kr.)
2003
7.724
74,4
9.627
2004
7.939
63,3
7.974
2005
7.994
61,4
7.685
2006
8.069
60,8
7.535
2007
8.487
62,7
7.388
2008
8.863
65,5
7.387
2009
9.192
67,9
7.387
Til og med 2003 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
20.42. Offentlig gymnasie- og hf-uddannelse (tekstanm. 108)
Ændringsforslaget til § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer medfører føl-
gende nye, særlige bevillingsbestemmelse:
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0338.png
338
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
§ 20.42.
Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.42.31. Afholdelse af al-
men gymnasiale eksaminer fra § 20.76.07. Pædagogikumuddannelse for
gymnasielærere.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.42.01. Hf-kurser ved Centre for Videregående Uddannelse (CVU) (tekstanm. 1
og 109)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Hf-kurser ved Centre for Videregående Uddannelse
(CVU)
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
1,5
2007
1,5
2008
1,5
2009
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
A. Hovedformål (mio. kr.)
1. Hf-undervisning .......................
2. Tilskud til svært handicap. .....
I alt .............................................
B. Aktivitet (antal)
1. Hf-kursister ..............................
2. Svært handicappede ................
C. Enhedsomkostninger (kr.)
1. Udgift pr. kursist* ...................
2. Tilskud pr. svært handicap. ....
R
2000
35,0
-
35,0
457
-
-
-
R
2001
38,7
-
38,7
475
-
R
2002
33,6
-
33,6
442
-
R
2003
33,4
-
33,4
442
-
R
2004
33,7
0,0
33,7
425
1
B
2005
35,8
0,1
35,9
450
1
F
2006
37,5
0,1
37,6
469
1
BO 1
2007
37,5
0,1
37,6
469
1
BO 2
2008
37,5
0,1
37,6
469
1
BO 3
2009
37,6
0,1
37,7
469
1
- 75.922 77.186 78.363 79.552 79.998 79.998 79.998 80.112
-
-
- 14.045 101.700 83.333 83.333 83.333 83.333
* Indtil 2002 blev der tillige afholdt udgifter til hf-undervisning på statsseminarier. Enhedsomkostningerne er ikke
umiddelbart sammenlignelige før og efter 2002, hvorfor enhedsomkostningerne frem til 2002 ikke figurerer i oversigten.
10. Hf-kurser ved Centre for Videregående Uddannelse (CVU)
Bevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2006 og i BO-årene som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet
i 2006 og i BO-årene.
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.4. Gymnasiale uddannelser, forhøjes tilskud-
det, der skal betales af kommuner eller Arbejdsformidlingen for lediges deltagelse i hf-kurser
og studieforberedende enkeltfagsundervisning ved CVU'er, fra 84.607 kr. til 85.356 kr. pr.
årskursist.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0339.png
§ 20.42.11.
339
20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)
Bevillingen søges nedsat med i alt 8,0 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Enkeltfaglige tilbud GSK
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
30. Fagpakke hhx
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-8,0
0,3
0,3
-8,3
-8,3
2007
0,3
0,3
0,3
-
-
2008
0,4
0,4
0,4
-
-
2009
0,5
0,5
0,5
-
-
Ændringsforslaget medfører følgende ændringer til tabellen med de centrale aktivitetsoplys-
ninger:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK ......
3. Fagpakke hhx ..........................
I alt.................................................
B. Aktivitet (antal årskursister)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK ......
3. Fagpakke hhx ..........................
R
2000
42,7
-
42,7
518
-
R
2001
44,0
-
44,0
525
-
R
2002
44,1
-
44,1
524
-
R
2003
55,1
-
55,1
601
-
R
2004
56,7
-
56,7
607
-
B
2005
54,9
20,1
76,9
591
348
F
2006
57,6
33,2
94,1
621
575
BO 1
2007
57,6
41,5
106,7
621
720
BO 2
2008
56,4
40,7
110,4
621
720
BO 3
2009
56,5
40,8
110,6
621
720
10. Enkeltfaglige tilbud GSK
Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2006 og 2007, 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,5 mio.
kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvik-
ling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
30. Fagpakke hhx
Bevillingen søges nedsat med 8,3 mio. kr. i 2006 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006.
20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer
(Driftsbev.)
Der søges optaget en ny, særlig bevillingsbestemmelse med henblik på at finansiere et
eventuelt merforbrug under § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer ved
overførsel af uforbrugte midler under § 20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielæ-
rere:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.42.31. Afholdelse af al-
men gymnasiale eksaminer fra § 20.76.07. Pædagogikumuddannelse for
gymnasielærere.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0340.png
340
§ 20.42.31.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117)
(Driftsbev.)
Sorø Akademis Skole deltager i forsøg med omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163
24/6 2004. Anmærkningerne til Sorø Akademis Skole er derfor også udarbejdet som forsøg.
Da der er tale om nye tabeller, der i form og indhold adskiller sig væsentligt fra de udgifts-
baserede tabeller og opgørelser på finanslovforslaget, specificeres de omkostningsbaserede
tabeller ikke som ændringer til finanslovforslaget, men som om der var tale om en ny ho-
vedkonto.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ............................
Indtægt ..................................................
Udgift ....................................................
Årets resultat .........................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
R
2004
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
-
F
2006
40,2
6,6
46,8
-
46,8
6,6
BO1
2007
39,6
6,6
46,2
-
46,2
6,6
BO2
2008
38,7
6,6
45,3
-
45,3
6,6
BO3
2009
37,6
6,6
44,2
-
44,2
6,6
10. Almindelig virksomhed
Af bevillingen afholdes udgifter til driften af Sorø Akademis Skole. Udgiften modsvares af
amtskommunale bidrag under § 20.43.03. Amtskommunale bidrag vedr. gymnasier og hf-
kurser m.v. herunder amtskommunale bidrag for kostelever, der kommer fra et dansk amt,
samt kommunale bidrag for 10.-klasseelever under § 20.22.22. Kommunale og amtskom-
munale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.
Der ydes i 2005 et offentligt tilskud pr. årskostelev på 36.326 kr. og en elevstøtte til elever
under 18 år på 15.890 kr.
Sorø Akademis Skole har 9 tjenesteboliger. Tjenesteboligbidrag beregnes i henhold til Fi-
nansministeriets C 9171 2004. Varmebidrag beregnes i henhold til Finansministeriets C 9616
2004. Opholdsafgifter for kostelever ved Sorø Akademis Skole beregnes i henhold til
Bek. 129 1997 om betalingen for ophold på kostafdelinger ved offentlige gymnasieskoler.
Kontoen er omfattet af tekstanmærkning 1. Følgende enhedsomkostninger benyttes i forbin-
delse hermed til at foretage en regulering af bevillingen på grundlag af den faktisk gennem-
førte aktivitet i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevillingen:
Gymnasiet
10. klasseelever
Kostskolen
Elevstøtte
68.343
50.604
36.326
15.890
kr.
kr.
kr.
kr.
pr.
pr.
pr.
pr.
elev
elev
kostelev
kostelev under 18 år
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0341.png
§ 20.42.51.10.
2. Reservationsoversigt
Mio. kr.
341
Beholdning
primo 2005
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
- Heraf lønsum ................................................................................................................
-
-
3. Hovedformål og lovgrundlag
Sorø Akademi er et statsdrevet 6-sporet offentligt gymnasium, hvis hovedopgave er under-
visning frem til studentereksamen. Til skolen er der knyttet en 10. klasse og en kostskole.
Som følge af stigende søgning til gymnasiet har skolen midlertidigt udvidet med en ekstra
gymnasieklasse i skoleårene 2005/2006 til 2007/2008. Skolens bygninger ejes af Stiftelsen
Sorø Akademi.
Yderligere oplysninger om Sorø Akademis Skole kan findes på www.soroe-akademi.dk.
§ 20.42.51. Sorø Akademis skole er en virksomhedsbærende hovedkonto.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges eller Beskrivelse
suppleres
Sorø Akademi er omfattet af forsøgsordningen med omkostningsbud-
gettering, og er dermed underlagt en række undtagelser fra budgetvej-
ledningens generelle regler, herunder et særligt regelsæt for disponering,
jf. cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger af 21. december
2004.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Gymnasium
Mål
Skolen skal fastholde eleverne og sikre elevernes gennemfø-
relse af gymnasiet gennem undervisning på et højt fagligt
niveau.
10. klasse på Sorø Akademis Skole skal være en boglig
10. klasse, der fastholder eleverne frem til afgangseksamen
og motiverer til et efterfølgende gymnasieforløb på skolen.
En veldrevet og attraktiv kostskole, der fastholder eleverne i
et inspirerende og udviklende skolemiljø.
10. klasse
Kostskole
Mål og resultatkrav
Sorø Akademis Skole har med udgangspunkt i de ovenfor anførte overordnede mål indgået
aftale med Undervisningsministeriet om en række tilhørende resultatkrav. Mål og resultatkrav
bliver årligt vurderet med henblik på justering og supplering i forhold til udvikling af skolens
aktivitetsområder.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0342.png
342
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................
1. Gymnasium .....................................
2. 10. klasse..........................................
3. Kostskole ..........................................
§ 20.42.51.10.
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
46,8
11,4
27,9
0,6
6,9
BO1
2007
46,2
11,2
27,7
0,6
6,6
BO2
2008
45,3
11,0
27,2
0,6
6,5
BO3
2009
44,1
10,9
26,3
0,6
6,3
Bemærkninger:
Skolen anvender ikke tidsregistrering og budgetterer som udgangspunkt ikke på de 3 hoved-
opgaver idet aktiviteterne alle er en integreret del af skolens daglige virke. Ud fra en bud-
gettering på interne aktiviteter samt ud fra skøn, er det muligt at fordele mange af de direkte
udgifter til løn samt de direkte henførbare driftsudgifter på hovedopgaverne.
De årlige forbrugsudgifter og udgifter til daglig vedligehold er ikke fordelt på hovedopga-
verne, men er en del af de fællesudgifter, som hører under kategorien hjælpefunktioner, ge-
nerel ledelse og administration. Tilsvarende gælder for løn til administrativt personale.
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægt i alt ...............................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Indtægtsdækket virksomhed ...............................
Tilskudsfinansierede aktiviteter .........................
Tilskudsfinansierede forsknings-
aktiviteter ............................................................
Afgifter og gebyrer ............................................
Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................................
Øvrige indtægter .................................................
R
2004
B
2005
F
2006
6,6
-
-
-
-
-
6,6
BO1
2007
6,6
-
-
-
-
-
6,6
BO2
2008
6,6
-
-
-
-
-
6,6
BO3
2009
6,6
-
-
-
-
-
6,6
Bemærkninger:
Skolens indtægter hidrører primært fra kostelevernes egenbetaling, der indgår som en del af
den egen indtjening skolen opretholder til dækning af driften. Egenbetalingen dækker dog
ikke i fuldt omfang aktiviteten.
8. Personale
R
2003
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
- heraf lønbevilling ....................................
81
-
-
R
2004
83
32,5
32,5
B
2005
77
32,8
32,8
F
2006
84
34,1
34,1
BO1
2007
84
34,1
34,1
BO2
2008
83
33,7
33,7
BO3
2009
82
33,0
33,0
9. Finansieringsoversigt
Sorø Akademi er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Sorø Akademi af-
lægger årsregnskab for følgende hovedkonti:
§ 20.42.51. Sorø Akademis skole og
§ 20.42.52. Sorø Akademis skole (Reservationsbevilling)
Der fastsættes en låneramme på 1,8 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til finansiering af
materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Sorø Akademis
langfristede gæld og bygge- og IT-kredit.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0343.png
§ 20.42.51.10.
343
Gældsposter og lånerammer
Mio. kr.
Egenkapital
- heraf reguleret egenkapital ..........
- heraf reserveret egenkapital ........
- heraf henlæggelser.......................
- heraf overført overskud ...............
Langfristet gæld primo .................
+ anskaffelser ................................
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .
- afdrag ..........................................
Langfristet gæld ultimo .................
Bygge- og IT-kredit primo ...........
+ igangværende projekter .............
Øvrige ............................................
- overførte projekter til langfristet
gæld ...............................................
Bygge- og IT-kredit ultimo ............
Kortfristet gæld .............................
Samlet gæld ...................................
Låneramme ....................................
Udnyttelsesgrad .............................
Forelæg-
gelse
Slutår
Total-
udgift
R
2004
B
2005
0,3
0,9
0
0
-0,6
0,8
0,5
0
0,4
0,9
0
0
0
0
0
0,6
1,5
1,8
80
0,9
0,3
0
0,3
0,9
0
0
0
0
0
0,6
1,5
1,8
80
0,9
0,4
0
0,3
1,0
0
0
0
0
0
0,6
1,6
1,8
90
1,0
0,4
0
0,4
1,0
0
0
0
0
0
0,6
1,6
1,8
90
F
2006
BO1
2007
BO2
2008
BO3
2009
20.42.52. Sorø Akademis Skole
(Anlægsbev.)
Kontoen søges ændret fra en anlægsbevilling til en reservationsbevilling, idet Sorø Akademis
Skole deltager i forsøg med omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt. 163 24/6 2004.
20.43. Privat gymnasie- og hf-uddannelse m.v. (tekstanm. 106 og 108)
20.43.01. Private gymnasier og hf-kurser m.v. (tekstanm. 1)
Bevillingen søges nedsat med i alt 11,0 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Generelle driftstilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
11. Bygningstilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
15. Tilskud til svært handicappede
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-11,0
-8,7
-8,7
-0,9
-0,9
0,4
0,4
2007
-11,0
-8,7
-8,7
-0,9
-0,9
0,4
0,4
2008
-11,0
-8,7
-8,7
-0,9
-0,9
0,4
0,4
2009
-10,8
-8,6
-8,6
-0,8
-0,8
0,4
0,4
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0344.png
344
§ 20.43.01.
20. Tilskud til kostafdelinger ved private gymnasier m.v.
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
30. Opholdsstøtte til elever ved private gymnasier m.v.,
kostafdelinger
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
-1,3
-1,3
-1,3
-1,3
-1,3
-1,3
-1,3
-1,3
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
Antal skoler ................................
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud ............
2. Bygningstilskud ....................
3. Tilskud til svært handicap. ...
4. Tilskud til kostafdelinger .....
5. Opholdsstøtte til kostelever ..
I alt .............................................
B. Aktivitet (antal elever)
1. Elever i alt (vægtet) .............
1.1 Gymnasieelever ....................
1.2 Studenterkursuselever ...........
1.3 Hf-kursuselever .....................
1.4 Enkeltfagskursister ...............
2. Elever - Bygningstilskud ......
3. Svært handicappede ..............
4. Kostelever .............................
5. Kostelever under 18 år .........
C.
1.
2.
3.
4.
5.
Enhedsomkostninger (kr.)
Undervisningstilskud pr. elev
Bygningstilskud pr. elev ......
Tilskud til svært handicap. ...
Tilskud pr. kostelev ..............
Støtte pr. kostelev u. 18 år ...
R
2000
21
217,7
21,5
-
16,1
3,6
258,9
3.692
2.335
448
466
1.391
3.40
-
517
250
R
2001
21
223,7
21,5
-
16,5
3,9
265,6
3.702
2.330
440
484
1.344
3.597
-
538
286
R
2002
21
232,8
22,2
-
17,0
3,8
275,8
3.796
2.362
460
506
1.388
3.654
-
552
290
R
2003
21
253,0
23,4
-
18,2
4,1
298,7
3.975
2.447
497
513
1.432
3.810
-
587
304
R
2004
22
271,4
24,4
-
19,3
5,1
320,2
4.174
2.314
496
489
1.456
3.984
-
624
351
B
2005
22
292,8
25,5
0,1
19,2
4,9
342,5
4.066
2.459
510
591
1.289
3.953
1
594
341
F
2006
22
285,0
24,4
0,5
17,8
4,4
332,1
4.260
2.735
480
275
2.088
4.113
6
580
326
66.903
5.941
83.333
30.731
13.525
BO 1
2007
22
285,0
24,4
0,5
17,8
4,4
332,1
4.260
2.735
480
275
2.088
4.113
6
580
326
66.903
5.941
83.333
30.731
13.525
BO 2
2008
22
285,0
24,4
0,5
17,8
4,4
332,1
4.260
2.735
480
275
2.088
4.113
6
580
326
66.903
5.941
83.333
30.731
13.525
BO 3
2009
22
285,2
24,5
0,5
17,8
4,4
332,4
4.260
2.735
480
275
2.088
4.113
6
580
326
66.944
5.945
83.333
30.749
13.533
58.965 60.427 61.328 63.648 65.022 66.695
6.073 5.977 6.076 6.142 6.124 6.013
-
-
-
-
- 101.700
31.141 30.669 30.797 31.005 30.929 30.908
14.400 13.636 13.103 982.566 912.251 13.506
10. Generelle driftstilskud
Bevillingen søges nedsat med 8,7 mio. kr. i 2006, 2007 og 2008 samt 8,6 mio. kr. i 2009 som
følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den
forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
11. Bygningstilskud
Bevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2006, 2007 og 2008 samt 0,8 mio. kr. i 2009 som
følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den
forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
15. Tilskud til svært handicappede
Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2006 og i BO-årene som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet
i 2006 og i BO-årene samt ændrede skøn for de forventede enhedsomkostninger i 2006 og
BO-årene.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0345.png
§ 20.43.01.20.
345
20. Tilskud til kostafdelinger ved private gymnasier m.v.
Bevillingen søges nedsat med 1,3 mio. kr. i 2006 og i BO-årene som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet
i 2006 og i BO-årene.
30. Opholdsstøtte til elever ved private gymnasier m.v., kostafdelinger
Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2006 og i BO-årene som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet
i 2006 og i BO-årene.
20.43.03. Amtskommunale bidrag vedrørende gymnasier og hf-kurser m.v.
(Lov-
bunden)
Bevillingen søges nedsat med i alt 4,1 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Amtskommunale bidrag vedr. gymnasier og hf-kurser
m.v.
Indtægt ...............................................................................
63. Løbende overførselsindtægter ......................................
F
-4,1
2007
-4,1
2008
-4,1
2009
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
A. Bidrag (mio. kr.)
1. Undervisning .........................
2. Bygningsbidrag .....................
3. Kostbidrag, Sorø Akademi ...
4. Svært handicappede ..............
I alt ..............................................
B. Aktiviteter (antal elever)
1. Bidragselever (vægtet) .........
1.1 Gymnasier .............................
1.2 Gym.elever i udlandet ..........
1.3 Gym.elever ved Sorø Ak. ....
1.4 Elever ved stud.kurser ..........
1.5 Elever ved privat hf-kursus ..
1.6 Hf-elever ved CVU'er ..........
1.7 Enkeltfagskursister ...............
2. Bygningsbidragselever .........
3. Kostelever Sorø Akademi ....
4. Svært handicappede ..............
C.
1.
2.
3.
4.
Enhedsomkostninger (kr.)
Bidrag vedr. undervisning ....
Bidrag vedr. bygninger ........
Bidrag pr. kostelev Sorø ......
Svært handicappede ..............
R
2000
289,6
28,8
4,9
-
323,3
4.574
2.400
20
425
500
400
438
1.325
4.500
92
-
R
2001
292,1
28,4
5,0
-
325,5
4.559
2.311
36
404
442
446
485
1.399
4.447
102
-
R
2002
294,5
28,3
4,6
-
327,4
4.566
2.331
30
423
438
480
437
1.345
4.462
92
-
R
2003
314,2
29,6
5,6
-
349,4
4.770
2.392
24
428
490
508
438
1.526
4.714
100
-
R
2004
320,9
29,5
5,1
-
355,5
4.931
2.525
35
456
507
521
425
1.283
4.841
114
-
B
2005
353,7
30,9
6,0
0,1
390,7
5.304
2.710
30
456
505
426
450
1.790
5.150
135
1
F
2006
350,3
30,2
6,4
0,6
387,5
5.236
2.735
32
499
480
275
469
2.088
5.081
142
7
BO 1
2007
350,3
30,2
6,4
0,6
387,5
5.236
2.735
32
499
480
275
469
2.088
5.081
142
7
BO 2
2008
350,3
30,2
6,4
0,6
387,5
5.236
2.735
32
499
480
275
469
2.088
5.081
142
7
BO 3
2009
350,3
30,2
6,4
0,6
387,5
5.236
2.735
32
499
480
275
469
2.088
5.081
142
7
63.308 64.060 64.504 65.862 65.087 66.695 66.903 66.903 66.903 66.903
6.389 6.382 6.352 6.280 6.102 6.013 5.941 5.941 5.941 5.941
53.750 49.103 49.578 56.233 44.701 45.288 45.185 45.185 45.185 45.185
-
-
-
-
- 101.700 83.333 83.333 83.333 83.333
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0346.png
346
§ 20.43.03.10.
10. Amtskommunale bidrag vedr. gymnasier og hf-kurser m.v.
Bevillingen søges nedsat med 4,1 mio. kr. i 2006 og i BO-årene som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet
i 2006 og i BO-årene samt ændrede skøn for de forventede enhedsomkostninger i 2006 og
BO-årene.
20.49. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med gymnasiale uddannelser
20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med
gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
30. Andre tilskud
I forbindelse med kommunalreformen overgår de amtsgymnasiale uddannelser til statsligt
selveje i 2007. Som forberedelse hertil søges anmærkningsteksten præciseret, så der af be-
villingen også kan ydes tilskud til Gymnasieskolernes Rektorforening.
Andre ungdomsuddannelser m.v.
20.51. Andre ungdomsuddannelser
20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (tekstanm. 112)
(Lovbunden)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,4 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
20. Løn til produktionsskolelærlinge
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
F
1,4
1,4
1,4
2007
1,4
1,4
1,4
2008
1,4
1,4
1,4
2009
1,4
1,4
1,4
Ændringsforslaget medfører følgende ændringer til tabellen med de centrale aktivitetsoplys-
ninger:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
A. Tilskud (mio. kr.)
2. Løn i alt......................................
I alt ....................................................
R
2000
-
207,9
R
2001
-
225,2
R
2002
-
225,6
R
2003
-
254,6
R
2004
0,3
281,1
B
2005
2,0
224,9
F
2006
3,4
246,5
BO 1
2007
3,4
246,5
BO 2
2008
1,4
244,5
BO 3
2009
1,4
244,5
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0347.png
§ 20.51.12.20.
347
20. Løn til produktionsskolelærlinge
Bevillingen søges forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2006 og i BO-årene. Som led i aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2006 er forsøget med "Produktionsskolebaseret lærlingeuddan-
nelse" udvidet og forlænget til 2009. Der er afsat yderligere 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2006
til 2009. Forhøjelsen af bevillingen udmøntes som ét optag på 25 elever i 2006, der i for-
søgsperioden maximalt kan udløse en samlet bevilling til 95 årselever. Bevillingen udløses
efter samme retningslinier som den hidtidige bevilling.
20.59. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med andre ungdomsuddannel-
ser
20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med
andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
Bevillingen søges forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-,
stavevanskeligheder
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
4,3
2007
2,7
2008
2,8
2009
-
4,3
4,3
2,7
2,7
2,8
2,8
-
-
40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder
Kontoen er ny. I henhold til aftalen om udmøntning af satspuljen for 2006 søges afsat en
bevilling på 4,3 mio. kr. i 2006, 2,7 mio. kr. i 2007, og 2,8 mio. kr. i 2008 til forsøgsprojektet
"Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder".
Formålet med projektet er med udgangspunkt i den enkelte produktionsskoleelev at samar-
bejde om at give så optimale muligheder for afdækning, udvikling og brug af de dansk- og
matematikfaglige kompetencer, som den enkelte er i besiddelse af, med det mål at flest mu-
lige går i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet midtvejsevalueres efter
1�½ år.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0348.png
348
§ 20.6.
Videregående uddannelser (tekstanm. 118, 119, 160, 167 og 170)
Tælleprincippet for aktiviteten på læreruddannelsen omlægges fra semester-STÅ til eksa-
mens-STÅ med virkning fra 1. januar 2006. Derfor søges reguleringen af forskuddet for den
ordinære læreruddannelses undervisnings- praktik-, færdiggørelses- samt refusionstilskud
ændret fra at blive reguleret i 2. og 4. kvartal til at blive reguleret i 4. kvartal.
Momskompensationsordning
I 2003 blev der etableret en momskompensationsordning for selvejende institutioner med
erhvervsrettet uddannelse og mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner under
§ 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner. I anmærkningerne til
kontoen anføres det i finansloven for 2005, at "Undervisningsministeriet evaluerer ordningen
i 2005, herunder eventuelle ændringer i udliciteringsomfanget på de omfattede institutioner.
Blandt andet på grund af usikkerhed i budgetteringen af udgifterne kan evalueringen medføre
justeringer."
I forbindelse med evalueringen er det konstateret, at uddannelsesinstitutioner omfattet af
ordningen har fået et utilsigtet økonomisk rammeløft i forbindelse med ordningens etablering
som følge af manglende reduktion af rammebelagte tilskud og manglende regulering for
overgangsordning på bygningsområdet. Som konsekvens heraf foretages en teknisk regulering
af de ordinære takster til erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, korte vide-
regående uddannelser og mellemlange videregående uddannelser, så de nedsættes med ca.
0,7 procent og alle faktorer for tillæg af moms forhøjes med 1 procentpoint. Takstnedsæt-
telsen omfatter ikke voksen- og efteruddannelsesområdet.
Provenuet fra takstnedsættelsen overføres til en ny hovedkonto § 20.11.76. Reserve til
momsudgifter til selvejende institutioner. Hvis de faktiske momsudgifter i 2006 samlet set
bliver lavere end budgetteret på finansloven for 2006 (inkl. reserven under § 20.11.76. Re-
serve til momsudgifter til selvejende institutioner), vil midlerne blive overført til det efter-
følgende år med henblik på anvendelse til gavn for de institutioner, som har bidraget til re-
serven.
20.61. Korte videregående uddannelser
Ændringsforslaget til § 20.61.01. Korte videregående uddannelser medfører følgende æn-
dringer til optagstabellen for de korte videregående uddannelser:
Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:
2000
KVU i alt ..........................................
Tekniske uddannelser........................
Samfundsfaglige og
merkantile uddannelser .....................
Sundhedsfaglige uddannelser............
11.886
4.945
6.803
138
2001
9.420
2.903
6.390
127
2002
8.007
2.650
5.209
148
2003
6.895
2.547
4.216
132
2004
7.160
2.525
4.487
148
2005
8.358
2.682
5.531
145
2006
9.328
3.087
6.094
147
2007
9.228
3.057
6.024
147
2008
9.228
3.057
6.024
147
2009
9.228
3.057
6.024
147
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0349.png
§ 20.61.01.
349
20.61.01. Korte videregående uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
Bevillingen søges nedsat med i alt 39,8 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Taxametertilskud til uddannelser
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-39,8
-32,0
-32,0
-4,5
-4,5
-3,3
-3,3
2007
14,0
25,9
25,9
-6,5
-6,5
-5,4
-5,4
2008
86,9
78,5
78,5
4,7
4,7
3,7
3,7
2009
102,4
79,1
79,1
12,9
12,9
10,4
10,4
Der søges foretaget følgende takstændringer i takstkataloget for 2006:
- Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i
afsnittet
Momskompensationsordning
under § 20.6. Videregående uddannelser, nedsættes
taxametrene med ca. 0,7 procent, og alle faktorer vedrørende tillæg af moms forhøjes med
0,01.
- Som følge af godkendelsen af "Teknisk manager offshore AK" og "Driftsteknolog offshore
AK" søges uddannelserne optaget under de tekniske uddannelser med et undervisnings-
taxameter på 71.300 kr., færdiggørelsestaxameter på 12.200 kr., fællesudgiftstaxameter på
11.700 kr. og bygningstaxameter på 9.600 kr.
Takstkataloget for 2006 ser herefter således ud:
Takstkatalog for 2006 (www.uvm.dk/takst)
For 2006 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk/årselev) ekskl. moms for
korte videregående uddannelser:
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse
Administrationsøkonom AK
Finansøkonom AK
Markedsføringsøkonom AK
Serviceøkonom AK
Handelsøkonom AK
Transportlogistiker
E-designer AK
Multimediedesigner AK
Datamatiker
Undervisnings-
taxameter
38.600
Færdiggørelses-
taxameter
7.000
Fællesudgifts-
taxameter
8.500
Bygnings-
taxameter
5.000
Praktik-
taxameter*
-
-
-
-
10.800
-
-
-
-
51.000
58.400
14.400
9.300
11.100
7.900
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0350.png
350
Sundhedsuddannelser
Uddannelse
Tandplejer
Klinisk tandtekniker
§ 20.61.01.
Undervisnings-
taxameter
54.400
62.800
Færdiggørelses-
taxameter
12.800
Fællesudgifts-
taxameter
9.600
7.800
Bygnings-
taxameter
-
-
Praktik-
taxameter*
-
-
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
Tekniske uddannelser
Uddannelse
Agrarøkonom**
Driftsleder**
Udvidet driftsleder**
Eksporttekniker**
Økonomauddannelsen
Produktionsteknolog AK
Designteknolog AK
Industriel Designer, Overbygn.
Des. Tekn. AK**
Designuddannelsen
Jordbrugsteknolog AK
Installatør AK
IT- og elektronikteknolog AK
Laborant AK
Procesteknolog AK
Undervisnings- Færdiggørelses-
taxameter
taxameter
41.400
57.800
60.800
61.300
7.000
12.200
13.400
11.700
17.100
9.600
14.100
12.400
9.600
24.000
14.100
Fællesudgifts-
taxameter
10.300
Bygnings-
taxameter
8.500
Praktik-
taxameter*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.800
62.800
64.700
71.300
72.500
79.500
25.400
12.200
13.400
11.700
14.700
11.700
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
** Taksten udløses pr. årselev ( i stedet for pr. studenterårsværk).
SEA-bygningstakst
Uddannelse
Eksperimentel, ordinær uddannelse
Bygningstakst ekskl. moms
20.700
Eksperimentelle uddannelser omfatter sundhedsuddannelser og tekniske uddannelser på universiteter, jf. SEA-ordningen
under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
Særlige takster*
Uddannelse
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende
Klinisk praktik til tandplejer og klinisk tandtekniker
* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.
Takst
5.000
84.100
Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:
Hovedområde
Faktorer vedrørende
tillæg af moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Færdiggørelses-
og undervisnings-
taxameter
0,04
1,04
0,06
1,06
0,06
1,06
Fællesudgifts-
taxameter
0,09
1,09
0,13
1,13
0,10
1,10
Bygnings-
taxameter
0,18
1,18
0,18
1,18
0,18
1,18
Samfundsfaglige og
merkantile
uddannelser
Sundhedsuddannelser
Tekniske uddannelser
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0351.png
§ 20.61.01.
351
Ovenstående faktorer anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales af kommuner eller AF for
lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets
hjemmeside "www.uvm.dk/takst". De særlige takster og praktiktakster afregnes efter taksten på finansloven uden tillæg
af moms.
Aktivitetsoversigten ser således ud:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
A. Tilskud i alt (mio. kr.)
1)
1. Ordinære uddannelser .
- merkantile udd..................
- sundhedsudd. ....................
- tekniske udd......................
2. Udvekslingsstuderende .....
R
2000
R
2001
R
2002
R
2003
973,9
576,1
28,5
369,3
0,0
R
2004
819,9
454,5
32,5
332,8
0,1
B
2005
809,0
423,0
27,2
357,8
1,0
F
2006
783,3
403,0
32,0
347,3
1,0
BO 1
2007
887,0
452,2
32,0
401,8
1,0
BO 2
2008
958,8
480,1
32,1
445,6
1,0
BO 3
2009
967,5
483,5
32,2
450,8
1,0
1201,8 1381,3 1177,8
618,8 750,5 678,0
20,7
20,7
16,0
562,3 610,1 483,8
0,0
0,0
0,0
B. Aktiviteter (studenterårsværk)
Aktiviteter i alt........................
1. Ordinære uddannelser
1)
.
14293
- merkantile udd..................
8163
- sundhedsudd. ....................
244
- tekniske udd......................
5886
2. Udvekslingsstuderende .....
0
3. Dimittender
2)
.....................
0
C. Enhedsomkostninger (tusind kr.)
1. Ordinære uddannelser
1)
.
84,1
- merkantile udd..................
75,8
- sundhedsudd. ....................
85,0
- tekniske udd......................
95,5
2. Udvekslingsstuderende .....
0,0
16048
10067
245
5736
0
0
86,1
74,6
84,5
106,4
0,0
15558
10081
264
5213
0
0
75,7
67,3
60,6
92,8
0,0
11930
7785
247
3898
0
5050
81,6
74,0
115,4
94,7
0,0
10256
6412
317
3511
16
4880
79,9
70,9
102,5
94,8
5,1
10488
6489
259
3540
200
5173
77,1
65,2
105,0
101,1
5,1
10812
6652
307
3653
200
4078
72,4
60,6
104,1
95,1
4,9
12384
7545
306
4333
200
4788
71,6
59,9
104,5
92,7
4,9
13015
7825
308
4682
200
5434
73,7
61,4
104,1
95,2
4,9
12973
7801
308
4664
200
5426
74,6
62,0
104,4
96,7
4,9
Uddannelsen laborant er flyttet til hovedområdet "Tekniske uddannelser". Udgiftstallene indeholder bygningstaxameter-
tilskud. For perioden 2000-2001 er bygningstaxametertilskuddet skønnet ud fra regnskabstallene for 2002 og 2003. Til
og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Endvidere er bevillingsoversigten fra 2004 ekskl. tilskud til
aktiverede i uddannelse, der fra 1. januar 2003 er finansieret direkte af den aktiverende myndighed (kommunerne eller
Arbejdsformidlingen). I 2003 indgår der alene tilskud til aktiverede i uddannelse for undervisnings- og praktiktilskud
gennemført i efteråret 2002.
1) Fra 2003 er der sket en omlægning af KVU fra ÅE til STÅ.
2) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordi-
nære uddannelser.
10. Taxametertilskud til uddannelser
Bevillingen søges nedsat med i alt 32,0 mio. kr. i 2006 samt forhøjet med 25,9 mio. kr. i
2007, 78,5 mio. kr. i 2008 og 79,1 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i
BO-årene, som følge af initiativet om uddannelsespligt for 18-25-årige kontanthjælpsmodta-
gere i integrationsaftalen "En ny chance for alle" samt som følge af takstnedsættelser, jf.
nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 28,6 mio. kr. i 2006 samt forhøjet med 24,5 mio. kr. i 2007,
76,8 mio. kr. i 2008 og 81,2 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-
årene.
I henhold til integrationsaftalen "En ny chance til alle", der fremsættes lovforslag om i ef-
teråret 2005, søges bevillingen forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2007, 6,5 mio. kr. i 2008 og 2,9
mio. kr. i 2009 til finansiering af udgifter i forbindelse med unge kontanthjælpsmodtageres
overgang til uddannelse. Beløbene søges overført fra Beskæftigelsesministeriet.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
352
§ 20.61.01.10.
Bevillingen søges nedsat med 3,4 mio. kr. i 2006, 4,2 mio. kr. i 2007, 4,8 mio. kr. i 2008
og 5,0 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende
institutioner og til § 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner som
følge af takstnedsættelser, jf. anmærkningerne i afsnittet
Momskompensationsordning
under
§ 20.6. Videregående uddannelse.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges nedsat med i alt 4,5 mio. kr. i 2006 og 6,5 mio. kr. i 2007 samt forhøjet
med 4,7 mio. kr. i 2008 og 12,9 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-
årene, som følge af initiativet om uddannelsespligt for 18-25-årige kontanthjælpsmodtagere
i integrationsaftalen "En ny chance for alle" samt som følge af takstnedsættelser, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 4,0 mio. kr. i 2006 og 5,8 mio. kr. i 2007 samt forhøjet med
4,4 mio. kr. i 2008 og 13,1 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
I henhold til integrationsaftalen "En ny chance til alle", der fremsættes lovforslag om i ef-
teråret 2005, søges bevillingen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2008 og 2009 til finansiering af
udgifter i forbindelse med unge kontanthjælpsmodtageres overgang til uddannelse. Beløbene
søges overført fra Beskæftigelsesministeriet.
Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2006, 0,7 mio. kr. i 2007, 0,8 mio. kr. i 2008
og 1,3 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende
institutioner og til § 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner som
følge af takstnedsættelser, jf. anmærkningerne i afsnittet
Momskompensationsordning
under
§ 20.6. Videregående uddannelse.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges nedsat med i alt 3,3 mio. kr. i 2006 og 5,4 mio. kr. i 2007 samt forhøjet
med 3,7 mio. kr. i 2008 og 10,4 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-
årene, som følge af initiativet om uddannelsespligt for 18-25-årige kontanthjælpsmodtagere
i integrationsaftalen "En ny chance for alle" samt som følge af takstnedsættelser, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2006 og 4,9 mio. kr. i 2007 samt forhøjet med
3,4 mio. kr. i 2008 og 10,1 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
I henhold til integrationsaftalen "En ny chance til alle", der fremsættes lovforslag om i ef-
teråret 2005, søges bevillingen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2008 og 1,0 mio. kr. i 2009 til
finansiering af udgifter i forbindelse med unge kontanthjælpsmodtageres overgang til ud-
dannelse. Beløbene søges overført fra Beskæftigelsesministeriet.
Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2006, 0,5 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i 2008
og 0,7 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende
institutioner og til § 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner som
følge af takstnedsættelser, jf. anmærkningerne i afsnittet
Momskompensationsordning
under
§ 20.6. Videregående uddannelse.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0353.png
§ 20.62.
353
20.62. Mellemlange videregående uddannelser
Ændringsforslaget til § 20.62.01. Mellemlange videregående uddannelser medfører følgende
ændringer til optagstabellen for de mellemlange videregående uddannelser:
Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:
2000
MVU i alt......................................
Tekniske uddannelser ...................
Samfundsfaglige
merkantile uddannelser..................
Humanistiske uddannelser ...........
Pædagogiske uddannelser ............
Sundhedsfaglige uddannelser ........
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
15.629 16.177 16.672 16.116 15.849 15.827 16.511 16.467 16.467 16.467
1.563 2.078 2.371 2.510 2.501 2.927 2.763 2.744 2.744 2.744
1.000
993 1.032
422
417
464
11.211 11.205 10.824
1.433 1.484 1.981
1.245
430
9.986
1.945
1.233
452
9.489
2.174
1.263
439
8.877
2.321
1.364
433
9.525
2.426
1.364
433
9.511
2.415
1.364
433
9.511
2.415
1.364
433
9.511
2.415
20.62.01. Mellemlange videregående uddannelser (tekstanm. 1, 106, 120 og 122)
Bevillingen søges nedsat med i alt 37,8 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Taxametertilskud til uddannelser
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
F
-37,8
-37,2
-40,1
2,9
-1,8
-1,7
-0,1
0,2
0,2
1,0
0,8
0,2
2007
-34,1
-9,1
-11,9
2,8
-14,6
-14,6
-
-11,4
-11,4
1,0
0,8
0,2
2008
-32,1
-14,9
-17,5
2,6
-10,1
-10,1
-
-8,1
-8,1
1,0
0,8
0,2
2009
-31,7
-11,6
-14,5
2,9
-11,8
-11,7
-0,1
-9,3
-9,3
1,0
0,8
0,2
Der søges foretaget følgende takstændringer i takstkataloget for 2006:
- Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i
afsnittet
Momskompensationsordning
under § 20.6. Videregående uddannelser, nedsættes
taxametrene med ca. 0,7 procent, og alle faktorer vedrørende tillæg af moms forhøjes med
0,01.
- Samtlige takster til læreruddannelsen søges ændret som følge af fejl i takstkataloget i fi-
nanslovforslaget for 2006 samt at læreruddannelsen omlægges til eksamens-STÅ: Under-
visningstaxameteret udgør herefter 43.200 kr., praktiktaxameteret 10.800 kr. fællesudgifts-
taxameteret 7.800 kr., bygningstaxameteret 6.100 kr. og refusionstaksten 26.200 kr.
Takstkataloget for 2006 ser herefter således ud:
Takstkatalog for 2006 (www.uvm.dk/takst)
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0354.png
354
§ 20.62.01.
For 2006 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for mellem-
lange videregående uddannelser:
Adgangsgivende tekniske uddannelser
Hovedområde/Uddannelse
Adgangskurser
Værkstedskursus, hjemme**
Undervisnings-
taxameter
47.800
Færdiggørelses-
taxameter
-
-
Fællesudgifts-
taxameter
7.800
12.500
Bygnings-
taxameter
4.400
10.500
Praktik-
taxameter*
-
-
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
** Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygnings-
taxameter.
Adgangsgivende samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser
Hovedområde/Uddannelse
Forberedelseskursus (1-årigt)
indvandrerkursus
Undervisnings-
taxameter
42.200
Færdiggørelses-
taxameter
-
Fællesudgifts-
taxameter
7.800
Bygnings-
taxameter
6.100
Praktik-
taxameter*
-
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
Adgangsgivende pædagogiske uddannelser
Hovedområde/Uddannelse
Forberedelseskursus (1-årigt)
indvandrerkursus
Undervisnings-
taxameter
42.200
Færdiggørelses-
taxameter
-
Fællesudgifts-
taxameter
7.800
Bygnings-
taxameter
6.100
Praktik-
taxameter*
-
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Hovedområde/Uddannelse
Økonomi mv.
Leisure management
Kaospilot
Socialrådgiver ny
Socialrådgiver (gl.)
Datalogi/Erhvervsøkonomi
Procesøkonomi og
værdikædeledelse
Undervisnings-
taxameter
24.500
29.500
34.300
40.000
42.200
Færdiggørelses-
taxameter
6.600
8.100
Fællesudgifts-
taxameter
5.800
7.200
7.800
6.400
Bygnings-
taxameter
4.400
6.100
4.400
Praktik-
taxameter*
-
10.800
-
10.800
-
10.800
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
Humanistiske uddannelser
Hovedområde/Uddannelse
Erhvervssprog
Erhvervssprog og it-baseret
markedsføring
Journalist
Tegnsprogs- og
mundhåndsystemtolk
Undervisnings-
taxameter
29.500
40.000
63.200
Færdiggørelses-
taxameter
8.100
13.300
Fællesudgifts-
taxameter
6.400
7.800
13.400
Bygnings-
taxameter
4.400
6.100
Praktik-
taxameter*
10.800
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0355.png
§ 20.62.01.
Sundhedsuddannelser
Hovedområde/Uddannelse
Diakon**
Ergoterap. (gl)
Fysioterapeut (gl.)
Ernæring og sundhed
Ergoterapeut (ny)
Fysioterapeut (ny)
Bioanalytiker (ny)
Jordemoder (ny)
Undervisnings-
taxameter
34.300
40.000
69.300
95.100
15.500
Færdiggørelses-
taxameter
8.100
12.800
Fællesudgifts-
taxameter
7.800
9.600
7.800
9.600
13.400
14.400
Bygnings-
taxameter
6.100
10.500
6.100
10.500
17.700
10.500
355
Praktik-
taxameter*
10.800
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
** Taxameteret er opført ekskl. moms, men ydes inkl. moms til institutioner, som ikke er omfattet af momskompensa-
tionsordningen.
Pædagogiske uddannelser
Hovedområde/Uddannelse
Klinisk diætist
Ernærings- og
husholdningsøkonom
Håndarbejdslærer
Afspændingspædagog
Pædagog
Tekstile fag og formidling
Læreruddannelse, Ollerup
Aftenundervisning,
folkeskolelærer
Folkeskolelærer
Undervisnings-
taxameter
32.900
33.700
34.300
36.900
43.200
13.300
1.900
6.100
-
10.800
Færdiggørelses-
taxameter
-
8.100
Fællesudgifts-
taxameter
7.800
Bygnings-
taxameter
6.100
Praktik-
taxameter*
10.800
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
Tekniske uddannelser
Hovedområde/Uddannelse
Grafisk teknologi og ledelse
Medieproduktion og ledelse
Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation (ny)
Karakteranimation
Skov- og landskabsingeniør
Business Development Engineer
Eksportingeniør
Diplomingeniør
Diplomingeniør bioproces-
teknologi
Bygningskonstruktør
Undervisnings-
taxameter
47.800
57.800
62.800
15.500
11.100
9.600
11.100
24.000
9.600
-
10.500
Færdiggørelses-
taxameter
14.400
Fællesudgifts-
taxameter
13.400
Bygnings-
taxameter
-
10.500
Praktik-
taxameter*
10.800
66.300
14.400
11.700
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
Særlige takster
Uddannelse
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende*
Suppleringsforløb jordemoder, ergo- og fysioterapeut
* Taksten afregnes uden tillæg af moms.
Takst
5.000
32.500
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0356.png
356
SEA-bygningstakst
Uddannelse
Eksperimentel, ordinær uddannelse
§ 20.62.01.
Bygningstakst ekskl. moms
20.700
Eksperimentelle uddannelser omfatter sundhedsuddannelser og tekniske uddannelser på universiteter, jf. SEA-ordningen
under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
Særlige takster*
Hovedområde/uddannelse
Refusionstakst
54.900
113.500
73.200
26.200
8.900
Sundhedsuddannelser
Jordemoder
Ergo- og fysioterapeuter (gl.)
Ergo- og fysioterapeuter (ny)
Pædagogiske uddannelser
Folkeskolelærer
Ernærings- og husholdningsøkonom
* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms
Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:
Hovedområde
Faktorer vedrørende
tillæg af moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Færdiggørelses-
og undervisnings-
taxameter
0,06
1,06
0,06
1,06
0,06
1,06
0,06
1,06
0,05
1,05
Fællesudgifts-
taxameter
0,13
1,13
0,13
1,13
0,13
1,13
0,13
1,13
0,15
1,15
Bygnings-
taxameter
0,18
1,18
0,18
1,18
0,18
1,18
0,18
1,18
0,18
1,18
Samfundsfaglige og
merkantile
uddannelser
Humanistiske
uddannelser
Sundhedsuddannelser
Pædagogiske
uddannelser
Tekniske uddannelser
Ovenstående faktorer anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales af kommuner eller AF for
lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets
hjemmeside "www.uvm.dk/takst". De særlige takster, praktik- og refusionstakster afregnes efter taksterne fastsat i fi-
nansloven uden momstillæg.
Aktivitetsoversigten ser således ud:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
R
2000
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
A. Hovedformål i alt (mio. kr.)
Uddannelse i alt ...................... 2525,2 2564,2 2578,2 2658,7 2521,4 2552,4 2541,1 2581,2 2617,8 2651,8
1. Ordinære uddannelser
1)
. 2517,2 2555,8 2586,6 2649,9 2511,1 2543,0 2530,9 2570,9 2607,5 2641,5
- samfundsvidens. udd. ......
116,8 121,7 116,6 114,8 111,6
98,6 109,3 116,7 121,2 124,4
- humanistiske udd. ...........
58,6
57,9
61,2
57,3
56,5
57,5
59,3
59,1
58,6
58,3
- sundhedsudd. ...................
249,5 269,1 242,3 369,1 335,8 377,1 381,9 398,3 414,4 420,9
- pædagogiske udd. ............ 1676,1 1677,3 1664,4 1511,4 1403,5 1420,3 1355,5 1338,1 1351,3 1367,6
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0357.png
§ 20.62.01.
- tekniske udd. ...................
2. Udvekslingsstuderende ....
416,2
8,0
429,7
8,4
43011
41480
2379
915
3896
29309
4981
1531
0
61,6
51,2
63,3
69,1
57,2
86,3
5,5
502,1
2)
-8,4
48478
46958
2487
1334
3012
34097
6028
1520
0
55,1
46,9
45,9
80,4
48,8
83,3
-5,5
2)
597,3
8,8
61872
48271
2425
1282
4715
32693
7156
1762
11839
54,9
47,3
44,7
78,3
46,2
83,5
5,0
603,8
10,3
61546
47439
2537
1293
5186
30924
7499
2179
11928
52,9
44,0
43,7
64,8
45,4
80,5
4,7
589,8
9,4
61662
48728
2497
1269
5780
31339
7843
1878
11056
52,2
39,5
45,3
65,2
45,3
75,2
5,0
624,9
10,2
60450
47017
2652
1340
5832
28980
8213
2070
11363
53,8
41,2
44,3
65,5
46,8
76,1
4,9
658,7
10,3
61882
48222
2840
1326
6121
29437
8498
2070
11590
53,3
41,1
44,6
65,1
45,5
77,5
5,0
662,0
10,3
62194
48807
2913
1308
6337
29637
8612
2070
11317
53,4
41,6
44,8
65,4
45,6
76,9
5,0
357
670,3
10,3
63109
49430
3015
1296
6434
30054
8631
2070
11609
53,4
41,3
45,0
65,4
45,5
77,7
5,0
B. Aktiviteter (studenterårsværk)
Aktiviteter i alt ......................
43405
1. Ordinære uddannelser
1)
.
41932
- samfundsvidens. udd. ......
2273
- humanistiske udd. ...........
939
- sundhedsudd. ...................
3154
- pædagogiske udd. ............
30680
- tekniske udd. ...................
4886
3)
2. Udvekslingsstuderende ..
1473
3. Dimittender
4)
...................
0
C. Enhedsomkostninger (tusind kr.)
1. Ordinære uddannelser
1)
.
60,0
- samfundsvidens. udd. ......
51,4
- humanistiske udd. ...........
62,4
- sundhedsudd. ...................
79,1
- pædagogiske udd. ............
54,6
- tekniske udd. ...................
85,2
2. Udvekslingsstuderende ....
5,4
Udgiftstallene indeholder bygningstaxametertilskud. For perioden 1999-2001 er bygningstaxametertilskuddet skønnet ud
fra regnskabstallene for 2002 og 2003. Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Endvidere er be-
villingsoversigten fra 2004 ekskl. tilskud til aktiverede i uddannelse, der fra 1. januar 2003 er finansieret direkte af den
aktiverende myndighed (kommunerne eller Arbejdsformidlingen). I 2003 indgår der alene tilskud til aktiverede i uddan-
nelse for undervisnings- og praktiktilskud gennemført i efteråret 2002.
1) Fra 2002 er der sket en teknisk omlægning, hvor praktik-STÅ fremover udløser praktiktakst. Ændringen fra 2001 til
2002 udgør ca. 4.700 STÅ. Fra 2003 er der sket en omlægning af bygningskonstruktøruddannelsen fra ÅE til STÅ.
2) Udgiften for udvekslingsstuderende i 2002 er ifølge regnskabet -7,9 mio. kr. (2002-prisniveau) som følge af fejlkon-
tering af netto 15,5 mio. kr. under de tidligere bevillinger § 20.61.01. Tilskud til videregående uddannelser og
§ 20.61.02. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, selvejende institutioner med videregående uddannelser.
3) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer.
4) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en mellemlang videregående uddannelse. Bevillingen indgår
i ordinære uddannelser.
5) Fra 2006 opgøres aktiviteten på lærerseminarierne som eksamens-STÅ i stedet for som semester-STÅ.
10. Taxametertilskud til uddannelser
Bevillingen søges nedsat med i alt 37,2 mio. kr. i 2006, 9,1 mio. kr. i 2007, 14,9 mio. kr. i
2008 og 11,6 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene, som følge af
initiativet om uddannelsespligt for 18-25-årige kontanthjælpsmodtagere i integrationsaftalen
"En ny chance for alle", som følge af et nyt adgangskursus til ingeniøruddannelserne, som
følge af omlægning af læreruddannelsen fra semester-STÅ til eksamens-STÅ samt som følge
af takstnedsættelser, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 17,1 mio. kr. i 2006, 0,1 mio. kr. i 2007, 7,1 mio. kr. i 2008
og 4,4 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
I henhold til integrationsaftalen "En ny chance til alle", der fremsættes lovforslag om i ef-
teråret 2005, søges bevillingen forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2007, 2,6 mio. kr. i 2008 og 2,5
mio. kr. i 2009 til finansiering af udgifter i forbindelse med unge kontanthjælpsmodtageres
overgang til uddannelse. Beløbene søges overført fra Beskæftigelsesministeriet.
Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2006 og 2007, 0,7 mio. kr. i 2008 samt 0,6
mio. kr. i 2009 ved overførsel fra § 20.68.05. Særlige bevillinger til finansiering af et nyt
2-årigt adgangskursus til ingeniøruddannelserne indeholdende et aspirantkursus for bl.a. unge
med anden etnisk baggrund end dansk.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
358
§ 20.62.01.10.
Bevillingen søges nedsat med 7,6 mio. kr. i 2006 ved overførsel til en ny underkonto 45.
Midlertidig kompensationsordning til lærerseminarierne under § 20.68.05. Særlige bevillin-
ger som følge af omlægning af tælleprincippet for læreruddannelsen fra semester-STÅ til
eksamens-STÅ.
Bevillingen søges nedsat med 13,1 mio. kr. i 2006, 11,9 mio. kr. i 2007, 11,1 mio. kr. i 2008
og 10,3 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende
institutioner og til § 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner som
følge af takstnedsættelser, jf. anmærkningerne i afsnittet
Momskompensationsordning
under
§ 20.6. Videregående uddannelse.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges nedsat med i alt 1,8 mio. kr. i 2006, 14,6 mio. kr. i 2007, 10,1 mio. kr. i
2008 og 11,8 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene, som følge af
initiativet om uddannelsespligt for 18-25-årige kontanthjælpsmodtagere i integrationsaftalen
"En ny chance for alle", som følge af et nyt adgangskursus til ingeniøruddannelserne, som
følge af omlægning af læreruddannelsen fra semester-STÅ til eksamens-STÅ, samt som følge
af takstnedsættelser, jf. nedenfor.
Bevillingen søges forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2006 og nedsat med 7,9 mio. kr. i 2007, 6,4
mio. kr. i 2008 og 9,7 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
I henhold til integrationsaftalen "En ny chance til alle", der fremsættes lovforslag om i ef-
teråret 2005, søges bevillingen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2009 til
finansiering af udgifter i forbindelse med unge kontanthjælpsmodtageres overgang til ud-
dannelse. Beløbene søges overført fra Beskæftigelsesministeriet.
Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2006 og i BO-årene ved overførsel fra
§ 20.68.05. Særlige bevillinger til finansiering af et nyt 2-årigt adgangskursus til ingeniør-
uddannelserne indeholdende et aspirantkursus for bl.a. unge med anden etnisk baggrund end
dansk.
Bevillingen søges nedsat med 4,0 mio. kr. i 2007 og 1,5 mio. kr. i 2008 ved overførsel til
en ny underkonto 45. Midlertidig kompensationsordning til lærerseminarierne under
§ 20.68.05. Særlige bevillinger som følge af omlægning af tælleprincippet for læreruddan-
nelsen fra semester-STÅ til eksamens-STÅ.
Bevillingen søges nedsat med 3,6 mio. kr. i 2006, 2,8 mio. kr. i 2007, 2,7 mio. kr. i 2008
og i 2009 ved overførsel til § 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende institutioner
og til § 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner som følge af
takstnedsættelser, jf. anmærkningerne i afsnittet
Momskompensationsordning
under § 20.6.
Videregående uddannelse.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0359.png
§ 20.62.01.25.
359
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2006 og nedsat med 11,4 mio. kr. i 2007,
8,1 mio. kr. i 2008 og 9,3 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene,
som følge af initiativet om uddannelsespligt for 18-25-årige kontanthjælpsmodtagere i inte-
grationsaftalen "En ny chance for alle", som følge af et nyt adgangskursus til ingeniørud-
dannelserne samt som følge af takstnedsættelser, jf. nedenfor.
Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2006 og nedsat med 9,7 mio. kr. i 2007, 6,7
mio. kr. i 2008 og 7,8 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
I henhold til integrationsaftalen "En ny chance til alle", der fremsættes lovforslag om i ef-
teråret 2006, søges bevillingen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,3 mio. kr. i 2009 til
finansiering af udgifter i forbindelse med unge kontanthjælpsmodtageres overgang til ud-
dannelse. Beløbene søges overført fra Beskæftigelsesministeriet.
Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2006 ved overførsel fra § 20.68.05. Særlige
bevillinger til finansiering af et nyt 2-årigt adgangskursus til ingeniøruddannelserne indehol-
dende et aspirantkursus for bl.a. unge med anden etnisk baggrund end dansk.
Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2006, 1,7 mio. kr. i 2007 og 1,8 mio. kr. i 2008
og 2009 ved overførsel til § 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende institutioner
og til § 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner som følge af
takstnedsættelser, jf. anmærkningerne i afsnittet
Momskompensationsordning
under § 20.6.
Videregående uddannelse.
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2006 og i BO-årene som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet
i 2006 og i BO-årene.
20.62.15. Danmarks Journalisthøjskole (tekstanm. 2 og 117)
(Driftsbev.)
Udgifts- og indtægtsbevillingen søges forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2006.
Danmarks Journalisthøjskole:
2006-prisniveau
Bevillinger i alt (mio.kr.)
1 Ordinære uddannelser
1)
.........
3 Åben uddannelse ....................
4 Udvekslingsstuderende
2)
........
Aktiviteter (årsstuderende)
Aktiviteter i alt..........................
1 Ordinær uddannelse
1)
...........
2 Åben uddannelse ....................
3 Udvekslingsstuderende
2)
......
Årsværksoversigt
Årsværk i alt (underkonto 10 og
30) ...............................................
R
2000
76,1
38,1
1,6
0,4
745
649
20
76
R
2001
89,6
50,4
4,7
0,2
794
596
100
98
R
2002
90,7
35,1
3,6
0,5
830
603
129
98
R
2003
90,8
35,2
3,5
0,5
837
583
156
98
R
2004
82,7
35,7
3,5
0,5
893
618
177
98
B
2005
78,2
33,7
2,8
0,5
881
629
154
98
F
2006
82,9
37,6
3,3
0,7
968
658
177
133
BO 1
2007
82,6
37,6
3,2
0,7
966
656
177
133
BO 2
2008
81,8
37,2
3,1
0,7
959
649
177
133
BO 3
2009
81,4
37,0
3,1
0,7
956
646
177
133
109
121
128
121
123
114
119
119
119
119
1. Fra 2002 er der sket en omlægning, hvor praktik-STÅ fremover udløser praktiktakst. I 1. halvår 2003 er antallet af
ordinær STÅ inkl. aktiverede.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0360.png
360
§ 20.62.15.
2. Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
Indtægt ...............................................................................
76. Interne statslige overførselsindtægter ..........................
F
-
3,2
3,2
-
3,2
1,7
1,5
3,2
3,2
2007
-
3,1
3,1
-
3,1
1,6
1,5
3,1
3,1
2008
-
2,9
2,9
-
2,9
1,5
1,4
2,9
2,9
2009
-
3,2
3,2
-
3,2
1,6
1,6
3,2
3,2
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen søges forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2006, 3,1 mio. kr. i 2007, 2,9 mio. kr. i 2008
og 3,2 mio. kr. i 2009 for både udgifter og indtægter som følge af ændret aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og
BO-årene.
20.68. Tilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner
Ændringsforslaget til § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger m.v.
til videregående uddannelsesinstitutioner medfører følgende nye, særlige bevillingsbestem-
melse:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbe-
stemte bygningstilskud/-bevillinger m.v. til videregående uddannelsesin-
stitutioner til § 20.85.11. Ejendomsadministration.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.68.02. Grundtilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner
(Driftsbev.)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,8 mio. kr. i 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0361.png
§ 20.68.02.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
16. Grundtilskud til selvejende institutioner m.v.
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
2007
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
2008
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
361
2009
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
16. Grundtilskud til selvejende institutioner m.v.
Bevillingen søges forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2006, og i BO-årene ved overførsel fra
§ 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse som følge af, at Fod-
terapeutskolen er fusioneret med CVU Øresund.
Bevillingen anvendes til udbetaling af grundtilskud til CVU'er og enkeltstående institutioner
for mellemlange videregående uddannelser, herunder en overgangsordning for CVU'er. Da
overgangsordningen løber 5 år fra stiftelsestidspunktet af et CVU, vil CVU'er etableret i 2001
ikke modtage grundtilskud i henhold til overgangsordningen i 2006, hvilket skaber uhen-
sigtsmæssigheder i forhold til institutionernes budgetteringsmuligheder. Derfor forlænges
overgangsordningen med 1 år. Dog vil institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der er fu-
sioneret ind i et CVU, der er etableret i 2001, modtage grundtilskud på samme niveau som
de øvrige partnere/afdelinger i CVU'et. Institutioner, der fusionerer inden for det samme
CVU, opretholder de hidtil gældende grundtilskud.
20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger m.v. til videregående
uddannelsesinstitutioner
(Driftsbev.)
Der søges optaget en ny, særlig bevillingsbestemmelse med henblik på at finansiere udgifter
til Undervisningsministeriets ubenyttede lejemål til undervisningsformål, i den udstrækning
udgifterne ikke kan dækkes ved fremleje m.v. Eventuelle udgifter afholdes under § 20.85.11.
Ejendomsadministration ved overførsel af uforbrugte midler under § 20.68.04. Ikke-aktivi-
tetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbe-
stemte bygningstilskud/-bevillinger m.v. til videregående uddannelsesin-
stitutioner til § 20.85.11. Ejendomsadministration.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
10. Kapitaludgifter
På grund af ændrede bygningsbehov som følge af CVU-dannelser søges den afsatte pulje til
ekstraordinære tilskud i forbindelse med overgang til selveje og bygningstaxameterordningen
pr. 1. januar 2000 eller senere udvidet til også at omfatte tilskud til bygningstilpasninger i
forbindelse med CVU-dannelser.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0362.png
362
§ 20.68.05.
20.68.05. Særlige bevillinger
(Driftsbev.)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,8 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinsti-
tutioner
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
35. Småfagstilskud
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
45. Midlertidig kompensationsordning til lærerseminari-
erne
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
6,8
6,8
2007
3,3
3,3
2008
0,7
0,7
2009
-0,7
-0,7
-3,8
-3,8
-3,8
3,0
3,0
3,0
-3,7
-3,7
-3,7
3,0
3,0
3,0
-3,8
-3,8
-3,8
3,0
3,0
3,0
-3,7
-3,7
-3,7
3,0
3,0
3,0
7,6
7,6
7,6
4,0
4,0
4,0
1,5
1,5
1,5
-
-
-
10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner
Bevillingen søges nedsat med 3,8 mio. kr. i 2006, 3,7 mio. kr. i 2007, 3,8 mio. kr. i 2008
og 3,7 mio. kr. i 2009. Heraf søges 3,0 mio. kr. i 2006 og i BO-årene overført til en ny un-
derkonto 35. Småfagstilskud med henblik på at kunne udbetale tilskud til små uddannelser.
De resterende beløb søges overført til § 20.62.01. Mellemlange videregående uddannelser til
finansiering af et nyt 2-årigt adgangskursus til ingeniøruddannelserne indeholdende et aspi-
rantkursus for bl.a. unge med anden etnisk baggrund end dansk.
Bevillingen søges tillige anvendt til at yde særlige tilskud til dækning af husleje på sløjdlæ-
reruddannelsen i 2006 som følge af ændrede huslejeforhold.
35. Småfagstilskud
Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2006 og i BO-årene ved over-
førsel fra underkonto 10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner.
Af bevillingen ydes tilskud til små uddannelser, der er underlagt en lav dimensionering pr.
institution. Grænsen for at kunne modtage tilskuddet er en dimensionering på 35 studerende
(inkl. 5 pct. overbooking) eller derunder fra Undervisningsministeriet. Småfagstilskuddet
udgør 0,5 mio. kr. og ydes efter ansøgning.
45. Midlertidig kompensationsordning til lærerseminarierne
Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2006, 4,0 mio. kr. i 2007 og
1,5 mio. kr. i 2008 ved overførsel fra § 20.62.01. Mellemlange videregående uddannelser.
Bevillingen anvendes til finansiering af en 3-årig overgangsordning for de institutioner, som
bliver særlig ramt af omlægningen af læreruddannelsen til eksamens-STÅ. Overgangsord-
ningen løber i perioden 2006 til 2008 og fastlægges en gang for alle. Overgangsordningen
fastsættes med udgangspunkt i aktivitetsopgørelserne for studieårene 2003-2004 og 2004-
2005. Overgangsordningen aftrappes i 2007 og i 2008 og ophører med udgangen af 2008.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 20.68.05.45.
363
20.69. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med videregående uddannelser
20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med
videregående uddannelser (tekstanm. 3, 139 og 144)
(Reservationsbev.)
21. Kvalitets- og institutionsudvikling på de videregående uddannelser
I henhold til aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2006 fastholdes styrkelsen af de korte og mellemlange vide-
regående uddannelser på 165,0 mio. kr. årligt i perioden 2006 til 2009.
Midlerne anvendes i 2006 inden for to overordnede rammer på henholdsvis 125,0 mio. kr.
og 40,0 mio. kr. Herudover anvendes inden for ramme 1 den eksisterende bevilling til kva-
litetsudvikling på 47,5 mio. kr. i 2006.
Ramme 1 på i alt 172,5 mio. kr. udmøntes efter hidtidige principper, men de eksisterende
indsatsområder justeres, således at midlerne anvendes decentralt på institutionerne inden for
følgende indsatsområder:
1.
2.
3.
Partnerskab med virksomheder og aftagere, herunder at flere unge skal kunne se uddan-
nelsernes kvalitet og jobmuligheder samt at de korte og mellemlange videregående ud-
dannelser målrettes arbejdsmarkedets behov.
Lærernes kompetenceudvikling, herunder at alle lærere skal være gode til at undervise.
Kvalitetsudvikling i uddannelserne, herunder at mindske frafald, at alle uddannelser skal
vurderes efter internationale standarder og at de studerende skal have bedre praktik på
de mellemlange videregående uddannelser.
Fordelingen af midler på institutionerne sker efter samme model som hidtil. Det indebærer,
at 1/3 af midlerne vil tilgå de korte videregående uddannelser og 2/3-dele tilgår de mellem-
lange videregående uddannelser. Fordelingen inden for hvert område sker via et grundbeløb
til CVU'er (Centre for Videregående Uddannelser) og Erhvervsakademier, et grundbeløb til
institutioner/afdelinger samt et aktivitetsafhængigt tilskud til alle institutioner.
Formålet med indsatsen er at give de videregående uddannelser på Undervisningsministeriets
område et kvalitetsløft, som ruster de videregående uddannelser til fremtidens udfordringer.
Det forudsættes, at hver institution i 2006 skal fokusere deres indsats ved at udvælge og
gennemføre 1-3 konkrete tiltag inden for hvert indsatsområde, og Undervisningsministeriet
vil fastlægge målbare og objektive indikatorer for hvert konkret tiltag med henblik på at
vurdere graden af målopfyldelse.
Ramme 2 på 40,0 mio. kr. anvendes til nye initiativer for de videregående uddannelser. Af
de 40,0 mio. kr. afsættes 10,0 mio. kr. til udviklingen af stærkere institutioner, hvor der efter
ansøgning kan tildeles midler til udvikling og dokumentation af professions- og praksisrele-
vant viden til institutioner, der har dokumenteret at have grundlag herfor. Der kan desuden
afholdes udgifter til særlige, strategiske institutionsfusioner, fx imellem CVU'er (Centre for
Videregående Uddannelser).
Udmøntningen af den samlede bevilling kan ske uden forudgående forelæggelse for Finans-
udvalget.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0364.png
364
§ 20.69.01.21.
I forbindelse med finansloven for 2007 forventes der taget stilling til anvendelsen af midlerne
i perioden 2007 til 2009.
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170)
Momskompensationsordning
I 2003 blev der etableret en momskompensationsordning for selvejende institutioner med
erhvervsrettet uddannelse og mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner under
§ 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner. I anmærkningerne til
kontoen anføres det i finansloven for 2005, at "Undervisningsministeriet evaluerer ordningen
i 2005, herunder eventuelle ændringer i udliciteringsomfanget på de omfattede institutioner.
Blandt andet på grund af usikkerhed i budgetteringen af udgifterne kan evalueringen medføre
justeringer."
I forbindelse med evalueringen er det konstateret, at uddannelsesinstitutioner omfattet af
ordningen har fået et utilsigtet økonomisk rammeløft i forbindelse med ordningens etablering
som følge af manglende reduktion af rammebelagte tilskud og manglende regulering for
overgangsordning på bygningsområdet. Som konsekvens heraf foretages en regulering af de
ordinære takster til erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, korte videregående
uddannelser og mellemlange videregående uddannelser, så de nedsættes med ca. 0,7 procent
og alle faktorer for tillæg af moms forhøjes med 1 procentpoint.
Voksen- og efteruddannelsesområdet er ikke omfattet af nedsættelsen af taksterne, men fak-
torerne for tillæg af moms er forhøjet med 1 procentpoint.
20.71. Folkeoplysning (tekstanm. 106)
20.71.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 175)
Bevillingen søges nedsat med i alt 5,3 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
15. Driftstilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. Takst 3
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
25. Bygningstilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
35. Tilskud til specialundervisning
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-5,3
-6,1
-6,1
5,2
5,2
-0,8
-0,8
-0,1
-0,1
2007
-4,7
-6,2
-6,2
6,4
6,4
-
-
0,1
0,1
2008
-0,4
-2,5
-2,5
6,4
6,4
-
-
0,1
0,1
2009
-0,5
-2,5
-2,5
5,6
5,6
-
-
0,1
0,1
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0365.png
§ 20.71.01.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
45. Elevstøtte
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
50. Elevstøtte for elever under 18 år
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
365
-3,4
-3,4
-0,2
-0,2
0,1
0,1
-4,8
-4,8
-0,3
-0,3
0,1
0,1
-4,4
-4,4
-0,1
-0,1
0,1
0,1
-3,7
-3,7
-0,1
-0,1
0,1
0,1
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
Antal skoler ............................
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt
1)
............
1.1 Takst 1
2)
............................
1.2 Takst 2 ..............................
2. Takst 3 ..............................
3. Bygningstilskud ................
3.1 Grundtilskud
til bygningstilskud ............
3.2 Bygningstaxameter ...........
3.3 Fast tilskud
til bygningstilskud ............
4. Tilskud til svært
handicappede ....................
5. Tilskud til
specialundervisning ..........
6. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper ...
8. Elevstøtte efter 1/8-97 ......
9. Elevstøtte under 18 år ......
I alt ..........................................
B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud ......................
1.1 Takst 1 ..............................
1.2 Takst 2 ..............................
2. Takst 3 ..............................
3. Bygningstilskud ................
3.2 Bygningstaxameter ...........
4. Tilskud til svært
handicappede, personer ....
5. Tilskud til
specialundervisning ..........
6. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper ...
7. Elevstøtte efter 1/8-97 ......
8. Elevstøtte under 18 år ......
C. Enhedsomkostninger (kr.)
1. Driftstilskud ......................
2)
1.1 Takst 1 ............................
1.2 Takst 2 ..............................
2. Takst 3 ..............................
3. Bygningstilskud ................
3.2 Bygningstaxameter ...........
4. Tilskud til svært
handicappede ....................
R
2000
92
504,6
389,3
115,3
24,2
62,6
-
-
-
9,4
1,2
-
8,1
-
610,0
R
2001
89
461,9
358,3
103,6
23,7
58,8
-
-
-
10,7
2,3
-
12,7
-
570,1
R
2002
83
446,9
347,4
99,5
19,0
54,8
-
-
-
12,5
2,5
-
17,1
-
552,7
R
2003
83
426,2
331,4
93,1
13,4
53,9
-
-
-
12,7
1,8
4,2
19,0
-
529,6
R
2004
80
341,6
250,5
87,5
39,3
55,3
-
-
-
11,8
1,5
4,7
19,2
1,7
471,4
B
2005
80
338,4
250,5
87,9
37,8
47,4
-
-
-
12,2
2,5
9,2
17,0
1,6
466,1
F
2006
80
318,9
236,5
82,4
47,3
43,9
10,0
23,8
10,1
11,3
1,9
8,4
15,8
1,7
449,2
BO 1
2007
80
311,9
231,9
80,0
47,6
44,0
10,5
25,4
8,1
11,5
1,9
8,8
15,7
1,7
443,1
BO 2
2008
80
309,3
230,0
79,3
46,8
43,1
10,5
25,3
7,3
11,7
1,9
9,2
15,5
1,8
439,3
BO 3
2009
80
309,2
230,0
79,2
46,2
43,2
10,5
27,7
5,0
11,7
1,9
9,6
15,5
1,8
439,1
5.565
5.010
4.427
5.515
-
95
80
-
4965
-
5.485
4.975
4.350
5.490
-
95
80
-
4.975
-
5.101
4.460
3.740
5.020
-
95
75
-
4.400
-
4.981
4.275
3.550
4.625
-
95
90
1.446
4.093
-
4.765
3.992
3.298
4.914
-
105
75
512
4.176
-
4.850
4.060
3.175
4.725
-
120
125
580
4.040
120
4.640
3.851
3.190
-
3.818
110
95
536
3.805
129
4.540
3.768
3.125
-
4.049
110
95
562
3.765
129
4.515
3.747
3.105
-
4.014
110
95
591
3.745
129
4.515
3.747
3.105
-
4.203
110
95
620
3.745
129
69.949 65.317 69.481 70.200
23.020 20.825 22.605 22.634
5.460 5.455 5.086 3.769
11.353 10.714 10.913 11.665
-
-
-
-
52.571
21.919
11.920
11.259
-
51.647 50.973 51.080 50.933 50.933
21.643 21.403 21.221 21.166 21.139
11.916 14.817 15.249 15.082 14.906
10.030
-
-
-
-
- 6.243 6.271 6.303 6.584
99.349 112.573 131.584 134.147 111.924 101.700 102.727 104.545 106.364 106.364
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0366.png
366
§ 20.71.01.
5. Tilskud til
specialundervisning ..........
6. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper ...
7. Elevstøtte efter 1/8-97 ......
8. Elevstøtte under 18 år ......
14.388 29.243 33.335 20.060 19.413 20.340 19.725 19.687 19.648 19.617
-
1.623
-
-
2.553
-
-
3.879
-
2.938
4.644
-
9.141 15.781 15.672 15.658 15.667 15.484
4.607 4.204 4.161 4.167 4.132 4.132
- 13.560 13.445 13.445 14.286 14.286
1) I 2003 er der foretaget regulering vedrørende tidligere finansår, herunder Rødding Højskole, svarende til 1,7 mio. kr.
(2003-prisniveau). I 2004 er der i forlængelse af konkurser m.v. på 5 højskoler tabsført tilgodehavender på 3,5 mio.
kr. (2004-prisniveau).
2) Nedsættelsen af driftstilskud (takst 1) fra 2004 skyldes dels at procentsatsen for den tidligere skoletilskudspulje er
nedsat fra 18 pct. til 15 pct. i 2004 og 2005 og til 13 pct. i 2006, hvor provenuet er udmøntet som en forhøjelse af
bevillingen til § 20.71.01.20. Takst 3, dels at en andel af driftstilskuddet fra 2004 er omlagt til grundtilskud til fol-
kehøjskoler under § 20.71.21. Grundtilskud m.v. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
15. Driftstilskud
Bevillingen søges nedsat med 6,1 mio. kr. i 2006, 6,2 mio. kr. i 2007 samt 2,5 mio. kr. i 2008
og 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
I henhold til overgangsordningen for omlægning af grundtilskud til folkehøjskoler skal om-
lægningen genberegnes på baggrund af nye aktivitetsskøn i forbindelse med ÆF 2006. Som
følge heraf er bevillingen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2006 ved overførsel fra § 20.71.21.
Grundtilskud m.v. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
20. Takst 3
Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,2 mio. kr. i 2006, 6,4 mio. kr. i 2007, 6,4 mio. kr. i
2008 og 5,6 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene samt justering
af tillægstakster.
Bevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2006, 1,7 mio. kr. i 2007, 2,1 mio. kr. i 2008
og 2,0 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
På baggrund af justering af tillægstakster søges bevillingen forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2006,
4,8 mio. kr. i 2007, 4,4 mio. kr. i 2008 og 3,7 mio. kr. i 2009 til forhøjelse af tilskuddet til
nedsættelse af egenbetalingen (takst 3). Forhøjelsen finansieres inden for folkehøjskolernes
ramme ved overførsel fra underkonto 40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.
Endvidere er der foretaget en teknisk korrektion af tilskuddet til specialundervisning, hvorfor
der søges overført 0,1 mio. kr. i BO-årene til underkonto 35. Tilskud til specialundervisning.
25. Bygningstilskud
Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2006 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006.
Ved en fejl var taksten for bygningsgrundtilskuddet ikke anført i finanslovforslaget for 2006.
Bygningsgrundtilskuddet for 2006 søges derfor fastsat til 154.000 kr.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0367.png
§ 20.71.01.35.
367
35. Tilskud til specialundervisning
Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2006, og forhøjet med 0,1 mio. kr. i BO-årene
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005
og den forventede aktivitet i 2006 samt en mindre korrektion af taksten, som i BO-årene fi-
nansieres ved overførsel fra underkonto 20. Takst 3.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
Bevillingen søges nedsat med 3,4 mio. kr. i 2006, 4,8 mio. kr. i 2007, 4,4 mio. kr. i 2008
og 3,7 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene. Nedsættelsen af
bevillingen i 2006 og BO-årene søges overført til underkonto 20. Takst 3, jf. anmærkningerne
under denne konto.
45. Elevstøtte
Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2006, 0,3 mio. kr. i 2007 og 0,1 mio. kr. i 2008
og 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
50. Elevstøtte for elever under 18 år
Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2006 og i BO-årene som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet
i 2006 og i BO-årene.
20.71.05. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (tekstanm. 164)
(Lov-
bunden)
Bevillingen søges nedsat med i alt 0,4 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
Indtægt ...............................................................................
77. Overførsler fra kommuner ............................................
F
-0,4
-0,4
-0,4
2007
-0,4
-0,4
-0,4
2008
-0,4
-0,4
-0,4
2009
-0,4
-0,4
-0,4
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
R
2000
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
A. Bidrag (mio. kr.)
Kommunale bidrag .................
B. Aktivitet (bidragselever)
Kommunale bidrag .................
C. Enhedsomkostninger (kr.)
Kommunale bidrag .................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,2
90
1,6
120
1,2
92
1,2
92
1,2
92
1,2
92
- 13.560 13.560 13.558 13.558 13.558 13.558
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0368.png
368
§ 20.71.05.10.
10. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2006 og i BO-årene som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet
i 2006 og i BO-årene.
20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)
Bevillingen søges nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
15. Driftstilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. Takst 3
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
25. Bygningstilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
30. Tilskud til svært handicappede
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
35. Tilskud til specialundervisning
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
45. Elevstøtte
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
50. Elevstøtte for elever under 18 år
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
F
-1,1
-2,0
-2,0
1,6
1,6
-0,4
-0,4
1,1
1,1
-0,2
-0,2
-1,5
-1,5
-0,1
-0,1
0,4
0,4
2007
-2,3
-3,3
-3,3
2,1
2,1
-
-
1,1
1,1
-0,4
-0,4
-2,1
-2,1
-0,2
-0,2
0,5
0,5
2008
-2,3
-3,3
-3,3
1,7
1,7
-
-
1,1
1,1
-0,4
-0,4
-1,7
-1,7
-0,2
-0,2
0,5
0,5
2009
-2,5
-3,3
-3,3
1,3
1,3
-
-
1,0
1,0
-0,3
-0,3
-1,5
-1,5
-0,2
-0,2
0,5
0,5
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
Antal skoler ...................................
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt ....................
1.1 Takst 1
1)
..................................
1.2 Takst 2 ....................................
2. Takst 3 ....................................
3. Bygningstilskud ......................
3.1 Grundtilskud
til bygningstilskud ..................
3.2 Bygningstaxameter .................
3.3 Fast tilskud
R
2000
19
59,3
59,3
-
4,6
7,9
-
-
R
2001
18
72,3
58,3
14,0
4,9
7,9
-
-
R
2002
18
70,9
57,1
13,8
4,0
7,5
-
-
R
2003
18
65,8
53,1
12,7
2,8
7,8
-
-
R
2004
18
53,2
40,6
12,6
4,7
7,0
-
-
B
2005
18
53,7
41,0
12,7
4,7
7,2
-
-
F
2006
18
55,1
42,2
12,9
6,5
7,9
1,0
4,5
BO 1
2007
18
57,3
43,9
13,4
7,3
8,3
1,1
5,5
BO 2
2008
18
57,3
43,8
13,5
6,9
8,8
1,1
6,0
BO 3
2009
18
57,3
43,9
13,4
6,5
8,9
1,1
6,2
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0369.png
§ 20.71.11.
369
til bygningstilskud ..................
Tilskud til svært
handicappede ..........................
5. Tilskud til
specialundervisning ................
6. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper .........
7. Elevstøtte før 1/1-2001
8. Elevstøtte efter 1/1-2001 .......
9. Elevstøtte for elever u. 18 år .
I alt.................................................
4.
B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud ............................
1.1 Takst 1 ....................................
1.2 Takst 2 ....................................
2. Takst 3 ....................................
3. Bygningstilskud ......................
3.2 Bygningstaxameter .................
4. Tilskud til svært
handicappede, personer ..........
5. Tilskud til
specialundervisning ................
6. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper .........
7. Elevstøtte før 1/1-2001
8. Elevstøtte efter 1/1-2001 .......
9. Elevstøtte for elever u. 18 år
C. Enhedsomkostninger (kr.)
1. Driftstilskud ............................
1)
1.1 Takst 1 ..................................
1.2 Takst 2 ....................................
2. Takst 3 ....................................
3. Bygningstilskud ......................
3.2 Bygningstaxameter .................
4. Tilskud til svært
handicappede ..........................
5. Tilskud til
specialundervisning ................
6. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper .........
7. Elevstøtte før 1/1-2001
8. Elevstøtte efter 1/1-2001 .......
9. Elevstøtte for elever u. 18 år .
-
-
3,0
-
14,2
-
-
89,0
-
-
3,7
-
-
0,6
-
89,4
-
-
4,2
-
-
1,5
-
88,1
-
0,1
4,2
1,6
-
2,3
-
84,6
-
1,1
4,0
1,9
-
2,3
7,1
81,2
-
0,8
3,9
3,3
-
2,2
7,0
82,8
2,4
1,2
4,1
2,4
-
2,4
7,5
87,1
1,7
1,2
4,1
2,5
-
2,4
7,8
90,9
1,7
1,2
4,1
2,6
-
2,4
7,9
91,2
1,6
1,2
4,1
2,7
-
2,5
7,9
91,1
827
-
810
827
-
-
133
-
26.856
-
-
821
814
791
840
-
-
167
-
-
808
-
812
805
815
801
-
-
196
-
-
840
-
772
767
769
770
-
1
203
276
-
750
-
795
778
765
765
-
1
190
345
-
765
425
810
795
760
825
-
10
195
355
-
760
535
840
810
785
-
575
14
205
256
-
820
575
875
845
805
-
714
14
210
268
-
845
575
875
845
805
-
764
14
210
282
-
845
575
875
845
805
-
764
14
210
295
-
845
575
71.705 71.011 70.320 68.782 50.993 50.617 50.244 50.169 50.062 50.169
- 17.199 17.143 16.558 16.144 15.975 15.920 15.834 15.946 15.834
5.679 6.195 4.908 3.641 6.144 6.184 11.359 12.020 11.506 11.231
9.553 9.405 9.363 10.130 9.150 8.727
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 7.829 7.638 7.878 8.102
-
-
- 100.000 100.000 80.000 86.000 86.000 86.000 86.000
22.556 22.156 21.429 20.690 21.053 20.000 19.725 19.687 19.648 19.617
-
529
-
-
-
-
743
-
-
-
1.786
-
5.797 5.507 9.296 9.375 9.328 9.220 9.153
-
-
-
-
-
-
-
3.067 3.007 2.895 2.953 2.899 2.899 3.011
- 16.706 13.084 13.171 13.542 13.727 13.727
1) Nedsættelsen af driftstilskud (takst 1) fra 2004 skyldes, at en andel af driftstilskuddet fra 2004 blev omlagt til grund-
tilskud til husholdnings- og håndarbejdsskoler under § 20.71.21. Grundtilskud m.v. til folkehøjskoler, husholdnings-
skoler og håndarbejdsskoler, jf. § 2 i L 287 2003 om lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.,
lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om gymnasiet m.v.
og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.
(Forenkling af bestemmelser om tilskud, elevstøtte og vedtægter).
15. Driftstilskud
Bevillingen søges nedsat med 2,0 mio. kr. i 2006 og 3,3 mio. kr. i BO-årene som følge af
ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den for-
ventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
370
§ 20.71.11.20.
20. Takst 3
Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,6 mio. kr. i 2006, 2,1 mio. kr. i 2007, 1,7 mio. kr. i
2008 og 1,3 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene samt justering
af tillægstakster.
Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 0,3 mio. kr. i 2009 som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den
forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
På baggrund af justering af tillægstakster søges bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2006,
2,1 mio. kr. i 2007, 1,7 mio. kr. i 2008 og 1,5 mio. kr. i 2009 til forhøjelse af tilskuddet til
nedsættelse af egenbetalingen (takst 3). Forhøjelsen finansieres inden for husholdnings- og
håndarbejdsskolernes ramme ved overførsel fra underkonto 40. Tillægstakster til særligt pri-
oriterede elevgrupper. Endvidere er der foretaget en teknisk korrektion af tilskuddet til spe-
cialundervisning, hvorfor der søges overført 0,1 mio. kr. i 2006, 0,2 mio. kr. i 2007 og 2008
samt 0,1 mio. kr. i 2009 fra underkonto 35. Tilskud til specialundervisning.
25. Bygningstilskud
Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2006 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006.
Ved en fejl var taksten for bygningsgrundtilskuddet ikke anført i finanslovforslaget for 2006.
Bygningsgrundtilskuddet for 2006 søges derfor fastsat til 78.000 kr.
30. Tilskud til svært handicappede
Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2006, 2007 og 2008 samt 1,0 mio. kr. i 2009
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005
og den forventede aktivitet i 2006.
35. Tilskud til specialundervisning
Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2006, 0,4 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 0,3 mio.
kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvik-
ling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 samt en mindre korrektion af taksten. I for-
bindelse hermed søges der overført 0,1 mio. kr. i 2006, 0,2 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 0,1
mio. kr. i 2009 til underkonto 20. Takst 3.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
Bevillingen søges nedsat med 1,5 mio. kr. i 2006, 2,1 mio. kr. i 2007, 1,7 mio. kr. i 2008
og 1,5 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene. Nedsættelsen af
bevillingen i 2006 og BO-årene søges overført til underkonto 20. Takst 3, jf. anmærkningerne
under denne konto.
45. Elevstøtte
Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2006 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge æn-
drede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede
aktivitet i 2006 og i BO-årene.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0371.png
§ 20.71.11.50.
371
50. Elevstøtte for elever under 18 år
Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2006 og 0,5 mio. kr. i BO-årene som følge af
ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den for-
ventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
20.71.12. Kommunale og amtskommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler
og håndarbejdsskoler
(Lovbunden)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og hån-
darbejdsskoler
Indtægt ...............................................................................
77. Overførsler fra kommuner ............................................
F
0,7
2007
0,7
2008
0,7
2009
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
R
2000
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
A. Bidrag (mio. kr.)
1. Kommunale bidrag
1 2
........
2. Amtskommunale bidrag ....
I alt ........................................
B. Aktivitet (bidragselever)
1
1. Kommunale bidrag ..........
2. Amtskommunale bidrag ....
C. Enhedsomkostninger (kr.)
12
1. Kommunale bidrag .......
2. Amtskommunale bidrag ...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
348
0
7,2
-
7,2
436
0
7,1
-
7,1
431
0
15,6
-
15,6
425
0
16,0
-
16,0
425
0
16,7
-
16,7
561
0
16,7
-
16,7
561
0
16,7
-
16,7
561
0
16,7
-
16,7
561
0
- 16.514 16.473 36.706 29.272 29.739 29.739 29.739 29.739
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Den samlede indtægt for 2001 udgør 0 kr., idet 348 bidragselever på husholdningsskoler og håndarbejdsskoler sva-
rende til 5,1 mio. kr. i 2001 er konteret under § 20.22.22.30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler, jf. RF 2001.
2. Fra 1. januar 2004 blev den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen for elever, der ikke
er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, omlagt til en statslig takst under § 20.71.11.50. Elevstøtte for elever under 18
år. Det kommunale bidrag blev som følge heraf forhøjet svarende til den tidligere kommunale elevstøtte.
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler
Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2006 og i BO-årene som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet
i 2006 og i BO-årene.
Bopælskommunen betaler bidrag til staten for svært handicappede op til det kommunale
takstbeløb. For 2006 er det kommunale takstbeløb fastsat til 188.755 kr.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0372.png
372
§ 20.71.12.20.
20. Amtskommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler
Bopælsamtskommunen betaler bidrag til staten til undervisning af svært handicappede elever,
for udgifter der overstiger det kommunale takstbeløb. For 2006 er det kommunale takstbeløb
fastsat til 188.755 kr.
20.71.21. Grundtilskud m.v. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejds-
skoler
(Reservationsbev.)
Bevillingen søges nedsat med i alt 1,3 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
15. Grundtilskud til folkehøjskoler
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-1,3
-1,3
-1,3
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
15. Grundtilskud til folkehøjskoler
Bevillingen søges nedsat med 1,3 mio. kr. i 2006 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-
årene. Bevillingen er overført til § 20.71.01. Folkehøjskoler i overensstemmelse med over-
gangsordningen for omlægning af grundtilskud til folkehøjskoler.
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Ændringsforslaget medfører følgende ændringer til budgetoversigten og tabellen med de
centrale aktivitetsoplysninger:
EVE budgetoversigt:
2006-prisniveau (mio. kr.)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Aktivitetsbestemte tilskud til AMU m.v. ........... 1.210,5 1.263,7 980,1 972,3 924,4 926,1 870,9 875,3 876,4
ÅU og deltidsuddannelser under EVE ............... 323,4 348,4 200,5
91,9 164,2
92,9
93,1
93,7
93,8
Puljer under EVE ................................................ 127,7
63,1
53,7
56,8
86,6
56,5
79,2
69,1
64,3
Deltagerstøtte ved voksen- og efteruddannelse
1)
1.187,7 1.328,4 1.285,8 1.254,2 1.219,6 1.300,9 1.312,1 1.317,1 1.315,9
Uddannelsesorlov/VUS, afløb ............................. 115,6
14,6
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Bevillinger i alt under EVE ............................. 2.964,9 3.018,6 2.522,2 2.375,2 2.394,8 2.376,4 2.355,3 2.355,2 2.350,4
Øget efteruddannelsesindsats på strategisk
udvalgte beskæftigelsesområder..........................
- heraf VEU-godtgørelse .....................................
-
-
-
-
-
-
59,3
38,0
127,6
68,6
101,7
54,5
101,7
55,8
101,7
55,6
0,0
0,0
Udgifter i alt finansieret gennem EVE ........... 2.964,9 3.018,6 2.522,2 2.434,5 2.522,4 2.478,1 2.457,0 2.456,9 2.350,4
1) Deltagerstøtten dækkes helt eller delvist af bidrag fra arbejdsgiverne, jf. anmærkningerne under § 20.93.27. Indbetaling
fra virksomheder til deltagerstøtte.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0373.png
§ 20.72.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Arbejdsmarkedsudd. m.v. ....
2. ÅU og deltidsuddannelser.....
I alt .............................................
B. Aktivitet (antal årslever)
1. Arbejdsmarkedsudd. m.v. .....
2. ÅU og deltidsuddannelser.....
I alt .............................................
C. Enhedsomkostninger (kr.)
1. Arbejdsmarkedsudd. m.v. .....
2. ÅU og deltidsuddannelser.....
R
2000
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
870,9
93,1
964,0
BO 2
2008
875,3
93,7
969,0
373
BO 3
2009
876,4
93,8
970,2
1.357,4 1.210,5 1.263,7 980,1 972,3 924,4 926,1
- 323,4 348,4 200,5
91,9 164,2
92,9
1.357,4 1.533,9 1.612,1 1.180,6 1.064,2 1.088,6 1.019,0
8.360 8.875 8.175 8.367 9.196 8.653 9.253 9.138 9.262 9.253
- 5.436 5.632 3.380 2.037 2.734 2.049 2.038 2.050 2.048
8.360 14.311 13.807 11.747 11.233 11.387 11.302 11.176 11.312 11.301
162.365 136.391 154.578 117.138 105.729 106.825 100.081 95.308 94.508 94.722
- 59.482 61.855 59.307 45.118 60.054 45.326 45.678 45.731 45.823
Ressourceforbruget for arbejdsmarkedsuddannelser vedrører alene arbejdsmarkedsuddannelsesbevillinger under § 20.72.
Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Ressourceforbruget er endvidere ekskl. anlæg, indtægtsdækket virksomhed og
TAMU. Aktivitet og bevilling vedrørende § 20.72.05. Øget efteruddannelsesindsats på strategisk udvalgte beskæftigel-
sesområder er ikke inddraget.
20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (tekstanm. 1, 120, 168 og 171)
Bevillingen søges nedsat med i alt 23,6 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Taxametertilskud til uddannelser
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
30. Taxametertilskud til bygningsudgifter
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-23,6
-10,0
-10,0
23,9
23,9
-37,5
-37,5
2007
-47,0
-40,3
-40,3
25,0
25,0
-31,7
-31,7
2008
-51,6
-39,6
-39,6
23,2
23,2
-35,2
-35,2
2009
-51,2
-39,7
-39,7
22,9
22,9
-34,4
-34,4
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstaxameter ......
2. Fællesudgifter ......................
3. Bygningstaxameter ..............
I alt..........................................
B. Aktiviteter (årselever)
It-fag ........................................
Sprogfag ..................................
Almene fag ..............................
"Bløde fag"..............................
Teknisk-faglige og merk. fag .
Individuel kompetenceafkl......
Sosu- og pædagogiske fag ......
EUD+ .......................................
R
2000
R
2001
R
2002
R
2003
526,2
285,8
168,1
980,1
660
14
14
814
5.600
757
508
-
R
2004
509,1
345,3
117,9
972,3
1266
33
0
1055
5791
538
513
-
B
2005
533,0
254,7
136,7
924,4
698
15
17
894
5.576
675
640
138
F
2006
528,2
295,8
102,1
926,1
1279
33
0
1035
5565
553
513
275
BO 1
2007
486,3
286,2
98,4
870,9
1269
33
0
1019
5476
553
513
275
BO 2
2008
491,8
286,7
96,8
875,3
1289
33
0
1035
5564
553
513
275
BO 3
2009
491,4
287,4
97,6
876,4
1288
33
0
1034
5557
553
513
275
- 696,7 621,2
- 396,0 380,4
- 117,8 185,3
- 1.210,5 1.186,9
-
-
-
-
-
-
-
-
1.419
40
34
657
5.954
191
580
-
957
27
18
665
5.585
430
493
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0374.png
374
I alt..........................................
-
8.875
§ 20.72.01.
8.175
8.367
9.196
8.653
9.253
9.138
9.262
9.253
Fra 2001 er der som følge af ressortændringen af 27. november 2001 sket en omlægning af opgørelsesmetoden for ar-
bejdsmarkedsuddannelser. Aktiviteter og bevillinger vedrørende § 20.72.05. Øget efteruddannelsesindsats på strategisk
udvalgte beskæftigelsesområder er ikke inddraget.
10. Taxametertilskud til uddannelser
Bevillingen søges nedsat med i alt 10,0 mio. kr. i 2006, 40,3 mio. kr. i 2007, 39,6 mio. kr.
i 2008 og 39,7 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.93.25. Deltagerstøtte som følge af
ændrede skøn for gennemsnitsaktiviteten på basis af den konstaterede udvikling i 2005 og
den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene. Det ændrede skøn medfører højere aktivitet
inden for EVE-rammen og dermed øgede udgifter til godtgørelse under § 20.93.25. Delta-
gerstøtte. Hertil kommer en nettoforhøjelse af taksterne med i alt 27,9 mio. kr. i 2006. Denne
nettoforhøjelse af taksterne finansieres i 2006 indenfor EVE-rammen ved forbrug af ufor-
brugte midler under § 20.79.05. Puljer under EVE videreført fra 2005.
Der søges foretaget følgende takstændringer i undervisningstaksterne uden deltagerbetaling
til takstkataloget for 2006:
- Takstgruppe 1 søges forhøjet fra 38.900 kr. til 45.300 kr.
- Takstgruppe 2 søges forhøjet fra 46.400 kr. til 51.250 kr.
- Takstgruppe 3 søges forhøjet fra 50.100 kr. til 53.550 kr.
- Takstgruppe 4 søges forhøjet fra 64.400 kr. til 69.050 kr.
- Takstgruppe 5 søges forhøjet fra 75.700 kr. til 89.900 kr.
- Takstgruppe 6 søges forhøjet fra 85.200 kr. til 85.500 kr.
- Takstgruppe 7 søges nedsat fra 94.600 kr. til 90.100 kr.
- Takstgruppe 8 søges nedsat fra 104.200 kr. til 102.750 kr.
- Takstgruppe 9 søges nedsat fra 114.600 kr. til 110.900 kr.
- Takstgruppe 10 søges nedsat fra 123.100 kr. til 119.000 kr.
- Takstgruppe 11 søges nedsat fra 156.200 kr. til 153.300 kr.
- Takstgruppe 12 søges nedsat fra 172.000 kr. til 155.350 kr.
- Takstgruppe 13 søges nedsat fra 306.800 kr. til 259.950 kr.
Takstjusteringerne giver tilsvarende ændringer i taksterne med deltagerbetaling på henholds-
vis 500 kr. pr. uge og 750 kr. pr. uge.
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og
videreuddannelse, forhøjes alle faktorer vedrørende tillæg af moms med 0,01.
Takstkataloget for 2006 ser herefter således ud:
Deltagerbetaling
Deltagerbetaling
(kr. pr. uge)
It-fag
Sprogfag
Almene fag
"Bløde" fag
Teknisk-faglig og merkantile fag
Social- og sundhedsfag
IKA
750
Deltagerbetaling
(kr. pr. årselev)
30.000
500
-
-
20.000
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0375.png
§ 20.72.01.10.
375
Takster pr. årselev for uddannelser uden deltagerbetaling
Grundtakst inkl. præmie
ekskl. moms ved ingen
Deltagerbetaling
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
45.300
51.250
53.550
69.050
89.900
85.500
90.100
102.750
110.900
119.000
153.300
155.350
259.950
Grundtakst ekskl. moms ved
ingen deltagerbetaling
40.770
46.125
48.195
62.145
80.910
76.950
81.090
92.475
99.810
107.100
137.970
139.815
233.955
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,04
1,06
1,08
De reducerede takster er beregnet ud fra de udbetalte takster ekskl. moms og ekskl. deltagerbetaling ved at fradrage
10 pct. Momstillægsfaktoren og opregningsfaktoren anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales
af kommuner eller AF for lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms
på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
Takster pr. årselev for uddannelser med deltagerbetaling på 500 kr. pr. uge
Grundtakst inkl. præmie
ekskl. moms ved deltager-
betaling på 500 kr. pr. uge
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
25.300
31.250
33.550
49.050
69.900
65.500
70.100
82.750
90.900
99.000
133.300
135.350
239.950
Grundtakst ekskl. moms
ved deltagerbetaling
på 500 kr. pr. uge
22.770
28.125
30.195
44.145
62.910
58.950
63.090
74.475
81.810
89.100
119.970
121.815
215.955
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,04
1,06
1,08
De reducerede takster er beregnet ud fra de udbetalte takster ekskl. moms og ekskl. deltagerbetaling ved at fradrage
10 pct. Momstillægsfaktoren og opregningsfaktoren anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales
af kommuner eller AF for lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms
på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
Takster pr. årselev for uddannelser med deltagerbetaling på 750 kr. pr. uge
Grundtakst inkl. præmie
ekskl. moms ved deltager-
betaling på 750 kr. pr. uge
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
Takstgruppe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15.300
21.250
23.550
39.050
59.900
55.500
60.100
72.750
80.900
89.000
123.300
Grundtakst ekskl. Moms
ved deltagerbetaling
på 750 kr. pr. uge
13.770
19.125
21.195
35.145
53.910
49.950
54.090
65.475
72.810
80.100
110.970
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,04
1,06
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0376.png
376
Takstgruppe 12
Takstgruppe 13
125.350
229.950
§ 20.72.01.10.
112.815
206.955
1,08
De reducerede takster er beregnet ud fra de udbetalte takster ekskl. moms og ekskl. deltagerbetaling ved at fradrage
10 pct. Momstillægsfaktoren og opregningsfaktoren anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales
af kommuner eller AF for lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms
på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
Tillægstakst pr. årselev
ekskl. moms (kr.)
Ambulering vedrørende erhvervsfisker-
uddannelse afholdt på Athene
1)
Tillægstakst koordination af flygtninge
forløb
53.300
7.800
Moms-
tillægsfaktor
0,06
Opregningsfaktor til
Taxametre inkl. moms
1,06
Momstillægsfaktoren og opregningsfaktoren anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales af
kommuner eller AF for lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på
Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
1) For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene.
For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne. Hvilke kurser, der kan udløse til-
lægstakst ved ambulering, vil fremgå af takstkataloget for 2006 (www.uvm.dk/takst).
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges forhøjet med 23,9 mio. kr. i 2006, 25,0 mio. kr. i 2007, 23,2 mio. kr. i 2008
og 22,9 mio. kr. i 2009 ved overførsel fra underkonto 30. Taxametertilskud til bygningsud-
gifter som følge af ændrede skøn over grundlagsårselever som følge af aktivitet i 2005 samt
den forventede udvikling i 2006 og i BO-årene.
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og
videreuddannelse, forhøjes alle faktorer vedrørende tillæg af moms med 0,01.
Takstkataloget for 2006 ser således ud:
m -norm
10 m
2
12 m
2
15 m
2
28
37
46
55
64
m
2
m
2
m
2
2
m
2
m
2
Område
Merkantile
Merkantile
Tekniske/Landbrug/
Social og sundhedsudd.
Tekniske/Landbrug
Tekniske
Tekniske
Tekniske
Tekniske
Fællesudgiftstaxameter
ekskl. moms (kr.)
8.000
8.400
11.300
16.100
19.600
22.900
26.600
30.000
Moms-
tillægsfaktor
0,09
0,10
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,09
1,10
Ovenstående momstillægs- og opregningsfaktorer anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales
af kommuner og AF for lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på
Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
Tillægstakst
ekskl. moms (kr.)
Kosttillægstakster AMU-Centre (pr. årselev)
- kost
- logi
Kosttillægstakster erhvervsskoler/KVL (pr. årselev)
- kost
- logi
21.600
25.000
43.300
41.400
Moms-
tillægsfaktor
0,10
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,10
Der udbetales tillægstakster for administration af AMU-uddannelser til dækning af de særlige udgifter, der er forbundet
med at afholde AMU-uddannelser, for køreteknisk anlæg samt for kostafdelinger på AMU-Centre og erhvervsskoler.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0377.png
§ 20.72.01.20.
377
Tillægstakst
ekskl. moms (kr.)
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt ud-
dannelsesmål)
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr.
kursist pr. uddannelsesmål)
320
780
Moms-
tillægsfaktor
0,10
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,10
30. Taxametertilskud til bygningsudgifter
Bevillingen søges nedsat med 37,5 mio. kr. i 2006, 31,7 mio. kr. i 2007, 35,2 mio. kr. i 2008
og 34,4 mio. kr. i 2009 ved overførsel til underkonto 20. Taxametertilskud til fællesudgifter
og § 20.93.25. Deltagerstøtte som følge af ændrede skøn over grundlagsårselever som følge
af aktivitet i 2005 samt den forventede udvikling i 2006 og i BO-årene.
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og
videreuddannelse, forhøjes alle faktorer vedrørende tillæg af moms med 0,01.
Takstkataloget for 2006 ser således ud:
Bygningstaxameter
ekskl. moms (kr.)
Moms-
tillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxameter inkl. moms
Merkantile uddannelser:
10 m
2
12 m
2
4.700
5.700
0,18
1,18
Tekniske uddannelser:
15
28
28
28
28
37
46
55
55
64
64
m
2
m
2
2
m
2
m
m
2
m
2
m
2
2
m
m
2
m
2
m
2
teori
haller
værksted
lab./værksted
laboratorium
værksted
haller
værksted
slagteri
haller
lab/værksted
8.600
11.700
15.500
20.100
28.700
25.400
22.100
30.500
60.400
25.600
36.200
0,18
1,18
Ovenstående momstillægs- og opregningsfaktorer anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales af
kommuner og AF for lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Un-
dervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst". På AMU-uddannelser er der ikke regionaliseringsfaktorer.
Tillægstakst
ekskl. moms (kr.)
Bygningstillægstakst køreteknisk anlæg (pr.
kursist pr. uddannelsesmål)
175
Momstillægs-
faktor
0,18
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,18
Ovenstående takst udbetales til uddannelser, hvori der indgår kørsel på køreteknisk anlæg.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0378.png
378
§ 20.72.03.
20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 1, 120, 168
og 171)
Bevillingen søges nedsat med i alt 6,5 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Taxametertilskud til uddannelser
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
30. Taxametertilskud til bygningsudgifter
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-6,5
2,9
2,9
-1,0
-1,0
-8,4
-8,4
2007
0,8
2,6
2,6
0,5
0,5
-2,3
-2,3
2008
1,3
2,6
2,6
1,0
1,0
-2,3
-2,3
2009
1,4
2,7
2,7
1,0
1,0
-2,3
-2,3
Centrale aktivitetsoplysninger
2006-prisniveau
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstaxameter ......................................
2. Fællesudgifter ......................................................
3. Bygningstaxameter ..............................................
I alt ..........................................................................
B. Aktivitet (årselever)
EUD enkeltfag ........................................................
Deltidsuddannelser...................................................
Sosu ........................................................................
PGU merit ..............................................................
I alt ..........................................................................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009
78,9
9,3
4,7
92,9
77,5
10,6
5,0
93,1
77,6
11,1
5,0
93,7
77,7
11,1
5,0
93,8
280,1 290,4 134,3
33,0 39,9 47,1
10,3 18,1 19,1
323,4 348,4 200,5
71,0 117,5
11,5 27,1
9,5 19,6
91,9 164,2
2.922 3.925 2.087
814 1.336
769
759
769
768
874
610
399
460
568
440
440
440
440
963
540
388
240
230
240
240
240
240
677
557
506
523
600
600
600
600
600
5.436 5.632 3.380 2.037 2.734 2.049 2.039 2.049 2.048
10. Taxametertilskud til uddannelser
Bevillingen søges forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2006, 2,6 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 2,7
mio. kr. i 2009 ved overførsel fra underkonto 30. Taxametertilskud til bygningsudgifter og
§ 20.93.25. Deltagerstøtte som følge af ændrede skøn for gennemsnitsaktiviteten på basis af
den konstaterede udvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og
videreuddannelse, forhøjes alle faktorer vedrørende tillæg af moms med 0,01.
Takstkataloget for 2006 ser således ud:
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0379.png
§ 20.72.03.10.
Takster pr. årselev for uddannelser med fri deltagerbetaling
Uddannelse
Grundtakst inkl.
præmie
Grundtakst
Momstil-
lægsfaktor
379
Opregningsfaktor
til taxametre inkl.
moms
1,04
1,06
1,05
1,06
EUD-enkeltfag
- merkantile
- tekniske
Enkeltfag, landbrug
It-administrator
Kursus for ledere af håndværksvirk-
somheder
Arbejdsstudietekniker
Blomsterbinder
Tilsynstekniker
Opskoling for fodplejere
GVU tillægstaxameter merkantile udd.
GVU tillægstaxameter tekniske udd.
9.900
13.300
19.200
23.600
43.300
5.000
39.800
8.910
11.970
17.280
21.240
38.970
0,04
0,06
0,05
0,06
Momstillægsfaktoren og opregningsfaktoren anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales af
kommuner eller AF for lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på
Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst". Ved beregning af momstillæg og taxametre inkl. moms
anvendes den reducerede takst ekskl. moms plus deltagerbetaling.
Takster pr. årselev for uddannelser uden deltagerbetaling
Uddannelse
Grundtakst
inkl. præmie
47.300
57.000
51.300
Grundtakst
Momstil-
lægsfaktor
0,06
Opregningsfaktor
til taxametre inkl.
moms
1,06
PGU-merit
Enkeltfag fra uddannelsen til social- og sund-
hedshjælper
Enkeltfag fra uddannelsen til social- og sund-
hedsassistent
Deltidsuddannelserne ved sosu
Uddannelseselementer
Kompetenceafklarende forløb
Praktisk-faglige forløb:
- merkantile
- tekniske
Formål
Skuemester/censor m.v. ved tekniske
prøver i GVU (pr. prøve)
Vejledning/uddannelsesplan ved
GVU (pr. uddannelsesplan)
Materialer og lokaleleje ved tekniske
prøver (pr. prøve)
38.900
36.000
57.400
1.700
35.010
0,04
0,06
1,04
1,06
3.100
Momstillægsfaktoren og opregningsfaktoren anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales af
kommuner eller AF for lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på
Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2006 samt forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2007 og
1,0 mio. kr. i 2008 og 2009 ved overførsel til/fra underkonto 30. Taxametertilskud til byg-
ningsudgifter og § 20.93.25. Deltagerstøtte som følge af ændrede opgørelse over grundlag-
sårselever på basis af den konstaterede aktivitet i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og
i BO-årene.
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og
videreuddannelse, forhøjes alle faktorer vedrørende tillæg af moms med 0,01.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0380.png
380
§ 20.72.03.20.
Takstkataloget for 2006 ser således ud:
Uddannelse
GVU, kompetenceafklarende forløb
GVU, praktisk-faglige forløb
Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedsassistent
Deltidsuddannelserne ved sosu
PGU-merit
Fællesudgifts-
taxameter (kr.)
8.400
14.600
0,13
1,13
Moms-
tillægsfaktor
0,09
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,09
11.300
Momstillægsfaktoren og opregningsfaktoren anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales af kom-
muner eller AF for lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Under-
visningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst". For EUD-enkeltfag, deltidsuddannelser og landbrugsuddannelser
udbudt som åben uddannelse under REVEs rådgivning ydes der ikke fællestaxameter i 2005.
30. Taxametertilskud til bygningsudgifter
Bevillingen søges nedsat med 8,4 mio. kr. i 2006 og 2,3 mio. kr. i BO-årene ved overførsel
fra underkonto 10. Taxametertilskud til uddannelser, underkonto 20. Taxametertilskud til
fællesudgifter og § 20.93.25. Deltagerstøtte som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og
videreuddannelse, forhøjes alle faktorer vedrørende tillæg af moms med 0,01.
Takstkataloget for 2006 ser således ud:
Takster pr. årselev for uddannelser med fri deltagerbetaling
Uddannelse
Bygnings-
taxameter (kr.)
6.300
4.000
5.800
6.700
Moms-
tillægsfaktor
0,18
Opregningsfaktor til
taxametre inkl.
moms
1,18
EUD-enkeltfag
It-administrator
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder
Arbejdsstudietekniker
Blomsterbinder
Tilsynstekniker
Opskoling for fodplejere
Enkeltfag, landbrug
14.400
Takster pr. årselev for uddannelser uden deltagerbetaling
Uddannelse
GVU, kompetenceafklarende forløb
GVU, praktisk-faglige forløb:
Bygnings-
taxameter (kr.)
6.300
5.700
Moms-
Opregningsfaktor til
tillægsfaktor taxametre inkl. moms
0,18
1,18
Momstillægsfaktoren og opregningsfaktoren anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales af kom-
muner eller AF for lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Under-
visningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0381.png
§ 20.75.
381
20.75. Åben uddannelse
20.75.01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169 og 171)
Bevillingen søges nedsat med i alt 31,7 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Taxametertilskud til uddannelser
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
25. Bygningstaxametertilskud til selvejende institutioner
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-31,7
-20,2
-20,4
0,2
-11,5
-11,5
2007
-23,1
-21,1
-21,2
0,1
-2,0
-2,0
2008
-20,8
-19,0
-19,1
0,1
-1,8
-1,8
2009
-17,6
-16,3
-16,5
0,2
-1,3
-1,3
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstaxameter ......
2. Bygningstaxameter ..............
I alt ............................................
B. Aktivitet (antal årselever)
Samfundsvidenskabelige udd. ...
Humanistiske uddannelser .........
Naturvidenskabelige udd. ..........
Sundhedsvidenskabelige udd. . ..
Pædagogiske uddannelser ..........
Tekniske uddannelser ................
Tværgående uddannelser ...........
I alt ............................................
Aktivitet i alt ............................
R
2000
574,3
43,9
618,2
R
2001
450,4
33,4
483,8
R
2002
362,6
45,0
407,6
R
2003
353,5
39,4
392,9
R
2004
293,6
34,7
328,3
B
2005
360,4
32,6
393,0
F
2006
255,8
30,0
285,8
BO 1
2007
258,1
33,0
291,1
BO 2
2008
260,2
33,7
293,9
BO 3
2009
260,3
34,3
294,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 8.788 11.769 9.093 9.621 10.166 10.562
-
383
387
386
386
386
386
-
42
51
54
54
54
54
-
384
568
488
518
548
578
- 4.868 5.906 5.350 5.372 5.389 5.414
- 1.018 1.106
667
667
667
667
-
-
20
38
49
53
53
- 15.483 19.807 16.076 16.667 17.263 17.714
21.259 20.355 16.151 16.137 15.483 19.807 16.076 16.667 17.263 17.714
Omlægningen af refusionsordningen vedrørende aktiverede i uddannelse medfører, at disse fra 2003 ikke længere indgår
i aktivitetsoversigten. Nedgangen i bevillingen og i aktiviteten fra 2002 skyldes hovedsageligt overflytning af uddannel-
sesansvar fra Undervisningsministeriet til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i forbindelse med ressort-
ændringen ved kongelig resolution af 27. november 2001.
Undervisningstaxameteret til uddannelsen "Ejendomsmægler" søges fastsat til 9.800 kr. for
2006, da taksten ved en fejl ikke var anført i takstkataloget i finanslovforslaget for 2006.
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og
videreuddannelse, forhøjes alle faktorer vedrørende tillæg af moms med 0,01, og oversigten
med momsfaktorerne ser herefter således ud:
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0382.png
382
§ 20.75.01.
Område
Åben uddannelse
(alle hovedområder)
Faktorer vedrørende
tillæg af moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Undervisnings-
taxameter
0,06
1,06
Bygnings-
taxameter
0,18
1,18
Ovenstående faktorer anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales af kommuner eller AF for
lediges deltagelse i åben uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsmini-
steriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
10. Taxametertilskud til uddannelser
Bevillingen søges nedsat med 20,2 mio. kr. i 2006, 21,1 mio. kr. i 2007, 19,0 mio. kr. i 2008
og 16,3 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
25. Bygningstaxametertilskud til selvejende institutioner
Bevillingen søges nedsat med 11,5 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007, 1,8 mio. kr. i 2008
og 1,3 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
20.75.03. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 171)
Bevillingen søges nedsat med i alt 2,2 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
25. Bygningstaxametertilskud
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-2,2
-0,8
-0,8
-1,4
-1,4
2007
-1,4
-1,3
-1,3
-0,1
-0,1
2008
-1,3
-1,1
-1,1
-0,2
-0,2
2009
-1,3
-1,1
-1,1
-0,2
-0,2
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstaxameter ........................
2. Bygningstaxameter ................................
I alt...............................................................
B. Aktivitet (antal årselever)
It-uddannelser ..............................................
Fagspecifikke kurser ...................................
Lærernes korte efteruddannelseskurser,
herunder 3-5 dages kurser ..........................
Pædagogisk grunduddannelse .....................
I alt..............................................................
R
2000
123,1
0,0
123,1
R
2001
10,6
2,5
13,1
R
2002
30,7
2,9
33,6
R
2003
12,3
1,8
14,1
R
2004
8,0
1,4
9,4
B
2005
17,2
0,6
17,8
F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009
10,4
1,0
11,4
10,3
1,5
11,8
10,0
1,5
11,5
9,8
1,4
11,2
1.095
214
8
369
28
530
31
179
547
-
757
14
40
539 1.250
39
-
-
-
592 1.290
40
750
-
-
790
40
750
-
-
790
40
750
-
-
790
40
750
-
-
790
1.087
826
639
781
-
-
3.177 1.203 1.197
Omlægningen af refusionsordningen vedrørende aktiverede i uddannelse medfører, at disse fra 2003 ikke længere indgår
i aktivitetsoversigten. Lærernes korte efteruddannelseskurser er omlagt til fagspecifikke kurser fra 2004. Den budgetre-
gulering på 23,0 mio. kr. (2004-prisniveau), som blev optaget i BO-årene under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering
i FL 2004, er udmøntet med 23,4 mio. kr. (2005-prisnivau) årligt i perioden 2005 til 2008.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0383.png
§ 20.75.03.10.
383
10. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft
Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2006, 1,3 mio. kr. i 2007 samt 1,1 mio. kr. i 2008
og 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
25. Bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. i 2006, 0,1 mio. kr. i 2007 samt 0,2 mio. kr. i 2008
og 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
20.76. Andre efter- og videreuddannelser
Ændringsforslaget til § 20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere medfører
følgende nye, særlige bevillingsbestemmelse:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.76.07. Pædagogikumud-
dannelse for gymnasielærere til § 20.42.31. Afholdelse af almen gymna-
siale eksaminer.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.76.01. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 1)
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og
videreuddannelse, forhøjes alle faktorer vedrørende tillæg af moms med 0,01, og oversigten
med momsfaktorerne ser herefter således ud:
Undervisnings-
taxameter
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
0,06
1,06
Fællesudgifts-
taxameter
0,10
1,10
Bygnings-
taxameter
0,18
1,18
20.76.03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler (tekstanm. 1)
10. Taxametertilskud til drift, efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og
videreuddannelse, ændres fællesudgiftstaksten ekskl. moms fra 10.600 kr. til 10.450 kr.,
bygningstaxametertakst ekskl. moms fra 8.350 kr. til 8.300 kr., bygningstaxametertakst inkl.
regionaliseringsfaktor fra 7.047 kr. til 7.005 kr., den samlede takst ekskl. moms fra 33.447
kr. til 33.255 kr. og inkl. moms fra 36.023 kr. til 36.148 kr.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0384.png
384
§ 20.76.03.40.
40. Kursusafgift ved grundpædagogisk kursus for nyuddannede kandidater fra KVL
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og
videreuddannelse, ændres det samlede gennemsnitlige taxametertilskud fra 67.400 kr. til
66.900 kr.
20.76.05. Suppleringsforløb for de mellemlange videregående sundhedsuddannelser
(tekstanm. 149)
(Reservationsbev.)
10. Taxametertilskud til suppleringsforløb
Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Momskompensationsordning
under § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og
videreuddannelse, ændres taksten inkl. moms fra 19.320 kr. til 19.504 kr.
20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere
(Driftsbev.)
Der søges optaget en ny, særlig bevillingsbestemmelse med henblik på at finansiere et even-
tuelt merforbrug under § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer ved overførsel
af uforbrugte midler under § 20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.76.07. Pædagogikumud-
dannelse for gymnasielærere til § 20.42.31. Afholdelse af almen gymna-
siale eksaminer.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.79. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt vok-
sen-, efter- og videreuddannelse
Ændringsforslaget til § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i
forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse medfører følgende
nye, særlige bevillingsbestemmelse:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.79.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning
samt voksen-, efter- og videreuddannelse fra § 20.11.79.30. Nye initiativer
i forbindelse med efteruddannelse af lærere og skoleledere til Forsøgs- og
udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplys-
ning.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0385.png
§ 20.79.
385
20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med
folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144)
(Re-
servationsbev.)
Der søges optaget en ny, særlig bevillingsbestemmelse med henblik på udmøntningen af nye
initiativer til styrkelse af efteruddannelse af lærere og skoleledere under § 20.79.01. Forsøgs-
og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt vok-
sen-, efter- og videreuddannelse ved overførsel af bevillinger fra § 20.11.79.30. Nye initia-
tiver i forbindelse med efteruddannelse af lærere og skoleledere:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.30. Nye initiativer
i forbindelse med efteruddannelse af lærere og skoleledere til Forsøgs- og
udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplys-
ning til § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsord-
ning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreud-
dannelse.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
10. Udvikling og efteruddannelse m.v.
I forbindelse med kommunalreformen overgår de amtslige voksenuddannelsescentre til
statsligt selveje i 2007. Som forberedelse hertil søges anmærkningsteksten præciseret så der
af bevillingen også kan ydes tilskud til Forstanderforeningen for VUC.
20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse m.v.
Med henblik på udmøntningen af nye initiativer til styrkelse af efteruddannelse af lærere og
skoleledere søges der om hjemmel til at kunne anvende bevillingen til dækning af deltager-
betaling i forbindelse med efteruddannelse af lærere og skoleledere. Den konkrete udmønt-
ning sker efter retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og forudsætninger, der fastsættes
af undervisningsministeren.
20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 27,9 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Forsøg og udvikling
Indtægt ...............................................................................
79. Forbrug af videreført opsparing ..................................
F
27,9
27,9
27,9
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0386.png
386
§ 20.79.05.10.
10. Forsøg og udvikling
Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 27,9 mio. kr. i 2006 som følge af forbrug af den vi-
dereførte beholdning fra 2005 indenfor EVE-rammen til finansiering af en nettoforhøjelse af
taksterne i 2006 på i alt 27,9 mio. kr. under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Tværgående og internationale aktiviteter
20.81. Evaluering m.v.
Ændringsforslaget til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut medfører følgende nye, sær-
lige bevillingsbestemmelse:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsum fra § 20.81.11.
Danmarks Evalueringsinstitut til § 20.11.01. Undervisningsministeriets
departement.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut
(Driftsbev.)
Der søges optaget en ny, særlig bevillingsbestemmelse med henblik på at kunne finansiere
udgifter forbundet med etableringen af en ny statslig styrelse for evaluering og kvalitetsud-
vikling af grundskolen under § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement ved over-
førsel af uforbrugte midler under § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsum fra § 20.81.11.
Danmarks Evalueringsinstitut til § 20.11.01. Undervisningsministeriets
departement.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Der søges om, at de til videreførselsoversigten knyttede anmærkninger præciseres, således
at det fremgår, at beholdningen også vil blive anvendt til at finansiere udgifter forbundet med
etableringen af en ny statslig styrelse for evaluering og kvalitetsudvikling af grundskolen.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0387.png
§ 20.82.
387
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi
20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100
og 115)
(Statsvirksomhed)
Nettoudgiftsbevillingen søges nedsat med 15,0 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og
Forskning
Nettoudgift ..........................................................................
Indtægt ...............................................................................
79. Forbrug af videreført opsparing ..................................
F
-15,0
15,0
2007
-
-
2008
-
-
2009
-
-
-15,0
15,0
15,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning
Nettoudgiftsbevillingen søges nedsat med 15,0 mio. kr. i 2006 ved at indtægtsbevillingen
forhøjes med 15,0 mio. kr. som forbrug af videreført opsparing. Beløbet søges overført til
underkonto 50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer under § 20.11.01. Un-
dervisningsministeriets departement med henblik på medfinansiering af udgifter i forbindelse
med implementeringen af Navision Stat på de amtslige uddannelsesinstitutioner, der som
følge af kommunalreformen overgår til selveje i 2007.
20.85. Ejendomsadministration
Ændringsforslaget til § 20.85.11. Ejendomsadministration medfører følgende nye, særlige
bevillingsbestemmelse:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.85.11. Ejendomsadmini-
stration fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillin-
ger m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.85.11. Ejendomsadministration
(Driftsbev.)
Der søges optaget en ny, særlig bevillingsbestemmelse med henblik på at finansiere udgifter
i forbindelse med Undervisningsministeriets lejemål til uddannelsesformål i den udstrækning
udgifterne til lejemål ikke kan dækkes ved fremleje m.v. Udgiften afholdes under § 20.85.11.
Ejendomsadministration ved overførsel af bevillinger fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte
bygningstilskud/-bevillinger m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0388.png
388
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
§ 20.85.11.
Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.85.11. Ejendomsadmini-
stration fra § 20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillin-
ger m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Med henblik på, at der under kontoen kan afholdes udgifter og optages indtægter forbundet
med lejemål til uddannelsesformål, som er indgået med Undervisningsministeriet som lejer,
søges følgende anmærkningstekst knyttet til kontoen:
Der kan afholdes udgifter til dækning af administrations- og lejeudgifter og andre forpligtelser
i medfør af lejemål til uddannelsesformål, der er indgået med Undervisningsministeriet som
lejer. Der kan tillige optages indtægter i forbindelse med fremleje m.v. af de pågældende le-
jemål eller dele heraf.
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger
20.86.02. Tværgående byggebevillinger
(Anlægsbev.)
Der søges optaget en indtægt på 15,0 mio. kr. i forbindelse med en videreførelse i 2006 af
den i 2005 indførte låneindfrielsesordning, hvor institutioner under Undervisningsministeriet
i 2005 fik mulighed for, at indfri deres lavtforrentede og afdragsfrie statslån samt rente- og
afdragsfrie statslån til kurser under kurs 100, idet staten samtidig afskriver det samlede til-
godehavende for indfriede lån. Indtægten er henregnet til statens indtægtsbudget.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
40. Indtægter ved indfrielse af statslån
Indtægt ...............................................................................
85. Nedbringelse af udlån m.v. ...........................................
F
15,0
15,0
15,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
40. Indtægter ved indfrielse af statslån
Der søges optaget en indtægt på 15,0 mio. kr. i forbindelse med en videreførelse i 2006 af
den i 2005 indførte låneindfrielsesordning, hvor institutioner under Undervisningsministeriet
i 2005 fik mulighed for, at indfri deres lavtforrentede og afdragsfrie statslån samt rente- og
afdragsfrie statslån til kurser under kurs 100, idet staten samtidig afskriver det samlede til-
godehavende for indfriede lån.
I forbindelse med forlængelse af ordningen videreføres de for 2. halvår 2005 gældende ind-
frielseskurser, således at der for ordningen gælder følgende betingelser for indfrielse:
Institutioner under Undervisningsministeriet har mulighed for, at indfri deres lavtforrentede
og afdragsfrie statslån samt rente- og afdragsfrie statslån til kurser under kurs 100, idet staten
samtidig afskriver det samlede tilgodehavende for indfriede lån. Indfrielsesmuligheden om-
fatter lån, der er ydet til bygge- og anlægsprojekter i medfør af tidligere lovgivning, og som
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0389.png
§ 20.86.02.40.
389
staten ikke umiddelbart kan kræve indfriet. Lånemuligheden er ophørt med overgangen til
bygningstaxameter. Indfrielsen af lån administreres af Økonomistyrelsen.
Indfrielseskursen for rentebærende, afdragsfrie statslån beregnes på baggrund af en kurs, der
ved optagelse af langfristede realkreditlån til finansiering af indfrielsen, som udgangspunkt
giver institutionerne tilnærmelsesvis den samme udgift, som renteudgiften til statslånet. Be-
regningen sker på baggrund af den effektive rente på de toneangivende 30-årige real-kredi-
tobligationer ultimo 2005, idet kursen fastlåses frem til udgangen af 2006. Hertil lægges 5
kurspoint for lån, der ligger inden for 80 pct. af den offentlige ejendomsvurdering, og 3
kurspoint for lån, der ligger uden for 80 pct. af vurderingen. Indfrielseskurserne udmeldes
af Undervisningsministeriet primo januar 2006. Rente- og afdragsfrie statslån kan indfries til
kurs 10 for lån, der ligger inden for 80 pct. af den offentlige ejendomsvurdering, og kurs 8
for lån, der ligger uden for 80 pct. af vurderingen.
Indfrielsesmuligheden gives med en betingelse om efterregulering af indfrielseskursen ved
salg af de pågældende ejendomme inden for de første 5 år efter indfrielsen, dog således at
samtidige, modsvarende nyinvesteringer, såsom nybyggeri m.v., modregnes ved efterregule-
ringen. Indfrielseskursen vil således blive forhøjet med 75 pct. ved salg af ejendommen inden
for det 1. år efter indfrielsen, med 60 pct. ved salg inden for det 2. år, 45 pct. inden for det
3. år, 30 pct. inden for det 4. år og 15 pct. ved salg inden for det 5. år efter indfrielsen. Ef-
terregulering kan ikke medføre, at indfrielseskursen overstiger kurs 100. Indfrielsesordningen
løber frem til udgangen af 2006. Efterregulering af indfrielseskursen administreres af Un-
dervisningsministeriet.
Indfrielsesordningen omfattede ved ordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2005 statslån for i
alt ca. 4,5 mia. kr., som ved udgangen af 2005 forventes at være nedbragt til ca. 0,5 mia. kr.
Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.
20.89. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med tværgående og interna-
tionale aktiviteter
Ændringsforslaget til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i
forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter medfører følgende nye, særlige be-
villingsbestemmelse:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.89.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående
og internationale aktiviteter fra underkonto 40. Nye initiativer i forbindelse
med national handlingsplan for læsning under § 20.11.79. Reserver og
budgetregulering.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0390.png
390
§ 20.89.01.
20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med
tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
Der søges optaget en ny, særlig bevillingsbestemmelse med henblik på udmøntningen af
initiativer i forlængelse af regeringens nationale handlingsplan for læsning under § 20.89.01.
Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og
internationale aktiviteter ved overførsel af bevillinger fra § 20.11.79.40. Nye initiativer i
forbindelse med national handlingsplan for læsning.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.89.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående
og internationale aktiviteter fra underkonto 40. Nye initiativer i forbindelse
med national handlingsplan for læsning under § 20.11.79. Reserver og
budgetregulering.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Bevillingen søges nedsat med i alt 0,4 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Udvikling m.v.
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-0,4
-0,4
-0,4
2007
-0,3
-0,3
-0,3
2008
-0,3
-0,3
-0,3
2009
-0,3
-0,3
-0,3
10. Udvikling m.v.
Undervisningsministeriet og Kulturministeriet finansierer i fællesskab udarbejdelsen af en
dansk-islandsk ordbog. Bevillingen søges som konsekvens heraf nedsat med 0,4 mio. kr. i
2006 og med 0,3 mio. kr. i 2007, 2008 og 2009 ved overførsel til Kulturministeriets
§ 21.11.23.21. Dansk-Islandsk Ordbog.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0391.png
§ 20.9.
391
Støtteordninger m.v.
20.91. Statens uddannelsesstøtte (tekstanm. 176)
Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2006 affattes således:
Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2006 (www.su.dk)
grundstip.
Hjemmeboende
- Fået SU før 1. juli 2004
- SU første gang fra 1.
juli 2004 eller derefter..
Udeboende.....................
Stipendium
tillæg
Lån
i alt
kr. pr. måned
1.491
1.046
3.029
858
1.303
1.695
2.349
2.349
4.724
2.418
2.418
2.418
4.767
4.767
7.142
6.010
6.010
6.010
Støtte i alt
(max.)
Fribeløb
Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelse 2006 affattes således:
Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2006
Stipendium
Hjemmeboende ........................................................
Udeboende ...............................................................
Slutlån ......................................................................
2.349
4.724
Lån
Støtte i alt
Fribeløb
6.010
6.010
6.010
kr. pr. måned
2.418
4.767
2.418
7.142
6.234
Særlige tillæg 2006 affattes således:
Særlige tillæg 2006
Kr. pr. måned
Tillæg til enlige forsørgere ............................................................................................................................
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager ......................................................................
Handicaptillæg ................................................................................................................................................
Supplerende SU-lån til forsørgere .................................................................................................................
4.724
675
6.010
1.209
20.91.01. Stipendier
(Lovbunden)
Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 129,5 mio. kr. i 2006. Indtægtsbevillingen søges
forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Stipendier
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
Indtægt ...............................................................................
63. Løbende overførselsindtægter ......................................
F
129,5
0,5
129,5
129,5
0,5
0,5
2007
288,5
2,5
288,5
288,5
2,5
2,5
2008
289,4
7,5
289,4
289,4
7,5
7,5
2009
333,3
12,5
333,3
333,3
12,5
12,5
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0392.png
392
§ 20.91.01.10.
10. Stipendier
Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 129,5 mio. kr. i 2006, 288,5 mio. kr. i 2007, 289,4
mio. kr. i 2008 og 333,3 mio. kr. i 2009. Heraf kan 18,0 mio. kr. i 2006, 24,0 mio. kr. i 2007,
21,0 mio. kr. i 2008 og 16,0 mio. kr. i 2009 henføres til initiativet om uddannelsespligt for
18-25-årige kontanthjælpsmodtagere i integrationsaftalen "En ny chance for alle". Der frem-
sættes lovforslag herom i efteråret 2005 på Beskæftigelsesministeriets område, hvorfra belø-
bene søges overført.
Herudover skyldes ændringen især et ændret skøn for antallet af stipendieårsværk på de vi-
deregående uddannelser.
Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2006, 2,5 mio. kr. i 2007, 7,5 mio. kr.
i 2008 og 12,5 mio. kr. i 2009. Ændringen kan henføres til et ændret skøn for udviklingen i
statens krav på for meget udbetalt støtte.
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen stipen-
dium affattes således:
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af sti-
pendium.
R
2001
Udviklingen i årselever/studenterårsværk 1)
2005=100
Indeks for studenterårsværk 2) .....
Udviklingen i antal stipendieårsværk 3)
Ungdomsuddannelser m.v..............
Videregående uddannelser .............
Stipendieårsværk i alt..................
73.400 73.000 73.600 77.800 81.000 85.500 88.300 90.500 92.700
127.300 129.100 129.600 129.500 129.900 133.600 137.000 139.600 140.500
200.700 202.100 203.200 207.400 210.900 219.100 225.300 230.100 233.200
100,0
103,2
106,0
107,4
109,0
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO1
2007
BO2
2008
BO3
2009
Udviklingen i tildelingen af stipendium
Mio. kr. i 2006-prisniveau
Ungdomsuddannelser .....................
Videregående uddannelser .............
Tildelt stipendium i alt ................
1
2
3
2.593,5 2.585,3 2.598,5 2.708,6 2.906,1 3.020,7 3.110,6 3.190,4 3.253,2
7.175,4 7.303,5 7.312,8 7.422,7 7.482,4 7.724,3 7.924,4 7.962,6 8.027,8
9.768,9 9.888,8 9.911,3 10.131,3 10.388,5 10.745,0 11.035,0 11.153,0 11.281,0
En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til
et års normeret studietid.
Prognosetal.
Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.
Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium affattes således:
Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium.
Mio. kr. i 2006-prisniveau
Indkomstkontrolkrav ..................................
Afbudskrav m.v. .......................................
I alt.............................................................
R
2001
157,7
98,5
256,2
R
2002
163,6
91,2
254,8
R
2003
151,0
94,4
245,4
R
2004
137,7
88,2
225,9
B
2005
140,4
97,2
237,6
F
2006
140,4
100,6
241,0
BO1
2007
142,5
102,5
245,0
BO2
2008
146,0
106,0
252,0
BO3
2009
150,5
106,5
257,0
For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 63. Løbende overførselsindtægter.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0393.png
§ 20.91.11.
393
20.91.11. Lånevirksomhed
(Lovbunden)
Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 62,7 mio. kr. i 2006. Indtægtsbevillingen søges
forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2006.
Lån og genudlån affattes således:
Lån og genudlån.
Mio. kr. i 2006-prisniveau
Lån
Udgifter ........................................
- studielån (SUstyrelsen) ..............
- øvrige udlån 1) ...........................
heraf Økonomistyrelsen .............
Indtægter (Økonomistyrelsen)...
- afdrag studielån
- øvrige afdrag 2)..........................
- renter studielån 3) ......................
- øvrige renter 4)...........................
Genudlån
Udgifter ........................................
- afdrag..........................................
- renter 5) ......................................
Indtægter (studielån) .....................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
3.591,1
2.525,0
1.066,1
790,1
2.822,1
1.220,0
812,0
768,1
22,0
BO1
2007
3.792,0
2.590,0
1.202,0
922,0
3.052,0
1.300,0
830,0
900,2
21,8
BO2
2008
3.965,1
2.617,0
1.348,1
1.061,1
3.300,1
1.380,0
859,0
1.039,6
21,5
BO3
2009
4.161,7
2.645,0
1.516,7
1.224,7
3.572,7
1.460,0
888,0
1.203,7
21,0
3.394,9 3.359,8 3.344,5 3.245,1 3.583,0
2.329,3 2.383,3 2.421,0 2.358,9 2.559,0
1.061,6
973,9
921,6
886,2 1.024,0
385,6
328,3
459,9
626,6
747,5
2.367,0 2.405,5 2.482,7 2.537,4 2.745,9
658,3
786,2
955,0 1.058,2 1.126,4
943,5
926,3
887,5
852,8
871,4
717,0
656,6
611,2
602,1
725,0
44,7
33,2
27,6
24,3
23,0
1.537,5 1.647,0 1.600,5 1.837,7 2.161,7 2.188,0 2.418,0 2.667,0 2.912,0
862,7
986,4
958,6 1.288,9 1.364,0 1.475,0 1.560,0 1.645,0 1.725,0
674,8
660,6
641,9
548,8
797,7
713,0
858,0 1.022,0 1.187,0
2.138,1 2.383,3 2.316,2 2.358,9 2.559,0 2.525,0 2.590,0 2.617,0 2.645,0
1 Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
2 Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.
3 Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg
eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. For 2006 er der fastsat et procenttillæg på 1 procentpoint og ved
budgetteringen, er der budgetteret med en diskonto på 2,5 pct. i 2005, 2,7 pct. i 2006, 3,2 pct. i 2007, 3,7 pct. i 2008
og 4,3 pct. i 2009. Renteindtægten er opført på § 20.91.12. Forrentning af lånevirksomhed.
4 Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført på § 20.91.13. Forrentning af øvrig låne-
virksomhed.
5 Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret til 4,5 pct. i 2005, 3,9 pct. i 2006, 4,4 pct. i 2007, 4,9 pct. i 2008
og 5,5 i 2009. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteud-
giften er opført på § 20.91.12. Forrentning af lånevirksomhed.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af SUstyrelsen)
Udgift ..................................................................................
81. Udlån m.v. ....................................................................
15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen)
Udgift ..................................................................................
81. Udlån m.v. ....................................................................
Indtægt ...............................................................................
85. Nedbringelse af udlån m.v. ...........................................
20. Genudlån
Udgift ..................................................................................
84. Nedbringelse af finansiel gæld ....................................
Indtægt ...............................................................................
88. Forøgelse af finansiel gæld ..........................................
F
62,7
50,0
47,1
47,1
0,6
0,6
10,0
10,0
15,0
15,0
40,0
40,0
2007
104,2
92,0
86,2
86,2
3,0
3,0
15,0
15,0
15,0
15,0
77,0
77,0
2008
115,9
111,0
95,3
95,3
5,6
5,6
30,0
30,0
15,0
15,0
81,0
81,0
2009
133,0
126,0
109,3
109,3
8,7
8,7
35,0
35,0
15,0
15,0
91,0
91,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0394.png
394
§ 20.91.11.10.
10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af SUstyrelsen)
Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 47,1 mio. kr. i 2006, 86,2 mio. kr. i 2007, 95,3 mio.
kr. i 2008 og 109,3 mio. kr. i 2009.
Ændringen kan henføres til prognose for flere stipendiemodtagere samt en lidt større lånetil-
bøjelighed.
Oversigten vedrørende udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i
tildelingen af lån affattes således:
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån.
R
2001
Udviklingen i årselever/studenterårsværk 1)
2005=100
Indeks for årselever/studenter-
årsværk 2) ...........................................
Udviklingen i antal låneårsværk 3)
Ungdomsuddannelser m.v. .................
Videregående uddannelser..................
Låneårsværk i alt .............................
Udviklingen i tildelingen af lån
Mio. kr. i 2006-prisniveau
Ungdomsuddannelser..........................
Videregående uddannelser..................
Tildelt lån i alt ..................................
350,2 370,9 378,8
397,5 427,0
440,7
453,9 465,1 476,9
1.994,0 2.111,5 2.088,3 1.961,4 2.121,7 2.084,3 2.136,1 2.151,9 2.168,2
2.344,2 2.482,4 2.467,1 2.358,8 2.548,7 2.525,0 2.590,0 2.617,0 2.645,0
13.400 14.000 13.900
69.700 72.500 71.000
83.100 86.500 84.900
14.900 14.300
67.700 68.600
82.600 82.900
16.400
69.900
86.300
16.900 17.300 17.700
71.700 73.000 73.500
88.600 90.300 91.200
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO1
2007
BO2
2008
BO3
2009
-
-
-
-
100,0
103,2
106,0
107,4
109,0
1 En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til
et års normeret studietid.
2 Prognosetal.
3 Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.
15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen)
Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2006, 3,0 mio. kr. i 2007, 5,6 mio. kr.
i 2008 og 8,7 mio. kr. i 2009. Ændringen skyldes nyt skøn for tilskrevne renter på studielån.
Indtægtsbevillingen søges forøget med 10,0 mio. kr. i 2006, 15,0 mio. kr. i 2007, 30,0 mio.
kr. i 2008 og 35,0 mio. kr. i 2009. Ændringen skyldes nye skøn for afdragene på for meget
udbetalt støtte.
20. Genudlån
Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2006 og hvert af BO-årene. Ændringen
skyldes nyt skøn for omfanget af misligholdt studiegæld. Indtægtsbevillingen søges forhøjet
med 40,0 mio. kr. i 2006, 77,0 mio. kr. i 2007, 81,0 mio. kr. i 2008 og 91,0 mio. kr. i 2009.
Ændringen skyldes nyt skøn for omfanget af de studerendes låntagning. Dermed forøges
Undervisningsministeriets finansielle gæld, der optages som en indtægt.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0395.png
§ 20.91.12.
395
20.91.12. Forrentning af lånevirksomhed
(Lovbunden)
Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
15. Renter af studielån (adm. af Økonomistyrelsen)
Indtægt ...............................................................................
67. Renteindtægter og udbytter ..........................................
20. Forrentning af genudlån
Udgift ..................................................................................
57. Renteudgifter m.v. ........................................................
F
2,0
-
-
-
2,0
2,0
2007
100,0
2,2
2,2
2,2
100,0
100,0
2008
110,0
4,6
4,6
4,6
110,0
110,0
2009
136,0
7,7
7,7
7,7
136,0
136,0
15. Renter af studielån (adm. af Økonomistyrelsen)
Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2007, 4,6 mio. kr. i 2008 og 7,7 mio.
kr. i 2009. Ændringen skyldes nyt skøn for omfanget af de studerendes låntagning.
20. Forrentning af genudlån
Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2006, 100,0 mio. kr. i 2007, 110,0 mio.
kr. i 2008 og 136,0 mio. kr. i 2009. Ændringen skyldes dels nyt skøn for omfanget af de
studerendes låntagning, dels at der ved beregningen i finanslovforslaget for 2006 blev anvendt
en genudlånsrente på 3,9 pct., 4,4 pct. og 4,9 pct. i årene 2007 til 2009 i stedet for, som
korrekt forudsat i anmærkningsteksten i finanslovforslaget for 2006, en genudlånsrente på
4,4 pct., 4,9 pct. og 5,5 pct. i de pågældende år.
20.92. Støtte til befordring
20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser
(Lovbunden)
Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Befordringsrabat til studerende
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
1,8
1,8
1,8
2007
2,6
2,6
2,6
2008
3,4
3,4
3,4
2009
3,9
3,9
3,9
10. Befordringsrabat til studerende
Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2006, 2,6 mio. kr. i 2007, 3,4 mio. kr.
i 2008 og 3,9 mio. kr. i 2009. Ændringen skyldes nyt skøn for antallet af støttemodtagere
på de videregående uddannelser.
Aktivitetsoversigten affattes således:
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0396.png
396
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
Antal rabatmodtagere..................
Rabat (mio.kr.) ............................
R
2001
39.300
55,1
§ 20.92.02.10.
R
2002
39.100
50,6
R
2003
38.600
49,6
R
2004
39.500
55,8
B
2005
36.500
52,2
F
2006
41.000
57,8
BO1
2007
42.000
59,2
BO2
2008
42.700
60,3
BO3
2009
43.000
60,8
Note: SUstyrelsen refunderer 90 pct. af den rabat, trafikselskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion.
20.92.03. Befordringstilskud m.v.
(Reservationsbev.)
10. Befordringstilskud til elever ved frie grundskoler
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2005, jf. aftale mellem regeringen (Venstre og Det
Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2006.
En del af bevillingen til tilskud til befordring er fra og med 2006 opført under underkonto
30. Befordringstilskud til syge og invaliderede elever og ny underkonto 40. Pulje og beta-
lingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter under § 20.22.02. Specielle tilskud til elever i
frie grundskoler, jf. anmærkninger under denne konto.
20.93. Støtteordninger for voksne
20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 58,0 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
15. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser
m.v. for forsikrede
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
17. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser
m.v. for ikke-forsikrede
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
30. Befordringstilskud for forsikrede
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
40. Tilskud til kost og logi
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
F
58,0
2007
46,2
2008
50,3
2009
49,8
48,3
48,3
38,5
38,5
41,8
41,8
41,4
41,4
3,4
3,4
2,2
2,2
0,2
0,2
3,9
3,9
2,7
2,7
1,8
1,8
0,1
0,1
3,1
3,1
2,9
2,9
1,9
1,9
0,2
0,2
3,5
3,5
2,9
2,9
1,9
1,9
0,2
0,2
3,4
3,4
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0397.png
§ 20.93.25.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Godtgørelse vedr. AMU m.v. ...
1.a. Forsikrede ..................................
1.b. Ikke-forsikrede ..........................
2. Godtgørelse vedr. ÅU m.v.
under EVE .................................
2.a. Forsikrede ..................................
2.b. Ikke-forsikrede ..........................
3. Befordringstilskud .....................
3.a. Forsikrede ..................................
3.b. Ikke-forsikrede ..........................
4. Tilskud kost til logi ...................
I alt ...................................................
B. Aktivitet (årselever)
1. AMU m.v....................................
1.a. Forsikrede ..................................
1.b. Ikke-forsikrede ..........................
2. ÅU m.v. under EVE...................
2.a. Forsikrede ..................................
2.b. Ikke-forsikrede ..........................
I alt ...................................................
R
2000
-
-
-
R
2001
936,1
875,2
60,8
R
2002
988,8
924,6
64,3
R
2003
949,7
888,0
61,7
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
397
BO 3
2009
943,7 1.000,4 1.132,3 1.144,1 1.148,0 1.091,4
882,4 935,4 1.058,7 1.069,7 1.073,4 1.020,4
61,3
65,0
73,6
74,4
74,6
71,0
- 138,6 208,4 207,3 186,7 178,3 100,3 102,5 101,5 101,5
- 134,3 202,0 200,9 181,0 172,8
97,2
99,3
98,4
98,4
-
4,3
6,4
6,4
5,8
5,5
3,1
3,2
3,1
3,1
-
40,5
46,5
51,2
50,3
42,1
47,2
46,7
47,3
47,3
-
37,7
43,5
47,8
47,0
39,4
44,0
43,6
44,1
44,1
-
2,7
3,1
3,4
3,3
2,8
3,2
3,1
3,2
3,2
-
72,5
84,8
77,6
73,4
67,4
75,6
74,6
75,9
75,7
- 1.187,7 1.328,4 1.285,8 1.254,2 1.288,3 1.355,4 1.367,9 1.372,7 1.315,9
-
-
-
-
-
-
-
6.984
6.530
454
1.035
1.003
32
8.019
7.337
6.860
477
1.546
1.498
48
8.883
7.473
6.987
486
1.631
1.581
50
9.104
7.092
6.631
461
1.403
1.360
43
8.495
7.500
7.013
487
1.337
1.296
41
8.837
8.534
7.979
555
756
733
23
9.290
8.438
7.890
548
756
733
23
9.194
8.551
7.995
556
756
733
23
9.307
8.129
7.601
528
756
733
23
8.885
Udbetalingsperioden for a-kasserne vil blive afkortet med en uge i 2006 og forlænget med en uge i 2007, jf. § 7 i be-
kendtgørelse om refusion til de anerkendte a-kassers udbetalinger af godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen-
og efteruddannelse og befordringstilskud samt om tilsyn, regnskab og revision. Ændringen sker, da det tidsmæssigt vil
være problematisk for a-kasserne at udbetale sidste uge i december 2006 inden årets udløb.
15. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for forsikrede
Bevillingen søges forhøjet med 48,3 mio. kr. i 2006, 38,5 mio. kr. i 2007, 41,8 mio. kr. i 2008
og 41,4 mio. kr. i 2009 ved overførsel fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og
§ 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet
i 2006 og i BO-årene.
17. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for ikke-forsikrede
Bevillingen søges forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2006, 2,7 mio. kr. i 2007, 2,9 mio. kr. i 2008
og 2009 ved overførsel fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. som følge af æn-
drede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede
aktivitet i 2006 og i BO-årene.
30. Befordringstilskud for forsikrede
Bevillingen søges forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2006, 1,8 mio. kr. i 2007 samt 1,9 mio. kr. i
2008 og 2009 ved overførsel fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og § 20.72.03.
Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i
BO-årene.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0398.png
398
§ 20.93.25.35.
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede
Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2006, 0,1 mio. kr. i 2007 samt 0,2 mio. kr. i
2008 og 2009 ved overførsel fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. som følge af
ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den for-
ventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
40. Tilskud til kost og logi
Bevillingen søges forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2006, 3,1 mio. kr. i 2007, 3,5 mio. kr. i 2008
og 3,4 mio. kr. i 2009 ved overførsel fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og
§ 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet
i 2006 og i BO-årene.
20.98. Forskellige støtteordninger
20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)
Bevillingen søges nedsat med i alt 0,4 mio. kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Statslig elevstøtte
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
20. Individuel supplerende elevstøtte
Udgift ..................................................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
F
-0,4
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
2007
5,5
5,5
5,5
-
-
2008
7,4
7,5
7,5
-0,1
-0,1
2009
7,4
7,5
7,5
-0,1
-0,1
Centrale aktivitetsoplysninger:
2006-prisniveau
R
2000
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Elevstøtte ...........................
2. Individuel supp. elevstøtte..
I alt..........................................
B. Aktivitet
1. Elevstøtte (ugeelever) .........
2. Individuel supplerende
elevstøtte (årselever) ...........
C. Enhedsomkostninger (kr.)
1. Elevstøtte ...........................
2. Individuel supp. elevstøtte..
399,6
-
399,6
404,0
-
404,0
417,0
-
417,0
423,4
-
423,4
748,3
4,0
752,3
757,8
4,1
761,9
774,2
4,1
778,3
781,8
4,2
786,0
783,8
4,1
787,9
783,8
4,1
787,9
835.062 863.727 886.311 908.207 935.763 952.743 975.041 984.659 987.191 987.191
-
479
-
-
468
-
-
470
-
-
466
-
- 23.950 24.360 24.800 24.550 24.550
800
-
795
169
794
169
794
169
794
169
794
169
Fra 1. januar 2004 er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen for efterskoleelever omlagt
til statslig elevstøtte under § 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler, jf. § 2 i L 287 2003.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 20.98.51.10.
399
10. Statslig elevstøtte
Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2006, og forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2007 samt
7,5 mio. kr. i 2008 og 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
Størrelsen af nedsættelsen af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens søskende, der
er under 18 år ved kursets begyndelse, søges ændret fra 27.325 kr. til 27.405 kr. Beløbet
søges ændret, da det først udmeldes i august og derfor ikke kan opdateres i forbindelse med
finanslovforslaget.
20. Individuel supplerende elevstøtte
Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2006 samt 0,1 mio. kr. i 2008 og 2009 som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den
forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer m. v.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
Ved ændringsforslaget præciseres sprogbrugen i tekstanmærkningens stk. 2, sidste punktum.
Ændringen har ikke bevillingsretlige konsekvenser. På baggrund af ændringsforslaget til §
20.11.79.20. gælder, at en eventuel udnyttelse af bemyndigelsen til optagelse af merudgifter
på tillægsbevillingslovforslaget ikke som hidtil vil skulle finansieres af en reserve på § 20.
Et samlet merforbrug op til 200,0 mio. kr. vil umiddelbart kunne optages på forslag til lov
om tillægsbevilling.
Herudover ændres kontohenvisningen, idet § 20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymna-
sielærer udgår, mens § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen bliver omfattet af tekstan-
mærkningen.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 120.
Tekstanmærkningen, der er optaget i 1999, gentages fra sidste finansår med ændret konto-
henvisning, idet den også omfatter den i forbindelse med ændringsforslagene oprettede
§ 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen.
Ad tekstanmærkning nr. 126.
Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages fra sidste finansår med en række ændrin-
ger. Det ved Akt 111 11/5 2005 tilføjede stk. 8 om særbevilling i forbindelse med afstem-
ningen om EU's forfatningstraktat den 27. september 2005 er udgået, og det ved Akt 7 27/10
2005 godkendte stk. 9 om anvendelse af uforbrugt bevilling til intensivering og udbygning
af debatten om Den Europæiske Union bliver herefter stk. 8. Aktstykkehenvisningerne er
tilføjet i stk. 8. I stk. 1 søges det udtrykkeligt hjemlet, at ministeren kan fastsætte nærmere
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
400
§ 20.
regler om sekretariatsbetjeningen af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretari-
atsopgaven udføre af en privatperson. Endvidere søges tekstanmærkningens stk. 7 ændret, så
undervisningsministeren kan godkende, at Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om
Europa får mulighed for at anvende op til 300.000 kr. årligt af renteindtægterne fra bevillin-
gen samt de uforbrugte dele af bevillingen til dækning af udgifter til moms i forbindelse med
nævnets administrationsudgifter, idet nævnet ikke har mulighed for at få refunderet udgifter
til moms. Undervisningsministerens godkendelse sker på baggrund af en konkret vurdering
og har virkning for et år ad gangen.
Ad tekstanmærkning nr. 144.
Tekstanmærkningen, der er optaget i 2002, gentages fra sidste finansår med ændret konto-
henvisning, idet den ikke længere omfatter § 20.68.05. Særlige bevillinger. Som konsekvens
heraf udgår følgende underkonti i oplistningen af underkonti, der ikke er omfattet af be-
kendtgørelsens bestemmelser: § 20.68.05.10. Diverse bevillinger til videregående uddannel-
sesinstitutioner, § 20.68.05.15. CVU-Rektorkollegiet og Frie Samarbejdende Institutioner,
§ 20.68.05.20. Studerende og studerendes Råd og § 20.68.05.30. Center for journalistisk
efteruddannelse. Følgende underkonti tilføjes listen over konti, der undtages bestemmelserne:
§ 20.29.01.70. Pulje til naturvidenskabelige lærebøger i folkeskolen, § 20.29.01.80. Pulje til
naturvidenskabelige lærebøger i de frie grundskoler, § 20.69.01.70. Udvikling og etablering
af regionale videncentre, § 20.71.41.70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde, § 20.79.01.60.
It-uddannelse for unge med autisme, § 20.79.01.70. Netværksinitiativ for læsesvage personer
og § 20.79.05.60. Ord- og regneværksteder ved erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner.
Ad tekstanmærkning nr. 176.
Tekstanmærkningen er optaget i 2005 i henhold til Akt 181 15/6 2005 med henblik på at gøre
suppleringsforløb, fagpakke hhx og gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvan-
drere SU-berettigende. Det fremgår af aktstykket, at tekstanmærkningen ønskes videreført,
indtil de nødvendige ændringer af SU-reglerne kan træde i kraft. Da det pågældende lovfor-
slag er berammet til fremsættelse november II med henblik på ikrafttræden ved offentliggø-
relse i Lovtidende, er der behov for at optage tekstanmærkningen i 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0401.png
401
§ 21. Kulturministeriet
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Anlægsbudget .........................................................................
41,9
49,6
48,8
49,6
10,4
10,4
64,8
5,1
3,0
56,7
18,2
9,5
4,5
4,2
4,1
4,1
-0,2
-0,2
1,1
1,1
6,9
-
5,4
5,4
-
-
-
-
1,5
-
-
1,5
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
21.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Skabende og udøvende virksomhed .......................................................
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. .................................................
21.22. Musik ...............................................................................................
21.23. Teater ...............................................................................................
Bevaring og formidling af kulturarven .................................................
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ............................................................
21.32. Arkiver mv. .....................................................................................
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. .............................
Videregående uddannelse ........................................................................
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) ...............................
Idræts- og fritidsfaciliteter ......................................................................
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter ..............................................................
Radio og tv ................................................................................................
21.81. Radio og tv .....................................................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Driftsudgifter ..............................................................................................
Driftsindtægter ............................................................................................
Anlægsudgifter ...........................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
Skatter og overførselsindtægter .................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
98,4
25,5
123,9
58,0
-
49,6
26,4
-
-10,1
6,9
25,5
32,4
-
32,4
-
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
402
§ 21.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
21.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
............................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til 21.11.30. i forbindelse med oprettelse af
Kulturministeriets Administrationscenter, til 21.11.79.
Reserver og budgetregulering som bevillingskorrektion
og fra 21.61.05. til adm.
23. Forskellige tilskud (tekstanm. 190)
(Reserva-
tionsbev.)
.......................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udmøntning af puljen til styrket indsats for det danske
sprog til 21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteratur-
selskab og 21.32.07. Dansk Sprognævn samt ny bevil-
ling til Dansk-Islandsk Ordborg
Af finansministeren
Ny konto
30. Kulturministeriets Administrationscenter
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Oprettelse af centret, jf. Akt 168 15/6 2005. I forbin-
delse hermed er der overført bevillinger fra 21.11.01.,
21.11.78., 21.21.45., 21.31.01. og 21.33.04. Overførsel
fra 21.61.05. til administration
Af finansministeren
Ny konto
33. Kultur i kommunerne
(Reservationsbev.)
....................... F
Pulje til konkrete projekter, der understøtter nye kultu-
relle samarbejdsformer i kommunerne, jf. aftale om
kultur mv.
Af finansministeren
Ny konto
45. Kultur- og erhvervssamarbejde
(Reservations-
bev.)
.................................................................................. F
Pulje til styrkelse af kultur- og erhvervssamarbejde, jf.
aftale om kultur mv.
78. Omstillingspulje
(Reservationsbev.)
................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til 21.11.30. Kulturministeriets Administra-
tionscenter i forbindelse med oprettelsen af centret
79. Reserver og budgetregulering
(Reservations-
bev.)
.................................................................................. F
78,6
-10,0
-
-
8,2
-0,7
-
0,4
23,2
-
3,0
-
5,0
5,0
4,7
-3,0
-
-
22,7
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 21.
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udmøntning af reserver
Skabende og udøvende virksomhed
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.
06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling
(Reservationsbev.)
............................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udbredelse af huskunstnerordning og andre initiativer
for børn og unge, jf. aftale om kultur mv.
45. Kunststyrelsen
(Driftsbev.)
.............................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til 21.11.30. Kulturministeriets Administra-
tionscenter i forbindelse med oprettelse af centret samt
oprettelse af underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede
aktiviteter
47. Kunstrådet
(Reservationsbev.)
......................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Styrkelse af international teaterudveksling og forsøg
med kulturskoler mv., jf. aftale om kultur mv. Endvidere
oprettelse af ny underkonto 20. Refusion af museernes
udgifter til udstillingsvederlag
51. Informationscenter for dansk kunsthåndværk
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel fra 21.21.55. Designpolitiske initiativer i
forbindelse med udmøntning af puljen
52. Informationscenter for dansk kunsthåndværk
(tekstanm. 187)
(Reservationsbev.)
................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel fra 21.21.55. Designpolitiske initiativer i
forbindelse med udmøntning af puljen
55. Designpolitiske initiativer
(Reservationsbev.)
................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til 21.21.51., 21.21.52. og 21.41.08.60. i
forbindelse med udmøntning af puljen
Af finansministeren
Ny konto
56. Arkitekturpolitiske initiativer
(Reservations-
bev.)
.................................................................................. F
Oprettelse af pulje, jf. aftale om kultur mv.
21.22. Musik
05. Musikpolitiske initiativer
(Reservationsbev.)
.................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
-7,1
403
-
-
4,5
-
-
56,0
-4,9
-
-
211,0
4,0
18,3
-
3,8
2,0
-
-
1,5
1,0
0,1
-
10,2
-6,0
-
-
4,5
-
10,1
3,0
5,0
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
404
§ 21.
Styrket talentudvikling mv. på musikskolerne, jf. aftale
om kultur mv.
21.23. Teater
48. Egnsteatre
(Lovbunden)
................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering
til nyt egnsteater, Teatret Om, samt til justering af til-
skud til allerede godkendte egnsteatre
73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm.
188)
(Anlægsbev.)
............................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Fremrykning af bevilling i forbindelse med tidligere
færdiggørelse af nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen, jf.
Akt 21 3/11 2005
Bevaring og formidling af kulturarven
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)
01. Biblioteksstyrelsen mv. (tekstanm. 174 og 187)
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til 21.11.30. Kulturministeriets Administra-
tionscenter i forbindelse med oprettelsen af centret
11. Det Kongelige Bibliotek
(Driftsbev.)
.............................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til 21.31.13. i forbindelse med sammenlæg-
ning af 21.31.11. og 21.31.15. Kontoen nedlægges
Af finansministeren
Ny konto
13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og
Københavns Universitetsbibliotek
(Driftsbev.)
............... F
Overført fra 21.31.11. i forbindelse med sammenlægning
af 21.31.11. og 21.31.15.
15. Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bib-
liotek, Universitetsbibliotek
(Driftsbev.)
......................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til 21.31.13. i forbindelse med sammenlæg-
ning af 21.31.11. og 21.31.15. Kontoen nedlægges
17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Justering af Statsbibliotekets bevilling til magasinbyg-
geri som følge af ændret fordeling mellem byggesag og
drift
21. Danmarks Blindebibliotek
(Driftsbev.)
........................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
38,7
4,2
-
-
203,9
52,5
-
-
31,2
-0,5
-
-
175,2
-175,2
-
-
250,0
-
68,4
-68,4
-
-
151,3
-0,4
-
-
37,5
4,0
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 21.
Overførsel fra 19.11.11., jf. aftale om udmøntning af
UMTS-provenuet 2006-08, samt overførsel fra 35.11.04.
Satsreguleringspulje, jf. aftale om satspuljen for 2006
21.32. Arkiver mv.
01. Statens Arkiver
(Driftsbev.)
............................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Bevillingsforhøjelse til forbedring af publikumsbetje-
ningen, jf. aftale om kultur mv., samt overførsel fra
19.11.11., jf. aftale om udmøntning af UMTS-provenuet
2006-08
07. Dansk Sprognævn
(Driftsbev.)
........................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel fra 21.11.23.25. Styrket indsats for det dan-
ske sprog, overførsel fra 19.22.01. og 19.25.05. til hus-
leje og driftsbidrag samt overførsel til 21.11.79. vedrø-
rende tilbageførsel af husleje
73. Magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for
Sjælland på godsbanegården
(Anlægsbev.)
..................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til 07.16.09. Etablering af nye arkiver til
Rigsarkivet mv. som OPP-projekt, jf. Akt 208 2/9 2005
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.
02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kul-
turarven
(Reservationsbev.)
............................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udmøntning af 21.33.02.10. Gratis adgang for børn og
unge til de statslige museer (21.33.15., 21.33.17.,
21.33.19., 21.33.23. og 21.33.25.) og de statsanerkendte
museer (21.33.37.)
04. Kulturarvsstyrelsen
(Driftsbev.)
....................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til 21.11.30. Kulturministeriets Administra-
tionscenter i forbindelse med oprettelsen af centret
11. Nationalmuseet
(Driftsbev.)
............................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til to forskningsprojekter fra 19.11.11. Re-
serve til nye initiativer, jf. aftale om udmøntning af
UMTS-provenuet 2006-08
15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm.
195)
(Driftsbev.)
............................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udmøntning af 21.33.02.10. Gratis adgang for børn og
unge
17. Dansk Landbrugsmuseum
(Driftsbev.)
............................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
162,0
4,2
405
-
-
3,8
3,2
-
-
43,5
-2,9
-
-
16,8
-16,8
-
-
63,3
-4,7
-
-
182,0
2,0
-
-
18,9
-
-
-
7,7
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
406
§ 21.
Udmøntning af 21.33.02.10. Gratis adgang for børn og
unge
19. Jagt- og Skovbrugsmuseet
(Driftsbev.)
........................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udmøntning af 21.33.02.10. Gratis adgang for børn og
unge
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til projektet Dansk Kunst på nettet fra
19.11.11. Reserve til nye initiativer, jf. aftale om ud-
møntning af UMTS-provenuet 2006-08
23. Den Hirschsprungske Samling
(Driftsbev.)
..................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udmøntning af 21.33.02.10. Gratis adgang for børn og
unge
25. Ordrupgaard (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
....................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering i
forbindelse med indgåelse af resultatkontrakt samt
overførsel fra 21.33.02.10. Gratis adgang for børn og
unge
33. Tilskud til museer med særlige tilskuds-
ordninger mv.
(Reservationsbev.)
.................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Bevillingsforh. til Gammel Estrup, Jyllands Herregårds-
museum, jf. aftale om kultur mv., samt til projektet vedr.
renovering af gulv i Riddersalen på Rosenborg Slot, jf.
aftale om finansloven for 2006
37. Diverse tilskud
(Reservationsbev.)
.................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Bevilling til Fregatten Jylland, jf. aftale om kultur mv.,
overførsel fra 19.11.11., jf. aftale om udmøntning af
UMTS-provenuet 2006-08 samt overførsel fra
21.33.02.10. Gratis adgang for børn og unge
Videregående uddannelse
7,0
-
-
-
65,9
1,0
-
-
4,6
-
-
-
5,6
1,7
-
-
76,0
2,0
-
1,5
28,9
19,0
-
-
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)
08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm.
189)
(Driftsbev.)
............................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel fra 21.21.55. Designpolitiske initiativer i
forbindelse med udmøntning af puljen
10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm.
189)
(Driftsbev.)
............................................................... F
146,4
3,0
-
-
24,7
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 21.
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering
til merudgift til husleje som følge af udvidelse af skolens
areal
51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189)
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel fra 19.42.01. Forskeruddannelse til ph.d.-
projekt
Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter
05. Idræt for vanskeligt stillede børn
(Reserva-
tionsbev.)
.......................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til 21.11.01. Departementet og til 21.11.30.
Kulturministeriets Administrationscenter til administra-
tion af puljen
Radio og tv
21.81. Radio og tv
21. Mediesekretariatet
(Driftsbev.)
........................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering i
forbindelse med lovforslag om opgaveoverførsel fra de
lokale radio- og fjernsynsnævn til Mediesekretariatet
2,2
1,1
0,7
407
-
85,2
0,4
-
-
10,1
-0,2
5,0
-
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 199.
ad 21.41.15.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
199.
ad 21.41.15., 21.41.16. og 21.42.25."
Tekstanmærkningen affattes således:
"Danmarks Designskole, Glas- og Keramikskolen på Bornholm og Designskolen Kolding kan
opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for elevers forbrug af fælles materialer. Ge-
byret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev
pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på Glas- og Keramikskolen på Born-
holm."
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0408.png
408
§ 21.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
21.11. Centralstyrelsen
21.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
Der overføres årligt 10,0 mio. kr. til 21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter i forbin-
delse med oprettelsen af centret, jf. Akt 168 15/6 2005. Der overføres endvidere 0,5 mio. kr. i
videreførselsbeløb vedrørende it-investeringer. Desuden overføres der 0,1 mio. kr. i 2006 og 2008
samt 0,2 mio. kr. i 2007 og 2009 til 21.11.79. Reserver og budgetregulering som bevillingskor-
rektion.
Til indholdsmæssig behandling af puljen til idræt for vanskeligt stillede børn overføres der årligt
i perioden 2006-2008 0,1 mio. kr. fra 21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn. Som følge heraf
overføres der årligt i perioden 2006-2008 0,1 mio. kr. i tom lønsum via 21.11.79. Reserver og
budgetregulering.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Departementet
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
-2,4
-7,6
2007
-10,1
-10,1
-10,1
-10,1
-2,4
-7,7
2008
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
-2,4
-7,6
2009
-10,2
-10,2
-10,2
-10,2
-2,5
-7,7
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Ændring af
beholdning
primo 2005
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Departementet ........................
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
-7
-7
BO1
2007
-7
-7
BO2
2008
-7
-7
-0,5
-0,5
BO3
2009
-7
-7
Personaleforbrug omregnet til årsværk
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0409.png
§ 21.11.01.10.
10. Departementet
Virksomhedsoversigten ændres således:
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio.kr.)
1. Policy og styring .................
2. Fællesfunktioner ..................
3. Generel ledelse og
Administration .....................
Udgifter i alt........................
-
-
-
-
R
2001
-
-
-
-
R
2002
-
-
-
-
R
2003
-
-
-
-
R
2004
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
F
2006
-5,9
-2,6
-1,5
-10,0
BO 1
2007
-6,0
-2,6
-1,5
-10,1
BO 2
2008
-5,9
-2,5
-1,6
-10,0
409
BO 3
2009
-6,2
-2,6
-1,4
-10,2
21.11.23. Forskellige tilskud (tekstanm. 190)
(Reservationsbev.)
Der oprettes en ny underkonto 21. Dansk-Islandsk Ordbog. Bevillingen anvendes som tilskud til
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til udarbejdelsen af den danske del af et internordisk
ordbogsprojekt, ISLEX, der har til formål at tilvejebringe en islandsk-dansk, en islandsk-norsk
og en islandsk-svensk ordbog til publicering på internettet i løbet af 6 år. Ordbøgerne skal være
åbne og gratis for offentligheden. Den centrale orddatabase bygger på 50.000 islandske ord, som
allerede er udvalgt. Ordbogsprojektet finansieres dels ved en bevillingsoverførsel fra Undervis-
ningsministeriets konto 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i for-
bindelse med tværgående og internationale aktiviteter på 0,4 mio. kr. i 2006 samt 0,3 mio. kr.
årligt i perioden 2007-2011 og dels ved en overførsel på 0,4 mio. kr. årligt i 2006-2007 samt 0,3
mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.
Derudover overføres der i forbindelse med udmøntning af 21.11.23.25. Styrket indsats for det
danske sprog 1,5 mio. kr. årligt til 21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab samt 1,5
mio. kr. årligt til 21.32.07. Dansk Sprognævn.
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.2
Beskrivelse
Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreind-
tægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen
til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
21. Dansk-Islandsk Ordbog
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-0,7
0,4
1,5
1,5
0,8
0,8
2007
-0,8
0,4
1,5
1,5
0,7
0,7
2008
-0,9
0,3
1,5
1,5
0,6
0,6
2009
-0,9
0,3
1,5
1,5
0,6
0,6
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0410.png
410
§ 21.11.23.
0,4
0,4
-3,0
-3,0
0,4
0,4
-3,0
-3,0
0,3
0,3
-3,0
-3,0
0,3
0,3
-3,0
-3,0
Indtægt ...............................................................................
29. Diverse driftsindtægter .................................................
25. Styrket indsats for det danske sprog
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
21. Dansk-Islandsk Ordbog
ad 29. Diverse driftsindtægter.
Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle
formål.
21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter
(Driftsbev.)
Som led i Kulturministeriets effektiviseringsstrategi dannes et administrationscenter med henblik
på at sikre høj kvalitet i en række administrative opgaver og for at sikre en mere effektiv res-
sourceudnyttelse. Centret skal løse drifts- og udviklingsopgaver inden for områderne administrativ
it, personaleadministration og økonomi, jf. Akt 168 15/6 2005.
Administrationscentret skal ved etableringen kunne tilbyde tre slags ydelser inden for henholdsvis
it, økonomi og personaleadministration:
-
-
-
en standardiseret basispakke for de tilknyttede institutioner
tilkøbsydelser - særligt inden for økonomistyring og personaleadministration
opgaver for hele ministerområdet.
Administrationscentret skal endvidere varetage en række koncernopgaver inden for it og økono-
miforvaltning.
Opgaveporteføljen skal gradvist udbygges i takt med, at der identificeres relevante opgaver. Ad-
ministrationscentrets opgaver vil blive beskrevet i såkaldte Service Level Agreements (SLA), som
skal fastlægge opgaver og priser for serviceydelser.
Administrationscentret skal således være en effektiv leverandør af serviceydelser, som kan sikre
den fornødne koordinering, udvikling og effektivisering af de administrative processer på mini-
sterområdet. Det er kravet til centrets ledelse, at den i løbet af en årrække kan dokumentere en
effektivisering og forbedring af de ydelser, som centret skal levere. Dette vil blive præciseret i
en resultatkontrakt med centret.
Administrationscentret dannes ved overførsel af bevillinger og personale fra 21.11.01. Departe-
mentet på 10,0 mio. kr. årligt, fra 21.21.45. Kunststyrelsen på netto 4,9 mio. kr. årligt, fra
21.31.01. Biblioteksstyrelsen på 0,5 mio. kr. i 2006 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2007 og endelig fra
21.33.04. Kulturarvsstyrelsen på 4,7 mio. kr. årligt.
Ud over de overførte bevillinger er administrationscentrets indtægter og udgifter opskrevet pa-
rallelt i forventning om en øget omsætning de kommende år.
Vedrørende videreførselsbeløb overføres der 0,5 mio. kr. fra 21.11.01. Departementet vedrørende
it-investeringer, 1,3 mio. kr. fra 21.21.45. Kunststyrelsen vedrørende it-investeringer samt 0,2
mio. kr. fra 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen vedrørende byggesagsadministration.
Til tilskudsadministrativ behandling af puljen til idræt for vanskeligt stillede børn overføres der
årligt i perioden 2006-2008 0,1 mio. kr. fra 21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn. Som følge
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0411.png
§ 21.11.30.
411
heraf overføres der årligt i perioden 2006-2008 0,1 mio. kr. i tom lønsum via 21.11.79. Reserver
og budgetregulering.
Der kan findes uddybende oplysninger om Administrationscentrets opgaver og virksomhed på
internetadressen: www.kumadm.dk.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.6.9.1
Beskrivelse
Kulturministeriets Administrationscenter har adgang til at forøge løn-
sum ved forøgede indtægter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
Indtægt ...............................................................................
21. Salg af varer og tjenesteydelser ...................................
76. Interne statslige overførselsindtægter ..........................
F
23,2
34,2
11,0
23,2
34,2
17,7
16,5
11,0
7,7
3,3
2007
24,7
35,7
11,0
24,7
35,7
17,7
18,0
11,0
7,7
3,3
2008
23,7
34,7
11,0
23,7
34,7
16,7
18,0
11,0
7,7
3,3
2009
22,6
33,6
11,0
22,6
33,6
15,6
18,0
11,0
7,7
3,3
Videreførselsoversigt:
Ændring af
beholdning
primo 2005
Mio. kr.
Lønsumsbeholdning ........................................................................................................
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,1
1,9
2,0
Bemærkninger:
1,8 mio. kr. vedrører it-investeringer, som forventes gennemført i 2006. De resterende 0,2 mio.
kr., heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, vedrører byggesagsadministration og forventes anvendt i 2005.
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
40
40
BO1
2007
40
40
BO2
2008
40
40
BO3
2009
40
40
Personaleforbrug omregnet til årsværk
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0412.png
412
10. Almindelig virksomhed
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio.kr.)
1. Økonomiservice ...................
2. It-service ..............................
3. Byggerådgivning og tilskuds-
administration mv................
4. Generel ledelse og
administration ......................
Udgifter i alt........................
Procentvis fordeling af
Ressourceforbrug
Økonomiservice ...................
It-service ..............................
Byggerådgivning og tilskuds-
administration mv................
Generel ledelse og
administration ......................
R
2001
§ 21.11.30.10.
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
13,0
12,7
4,5
4,0
34,2
BO 1
2007
13,3
13,1
4,9
4,4
35,6
BO 2
2008
13,1
12,9
4,6
4,1
34,7
BO 3
2009
12,8
12,6
4,3
3,9
33,6
1.
2.
3.
4.
38
37
13
12
37
37
14
12
38
37
14
11
38
37
13
12
Bemærkninger:
Virksomheden blev dannet 1. september 2005. Virksomhedsoversigten er udarbejdet med udgangspunkt i centrets fore-
løbige budget for 2005 og er således at betragte som foreløbig.
ad 76. Interne statslige overførselsindtægter.
Indtægten vedrører overførsel til afholdelse af ud-
gifter til administration af tipsfonde, jf. 07.18.13.10. Administration af tipsfonde. Denne
indtægt blev tidligere overført til 21.21.45. Kunststyrelsen.
21.11.33. Kultur i kommunerne
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti,
Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde
med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling,
billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. afsættes der en pulje på 3,0 mio. kr. årligt i peri-
oden 2006-2009 til konkrete projekter, der understøtter nye kulturelle samarbejdsformer i kom-
munerne.
Af puljen kan der afholdes udgifter til administration.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
BV 2.2.12
Tilskud gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0413.png
§ 21.11.33.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Kultur i kommunerne
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
3,0
3,0
3,0
2007
3,0
3,0
3,0
2008
3,0
3,0
3,0
413
2009
3,0
3,0
3,0
21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti,
Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde
med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling,
billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. afsættes der en pulje på 5,0 mio. kr. årligt i peri-
oden 2006-2009 til styrkelse af kultur- og erhvervssamarbejde. Puljen finansieres af tips- og lot-
tomidlerne til kulturelle formål.
Puljen kan anvendes til at fremme særlige målrettede eller strategiske indsatser på området. Ind-
satserne kan ske inden for hovedområderne kompetenceudvikling og udbygning af partnerskaber
mellem kultur og erhverv, herunder konkrete samarbejdsprojekter mellem arbejdspladser, virk-
somheder og kunstnere samt evaluering heraf.
Af puljen kan der afholdes udgifter til administration.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
BV 2.2.12
BV 2.10.2
Tilskud gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreind-
tægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen
til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Kultur- og erhvervssamarbejde
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
Indtægt ...............................................................................
29. Diverse driftsindtægter .................................................
F
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
2007
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
2008
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
2009
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0414.png
414
10. Kultur- og erhvervssamarbejde
§ 21.11.45.10.
ad 29. Diverse driftsindtægter.
Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle
formål.
21.11.78. Omstillingspulje
(Reservationsbev.)
Der overføres 3,0 mio. kr. årligt i 2006-2007, 2,0 mio. kr. i 2008 og 1,0 mio. kr. i 2009 til
21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter i forbindelse med oprettelsen af centret, jf.
Akt 168 15/6 2005.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Omstillingspulje, løn
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
-3,0
-3,0
-3,0
2007
-3,0
-3,0
-3,0
2008
-2,0
-2,0
-2,0
2009
-1,0
-1,0
-1,0
21.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Der overføres:
-
-
-
0,1 mio. kr. i 2006 og 2008 samt 0,2 mio. kr. i 2007 og 2009 fra 21.11.01. Departementet
som bevillingskorrektion
0,1 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 som tom lønsum til 21.11.01. Departementet i for-
bindelse med administration af puljen til idræt for vanskeligt stillede børn
0,1 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 som tom lønsum til 21.11.30. Kulturministeriets
Administrationscenter i forbindelse med administration af puljen til idræt for vanskeligt stil-
lede børn
0,6 mio. kr. i 2006, 0,9 mio. kr. i 2007 og 1,2 mio. kr. i efterfølgende år til 21.23.48. Egns-
teatre i forbindelse med oprettelse af nyt egnsteater, Teatret Om
3,6 mio. kr. i 2006 og 3,7 mio. kr. i 2007 til 21.23.48. Egnsteatre til justering af tilskud til
allerede godkendte egnsteatre
0,4 mio. kr. årligt fra 21.32.07. Dansk Sprognævn vedrørende en tilbageførsel af tidligere
bevilling i 2001 til eventuelle huslejeudgifter til Københavns Universitet, Amager
0,1 mio. kr. årligt fra 21.33.02.10. Gratis adgang for børn og unge
1,7 mio. kr. årligt til 21.33.25. Ordrupgaard i forbindelse med permanent bevillingsløft til
afholdelse af udgifter forbundet med driften af Ordrupgaards nye tilbygning
0,7 mio. kr. årligt til 21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole til husleje som følge af
udvidelse af skolens areal
1,1 mio. kr. årligt til 21.81.21. Mediesekretariatet i forbindelse med overførsel af opgaver fra
de lokale radio- og fjernsynsnævn til Radio- og tv-nævnet, som Mediesekretariatet er sekre-
tariat for.
-
-
-
-
-
-
-
Der overføres endvidere 1,6 mio. kr. i videreførselsbeløb fra 21.32.07. Dansk Sprognævn vedrø-
rende en tilbageførsel af tidligere bevilling for perioden 2001-2004 til eventuelle huslejeudgifter
til Københavns Universitet, Amager.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0415.png
§ 21.11.79.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Reserve, lønsum
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
60. Reserve, øvrig drift
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
-7,1
-1,7
-1,7
-5,4
-5,4
2007
-7,4
-1,7
-1,7
-5,7
-5,7
2008
-4,1
-1,7
-1,7
-2,4
-2,4
415
2009
-4,0
-1,5
-1,5
-2,5
-2,5
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Ændring af
beholdning
primo 2005
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
1,6
1,6
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0416.png
416
§ 21.2.
Skabende og udøvende virksomhed
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.
21.21.06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti,
Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde
med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling,
billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. afsættes der 4,5 mio. kr. i 2006 og 9,5 mio. kr.
årligt i perioden 2007-2009 til udbredelse af huskunstnerordningen og andre initiativer for børn
og unge.
Bevillingen kan blandt andet anvendes til reducerede krav til kommunernes selvfinansiering, øget
indsats for at sikre flere kvalificerede ansøgninger og evt. initiativ til udvikling af "færdigsyede"
huskunstnerprogrammer samt øvrige initiativer for børn og unge. Der sættes særlig fokus på
samarbejdet mellem professionelle kunstnere og folkeskolerne.
Af puljen kan der afholdes udgifter til administration.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Talentudvikling
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
4,5
4,5
4,5
2007
9,5
9,5
9,5
2008
9,5
9,5
9,5
2009
9,5
9,5
9,5
21.21.45. Kunststyrelsen
(Driftsbev.)
Der overføres årligt netto 4,9 mio. kr. til 21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter i
forbindelse med oprettelsen af centret, jf. Akt 168 15/6 2005. Der overføres endvidere 1,3 mio.
kr. i videreførselsbeløb vedrørende it-investeringer.
Der oprettes endvidere en underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Aktiviteterne
vedrører hovedsageligt nationale og internationale opgaver hovedsageligt finansieret af midler
bevilget af Kunstrådet eller Statens Kunstfond.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
Indtægt ...............................................................................
29. Diverse driftsindtægter .................................................
76. Interne statslige overførselsindtægter ..........................
F
-4,9
8,1
13,0
-4,9
-13,9
-9,9
-4,0
-9,0
-5,7
-3,3
2007
-4,9
8,1
13,0
-4,9
-13,9
-9,9
-4,0
-9,0
-5,7
-3,3
2008
-4,9
8,1
13,0
-4,9
-13,9
-9,9
-4,0
-9,0
-5,7
-3,3
2009
-4,9
8,1
13,0
-4,9
-13,9
-9,9
-4,0
-9,0
-5,7
-3,3
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0417.png
§ 21.21.45.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
Indtægt ...............................................................................
29. Diverse driftsindtægter .................................................
417
-
22,0
22,0
22,0
22,0
-
22,0
22,0
22,0
22,0
-
22,0
22,0
22,0
22,0
-
22,0
22,0
22,0
22,0
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
-26
-26
BO1
2007
-26
-26
BO2
2008
-26
-26
BO3
2009
-26
-26
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Videreførselsoversigt:
Ændring af
beholdning
primo 2005
Mio. kr.
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Virksomhedsoversigten ændres således:
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio. kr.)
1. Kunststøtte .............................
2. International kultur-
udveksling ..............................
3. Andre administrative
opgaver...................................
4. Eksterne serviceydelser .........
Driftsudgifter i alt ..................
Procentvis fordeling af
driftsudgifter:
Kunststøtte .............................
International kultur-
udveksling ..............................
Andre administrative
opgaver...................................
Eksterne serviceydelser .........
R
2001
R
2002
R
2003
-
-
-
-
-
R
2004
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
F
2006
3,8
1,5
-4,9
-14,3
-13,9
BO 1
2007
3,3
1,3
-4,8
-13,7
-13,9
BO 2
2008
3,3
1,2
-4,8
-13,6
-13,9
-1,3
-1,3
BO 3
2009
3,2
1,3
-4,8
-13,6
-13,9
1.
2.
3.
4.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
8
-8
-22
22
8
-8
-22
22
8
-8
-22
22
8
-8
-22
Bemærkninger:
Fordelingen af driftsudgifterne i perioden 2005-2009 er sket med udgangspunkt i den forholdsmæssige anvendelse af
driftsmidlerne i 2004. Da Kunststyrelsen imidlertid fortsat befinder sig i en fase, der i en vis udstrækning præges af interne
organisationsændringer mm., må der tages visse forbehold for fordelingen i perioden.
ad 76. Interne statslige overførselsindtægter.
Indtægten vedrørende overførsel til afholdelse af
udgifter til administration af tipsfonde, jf. 07.18.13.10. Administration af tipsfonde, flyttes til
21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0418.png
418
§ 21.21.47.
21.21.47. Kunstrådet
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti,
Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde
med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling,
billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. afsættes der 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-
2009 til forsøg med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser (BGK) samt 1,0 mio. kr. årligt
i perioden 2006-2009 med henblik på at styrke den internationale teaterudveksling.
Bevillingen til international teaterudveksling forøges for blandt andet at give bedre muligheder
for at bringe udenlandske teatergæstespil til Danmark og danske teatergæstespil til udlandet.
Af ovennævnte puljer kan der afholdes udgifter til administration.
Ved forslaget overføres årligt 3,0 mio. kr. fra 21.21.47.20. Billedkunstformål til en ny underkonto
21.21.47.25. til dækning af udgifterne vedrørende statens refusion af museernes udgifter til ud-
stillingsvederlag for billedkunstnere, jf. billedkunstlovens § 11. Forslaget indebærer, at der højst
vil kunne afholdes 3,0 mio. kr. årligt til den nævnte refusion. De nærmere regler herom vil blive
fastlagt i en bekendtgørelse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
20. Billedkunstformål
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
25. Refusion af museernes udgifter til udstillingsvederlag
for billedkunstnere
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
50. Teaterformål
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
70. Forsøg med kulturskoler mv.
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
4,0
-3,0
-3,0
2007
4,0
-3,0
-3,0
2008
4,0
-3,0
-3,0
2009
4,0
-3,0
-3,0
3,0
3,0
1,0
1,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1,0
1,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1,0
1,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1,0
1,0
3,0
3,0
21.21.51. Informationscenter for dansk kunsthåndværk
(Driftsbev.)
Som led i udmøntningen af designpuljen overføres der 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008
fra 21.21.55. Designpolitiske initiativer med henblik på international markedsføring af dansk
kunsthåndværk samt professionalisering af erhvervet.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0419.png
§ 21.21.51.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
2,0
2,0
2,0
2,0
0,8
1,2
2007
2,0
2,0
2,0
2,0
0,8
1,2
2008
2,0
2,0
2,0
2,0
0,8
1,2
419
2009
-
-
-
-
-
-
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
2
2
BO1
2007
2
2
BO2
2008
2
2
BO3
2009
2
2
Personaleforbrug omregnet til årsværk
21.21.52. Informationscenter for dansk kunsthåndværk (tekstanm. 187)
(Reserva-
tionsbev.)
Som led i udmøntningen af designpuljen overføres der 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008
fra 21.21.55. Designpolitiske initiativer til rejselegater i forbindelse med den fælles strategi for
Danish Crafts, Dansk Arkitektur Center og Dansk Design Center.
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.12.
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Informationscenter for dansk kunsthåndværk
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
52. Tilskud til personer ......................................................
F
1,0
1,0
0,1
0,9
2007
1,0
1,0
0,1
0,9
2008
1,0
1,0
0,1
0,9
2009
-
-
-
-
21.21.55. Designpolitiske initiativer
(Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af designpuljen overføres der årligt i perioden 2006-2008 følgende:
-
-
2,0 mio. kr. til 21.21.51. Informationscenter for dansk kunsthåndværk med henblik på inter-
national markedsføring af dansk kunsthåndværk samt professionalisering af erhvervet
1,0 mio. kr. til 21.21.52. Informationscenter for dansk kunsthåndværk til rejselegater i for-
bindelse med den fælles strategi for Danish Crafts, Dansk Arkitektur Center og Dansk Design
Center
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0420.png
420
-
§ 21.21.55.
3,0 mio. kr. til 21.41.08.60. Center for Designforskning til en styrkelse af centret.
De resterende midler fordeles mellem Dansk Arkitektur Center og Dansk Design Center i over-
ensstemmelse med den fælles strategi for Danish Crafts, Dansk Arkitektur Center og Dansk De-
sign Center.
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.12.
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Designpolitiske initiativer
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-6,0
-6,0
-6,0
2007
-6,0
-6,0
-6,0
2008
-6,0
-6,0
-6,0
2009
-
-
-
21.21.56. Arkitekturpolitiske initiativer
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti,
Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde
med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling,
billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. afsættes der 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2006-
2009 til arkitekturpolitiske initiativer.
Bevillingen er afsat med det formål at fremme vilkårene i vækstlaget i dansk arkitektur og skabe
bedre grundlag for markedsføring af dansk arkitektur internationalt, herunder gennem dansk del-
tagelse på internationale biennaler.
Af puljen kan der afholdes udgifter til administration.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.12.
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0421.png
§ 21.21.56.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Arkitekturpolitiske initiativer
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
4,5
4,5
4,5
2007
4,5
4,5
4,5
2008
4,5
4,5
4,5
421
2009
4,5
4,5
4,5
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0422.png
422
§ 21.22.
21.22. Musik
21.22.05. Musikpolitiske initiativer
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti,
Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde
med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling,
billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. afsættes der 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-
2009 til styrkelse af talentudviklingen på musikskolerne, herunder særligt støtte til forsøgspro-
jekter rettet mod talentfulde børn og unge fra familier med begrænsede økonomiske ressourcer,
f.eks. ved reduceret egenbetaling/friplads.
Af puljen kan der afholdes udgifter til administration.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
20. Styrket talentudvikling på musikskoler
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
3,0
3,0
3,0
2007
3,0
3,0
3,0
2008
3,0
3,0
3,0
2009
3,0
3,0
3,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0423.png
§ 21.23.
423
21.23. Teater
21.23.48. Egnsteatre
(Lovbunden)
Teatret Om er blevet godkendt som egnsteater. Bevillingen forhøjes derfor med 0,6 mio. kr. i
2006, 0,9 mio. kr. i 2007 og 1,2 mio. kr. de efterfølgende år mod en tilsvarende nedsættelse af
21.11.79. Reserver og budgetregulering. Der overføres endvidere 3,6 mio. kr. i 2006 og 3,7 mio.
kr. i 2007 fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering til justering af tilskud til allerede godkendte
egnsteatre.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Refusion af kommunale og amtskommunale drifts-
tilskud til egnsteatre
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
4,2
2007
4,6
2008
1,2
2009
1,2
4,2
4,2
4,6
4,6
1,2
1,2
1,2
1,2
10. Refusion af kommunale og amtskommunale driftstilskud til egnsteatre
De centrale aktivitetsoplysninger ændres til følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
R
2000
1.
Godkendte egnsteatre, der
modtager tilskud af bevillingen*
Godkendte egnsteatre omfattet
af regionale kulturaftaler .......
Godkendte egnsteatre i alt.....
2.
Finansiering
Stat .........................................
Kommune...............................
Amt.........................................
Gennemsnitligt tilskud
på årsbasis i mio. kr. .............
15
R
2001
17
R
2002
17
R
2003
19
R
2004
19
B
2005
20
F
2006
21
BO 1
2007
21
BO 2
2008
27
BO 3
2009
27
4
19
4
21
5
22
5
24
6
25
6
26
6
27
6
27
-**
27
-**
27
27,9
25,5
3,9
29,3
24,6
4,7
32,2
25,6
6,5
33,5
26,2
8,0
39,3
30,2
9,6
38,7
29,2
10,0
42,9
30,5
10,6
43,3
-
-
50,9
-
-
50,9
-
-
3.
3,9
3,9
3,8
4,0
4,2
4,1
4,1
-
-
-
Bemærkninger:
Ad. 1. Oplysninger vedrørende godkendte egnsteatre er senest opgjort 1. november 2004. Oplysningerne vedrører egns-
teatre, med hvilke kommunerne og amtskommunerne har indgået eller agter at indgå minimum treårige aftaler om
driftstilskud.
* Aktivitetsoversigten er i årene 2006-2009 korrigeret for en tastefejl i forhold til forslag til finanslov for 2006. Samtidig
er der indarbejdet 1 nyt egnsteater.
** Der er ikke indgået regionale kulturaftaler, som omfatter 2008 og 2009.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0424.png
424
§ 21.23.73.
21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188)
(Anlægsbev.)
God fremdrift i byggesagen har muliggjort en tidligere færdiggørelse af nyt skuespilhus på
Kvæsthusbroen. Forhøjelse af bevillingen i 2006 finansieres ved tilsvarende besparelse i 2007.
Der er jf. Akt 21 3/11 2005 allerede fremrykket 34,8 mio. kr. (2005-niveau) i 2005.
Oversigten over bygge- og anlægsarbejder ændres til følgende:
Oversigt over bygge- og anlægsarbejder
Mio. kr.
Seneste
forelæggelse
Slut
år
2008
Total-
udgift
762,6
F
2006
256,4
256,4
-
256,4
BO1
2007
108,2
108,2
-
108,2
BO2
2008
-
-
-
-
BO3
2009
-
-
-
-
10. Nyt skuespilhus på
Kvæsthusbroen ........................................ Akt 21 3/11 2005
I alt................................................................
Forventet forbrug af beholdning ..................
Anlægsbevilling ............................................
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen
Udgift ..................................................................................
31. Byggeri og anlægsproduktion ......................................
F
52,5
52,5
52,5
2007
-87,9
-87,9
-87,9
2008
-
-
-
2009
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0425.png
§ 21.3.
425
Bevaring og formidling af kulturarven
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)
21.31.01. Biblioteksstyrelsen mv. (tekstanm. 174 og 187)
(Driftsbev.)
Der overføres 0,5 mio. kr. i 2006 og 2,0 mio. kr. årligt i de efterfølgende år til 21.11.30. Kul-
turministeriets Administrationscenter i forbindelse med oprettelsen af centret, jf. Akt 168 15/6
2005.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
2007
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
2008
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
2009
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
10. Almindelig virksomhed
Virksomhedsoversigten ændres således:
Virksomhedsoversigt:
R
2001
A. Hovedformål
(mio. kr.)
5. Generel ledelse og
administration.........................
6. Hjælpefunktioner ...................
Bruttoudgifter i alt .................
Procentvis fordeling af
ressourceforbrug:
2. Myndighedsopgaver...............
3. Udvikling af biblioteksvæsenet
4. Forvaltning af tilskud
og puljer .................................
5. Generel ledelse og
administration.........................
6. Hjælpefunktioner ...................
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,5
-
-0,5
-0,5
-1,5
-2,0
-0,5
-1,5
-2,0
-0,5
-1,5
-2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
1
-1
-3
2
1
1
-1
-3
2
1
1
-1
-3
21.31.11. Det Kongelige Bibliotek
(Driftsbev.)
I forbindelse med Det Kongelige Biblioteks sammenlægning med Danmarks Natur-og Lægevi-
denskabelige Bibliotek, Universitetsbibliotek, overføres Det Kongelige Biblioteks bevillinger,
videreførselsbeløb og personale til 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Kø-
benhavns Universitetsbibliotek sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra
21.31.15. Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, Universitetsbibliotek. Samtidig
nedlægges hovedkontoen.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0426.png
426
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 21.31.11.
F
-175,2
-184,1
-8,9
-175,2
-177,1
-120,0
-
-45,9
-
-11,0
-
-0,2
-
-
-1,9
-1,0
-0,9
-
-
-
-
-2,4
-1,7
-
-0,7
-
-
-2,4
-2,4
-
-
-2,3
-2,3
-
-
-2,3
-2,3
-
-
-2,3
-2,3
-
-
-
-
-2,3
-
-2,3
-
2007
-171,2
-180,1
-8,9
-171,2
-173,1
-118,1
-
-43,8
-
-11,0
-
-0,2
-
-
-1,9
-1,0
-0,9
-
-
-
-
-2,4
-1,7
-
-0,7
-
-
-2,4
-2,4
-
-
-2,3
-2,3
-
-
-2,3
-2,3
-
-
-2,3
-2,3
-
-
-
-
-2,3
-
-2,3
-
2008
-164,5
-173,4
-8,9
-164,5
-166,4
-113,6
-
-41,7
-
-10,9
-
-0,2
-
-
-1,9
-1,0
-0,9
-
-
-
-
-2,4
-1,7
-
-0,7
-
-
-2,4
-2,4
-
-
-2,3
-2,3
-
-
-2,3
-2,3
-
-
-2,3
-2,3
-
-
-
-
-2,3
-
-2,3
-
2009
-163,8
-172,7
-8,9
-163,8
-165,7
-113,2
-
-41,4
-
-10,9
-
-0,2
-
-
-1,9
-1,0
-0,9
-
-
-
-
-2,4
-1,7
-
-0,7
-
-
-2,4
-2,4
-
-
-2,3
-2,3
-
-
-2,3
-2,3
-
-
-2,3
-2,3
-
-
-
-
-2,3
-
-2,3
-
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
12. Lønrefusioner ................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
15. Erhvervelse af materiel, netto ......................................
16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..................................
17. Afskrivninger og hensættelser .....................................
19. Diverse driftsudgifter ...................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
57. Renteudgifter m.v. ........................................................
Indtægt ...............................................................................
21. Salg af varer og tjenesteydelser ...................................
29. Diverse driftsindtægter .................................................
64. Øvrige overførselsindtægter .........................................
67. Renteindtægter og udbytter ..........................................
76. Interne statslige overførselsindtægter ..........................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
12. Lønrefusioner ................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
15. Erhvervelse af materiel, netto ......................................
17. Afskrivninger og hensættelser .....................................
Indtægt ...............................................................................
21. Salg af varer og tjenesteydelser ...................................
29. Diverse driftsindtægter .................................................
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
15. Erhvervelse af materiel, netto ......................................
Indtægt ...............................................................................
64. Øvrige overførselsindtægter .........................................
76. Interne statslige overførselsindtægter ..........................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
15. Erhvervelse af materiel, netto ......................................
16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..................................
19. Diverse driftsudgifter ...................................................
Indtægt ...............................................................................
21. Salg af varer og tjenesteydelser ...................................
64. Øvrige overførselsindtægter .........................................
76. Interne statslige overførselsindtægter ..........................
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0427.png
§ 21.31.11.
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
427
Ændring af
beholdning
primo 2005
Lønsumsbeholdning ........................................................................................................
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
90. Indtægtsdækket virksomhed ..
95. Tilskudsfinansieret forsk-
ningsvirksomhed ....................
97. Andre tilskudsfinansierede
aktiviteter ................................
I alt ................................................
-361
-3
-7
-1
-372
R
2001
-349
-3
-10
-3
-365
R
2002
-352
-4
-9
-7
-372
R
2003
-332
-6
-11
-6
-355
R
2004
-330
-9
-13
-5
-357
B
2005
-281
-4
-8
-1
-294
F
2006
-274
-4
-8
-1
-287
BO1
2007
-268
-4
-8
-1
-281
BO2
2008
-255
-4
-8
-1
-268
-4,8
-21,8
-26,6
BO3
2009
-254
-4
-8
-1
-267
Personaleforbrug omregnet til årsværk
21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitets-
bibliotek
(Driftsbev.)
Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek er etableret den
1. oktober 2005 ved sammenlægning af Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Natur- og Læge-
videnskabelige Bibliotek, Universitetsbibliotek. Sammenlægningen er sket for at skabe et fælles
bibliotek, der styrker og samordner biblioteksbetjeningen af Københavns Universitet.
Med sammenlægningen ønskes at sikre, at biblioteksbetjeningen af Københavns Universitet ud-
føres ud fra et helhedssyn, og at ydelserne er i takt med universitetets udvikling og behov.
Samtidig skabes en ny rummelig organisation, der med en større fylde og vægt kan skabe
grundlag for kvalitetsforbedringer og derigennem større muligheder for både universitetsbiblio-
teket, nationalbiblioteket og fælles områder.
Bevillinger, videreførselsbeløb og personale er overført fra de to hidtidige bibliotekers hoved-
konti. Der er ved overførslen ikke taget stilling til den fremtidige fordeling mellem Nationalbib-
liotek og Københavns Universitetsbibliotek.
Der findes særskilt lovgrundlag for enkelte aspekter og funktioner inden for Det Kongelige Bib-
lioteks virke, nemlig for områderne pligtaflevering, L 423 af 10/6 1997, tyverisikring, L 248 af
8/6 1978, og forskning, L 224 af 27/3 1996.
Biblioteket har 2 hovedformål: Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek.
Som
Nationalbibliotek
har biblioteket til formål at forvalte og bevare de nationale hovedsamlinger
af både dansk og udenlandsk oprindelse samt at foretage en så vidt mulig fuldstændig samlings-
opbygning dels via pligtaflevering og dels via egne supplerende anskaffelser. Nationalbiblioteket
omfatter også forskning inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger og endvidere
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0428.png
428
§ 21.31.13.
kultur- og museumsopgaver med henblik på at formidle viden og oplevelser inden for den del
af landets kulturarv, som biblioteket har ansvaret for.
Københavns Universitetsbibliotek
er hovedbibliotek for Københavns Universitet og leverer faglig
og videnskabelig biblioteksservice til brug for forskning og undervisning. Herudover stiller det
informationsressourcer til rådighed for borgere og erhvervslivet.
Det Kongelige Bibliotek udgiver en videnskabelig årbog, en videnskabelig skriftserie, flere kul-
turtidsskrifter samt andre fagligt-videnskabelige, bibliografiske og biblioteksfaglige publikationer,
herunder digitale publikationer.
I 2006 gennemføres de resultatmål, der er fastlagt i resultatkontrakterne for henholdsvis Det
Kongelige Bibliotek og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek med de konsekvens-
ændringer, der følger af sammenlægningen af de 2 biblioteker. I 2006 udarbejdes en ny resultat-
kontrakt gældende fra 2007 for den sammenlagte institution.
Det Kongelige Bibliotek har udstationeret personale ved Hendes Majestæt Dronningens Hånd-
bibliotek på Amalienborg samt ved Institut for Molekylær Biologi og Fysiologi under Køben-
havns Universitet.
Det Kongelige Bibliotek kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelsen opnås dækning
af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.
Der er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2006 overført 0,9 mio. kr. fra 21.33.08. Kultur-
bevaringsplan i hvert af årene 2008 og 2009 i forbindelse med ændrede regler for pligtaflevering.
Der overføres årligt 2,4 mio. kr. fra 19.22.01. Københavns Universitet til dækning af bygnings-
driftsudgifter for lejemål på Københavns Universitet, Amager. Der overføres endvidere 4,0 mio.
kr. fra 19.25.05. Fællesbevillinger til dækning af husleje til Københavns Universitet, Amager.
Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Kø-
benhavns Universitetsbiblioteks opgaver og virksomhed på internetadressen: www.kb.dk.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
BV 2.2.12
Beskrivelse
Biblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår
ved køb af større bogsamlinger.
Biblioteket kan i sædvanligt omfang forudbetale for bøger og tidsskrif-
ter, som leveres på et senere tidspunkt.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0429.png
§ 21.31.13.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
12. Lønrefusioner ................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
15. Erhvervelse af materiel, netto ......................................
16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..................................
17. Afskrivninger og hensættelser .....................................
19. Diverse driftsudgifter ...................................................
52. Tilskud til personer ......................................................
57. Renteudgifter m.v. ........................................................
Indtægt ...............................................................................
21. Salg af varer og tjenesteydelser ...................................
29. Diverse driftsindtægter .................................................
64. Øvrige overførselsindtægter .........................................
67. Renteindtægter og udbytter ..........................................
76. Interne statslige overførselsindtægter ..........................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
12. Lønrefusioner ................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
15. Erhvervelse af materiel, netto ......................................
17. Afskrivninger og hensættelser .....................................
Indtægt ...............................................................................
21. Salg af varer og tjenesteydelser ...................................
29. Diverse driftsindtægter .................................................
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
15. Erhvervelse af materiel, netto ......................................
Indtægt ...............................................................................
29. Diverse driftsindtægter .................................................
63. Løbende overførselsindtægter ......................................
64. Øvrige overførselsindtægter .........................................
76. Interne statslige overførselsindtægter ..........................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
15. Erhvervelse af materiel, netto ......................................
16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..................................
19. Diverse driftsudgifter ...................................................
Indtægt ...............................................................................
21. Salg af varer og tjenesteydelser ...................................
F
250,0
261,7
11,7
250,0
252,5
150,9
-
54,6
28,2
18,2
-
0,6
-
-
2,5
1,6
0,9
-
-
-
-
4,1
2,8
-
1,3
-
-
4,1
4,1
-
-
2,5
2,4
0,1
-
2,5
0,2
-
2,3
-
-
2,6
1,2
1,3
0,1
-
-
2,6
-
2007
245,2
256,9
11,7
245,2
247,7
148,5
-
52,2
28,2
18,2
-
0,6
-
-
2,5
1,6
0,9
-
-
-
-
4,1
2,8
-
1,3
-
-
4,1
4,1
-
-
2,5
2,4
0,1
-
2,5
0,2
-
2,3
-
-
2,6
1,2
1,3
0,1
-
-
2,6
-
2008
238,3
250,0
11,7
238,3
240,8
143,9
-
50,1
28,1
18,1
-
0,6
-
-
2,5
1,6
0,9
-
-
-
-
4,1
2,8
-
1,3
-
-
4,1
4,1
-
-
2,5
2,4
0,1
-
2,5
0,2
-
2,3
-
-
2,6
1,2
1,3
0,1
-
-
2,6
-
429
2009
237,3
249,0
11,7
237,3
239,8
143,4
-
49,8
27,9
18,1
-
0,6
-
-
2,5
1,6
0,9
-
-
-
-
4,1
2,8
-
1,3
-
-
4,1
4,1
-
-
2,5
2,4
0,1
-
2,5
0,2
-
2,3
-
-
2,6
1,2
1,3
0,1
-
-
2,6
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0430.png
430
§ 21.31.13.
0,3
2,3
-
0,3
2,3
-
0,3
2,3
-
0,3
2,3
-
63. Løbende overførselsindtægter ......................................
64. Øvrige overførselsindtægter .........................................
76. Interne statslige overførselsindtægter ..........................
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Ændring af
beholdning
primo 2005
Lønsumsbeholdning ........................................................................................................
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
8,5
27,3
35,8
Bemærkninger:
Af videreførselsbeløbet vedrører 31,7 mio. kr. underkonto 10. Almindelig virksomhed, mens 4,1
mio. kr. kan henføres til indtægtsdækket virksomhed. Videreførslen under almindelig virksomhed
vedrører især en række særbevillinger til bl.a. fysisk bevaring og internetbevaring, uforbrugt
materialebevilling til imødegåelse af prisstigninger på bøger og tidsskrifter samt opsparing til
større digitaliseringsopgaver og sikrings- og bygningsvedligeholdelsesprojekter. Beløbet på un-
derkonto 90. er akkumuleret overskud på de indtægtsdækkede aktiviteter, som forventes anvendt
til relaterede aktiviteter tilknyttet aktivitetsområdet i 2005.
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
90. Indtægtsdækket virksomhed ..
95. Tilskudsfinansieret forsk-
ningsvirksomhed ....................
97. Andre tilskudsfinansierede
aktiviteter ................................
I alt ................................................
461
4
7
1
473
R
2001
447
4
10
3
464
R
2002
446
6
9
8
469
R
2003
423
9
11
6
449
R
2004
417
14
13
5
449
B
2005
369
8
8
1
386
F
2006
362
8
8
3
381
BO1
2007
356
8
8
3
375
BO2
2008
343
8
8
3
362
BO3
2009
342
8
8
3
361
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Bemærkninger:
Tallene til og med 2004 viser det faktiske årsværksforbrug, der også indeholder årsværk finansi-
eret af andre kilder end finansloven, herunder af refusioner vedrørende det sociale kapitel på
underkonto 10. Tallene fra og med 2005 er budgettal, der alene viser det antal årsværk, der kan
finansieres af finanslovsbevillingen.
10. Almindelig virksomhed
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio. kr.)
1. Nationalbiblioteks-
funktionen ..............................
2. Universitetsbiblioteks-
funktionen ..............................
3. Forskning ...............................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
53,0
89,8
4,0
54,9
100,7
4,8
57,6
96,9
4,5
51,8
94,7
3,9
56,7
93,8
4,0
62,7
93,5
5,1
58,8
96,4
4,6
55,8
95,9
4,6
49,6
95,6
4,6
49,3
94,9
4,6
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0431.png
§ 21.31.13.10.
4.
5.
6.
Kultur .....................................
Generel ledelse og
administration.........................
Hjælpefunktioner ...................
Bruttoudgifter i alt .................
10,1
22,3
69,8
249,0
9,4
22,9
78,0
270,7
12,4
22,8
63,3
257,5
11,5
22,7
71,3
255,9
11,5
21,3
70,4
257,7
6,0
21,6
61,5
250,4
5,9
21,2
65,6
252,5
5,2
20,8
65,4
247,7
5,2
20,7
65,1
240,8
431
5,2
20,7
65,1
239,8
Procentvis fordeling af
ressourceforbrug:
1. Nationalbiblioteks-
funktionen ..............................
2. Universitetsbiblioteks-
funktionen ..............................
3. Forskning ...............................
4. Kultur .....................................
5. Generel ledelse og
administration.........................
6. Hjælpefunktioner* .................
7. I alt .........................................
21,3
36,1
1,6
4,1
9,0
28,0
100,0
20,3
37,2
1,8
3,5
8,5
28,8
100,0
22,4
37,6
1,7
4,8
8,9
24,6
100,0
20,2
37,0
1,5
4,5
8,9
27,9
100,0
22,0
36,4
1,6
5,4
8,3
27,3
100,0
25,0
37,3
2,0
2,4
8,6
24,6
100,0
23,3
38,2
1,8
2,3
8,4
26,0
100,0
22,5
38,7
1,9
2,1
8,4
26,4
100,0
20,6
39,7
1,9
2,2
8,6
27,0
100,0
20,6
39,6
1,9
2,2
8,6
27,1
100,0
* Dette indeholder 6,4 mio. kr. til husleje og driftsbidrag i årene 2006-2009.
Bemærkninger:
Virksomhedsoversigten er dannet ved en mekanisk sammenlægning af virksomhedsoversigten for 21.31.11. Det Kongelige
Bibliotek og for 21.31.15. Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, og der er herved ikke taget stilling til den
fremtidige opdeling af virksomheden.
ad 29. Diverse driftsindtægter.
På kontoen kan optages indtægter fra konfiskation og erstatning
i forbindelse med bogtyveriet på Det Kongelige Bibliotek.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed, dokumentlevering fra bibliotekets
samlinger, referencelevering, udarbejdelse af bibliografier mv., restaurering og konserverings-
ydelser, serverdrift, digitalisering, sikringsydelser, indkøb af biblioteksmaterialer, fotografiske
opgaver og andre ydelser for eksterne rekvirenter samt konsulentbistand i forbindelse hermed.
Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 905.000 kr. svarende til 22 pct. af den forventede
omsætning.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter eksternt finansierede forskningsprojekter
inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr.
Afsluttede/igangværende projekter ..........
Statslige fonds- og programmidler mv. .......
EU og andre internationale tilskuds-
givere ............................................................
Øvrige tilskudsgivere ...................................
Forventede nye projekter ..........................
Indtægter i alt .............................................
R
2004
4,6
2,7
-
1,9
-
4,6
B
2005
2,4
1,0
-
1,4
-
2,4
F
2006
2,5
1,1
-
1,4
-
2,5
BO 1
2007
2,5
1,1
-
1,4
-
2,5
BO 2
2008
2,5
1,1
-
1,4
-
2,5
BO 3
2009
2,5
1,1
-
1,4
-
2,5
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0432.png
432
§ 21.31.13.97.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek modtager gaver
eller lignende til ikke-kommercielle aktiviteter efter de generelle regler herfor.
21.31.15. Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek,
Universitetsbibliotek
(Driftsbev.)
I forbindelse med sammenlægningen af Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek,
Universitetsbibliotek, og Det Kongelige Bibliotek overføres bevillinger, videreførselsbeløb og
personale fra Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, Universitetsbibliotek, til
21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek sam-
men med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra 21.31.11. Det Kongelige Bibliotek.
Samtidig nedlægges hovedkontoen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
12. Lønrefusioner ................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
15. Erhvervelse af materiel, netto ......................................
16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..................................
17. Afskrivninger og hensættelser .....................................
19. Diverse driftsudgifter ...................................................
Indtægt ...............................................................................
21. Salg af varer og tjenesteydelser ...................................
29. Diverse driftsindtægter .................................................
67. Renteindtægter og udbytter ..........................................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
12. Lønrefusioner ................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
Indtægt ...............................................................................
21. Salg af varer og tjenesteydelser ...................................
29. Diverse driftsindtægter .................................................
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
Indtægt ...............................................................................
29. Diverse driftsindtægter .................................................
63. Løbende overførselsindtægter ......................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
F
-68,4
-71,2
-2,8
-68,4
-69,0
-30,9
-
-6,3
-28,2
-3,2
-
-0,4
-0,6
-0,6
-
-
-
-1,7
-1,1
-
-0,6
-1,7
-1,7
-
-
-0,2
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-
-
-0,3
2007
-67,6
-70,4
-2,8
-67,6
-68,2
-30,4
-
-6,0
-28,2
-3,2
-
-0,4
-0,6
-0,6
-
-
-
-1,7
-1,1
-
-0,6
-1,7
-1,7
-
-
-0,2
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-
-
-0,3
2008
-67,4
-70,2
-2,8
-67,4
-68,0
-30,3
-
-6,0
-28,1
-3,2
-
-0,4
-0,6
-0,6
-
-
-
-1,7
-1,1
-
-0,6
-1,7
-1,7
-
-
-0,2
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-
-
-0,3
2009
-67,1
-69,9
-2,8
-67,1
-67,7
-30,2
-
-6,0
-27,9
-3,2
-
-0,4
-0,6
-0,6
-
-
-
-1,7
-1,1
-
-0,6
-1,7
-1,7
-
-
-0,2
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-
-
-0,3
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0433.png
§ 21.31.15.
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
15. Erhvervelse af materiel, netto ......................................
Indtægt ...............................................................................
63. Løbende overførselsindtægter ......................................
-0,1
-0,1
-0,1
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
-0,1
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
-0,1
-0,3
-0,3
433
-0,1
-0,1
-0,1
-0,3
-0,3
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Ændring af
beholdning
primo 2005
Lønsumsbeholdning ........................................................................................................
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
Universitetsfunktionen ...........
Nationalbiblioteksfunktionen .
Forskning ................................
Generel ledels og admini-
stration ....................................
Hjælpefunktioner ....................
90. Indtægtsdækket virksomhed ..
Publikumsområdet ..................
97. Andre tilskudsfinansierede
aktiviteter ................................
Forskning ................................
I alt ................................................
-100
-76
-4
-2
-11
-7
-1
-1
R
2001
-98
-77
-3
-1
-11
-6
-1
-1
R
2002
-94
-74
-2
-2
-10
-6
-2
-2
R
2003
-91
-69
-5
-1
-10
-6
-3
-3
R
2004
-87
-64
-5
-2
-10
-6
-5
-5
B
2005
-88
-65
-5
-2
-10
-6
-4
-4
F
2006
-88
-67
-4
-2
-10
-5
-4
-4
BO1
2007
-88
-69
-2
-2
-10
-5
-4
-4
BO2
2008
-88
-69
-2
-2
-10
-5
-4
-4
-3,7
-5,5
-9,2
BO3
2009
-88
-69
-2
-2
-10
-5
-4
-4
Personaleforbrug omregnet til årsværk
-
-
-101
-
-
-99
-1
-1
-97
-
-
-94
-
-
-92
-
-
-92
-
-
-92
-
-
-92
-
-
-92
-
-
-92
21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus
(Driftsbev.)
Såvel Statsbibliotekets bygge- og it-kredit som omkostningsbevillingen ændres. Ændringen skyl-
des, at den takt, magasinbyggeriet for Statsbiblioteket og Erhvervsarkivet gennemføres i, forsky-
des, og at fordelingen af bevillingen til formålet på udgiftstyper bliver anderledes end tidligere
forudsat. Selve byggeriet bliver billigere, og renteudgiften i byggeperioden falder, mens udgif-
terne til flytning i forbindelse med ibrugtagningen af det nye magasin bliver højere. Der sker en
omfordeling af udgifterne fra bygningsopførelse til grundkøb og køb af reoler til magasinet.
Samtidig skilles udgifterne til kunstnerisk udsmykning ud fra bygge- og it-kreditten og opføres i
stedet på omkostningsbevillingen, fordi den kunstneriske udsmykning ikke skal indgå som et
anlægsaktiv i institutionens balance. Byggeriet ventes at stå færdigt ultimo 2006 mod tidligere
beregnet medio 2006. Det betyder, at magasinerne tages senere i brug. Statsbiblioteket påbegyn-
der indflytning ultimo 2006, mens Statens Arkiver påbegynder indflytning primo 2007. Fordi
byggeriet ikke er nået så langt ved ændringsforslagets fremsættelse, kan huslejeberegningen for
Statens Arkivers brug af magasinet først fastlægges i 2006. Der vil blive indregnet konsekvens-
rettelser for huslejebetalingen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2007.
I konsekvens af ændrede krav til udformning af anmærkningerne til omkostningsbevillinger vil
der blive indføjet korte beskrivelser af bevillingsanvendelsen på underkontiene 10. Almindelig
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0434.png
434
§ 21.31.17.
virksomhed, 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og 97. Andre tilskudsfinansierede ak-
tiviteter.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Årets resultat .............................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..................................................................................
F
2006
-0,4
-0,4
-
-0,4
BO1
2007
1,9
1,9
-
1,9
BO2
2008
-
-
-
-
BO3
2009
0,1
0,1
-
0,1
10. Almindelig virksomhed
Virksomheden omfatter Statsbibliotekets biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3 Hoved-
formål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse. Forbruget af den reserverede bevilling finder
sted på underkonto 10.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Virksomheden forventes især at omfatte informations- og biblioteksfagligt forsknings- og udvik-
lingsarbejde. Det er en del af bibliotekets forskningspolitik, at flest mulige forskningsprojekter
skal gennemføres i samarbejde med eksterne parter.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Virksomheden forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde samt af statslige
programmidler (specielt fra det tværministerielle projekt Danmarks elektroniske forskningsbib-
liotek).
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Specifikationen af udgifter på opgaver ændres til følgende:
R
2003
-
-
-
-
-
R
2004
-
-
-
-
-
B
2005
163,5
40,3
41,9
77,9
3,4
F
2006
166,5
40,8
42,6
79,3
3,4
BO1
2007
162,8
41,5
41,8
77,9
3,4
BO2
2008
161,9
37,6
42,3
78,6
3,4
BO3
2009
160,9
37,4
42,1
78,2
3,3
Mio. kr.
Udgift i alt .................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ..................................
1. Nationalbiblioteksfunktioner ................
2. Universitetsbiblioteksfunktioner ..........
3. Forskning ..............................................
Tabellen viser fordelingen af det samlede omkostningsbaserede resultat, dvs. inkl. indtægtsdækkede områder.
9. Finansieringsoversigt
Finansieringsoversigten ændres til følgende:
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0435.png
§ 21.31.17.97.
Egenkapital, gældsposter og låneramme
Mio. kr.
Egenkapital i alt .............................
Heraf reguleret egenkapital............
Heraf overført overskud.................
Langfristet gæld primo .................
+ anskaffelser ................................
+ tilgang fra bygge- og
IT-kredit ........................................
- afskrivninger og
ekstraordinære afdrag ....................
Langfristet gæld ultimo .................
Bygge- og it-kredit primo .............
+ igangværende projekter .............
Heraf magasinbyggeri ................... Akt 135
........................................................ 1/6 2005 2006
- overførte projekter til
langfristet gæld ..............................
Bygge- og it-kredit ultimo .............
Kortfristet gæld .............................
Samlet gæld ...................................
Låneramme ....................................
Udnyttelsesgrad .............................
-
-
-
-
-
-
-
64,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forelæg- Slutår
gelse
Total-
udgift
R
2003
R
2004
B
2005
10,5
3,2
7,3
138,1
20,0
-
-11,5
146,6
0,8
33,2
33,2
-
34,0
-
180,5
226,4
79,7
146,6
6,9
58,7
-13,1
199,1
5,0
53,7
53,7
58,7
0,0
1,0
200,1
226,4
88,4
199,1
10,2
-
-15,8
193,5
-
-
-
-
0,0
2,4
195,9
226,4
86,5
193,5
9,5
-
-15,6
187,4
-
-
-
-
0,0
5,0
192,4
226,4
84,9
F
2006
BO1
2007
BO2
2008
435
BO3
2009
187,4
9,5
-
-15,1
181,8
-
-
-
-
0,0
5,0
186,8
226,4
82,5
Bemærkninger:
Den totale udgift til magasinbyggeriet var oprindelig opgjort til 64,5 mio. kr. Efter det endelige projekt er valgt, og der
er indgået kontrakt med entreprenør, er den totale udgift til byggeriet budgetteret til 62,7 mio. kr., hvilket inkluderer
renteudgifter på 1,6 mio. kr. i 2005 og 2006. Afvigelsen mellem bygge- og it-kreditten i 2006 og totaludgiften på 62,7
mio. kr. skyldes, at 4,0 mio. kr. af disse anvendes til kunst (0,5 mio. kr.), som ikke aktiveres, og udgifter i forbindelse
med indflytning (3,5 mio. kr.) i det nye magasin. Disse gives som omkostningsbevilling i 2006 og 2007.
Vedrørende forløbet af den langfristede gæld og af bygge- og it-kreditten bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2005)
ikke svarer til primobeløbet i F-året (2006). Det skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet
til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.
21.31.21. Danmarks Blindebibliotek
(Driftsbev.)
Der overføres 1,0 mio. kr. i 2006 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2007-2008 til digitalisering fra
19.11.11. Reserve til nye initiativer under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf.
aftale om udmøntning af UMTS-provenuet 2006-08.
Der overføres endvidere 3,0 mio. kr. i 2006 og 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2007-2008 til bib-
liotekets digitaliseringsprojekt fra 35.11.04. Satsreguleringspulje, jf. aftale om satspuljen for 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2007
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2008
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2009
-
-
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0436.png
436
Virksomhedsoversigten ændres således:
Virksomhedsoversigt:
)
R
2000
A. Hovedformål
(mio. kr.)
3. Formidlingen ..........................
Bruttoudgifter i alt ................
Procentvis fordeling af
ressourceforbrug:
Produktionen, lyd...................
Produktionen, punkt...............
Formidlingen ..........................
Hjælpefunktioner ...................
Generel ledelse og
administration.........................
-
-
R
2001
-
-
1
§ 21.31.21.
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
4,0
4,0
BO 1
2007
3,0
3,0
BO 2
2008
3,0
3,0
BO 3
2009
-
-
1.
2.
3.
4.
5.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
-1
6
-1
-2
-2
-1
4
-1
-
-2
-1
4
-1
-
-
-
-
-
-
Bemærkninger:
1) Virksomhedsoversigten omfatter hele hovedkontoen.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0437.png
§ 21.32.
437
21.32. Arkiver mv.
21.32.01. Statens Arkiver
(Driftsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti,
Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde
med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling,
billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. forøges bevillingen med 3,0 mio. kr. årligt i pe-
rioden 2006-2009. Bevillingsforøgelsen sker med henblik på at forbedre publikumsbetjeningen
gennem blandt andet en udvidelse af læsesalens åbningstider og forøget vejledningsberedskab på
læsesalen.
Der overføres 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til styrkelse af forskningen i Statens Ar-
kiver fra 19.11.11. Reserve til nye initiativer under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud-
vikling, jf. aftale om udmøntning af UMTS-provenuet 2006-08.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
15. Erhvervelse af materiel, netto ......................................
16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..................................
F
4,2
4,2
4,2
4,2
3,6
0,2
0,2
0,2
2007
4,2
4,2
4,2
4,2
3,6
0,2
0,2
0,2
2008
4,2
4,2
4,2
4,2
3,6
0,2
0,2
0,2
2009
3,0
3,0
3,0
3,0
2,4
0,2
0,2
0,2
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
9
9
BO1
2007
9
9
BO2
2008
9
9
BO3
2009
6
6
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed
Virksomhedsoversigten ændres således:
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio. kr.)
4. Formidling..............................
5. Forskning ...............................
Bruttoudgifter i alt .................
Procentvis fordeling af
ressourceforbrug
1. Bevaring og kassation af
konventionelle arkivalier .......
3. Konservering, sikker-
hedsfilmning mv. ...................
4. Formidling..............................
-
-
-
R
2001
-
-
-
R
2002
-
-
-
R
2003
-
-
-
R
2004
-
-
-
B
2005
-
-
-
F
2006
3,0
1,2
4,2
BO 1
2007
3,0
1,2
4,2
BO 2
2008
3,0
1,2
4,2
BO 3
2009
3,0
-
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-1
2
-1
-1
2
-1
-
1
-
-
2
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0438.png
438
5.
6.
7.
Forskning ...............................
Generel ledelse og
administration.........................
Hjælpefunktioner ...................
-
-
-
§ 21.32.01.10.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-1
1
-
-1
1
-
-1
-
-1
-1
21.32.07. Dansk Sprognævn
(Driftsbev.)
I forbindelse med udmøntning af 21.11.23.25. Styrket indsats for det danske sprog overføres der
1,5 mio. kr. årligt. Der overføres endvidere 0,5 mio. kr. årligt fra 19.22.01. Københavns Univer-
sitet under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til dækning af bygningsdriftsud-
gifter for lejemål på Københavns Universitet, Amager. Endelig overføres der 1,6 mio. kr. årligt
fra 19.25.05. Fællesbevillinger under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til
dækning af husleje til Københavns Universitet, Amager.
Som følge af bevillingsoverførslerne fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i
forbindelse med lejemålet på Københavns Universitet, Amager, overføres der 0,4 mio. kr. årligt
til 21.11.79. Reserver og budgetregulering som en tilbageførsel af tidligere overført bevilling i
2001 til eventuelle huslejeudgifter til Københavns Universitet, Amager. I forbindelse hermed
overføres der samtidig 1,6 mio. kr. i videreførselsbeløb til 21.11.79. Reserver og budgetregule-
ring.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..................................
F
3,2
3,2
3,2
3,2
1,3
0,3
1,6
2007
3,2
3,2
3,2
3,2
1,3
0,3
1,6
2008
3,2
3,2
3,2
3,2
1,3
0,3
1,6
2009
3,2
3,2
3,2
3,2
1,3
0,3
1,6
Videreførselsoversigt:
Ændring af
beholdning
primo 2005
Mio. kr.
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
2
2
BO1
2007
2
2
BO2
2008
2
2
-1,6
-1,6
BO3
2009
2
2
Personaleforbrug omregnet til årsværk
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0439.png
§ 21.32.07.10.
10. Almindelig virksomhed
Virksomhedsoversigten ændres således:
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio. kr.)
2. Oplysningsvirksomhed...........
4. Generel ledelse og
administration.........................
Bruttoudgifter i alt .................
Procentvis fordeling af
ressourceforbrug:
1. Forskning ...............................
2. Oplysningsvirksomhed...........
3. Hjælpefunktioner ...................
4. Generel ledelse og
administration.........................
-
-
-
R
2001
-
-
-
R
2005
-
-
-
R
2003
-
-
-
R
2004
-
-
-
B
2005
-
-
-
F
2006
1,5
1,7
3,2
BO 1
2007
1,5
1,7
3,2
BO 2
2008
1,5
1,7
3,2
439
BO 3
2009
1,5
1,7
3,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-7
-1
-3
11
-8
1
-3
10
-8
1
-3
10
-8
1
-3
10
21.32.73. Magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegår-
den
(Anlægsbev.)
Der overføres 2,9 mio. kr. i 2006, 1,2 mio. kr. i 2007 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2008-2009
til Finansministeriets konto 07.16.09. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-
projekt, jf. Akt 208 2/9 2005. Bevillingen udgør sammen med en bevilling på 3,9 mio. kr. i 2005
i alt 9,0 mio. kr., som skal anvendes til forundersøgelser, advokat, bestillerrådgiver mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Nyt Rigsarkiv på godsbanegården
Udgift ..................................................................................
31. Byggeri og anlægsproduktion ......................................
F
-2,9
-2,9
-2,9
2007
-1,2
-1,2
-1,2
2008
-0,5
-0,5
-0,5
2009
-0,5
-0,5
-0,5
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0440.png
440
§ 21.33.
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.
21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven
(Reservationsbev.)
Der udmøntes følgende årlige beløb som kompensation for gratis adgang for børn og unge under
18 år på de statslige museer:
-
-
-
-
-
20.602 kr. til 21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum
38.471 kr. til 21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum
12.682 kr. til 21.33.19. Jagt- og Skovbrugsmuseet
6.617 kr. til 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling
12.352 kr. til 21.33.25. Ordrupgaard
Der overføres endvidere 16,7 mio. kr. til 21.33.37. Diverse tilskud til årlig udmøntning af kom-
pensation for gratis adgang for børn og unge under 18 år på de statsanerkendte museer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Gratis adgang for børn og unge
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-16,8
-16,8
-16,8
2007
-16,8
-16,8
-16,8
2008
-16,8
-16,8
-16,8
2009
-16,8
-16,8
-16,8
21.33.04. Kulturarvsstyrelsen
(Driftsbev.)
Der overføres årligt 4,7 mio. kr. til 21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter i forbin-
delse med oprettelsen af centret, jf. Akt 168 15/6 2005. Der overføres endvidere 0,2 mio. kr. i
videreførselsbeløb vedrørende byggesagsadministration.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
30. Byggesagsadministration
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
F
-4,7
-4,7
-3,7
-3,7
-1,2
-2,5
-1,0
-1,0
-1,0
2007
-4,7
-4,7
-3,7
-3,7
-1,2
-2,5
-1,0
-1,0
-1,0
2008
-4,7
-4,7
-3,7
-3,7
-1,2
-2,5
-1,0
-1,0
-1,0
2009
-4,7
-4,7
-3,7
-3,7
-1,2
-2,5
-1,0
-1,0
-1,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0441.png
§ 21.33.04.
Videreførselsoversigt:
441
Mio. kr.
Ændring af
beholdning
primo 2005
Lønsumsbeholdning ........................................................................................................
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
30. Byggesagsadministration .......
I alt ................................................
-
-
-
R
2001
-
-
-
R
2002
-
-
-
R
2003
-
-
-
R
2004
-
-
-
B
2005
-
-
-
F
2006
-3
-2
-5
BO1
2007
-3
-2
-5
BO2
2008
-3
-2
-5
-0,1
-0,1
-0,2
BO3
2009
-3
-2
-5
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed
Virksomhedsoversigten ændres således:
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio. kr.)
6. Hjælpefunktioner ...................
Bruttoudgifter i alt .................
Procentvis fordeling af
ressourceforbrug:
1. Minister- og depar-
tementsbetjening ....................
2. Myndighedsopgaver...............
3. Tilskudsadministration...........
4. Udviklingsopgaver .................
5. Generel ledelse og
administration.........................
6. Hjælpefunktioner ...................
R
2001
R
2002
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
-3,7
-3,7
BO 1
2007
-3,7
-3,7
BO 2
2008
-3,7
-3,7
BO 3
2009
-3,7
-3,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
-
-
2
-6
3
-
-
1
1
-5
2
2
1
2
-1
-6
2
2
1
2
-1
-6
21.33.11. Nationalmuseet
(Driftsbev.)
Der overføres 2,0 mio. kr. i 2006 og 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2007-2008 fra 19.11.11. Reserve
til nye initiativer under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. aftale om ud-
møntning af UMTS-provenuet 2006-08. Merbevillingen skal anvendes til to forskningsprojekter:
1. Metodeudvikling inden for bevaring samt 2. Konservering og passiv klimatisering af muse-
umsmagasiner.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0442.png
442
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 21.33.11.
F
2,0
2,0
2,0
2,0
1,8
0,2
2007
2,5
2,5
2,5
2,5
2,2
0,3
2008
2,5
2,5
2,5
2,5
2,2
0,3
2009
-
-
-
-
-
-
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
4
4
BO1
2007
5
5
BO2
2008
5
5
BO3
2009
-
-
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Virksomhedsoversigten ændres således:
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio. kr.)
Udgifter
7. Forskning ...............................
11. Bruttoudgifter i alt .................
Procentvis fordeling af
ressourceforbrug:
Udgifter
4. Bevaring .................................
5. Samlingerne ...........................
9. Ledelse og administration .....
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
1
-
-
1
-1
-
-
-
21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
I forbindelse med udmøntning af 21.33.02.10. Gratis adgang for børn og unge overføres der
20.602 kr. årligt som kompensation for indførelse af gratis adgang for børn og unge under 18 år.
21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum
(Driftsbev.)
I forbindelse med udmøntning af 21.33.02.10. Gratis adgang for børn og unge overføres der
38.471 kr. årligt som kompensation for indførelse af gratis adgang for børn og unge under 18 år.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0443.png
§ 21.33.19.
443
21.33.19. Jagt- og Skovbrugsmuseet
(Driftsbev.)
I forbindelse med udmøntning af 21.33.02.10. Gratis adgang for børn og unge overføres der
12.682 kr. årligt som kompensation for indførelse af gratis adgang for børn og unge under 18 år.
21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
Der overføres 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til projektet Dansk Kunst på Nettet fra
19.11.11. Reserve til nye initiativer under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf.
aftale om udmøntning af UMTS-provenuet 2006-08.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
0,2
2007
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
0,2
2008
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
0,2
2009
-
-
-
-
-
-
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
2
2
BO1
2007
2
2
BO2
2008
2
2
BO3
2009
-
-
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed
Virksomhedsoversigten ændres således:
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(1.000 kr.)
4. Forskning ...............................
Brutto udgifter i alt................
Procentvis fordeling af
ressourceforbrug:
3. Bevaring .................................
4. Forskning ...............................
7. Hjælpefunktioner ...................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
1,0
1,0
BO 1
2007
1,0
1,0
BO 2
2008
1,0
1,0
BO 3
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
1
-
-1
1
-
-
1
-1
-
-
-
21.33.23. Den Hirschsprungske Samling
(Driftsbev.)
I forbindelse med udmøntning af 21.33.02.10. Gratis adgang for børn og unge overføres der 6.617
kr. årligt som kompensation for indførelse af gratis adgang for børn og unge under 18 år.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0444.png
444
§ 21.33.25.
21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
Der er indgået resultatkontrakt mellem Ordrupgaard og Kulturministeriet gældende for 2005-
2008. Kontrakten fastlægger en række mål for institutionens virksomhed. I forbindelse hermed
forhøjes bevillingen med 1,7 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering som et
permanent bevillingsløft til afholdelse af udgifter forbundet med driften af Ordrupgaards nye til-
bygning. Derudover modtager Ordrupgaard 1,5 mio. kr. til konkrete kontraktsmål. Dette finansi-
eres af kontraktpuljen fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.
Endelig overføres der i forbindelse med udmøntning af 21.33.02.10. Gratis adgang for børn og
unge 12.352 kr. årligt som kompensation for indførelse af gratis adgang for børn og unge under
18 år.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
Indtægt ...............................................................................
29. Diverse driftsindtægter .................................................
F
1,7
3,2
1,5
1,7
3,2
0,7
2,5
1,5
1,5
2007
1,7
3,2
1,5
1,7
3,2
0,7
2,5
1,5
1,5
2008
1,7
3,2
1,5
1,7
3,2
0,7
2,5
1,5
1,5
2009
1,7
1,7
-
1,7
1,7
0,7
1,0
-
-
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
2
2
BO1
2007
2
2
BO2
2008
2
2
BO3
2009
2
2
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed
Virksomhedsoversigten ændres således:
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(Mio. kr.)
1. Samlingerne ...........................
Registrering
Bevaring
Formidling..............................
Forskning ...............................
Generel ledelse og
administration.........................
Hjælpefunktioner ...................
Bruttoudgifter i alt .................
-
R
2001
-
R
2002
-
R
2003
-
R
2004
-
B
2005
-
F
2006
1,4
BO 1
2007
1,4
BO 2
2008
1,4
BO 3
2009
0,7
2.
3.
4.
5.
6.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,4
0,2
0,8
0,4
3,2
0,4
0,2
0,8
0,4
3,2
0,4
0,2
0,8
0,4
3,2
0,2
0,1
0,4
0,3
1,7
Procentvis fordeling
af ressourceforbrug:
1. Samlingerne ...........................
-
-
-
-
-
-
-1
-1
-1
-1
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0445.png
§ 21.33.25.10.
2.
4.
5.
Formidling..............................
Generel ledelse og
administration.........................
Hjælpefunktioner ...................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-1
1
1
-1
1
1
-1
1
445
1
-1
1
ad 29. Diverse driftsindtægter.
Vedrører forventede midler fra tips- og lottomidlerne til kulturelle
formål.
21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv.
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti,
Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde
med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling,
billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. forøges bevillingen med 0,5 mio. kr. årligt i pe-
rioden 2006-2009 til styrkelse af formidlingsindsatsen af Gammel Estrup - Jyllands Herregårds-
museum inkl. det tilhørende haveanlæg.
Der afsættes, jf. aftale om finansloven for 2006, i alt 17,4 mio. kr. i perioden 2006-2007 til en
nødvendig forstærkning og renovering af gulvet i Riddersalen på Rosenborg Slot, heraf går 1,5
mio. kr. i 2006 og 7,0 mio. kr. i 2007 til dækning af museets indtægtstab, udgifter til nedpakning
af museumsgenstande mv. som følge af renoveringen. De resterende 8,9 mio. kr. går til selve
renoveringen af gulvet og afholdes af Slots- og Ejendomsstyrelsen.
Som ny særlig bevillingsbestemmelse indsættes:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.2.
Beskrivelse
Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindre indtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
20. Museer med særlige tilskudsordninger
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
Indtægt ...............................................................................
29. Diverse driftsindtægter .................................................
F
2,0
1,5
2,0
2,0
1,5
1,5
2007
7,5
-
7,5
7,5
-
-
2008
0,5
-
0,5
0,5
-
-
2009
0,5
-
0,5
0,5
-
-
20. Museer med særlige tilskudsordninger
Bevillingen fordeler sig herefter således:
B
75.600.000
Musikhistorisk Museum og
Carl Claudius' Samling...............................................................
Det Danske Kunstindustrimuseum ...........................................
De Danske Kongers Kronologiske Samling..............................
Den Gamle By i Århus .............................................................
5.229.200
12.870.600
7.475.100
-
F
78.000.000
5.256.882
12.938.673
9.014.672
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0446.png
446
§ 21.33.33.20.
Naturhistorisk Museum i Århus ...............................................
Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum .........................
Teaterhistorisk Museum ............................................................
Ny Carlsberg Glyptotek .............................................................
Louisiana ...................................................................................
Danmarks Tekniske Museum ...................................................
Vikingeskibshallen i Roskilde ..................................................
Moesgaard Museum ...................................................................
Aarhus Kunstmuseum ................................................................
Nordjyllands Kunstmuseum ......................................................
Handels- og Søfartmuseet ..........................................................
Arbejdermuseet...........................................................................
Kunstmuseet Trapholt ................................................................
Arken, Museet for moderne kunst .............................................
Ikke udmøntet pulje....................................................................
-
1.622.900
1.634.100
12,985.800
15.702.600
1.872.900
501.100
-
-
-
5.571.100
2.533.800
1.056.200
5.705.600
839.000
-
2.131.443
1.642.770
13.054.523
15.785.551
1.882.816
503.840
-
-
-
5.600.558
2.547.217
1.061.829
5.735.783
843.442
ad 29. Diverse driftsindtægter.
Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle
formål.
21.33.37. Diverse tilskud
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti,
Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde
med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling,
billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. afsættes der 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-
2009 til Fregatten Jylland til formidling og vedligeholdelse.
Der overføres 1,3 mio. kr. årligt til forskningsprojekter ved statslige og statsanerkendte museer
vedrørende Industrikulturens År fra 19.11.11. Reserve til nye initiativer under Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. aftale om udmøntning af UMTS-provenuet 2006-08.
Bevillingen skal ses i sammenhæng med Kulturarvsstyrelsens indsats 2007-2008 for industri-
samfundets kulturarv i øvrigt.
I forbindelse med udmøntning af 21.33.02.10. Gratis adgang for børn og unge overføres der 16,7
mio. kr. årligt til brug for udmøntning af kompensation for indførelse af gratis adgang for børn
og unge under 18 år på de statsanerkendte museer.
Følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
ændres til:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
Beskrivelse
Tilskud gives som tilsagn, undtagen underkonto 68. og underkonto 71.
Tilskud gives som tilsagn.
Beskrivelse
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0447.png
§ 21.33.37.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikulturens År
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
68. Fregatten Jylland
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
71. Kompensation til statsankendte museer for gratis ad-
gang til børn og unge
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
19,0
1,3
1,3
1,0
1,0
2007
19,0
1,3
1,3
1,0
1,0
2008
19,0
1,3
1,3
1,0
1,0
447
2009
17,7
-
-
1,0
1,0
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0448.png
448
§ 21.4.
Videregående uddannelse
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)
21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189)
(Driftsbev.)
Som led i udmøntningen af designpuljen overføres der 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008
fra 21.21.55. Designpolitiske initiativer til Center for Designforskning. Midlerne skal styrke
centret og bidrage til at sikre centret en selvstændig identitet og profil. Midlerne giver centret
muligheder for at indgå i udviklings- og forskningssamarbejder med erhvervsvirksomheder og
sikre international synlighed og orientering bl.a. gennem tilknytning af gæsteprofessorer og -de-
signere.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
60. Center for Designforskning
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
3,0
3,0
3,0
3,0
2,6
0,4
2007
3,0
3,0
3,0
3,0
2,6
0,4
2008
3,0
3,0
3,0
3,0
2,6
0,4
2009
-
-
-
-
-
-
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
60. Center for Designforskning ...
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
8
8
BO1
2007
8
8
BO2
2008
7
7
BO3
2009
-
-
Personaleforbrug omregnet til årsværk
60. Center for Designforskning
Virksomhedsoversigten ændres således:
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio. kr.)
2. Forskning ...............................
Bruttoudgifter i alt .................
Procentvis fordeling af
bruttoudgifter:
1. Undervisning ..........................
2. Forskning ...............................
3. Generel ledelse og
administration.........................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
3,0
3,0
BO 1
2007
3,0
3,0
BO 2
2008
3,0
3,0
BO 3
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-10
20
-10
-
100
-
-
100
-
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0449.png
§ 21.41.10.
449
21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189)
(Driftsbev.)
Bevillingen til Kunstakademiets Konservatorskoles husleje forøges med 0,7 mio. kr. årligt i for-
bindelse med udvidelse af skolens areal. Merbevillingen modsvares af en tilsvarende reduktion i
Kulturministeriets driftsreserver, 21.11.79. Reserver og budgetregulering.
Konservatorskolen har fået mulighed for at leje flere kvadratmeter i tilknytning til nuværende
lejemål. Udvidelsen indebærer, at skolen kan tilbyde bedre undervisningsforhold, herunder tids-
svarende forhold for ph.d.- og specialestuderende.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..................................
F
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
2007
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
2008
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
2009
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
10. Almindelig virksomhed
Virksomhedsoversigten ændres således:
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio. kr.)
5. Hjælpefunktioner ...................
Udgifter i alt ..........................
Procentvis fordeling af
bruttoudgifter:
1. Undervisning ..........................
3. Forskning ...............................
1
5. Hjælpefunktioner )................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
0,7
0,7
BO 1
2007
0,7
0,7
BO 2
2008
0,7
0,7
BO 3
2009
0,7
0,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-1
2
-1
-1
2
-1
-1
2
-1
-1
2
21.41.51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189)
(Driftsbev.)
Der overføres 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2006-2007 og 0,3 mio. kr. i 2008 fra 19.42.01. For-
skeruddannelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling vedrørende ph.d.-pro-
jekt.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
20. Forskerskole
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,1
2007
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,1
2008
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
2009
-
-
-
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0450.png
450
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
20. Forskerskole ...........................
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
§ 21.41.51.
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
1
1
BO1
2007
1
1
BO2
2008
1
1
BO3
2009
-
-
Personaleforbrug omregnet til årsværk
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0451.png
§ 21.6.
451
Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn
(Reservationsbev.)
I forbindelse med udmøntning af puljen overføres der årligt i perioden 2006-2008 0,1 mio. kr.
til 21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter samt 0,1 mio. kr. til 21.11.01. Departe-
mentet vedrørende administration af puljen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Idræt for vanskeligt stillede børn
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-0,2
-0,2
-0,2
2007
-0,2
-0,2
-0,2
2008
-0,2
-0,2
-0,2
2009
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0452.png
452
§ 21.8.
Radio og tv
21.81. Radio og tv
21.81.21. Mediesekretariatet
(Driftsbev.)
Der overføres 1,1 mio. kr. årligt fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering i forbindelse med,
at de lokale radio- og fjernsynsnævn nedlægges, og deres opgaver overføres til Radio- og tv-
nævnet, som Mediesekretariatet er sekretariat for.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
1,1
1,1
1,1
1,1
0,8
0,3
2007
1,1
1,1
1,1
1,1
0,8
0,3
2008
1,1
1,1
1,1
1,1
0,8
0,3
2009
1,1
1,1
1,1
1,1
0,8
0,3
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
2
2
BO1
2007
2
2
BO2
2008
2
2
BO3
2009
2
2
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed
Virksomhedsoversigten ændres således:
Virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio.kr.)
1. Varetagelse af medie-
relaterede arbejdsopgaver....
2. Generel ledelse og
Administration .....................
3. Hjælpeformål .......................
Bruttoudgifter i alt .......................
Procentvis fordeling af ressource-
forbrug
1. Varetagelse af medie-
relaterede arbejdsopgaver....
2. Generel ledelse og admini-
stration .................................
3. Hjælpeformål .......................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,7
0,2
0,2
1,1
0,6
0,3
0,2
1,1
0,6
0,3
0,2
1,1
0,6
0,3
0,2
1,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-1
-5
6
-1
-5
6
-1
-5
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 21.
453
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 199.
Tekstanmærkningen giver Danmarks Designskole, Glas- og Keramikskolen på Bornholm og
Designskolen Kolding mulighed for at opkræve et gebyr af sine elever. Gebyret udgør 500 kr.
pr. elev pr. semester på de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på
henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på Glas- og Keramikskolen på Bornholm. Beløbet går
til forbrug af fælles materialer. Fællesbetalingen er begrundet i det forhold, at det rent praktisk i
forbindelse med undervisningen ikke er muligt at skelne de enkelte elevers forbrug af materialer.
Der skabes med tekstanmærkningen hjemmel til, at Danmarks Designskole, Glas- og Keramik-
skolen på Bornholm og Designskolen Kolding kan opkræve disse eksisterende ikke-fiskale ge-
byrer. Ved førstkommende ændring i Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
under Kulturministeriet (LBK 889 21/9 2000) vil hjemlen for gebyrerne blive etableret her.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0454.png
454
§ 22. Kirkeministeriet
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Anlægsbudget .........................................................................
-24,3
-
-24,3
-
-
-
-24,3
-24,3
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
22.11. Centralstyrelsen m.v. ......................................................................
Folkekirken ...............................................................................................
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1) ...............................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
-24,3
-24,3
-24,3
-
-
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
22.11. Centralstyrelsen m.v.
15. Istandsættelse af kirker m.v.
(Anlægsbev.)
..................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Bevillingen til renovering af taget på Roskilde Domkir-
ke forhøjes med 13,2 mio. kr. i 2007, jf. aftale om fi-
nansloven for 2006.
Folkekirken
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)
08. Kompensation til folkekirken for anden lov-
givnings provenuvirkning for kirkeskatten ..................... F
33,6
-
-
-
111,1
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 22.
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Kontoen nedjusteres som følge af teknisk korrektion.
-24,3
455
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0456.png
456
§ 22.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
22.11. Centralstyrelsen m.v.
22.11.15. Istandsættelse af kirker m.v.
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
40. Reserve til istandsættelse af taget på Roskilde Dom-
kirke
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
-
2007
13,2
2008
-
2009
-
-
-
13,2
13,2
-
-
-
-
40. Reserve til istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke
I forbindelse med aftalen om finansloven for 2005 blev der aftalt at give tilsagn om, at staten
yder et tilskud til istandsættelsen af taget på Roskilde Domkirke. Der er på finanslovforslaget for
2006 afsat 50 mio. kr. (2005-priser) til projektet. Der afsættes i forbindelse med ændringsforsla-
gene yderligere 13 mio. kr. (2005-priser) til projektet som følge af aftalen om finansloven for
2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Det samlede statslige tilskud til projektet udgør
dermed 64 mio. kr. i 2006-priser.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0457.png
§ 22.2.
457
Folkekirken
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)
22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for
kirkeskatten
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Kompensation til folkekirken
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-24,3
-24,3
-24,3
2007
-24,3
-24,3
-24,3
2008
5,9
5,9
5,9
2009
5,9
5,9
5,9
10. Kompensation til folkekirken
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslag nedjusteret med 24,3 mio. kr. i 2006 og 2007
og forøget med 5,9 mio. kr. i 2008 og 2009 som følge af en teknisk korrektion. Korrektionen
skyldes dels at der i FFL06 ikke var taget højde for forlængelse af suspension af indbetaling til
Særlig Pensionsordning i 2006 og 2007 (L 16 af 5. oktober 2005), hvilket har indebåret en re-
duktion af bevillingen med 30,2 mio. kr. i disse år, dels en ændret budgettering af kompensationen
for beskæftigelsesfradragets provenuvirkning, hvilket har bevirket en forøgelse af bevillingen på
5,9 mio. kr. i hvert af årene 2006 til 2009.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0458.png
458
§ 23. Miljøministeriet
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Anlægsbudget .........................................................................
-50,0
50,0
-47,4
50,0
-42,9
-42,9
12,8
12,9
2,6
-2,7
2,7
2,7
30,0
20,0
10,0
2,6
-
-
-
2,6
-
2,6
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
23.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Miljøbeskyttelse ........................................................................................
23.21. Fællesudgifter ..................................................................................
23.23. Renere produkter m.v. ....................................................................
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger ...........................................................
Miljøundersøgelser ...................................................................................
23.31. Miljøundersøgelser ..........................................................................
Skov- og Naturforvaltning m.v. ..............................................................
23.51. Fællesudgifter ..................................................................................
23.52. Naturforvaltning m.v. .....................................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Driftsudgifter ..............................................................................................
Anlægsudgifter ...........................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
2,6
2,6
-13,3
30,0
10,8
-24,9
2,6
2,6
-
-
-
2,6
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 23.
459
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
23.11. Centralstyrelsen
12. Klagenævn
(Driftsbev.)
.................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel fra § 23.11.79. Reserver og budgetregulering
med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstider i
Naturklagenævnet, jf. aftale om finansloven for 2006
79. Reserver og budgetregulering .......................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udmøntning af reserve til kemikaliehandlingsplan, Na-
turindsats, afværgeforanstaltninger i Kærgård Klitplan-
tage samt nedsættelse af sagsbehandlingstider i Natur-
klagenævnet, jf. aftale om finansloven
Miljøbeskyttelse
23.21. Fællesudgifter
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1)
(Driftsbev.)
........................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udmøntning af aftale om kemikaliehandlingsplan
23.23. Renere produkter m.v.
04. Indsamlingsordninger vedr. dæk, blyakkumu-
latorer og biler
(Driftsbev.)
.............................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændring af satser som følge af ændring af lov om mil-
jøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med
ophugning af biler bl.a. med henblik på at bringe ba-
lance mellem indtægter og udgifter
11. Miljømærkeordninger m.v.
(Reservationsbev.)
............... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Fortsættelse af Informationscenter for Miljø og Sundhed,
jf. aftale om kemikaliehandlingsplan m.v.
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger
06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)
(Re-
servationsbev.)
.................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til § 23.31.01. Danmarks Miljøundersøgelser
og § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen til projekt om
kortlægning af fosforrisikoarealer i henhold til Vand-
miljøplan III-aftalen
34,0
2,0
-
-
50,0
-44,9
-
-
200,9
12,9
-
-
-1,5
-
-
-
18,6
2,6
5,5
2,6
40,6
-2,7
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
460
§ 23.
Miljøundersøgelser
23.31. Miljøundersøgelser
01. Danmarks Miljøundersøgelser
(Statsvirksom-
hed)
................................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel fra § 23.27.06. Virksomhedsordningen til
gennemførelse af projekt om kortlægning af risikoarea-
ler for fosfortab i Danmark i henhold til Vandmiljøplan
III-aftalen
Skov- og Naturforvaltning m.v.
23.51. Fællesudgifter
01. Skov- og Naturstyrelsen
(Statsvirksomhed)
.................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel fra § 23.27.06. Virksomhedsordningen til
projekt om kortlægning af fosforrisikoarealer samt ud-
møntning af Naturindsats, jf. aftale om finansloven for
2006
02. Anlæg, Skov- og Naturstyrelsen
(Anlægsbev.)
............... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Reserve til afværgeforanstaltninger vedrørende forure-
ningen i Kærgård Klitplantage, jf. aftale om finansloven
for 2006
23.52. Naturforvaltning m.v.
01. Naturforvaltning m.v.
(Driftsbev.)
................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel til § 23.52.02. Naturforvaltning (anlægsbev.)
til dækning af forventede øgede anlægsudgifter på na-
turforvaltningsområdet i 2006
02. Naturforvaltning m.v.
(Anlægsbev.)
................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel fra § 23.52.01. Naturforvaltning (driftsbev.)
samt udmøntning af Naturindsats, jf. aftalen om finans-
loven for 2006
119,2
2,7
-
-
253,8
10,0
-
-
-14,3
10,0
5,5
-
98,6
-30,0
-
-
23,6
40,0
1,0
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0461.png
§ 23.
461
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
23.11. Centralstyrelsen
23.11.12. Klagenævn
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Naturklagenævnet
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
2,0
2,0
2,0
2,0
1,6
0,4
2007
-
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
-
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Naturklagenævnet ..................
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
4
4
BO1
2007
-
-
BO2
2008
-
-
BO3
2009
-
-
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Ændringsforslaget vedrører overførsel fra reserven til mere natur og bedre miljø under §
23.11.79. Reserver og budgetregulering med henblik på forkortelse af sagsbehandlingstiderne i
Naturklagenævnet.
Overførslen er et led i udmøntning af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fi-
nansloven for 2006.
Som følge af ændringsforslagene ændres virksomhedsoversigten som følger:
Virksomhedsoversigt:
Mio. kr. 2006 prisniveau
A. Hovedformål
1. Klagesagsbehandling
(samlet)...................................
I alt..................................................
R
2000
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0
2,0
-
-
-
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0462.png
462
§ 23.11.79.
23.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
85. Mere natur og bedre miljø
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
-44,9
-44,9
-44,9
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
85. Mere natur og bedre miljø
Ændringsforslaget vedrører overførsel fra reserven til § 23.21.01. Miljøstyrelsen i forbindelse
med aftalen mellem regeringen og Folketingets partier om en kemikaliehandlingsplan. Æn-
dringsforslaget omfatter endvidere overførsel til § 23.11.12. Klagenævn, § 23.51.01. Skov- og
Naturstyrelsen, § 23.51.02. Anlæg, Skov- og Naturstyrelsen og § 23.52.02. Naturforvaltning, an-
læg til udmøntning af de som led i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven
for 2006 aftalte initiativer vedrørende Naturindsats, afværgeforanstaltninger i Kærgård Klitplan-
tage samt nedsættelse af sagsbehandlingstider i Naturklagenævnet.
Miljøbeskyttelse
23.21. Fællesudgifter
23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
65. Kemikaliehandlingsplan
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
12,9
12,9
12,9
12,9
5,5
6,5
0,9
2007
15,5
15,5
15,5
15,5
5,5
6,5
3,5
2008
15,5
15,5
15,5
15,5
5,5
6,5
3,5
2009
15,5
15,5
15,5
15,5
5,5
6,5
3,5
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
65. Kemikaliehandlingsplan .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
12
12
BO1
2007
12
12
BO2
2008
12
12
BO3
2009
12
12
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Som følge af ændringsforslagene ændres virksomhedsoversigten som følger:
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0463.png
§ 23.21.01.
Virksomhedsoversigt:
Mio. kr. 2006 prisniveau
A. Aktivitetsområder
1. Kerneaktiviteter......................
1.2. Eksterne forespørgsler
og informations-
formidling...............................
1.4. Adm. af tilskud ......................
1.5. Tilsyn og kontrol ...................
2. Udvikling af viden
og kompentence .....................
2.1. Etablering af viden
grundlag .................................
I alt..................................................
R
2000
-
-
-
-
-
-
-
R
2001
-
-
-
-
-
-
-
R
2002
-
-
-
-
-
-
-
R
2003
-
-
-
-
-
-
-
R
2004
-
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
-
-
F
2006
9,7
3,3
0,9
5,5
3,2
3,2
12,9
BO 1
2007
12,3
3,3
3,5
5,5
3,2
3,2
15,5
BO 2
2008
12,3
3,3
3,5
5,5
3,2
3,2
15,5
463
BO 3
2009
12,3
3,3
3,5
5,5
3,2
3,2
15,5
Ændringsforslaget vedrører udmøntning af aftalen mellem regeringen og alle Folketingets
partier om en handlingsplan for en styrket kemikalieindsats.
65. Kemikaliehandlingsplan
Underkontoen er ny.
Som anmærkning til kontoen anføres: "Med baggrund i regeringsgrundlagets bemærkninger
om en styrket indsats på kemikalieområdet er der indgået aftale herom mellem regeringen og alle
Folketingets partier.
Der afsættes årligt 15,5 mio. kr. hertil. Heraf anvendes 11,0 mio. kr. til en kemikaliehand-
lingsplan, 3,5 mio. kr. til en fortsættelse og styrkelse af Informationscenter for Miljø og Sundhed
og 1,0 mio. kr. til en særskilt pulje til forbrugerinformation.
Udgifterne afholdes i 2006 fra reserven til mere natur og bedre miljø under § 23.11.79. Re-
server og budgetregulering og fra 2007 fra § 35.11.03. Reserver til højt prioriterede områder. Af
udgiften til Informationscenter for Miljø og Sundhed på 3,5 mio. kr. årligt finansieres 2,6 mio.
kr. i 2006 af uforbrugte midler under § 23.23.11. Miljømærkeordninger m.v., jf. anmærkningerne
til denne konto.
Med handlingsplanen afsættes midler til bl.a.:
- Øget kontrol og tilsyn med kemiske stoffer og produkter.
- Systematisk kortlægning af kemikalier i forbrugerprodukter.
- Vurdering af pesticider i landbrug, gartneri og frugtavl m.v.
- Bedre kommunikation med virksomheder m.v., herunder til forberedelse af REACH, EU's
kommende kemikalieregler.
Der afsættes 3,5 mio. kr. årligt til en fortsættelse af Informationscenter for Miljø og Sundhed,
herunder til en styrkelse af centerets faglige kompetence med fokus på forbrugerinformation frem
for dialogbaserede aktiviteter.
Den særlige pulje til forbrugerinformation fordeles efter aftale mellem forligets parter."
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0464.png
464
§ 23.23.
23.23. Renere produkter m.v.
23.23.04. Indsamlingsordninger vedr. dæk, blyakkumulatorer og biler
(Driftsbev.)
Ændringsforslaget vedrører en ændring af satserne under indsamlingsordningen for biler, dels
i lyset af at der med virkning fra 1. januar 2007 indføres regler om producentansvar for bilskrot,
dels med henblik på at skabe balance mellem indtægter og udgifter under ordningen. Ændringen
af satserne forventes at træde i kraft i 2006.
Bl.a. i lyset af indførelsen af producentansvaret for bilskrot er der i 2006 planlagt en ændring
af lov om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning
og skrotning af biler som forventes at medføre en ændring af såvel miljøbidraget som godtgø-
relsesatsen. Det fremgår af anmærkningerne til finanslovforslaget for 2006, at der ved en planlagt
revision af lovgrundlaget skal foretages en yderligere nedsættelse af det årlige miljøbidrag. An-
mærkningen ændres til at der kan reguleres på såvel miljøbidraget som godtgørelsessatsen.
Anmærkningen under videreførselsoversigten vedrørende indsamlingsordningen for biler
ændres til: "Der blev i 2002 gennemført en ændring af regelsættet vedrørende biler med henblik
på at udligne det akkumulerede overskud ultimo 2006. Der indføres regler om producentansvar
for biler pr. 1. januar 2007. I den forbindelse kan der ændres på såvel miljøbidraget som godt-
gørelsessatsen, herunder også med henblik på at skabe balance mellem indtægter og udgifter
under ordningen."
23.23.11. Miljømærkeordninger m.v.
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Renere produkter
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
Indtægt ...............................................................................
79. Forbrug af videreført opsparing ..................................
F
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2007
-
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
-
Ændringsforslaget vedrører anvendelse af opsparede midler under den tidligere Renere pro-
dukt-ordning til fortsættelse af Informationscenter for Miljø og Sundhed, jf. anmærkningerne til
§ 23.21.01.65. Kemikaliehandlingsplan.
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger
23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Virksomhedsordningen
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
F
-2,7
-2,7
-2,7
2007
-2,3
-2,3
-2,3
2008
-1,8
-1,8
-1,8
2009
-0,2
-0,2
-0,2
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0465.png
§ 23.27.06.
465
Ændringsforslaget vedrører overførsel til § 23.31.01. Danmarks Miljøundersøgelser og §
23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen til gennemførelse af et projekt om interaktiv kortlægning af
risikoarealer for fosfortab i Danmark.
Projektet er et led i opfølgningen af Vandmiljøplan III og har til formål at få mere viden om,
hvor der er en øget risiko for tab af fosfor fra jorden til vandområder med henblik på at kunne
iværksætte en målrettet indsats til reduktion af fosfortilførslen til vandområderne. Projektet ud-
føres i samarbejde med Danmarks Jordbrugsforskning og har til formål at udvikle et værktøj, der
kan hjælpe vandområdemyndighederne med at udføre en målrettet indsats mod næringsstoftab til
overfladevand.
Miljøundersøgelser
23.31. Miljøundersøgelser
23.31.01. Danmarks Miljøundersøgelser
(Statsvirksomhed)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
2,7
2,7
2,7
2,7
1,1
1,6
2007
2,2
2,2
2,2
2,2
0,7
1,5
2008
0,6
0,6
0,6
0,6
0,1
0,5
2009
-
-
-
-
-
-
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
2
2
BO1
2007
2
2
BO2
2008
-
-
BO3
2009
-
-
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Ændringsforslaget vedrører overførsel fra § 23.27.06. Virksomhedsordningen til gennemfø-
relse af et projekt om interaktiv kortlægning af risikoarealer for fosfortab i Danmark, jf. an-
mærkningen til denne konto.
Som følge af ændringsforslagene ændres virksomhedsoversigten som følger:
Virksomhedsoversigt:
Mio. kr. 2006 prisniveau
A. Hovedformål
(mio. kr.)
13. Ferskvandsmiljø .....................
I alt ................................................
R
2000
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
2,7
2,7
BO 1
2007
2,2
2,2
BO 2
2008
0,6
0,6
BO 3
2009
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0466.png
466
§ 23.5.
Skov- og Naturforvaltning m.v.
23.51. Fællesudgifter
23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen
(Statsvirksomhed)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Driftsbudget
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
50. Reserve til Naturindsats 2006
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
10,0
10,0
-
-
-
10,0
10,0
10,0
2007
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
-
-
2008
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
-
-
-
2009
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
-
-
-
Som følge af ændringsforslagene ændres virksomhedsoversigten som følger:
Virksomhedsoversigt:
Mio. kr. 2006 prisniveau
A 1. Hovedformål. Udgifter.
(mio. kr.)
2.6 Forskning-, udviklings-
projekter o.l. ...............................
I alt .....................................................
Netto (årets resultat) ...........................
Nettoudgiftsbevilling............................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
BO 3
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,0
10,0
10,0
10,0
0,1
0,1
0,1
0,1
1,2
1,2
1,2
1,2
0,2
0,2
0,2
0,2
10. Driftsbudget
Ændringsforslaget vedrører overførsel fra § 23.27.06. Virksomhedsordningen til gennemfø-
relse af et projekt om interaktiv kortlægning af risikoarealer for fosfortab i Danmark, jf. an-
mærkningerne til denne konto.
50. Reserve til Naturindsats 2006
Ændringsforslaget vedrører overførsel af 10,0 mio. kr. fra reserven til mere natur og bedre
miljø under § 23.11.79. Reserver og budgetregulering som en del af en samlet naturindsats, der
skal bidrage til renere vandmiljø og flere naturperler.
Midlerne vil bl.a. blive anvendt til projektering og forberedelse af fremtidige naturgenopret-
ningsprojekter, videnindsamling m.v. i forbindelse med prioritering af vand- og naturindsatsen
2007-2009 samt forberedelse af den miljøregulering af husdyrbrug, der er indgået politisk forlig
om i 2005.
Naturindsatsen er et led i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for
2006. Reserven udmøntes efter aftale mellem forligsparterne.
Reserven til Naturindsats 2006 udmøntes ved direkte optagelse på forslag om lov om til-
lægsbevilling for 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0467.png
§ 23.51.02.
467
23.51.02. Anlæg, Skov- og Naturstyrelsen
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
20. Afværgeforanstaltninger i Kærgård Klitplantage
Udgift ..................................................................................
55. Investeringstilskud m.v. ...............................................
F
10,0
10,0
10,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
Ændringsforslaget vedrører overførsel fra reserven til mere natur og bedre miljø under §
23.11.79. Reserver og budgetregulering med henblik på en eventuel aftale med Ribe Amt og
Region Syddanmark om konkrete afværgeforanstaltninger vedrørende forureningen i Kærgård
Klitplantage.
Overførslen sker som led i udmøntning af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om finansloven for 2006.
23.52. Naturforvaltning m.v.
23.52.01. Naturforvaltning m.v.
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Naturforvaltningsprojekter
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
40. Vand og Natur
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
-30,0
-30,0
-15,0
-15,0
-15,0
-15,0
-15,0
-15,0
2007
-
-
-
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
Ændringsforslaget vedrører overførsel af midler til § 23.52.02. Naturforvaltning m.v. (an-
lægsbev.) begrundet i en forventning om et stort anlægsbehov på naturforvaltningsområdet i 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0468.png
468
§ 23.52.02.
23.52.02. Naturforvaltning m.v.
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Naturforvaltningsprojekter
Udgift ..................................................................................
31. Byggeri og anlægsproduktion ......................................
32. Erhvervelse af anlæg m.v. ...........................................
40. Vand og Natur
Udgift ..................................................................................
31. Byggeri og anlægsproduktion ......................................
32. Erhvervelse af anlæg m.v. ...........................................
50. Reserve til Naturindsats 2006
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
40,0
15,0
5,0
10,0
15,0
5,0
10,0
10,0
10,0
2007
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ændringsforslaget vedrører overførsel af midler fra § 23.52.01. Naturforvaltning m.v.
(driftsbev.) begrundet i en forventning om et stort anlægsbehov på naturforvaltningsområdet i
2006.
Der overføres endvidere 10,0 mio. kr. fra reserven til mere natur og bedre miljø under §
23.11.79. Reserver og budgetregulering som en del af en samlet naturindsats, der skal bidrage til
renere miljø og flere naturperler.
Midlerne vil bl.a. blive anvendt til erhvervelser i forbindelse med konkrete naturgenopret-
ningsprojekter.
Naturindsatsen er et led i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for
2006. Reserven udmøntes efter aftale mellem forligsparterne.
Reserven til Naturindsats 2006 udmøntes ved direkte optagelse på forslag om lov om til-
lægsbevilling for 2006.
Oversigten over bygge- og anlægsarbejder optages således:
Oversigt over bygge- og anlægsarbejder
mio. kr.
Rådighedspuljer
Naturforvaltningsprojekter ...........................
I alt................................................................
Forventet forbrug af beholdning ..................
Anlægsbevilling ............................................
F
2006
78,6
78,6
15,0
63,6
BO1
2007
38,6
38,6
15,0
23,6
BO2
2008
28,6
28,6
5,0
23,6
BO3
2009
28,6
28,6
5,0
23,6
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0469.png
469
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
90,1
-110,8
-8,0
-8,0
234,5
10,0
-1,3
0,4
1,1
224,3
9,7
9,7
-347,0
-347,0
-200,9
-
-
144,5
-
-
0,2
-
144,3
-
-
-345,4
-345,4
Fællesudgifter ...........................................................................................
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 115) ....................................................
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold ..................................................
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekst-
anm. 1, 3 og 115) ...........................................................................
24.22. Konsulent- og vikarordninger i jordbruget ....................................
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
fiskeriområdet .................................................................................
24.24. Driftsstøtte i jordbruget ..................................................................
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren .....................................
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ..........................................
24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115) ...........................................
Markedsordninger ....................................................................................
24.42. EUs markedsordninger ...................................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Driftsudgifter ..............................................................................................
Driftsindtægter ............................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
Skatter og overførselsindtægter .................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
-110,8
2,9
-107,9
23,9
-
-121,8
-
-10,0
-200,9
2,9
-198,0
-
-6,2
-
-231,5
39,7
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
470
§ 24.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 115)
01. Departementet (tekstanm. 125)
(Driftsbev.)
.................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændringen vedrører forsøg med omkostningsbaserede
bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004
11. Statskonsulenterne (tekstanm. 130)
(Drifts-
bev.)
.................................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændringen vedrører forsøg med omkostningsbaserede
bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekst-
anm. 1, 3 og 115)
01. Direktoratet for FødevareErhverv (tekstanm.
125, 135 og 136)
(Driftsbev.)
.......................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændringen vedrører forsøg med omkostningsbaserede
bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004 samt indtægtsdækket
virksomhed i form af administration af MVJ-ordningen
indtil strukturreformens ikrafttræden
24.22. Konsulent- og vikarordninger i jordbruget
15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget
(Reservationsbev.)
............................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Nedsættelse af bevillingen som følge af ændret skøn for
aktivitetsniveauet til vikarbistand ved sygdomsafløsning
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
fiskeriområdet
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne
(Reser-
vationsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Forhøjelse af udgifts- og indtægtsbevillingen pga. æn-
dret skøn over antallet af støtteberettigede arealer på de
udpegede øer under ordningen med tilskud til jordbru-
gere i ugunstigt stillede områder
24.24. Driftsstøtte i jordbruget
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde m.v. in-
den for fødevaresektoren
(Reservationsbev.)
.................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Øgede midler til reserve til jordbrugsforanstaltninger
123,8
-8,0
-
-
14,8
-
-
-
307,4
10,0
-
-
34,3
-1,3
0,5
-
773,1
0,4
521,5
0,2
370,9
1,1
350,8
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 24.
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren
(tekstanm. 36) ................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ordningen vedrørende ydelsestilskud i forbindelse med
lån til yngre fiskere ophører og bevillingen indgår under
§ 24.26.30 (FIUF)
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-
medfinansiering
(Reservationsbev.)
................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Midler til en ophørsordning for fiskeriet, jf. aftale om
finansloven for 2006 samt videreførsel af tilskud til lån
til yngre fiskere under FIUF
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning
24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)
11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 116 og 125)
(Statsvirksomhed)
............................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Gebyrfritagelse vedr. økologikontrol, jf. aftale om fi-
nansloven for 2006 samt oprettelse af ny underkonto til
tilskudsfinansierede aktiviteter (twinningprojekter)
Markedsordninger
24.42. EUs markedsordninger
11. Eksportstøtte (tekstanm. 135)
(Lovbunden)
.................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn vedrørende eksportstøtten, der især skyldes
EUs udvidelse med nye medlemslande, der forventes at
begrænse de eksporterede mængder mere end tidligere
forventet
13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm.
135)
(Lovbunden)
............................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn for produktionstilskuddet, der hovedsage-
ligt skyldes at støtten til kasein forventes helt at bort-
falde i 2006. Dette modsvares delvist af en stigning i
mængden af støtten til sukker
14. Præmie til proteinafgrøder og støtte til ener-
giafgrøder (tekstanm. 135)
(Lovbunden)
......................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn i støtteudgifterne til protein- og energiaf-
grøder, der skyldes en forventning om færre arealer, der
anvendes til proteinafgrøder, som dog delvist modsvares
af flere energiafgrødearealer
15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning
m.m. ved intervention (tekstanm. 135)
(Lov-
1.237,4
-275,6
471
6,2
-2,3
-
-
150,7
226,6
101,0
144,3
120,2
9,7
-
-
1.241,4
-275,6
694,7
-65,0
694,8
-65,0
25,4
-9,9
25,4
-9,9
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
472
§ 24.
bunden)
............................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn for nedskrivning ved køb af korn og tab
ved salg af korn som følge af stigende køb og salg af
interventionskorn
17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved inter-
vention (tekstanm. 135)
(Lovbunden)
............................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn som følge af en forventet stigning i lager-
udgifterne og de tilhørende EU-refusioner, der skyldes
en forventet stigning af interventionsaktiviteten vedrø-
rende korn
0,1
-14,0
0,1
-14,0
3,4
17,5
3,8
19,1
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0473.png
§ 24.
473
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 115)
24.11.01. Departementet (tekstanm. 125)
(Driftsbev.)
Forsøg med omkostningsbaserede anmærkninger
Departementet deltager i forsøg med omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004.
Anmærkningerne til Departementet er derfor også udarbejdet som et forsøg. Da der er tale
om nye tabeller, der i form og indhold adskiller sig væsentligt fra de udgiftsbaserede tabeller og
opgørelser på finanslovforslaget, specificeres de omkostningsbaserede tabeller ikke som ændrin-
ger til finanslovforslaget, men som om der var tale om en ny hovedkonto.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ............................
Forbrug af reserveret bevilling ............
Indtægt ..................................................
Udgift ....................................................
Årets resultat .........................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
11. Forbrug af videreført overskud
m.v.
Udgift ..............................................
15. Takstbetaling til Økono-
mistyrelsen
Udgift ..............................................
30. Generelt LandbrugsRegister/
Centralt HusdyrbrugsRegister
(GLR/CHR)
Udgift ..............................................
R
2004
-
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
-
-
F
2006
115,8
6,1
0,2
133,0
-10,9
101,2
0,2
BO1
2007
116,2
-
-
117,6
-1,4
93,2
-
BO2
2008
113,5
-
-
114,5
-1,0
90,7
-
BO3
2009
107,3
-
-
107,3
-
85,1
-
-
-
6,3
-
-
-
-
-
9,2
9,2
9,2
9,0
-
-
16,3
15,2
14,6
13,2
Årets resultat for departementets almindelige virksomhed skyldes fortsat tilpasning af akti-
viteterne efter ressortændringen pr. 2. august 2004. Departementet forventer ved udgangen af
2006 at flytte fra den nuværende adresse Holbergsgade 2, 1057 København K til Slotsholmsgade
12, 1216 København K. I forbindelse med flytningen vil der være omkostninger til henholdsvis
istandsættelse og indretning af lejemål samt dobbelt husleje i en kortere periode inden endelig
flytning.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0474.png
474
§ 24.11.01.10.
10. Almindelig virksomhed
Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed. Endvidere budgetteres renteud-
gifter for den samlede virksomhed på kontoen.
11. Forbrug af videreført overskud m.v.
På kontoen er budgetteret den almindelige virksomheds forbrug af overført overskud til drift.
15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen
For Økonomistyrelsens administration af garantier, lån og tilskud indenfor landbrugsområdet
er der fra 1. januar 2002 indført en takstbetaling for Fødevareministeriet. Den budgetterede
takstbetaling betales aconto i 4 rater. Slutafregning finder sted i efterfølgende finansår.
30. Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR)
Kontoen vedrører Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er
et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af
husdyrsygdomme. G LR/CHR driftsafvikles som en servicebureau-løsning hos Mærsk Data.
2. Reservationsoversigt
Mio. kr.
Beholdning
primo 2005
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
- Heraf lønsum ................................................................................................................
6,1
-
Reservationen vedrører midler til til istandsættelse af lejemål ved fraflytning. Hele reserva-
tionen forventes anvendt ved flytning fra det nuværende lejemål i 2006.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementet udgør det politiske niveau i koncernen. Departementets opgaver består således
i faglig bistand til ministeren, strategisk udvikling samt kontrol og overordnet styring af mini-
sterområdet.
Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, land-
brugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af de over-
ordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse.
Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripoli-
tisk samt fødevarepolitisk betydning, herunder forhandlinger med EU-kommissionen.
Departementet varetager endvidere koncernstyringsopgaver således at ministerområdets res-
sourcer - økonomiske og faglige, bliver anvendt optimalt og i overensstemmelse med ministeriets
mission, vision og værdigrundlag.
Departementet har endelig opgaver i relation til registersystemet Generelt LandbrugsRegi-
ster/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er et integreret system for forvaltning og kontrol
af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af husdyrsygdomme, jf. Råds forordning 3508/92 af
27. november 1992 om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger,
lov om husdyrsygdomme L 189 af 23/3 1992 samt Rådsforordning 820/97 af 21. april 1997.
Der er tale om et støttesystem til aktiviteter, der administreres i Direktoratet for Fødevare-
Erhverv, Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen m.fl. Systemet vil fremover blive drevet, vedli-
geholdt og videreudviklet i et samarbejde mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. De to ministerier har indgået en aftale om
fordeling af systemejerskabet. Udgifter til drift, vedligeholdelse og udvikling fordeles i overens-
stemmelse hermed. Fødevareministeriet afholder fortsat udgifterne til den tekniske drift samt da-
taleverancer fra offentlige grundregistre.
Der henvises endvidere til Fødevareministeriets hjemmeside
www.fvm.dk.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0475.png
§ 24.11.01.30.
475
Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto. Udover § 24.11.01. Departementet
omfatter virksomheden § 24.11.11. Statskonsulenterne.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.5.2
Beskrivelse
Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i inter-
nationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug
og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til
dækning af lønudgifter for de pågældende.
Departementet er omfattet af forsøgsordning med omkostningsbudgette-
ring, og er dermed underlagt en række undtagelser fra budgetvejledningens
generelle regler, herunder et særligt regelsæt for disponering, jf. cirkulære
om forsøg med omkostningsbevillinger af 21. december 2004.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Politikformulering
Koncernstyring
Borgerbetjening
Mål
Udvikling og opfølgning på fødevare-, landbrugs- og fiske-
ripolitikken på nationalt og internationalt plan.
Sikring af en effektiv drevet koncern med fokus på opgave-
varetagelse og ressourceudnyttelse.
Kvalitet og rettidighed i behandlingen af borgerhenvendelser
og klagesager.
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgifter i alt .............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................
1. Politikformulering ................................
2. Koncernstyring .....................................
3. Borgerservice .......................................
R
2003
-
-
-
-
-
R
2004
-
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
F
2006
133,3
64,3
36,7
29,1
3,2
BO1
2007
117,2
56,5
31,5
26,4
2,8
BO2
2008
114,5
55,5
30,8
25,5
2,7
BO3
2009
107,3
52,4
28,9
23,4
2,6
Underkonto 15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen er opført under hjælpefunktioner, mens underkonto 30. GLR/CHR er
opført under koncernstyring.
Der budgetteres med interne statslige overførsler på 9,2 mio. kr. Beløbet overføres til §
07.12.01.10. Økonomistyrelsen for takstbetalingen.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0476.png
476
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt
1. Indtægtsdækket virksomhed ................
2. Tilskudsfinansierede aktiviteter ...........
3. Tilskudfinansieret forskning ................
4. Afgifter og gebyrer ..............................
5. Skatter, afgifter, samt obligatoriske bi-
drag, bøder mv
6. Øvrige indtægter
R
2003
-
-
-
-
-
-
§ 24.11.01.30.
R
2004
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
-
F
2006
0,2
-
-
-
-
-
0,2
BO1
2007
-
-
-
-
-
-
-
BO2
2008
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2009
-
-
-
-
-
-
-
8. Personale
R
2003
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
- heraf lønbevilling ....................................
126
-
-
R
2004
120
55,9
55,9
B
2005
125
60,3
60,3
F
2006
125
59,4
59,4
BO1
2007
120
58,4
58,4
BO2
2008
117
57,3
57,3
BO3
2009
114
56,3
56,3
9. Finansieringsoversigt
Departementet er en hovedkonto med virksomhedsnummeret 22506919. Udover § 24.11.
01. Departementet omfatter virksomheden § 24.11.11. Statskonsulenterne. Lånerammen og den
akkumulerede gæld vedrører begge hovedkonti.
Gældsposter og lånerammer
Mio. kr.
Egenkapital i alt ..........................
-
-
-
-
heraf
heraf
heraf
heraf
reguleret egenkapital ......
reserveret egenkapital ....
henlæggelser ...................
overført overskud ...........
Total-
Forelæg-
gelse Slutår udgift
R
2003
R
2004
B
2005
22,2
3,0
19,2
24,1
4,1
-5,4
22,8
22,8
1,6
-5,5
18,9
18,9
1,1
-5,0
14,9
14,9
4,9
-5,1
14,7
F
2006
BO1
2007
BO2
2008
BO3
2009
Langfristet gæld primo ..............
+ anskaffelser .............................
+ tilgang fra bygge- og
IT-kredit ......................................
- afdrag .......................................
Langfristet gæld ultimo ..............
Bygge- og IT-kredit primo ........
+ igangværende projekter ..........
- overførte projekter til
langfristet gæld ...........................
Bygge- og IT-kredit ultimo .........
Kortfristet gæld ...........................
Samlet gæld ................................
Låneramme .................................
Udnyttelsesgrad, pct. ..................
22,8
18,9
14,9
14,7
26,5
26,5
26,5
26,5
71,3% 56,2% 55,5%
86,1%
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0477.png
§ 24.11.11.
477
24.11.11. Statskonsulenterne (tekstanm. 130)
(Driftsbev.)
Forsøg med omkostningsbaserede anmærkninger
Statskonsulenterne deltager i forsøg med omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163 24/6
2004.
Anmærkningerne til Statskonsulenterne er derfor også udarbejdet som et forsøg. Da der er
tale om nye tabeller, der i form og indhold adskiller sig væsentligt fra de udgiftsbaserede tabeller
og opgørelser på finanslovforslaget, specificeres de omkostningsbaserede tabeller ikke som æn-
dringer til finanslovforslaget, men som om der var tale om en ny hovedkonto.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ............................
Udgift ....................................................
Årets resultat .........................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..............................................
R
2004
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
F
2006
14,8
15,2
-0,4
15,2
BO1
2007
14,5
14,8
-0,3
14,8
BO2
2008
14,2
14,2
-
14,2
BO3
2009
13,9
13,9
-
13,9
2. Reservationsoversigt
Mio. kr.
Beholdning
primo 2005
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
-
3. Hovedformål og lovgrundlag
Statskonsulenttjenesten er en specialtjeneste, som har sit grundlag i Danmarks betydelige
fødevare- landbrugs- og fiskeriproduktion og - eksport kombineret med fødevare- og landbrugs-
og fiskeripolitikkens centrale placering i EU-lovgivningen og andre internationale aftalesæt som
WTO, FAO og OECD m.fl.
Statskonsulenttjenesten har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning,
der understøtter de overordnede danske interesser vedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet,
forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer. Tjenesten indberetter ligeledes løbende
om den generelle udvikling i fødevare-, landbrugs- og fiskeripolitiske forhold,
fødevarelovgivning, fødevareproduktion samt veterinære og phytosanitære forhold i de enkelte
lande. Grundlaget for denne virksomhed er opsøgende arbejde og etablering af et bredt kontaktnet
hos relevante myndigheder og organisationer.
Der henvises endvidere til Fødevareministeriets hjemmeside
www.fvm.dk.
Statskonsulenterne og attachéerne er udsendt til en række lande med særlig fødevarepolitisk
betydning for Danmark samt til lande med internationale organisationer af særlig betydning for
fødevarepolitikken.
Der er fra Fødevareministeriet udsendt statskonsulenter og fødevareattachéer til følgende
lande: 1. Tyskland, 2. Frankrig, herunder den danske repræsentation ved OECD. 3. Italien her-
under den danske repræsentation ved FAO (dækker også Cypern, Malta og San Marino) 4. Den
danske FN-mission i Genéve, 5. Den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles og Belgien.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0478.png
478
§ 24.11.11.
Tjenestested
1.
2.
3.
4.
5.
Berlin................................................
Paris..................................................
Rom..................................................
Genéve .............................................
Bruxelles (repræsentation ved EU).
Statskonsulent
1
1
1
-
1
4
Attaché
1
-
1
2
4
I alt..........................................................
Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 24.11.11. Statskonsulenterne.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
Statskonsulenterne er omfattet af forsøgsordning med omkostningsbudget-
tering, og er dermed underlagt en række undtagelser fra budgetvejlednin-
gens generelle regler, herunder et særligt regelsæt for disponering, jf. cir-
kulære om forsøg med omkostningsbevillinger af 21. december 2004.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Statskonsulenterne
Mål
Understøttelse af de overordnede danske interesser vedrø-
rende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, forbrugerindfly-
delse og bæredygtige produktionssystemer.
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgifter i alt .............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................
1. Statskonsulenterne ................................
R
2003
-
-
-
R
2004
-
-
-
B
2005
-
-
F
2006
15,2
-
15,2
BO1
2007
14,8
-
14,8
BO2
2008
14,2
-
14,2
BO3
2009
13,9
-
13,9
Der budgetteres med interne statslige overførselsudgifter på 7,3 mio. kr. Beløbet overføres
til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til sagsbehandlertakster til Udenrigsministeriet for ministeri-
ets udsendte statskonsulenter og attachéer.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0479.png
§ 24.2.
479
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1, 3
og 115)
Nedenstående særlige bevillingsbestemmelse bortfalder:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8
Beskrivelse
Der er adgang til på tillægsbevillingsloven at overføre beløb fra §
24.11.01.70. Central pulje, Direktoratet for FødevareErhverv til dæk-
ning af direktoratets dokumenterede behov for gennemførelse af IT-
udviklingsprojekter og IT-drift.
24.21.01. Direktoratet for FødevareErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136)
(Driftsbev.)
Direktoratet tilføres som led i den tekniske omlægning af Departementet, § 24.11.01. til
omkostningsbevilling den tidligere afsatte bevilling på underkonto 70. Central pulje, Direktoratet
for FødevareErhverv med i alt 10,0 mio.kr. i 2006, 9,8 mio.kr. årligt i 2007 og 2008 og 9,6
mio.kr. i 2009. Bevillingen anvendes til IT-udviklinsprojekter og IT-drift.
Under den indtægtsdækkede virksomhed søges etableret hjemmel til, at direktoratet allerede
i 2006 efter behov vil kunne overtage administrationen af MVJ-ordningen fra en eller flere amter
forud for den egentlige overtagelse af ordningen pr. 1. januar 2007 i henhold til strukturreformen.
I den forbindelse budgetteres med merudgifter i 2006 på underkonto 90. Indtægtsdækket virk-
somhed på 3,5 mio.kr., heraf lønudgifter på 2,7 mio.kr., som fuldt ud vil blive indtægtsdækket
fra de berørte amter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
Indtægt ...............................................................................
21. Salg af varer og tjenesteydelser ...................................
F
10,0
13,5
3,5
10,0
10,0
10,0
-
3,5
2,7
0,8
3,5
3,5
2007
9,8
9,8
-
9,8
9,8
9,8
-
-
-
-
-
-
2008
9,8
9,8
-
9,8
9,8
9,8
-
-
-
-
-
-
2009
9,6
9,6
-
9,6
9,6
9,6
-
-
-
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0480.png
480
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
90. Indtægtsdækket virksomhed ..
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
§ 24.21.01.
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
6
6
BO1
2007
-
-
BO2
2008
-
-
BO3
2009
-
-
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Ajourførelse centrale aktivitetsoplysninger:
Mio.kr.
B
2005
-
181,5
-
10,0
390,1
F
2006
23,5
177,2
34,5
9,9
348,5
BO1
2007
19,9
211,3
34,8
9,3
373,8
BO2
2008
19,5
204,8
29,0
8,1
358,5
BO3
2009
19,1
149,0
28,5
9,5
299,5
1.
6.
7.
Struktur og miljø ..............................................
Hjælpefunktioner ..............................................
Generel ledelse og administration....................
Ressourceandel (pct.)
........................
Ialt ...................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Ajourført skema for den indtægtsdækkede virksomhed:
Beløb i kr.
Indtægter ..........................................................
1
Udgifter )........................................................
heraf direkte omkostninger .........................
Dækningsbidrag ...............................................
Dækningsbidrag, pct........................................
Lønninger.........................................................
Personaleforbrug: Årsværk i alt......................
1
Total
5.500.000
5.300.000
4.100.000
1.400.000
25
3.700.000
8,5
) Udgifter ekskl. 200.000 kr. svarende til forventet overskud.
24.22. Konsulent- og vikarordninger i jordbruget
24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget
(Reservationsbev.)
På finanslovsforslaget er aktivitetsniveauet i 2006 og følgende år skønnet til årligt 321.000
timer til vikarafløsning. På baggrund af vikarforeningernes seneste indberetninger skønnes det
nu, at aktivitetesniveauet for tilskudsberettigede vikarbistand i de følgende år ikke vil overstige
308.000 timer til vikarafløsning. Som konsekvens heraf nedsættes bevillingen årligt med 1,3
mio.kr. i 2006-2008 og med 1,2 mio.kr. i 2009.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Vikarordninger i jordbruget
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
F
-1,3
-1,3
-1,3
2007
-1,3
-1,3
-1,3
2008
-1,3
-1,3
-1,3
2009
-1,2
-1,2
-1,2
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0481.png
§ 24.22.15.10.
10. Vikarordninger i jordbruget
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:
2006
Tilskud i alt (mio.kr.)...................................
Heraf tilskud til afløsning ved
sygdom (mio.kr.) .......................................
Antal tilskudsber. timer (1.000 t) ................
33,0
30,0
308
2007
33,0
30,0
308
2008
33,0
30,0
308
2009
33,0
30,0
308
481
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiske-
riområdet
24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne
(Reservationsbev.)
På baggrund af de modtagne ansøgninger i 2005 skønnes det nu, at der under ordningen
med tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder vil være tale om samlet set flere støtte-
berettigede arealer på de udpegede øer end tidligere forudsat. Som konsekvens heraf søges ud-
giftsbevillingen på underkonto 20 forhøjet med 0,4 mio.kr. årligt, mens indtægtsbevillingen om-
fattende medfinansieringen fra EU søges forhøjet med 0,2 mio.kr. årligt.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
F
0,4
0,2
0,4
0,4
0,2
0,2
2007
0,4
0,2
0,4
0,4
0,2
0,2
2008
0,4
0,2
0,4
0,4
0,2
0,2
2009
0,4
0,2
0,4
0,4
0,2
0,2
20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder
Ajourført oversigt:
Forventede udbetalinger
Mio.kr.
I alt
heraf
national andel
heraf
EU-andel
2006 ...................................
2007 ...................................
2008 ...................................
2009 ...................................
11,9
11,9
11,9
11,9
6,0
6,0
6,0
6,0
5,9
5,9
5,9
5,9
Ajourført centrale aktivitetsoplysninger:
2006
2007
2008
2009
Tilskud i alt (mio.kr.)................................... 11,9 11,9 11,9 11,9
Antal tilskudsberettigede
arealer (ha).................................................... 25.050 25.050 25.050 25.050
Tilskud pr. tilskudsberet-
tiget areal (ha) ..............................................
475
475
475
475
Tilskud pr. tilskudsberettiget
areal (ha) i 2006-niveau ...............................
475
475
475
475
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0482.png
482
§ 24.24.
24.24. Driftsstøtte i jordbruget
24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde m.v. inden for
fødevaresektoren
(Reservationsbev.)
Reserve til jordbrugsforanstaltninger søges forøget med i alt 1,1 mio.kr. årligt i 2006-2008
og herefter med 1,0 mio.kr. årligt. Den samlede reserve til senere udmøntning fremgår af over-
sigten nedenfor.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
F
1,1
1,1
1,1
2007
1,1
1,1
1,1
2008
1,1
1,1
1,1
2009
1,0
1,0
1,0
19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger
Ajourført oversigt
Mio.kr.
Øvrige............................................
I alt ................................................
Restreserve ....................................
2006
6,9
40,0
27,5
2007
4,4
17,1
9,5
2008
4,1
16,8
11,3
2009
3,9
16,6
11,6
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 36)
Fra og med 2006 ydes der ikke nye lån med tilskud, og der vil herefter alene være indløsning
af statsgaranti vedrørende tidligere meddelte lån til yngre fiskere. Bevillingen videreføres under
ordningen vedrørende Strukturforanstaltninger m.v. inden for fiskerisektoren § 24.26.30.11.,
hvorunder der kan ydes tilskud til yngre fiskere. På denne baggrund søges bevillingen nedsat
med 2,3 mio. kr. årligt.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
20. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre fiskere,
Økonomistyrelsen (tekstanm. 36)
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
F
-2,3
2007
-2,3
2008
-2,3
2009
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0483.png
§ 24.26.10.30.
30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen
Ajourført oversigt vedrørende tilsagnsgivningen.
Antal tilsagn
2006 .............................................................
2007 .............................................................
2008 .............................................................
2009 .............................................................
0
0
0
0
Gns. lånestør-
relse i
1.000 kr.
0
0
0
0
Rente
incl.
bidrag
0
0
0
0
%
%
%
%
483
Tilsagnsgivning
0
0
0
0
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:
2006
Antal stillede garantier ultimo året ..............
Garantibeløb ultimo året (mio.kr.)...............
122
27,9
2007
122
27,9
2008
122
27,9
2009
122
27,9
24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering
(Reservations-
bev.)
Som led i aftale om finansloven for 2006 afsættes i 2006 midler til en ophugningsordning
for fiskeriet.
Der oprettes en ny underkonto til ordningen, 20. Ophørsordning med en udgiftsbevilling på
240,0 mio.kr. og en indtægtsbevilling på 120,0 mio. kr. vedrørende EU-medfinansiering på 50
pct. Af udgiften til ordningen finansieres 40,0 mio.kr. ved overflytning af bevilling fra underkonto
11. Strukturforanstaltninger m.v. inden for fiskerisektoren, heraf 34,0 mio.kr. i ikke anvendt be-
villing overført fra tidligere finansår.
Bevilling, som ikke er anvendt til afgivelse af tilsagn om ophugning i 2006, bortfalder ved
udgangen af finansåret.
Som følge af at ordningen under § 24.26.10.20. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre fi-
skere ophører, søges bevillingen anvendt under Strukturforanstaltninger m.v. inden for fiskeri-
sektoren, hvorunder der kan ydes tilskud til en yngre fiskerordning med EU-medfinansiering.
På denne baggrund søges udgiftsbevillingen forhøjet med 4,6 mio. kr. årligt og EU-medfi-
nansieringen forhøjet med 2,3 mio.kr. årligt.
Samlet søges kontoens udgiftsbevilling således forhøjet med 226,6 mio.kr. i 2006 og EU-
medfinansieringen og forbrug af videreført beløb forhøjet med 144,3 mio.kr.
Ajourført særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
Tilskud gives som tilsagn.
Beskrivelse
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0484.png
484
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 24.26.30.
F
226,6
144,3
2007
4,6
2,3
2008
4,6
2,3
2009
4,6
2,3
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
11. Strukturforanstaltninger m.v. inden for fiskerisek-
toren
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
79. Forbrug af videreført opsparing ..................................
20. Ophørsordning
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
-13,4
-13,4
24,3
-9,7
34,0
240,0
240,0
120,0
120,0
4,6
4,6
2,3
2,3
-
-
-
-
-
4,6
4,6
2,3
2,3
-
-
-
-
-
4,6
4,6
2,3
2,3
-
-
-
-
-
11. Strukturforanstaltninger m.v. inden for fiskerisektoren
Ajourført oversigt:
Tilsagnsgivning
Mio.kr.
I alt
heraf
national andel
heraf
EU-andel
2006 ...................................
2007 ...................................
2008 ...................................
2009 ...................................
137,3
155,3
155,3
155,3
46,0
52,0
52,0
52,0
91,3
103,3
103,3
103,3
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:
2006
2007
2008
2009
Tilsagn i alt (mio.kr.) ................................... 137,3 155,3 155,3 155,3
Antal tilsagnsmodtagere i alt .......................
230
270
270
270
20. Ophørsordning
Tilsagnsgivning
Mio.kr.
I alt
heraf
national andel
heraf
EU-andel
2006 ...................................
240,0
120,0
120,0
Centrale aktivitetsoplysninger:
2000
Tilsagn i alt (mio.kr.) ...................................
Antal tilsagnsmodtagere i alt .......................
Tilsagn pr. modtager (mio.kr.) ...................
Indeks............................................................
Tilsagn pr. modtager i 2006-
niveau (mio.kr.) ............................................
-
-
-
-
-
2001
-
-
-
-
-
2002
-
-
-
-
-
2003
-
-
-
-
-
2004
-
-
-
-
-
2005
2006
- 240,0
-
160
-
1,5
- 100,0
-
1,5
2007
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0485.png
§ 24.3.
485
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning
24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)
24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 116 og 125)
(Statsvirksomhed)
Som led i aftalen om finansloven for 2006 fritages økologikontrollen for gebyrer. Økologi-
kontrollen vil således også i 2006 være bevillingsfinansieret, idet gebyrlægningen på finanslovs-
forslaget udgår. På denne baggrund søges nettoudgiftsbevillingen forhøjet med 9,7 mio. kr. årligt.
Der søges endvidere oprettet en ny underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til
direktoratets aktiviteter i forbindelse med EU's twinningsprojekter vedrørende institutionsopbyg-
ning i nye medlems- og i kandidatlande. Udgifterne i forbindelse hermed dækkes af EU-pro-
grammidler, der budgetteres med indtægter og udgifter på 3,2 mio.kr.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Indtægt .......................................................................................
Udgift .........................................................................................
Årets resultat .............................................................................
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed
Udgift ..................................................................................
Indtægt ................................................................................
20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekstanm. 41)
Udgift ..................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Udgift ..................................................................................
Indtægt ................................................................................
F
2006
9,7
-6,5
3,2
-
-9,7
-9,7
9,7
3,2
3,2
BO1
2007
9,7
-6,5
3,2
-
-9,7
-9,7
9,7
3,2
3,2
BO2
2008
9,7
-6,5
3,2
-
-9,7
-9,7
9,7
3,2
3,2
BO3
2009
9,7
-6,5
3,2
-
-9,7
-9,7
9,7
3,2
3,2
5. Opgaver og mål
7. Deltagelse i nationale og At øge indtjeningen, fremme personaleudvikling og udnytte
internationale programmer
medarbejderes spidskompetencer.
6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaver
F
2006
Udgifter i alt
7. Deltagelse i nationale og
internationale programmer........
250,8
3,2
BO1
2007
245,1
3,2
BO2
2008
241,7
3,2
BO3
2009
239,2
3,2
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0486.png
486
7. Ajourført specifikation af indtægter
F
2006
Indtægter i alt
2. Afgifter og gebyrer ...................
4. Tilskudsfinansierede
aktiviteter...................................
117,4
91,7
3,2
BO1
2007
116,1
91,9
3,2
§ 24.31.11.
BO2
2008
116,6
92,4
3,2
BO3
2009
116,6
92,4
3,2
ad 4.
Indtægterne vedrører EU's twinningprogrammer for institutionsopbygning i nye medlems-
og kandidatlande samt andre nationale og internationale samarbejdsprojekter.
8. Ændring af personale
R
2003
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
6
2,4
BO1
2007
6
2,4
BO2
2008
6
2,4
BO3
2009
6
2,4
Markedsordninger
24.42. EUs markedsordninger
Ændringsforslagene under hovedkontiene § 24.42.11, § 24.42.13, § 24.42.14, § 24.42.15 og
§ 24.24.17 påvirker de samlede udgifter vedrørende EUs markedsordninger.
På denne baggrund revideres oversigten over de samlede udgifter for årene 2006-2009:
Mia.kr.
8,5
8,5
8,5
8,5
2006.........................................................................................................................
2007.........................................................................................................................
2008.........................................................................................................................
2009.........................................................................................................................
24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135)
(Lovbunden)
Der forventes et samlet fald i eksportstøtten fra 1.237,4 mio.kr. til 961,8 mio.kr., svarende
til 275,6 mio.kr. Mindreforbruget skyldes generelt EUs udvidelse med nye medlemslande, der
forventes at begrænse de eksporterede mængder mere end tidligere forventet. Endvidere skyldes
mindreforbruget faldende støttesatser inden for en række produkter.
Der forventes et fald i udgifterne og indtægterne for korn fra 38,3 mio.kr. til 33,4 mio.kr.,
svarende til 4,9 mio.kr. Dette skyldes faldende satser og mængder.
For sukker forventes en stigning i udgifterne og indtægterne fra 297,7 mio.kr. til 321,5
mio.kr., svarende til 23,8 mio.kr. Dette skyldes stigende mængde.
For mejeriprodukter forventes et fald i udgifterne og indtægterne fra 674,9 mio.kr. til 494,4
mio.kr., svarende til 180,5 mio.kr. Dette skyldes faldende mængder og satser inden for flere ka-
tegorier. Desuden skyldes nedgangen, at eksportsstøtten til feta ost og frisk mælk bortfalder.
For oksekød forventes et fald i udgifterne og indtægterne fra 33,5 mio.kr. til 15,6 mio.kr.,
svarende til 17,9 mio.kr. Dette skyldes faldende sats og mængde.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0487.png
§ 24.42.11.
487
For svinekød forventes et fald i udgifterne og indtægterne fra 22,3 mio.kr. til 11,1 mio.kr.,
svarende til 11,2 mio.kr. Dette skyldes faldende sats og mængde.
For æg og fjerkræ forventes et fald i udgifterne og indtægterne fra 55,1 mio.kr. til 25,5
mio.kr., svarende til 29,6 mio.kr. Dette skyldes faldende satser og mængder.
For sammensatte varer forventes et fald i udgifterne og indtægterne fra 125,6 mio.kr. til 70,3
mio.kr., svarende til 55,3 mio.kr. Dette skyldes faldende sats.
Som konsekvens af ovennævnte forslag søges udgifts- og indtægtsbevillingen samlet nedsat
med 275,6 mio.kr.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Eksportstøtte, korn
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
13. Eksportstøtte, sukker
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
30. Eksportstøtte, mejeriprodukter
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
33. Eksportstøtte, oksekød
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
36. Eksportstøtte, svinekød
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
42. Eksportstøtte, sammensatte varer
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
F
-275,6
-275,6
-4,9
-4,9
-4,9
-4,9
23,8
23,8
23,8
23,8
-180,5
-180,5
-180,5
-180,5
-17,9
-17,9
-17,9
-17,9
-11,2
-11,2
-11,2
-11,2
-29,6
-29,6
-29,6
-29,6
-55,3
-55,3
-55,3
-55,3
2007
-275,6
-275,6
-4,9
-4,9
-4,9
-4,9
23,8
23,8
23,8
23,8
-180,5
-180,5
-180,5
-180,5
-17,9
-17,9
-17,9
-17,9
-11,2
-11,2
-11,2
-11,2
-29,6
-29,6
-29,6
-29,6
-55,3
-55,3
-55,3
-55,3
2008
-275,6
-275,6
-4,9
-4,9
-4,9
-4,9
23,8
23,8
23,8
23,8
-180,5
-180,5
-180,5
-180,5
-17,9
-17,9
-17,9
-17,9
-11,2
-11,2
-11,2
-11,2
-29,6
-29,6
-29,6
-29,6
-55,3
-55,3
-55,3
-55,3
2009
-275,6
-275,6
-4,9
-4,9
-4,9
-4,9
23,8
23,8
23,8
23,8
-180,5
-180,5
-180,5
-180,5
-17,9
-17,9
-17,9
-17,9
-11,2
-11,2
-11,2
-11,2
-29,6
-29,6
-29,6
-29,6
-55,3
-55,3
-55,3
-55,3
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0488.png
488
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger
):
2006
2
§ 24.42.11.
1
2007
2008
2009
Sagsantal/ekspeditioner )
(1.000 stk):
Mejeri ........................................... 12,3 12,3 12,3 12,3
Oksekød, svinekød
samt æg og fjerkræ .......................
2,4
2,4
2,4
2,4
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.):
Korn, sukker og ris....................... 23,2 23,2 23,2 23,2
Mejeri ........................................... 40,2 40,2 40,2 40,2
Oksekød, svinekød
samt æg og fjerkræ ....................... 21,8 21,8 21,8 21,8
Sammensatte varer........................
4,7
4,7
4,7
4,7
Tilskud i alt (mio.kr.):
Korn, sukker og ris....................... 354,9 354,9 354,9 354,9
Mejeri ........................................... 494,4 494,4 494,4 494,4
Oksekød, svinekød
samt æg og fjerkræ ....................... 52,2 52,2 52,2 52,2
Sammensatte varer........................ 70,3 70,3 70,3 70,3
1
2
)
)
Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.
Antal sager er beregnet som antal vareposter med betaling i det pågældende år. Antallet af vareposter er kun opgjort
som en udbetaling. Licenser, ankomstdokumenter, toldrapporter m.m. indgår ikke i opgørelsesmetoden.
10. Eksportstøtte, korn
På baggrund af ændringsforslaget budgetteres eksportstøtten til korn herefter som følger:
Mængde
i
ton
Støttesats
i
euro
Total støtte
i
mio.kr.
Blød hvede ...................................................
Byg og malt .................................................
Ris ................................................................
Øvrige kornarter samt kartoffelstivelse.......
Fødevarehjælp ..............................................
I alt ...............................................................
45.000
1.050
85
100.000
44.500
6
6
70
36
14
2,0
0,0
0,0
26,8
4,6
33,4
13. Eksportstøtte, sukker
På baggrund af ændringsforslaget budgetteres herefter med en forventet eksport på 120.000
tons sukker med en støttesats på 360 euro pr. ton, alt 321,5 mio.kr.
30. Eksportstøtte, mejeriprodukter
På baggrund af ændringsforslaget budgetteres eksportstøtten til mejeriprodukter herefter som
følger:
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0489.png
§ 24.42.11.30.
489
Mængde
i
ton
Støttesats
i
euro
Total støtte
i
mio.kr.
Smør og butteroil .........................................
Skummetmælkspulver ..................................
Sødmælkspulver ...........................................
Ost ................................................................
Andet ............................................................
I alt ...............................................................
17.700
3.300
67.000
34.100
17.000
960
248
500
344
200
126,4
6,1
249,3
87,3
25,3
494,4
33. Eksportstøtte, oksekød
På baggrund af ændringsforslaget budgetteres herefter med en forventet eksport på 3.500 tons
af oksekød til en gennemsnitlig støttesats på 600 euro pr. ton, alt 15,6 mio.kr.
36. Eksportstøtte, svinekød
På baggrund af ændringsforslaget budgetteres herefter med en forventet eksport på 7.000 tons
af konserves svinekød til en støttesats på 213 euro pr. ton, alt 11,1 mio.kr.
39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ
På baggrund af ændringsforslaget budgetteres herefter med en forventet eksport på 12.000
tons fjerkræ og 6.000 tons æg med en støttesats på henholdsvis 255 og 60 euro pr. ton, alt 25,5
mio.kr.
42. Eksportstøtte, sammensatte varer
På baggrund af ændringsforslaget budgetteres herefter med en forventet eksport på 105.000
tons af sammensatte varer til en gennemsnitlig støttesats på 90 euro pr. ton, alt 70,3 mio.kr.
24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135)
(Lovbunden)
Der forventes en samlet fald i produktionsstøtten fra 694,7 mio.kr. til 629,7 mio.kr., svarende
til 65,0 mio.kr. Faldet skyldes hovedsageligt at støtten til kasein forventes helt at bortfalde i 2006.
Denne udvikling modsvares dog delvist af en stigning i støtten til sukker, som følge af stigende
mængde.
For sukker forventes et stigning i udgifterne og indtægterne fra 78,1 mio.kr. til 178,6 mio.kr.,
svarende til 100,5 mio.kr. Dette skyldes stigende sats og mængde.
For tørret foder forventes en stigning i udgifterne og indtægterne fra 27,8 mio.kr. til 31,6
mio.kr., svarende til 3,8 mio.kr. Stigningen skyldes en stigende sats.
For mejeriprodukter forventes et fald i udgifterne og indtægterne fra 207,1 mio.kr. til 37,8
mio.kr., svarende til 169,3 mio.kr. Faldet skyldes at støtten til kasein forventes helt at bortfalde
i 2006.
Som konsekvens af ovennævnte forslag søges udgifts- og indtægtsbevillingen samlet nedsat
med 65,0 mio.kr.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0490.png
490
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 24.42.13.
F
-65,0
-65,0
100,5
100,5
100,5
100,5
3,8
3,8
3,8
3,8
-169,3
-169,3
-169,3
-169,3
2007
-65,0
-65,0
100,5
100,5
100,5
100,5
3,8
3,8
3,8
3,8
-169,3
-169,3
-169,3
-169,3
2008
-65,0
-65,0
100,5
100,5
100,5
100,5
3,8
3,8
3,8
3,8
-169,3
-169,3
-169,3
-169,3
2009
-65,0
-65,0
100,5
100,5
100,5
100,5
3,8
3,8
3,8
3,8
-169,3
-169,3
-169,3
-169,3
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
13. Sukker
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
19. Tørret foder
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
30. Mejeriprodukter
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger
1
):
2006
2007
2008
2009
Sagsantal/ekspeditioner (1.000 stk)
2
) ......... 27,1 27,0 27,0 27,0
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.):................... 23,3 23,3 23,3 23,3
Tilskud i alt (mio.kr.):.................................. 632,7 630,2 628,7 628,7
1
2
)
)
Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.
Sagsantal er beregnet som antal ansøgninger, idet der dog for den særlige præmie på handyr og slagtepræmien for
kvæg alene er optalt antal støttemodtagere.
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger for korn, sukker, tørret foder, markfrø, mejeriprodukter,
svinekød, fødevarehjælp, medansvarsafgift på mælk, inddraget sikkerhedsstillelse m.m.:
2006
3
2007
2008
2009
Sagsantal/ekspeditioner (1.000 stk) ) .........
7,1
7,1
7,1
7,1
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.).................... 54,5 54,5 54,5 54,5
Tilskud i alt (mio.kr.)................................... 387,3 387,3 387,3 387,3
3
)
Sagsantal er beregnet som antal ansøgninger.
13. Sukker
På baggrund af ændringsforslaget budgetteres herefter med 80.000 tons sukker til brug i den
kemiske industri med en støttesats på 300 euro pr. ton, alt 178,6 mio.kr.
19. Tørret foder
På baggrund af ændringsforslaget budgetteres herefter med 125.000 tons tørret foder med en
støttesats på 34 euro pr. ton, alt 31,6 mio.kr.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0491.png
§ 24.42.13.30.
491
30. Mejeriprodukter
På baggrund af ændringsforslaget kan der herefter gives følgende specifikation for støtten til
mejeriprodukter:
Mængde
i
ton
Kaseiner ............................................................................
Privat oplagring ................................................................
Bagerier og isfremstillingsvirksomhed ............................
Smør til institutioner ........................................................
Skolemælk ........................................................................
Smør til forarbejdet fisk...................................................
I alt....................................................................................
-
3.300
3.500
296
17.000
50
Støttesats
i
euro
-
240
308
976
170
750
Total
støtte
mio.kr.
-
5,9
8,0
2,1
21,5
0,3
37,8
24.42.14. Præmie til proteinafgrøder og støtte til energiafgrøder (tekstanm.
135)
(Lovbunden)
Der forventes en samlet fald i støtteudgifterne til protein- og energiafgrøder fra 25,4 mio.kr.
til 15,5 mio.kr., svarende til 9,9 mio.kr. Faldet skyldes en forventning om færre støtteberettigede
arealer, der anvendes til proteinafgrøder, svarende til et fald på 12,1 mio.kr. Dette fald modsvares
i mindre omfang af en forventet stigning af de støtteberettigede arealer, der anvendes til energi-
afgrøder, svarende til en stigning på 2,2 mio.kr.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
30. Præmier til proteinafgrøder
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
35. Energiafgrøder
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
F
-9,9
-9,9
-12,1
-12,1
-12,1
-12,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2007
-9,8
-9,8
-12,0
-12,0
-12,0
-12,0
2,2
2,2
2,2
2,2
2008
-9,8
-9,8
-12,0
-12,0
-12,0
-12,0
2,2
2,2
2,2
2,2
2009
-9,8
-9,8
-12,0
-12,0
-12,0
-12,0
2,2
2,2
2,2
2,2
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger
1
):
2006
Antal støttemodtagere (1.000 stk)................
Gns. tilskud pr. støttemodtager (1.000 kr.) .
Tilskud i alt (mio.kr.)...................................
1
2007
4,9
3,2
15,5
2008
4,9
3,2
15,5
2009
4,9
3,2
15,5
5,0
3,1
15,6
)
Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0492.png
492
§ 24.42.14.30.
30. Præmier til proteinafgrøder
På baggrund af ændringsforslaget budgetteres herefter med udbetaling af præmier til prote-
inafgrøder på i alt 9,6 mio.kr. for et samlet areal på 23.000 hektar til en støttesats på 56,0 euro
pr. hektar.
35. Energiafgrøder
På baggrund af ændringsforslaget budgetteres herefter med udbetaling af støtte til energiaf-
grøder på i alt 6,0 mio.kr. for et samlet areal på 18.000 hektar til en støttesats på 45,0 euro pr.
hektar.
24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention
(tekstanm. 135)
(Lovbunden)
Der forventes en væsentlig stigning i interventionskøb og salg af korn. Den hidtidige forud-
sætning om interventionskøb af korn til en værdi på 15,2 mio.kr., svarende til en mængde på
20.000 tons, er ændret til et nyt skøn over interventionskøbet til en værdi på 57,0 mio.kr., sva-
rende til en mængde på 75.000 tons. Endvidere er den hidtidige forudsætning om salg af korn til
en værdi på 15,2 mio.kr., svarende til en mængde på 20.000 tons, ændret til et nyt skøn over
salget til en værdi på 157,0 mio.kr., svarende til en mængde på 209.000 tons.
For nedskrivninger ved køb af korn forventes herefter en stigning i udgifter og indtægter fra
0,1 mio.kr. til 3,8 mio.kr., svarende til en stigning på 3,7 mio.kr., jf. nærmere underkonto 10.
På baggrund af de ændrede forudsætninger for salg af korn budgetteres herefter også med tab
på solgte produkter på -17,7 mio.kr., svarende til en nettogevinst på 17,7 mio.kr., jf. nærmere
underkonto 11.
Som konsekvens af ovennævnte forslag søges udgifts- og indtægtsbevillingen samlet nedsat
med 14,0 mio.kr. i 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Nedskrivning ved køb, korn
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
11. Tab ved salg, korn
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
F
-14,0
-14,0
3,7
3,7
3,7
3,7
-17,7
-17,7
-17,7
-17,7
2007
-12,0
-12,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-11,9
-11,9
-11,9
-11,9
2008
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-
-
-
-
2009
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-
-
-
-
Centrale aktivitetsoplysninger vedr. tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved inter-
vention:
2006
Antal køb/salg m.v. ......................................
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr).....................
Tilskud i alt (mio.kr.)
1
) ................................
220
-63,2
-13,9
2007
190
-62,6
-11,9
2008
-
-
-
2009
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0493.png
§ 24.42.15.10.
493
10. Nedskrivning ved køb, korn
I forbindelse med ændringsforslaget budgetteres interventionskøbet af korn til en værdi på
57,0 mio.kr., svarende til en mængde på 75.000 tons, heraf 25.000 tons byg og 50.000 tons
brødhvede. Der er budgetteret med straksnedskrivning på 20 pct. vedrørende byg, svarede til en
lagernedskrivning ved køb på 3,8 mio.kr.
11. Tab ved salg, korn
I forbindelse med ændringsforslaget budgetteres interventionssalget af korn til en værdi på
157,0 mio.kr., svarende til en mængde på 209.000 tons. Det samlede tab på solgte produkter, der
er beregnet som forskellen mellem købs- og salgspriserne, budgetteres til -17,7 mio.kr. Da
salgspriserne ved salg fra interventionslagrene forventes at overstige den gennemsnitlige anskaf-
felsespris, er der tale om en nettogevinst på 17,7 mio.kr. i forbindelse med handlen med statens
interventionslagre. Denne gevinst tilbagebetales til Kommissionen.
24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135)
(Lov-
bunden)
Det forventes, at lagerudgifterne ved intervention vil stige fra 3,4 mio.kr. til 20,9 mio.kr.,
svarende til en stigning på 17,5 mio.kr. Denne stigning i lagerudgifterne forventes at medføre en
tilsvarende stigning i EU-refusionen af lagerudgifterne. Stigningen skyldes en væsentlig forøgelse
af den forventede interventionsaktivitet for korn.
Herudover forventes en stigning på 1,6 mio.kr. i EU-refusionen for finansiering af interven-
tionslagre vedrørende en rentegodtgørelse på 2,3 pct. af den i interventionslagrene bundne kapital,
der finansieres nationalt. Denne stigning skyldes tilsvarende en væsentlig forøgelse af den for-
ventede interventionsaktivitet for korn.
Som konsekvens af forslaget søges udgiftsbevillingen for 2006 forøget med 17,5 mio.kr.,
mens indtægtsbevillingen søges forøget med 19,1 mio.kr.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
48. Refusion fra EUs Landbrugsfond vedrørende interven-
tionslagre, lagerholdsudgifter
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
49. Refusion fra EUs Landbrugsfond for finansiering af
interventionslagre
Indtægt ...............................................................................
65. Overførsler fra EU .......................................................
50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
F
17,5
19,1
2007
5,5
5,6
2008
-3,4
-3,8
2009
-3,4
-3,8
17,5
17,5
5,5
5,5
-3,4
-3,4
-3,4
-3,4
1,6
1,6
17,5
17,5
0,1
0,1
5,5
5,5
-0,4
-0,4
-3,4
-3,4
-0,4
-0,4
-3,4
-3,4
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger vedrørende refusioner fra EUs Landbrugsfond:
2006
Antal lagerholdsfakturaer m.m. ...................
Gns. indtægt pr. faktura (1.000 kr)..............
Indtægter i alt (mio.kr.)................................
680
33,7
22,9
2007
280
33,6
9,4
2008
-
-
-
2009
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0494.png
494
§ 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
-12,9
-12,9
105,5
1,2
104,3
-118,0
-118,0
-4,4
-4,4
4,0
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
27.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 102) ....................................................
27.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................
Generelle familie- og børneforhold ........................................................
27.28. Orlovsydelser ..................................................................................
Forbrugerforhold .....................................................................................
27.31. Forbrugerbeskyttelse og oplysning .................................................
Fødevarer og husdyrforhold ...................................................................
27.41. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1, 3 og 102) ...................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Driftsudgifter ..............................................................................................
Driftsindtægter ............................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
Skatter og overførselsindtægter .................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
-12,9
0,2
-12,7
0,9
-
0,1
-
-13,7
-
0,2
0,2
-
-0,7
-
0,9
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 27.
495
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
27.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 102)
08. Børnerådet
(Driftsbev.)
.................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Etablering, drift og evaluering af Børnerådets Børneinfo
samt videreførsel og evaluering af et digitalt børnepanel,
jf. aftale om satspuljen for 2006.
27.19. Øvrige fællesudgifter
79. Reserver og budgetregulering .......................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændring af kommunernes bloktilskud ang. nedsættelse
af forældrebetaling og pulje til kommuner med svagt
beskatningsgrundlag. Reserve til bedre kvalitet i dagtil-
bud. Jf. aftale om finansloven for 2006.
Generelle familie- og børneforhold
27.28. Orlovsydelser
01. Dagpenge ved barsel
(Lovbunden)
.................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændring af skøn som følge af ændrede forudsætninger
om udviklingen i fødsler samt effekter af tidligere lov-
forslag
Forbrugerforhold
27.31. Forbrugerbeskyttelse og oplysning
01. Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)
(Driftsbev.)
................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændringen vedrører forsøg med omkostningsbaserede
bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004.
Fødevarer og husdyrforhold
27.41. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1, 3 og 102)
01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 103 og 107)
(Statsvirksomhed)
............................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Etablering af et dyrevelfærdsrejsehold, jf. aftale om fi-
nansloven for 2006.
70,5
-4,4
-
-
8.700,2
-118,0
-
-
4,0
1,2
-
-
108,5
104,3
-
-
506,0
4,0
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0496.png
496
§ 27.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
27.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 102)
27.11.08. Børnerådet
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
1,2
1,2
1,2
1,2
0,9
0,3
2007
1,6
1,6
1,6
1,6
1,4
0,2
2008
1,8
1,8
1,8
1,8
1,6
0,2
2009
2,1
2,1
2,1
2,1
1,7
0,4
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
2
2
BO1
2007
3
3
BO2
2008
3
3
BO3
2009
3
3
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 1,2 mio. kr. i 2006,
1,6 mio. kr. i 2007, 1,8 mio. kr. i 2008 og 2,1 mio. kr. i 2009. Forhøjelsen er sammensat af føl-
gende ændringer:
I forbindelse med udmøntning af satspuljen for 2006 afsættes 1,2 mio. kr. i 2006, 1,0 mio.
kr. i hvert af årene 2007-2008 og 1,3 mio. kr. i 2009 til etablering og drift af en informations-
virksomhed om børns rettigheder: "Børnerådets Børneinfo". Projektet evalueres i 2009. Af be-
villingen udgør lønsum 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 og 1,0 mio. kr. i 2009.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsættes endvidere 0,6 mio. kr. i 2007, heraf
0,5 mio. kr. i lønsum, og 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009, heraf 0,7 mio. kr. årligt i
lønsum, til videreførelse og evaluering af et digitaliseret børnepanel.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0497.png
§ 27.19.
497
27.19. Øvrige fællesudgifter
27.19.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
30. Reserve til bedre kvalitet i dagtilbud
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
104,3
4,3
4,3
100,0
100,0
2007
84,5
-15,5
-15,5
100,0
100,0
2008
81,5
-18,5
-18,5
100,0
100,0
2009
79,6
-20,4
-20,4
100,0
100,0
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2006 og
reduceret med 15,5 mio. kr. i 2007, 18,5 mio. kr. i 2008 og 20,4 mio. kr. i 2009 til ændring af
den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i forbindelse med nedsættelse af foræl-
drebetalingen i dagtilbud. Ændringen er en følge af ændrede beregningsforudsætninger samt ud-
gifter til overgangsordning for modtagere af tilskud til delvis friplads i 2005, jf. aftale om fi-
nansloven for 2006. Med aftalen etableres endvidere en pulje på 10 mio. kr. i 2006 til kommuner
med svagt beskatningsgrundlag, som taber mere end 0,02 pct. af skattegrundlaget. Puljen afsættes
på Indenrigs- og Sundhedsministeriets konto 16.91.11.90. Reserve, og finansieres af den samlede
kompensation til kommunerne for nedsættelsen af forældrebetalingen.
30. Reserve til bedre kvalitet i dagtilbud
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 100,0 mio. kr. årligt i hvert
af årene 2006-2009 til bedre kvalitet i dagtilbud. Midlerne skal anvendes til et kvalitetsløft i
dagtilbud, herunder projekter der skal hjælpe udsatte børn. Indsatsen er et led i aftalen mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2006. Reserven udmøntes efter aftale mellem
forligspartierne. Reserven udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling
for 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0498.png
498
§ 27.2.
Generelle familie- og børneforhold
27.28. Orlovsydelser
27.28.01. Dagpenge ved barsel
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Barselsdagpenge
Udgift ..................................................................................
72. Overførsler til kommuner .............................................
F
-118,0
-118,0
-118,0
2007
-116,0
-116,0
-116,0
2008
-113,9
-113,9
-113,9
2009
-114,1
-114,1
-114,1
10. Barselsdagpenge
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 118,0 mio. kr. i 2006,
116,0 mio. kr. i 2007, 113,9 mio. kr. i 2008 og med 114,1 mio. kr. i 2009.
Skønnet er nedjusteret som følge af ændrede forudsætninger om udviklingen i fødsler samt
effekter af tidligere lovændringer. I 2006 forventes de offentlige udgifter til barselsdagpenge så-
ledes at være 8.582 mio. kr.
Ajourført aktivitetsoversigt:
2000
I.
Udgiftsbehov
Antal fødsler (1.000)...........
67,1
36
158
175
2001
65,5
35
157
175
2002
64,7
38
156
175
2003
65,2
53
155
175
2004
64,9
56
157
177
2005
65,6
57
152
173
2006
64,4
56
152
173
2007
63,2
56
152
173
2008
62,1
56
152
173
2009
61,0
55
152
173
III. Ydelsesaktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
Gennemsnitligt dagpengebe-
løb pr. år (1.000 kr. 06 pl) .
Maksimalt dagpengebeløb pr.
år (1.000 kr. 06 pl)..............
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.
06 pl) ...................................
Statens udgifter....................
5.680
5.647
5.893
8.667
8.662
8.648
8.582
8.532
8.485
8.558
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0499.png
§ 27.3.
499
Forbrugerforhold
27.31. Forbrugerbeskyttelse og oplysning
27.31.01. Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)
(Driftsbev.)
Forbrugerstyrelsen deltager i forsøg med omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163 24/6
2004. Anmærkningerne til Forbrugerstyrelsen er derfor også udarbejdet som et forsøg. Da der er
tale om nye tabeller, der i form og indhold adskiller sig væsentligt fra de udgiftsbaserede tabeller
og opgørelser på finanslovforslaget, specificeres de omkostningsbaserede tabeller ikke som æn-
dringer til finanslovforslaget, men som om der var tale om en ny hovedkonto.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ............................
Indtægt ..................................................
Udgift ....................................................
Årets resultat .........................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
97. Andre tilskudsfinansierede ak-
tiviteter
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
R
2004
-
-
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
-
-
-
F
2006
66,1
4,2
70,3
-
69,5
3,4
0,8
0,8
BO1
2007
68,2
2,2
70,4
-
69,6
1,4
0,8
0,8
BO2
2008
67,7
2,2
69,9
-
69,1
1,4
0,8
0,8
BO3
2009
67,9
2,2
70,1
-
69,3
1,4
0,8
0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter Forbrugerstyrelsens almindelige driftsaktiviteter. Over kontoen afholdes
endvidere vederlag samt udgifter til befordring og rejser til Forbrugerklagenævnets formænd og
medlemmer samt ForbrugerForums formand. Der afholdes herudover udgifter til Forbrugerkla-
genævnets sagkyndige samt befordring og rejser til medlemmer af Forbrugerforum. Der kan af-
holdes udgifter til advokatbistand til førelse af retsager samt anden sagkyndig bistand i forbindelse
med markedsføringsloven. Indtægterne på kontoen vedrører salg af publikationer, lejeindtægter
for tjenestebolig samt lejeindtægter fra Elsparefonden.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver for danske og udenlandske virk-
somheder og institutioner m.v., der er en udløber af Forbrugerstyrelsens ordinære aktiviteter.
Opgaverne omfatter blandt andet salg af informationsteknisk bistand, udarbejdelse og salg af in-
formationsmateriale, undervisnings- og kursusvirksomhed, rådgivnings-, analyse- og udrednings-
arbejde samt edb-programmer og internetløsninger m.v.
Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 1,7 årsværk. Dækningsbidraget udgør
0,1 mio. kr. eller 12% af den samlede omsætning. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret
i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0500.png
500
§ 27.31.01.90.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Forbrugerstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter er ophørt som følge af afvikling af sty-
relsens laboratorievirksomhed, jf. Akt 196 17/12 2004.
2. Reservationsoversigt
Mio. kr.
Beholdning
primo 2005
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
- Heraf lønsum ................................................................................................................
Reservationen vedrører BioTIK-projektet.
2,2
-
3. Hovedformål og lovgrundlag
Forbrugerstyrelsen har til opgave at implementere regeringens forbrugerpolitik.
Forbrugerpolitikken skal:
- Sikre et højt beskyttelsesniveau i forhold til grundlæggende juridiske rettigheder og sikker-
hed,
- understøtte den enkeltes frihed til at vælge varer og ydelser på det private og offentlige
marked, samt
- bygge bro mellem virksomheder og forbrugere.
Regeringens forbrugerpolitik har medført en række væsentlige initiativer, herunder bl.a. at
Forbrugerinformationen og Forbrugerstyrelsen pr. 1. oktober 2003 er lagt sammen i Forbruger-
styrelsen, hvor den offentlige forbrugervirksomhed samles. I forlængelse heraf er der etableret
et ForbrugerForum bestående af repræsentanter fra forbrugerorganisationer og virksomheder med
ansvar for rådgivning om fastlæggelsen af retningslinier for den offentlige forbrugerinformation,
varetagelsen af forbrugeropgaver i Forbrugerstyrelsen og overordnede forbrugerpolitiske opgaver.
-
-
-
-
-
-
-
-
Forbrugerstyrelsen arbejdsområde omfatter:
L 456 2003 om forbrugerklager
LB 456 1991 om mærkning og skiltning med pris m.v., som ændret ved L 429 1994, L 384
1997 og L 1090 1999
LB 545 1999 om markedsføring, som ændret ved L 164 2000 og L 442 2000
LB 315 1997 om en Rejsegarantifond
L 455 2003 om Forbrugerforum
L 414 2000 om visse betalingsmidler (§4 m.fl. om tilsyn)
L 1257 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
L 492 2001 om forbud mod tobaksreklame (§6 om tilsyn)
Forbrugerstyrelsen deltager herudover i udarbejdelse af regler om god skik i henhold til lov
om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel.
Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og
Forbrugerforum.
Forbrugerombudsmanden fører i medfør af markedsføringsloven tilsyn med, at private er-
hvervsvirksomheder eller offentlige virksomheder, der kan ligestilles hermed, ikke overtræder god
markedsføringsskik, lovens øvrige bestemmelser eller bestemmelser fastsat af ministeren for fa-
milie- og forbrugeranliggender. Forbrugerombudsmanden søger på eget initiativ eller på baggrund
af klager og henvendelser gennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overens-
stemmelse med loven og de af ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsatte bestem-
melser.
Forbrugerombudsmanden kan anlægge retssag om forbud mod visse handlinger, der er i strid
med markedsføringsloven, og selv nedlægge foreløbigt forbud.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 27.31.01.97.
501
Forbrugerombudsmanden kan desuden udstede påbud ved klare overtrædelser af markedsfø-
ringsloven.
Forbrugerombudsmanden fører i henhold til lov om visse betalingsmidler tilsyn med, at der
ikke sker overtrædelser af loven eller bestemmelser, der er fastsat af økonomi- og erhvervsmini-
steren og Forbrugerombudsmanden i medfør af loven.
Forbrugerombudsmanden er udpeget til at føre tilsyn i medfør af lov om forbud til beskyttelse
af forbrugernes interesser. Tilsynet omfatter de i bilaget til loven nævnte direktiver, bortset fra
direktivet om reklame for humanmedicinske lægemidler. Forbrugerombudsmanden har indgået
samarbejdsaftale med de øvrige nordiske forbrugerombudsmænd herom.
Forbrugerombudsmanden fører i henhold til lov om forbud mod tobaksreklame tilsyn med
lovens overholdelse.
Forbrugerklagenævnet behandler klager fra forbrugere vedrørende varer eller arbejds- og
tjenesteydelser efter Lov om forbrugerklager. Der skal med hjemmel i loven fastsættes regler for
nævnets virksomhedsområde, maksimum- og minimumgrænser for indgivelse af klage samt for
betaling af gebyr for behandling af en klage til Forbrugerklagenævnet. En erhvervsdrivende skal
betale et beløb til Forbrugerstyrelsen for styrelsens udgifter til en sags behandling ved Forbru-
gerklagenævnet, hvis forbrugeren får medhold i sin klage, eller hvis sagen forliges.
I medfør af Lov om forbrugerklager rådgiver Forbrugerstyrelsen erhvervslivet og forbrugeren
med henblik på at forebygge klagesager, samt bistår erhvervslivet i forbindelse med oprettelse
af private, godkendte klagenævn. Der er i den forbindelse allerede etableret en række private,
godkendte klagenævn finansieret af brancherne, således at de erhvervsdrivende og forbrugerne i
højere grad tager et medansvar for egne klager. I de kommende år vil der blive arbejdet for at
sikre yderligere private, godkendte klagenævn.
Forbrugerstyrelsen har endvidere til opgave at varetage og udvikle den statslige forbrugerin-
formation med henblik på at sikre, at informationen er baseret på objektive og troværdige op-
lysninger og giver et godt grundlag for køb, anvendelse samt bortskaffelse af varer og tjeneste-
ydelser på såvel det private som det offentlige marked. Informationen formidles bl.a. gennem en
samlet forbrugerportal, som Forbrugerstyrelsen har ansvaret for.
Forbrugerforum rådgiver om de retningslinier, som Forbrugerstyrelsen skal omsætte til kon-
krete informationstiltag.
Forbrugerstyrelsen administrerer lov om mærkning og skiltning med pris m.v. Ifølge loven
gælder en generel og obligatorisk mærknings- eller skiltningspligt for alle varer i detailsalg.
Styrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler herom.
Som led i regeringens styrkede indsats på forbrugerområdet har Forbrugerstyrelsen fået an-
svar for en række nye områder og initiativer. Et af de centrale indsatsområder fremover vil være
at skabe bedre sammenhæng på forbrugerområdet. Derfor er der etableret en tværgående For-
brugerTaskforce bestående af repræsentanter fra en række forskellige myndigheder. Sekretariats-
betjeningen af TaskForcen varetages af Forbrugerstyrelsen.
Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for loven om en Rejsegarantifond og regeludstedelse efter
denne.
Forbrugerstyrelsen administrerer lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser.
Loven indeholder bestemmelser, der sikrer det indre markeds funktion gennem en mere effektiv
beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser.
Forbrugerstyrelsen er den virksomhedsbærende konto, jf. 9. Finansieringsoversigt.
Forbrugerstyrelsen vil indgå en resultatkontrakt med Familie- og Forbrugerministeriets de-
partement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og vil derfor indeholde konkrete resultatmål.
Yderligere oplysninger om Forbrugerstyrelsen kan findes på
www.forbrug.dk
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0502.png
502
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
§ 27.31.01.97.
Beskrivelse
Forbrugerstyrelsen er omfattet af forsøgsordning med omkostningsbud-
gettering, og Forbrugerstyrelsen er dermed underlagt en række undta-
gelser fra budgetvejledningens generelle regler, herunder et særligt re-
gelsæt for disponering, jf. cirkulære om forsøg med omkostningsbevil-
linger af 21. december 2004.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Forbrugerinformation
Mål
Forbrugerstyrelsen skal understøtte den enkeltes frihed til at
vælge varer og ydelser på det private og offentlige marked
ved at tilvejebringe og formidle information om forbrugerre-
levante forhold på et uafhængigt og objektivt grundlag. For-
brugerstyrelsen skal endvidere give virksomhederne nem og
overskuelig adgang til information om forbrugerrelevante
forhold.
Forbrugerstyrelsen skal sikre et højt beskyttelsesniveau i
forhold til bl.a. grundlæggende juridiske rettigheder ved at
forebygge og løse konflikter mellem forbrugere og virksom-
heder gennem bl.a. effektiv sagsbehandling af forbrugerkla-
ger samt øget brancheansvar. Derudover skal Forbrugersty-
relsen fremme god markedsinformation ved at påvirke og
tilskynde virksomhederne til at markedsføre sig på en korrekt
og troværdig måde.
Forbrugerbeskyttelse
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................
1. Forbrugerinformation ...........................
2. Forbrugerbeskyttelse ............................
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
70,3
22,5
21,3
26,5
BO1
2007
70,4
23,0
21,2
26,2
BO2
2008
69,9
22,8
21,0
26,1
BO3
2009
70,1
23,1
21,0
26,0
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægt i alt ..............................................
1. Indtægtsdækket virksomhed ...............
2. Tilskudsfinansierede aktiviteter ..........
3. Øvrige indtægter .................................
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
4,2
0,8
0,0
3,4
BO1
2007
2,2
0,8
0,0
1,4
BO2
2008
2,2
0,8
0,0
1,4
BO3
2009
2,2
0,8
0,0
1,4
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0503.png
§ 27.31.01.97.
8. Personale
R
2003
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
- heraf lønbevilling ....................................
122
-
-
R
2004
111
49,3
47,5
B
2005
106
44,6
43,9
F
2006
102
45,0
44,5
BO1
2007
101
44,4
43,9
BO2
2008
99
43,6
43,1
503
BO3
2009
97
42,7
42,2
Forbrugerstyrelsen kan aktivere for 0,5 mio. kr. årligt som følge af intern afholdt udvikling.
9. Finansieringsoversigt
Egenkapital, Gældsposter og låneramme
Mio. kr.
Egenkapital i alt ..........................
- heraf reguleret egenkapital .......
- heraf reserveret egenkapital......
- heraf henlæggelser ....................
- heraf overført overskud ............
Langfristet gæld primo ..............
+ anskaffelser .............................
+ tilgang fra bygge- og
IT-kredit ......................................
- afdrag .......................................
Langfristet gæld ultimo ..............
Bygge- og IT-kredit primo ........
+ igangværende projekter ..........
- overførte projekter til
langfristet gæld ...........................
Bygge- og IT-kredit ultimo .........
Kortfristet gæld ...........................
Samlet gæld ................................
Låneramme .................................
Udnyttelsesgrad ..........................
Forelæg-
Total-
gelse Slutår udgift
R
2003
R
2004
B
2005
11,1
1,6
0,1
0,0
9,4
5,2
0,2
0,0
-1,3
4,2
0,0
2,6
0,0
2,6
0,0
6,8
8,1
84,0
4,2
0,9
2,6
-1,5
6,2
2,6
1,1
-2,6
1,1
0,0
7,3
8,1
90,1
6,2
0,8
1,1
-1,8
6,2
1,1
1,1
-1,1
1,1
0,0
7,3
8,1
90,1
6,2
0,2
1,1
-1,7
5,8
1,1
1,1
-1,1
1,1
0,0
6,9
8,1
85,2
F
2006
BO1
2007
BO2
2008
BO3
2009
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0504.png
504
§ 27.4.
Fødevarer og husdyrforhold
27.41. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1, 3 og 102)
27.41.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 103 og 107)
(Statsvirksomhed)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.7.4.
Beskrivelse
Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgifts-bevil-
lingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af Føde-
varestyrelsens budgetterede driftsudgifter, når den er positiv, og 5 pct.,
når den er negativ. For finansåret 2006 er udsvingsmarginen 157,4 mio.
kr. til -52,5 mio. kr.
Ovenstående særlige bevillingsbestemmelse affattes således:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.7.4.
Beskrivelse
Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgifts-bevil-
lingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af Føde-
varestyrelsens budgetterede driftsudgifter, når den er positiv, og 5 pct.,
når den er negativ. For finansåret 2006 er udsvingsmarginen 158,0 mio.
kr. til -52,7 mio. kr.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
05. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
4,0
4,0
4,0
4,0
2,8
1,2
2007
4,0
4,0
4,0
4,0
2,8
1,2
2008
4,0
4,0
4,0
4,0
2,8
1,2
2009
4,0
4,0
4,0
4,0
2,8
1,2
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
05. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
6
6
BO1
2007
6
6
BO2
2008
6
6
BO3
2009
6
6
Personaleforbrug omregnet til årsværk
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0505.png
§ 27.41.01.
Ændring af virksomhedsoversigt:
R
2000
A. Hovedformål
(mio.kr.)
Udgifter i 2006 priser:
2. Kontrol og tilsyn .................
6. Fællesfunktioner ..................
Ressourceandel (total) .........
Ressourceandel (ekskl.
kødkontrollen) .....................
I alt ...............................................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
505
BO 3
2009
4,0
-0,1
-0,1
4,0
4,0
0,0
-0,1
4,0
4,0
-0,1
-0,1
4,0
4,0
0,0
-0,1
4,0
05. Almindelig virksomhed
Kontoen forslås i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,0 mio.kr. årligt til eta-
blering af et dyrevelfærdsrejsehold, jf. aftale om finansloven for 2006. Dyrevelfærdsrejseholdet
får til opgave at koordinere og ensarte kontrolindsatsen, gennemføre landsdækkende kampagner,
udføre informationsvirksomhed over for landmænd og praktiserende dyrlæger, samt bistå politi
og anklagemyndighed i forbindelse med store dyreværnssager, hvor rettighedsfrakendelse overfor
landmænd eller dyretransporter indgår.
Som led i aftalen vil Fødevarestyrelsen desuden på systematisk vis give besætninger, hvortil
der er givet flere end én alvorlig indskærpelse og besætninger med særlige typer af uforsvarlig
behandling af dyr højeste prioritet ved planlægning af opfølgende kontrolbesøg. Herudover vil
der blive indført krav om, at sikring af dyrevelfærd skal indgå i egenkontrolprogrammer for
husdyrbesætninger.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0506.png
506
§ 28. Transport- og Energiministeriet
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
Anlægsbudget .........................................................................
121,6
92,5
37,0
121,6
107,5
71,2
38,3
38,3
-
50,7
50,7
28,0
28,0
163,3
-104,2
5,0
262,5
20,0
-
20,0
-
200,0
34,2
200,0
200,0
-
-
-
-
-
34,2
-
-
34,2
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
28.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
28.12. Tilsyn og kommissioner .................................................................
Vejtrafik ....................................................................................................
28.21. Veje .................................................................................................
Kyster, havne og færgetrafik ..................................................................
28.42. Kystbeskyttelse og havne ...............................................................
Banetrafik ..................................................................................................
28.61. Jernbanetrafik ..................................................................................
28.62. Trafikstyrelse ...................................................................................
28.63. Banedanmark ...................................................................................
Energi .........................................................................................................
28.71. Fællesudgifter ..................................................................................
28.74. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser .................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Driftsudgifter ..............................................................................................
Driftsindtægter ............................................................................................
Anlægsudgifter ...........................................................................................
Anlægsindtægter .........................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
Skatter og overførselsindtægter .................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
300,3
15,6
315,9
151,4
-
191,2
-
-84,2
-
57,5
234,2
15,6
249,8
-
13,0
-
34,2
-
200,1
2,5
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 28.
507
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 13 og 14)
(Drifts-
bev.)
.................................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændringer vedrører forsøg med omkostningsbevillinger,
jf. Akt 163 24/6 2004.
11. Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet
(An-
lægsbev.)
........................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udmøntning af puljen, jf. aftale om trafikområdet og
Akt 127 9/5 2005.
65. Statstjenestemænd, der gør tjeneste i aktiesel-
skaber
(Driftsbev.)
............................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændringer vedrører forsøg med omkostningsbevillinger,
jf. Akt 163 24/6 2004.
66. Aktieudbytte m.v. ............................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Forventede merudbytter vedr. Post Danmark A/S.
68. Finansiering af reducerede baneafgifter på
Storebælt ........................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Forventede merudbytter vedr. Post Danmark.
Af finansministeren
Ny konto
79. Reserve og budgetregulering
(Driftsbev.)
....................... F
Forbrug af uforbrugte midler under Transport- og Ener-
giministeriet, jf. aftale om trafikområdet.
28.12. Tilsyn og kommissioner
05. Taksations- og overtaksationskommissioner
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændringer vedrører overgang til omkostningsbevillin-
ger, jf. Akt 163 24/6 2004.
Vejtrafik
28.21. Veje
10. Vejsektoropgaver, styring og samordning
(Driftsbev.)
....................................................................... F
122,6
0,8
-
-
17,9
-20,0
-
-
-
-
-
-
-
-
920,0
200,0
-42,1
107,5
-
-
-50,0
-
1,2
-
-
-
202,5
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
508
§ 28.
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Anlægsløn i forbindelse med Fløng-Roskilde V og
Riis-Ølholm-Vejle, jf. aftale om trafikområdet.
20. Anlæg af hovedlandeveje m.v.
(Anlægsbev.)
.................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Anlæg af Fløng-Roskilde V og Riis-Ølholm-Vejle, jf.
aftale om trafikområdet.
21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø
(An-
lægsbev.)
........................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel fra §28.11.11. Pulje til sikkerhed og bedre
kapacitet, jf. aftale om trafikområdet.
30. Drift og vedligeholdelse af statslige hovedlan-
deveje (tekstanm. 100)
(Driftsbev.)
................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Udskiftning af sikringsanlæg på privatbanerne, jf. aftale
om trafikområdet.
Kyster, havne og færgetrafik
-
-
1.684,6
10,0
180,2
-
111,5
10,7
28,6
-
637,2
30,0
-
-
28.42. Kystbeskyttelse og havne
01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115)
(Driftsbev.)
................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Anlægsløn i forbindelse med tilsyn med minerydning
af Skallingen, jf. aftale om finansloven 2006.
03. Kystbeskyttelse, havne m.v.
(Anlægsbev.)
...................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Minerydning på Skallingen, jf. aftale om finansloven
2006.
Banetrafik
28.61. Jernbanetrafik
01. Betaling til indkøb af offentlig service jern-
banetrafik (tekstanm. 9)
(Driftsbev.)
............................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Reduktion af kontrakttilskud til DSB, jf. aftale om tra-
fikområdet samt finansiering af ny lokomotivførerud-
dannelse, jf. Akt 6 4/10 2005.
03. Indkøb af offentlig service jernbanetrafik, Ar-
riva
(Reservationsbev.)
..................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Finansiering af ny lokomotivføreruddannelse, jf. Akt 6
4/10 2005.
04. Reserve til indkøb af offentlig service jernba-
netrafik
(Driftsbev.)
.......................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
37,7
-
-
-
87,7
28,0
-
-
4.419,5
-97,6
-
-
185,0
-2,6
-
-
9,4
-4,0
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 28.
Finansiering af regelmoderniseringsprojekt, jf. aftale om
trafikområdet.
28.62. Trafikstyrelse
01. Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger
(Driftsbev.)
....................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Regelmodernisering på jernbanesikkerhedsområdet og
projektering af overskæring i Taulov, jf. aftale om tra-
fikområdet.
28.63. Banedanmark
02. Banedanmark
(Anlægsbev.)
............................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel fra 28.11.11. vedr. Grenåbanen og perrontil-
pasninger i forbindelse med DSB's IC4-tog, jf. Akt 9
4/10 2005.
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af
jernbanenettet
(Statsvirksomhed)
..................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Øget fornyelses- og vedligeholdelsesindsats, jf. aftale
om trafikområdet.
Energi
28.71. Fællesudgifter
01. Energistyrelsen (tekstanm. 7 og 107)
(Drifts-
bev.)
.................................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Etablering af indtægtsdækket energimærkning og efter-
syn af kedel- og varmeanlæg for 13 mio. kr., jf. L 585
24/6 2005.
28.74. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
Af finansministeren
Ny konto
14. Støtte til initiativer vedrørende biobrændstof-
fer
(Reservationsbev.)
...................................................... F
Støtte til biobrændstoffer, jf. aftalen om finansloven for
2006.
509
74,3
5,0
-
-
503,1
42,5
52,0
34,2
1.551,8
220,0
-
-
120,5
-
-
-
20,0
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
510
§ 28.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Af
finansministeren
Ny tekstanmærkning.
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
14.
ad § 28.11.01.
Transport- og Energiministeriet bemyndiges i forbindelse med afhændelsen af 22 pct. af aktierne
i Post Danmark A/S til over for Post Invest S.A. på de i salgs- og købsaftalen aftalte vilkår at
indestå for Post Danmark-koncernens regnskaber og produktionsapparat, miljø- og skatteforhold,
ukendte konkurrence- og statsstøttekrav, der vedrører perioden før gennemførelsen af Post Invest
S.A.'s køb af aktieposten, samt en række kendte krav, herunder fire verserende statsstøttesager,
der involverer Post Danmark A/S, samt øvrige garantier i henhold til aftalerne."
Af
finansministeren
Ny tekstanmærkning.
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
15.
ad § 28.11.01.
Transport- og Energiministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse
og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om
tillægsbevilling."
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0511.png
§ 28.
511
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
28.11.01. Departementet (tekstanm. 13 og 14)
(Driftsbev.)
Departementet deltager i forsøg med omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004.
Anmærkningerne er derfor også udarbejdet som et forsøg. Da der er tale om nye tabeller, der i
form og indhold adskiller sig væsentligt fra de udgiftsbaserede tabeller og opgørelser på finans-
lovforslaget, specificeres de omkostningsbaserede tabeller ikke som ændringer til finanslovfor-
slaget, men som om, at der var tale om en ny hovedkonto.
Underkonto 59. Koncernrelaterede opgaver er sammenlagt med underkonto 10. Almindelig
virksomhed.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ............................
Forbrug af reserveret bevilling ............
Indtægt ..................................................
Udgift ....................................................
Årets resultat .........................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
52. Personaleudlån til aktieselska-
ber GiroBank A/S
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
53. Tjenestemænd overført fra
Københavns Lufthavne A/ S,
Udgift ..............................................
54. Tjenestemænd overført fra
Statens Bilinspektion
Udgift ..............................................
59. Koncernrelaterede opgaver
Udgift ..............................................
61. Nærtrafik i Århus
Udgift ..............................................
65. Analysearbejde vedrørende
Femern Bælt
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
R
2004
-
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
-
-
F
2006
123,4
0,7
8,8
134,7
-1,8
135,7
8,8
BO1
2007
120,6
0,7
8,8
134,0
-3,9
135,0
8,8
BO2
2008
118,4
0,7
5,2
125,4
-1,1
126,4
5,2
BO3
2009
118,4
0,7
5,2
125,3
-1,0
126,3
5,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0512.png
512
66. Kørselsafgifter
Udgift ..............................................
77. Bidrag til vejmuseum
Udgift ..............................................
§ 28.11.01.
-
-
-
-
-
-1,0
-
-1,0
-
-1,0
-
-1,0
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med projektet "Fra drift til politik", hvor departementet gennemgår alle ar-
bejdsopgaver, er det blevet besluttet at overflytte Transport- og Energiministeriets regnskabscen-
ter (RC) pr. 1. januar 2005 fra departementet til Færdselsstyrelsen. I den forbindelse blev der på
finansloven 2005 overflyttet 14 årsværk til Færdselsstyrelsen.
For at styrke økonomistyringen af anlægsprojekter under Vejdirektoratet er der under depar-
tementet etableret en task force fra 2005 og foreløbigt frem til og med 2007. Enhedens udgifter
afholdes af Vejdirektoratet.
Der overføres 0,8 mio. kr. som intern statslig overførselsudgift til 06.11.01.10. Udenrigstje-
nesten for sagsbehandlingstakst for specialattaché i Bruxelles eksklusive løn.
77. Bidrag til vejmuseum
Bevillingen er oprettet i forbindelse med beslutningen om etablering af Dansk Vej- og Bro-
museum, hvortil der er overført driftsmidler fra 2005. Budgetreguleringen udmøntes fuldt ud in-
den for Transport- og Energiministeriets rammer i forbindelse med lov om tillægsbevilling 2005
og forslag til finanslov 2007.
2. Reservationsoversigt
Mio. kr.
Beholdning
primo 2005
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
- Heraf lønsum ................................................................................................................
3,5
-
Bemærkning: 2,6 mio. kr. vedrører analyse angående en fast forbindelse over Femern Bælt. Den reserverede bevilling
forventes anvendt proportionalt i perioden 2005-2009.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementets hovedformål er at medvirke til at bistå ministeren med den overordnede
styring af ministerområdet samt understøtte regeringens politik på Transport- og Energiministe-
riets forskellige ressortområder, herunder i samarbejde med institutionerne at tilstræbe, at dette
sker på en bæredygtig og miljørigtig måde.
Departementet omfatter et ministersekretariat, en kommitteret i lovgivningsanliggende, en
ressourceafdeling, en selskabs- og projektafdeling samt to afdelinger med henholdsvis fire og tre
liniekontorer. Endvidere omfatter departementet et IT-center, som servicerer en række institutio-
ner under Transport- og Energiministeriet.
Departementet varetager bl.a. følgende opgaver:
-
-
-
-
Koncernledelse, overordnet økonomistyring og controlling.
Sekretariats- og planlægningsopgaver.
Lovgivningsopgaver.
Klageinstansopgaver vedrørende visse af institutionernes trufne afgørelser.
Yderligere oplysninger om Transport- og Energiministeriet kan fås på www.trm.dk.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0513.png
§ 28.11.01.77.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV
Beskrivelse
513
Departementet er omfattet af forsøgsordningen med omkostningsbevil-
linger og er derfor underlagt en række undtagelser fra budgetvejled-
ningens generelle regler, herunder et særligt regelsæt for disponering,
jf cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger af 21. december
2004.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Transportpolitik
Mål
Transport- og Energiministeriet skal forudse fremtidens mo-
bilitetsbehov og skal udvikle, formulere og gennemføre re-
geringens transportpolitik. Ved at gøre dette forenes den
flerhed af hensyn, som indgår fremadrettet og tværgående
transportpolitik, så mobilitet skaber stadig mere værdi for
samfundet. En værdiskabende mobilitet er baseret på en op-
timal balance mellem fremkommelighed, økonomi, belast-
ning af miljøet og sundhedsrisici.
Transport- og Energiministeriet skal sikre, at energisektoren
udvikles så den skaber stadig mere værdi for samfundet.
Denne udvikling skal opbygge en optimal balance mellem
energiforbrugets økonomiske omkostninger, belastningen af
miljøet og/eller de sundhedsmæssige risici.
Transport- og Energiministeriet skal varetage og koordinere
Danmarks deltagelse i det internationale transport- og ener-
gipolitiske arbejde, navnlig i EU.
Transport- og Energiministeriet skal varetage den overord-
nede ejerrolle overfor en række selskaber og den overordnede
tilsynsrolle overfor en række institutioner. Fsva. selskaber
indebærer dette rådgivning mht. økonomisk udvikling, køb
og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige
spørgsmål. Fsva. institutioner indebærer dette udvikling af
strategisk koncernledelse og styringskoncepter, udvikling og
implementering af regnskabs- og bevillingskoncepter samt
ledelsesrapportering på koncernniveau.
Energipolitik
Internationale opgaver
Koncernstyring
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt .................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ..................................
1. Transportpolitik .....................................
2. Energipolitik ..........................................
3. Internationale opgaver...........................
4. Koncernstyring ......................................
R
2003
-
-
-
-
-
-
R
2004
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
-
F
2006
134,7
66,9
42,2
4,4
7,5
13,7
BO1
2007
134,0
66,5
42,0
4,4
7,5
13,6
BO2
2008
125,4
63,9
40,3
4,2
7,2
9,7
BO3
2009
125,3
63,9
40,3
4,2
7,2
9,7
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0514.png
514
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægt i alt ................................................
1. Øvrige indtægter ..................................
§ 28.11.01.77.
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
8,8
8,8
BO1
2007
8,8
8,8
BO2
2008
5,2
5,2
BO3
2009
5,2
5,2
Bemærkninger: Posten øvrige indtægter indeholder i 2006 i alt 8,8 mio. kr. Af de 8,8 mio. kr. vedrører 1,0 mio. kr. ren-
teindtægter, jf. § 28.11.01.10.67, 4,3 mio. kr. vedrører IT-driftscentrets indtægter, som opkræves fra de institutioner IT-
driftscentret betjener mens 3,5 mio. kr. vedrører task-forcen, jf. § 28.11.01.10.29. I 2008 og 2009 bortfalder indtægten for
task-forcen. Task-forcen er etableret for at styrke økonomistyringen af anlægsprojekter under Vejdirektoratet fra 2005 og
foreløbigt frem til 2007. Enhedens udgifter afholdes af Vejdirektoratet.
8. Personale
R
2003
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
- heraf lønbevilling ....................................
150
-
-
R
2004
148
66,9
66,9
B
2005
141
64,0
64,0
F
2006
151
70,9
70,9
BO1
2007
151
66,7
66,7
BO2
2008
151
63,8
63,8
BO3
2009
151
64,2
64,2
9. Finansieringsoversigt
Departementet er en del af virksomheden Transport- og Energiministeriets departement med
virksomhedsnummeret 43265717. § 28.11.01. Departementet er den virksomhedsbærende ho-
vedkonto. I virksomhedens balance og dermed i finansieringsoversigten indgår følgende hoved-
konti:
- § 28.11.01. Departementet
- § 28.11.65. Statstjenestemænd, der gør tjeneste i aktieselskaber
- § 28.12.05. Taksations- og overtaksationskommissioner
Gældsposter og lånerammer
Mio. kr.
Egenkapital i alt .............................
- heraf reguleret egenkapital ..........
- heraf reserveret egenkapital ........
- heraf henlæggeæser .....................
- heraf overført overskud ...............
Langfristet gæld primo .................
+ anskaffelser ................................
+ tilgang fra bygge- og
IT-kredit ........................................
- afdrag ..........................................
Langfristet gæld ultimo .................
Bygge- og IT-kredit primo ...........
+ igangværende projekter .............
Øvrige ............................................
- overførte projekter til
langfristet gæld ..............................
Bygge- og IT-kredit ultimo ............
Kortfristet gæld .............................
Samlet gæld ...................................
Låneramme ....................................
Udnyttelsesgrad .............................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Forelæg- Slutår
gelse
Total-
udgift
R
2003
R
2004
B
2005
11,9
2,4
-
-
9,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,8
1,2
-
-1,4
1,7
-
-
-
-
-
-
1,7
2,0
85,0
1,7
1,2
-
-1,3
1,5
-
-
-
-
-
-
1,5
2,0
75,0
1,5
1,2
-
-1,3
1,4
-
-
-
-
-
-
1,4
2,0
70,0
1,4
1,2
-
-1,3
1,4
-
-
-
-
-
-
1,4
2,0
70,0
F
2006
BO1
2007
BO2
2008
BO3
2009
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0515.png
§ 28.11.11.
515
28.11.11. Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet
(Anlægsbev.)
Med trafikaftalen fra 2003 blev der afsat en pulje på 1 mia. kr. frem til og med 2012 til in-
vesteringer i vej- og baneprojekter. Med aftalen om trafikområdet af 4. november 2005 mellem
regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre udmøntes midler til forskellige projekter.
Aftaleparterne besluttede i 2004 at afsætte 100 mio. kr. over en årrække til bekæmpelse af
trafikstøj. Udmøntningen i 2006 er på 10,7 mio. kr., som parterne er enige om at bruge på føl-
gende 3 initiativer: Opstilling af støjskærme på M 70 ved Gug nær Aalborg, opstilling af støj-
skærme på hovedlandevej 206 i Vindeby ved Svendborg, og supplerende facadeisolering for et
boligområde ved Randersvej i Århus.
Der er herudover enighed om at afsætte 25 mio. kr. til forøgelse af frihøjden på 3 motor-
vejsbroer ved Nyborg. Projektet udføres i 2008 og 2009.
Desuden overføres i 2006-2008 18,7 mio. kr. til §28.63.02 til statslig medfinansiering af
etablering af en niveaufri overskæring mellem Grenaabanen og Grenaavej i Århus som det tidli-
gere er blevet besluttet at igangsætte, jf. Akt 127 9/5 2005.
Endelig overføres 1,0 mio. kr. i 2006 til §28.62.01 til projektering af en niveaufri overskæring
i Taulov. Dette er en fremrykning fra 2007 i forhold til tidligere aftale. Den resterende del af
medfinansieringen af dette projekt udmøntes på forslag til finansloven for 2007.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Anlægspulje
Udgift ..................................................................................
31. Byggeri og anlægsproduktion ......................................
F
-20,0
-20,0
-20,0
2007
-5,2
-5,2
-5,2
2008
-17,2
-17,2
-17,2
2009
-13,0
-13,0
-13,0
28.11.65. Statstjenestemænd, der gør tjeneste i aktieselskaber
(Driftsbev.)
Hovedkontoen deltager i forsøg med omkostningsbaserede bevillinger, jf. Akt 163 24/6 2004.
Anmærkningerne er derfor også udarbejdet som et forsøg. Da der er tale om nye tabeller, der i
form og indhold adskiller sig væsentligt fra de udgiftsbaserede tabeller og opgørelser på finans-
lovforslaget, specificeres de omkostningsbaserede tabeller ikke som ændringer til finanslovfor-
slaget, men som om der var tale om en ny hovedkonto.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ............................
Udgift ....................................................
Årets resultat .........................................
10. Tjenestemænd ved Københavns
Lufthavne A/S
Udgift ..............................................
20. Tjenestemænd ved Post Dan-
mark A/S
Udgift ..............................................
R
2004
-
-
-
B
2005
-
-
-
F
2006
-
-
-
BO1
2007
-
-
-
BO2
2008
-
-
-
BO3
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Hovedformål og lovgrundlag
Københavns Lufthavne A/S og Post Danmark A/S refunderer statens udgifter til løn til de
statstjenestemænd, der gør tjeneste i de to selskaber. Endvidere refunderer Københavns Lufthavne
og Post Danmark til staten eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0516.png
516
§ 28.11.65.
betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes i tiden
fra omdannelsen til A/S og fremefter for de pågældende statstjenestemænd.
Overslag over årsværk, der udlånes:
2004
10. Tjenestemænd ved
Københavns Lufthavne ........................
20. Tjenestemænd ved Post
Danmark A/S .......................................
109
512
2005
95
328
2006
90
262
2007
85
205
2008
80
189
2009
75
180
Bemærkninger:
Lønudgiften er ekskl. overarbejde og særlige ydelser.
10. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne A/S
Ved lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns Lufthavns-
væsen med virkning fra 1. oktober 1990 omdannet til aktieselskab. Efter samme lov kan stats-
tjenestemænd i lufthavnene, der fortsætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansæt-
telse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.
20. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S
Ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S er Post Danmark med virkning fra
den 1. januar 2002 omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var
ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, bevarer deres ansættelsesmæssige forhold til
staten og er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S. Antallet af tjenestemænd har en
faldende profil, idet der kun afgår personer fra området og ikke kommer nye til.
28.11.66. Aktieudbytte m.v.
Som følge af en gunstigere økonomisk udvikling end ventet, er der indarbejdet større udbyt-
ter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
40. Udbytte fra Post Danmark A/S
Indtægt ...............................................................................
67. Renteindtægter og udbytter ..........................................
F
200,0
200,0
200,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
40. Udbytte fra Post Danmark A/S
På grund af Post Danmarks positive finansielle udvikling, opjusteres forventningen til ud-
byttet med 200 mio. kr. for regnskabsåret 2005. Der er derfor indregnet et udbytte på i alt 349
mio. kr. for 2005 til udbetaling i 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0517.png
§ 28.11.68.
517
28.11.68. Finansiering af reducerede baneafgifter på Storebælt
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Finansiering af reducerede baneafgifter på Storebælt
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
107,5
107,5
107,5
2007
10,3
10,3
10,3
2008
10,3
10,3
10,3
2009
10,3
10,3
10,3
10. Finansiering af reducerede baneafgifter på Storebælt
Som led i takstnedsættelserne på Storebælt, er baneafgifterne også blevet reduceret. Dette er
finansieret af øgede udbytter fra selskaber på Transport- og Energiministeriets område.
Nutidsværdien af de tabte baneindtægter udgør 1.075 mio.kr., som alle finansieres af udbytter,
der ligger udover det budgetterede på FL05. Dette blev budgetteret jævnt ud over 10 år, svarende
til 107,5 mio.kr.
Der er nu forventet et større udbytte for Post Danmark, hvorfor tabellen ajourføres som føl-
ger:
Mio. kr. - 2006-priser
Totaludgift
2005
2006
2007
2008
2009
Senere
Resterende finansiering
Budget
97,2
200,0
97,2
97,2
97,2
486,1
0,0
1.075 mio. kr.
Regnskab
1.075,0
Det forventede merudbytte for 2006 på 107,5 mio.kr. opjusteredes således til 200 mio.kr.
Disse indbudgetteres under § 28.11.66, mens at det forventede merudbytte på 107,5 mio.kr. fjer-
nes fra § 28.11.68. Finansiering af reducerede baneafgifter på Storebælt. Samlet reduceres den
resterende finansiering, hvormed indbudgetteringen reduceres de andre år med 10,3 mio. kr. til
97,2 mio. kr.
28.11.79. Reserve og budgetregulering
(Driftsbev.)
I henhold til aftale af 4. november 2005 om trafikområdet mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Det Radikale Venstre er det aftalt, at merbevillingen til Banedanmark, jf. §28.63.05,
delvist finansieres ved forbrug af 50 mio.kr. af uforbrugte midler under Transport- og Energimi-
nisteriet. Budgetreguleringen udmøntes på forslag til tillægsbevillingslov for 2006 på hele mini-
steriets område.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0518.png
518
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 28.11.79.
F
-50,0
-50,0
-50,0
-50,0
-50,0
2007
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
04. Budgetregulering
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
28.12. Tilsyn og kommissioner
28.12.05. Taksations- og overtaksationskommissioner
(Driftsbev.)
Hovedkontoen deltager i forsøg med omkostningsbevillinger, jf. Akt 24/6 2004. Anmærk-
ningerne er derfor også udarbejdet som et forsøg. Da der er tale om nye tabeller, der i form og
indhold adskiller sig væsentligt fra de udgiftsbaserede tabeller og opgørelser på finanslovforslaget,
specificeres de omkostningsbaserede tabeller ikke som ændringer til finanslovforslaget, men som
om der var tale om en ny hovedkonto.
1. Bevillings- og budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ............................
Indtægt ..................................................
Udgift ....................................................
Årets resultat .........................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ..............................................
Indtægt ............................................
R
2004
-
-
-
-
-
-
B
2005
-
-
-
-
-
-
F
2006
1,2
-
1,2
-
1,2
-
BO1
2007
1,2
-
1,2
-
1,2
-
BO2
2008
1,2
-
1,2
-
1,2
-
BO3
2009
1,2
-
1,2
-
1,2
-
3. Hovedformål og lovgrundlag
Taksationskommissioner (i alt 16) og overtaksationskommissioner (i alt 7), der er nedsat i
henhold til §§ 57 og 58 i Lov om offentlige veje (Lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999),
fastsætter erstatning m.v. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til
vejlovgivningen og en række andre love (byggelov, saneringslov, lov om kommuneplanlægning,
folkeskolelov m.fl.).
Hovedkontoen omfatter udgifter til vederlag til formænd og sekretærer jf. § 62 i ovennævnte
lov samt regnskabsføring m.v. i forbindelse med kommissionernes virksomhed.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Erstatningsfastsættelse
Mål
Taksations- og overtaksationskommissionerne fastsætter er-
statning m.v. i forbindelse med ekspropriation og andre for-
anstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre
love.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0519.png
§ 28.12.05.
2. Reservationsoversigt
Mio. kr.
519
Beholdning
primo 2005
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
- Heraf lønsum ................................................................................................................
-
-
Vejtrafik
28.21. Veje
28.21.10. Vejsektoropgaver, styring og samordning
(Driftsbev.)
Der er indarbejdet lønsum til Vejdirektoratet til styring af anlægsarbejder i medfør af aftalen
af 4. november 2005 om trafikområdet mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale
Venstre, hvormed der igangsættes en række anlægsprojekter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
50. Styring af anlægsarbejder
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
19. Diverse driftsudgifter ...................................................
F
-
-
-
-
1,1
-1,1
2007
-
-
-
-
3,7
-3,7
2008
-
-
-
-
22,5
-22,5
2009
-
-
-
-
30,1
-30,1
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
50. Styring af anlægsarbejder ......
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
2
2
BO1
2007
8
8
BO2
2008
50
50
BO3
2009
67
67
Personaleforbrug omregnet til årsværk
50. Styring af anlægsarbejder
Der indarbejdes lønsum til Vejdirektoratets styring af anlægsarbejder som følge af optagelsen
af projekterne Fløng-Roskilde V og Riis-Ølholm-Vejle, samt lønsum som følge af udmøntningen
af puljen til sikkerhed og kapacitet - den såkaldte anlægspulje. Der afsættes i alt 4,6 pct. af an-
lægsbevillingen til anlægsrelateret løn.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0520.png
520
§ 28.21.10.50.
Totaludgift Lønsum
Mio. kr.
Projekt
Fløng - Roskilde V.
Riis - Ølholm - Vejle
I alt
1.105
1.169
2.274
50,9
53,7
104,6
Bevilling
Bevilling 1.
Lønsum i
Ændring
frem t.o.m.
gang
alt
2005
2008
2006
0,0
0,0
0,0
50,9
53,7
104,6
0,0
0,0
0,0
Restbev.
50,9
53,7
104,6
For de øvrige igangværende projekter fastholdes den hidtidige budgettering.
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje m.v.
(Anlægsbev.)
Som en del af aftalen af 4. november 2005 om trafikområdet mellem regeringen, Dansk Folkeparti
og Det Radikale Venstre er der aftalt udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde
V fra 2008 og anlæg af motorvejen Riis - Ølholm - Vejle fra 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje
Udgift ..................................................................................
31. Byggeri og anlægsproduktion ......................................
F
10,0
10,0
10,0
2007
21,0
21,0
21,0
2008
76,0
76,0
76,0
2009
173,0
173,0
173,0
Vejdirektoratets anlægsudgifter, 2000-2009
Mio. kr., løbende PL-niveau
Hovedlandeveje
Anlægspuljeprojekter
I alt (netto)
2)
1)
2005
0
0
0
2006
10
11
21
2007
21
0
21
2008
76
0
76
2009
173
0
173
1) Tabellen omfatter både hovedkonto 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje m.v. og hovedkonto 28.21.21. Anlæg til
fremme af sikkerhed og miljø.
2) Til og med 2000 dækkede "Hovedlandeveje" alene motorveje og motortrafikveje. Fra 2001 indgår "Øvrige statsveje"
også under "Hovedlandeveje".
Oversigt over anlægsarbejder
Mio. kr.
1)
Åbningsår
Total- Budget-
udgift Sikkerhed
1.105
1.169
50%
50%
F
2006
0,0
10,0
10,0
10,7
10,7
20,7
BO1
2007
0,0
21,0
21,0
0,0
0,0
21,0
BO2
2008
11,0
65,0
76,0
0,0
0,0
76,0
BO3
2009
33,0
140,0
173,0
0,0
0,0
173,0
Vejprojekter
Roskilde V - Fløng ......................................
Riis - Ølholm - Vejle ...................................
Vejprojekter i alt .........................................
Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø
(Rådighedspuljer) i alt ................................
Anlægspulje projekter
2)
................................
Anlægsbevilling i alt ....................................
2012
2012
1) Oversigten over anlægsarbejder omfatter både hovedkonto 28.21.20. Anlæg af hovedlandevej mv. og hovedkonto
28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.
2) U dmøntningen af anlægspuljen indebærer etablering af støjskærme ved Motorvejen i Ålborg (M 70) ved Gug, ved
Svendborg/Vindeby (hovedlandevej 206) og supplerende facadeisolering ved Randersvej (hovedlandevej 431).
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0521.png
§ 28.21.20.
Igangværende vejanlægsprojekter
Forventet totalbudget (mio. kr. )
1. gang på FL
521
Prisregulering Anden regulering Anden re- FFL 2005
til og med FFL til og med FL 2005 gulering
2006
FFL 2006
0
0
0
0
0
0
1.105
1.169
Fløng - Roskilde V. (FL06)
Riis - Ølholm - Vejle
1.105
1.169
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje
Ændringen i anlægsbevillingen skyldes motorvejsudbygningen mellem Fløng og Roskilde
V, der indebærer en udbygning fra 4 til 6 spor på en strækning på i alt 11 km., samt anlæg af
motorvej på strækningen Riis-Ølholm-Vejle, der er et led i det større projekt om at udbygge hele
rute 18 mellem Herning og Vejle til motorvej.
Anlægsskema:
Projektbeskrivelse:
Hjemmel:
Igangsættelse:
Åbningstidspunktet:
Fløng - Roskilde V.
Aftale om trafik af 4. november 2005
2008
2012
1000 kr.
Totaludgift
Totaludgift pr. FL 2006 (indeks 107,3)
Senere regulering:
Indeksregulering
Anden regulering
Totaludgift (indeks 107,3)
Bevillinger og forbrug:
Bevilling
Ult. 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Senere
Driftsmæssige konsekvenser:
Anlægslov forventes fremsat i indeværende folketingsperiode.
0
0
0
11.000
33.000
206.000
855.000
Forbrug
0
0
0
11.000
33.000
206.000
855.000
Statsudgift
1.105.000
0
0
1.105.000
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0522.png
522
§ 28.21.20.10.
Anlægsskema:
Projektbeskrivelse:
Hjemmel:
Igangsættelse:
Åbningstidspunktet:
Riis - Ølholm - Vejle
Aftale om trafik af 4. november 2005
2006
2012
1000 kr.
Totaludgift
Totaludgift pr. FL 2006 (indeks 107,3)
Senere regulering:
Indeksregulering
Anden regulering
Totaludgift (indeks 107,3)
Bevillinger og forbrug:
Bevilling
Ult. 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Senere
Driftsmæssige konsekvenser:
Anlægslov forventes fremsat i indeværende folketingsperiode.
0
10.000
21.000
65.000
140.000
333.000
600.000
Forbrug
0
10.000
21.000
65.000
140.000
333.000
600.000
Statsudgift
1.169.000
0
0
1.169.000
28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø
(Anlægsbev.)
Der er som led i aftale af 4. november 2005 om trafikområdet mellem regeringen, Dansk
Folkeparti og Det Radikale Venstre overført 10,7 mio. kr. i 2006 fra den særlige pulje til sik-
kerhed og bedre kapacitet (§ 28.11.11) til tre støjdæmpende projekter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
30. Anlægspuljeprojekter
Udgift ..................................................................................
31. Byggeri og anlægsproduktion ......................................
F
10,7
10,7
10,7
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
30. Anlægspuljeprojekter
Bemærkninger:
Ad 31. Byggeri og anlægsproduktion.
Udmøntningen af den særlige pulje til sikkerhed og
bedre kapacitet (§28.11.11.) for 2006 indebærer etablering af støjskærme ved Motorvejen i Ålborg
(M 70) ved Gug, ved Svendborg/Vindeby (hovedlandevej 206) og supplerende facadeisolering
ved Randersvej (hovedlandevej 431). Den samlede udgift udgør 10,7 mio. kr. i 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0523.png
§ 28.21.30.
523
28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statslige hovedlandeveje (tekstanm.
100)
(Driftsbev.)
Med henblik på en færdiggørelse af den igangværende udskiftning af sikringsanlæggene
mellem privatbaner og veje er der i aftale af 4. november 2005 om trafikområdet mellem rege-
ringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i årene 2006-2009 afsat 30 mio. kr. årligt,
svarende til 120 mio. kr. i alt. Dermed kan alle resterende forældede anlæg udskiftes.
Som led i aftalen om trafikområdet er der endvidere overført 25 mio. kr. i 2008 og 2009 fra
den særlige pulje til sikkerhed og bedre kapacitet (§ 28.11.11) til at øge frihøjden på 3 motor-
vejsbroer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
15. Erhvervelse af materiel, netto ......................................
20. Sikkerhedsforanstaltninger ved krydsninger mellem
privatbaner og veje - udskiftning
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
15. Erhvervelse af materiel, netto ......................................
F
30,0
30,0
-
-
-
-
2007
30,0
30,0
-
-
-
-
2008
42,0
42,0
12,0
12,0
0,6
11,4
2009
43,0
43,0
13,0
13,0
0,6
12,4
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Drift og vedligeholdelse af
veje og broer ..........................
I alt ................................................
R
2001
R
2002
R
2003
R
2004
B
2005
F
2006
BO1
2007
BO2
2008
BO3
2009
Personaleforbrug omregnet til årsværk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer
Udmøntningen af den særlige pulje kr. til sikkerhed og bedre kapacitet (§28.11.11.) i 2006
indebærer, at der afsættes i alt 25 mio. kr. i 2008 og 2009 til forøgelse af frihøjden på 3 motor-
vejsbroer ved Nyborg.
Bruttoudgifter, mio. kr.
2006-priser
A. Hovedformål
6.
Bygværker
6.6
Reparation, små bygværker
B.
Aktiviteter (antal)
Reparation af broarealer (antal reparationer)
Små bygværker
C.
Enhedsomkostninger (1.000 kr. pr. stk.)
Bygværker
Gennemsnitlige drifts- og reparationsudgifter, små
bygværker (udgifter/1.000 m
2
)
F
2006
BO 1
2007
BO 2
2008
12,0
12,0
12,0
3
BO 3
2009
13,0
13,0
12,0
3
14,8
16,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0524.png
524
§ 28.21.30.20.
20. Sikkerhedsforanstaltninger ved krydsninger mellem privatbaner og veje - udskiftning
Der afsættes 30 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til finansiering af udskiftning og mo-
dernisering af sikringsanlæg i kryds mellem veje og privatbaner.
Bruttoudgifter, mio. kr.
2006-priser
A. Hovedformål
1.
Banesignaler
7.1
Sikkerhedsforanstaltninger ved krydsning mellem
privatbaner og veje, udskiftning
F
2006
30,0
30,0
BO 1
2007
30,0
30,0
BO 2
2008
30,0
30,0
BO 3
2009
30,0
30,0
Kyster, havne og færgetrafik
28.42. Kystbeskyttelse og havne
28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115)
(Driftsbev.)
Ændringen skyldes afholdelse af lønudgifter på 2 mio. kr. hvert af årene 2006 til 2008 i
forbindelse med tilsyn med minerydning på Skallingen, jf. finanslovsaftalen for 2006.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
19. Diverse driftsudgifter ...................................................
F
-
-
-
-
2,0
-2,0
2007
-
-
-
-
2,0
-2,0
2008
-
-
-
-
2,0
-2,0
2009
-
-
-
-
-
-
Ændring af personaleoplysninger
R
2000
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2001
-
-
R
2002
-
-
R
2003
-
-
R
2004
-
-
B
2005
-
-
F
2006
4
4
BO1
2007
4
4
BO2
2008
4
4
BO3
2009
-
-
Personaleforbrug omregnet til årsværk
I forbindelse med tilsyn med minerydning på Skallingen er personaleforbruget øget med 4
årsværk pr. år i perioden 2006-2008.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0525.png
§ 28.42.03.
525
28.42.03. Kystbeskyttelse, havne m.v.
(Anlægsbev.)
Oversigt over bygge- og anlægsarbejder
Mio. kr.
Seneste
forelæggelse
Slut
år
2008
Total-
udgift
86,0
F
2006
28,0
BO1
2007
29,0
BO2
2008
29,0
BO3
2009
-
Minerydning ved Skallingen ........................ FL06
Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Minerydning ved Skallingen
Hjemmel: Aftale om finansloven 2006
Igangsættelse: 2006
Færdiggørelse: 2008
————— Mio. kr. —————
Totaludgift
Statsudgift
Totaludgift pr. FL 2006 (indeks 107,3) ................................................
Senere reguleringer:
Indeksregulering ....................................................................................
Andre reguleringer .................................................................................
Totaludgift (indeks 107,3) .....................................................................
Bevillinger og forbrug:
86,0
86,0
86,0
86,0
Bevilling
Forbrug
Ult.
2006 ........................................................................................................
2007 ........................................................................................................
2008 ........................................................................................................
28,0
29,0
29,0
28,0
29,0
29,0
Der anvendes i alt 86 mio. kr. til at rydde de befærdede områder af Skallingen for miner, så
det igen bliver muligt for lokalbefolkning og turister at benytte strand og klitområderne. Allerede
i sommeren 2006 vil dele af området blive søgt genåbnet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
42. Minerydning Skallingen
Udgift ..................................................................................
31. Byggeri og anlægsproduktion ......................................
F
28,0
28,0
28,0
2007
29,0
29,0
29,0
2008
29,0
29,0
29,0
2009
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0526.png
526
§ 28.6.
Banetrafik
28.61. Jernbanetrafik
28.61.01. Betaling til indkøb af offentlig service jernbanetrafik (tekstanm.
9)
(Driftsbev.)
Kontraktbetalingen til DSB i 2006 reduceres med 90 mio. kr. i henhold til kontraktens be-
stemmelser om konsekvenser af forsinket levering af nye IC2 og IC4-tog, jf aftale om trafikom-
rådet af 4. november 2005 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
Kontraktbetalingen til DSB og DSB S-tog a/s reduceres endvidere med 7,6 mio. kr. i 2006
og 8,4 mio. kr. i de følgende år. Ændringen skyldes, at der i 2005 som led i liberaliseringen af
jernbaneområdet er etableret en selvstændig uddannelse af lokomotivførere i Undervisningsmini-
steriets regi, jf. Akt 6 4/10 2005.
Uddannelsen har hidtil været afholdt af DSB som et led i DSB's udførelse af offentlig service
trafik efter kontrakt med Transport- og Energiministeriet. Udgifterne til uddannelsesaktiviteterne
finansieres derfor ved reduktioner i kontraktbetalingen til DSB og DSB S-tog a/s samt via det
variable vederlag til Arriva, jf. §28.61.03.20.
Transport- og Energiministeriet vil i den anledning indgå en tillægskontrakt med DSB og
DSB S-tog a/s, som regulerer kontraktbetalingen mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
20. Betaling til DSB S-tog a/s, jf. forhandlet kontrakt
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-97,6
-97,6
-94,3
-94,3
-94,3
-3,3
-3,3
-3,3
2007
-8,4
-8,4
-4,8
-4,8
-4,8
-3,6
-3,6
-3,6
2008
-8,4
-8,4
-4,8
-4,8
-4,8
-3,6
-3,6
-3,6
2009
-8,4
-8,4
-4,8
-4,8
-4,8
-3,6
-3,6
-3,6
28.61.03. Indkøb af offentlig service jernbanetrafik, Arriva
(Reservationsbev.)
Ændringen skyldes, at der i 2005 som led i liberaliseringen af jernbaneområdet er etableret
en selvstændig uddannelse af lokomotivførere i Undervisningsministeriets regi, jf. Akt 6 4/10
2005.
Uddannelsen har hidtil været afholdt af DSB som et led i DSB's udførelse af offentlig service
trafik efter kontrakt med Transport- og Energiministeriet.
Udgifterne til uddannelsesaktiviteterne finansieres delvist via det variable vederlag til Arriva
på §28.61.03.20. Den øvrige del af udgiften finansieres ved reduktioner i kontraktbetalingen til
DSB og DSB S-tog a/s.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0527.png
§ 28.61.03.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
20. Variabelt vederlag til Arriva for togbetjening af
Midt- og Vestjylland
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-2,6
2007
-2,8
2008
-2,8
527
2009
-2,8
-2,6
-2,6
-2,8
-2,8
-2,8
-2,8
-2,8
-2,8
28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik
(Driftsbev.)
Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger igangsætter i medfør af trafikaftalen af 4. november
2005 en modernisering af regelsættet på jernbanesikkerhedsområdet, jf. § 28.62.01.
Projektet finansieres i 2006 og 2007 ved udmønting af midler fra reserven til indkøb af of-
fentlig service jernbanetrafik.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ......................................
F
-4,0
-4,0
-4,0
-4,0
-4,0
2007
-4,0
-4,0
-4,0
-4,0
-4,0
2008
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
28.62. Trafikstyrelse
28.62.01. Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
20. Forberedelse af anlægsprojekter
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
11. Lønninger ......................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
F
5,0
5,0
4,0
4,0
3,0
1,0
1,0
1,0
0,1
0,9
2007
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
1,0
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
528
§ 28.62.01.10.
10. Almindelig virksomhed
Med aftalen om trafikområdet af 4. november 2005 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og
Det Radikale Venstre er det besluttet, at Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger igangsætter en
modernisering af regelsættet på jernbanesikkerhedsområdet, således at regelsættet kan understøtte
jernbanesektorens nuværende organisering og udvikling. Moderniseringen understøtter fortsat li-
beralisering af jernbanetrafikken og skal desuden understøtte fælleseuropæiske sikkerhedsregler,
sikkerhedsmål og sikkerhedsniveauer for jernbanenettet.
Projektet indfases i 2006 og 2007 med 4 mio. kr. hvert år. Endelig fastlæggelse af ressour-
cebehovet fra 2008 foretages i forbindelse med en evaluering af projektet samt opfølgning på
sammenlægningen af Sikkerhedsmyndigheden med Trafikstyrelsen, som politisk er aftalt at skulle
gennemføres i 2007.
Udgiften finansieres af §28.61.04 Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik.
20. Forberedelse af anlægsprojekter
Med trafikaftalen af 4. november 2005 fremrykkes projektering vedr. etableringen af en ni-
veaufri overskæring i Taulov fra 2007 til 2006, jf. §28.11.11. Pulje til sikkerhed og bedre kapa-
citet. Udførelsen af projektet indbudgetteres på forslag til finansloven for 2007.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0529.png
§ 28.62.01.20.
529
28.63. Banedanmark
28.63.02. Banedanmark
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
70. Anlægs- og udlånsbevillinger
Udgift ..................................................................................
31. Byggeri og anlægsproduktion ......................................
Indtægt ...............................................................................
41. Refusion vedr. anlæg m.v. ............................................
F
42,5
34,2
42,5
42,5
34,2
34,2
2007
5,2
-
5,2
5,2
-
-
2008
5,2
-
5,2
5,2
-
-
2009
-
-
-
-
-
-
Oversigt over bygge- og anlægsarbejder
Mio. kr.
Projekter
Perrontilpasninger til IC4-tog
Projekter i alt
Indtægter i alt
Projekter inkl. medfinansiering
Pulje til øvrige investeringer
Funktionalitetsfremmende foran-
staltninger
Puljer til øvrige investeringer i
alt
Pulje til forlodsovertagelse
I alt § 28.63.02 ekskl. budge-
tregulering
Anlægsprojekter
Perrontilpasninger til IC4-tog
Banedanmark gennemfører i 2005 og 2006 et anlægsprojekt vedrørende perrontilpasninger i
forbindelse med indsættelse af DSB's IC4-tog, jf. Akt 9 4/10 2005.
Udgiften til ændring af perroner med tilhørende sikringstekniske arbejder forventes at udgøre
i alt 35,2 mio. kr., fordelt med 1,0 mio. kr. i 2005 og 34,2 mio. kr. i 2006. Udgiften finansieres
af DSB, der betaler Banedanmark, efterhånden som arbejdet leveres. Eventuelle merudgifter ud-
over de skønnede 35,2 mio. kr. finansieres indenfor Banedanmarks bevillinger på §28.63.02.
Kapacitetsforbedringer vest for København
I forbindelse med aftale om trafikområdet af 4. november 2005 mellem regeringen, Dansk
Folkeparti og Det Radikale Venstre er det besluttet at udskyde iværksættelsen af projektet vedr.
mindre kapacitetsforbedringer vest for København (KØR-projektet), indtil der træffes beslutning
om VVM-undersøgelse i 2006. De afsatte midler til KØR-projektet opretholdes på finansloven
for 2006, således at midlerne kan disponeres i 2006.
Slut
år
2006
Total-
udgift
F
2006
0,0
357,2
86,2
443,4
35,1
101,7
2,0
460,9
BO1
2007
BO2
2008
BO3
2009
283,4
0,0
283,4
31,2
97,6
0,0
381,0
518,7
0,0
518,7
31,3
97,5
0,0
616,2
234,0
0,0
234,0
26,5
92,7
0,0
326,7
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0530.png
530
§ 28.63.02.
Senest 1. juli 2006 træffes beslutning om iværksættelse af VVM-undersøgelse vedr. Køben-
havn - Ringsted. Målet er, at undersøgelsen er tilendebragt inden for 2 år. Der søges om tilskud
fra EU til gennemførelse af undersøgelsen.
Pulje til Øvrige investeringer
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger
Puljen er forøget med 8,3 mio. kr. i 2006 og 5,2 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008.
Udgiften vedrører den statslige andel af etablering af en niveaufri overskæring på mellem Gre-
naabanen og Grenaavej i Århus og finansieres ved udmøntning af §28.11.11. Pulje til sikkerhed
og bedre kapacitet. Totaludgiften deles ligeligt mellem staten og Århus Amt, jf. Akt 127 9/5 2005.
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet
(Statsvirk-
somhed)
Der afsættes i henhold til aftale om trafikområdet af 4. november 2005 mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre 200 mio. kr. til øget vedligeholdelse og fornyelse af
jernbanenettet. Bevillingerne til sporfornyelse øges med 100 mio. kr., og bevillingerne til spor-
vedligeholdelse øges med 100 mio. kr.
Aftalen indebærer også fremrykning af 100 mio. kr. til sporfornyelse på Kystbanen fra 2009
til 2007. Herved muliggøres senest i 2007 gennemførelsen af den sporfornyelse, der er aftalt i
forbindelse med den politiske aftale om at udbyde Kystbanen fra medio 2008.
Endelig indgår det i aftalen, at der afsættes 20 mio. kr. til udarbejdelse af et beslutnings-
grundlag vedr. fremtidens signalsystem.
Udredningen vedr. signalsystemet vil i henhold til aftalen blive suppleret med grundige ana-
lyser af jernbanenettets generelle tilstand. Udredningen og analyserne vil indgå i politiske for-
handlinger i efteråret 2006 om fastlæggelse af rammerne for jernbanedriften for perioden 2007-
2014. Udgifter i forbindelse med sidstnævnte udredning afholdes inden for de afsatte bevillinger
på §28.63.05.
Banedanmarks målsætning for kanalregulariteten i 2006 er 94,7 pct. for fjernbanen og 95,2
pct. for S-banen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
10. Driftsbudget, egentlig drift
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..................................
31. Byggeri og anlægsproduktion ......................................
F
220,0
220,0
220,0
220,0
100,0
120,0
2007
100,0
100,0
100,0
100,0
-
100,0
2008
-
-
-
-
-
-
2009
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-
-100,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0531.png
§ 28.63.05.
Oversigt over fornyelse og vedligeholdelsesaktiviteter:
Mio. kr.
Fornyelse
Spor
Sikring og fjernstyring
Fornyelse - i alt
Vedligeholdelse
Spor
Vedligeholdelse - i alt
I alt fornyelse og vedligeholdelse
2006
628,0
87,1
916,3
387,7
855,5
1.771,8
2007
591,2
305,0
1.083,5
287,7
755,2
1.838,7
2008
531,0
399,9
1.118,2
287,.7
755,2
1.873,4
531
2009
612,7
359,7
1.161,8
287,7
755,2
1.917,0
Energi
28.71. Fællesudgifter
28.71.01. Energistyrelsen (tekstanm. 7 og 107)
(Driftsbev.)
Med lov om fremme af energibesparelser i bygninger (L 585 24/6 2005) bemyndiges Ener-
gistyrelsen til at opkræve gebyrer i forbindelse med energimærknings- og eftersynsordninger, som
er på niveau med de nuværende gebyrer for tilsvarende ordninger.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .................................................................
Udgift .........................................................................................
Indtægt .......................................................................................
10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 7 og 107)
Nettoudgift ..........................................................................
Udgift ..................................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................
Indtægt ...............................................................................
25. Kontrol- og tilsynsafgifter ............................................
F
-
13,0
13,0
-
13,0
13,0
13,0
13,0
2007
-
13,0
13,0
-
13,0
13,0
13,0
13,0
2008
-
13,0
13,0
-
13,0
13,0
13,0
13,0
2009
-
13,0
13,0
-
13,0
13,0
13,0
13,0
10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 7 og 107)
ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser.
Udgifterne vedrører bl.a. betaling til sekretariatet vedrø-
rende mærknings- og eftersynsordninger mv. i henhold til lov nr. 585 af 24. juni 2005 om
fremme af energibesparelser i bygninger.
ad 25. Kontrol og tilsynsafgifter.
Indtægten vedrører gebyrer i forbindelse med energimærkning
og eftersyn af kedel- og varmeanlæg § 24, stk. 3, nr. 2-3, og § 31 i lov nr. 585 af 24. juni
2005 om fremme af energibesparelser i bygninger.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0532.png
532
§ 28.74.
28.74. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
28.74.14. Støtte til initiativer vedrørende biobrændstoffer
(Reservationsbev.)
Der afsættes i alt 60 mio. kr. i perioden 2006-2008 til en forsøgsordning med biodisesel, jf.
aftalen om finansloven for 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Støtte til initiativer vedrørende biobrændstoffer
Udgift ..................................................................................
53. Tilskud til erhverv ........................................................
F
20,0
20,0
20,0
2007
20,0
20,0
20,0
2008
20,0
20,0
20,0
2009
-
-
-
10. Støtte til initiativer vedrørende biobrændstoffer
Brugen af biobrændstoffer til transport skal øges som led i en forsøgsordning. Dette gøres
ved at fokusere på biodiesel, som blandt andet kan produceres på raps. Der er afsat i alt 60 mio.
kr. i 2006-2008 til at gennemføre forsøgsordninger, så en eller flere afgrænsede "flåder" af kø-
retøjer (fx kollektiv transport, køretøjer i den offentlige sektor) skal anvende en vis mængde
biodiesel. Herved kan der ske en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet
tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved anvendelse af biodiesel i praksis samt
vedrørende forsyning med biodiesel. Det må forventes, at ordningen indfases gradvist, men at
der til gengæld er engangsomkostninger i startsfasen.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer m.v.
Ad tekstanmærkning nr. 14.
Tekstanmærkningen er ny. Der henvises til fortroligt Akt L af 24. juni 2005 om salg af aktier
i Post Danmark A/S, hvor transport- og energiministeren fik Finansudvalgets tilslutning til at af-
holde eventuelle udgifter i forbindelse med indfrielse af de ved aktiesalget stillede garantier.
Ad tekstanmærkning nr. 15.
Tekstanmærkningen er ny og giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige
rådgivningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, fi-
nansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig i forbindelse med forberedelse og
gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse
af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgivningsudgift skal Fi-
nansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet,
kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0533.png
533
§ 34. Arbejdsmarkedsfond
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Indtægtsbudget .......................................................................
-
-
-
-
-
-
-
Arbejdsmarkedsfond ................................................................................
34.11. Arbejdsmarkedsfond .......................................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Skatter og overførselsindtægter .................................................................
-
-
-
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Arbejdsmarkedsfond
34.11. Arbejdsmarkedsfond
01. Arbejdsmarkedsfond ........................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Teknisk korrektion af beløbsgrænse for lønsum for
mindre forsikrede arbejdsgivere
-4.306,0
-
82.961,3
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
534
§ 34.
Anmærkninger til ændringsforslag
Arbejdsmarkedsfond
34.11. Arbejdsmarkedsfond
34.11.01. Arbejdsmarkedsfond
50. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere
Mindre forsikrede arbejdsgivere skal pr. 1. januar 2006 have en lønsum under 5.836.250 kr. i
stedet for 5.831.000 kr. for at forsikre sig. Der forventes ingen provenueffekter af den tekniske
korrektion.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0535.png
535
§ 35. Generelle reserver
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
Anlægsbudget .........................................................................
-2.028,0
625,0
-350,0
-2.028,0
-
-350,0
-2.378,0
-2.378,0
-
625,0
-
625,0
625,0
Reserver mv. .............................................................................................
35.11. Reserver mv. ...................................................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Skatter og overførselsindtægter .................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
-2.378,0
-2.378,0
-
-2.378,0
625,0
625,0
625,0
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ............................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Reserven nedskrives med 300 mio. kr., jf. aftale om fi-
nansloven for 2006.
Af finansministeren
Ny konto
02. Reserve til en fortsat styrkelse af indsatsen
mod terror ......................................................................... F
Der afsættes en reserve på 150 mio. kr. til en fortsat
styrkelse af indsatsen mod terror, jf. aftale om finanslo-
ven for 2006.
03. Reserver til højt prioriterede områder ............................. F
500,0
-300,0
-
-
150,0
-
835,0
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
536
§ 35.
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Reserverne nedskrives med 660 mio. kr., jf. aftale om
finansloven for 2006. Heraf vedrører 60 mio. kr. forsk-
ning og iværksætteri mv., 100 mio. kr. bedre kvalitet i
dagpasning og 500 mio. kr. ældre.
04. Satsreguleringspulje ......................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Satsreguleringspuljen udmøntes, jf. aftale om satspuljen
for 2006.
Af finansministeren
Ny konto
07. Reserve til uddannelsen Kaospiloterne ........................... F
Reserve til tilskud til uddannelsen Kaospiloterne, jf. af-
tale om finansloven for 2006
19. Social- og sundhedspulje ................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Der afsættes en social- og sundhedspulje på 75 mio. kr.
i 2006, jf. aftale om finansloven for 2006.
Af finansministeren
Ny konto
20. Bedre budgettering mv. ................................................... F
Der indbudgetteres en budgetregulering på -500 mio. kr.
vedrørende gennemgang af ministeriernes bevillinger og
videreførsler.
22. Reserve til investeringer .................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Reserven udmøntes, jf. aftale om trafikområdet og aftale
om finansloven for 2006.
26. Reserve til merudgifter forbundet med for-
svarets og politiets internationale operationer ................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Reserven nedskrives med 368,4 mio.kr., der overføres
til §12.21.01. Forsvarskommandoen vedrørende forsva-
rets deltagelse i internationale operationer.
Af finansministeren
Ny konto
32. Statslige engangsudgifter i 2006 ifm. kom-
munalreformen ................................................................. F
Der afsættes en reserve til finansiering af statslige en-
gangsudgifter ifm. kommunalreformen, der modsvares
af mindreudgifter i de kommende år.
52. Omlægning af statslige aktiver ........................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Budgetreguleringen forhøjes med 625 mio.kr., jf. aftale
om finansloven for 2006. Indtægten anvendes til indskud
-660,0
-
627,2
-627,2
-
-
2,6
-
-
75,0
-
-
-500,0
-
350,0
-350,0
-
-
939,2
-368,4
-
-
200,0
-
-
-
1.641,8
625,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0537.png
§ 35.
i Fonden til finansiering af øgede uddelingsmuligheder
for Danmarks Grundforskningsfond.
537
Anmærkninger til ændringsforslag
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
-300,0
-300,0
-300,0
2007
-300,0
-300,0
-300,0
2008
-300,0
-300,0
-300,0
2009
-300,0
-300,0
-300,0
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 300 mio. kr. årligt i
2006-2009, jf. aftale om finansloven for 2006.
35.11.02. Reserve til en fortsat styrkelse af indsatsen mod terror
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Reserve til en fortsat styrkelse af indsatsen modterror
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
150,0
150,0
150,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. Reserve til en fortsat styrkelse af indsatsen modterror
Der er i forbindelse med ændringsforslagene afsat en reserve på 150 mio. kr. i 2006 til en
fortsat styrkelse af indsatsen mod terror, jf. aftale om finansloven for 2006. Initiativerne mod
terror vil blive finansieret inden for de berørte ministeriers rammer og ved udmøntning af
reserven.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0538.png
538
§ 35.11.03.
35.11.03. Reserver til højt prioriterede områder
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Globalisering
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
20. Bedre kvalitet i børnepasningen
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
30. Ældre
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
40. Reserve til højt prioriterede områder
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
-660,0
-60,0
-60,0
-100,0
-100,0
-500,0
-500,0
-
-
2007
-234,3
-60,0
-60,0
-100,0
-100,0
-58,8
-58,8
-15,5
-15,5
2008
-234,3
-60,0
-60,0
-100,0
-100,0
-58,8
-58,8
-15,5
-15,5
2009
-180,5
-60,0
-60,0
-100,0
-100,0
-5,0
-5,0
-15,5
-15,5
10. Globalisering
Reserven er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 60 mio. kr. årligt i 2006-
2009, jf. aftale om finansloven for 2006. Reserven til forskning er nedskrevet med 25 mio.
kr. årligt i 2006-2009, og reserven til iværksætteri mv. er udmøntet med 35 mio. kr. årligt i
2006-2009.
20. Bedre kvalitet i børnepasningen
Reserven er i forbindelse med ændringsforslagene overført til §27.19.79.30, jf. aftale om fi-
nansloven for 2006.
30. Ældre
Reserven er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 500 mio. kr. i 2006, 58,8
mio. kr. årligt i 2007 og 2008 og 5 mio. kr. i 2009, jf. aftale om finansloven for 2006.
40. Reserve til højt prioriterede områder
Reserven er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 15,5 mio. kr. årligt i
2007-2009, jf. aftale om kemikaliehandlingsplan.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0539.png
§ 35.11.04.
539
35.11.04. Satsreguleringspulje
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Satsreguleringspulje
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
20. Forslag til udmøntning
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
-627,2
-667,5
-667,5
40,3
40,3
2007
-704,3
-762,8
-762,8
58,5
58,5
2008
-708,4
-747,8
-747,8
39,4
39,4
2009
-485,0
-512,8
-512,8
27,8
27,8
10. Satsreguleringspulje
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 667,5 mio. kr. i 2006,
762,8 mio. kr. i 2007, 747,8 mio. kr. i 2008 og 512,8 mio. kr. i 2009 som følge af aftalen
om udmøntning af satspuljen for 2006. Aftalen er indgået mellem regeringen (Venstre og
Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, som ind-
budgetteres på de anførte konti.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Forslag
2006
2007
176,1
3,3
4,0
3,0
2,0
0,0
1,2
0,6
0,5
58,5
20,0
13,0
1,4
10,0
3,0
5,0
0,8
7,5
0,3
1,6
1,7
0,9
1,0
0,6
0,0
6,0
20,0
2008
181,2
6,3
0,0
6,0
1,0
0,0
1,2
0,6
0,5
39,4
20,0
26,0
0,0
10,0
3,0
5,0
0,8
0,0
0,3
1,6
1,7
0,9
1,0
0,8
0,0
6,0
20,0
2009
26,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
0,6
0,0
27,8
20,0
11,0
5,4
10,0
3,0
5,0
0,8
0,0
0,3
0,0
0,0
0,9
1,3
0,8
0,0
1,3
20,0
Plejeboliggaranti, jf. konto 15.11.79 og 15.51.01
152,4
Genoptræning, jf. konto 15.13.43.10
5,0
Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre,
jf. konto 15.75.30.60
4,6
Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk,
jf. konto 15.75.30.61
4,0
Pensionsportalen, jf. konto 15.75.30.21
3,0
Undersøgelse af madservice, jf. konto 15.75.06.20
1,5
Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra udlandet til
et dansk plejehjem, jf. konto 15.75.30.62
1,2
Omsorgsorganisationernes Samråd - bedre metoder i samarbejde
mellem pårørende og personale på plejehjem, jf. konto 15.75.60.14 0,6
Sammenslutningen af ældreråd i Danmark - Ældrerådene - en aktiv
medspiller i nærdemokratiet for alle - stærke som svage ældre,
jf. konto 15.75.60.15
0,5
Anbringelsesreform, jf. konto 15.11.79
40,3
Forældreprogrammer, jf. konto 15.11.79
10,0
Negativ social arv, jf. konto 15.75.36
10,0
Børneforløbsundersøgelsen, jf. 15.13.01
4,9
Forebyggelse af kriminalitet blandt unge u. 15 år, jf. konto 15.75.37 10,0
Projekt Janus, jf. konto 15.75.10.60
3,0
Udsatte børn i forældremyndigheds- og samværssager,
jf. konto 16.13.01
5,0
Rekruttering af etniske plejefamilier, jf. konto 15.75.10.50
2,0
Forsøg med fritidspas til udsatte børn, jf. konto 15.75.10.70
10,0
Projekt SAVN, jf. konto 15.75.50.19
0,3
Baglandet i Aarhus - fortsat drift, jf. 15.75.50.20
1,6
Baglandet på Vesterbro - fortsat drift, jf. konto 15.75.50.21
1,7
Børns Voksenvenner, jf. konto 15.75.50.16
0,9
Børnerådets Børneinfo, jf. konto 27.11.08
1,2
Børnerådets digitale børne- og ungepanel, jf. konto 27.11.08
0,0
Undersøgelse af vilkårene for børn på asylcentrene
(Finansieres af midler udenfor dette års satspulje)
0,0
Nye og nemmere veje, jf. konto 15.13.24.10
21,0
Styrkelse af retssikerheden, præcisering af krav til kommunernes
afgørelser, jf. konto 15.11.79
0,0
Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
540
§ 35.11.04.10.
jf. konto 15.64.01.31
Rådgivning om tilgængelighed (DCFT), jf. konto 8.46.01.20
Undersøgelse af diabetikeres kost og kostudgifter,
jf. konto 15.13.23.10
Vejlefjord - A metodeudvikling og etablering af botilbud til
unge hjerneskadede, jf. konto 15.64.50.14
Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation,
jf. konto 15.13.51
Landsforeningen Ligeværd - etablering af bofællesskab til
handicappede, jf. konto 15.64.50.15
Sjældne Diagnoser - Retssikerhed for mennersker med sjældne
handicap i de nye kommuner, jf. konto 15.64.50.16
Center for autisme, jf. konto 15.64.50.17
De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) - Udvikling
af nærdemokrati på handicapområdet i ny offentlig struktur,
jf. konto 15.64.50.18
Behandlingsgaranti i fængslerne, jf. konto 11.31.03
Behandlingsgaranti for unge, jf. konto 15.11.79
Målrettet sundhedsfagligt tilbud, jf. konto 16.21.51
Metadoninjektion, jf. konto 16.11.79.40
Indsats mod hepatitis C, jf. konto 16.11.79.40
Gratis vaccination mod hepatitis B, jf. konto 16.11.79.40
Vesterbro-pulje, jf. konto 16.21.52
Selvaktiveringsgrupper for seniorer, jf. konto 17.49.35.10
Støtte til handicappede, jf. konto 17.49.13.10
Personlig assistance til personer med et psykisk handicap,
jf. konto 17.49.13.40
Flexicurity for personer med funktionsnedsættelse,
jf. konto 17.49.15.25
Beskæftigelsesindsats for sindslidende, jf. konto 17.49.15.40
Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet, jf. konto 17.49.25.20
Det nationale og de regionale netværk af virksomheder, jf. konto
17.49.23.30
Beskæftigelseskrav til personer i fleksjob, jf. konto 17.38.01.10,
17.19.79.30 og 17.46.61.30
Initiativer for kriminalitetstruede unge, jf. konto 17.49.23.40
Særlige formidlingskonsulenter, jf. konto 17.45.01.97
Ægtefællers udtræden af selvstændig virksomhed ved uddannelse,
jf. konto 17.32.01.10
Befordringsrabat for modtagere af efterløn, overgangsydelse og
fleksydelse, jf. konto 17.31.02.10
Videreførelse af Arbejdsmiljøforskningsfonden, jf. konto
17.21.08.10
Dokumentation af erhvervssygdomme, jf. konto 17.21.08.10
Evaluering af voldspuljer, jf. konto 17.21.05.60
Forbedring af social- og sundhedshjælperes arbejdsmiljø,
jf. konto 17.21.02.50
Forebyggelse af vold på arbejdspladser, jf. konto 17.21.05.60
Reduceret stressrelateret sygefravær, jf. konto 17.49.21.45
Ansøgningspulje vedrørende venskabsfamilier og lektiehjælp,
jf. konto 18.33.20.10
Dansk Flygtningehjælp, jf. konto 18.34.05.20
Dansk Røde Kors, jf. konto 18.33.20.20
Ansøgningspulje vedrørende forebyggelse af kriminalitet i
ghettoområder, jf. konto 18.33.02.10
Ansøgningspulje vedrørende et mangfoldigt arbejdsmarked,
jf. konto 18.32.25.10
Dansk Handicap Forbund, jf. konto 18.32.25.20
Ansøgningspulje vedrørende den frivillige integrationsindsats,
jf. konto 18.33.21.10
Ansøgningspulje vedrørende kvinder og familier med etnisk
minoritetsbaggrund, jf. konto 18.34.03.10
Evas Ark, jf. konto 18.34.03.20
KVINFO, jf. konto 18.34.03.30
Dansk Kvindesamfund, jf. konto 18.34.03.40
Ansøgningspulje vedrørende særlig indsats for børn og unge,
4,8
4,0
1,5
3,1
4,0
0,4
1,2
0,5
1,9
27,7
9,8
4,6
5,0
6,0
3,5
3,4
0,0
3,3
3,0
2,0
1,3
12,0
3,0
7,0
5,0
0,0
0,5
11,9
10,1
0,0
0,0
5,0
4,9
6,0
18,0
0,0
1,0
10,0
10,0
1,0
5,0
12,0
0,4
0,7
0,4
2,4
4,0
0,0
2,0
4,0
0,0
1,0
0,0
1,5
24,9
7,4
7,8
5,0
12,0
3,5
2,2
7,7
13,0
0,0
2,0
1,3
0,0
3,0
7,0
5,0
4,0
0,5
0,0
31,8
0,0
0,0
5,0
4,7
0,0
12,6
15,0
2,4
10,0
8,0
1,0
5,0
6,0
0,4
3,7
0,0
2,4
4,0
0,0
2,0
4,0
0,0
1,0
0,0
1,5
24,9
7,4
7,8
5,0
12,0
3,5
2,2
7,7
13,0
0,0
2,0
1,3
0,0
3,0
7,0
5,0
4,0
0,5
0,0
31,8
0,0
0,0
5,0
4,7
0,0
12,6
15,0
2,4
10,0
7,0
0,0
5,0
6,0
0,4
4,7
0,0
2,4
4,0
0,0
2,0
4,0
0,0
0,0
0,0
1,5
24,9
7,4
7,8
5,0
12,0
3,5
2,2
0,0
15,0
0,0
2,0
0,0
0,0
3,0
7,0
5,0
0,0
0,5
0,0
46,8
0,0
0,0
0,0
5,7
0,0
10,0
15,0
0,0
8,0
5,0
0,0
5,0
4,0
0,4
4,6
0,0
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 35.11.04.10.
jf. konto 18.32.26.10
Brug for alle unge, jf. konto 18.32.26.20
Højskolerne, jf. konto 18.32.26.30
Udvidelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler, jf. konto
20.51.12.20
Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med
læse-, og stavevanskeligheder, jf. konto 20.59.01.10
Sprogpraktik (Ny chance til alle), jf. konto 18.31.09.10
KIT - Kirkens integrationsindsats, jf. konto 18.34.01.80
Pilotprojekt om formidling af erfaringer og viden om integration,
jf. konto 18.11.04.20
Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpulje,
jf. konto 15.75.26.31
Videreførsel af projekter støttet af psykiatriaftalen 2003-2006,
jf. konto 15.74.10.12
Styrkelse af beskæftigelsesfremmende initiativer samt styrkelse
af integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt
belastede områder, jf. konto 18.33.01.10
Udvidelse af støtte-/kontaktpersonordningen, jf. konto 15.11.79
Social aktivering, jf. konto 15.75.28.10
Udvikling af grundlag for systematisk vurdering af effekten af
satspuljebevillinger, jf. konto 15.13.11.10
Permanentgørelse af alkoholtema, jf. konto 15.13.06.50 og
15.13.06.60
Permanentgørelse af PRO-tema, jf. konto 15.13.06.30 og
15.13.06.40
Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsattes tema om sek-
suelle overgreb, jf. konto 15.13.06.70 og 15.13.06.80
Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd med anden
etnisk baggrund end dansk, jf. konto 15.75.27.22
Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper, jf. konto
16.21.53
God social praksis, jf. konto 15.11.30
Rehabilitering af unge kriminelle, jf. konto 11.31.03
Oplysnings- og debatkampagne om prostitution, jf. konto
15.75.27.21
Døgnværested for udsatte grønlændere, jf. konto 15.75.35.11
Danmarks Blindebiblioteks digitalisering, jf. konto 21.31.21
Landsforeningen Bedre Psykiatri, jf. konto 15.75.70
Fundamentet - krisecenter for mænd, jf. konto 15.75.70
Reden Odense - botræningstilbud, jf. konto 15.75.70.12
Forum for brugerindflydelse og metodeudvikling, jf. konto 15.75.70
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP) -
driftstilskud, jf. konto 15.75.70
Projekt Udenfor, jf. konto 15.75.70
Kirkens Korshær - Natcafe i Stengade, jf. konto 15.75.70
Mødrehjælpen - sårbare mødre, jf. konto 15.75.50.14
De grønlandske huse i Danmark - særligt fokus på de mest udsatte
grønlændere, jf. konto 15.75.35.12
Clean House, jf. konto 15.75.70
Reden i Aarhus, jf. konto 15.75.70.11
Forældreforeningen - Vi har mistet et barn, jf. konto 15.75.50.22
Foreningen Grønlandske Børn - et godt liv i Danmark, jf. konto
15.75.50.23
Driftsstøtte til Landsforeningen KRIS (Kristen Rådgivning for
Incestofre og Seksuelt misbrugte), jf. konto 15.75.70
Støttecenter mod incest i Danmark, jf. konto 15.75.70
Thora Center - Center for seksuelt misbrugte og andre i Danmark,
jf. konto 15.75.70
FrejaCentret, jf. konto 15.75.70
Reden Odense - drift, jf. konto 15.75.70.12
Center for selvmordsforskning - forhøjelse af grundbevilling,
jf. konto 15.13.02.30 og 15.13.02.40
Dansk Blindesamfund - konsulentordning, jf. konto 15.64.50.19
SL, LFS, Socialrådgiverforeningen, HK og Forstanderforeningen i
KBH - projekt om kvalitetssikring af anbringelsesområdet i
16,4
0,0
4,0
1,4
4,3
3,0
0,4
2,0
0,0
0,0
14,0
18,3
32,5
1,0
4,7
4,3
2,5
3,0
6,0
1,8
11,3
1,0
2,0
3,0
3,5
5,5
2,2
1,9
3,5
4,7
3,5
5,1
3,0
1,3
1,0
0,2
0,7
1,0
1,0
1,5
0,1
1,5
1,0
4,0
10,0
3,9
4,0
1,4
2,7
3,0
0,9
0,0
3,1
7,5
0,0
65,0
2,0
0,0
4,7
4,3
2,5
3,0
6,0
1,0
11,3
2,0
2,0
2,5
3,5
3,5
1,9
1,9
3,5
5,0
3,5
10,1
3,0
1,3
1,0
0,2
0,0
1,0
1,0
1,5
0,1
1,5
1,0
4,0
10,0
4,8
4,0
1,4
2,8
3,0
0,9
0,0
3,1
7,5
0,0
65,0
7,4
0,0
4,7
4,3
2,5
3,0
6,0
1,0
11,3
0,0
2,0
2,5
3,5
3,5
1,9
2,0
3,5
5,1
0,0
10,4
3,0
1,3
1,0
0,2
0,0
1,0
1,0
1,5
0,1
1,5
1,0
0,0
541
5,0
3,7
4,0
1,4
0,0
3,0
0,9
0,0
3,1
7,5
0,0
65,0
0,0
0,0
4,7
4,3
2,5
3,0
6,0
1,0
11,3
0,0
2,0
0,0
3,5
0,0
1,9
2,1
0,0
5,0
0,0
10,6
3,0
1,3
1,0
0,2
0,0
1,0
1,0
1,5
0,1
1,5
1,0
0,0
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0542.png
542
§ 35.11.04.10.
Københavns kommune, jf. konto 15.75.50.24
2,7
Omprioritering fra konto 15.75.10.10. Rammebeløb til projekter på
det børne- og familiepolitiske område
-7,0
Omprioritering fra konto 15.75.10.20. Videreuddannelse af personale
beskæftiget med utilpassede børn og unge
-5,9
Omprioritering fra konto 15.75.10.40. Tilskud til uddannelse og
evaluering
-3,0
Omprioritering fra konto 15.75.16.10. Center for rusmiddelforskning -1,0
Omprioritering fra konto 15.75.26.41. Indsats over for unge
hashmisbrugere
-0,1
Omprioritering fra konto 15.13.42.10. Evaluering af det sociale
område
-0,7
Omprioritering fra konto 15.13.40.10. Bedre kvalitet i den sociale
indsats gennem målrettet metodeudvikling og forskning
-0,2
Omprioritering fra konto 17.31.02.10. Befordringsrabat til modtagere
af efterløn, overgangsydelse eller fleksydelse
-10,0
I alt
667,5
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
762,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
747,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
512,8
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
Anm.: Initiativ nr. 1, 7, 11, 27, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 54, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 92 og 95 medfører et permanent træk
på satspuljen. Det er aftalt at omprioritere 7,0 mio.kr. fra konto 15.75.10.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og
familiepolitiske område, 5,9 mio.kr. fra konto 15.75.10.20. Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpassede
børn og unge, 3,0 mio.kr. fra konto 15.75.10.40.Tilskud til uddannelse og evaluering, 1,0 mio.kr. fra konto 15.75.16.10.
Center for rusmiddelforskning, 0,1 mio.kr. fra konto 15.75.26.41. Indsats over for unge hashmisbrugere, 0,7 mio.kr. fra
konto 15.13.42.10. Evaluering af det sociale område og 0,2 mio.kr. fra konto 15.13.40.10. Bedre kvalitet i den sociale
indsats gennem målrettet metodeudvikling og forskning. Endvidere anvendes 10,0 mio.kr. fra konto 17.31.02.10. Befor-
dringsrabat for modtagere af efterløn, overgangsydelse og fleksydelse. Økonomistyrelsens hjemmeside indeholder en
oversigt over initiativer i tidligere satspuljeaftaler med udgiftsmæssig virkning efter 2003, ligesom der er anført det be-
kendtgjorte puljebeløbs størrelse, samt summen af hidtidige udmøntede puljebeløb i det oprindelige PL-niveau.
20. Forslag til udmøntning
Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene. Kontoen er forhøjet med 40,3 mio.
kr. i 2006, 58,5 mio. kr. i 2007, 39,4 mio. kr. i 2008 og 27,8 mio. kr. i 2009. Reguleringen
modsvarer, at der på FFL06 blev afsat en negativ budgetregulering til finansiering af punkt
nr. 10 i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2006.
35.11.07. Reserve til uddannelsen Kaospiloterne
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Tilskud til uddannelsen Kaospiloterne
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
2,6
2,6
2,6
2007
5,1
5,1
5,1
2008
5,4
5,4
5,4
2009
5,3
5,3
5,3
10. Tilskud til uddannelsen Kaospiloterne
Med henblik på at kunne genoptage tilskuddet til uddannelsen Kaospiloterne afsættes der en
reserve på 2,6 mio. kr. i 2006, 5,1 mio. kr. i 2007, 5,4 mio. kr. i 2008 og 5,3 mio. kr. i 2009.
Der er ved fastsættelsen af tilskuddets størrelse forudsat et optag på 35 studerende på ud-
dannelsen i 2006 og i de følgende år. Det er en forudsætning, at der indgås en aftale om en
faglig tilknytning af uddannelsen til Handelshøjskolen i Århus. Reserven udmøntes, når ud-
dannelsens faglige placering er afklaret endeligt, jf. aftale om finansloven for 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0543.png
§ 35.11.19.
543
35.11.19. Social- og sundhedspulje
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
20. Social- og sundhedspulje
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
75,0
75,0
75,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
20. Social- og sundhedspulje
Der er i forbindelse med ændringsforslagene afsat en social- og sundhedspulje på 75 mio.
kr. i 2006, jf. aftale om finansloven for 2006. Social- og sundhedspuljen kan f.eks. anvendes
til væresteder for hjemløse samt uddannelsestilbud til unge handicappede.
35.11.20. Bedre budgettering mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Bedre budgettering mv.
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
-500,0
-500,0
-500,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. Bedre budgettering mv.
I 2006 gennemføres en gennemgang af ministeriernes bevillinger og videreførsler, herunder
budgetteringen af de aktivitetsstyrede områder og videreførte bevillinger fra tidligere år mv.
Målet er at sikre en bedre budgettering på de enkelte områder, herunder i lyset af konstaterede
mindreforbrug i forbindelse med de senere års regnskaber. Det vurderes, at der samlet set
kan forventes en reduktion af de statslige udgifter i 2006 på 500 mio.kr. som følge af gen-
nemgangen.
35.11.22. Reserve til investeringer
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Reserve til investeringer
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
-350,0
-350,0
-350,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0544.png
544
§ 35.11.22.10.
10. Reserve til investeringer
Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene, da kontoen udmøntes, jf. aftale
om trafikområdet og aftale om finansloven for 2006.
35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med forsvarets og politiets internatio-
nale operationer
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Merudgifter forbundet med forsvarets internationale
operationer
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
-368,4
2007
-
2008
-
2009
-
-368,4
-368,4
-
-
-
-
-
-
10. Merudgifter forbundet med forsvarets internationale operationer
Reserven er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 368,4 mio. kr., der over-
føres til §12.21.01. Forsvarskommandoen til dækning af forsvarets merudgifter vedrørende
de for nærværende godkendte internationale missioner i 2006.
35.11.32. Statslige engangsudgifter i 2006 ifm. kommunalreformen
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
10. Reserve til statslige engangsudgifter i 2006 ifm.
kommunalreformen
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
20. Budgetregulering vedrørende forventede mindreudgif-
ter
Udgift ..................................................................................
74. Reserver og budgetregulering ......................................
F
200,0
2007
-30,0
2008
-50,0
2009
-60,0
200,0
200,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-30,0
-30,0
-50,0
-50,0
-60,0
-60,0
10. Reserve til statslige engangsudgifter i 2006 ifm. kommunalreformen
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en reserve til finansiering af statslige en-
gangsudgifter på 200 mio. kr. i 2006. Reserven udmøntes efter ansøgning fra relevante mi-
nisterier i det omfang, ministerierne kan dokumentere engangsudgifter, som ikke kan afholdes
via omprioriteringer og forbrug af videreførte bevillinger mv. Den samlede udmøntning sker
på aktstykke og optages på Forslag til Lov om Tillægsbevilling for 2006.
Midlerne modsvares af mindreudgifter i de følgende år som følge af de gevinster og syner-
gieffekter, der kan realiseres i den nye struktur, og som muliggøres af engangsinvesteringer-
ne. Rammerne for de berørte ministerier reduceres derfor i perioden 2007-2010 med et beløb,
der samlet set svarer til den modtagne finansiering i 2006, jf. §35.11.32.20. Rammereduk-
tionen anføres i aktstykket og indarbejdes på finanslovforslaget for 2007.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0545.png
§ 35.11.32.20.
545
20. Budgetregulering vedrørende forventede mindreudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en budgetregulering på i alt -200 mio. kr.
i 2007-2010 (-30 mio. kr. i 2007, -50 mio. kr. i 2008 og -60 mio. kr. årligt i 2009 og 2010).
Den negative budgetregulering indarbejdes på finanslovforslaget for 2007, således at hvert
ministerium bærer en andel af budgetreguleringen, der svarer til ministeriets andel af reserven
til engangsudgifter i 2006. Rammereduktionen forudsættes udmøntet på de enkelte områder
blandt andet med de gevinster og synergieffekter, der kan realiseres som følge af den nye
struktur, og som muliggøres af engangsinvesteringerne.
35.11.52. Omlægning af statslige aktiver
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Omlægning af statslige aktiver
Indtægt ...............................................................................
64. Øvrige overførselsindtægter .........................................
F
625,0
625,0
625,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. Omlægning af statslige aktiver
Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 625 mio. kr. i 2006, der
tilvejebringes ved engangsindtægter. Merindtægten anvendes som indskud i Fonden til fi-
nansiering af øgede uddelingsmuligheder for Danmarks Grundforskningsfond i 2006, jf. aftale
om finansloven for 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0546.png
546
§ 37. Renter
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
-35,0
2.639,7
-
-2,6
-
-
-28,1
-51,1
23,0
25,0
-
25,0
-
-
-
0,5
0,5
35,0
2.637,1
35,0
35,0
16,0
-36,0
52,0
2.625,0
2.000,0
625,0
-5,0
2,0
-7,0
1,1
1,1
Renter af statsgæld ..................................................................................
37.11. Indenlandsk statsgæld .....................................................................
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v. .............
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank ..............................
37.22. Mellemværende med Hypotekbanken ............................................
Fonde .........................................................................................................
37.52. Højteknologifonden .........................................................................
37.53. Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks
Grundforskningsfond ......................................................................
Renter til genudlån mv. ...........................................................................
37.61. Renter af genudlån mv. ..................................................................
37.63. Renter af særlige mellemværender .................................................
Renter vedr. forsøget med omkostningsbaserede bevillinger .............
37.81. Renter vedr. forsøget med omkostningsbaserede bevillinger ........
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
Skatter og overførselsindtægter .................................................................
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................
-2,6
-2,6
22,5
-
-25,1
2.672,1
2.672,1
-
2.672,1
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 37.
547
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Renter af statsgæld
37.11. Indenlandsk statsgæld
01. Renter ............................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn som følge af antallet af "floatdage" i pen-
geinstitutterne søges begrænset til 1 dag, jf. aftale om
finansloven for 2006.
27.674,4
-
5.472,5
35,0
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank
01. Renter af statens mellemværende med Dan-
marks Nationalbank ......................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn som følge af ændring af momskredittiden,
jf. aftale om finansloven for 2006.
03. Offentlige betalinger (NemKontosystemet, Of-
fentligt BetalingsSystem (OBS) m.v.) ............................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Overførsel af drift af lov om offentlige betalinger til §
7.12.01, Økonomistyrelsen.
37.22. Mellemværende med Hypotekbanken
Af finansministeren
Ny konto
02. Renter vedr. afvikling af Hypotekbanken,
Økonomistyrelsen ............................................................. F
Kontoen oprettes i forbindelse med afvikling af Hypo-
tekbanken ultimo 2005, jf. lov nr. 903 af 16/12 1998.
Fonde
37.52. Højteknologifonden
01. Driftsbudget ...................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Statslig kapitaltilførelse.
37.53. Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grund-
forskningsfond
01. Driftsbudget ...................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Statslig kapitaltilførelse, jf. aftale om finansloven for
2006 samt overførsel til § 19.17.04.21.
-
-
675,0
-36,0
137,1
-51,1
-
-
23,0
52,0
268,4
-
279,8
2.000,0
46,4
25,0
57,1
625,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
548
§ 37.
Renter til genudlån mv.
37.61. Renter af genudlån mv.
01. Renter af indenlandske genudlån .................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn af omfanget af de studerendes låntagning.
37.63. Renter af særlige mellemværender
01. Renter af særlige mellemværender, Økono-
mistyrelsen ........................................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn af renteindtægter som følge af ændring af
låneindfrielser.
440,0
-
3.295,8
2,0
5,0
-
88,9
-7,0
Renter vedr. forsøget med omkostningsbaserede bevillinger
37.81. Renter vedr. forsøget med omkostningsbaserede bevillinger
01. Renter vedr. forsøget med omkostningsba-
serede bevillinger ............................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn af renter vedrørende forsøget med om-
kostningsbaserede regnskaber, jf. Akt 163 26/6 2004.
2,6
0,5
77,3
1,1
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0549.png
§ 37.
549
Anmærkninger til ændringsforslag
Renter af statsgæld
37.11. Indenlandsk statsgæld
37.11.01. Renter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Betalte renter
Indtægt ...............................................................................
67. Renteindtægter og udbytter ..........................................
F
35,0
35,0
35,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. Betalte renter
Ændret skøn som følge af antallet af "floatdage" i pengeinstitutterne søges begrænset til 1
dag, jf. aftale om finansloven for 2006. Dermed reduceres det offentliges rentetab ved ind-
betalinger. Den nærmere udmøntning af begrænsningen vil ske efter drøftelse med Økonomi-
og Erhvervsministeriet, pengeinstitutterne og Danmarks Nationalbank.
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank
37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Na-
tionalbank
Indtægt ...............................................................................
67. Renteindtægter og udbytter ..........................................
F
-36,0
2007
-
2008
-
2009
-
-36,0
-36,0
-
-
-
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0550.png
550
§ 37.21.01.10.
10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank
Der henvises til ændringsforslagets anmærkninger til § 38.21.01.10.
37.21.03. Offentlige betalinger (NemKontosystemet, Offentligt BetalingsSystem
(OBS) m.v.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
30. NemKontoregistret
Udgift ..................................................................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
40. Pengeinstitutters indberetning til NemKontoregistret
Udgift ..................................................................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
50. Elektronisk betalingsforvaltning
Udgift ..................................................................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
F
-51,1
-37,0
-37,0
-7,0
-7,0
-7,1
-7,1
2007
-
-
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
-
-
30. NemKontoregistret
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter:
Overførsel af drift af lov om offentlige betalinger
til § 07.12.01. Økonomistyrelsen.
40. Pengeinstitutters indberetning til NemKontoregistret
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter:
Overførsel af drift af lov om offentlige betalinger
til § 07.12.01. Økonomistyrelsen.
50. Elektronisk betalingsforvaltning
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter:
Overførsel af drift af lov om offentlige betalinger
til § 07.12.01. Økonomistyrelsen.
37.22. Mellemværende med Hypotekbanken
37.22.02. Renter vedr. afvikling af Hypotekbanken, Økonomistyrelsen
Ny konto oprettes. I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 903 af 16/12 1998 om afvikling af Kon-
geriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) ophæves banken med
udgangen af 2005, og resterende aktiver og passiver overtages af staten til videre afvikling
hos Økonomistyrelsen.
På aktivsiden forventes overtaget udlån med en restgæld ultimo 2005 på ca. 1,7 mia. kr., og
på passivsiden forventes overtaget optagne lån og swaps for ca. 0,6 mia. kr. Fordringerne på
passivsiden løber frem til 2012, mens der på aktivsiden er udlån, der løber frem til 2030 samt
udlån til amterne, hvor tilbagebetalingstidspunktet besluttes af indenrigsministeren.
Indtægter og udgifter vedrørende afdrag på overtagne udlån og overtagen gæld er opført un-
der § 40.51.01. Administration af Hypotekbankens afvikling.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0551.png
§ 37.22.02.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld
Udgift ..................................................................................
57. Renteudgifter m.v. ........................................................
20. Renteindtægter vedr. overtagne udlån
Udgift ..................................................................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
Indtægt ...............................................................................
67. Renteindtægter og udbytter ..........................................
30. Realiserede valutakursreguleringer
Udgift ..................................................................................
57. Renteudgifter m.v. ........................................................
Indtægt ...............................................................................
67. Renteindtægter og udbytter ..........................................
F
23,0
52,0
22,0
22,0
1,0
1,0
52,0
52,0
-
-
-
-
2007
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
551
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld
ad 57. Renteudgifter mv.:
Overtagen gæld omfatter overtagne optagne lån samt nettogæld af
swaps. Der forudsættes overtagen gæld for i alt netto ca. 644 mio. kr. primo 2006, og at
denne nettogæld afvikles i henhold til indgåede aftaler. Som følge af udviklingen i variable
lånerenter og valutakurser er udgiften forbundet med nogen usikkerhed.
20. Renteindtægter vedr. overtagne udlån
ad 67. Renteindtægter og udbytter:
Kontoen omfatter rente-, bidrags- og gebyrindtægter mv. på
overtagne udlån. Der forudsættes overtagne udlån for ca. 1.715 mio. kr. primo 2006, og at
udlånene afvikles i henhold til indgåede låneaftaler. Der er ikke forudsat tilbagebetalinger
på udlån til amterne for ca. 1.234 mio. kr., hvor beslutning om tilbagebetaling træffes af in-
denrigsministeren. Som følge af udviklingen i variable lånerenter er udgiften forbundet med
nogen usikkerhed.
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter:
Beløbet overføres til § 7.12.01.10. Økonomistyrelsen
til dækning af administrationen af afviklingen.
30. Realiserede valutakursreguleringer
På denne konto bogføres på afregningstidspunktet forskellen mellem nominelle værdi af
overtagne optagne lån og swaps opgjort til valutakursen ved overtagelsen (primo 2006) hen-
holdsvis afdragstidspunktet omregnet til kroner (realisationsprincippet).
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0552.png
552
§ 37.5.
Fonde
37.52. Højteknologifonden
37.52.01. Driftsbudget
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten
Indtægt ...............................................................................
64. Øvrige overførselsindtægter .........................................
F
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten
Der henvises til ændringsforslagets anmærkninger på § 7.15.07.10.
37.53. Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforsk-
ningsfond
37.53.01. Driftsbudget
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
20. Overførsel til § 19.17.04.21. Danmarks Grundforsk-
ningsfond
Udgift ..................................................................................
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................
70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten
Indtægt ...............................................................................
64. Øvrige overførselsindtægter .........................................
F
25,0
625,0
2007
-
-
2008
-
-
2009
-
-
25,0
25,0
625,0
625,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20. Overførsel til § 19.17.04.21. Danmarks Grundforskningsfond
Der henvises til ændringsforslagets anmærkninger til § 19.17.04.21.
ad 71. Interne statslige overførselsudgifter:
Beløbet overføres til § 19.17.04.21. til dækning af
tilskud til Grundforskningsfonden.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0553.png
§ 37.53.01.70.
70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten
Der henvises til ændringsforslagets anmærkninger på § 7.15.07.20.
553
Renter til genudlån mv.
37.61. Renter af genudlån mv.
37.61.01. Renter af indenlandske genudlån
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Genudlån til SU-styrelsen
Indtægt ...............................................................................
67. Renteindtægter og udbytter ..........................................
F
2,0
2,0
2,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. Genudlån til SU-styrelsen
ad 67. Renteindtægter og udbytter:
Ændret skøn af omfanget af de studerendes låntagning.
37.63. Renter af særlige mellemværender
37.63.01. Renter af særlige mellemværender, Økonomistyrelsen
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
30. Renteindtægter m.v., Økonomistyrelsen
Indtægt ...............................................................................
67. Renteindtægter og udbytter ..........................................
F
-7,0
-7,0
-7,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
30. Renteindtægter m.v., Økonomistyrelsen
ad 67. Renteindtægter og udbytter:
Der henvises til ændringsforslagets anmærkninger på §
20.86.20. Det ventes, at låneindfrielserne i 2005 medfører en reducering af renteindtægterne
i 2006 på ca. 7 mio. kr.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0554.png
554
§ 37.8.
Renter vedr. forsøget med omkostningsbaserede bevillinger
37.81. Renter vedr. forsøget med omkostningsbaserede bevillinger
37.81.01. Renter vedr. forsøget med omkostningsbaserede bevillinger
Kontoen er oprettet i forbindelse med forsøget med omkostningsbaserede bevillinger i en
række statsinstitutioner, jf. Akt 163 24/6 2004. På kontoen afholdes renteudgifter og oppe-
bæres renteindtægter, som modsvarer henholdsvis renteindtægter og -udgifter under forsøg-
sinstitutionernes hovedkonti.
Som led i forsøget videreføres og udvikles ordningen om selvstændig likviditet med henblik
på at kunne håndtere likviditetsbehovet i forsøgsinstitutionerne. Institutionernes investeringer
vil fremover blive finansieret ved intern statslig låntagning på § 40.41.01. Finansiering af
investeringer i forsøgsinstitutionerne.
De enkelte forsøgsinstitutioner er blevet udstyret med tre former for rentebærende konti i li-
kviditetssystemet:
-
-
-
en kortfristet finansieringskonto (kassekredit),
en konto til finansiering af køb af anlægsaktiver
en bygge- og IT-kredit til finansiering af igangværende bygge- og IT-projekter.
Rentesatserne på de forskellige konti er følgende:
Den kortfristede finansieringskonto
i plus: = diskontoen
i minus = diskontoen + 2,0 pct.
Kontoen til finansiering af køb af anlægsaktiver
= diskontoen + 1,0 pct.
Bygge- og IT-kreditten til finansiering af igangværende bygge- og IT-projekter
= diskontoen + 3,5 pct.
I alt omfattes 23 institutioner af forsøget med omkostningsbaserede bevillinger på finansloven
for 2006, heraf 10 institutioner i forbindelse med ændringsforslaget for 2006. På forslag til
finanslov for 2007 overgår resten af statens institutioner til omkostningsbaserede bevillinger.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Renter vedr. forsøget med omkostningsbaserede bevil-
linger
Udgift ..................................................................................
57. Renteudgifter m.v. ........................................................
Indtægt ...............................................................................
67. Renteindtægter og udbytter ..........................................
F
0,5
1,1
2007
-
-
2008
-
-
2009
-
-
0,5
0,5
1,1
1,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 37.81.01.10.
10. Renter vedr. forsøget med omkostningsbaserede bevillinger
Ændret skøn af forsøgsinstitutionernes renteudgifter og renteindtægter.
555
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0556.png
556
§ 38. Skatter og afgifter
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
-1,4
-403,5
-1,4
-
-1,4
-
-
-
-
-1,4
-
-403,5
-403,5
94,0
5,0
-175,0
-53,0
-274,5
Told- og forbrugsafgifter .........................................................................
38.21. Merværdiafgift ................................................................................
38.22. Energiafgifter m.v. ..........................................................................
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer .........................................................
38.24. Miljøafgifter ....................................................................................
38.28. Øvrige punktafgifter .......................................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Overførselsudgifter .....................................................................................
Skatter og overførselsindtægter .................................................................
-1,4
-1,4
-1,4
-
-403,5
-403,5
-
-403,5
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Told- og forbrugsafgifter
38.21. Merværdiafgift
01. Merværdiafgift .................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Forlængelse af kredittiden fra 10.8. til 17.8., jf. aftale
om finansloven for 2006, samt udskydelse af lovforslag
vedr. udenrigsbefordring med fly
38.22. Energiafgifter m.v.
01. Afgifter på el, gas og kul ................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
-
-
156.900,0
94,0
-
-
14.300,0
5,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 38.
Nedsættelse af afgifter af fjernvarme og overskudsvar-
me, der afsættes eksternt, jf. aftale om finansloven for
2006
03. Afgifter på olieprodukter ................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Nedsættelse af afgifter af fjernvarme og overskudsvar-
me, der afsættes eksternt, jf. aftale om finansloven for
2006
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
03. Registreringsafgift ............................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Afgiftsfritagelse for partikelfilter, jf. aftale om finanslo-
ven for 2006, samt konsekvens af EF-domstolens afgø-
relse i sag om udenlandske firmabilers afgiftspligt i DK
38.24. Miljøafgifter
01. Miljøafgifter ..................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Nedsættelse af afgifter af fjernvarme og overskudvarme,
jf. aftale om finansloven for 2006, samt tilpasning af
svovlafgift, og lovforslag om ændring af råstofafgift (L
34)
38.28. Øvrige punktafgifter
14. Passagerafgift ................................................................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Halvering af passagerafgiften i 2006, jf. aftale om fi-
nansloven for 2006
-
-
557
7.825,0
-
-
-
20.440,0
-175,0
-
-
9.552,0
-53,0
2,8
-1,4
549,0
-274,5
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 100. ad 38.11.01.
Af
finansministeren
I stk. 1, litra b, ændres:
"Taipei Economic and Cultural Office i København" til "The Taipei Representative Office in
Denmark".
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0558.png
558
§ 38.
Anmærkninger til ændringsforslag
Told- og forbrugsafgifter
38.21. Merværdiafgift
38.21.01. Merværdiafgift
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Merværdiafgift
Indtægt ...............................................................................
61. Skatter og afgifter .........................................................
11. Afskrivning, moms
Indtægt ...............................................................................
61. Skatter og afgifter .........................................................
F
94,0
100,0
100,0
-6,0
-6,0
2007
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
10. Merværdiafgift
Ved budgetteringen i forbindelse med FFL06 blev det lagt til grund, at der sker en lem-
pelse af reglerne vedr. momsfritagelse for udenrigsbefordring med fly, således at reglerne bringes
i overensstemmelse med EU-retten. Med ændringsforslaget indbudgetteres dette forhold ikke på
finansloven for 2006, hvorved indtægterne opjusteres med 100 mio. kr. Regeringen vil vente med
at fremsætte lovforslag vedr. momsfritagelse for udenrigsbefordring med fly, indtil der er faldet
endelig dom i den verserende danske retssag. Årsagen er, at de danske domstoles afgørelse kan
få afgørende betydning for den gældende retstilstand og dermed for de provenumæssige konse-
kvenser. Landsretten ventes at afsige dom den 9. november 2005. Der er 8 ugers frist for anke
til Højesteret.
I medfør af aftale om finansloven for 2006 forlænges momskredittiderne i første halvdel
af august med 7 dage, således at fristen for store virksomheders momsafregning for juni udskydes
til 17. august, og at fristen for mellemstore virksomheders momsafregning for 2. kvartal udskydes
til 17. august. Forslaget skønnes at medføre et årligt provenutab på ca. 42 mio. kr., heraf 36 mio.
kr. i form af renter, jf. konto 37.21.01.10, og 6 mio. kr. i form af øget tab på debitorer, jf. konto
38.21.01.11 nedenfor.
11. Afskrivning, moms
I medfør af aftale om finansloven for 2006 forlænges kredittiden for store virksomheders
angivelse af moms for juni og for mellemstore virksomheders angivelse af moms for 2. kvartal
med 7 dage fra den 10. august til den 17. august. Forslaget skønnes at medføre et årligt prove-
nutab på ca. 6 mio. kr. på denne konto, jf. bemærkningerne til 38.21.01.10 ovenfor.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0559.png
§ 38.22.
559
38.22. Energiafgifter m.v.
38.22.01. Afgifter på el, gas og kul
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
Indtægt ...............................................................................
61. Skatter og afgifter .........................................................
20. Afgift af elektricitet
Indtægt ...............................................................................
61. Skatter og afgifter .........................................................
40. Naturgasafgift
Indtægt ...............................................................................
61. Skatter og afgifter .........................................................
F
5,0
-
-
5,0
5,0
-
-
2007
-
-
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
-
-
10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
I medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes energiafgiften for kraftvarmeværkers
produktion af varme uden samtidig el-produktion til 45 kr./GJ, uanset om varmen produceres på
el, kul, olie, eller gas. Afgiftsnedsættelsen medfører en provenugevinst vedr. afgift af stenkul,
brunkul og koks m.v. på 10 mio. kr. i 2006.
Ligeledes i medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes energiafgiften på over-
skudsvarme, som afsættes eksternt, fra 47,5 pct. til 32,5 pct. af vederlaget. Afgiftsnedsættelsen
medfører et provenutab vedr. afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. på 10 mio. kr. i 2006 og i
de efterfølgende år.
Samlet påvirkes denne konto ikke i finansåret 2006.
20. Afgift af elektricitet
I medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes energiafgiften for kraftvarmeværkers
produktion af varme uden samtidig el-produktion til 45 kr./GJ, uanset om varmen produceres på
el, kul, olie eller gas. I den forbindelse hæves afgiften af elektricitet med 0,1 øre pr. kWh.
Samtidig nedsættes CO2-afgiften af el med 0,4 øre pr. kWh. Nettoeffekten bliver en afgiftslem-
pelse på 0,3 øre pr. kWh for husholdningerne, ikke momsregistrerede erhverv samt rumvarme
og på 0,4 øre pr. kWh for momsregistrerede virksomheder med let proces. Afgiftsændringen
medfører en provenugevinst vedr. afgift af elektricitet på 5 mio. kr. i 2006.
Ligeledes i medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes energiafgiften på over-
skudsvarme, som afsættes eksternt, fra 47,5 pct. til 32,5 pct. af vederlaget. Afgiftsnedsættelsen
forventes ikke at medføre et provenutab på denne konto.
Samlet er indtægterne på denne konto forhøjet med 5 mio. kr. i 2006.
40. Naturgasafgift
I medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes energiafgiften for kraftvarmeværkers
produktion af varme uden samtidig el-produktion til 45 kr/GJ, uanset om varmen produceres på
el, kul, olie eller gas. Afgiftsnedsættelsen medfører en provenugevinst vedr. afgift af naturgas på
5 mio. kr. i 2006.
Ligeledes i medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes energiafgiften på over-
skudsvarme, som afsættes eksternt, fra 47,5 pct. til 32,5 pct. af vederlaget. Afgiftsnedsættelsen
medfører et provenutab vedr. afgift af naturgas m.v. på ca. 5 mio. kr. i 2006 og i de efterfølgende
år.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0560.png
560
§ 38.22.01.40.
Samlet påvirkes denne konto ikke i finansåret 2006.
38.22.03. Afgifter på olieprodukter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Afgift af visse olieprodukter
Indtægt ...............................................................................
61. Skatter og afgifter .........................................................
F
-
-
-
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. Afgift af visse olieprodukter
I medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes energiafgiften for kraftvarmeværkers
produktion af varme uden samtidig el-produktion til 45 kr./GJ, uanset om varmen produceres på
el, kul, olie eller gas. Afgiftsnedsættelsen forventes ikke at medføre et provenutab vedr. afgifter
på olieprodukter.
Ligeledes i medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes energiafgiften på over-
skudsvarme, som afsættes eksternt, fra 47,5 pct. til 32,5 pct. af vederlaget. Afgiftsnedsættelsen
forventes ikke at medføre et provenutab vedr. denne konto.
Samlet påvirkes denne konto ikke i finansåret 2006.
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
38.23.03. Registreringsafgift
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
Indtægt ...............................................................................
61. Skatter og afgifter .........................................................
F
-175,0
-175,0
-175,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
EF-domstolen afsagde den 15. september 2005 dom i den danske firmabilsag. Dommen
fastslår, at udenlandske firmabiler, der ikke anvendes "væsentligt varigt" i Danmark, efter tilla-
delse kan køre afgiftsfrit i Danmark. De udenlandske firmabiler, der anvendes "væsentligt varigt"
i Danmark, får fremover muligheden for at betale registreringsafgift pr. kvartal i stedet for på
registreringstidspunktet. Det skønnes med betydelig usikkerhed at medføre et provenutab på 150
mio. kr. i 2006.
I medfør af aftale om finansloven for 2006 gives der afgiftsfritagelse for partikelfiltre på
4.000 kr. i perioden 2006-2009. Det svarer til en afgiftslempelse for personbiler på 7.200 kr. og
en afgiftslempelse for varebiler på 1.200 kr. Afgiftsfritagelsen gælder nye biler, der sælges fra
2006. Rabatten i registreringsafgiften på bagrudeviskere/vaskere afskaffes fra 2007. Ordningen
skønnes samlet set at medføre et provenutab på 25 mio. kr. i 2006, et merprovenu på 10 mio.
kr. i 2007 samt et tab på 25 mio. kr. i 2008 og 50 mio. kr. i 2009.
Samlet nedjusteres provenuet fra registreringsafgiften i 2006 med 175 mio. kr.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0561.png
§ 38.23.03.10.
561
38.24. Miljøafgifter
38.24.01. Miljøafgifter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Kuldioxidafgift af visse energi produkter
Indtægt ...............................................................................
61. Skatter og afgifter .........................................................
15. Afgift af svovl
Indtægt ...............................................................................
61. Skatter og afgifter .........................................................
60. Afgift af råstofmaterialer
Indtægt ...............................................................................
61. Skatter og afgifter .........................................................
F
-53,0
-45,0
-45,0
-5,0
-5,0
-3,0
-3,0
2007
-
-
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
-
-
10. Kuldioxidafgift af visse energi produkter
I medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes kuldioxidafgiften for kraftvarmeværkers
produktion af varme uden samtidig el-produktion til 5 kr./GJ, uanset om varmen produceres på
el, kul, olie, eller gas. Samtidig nedsættes kuldioxidafgiften af el med 0,4 øre pr. kWh for hus-
holdningerne, ikke momsregistrerede erhverv, momsregistrerede virksomheder med let proces og
for rumvarme.
Afgiftsnedsættelserne skønnes at medføre et samlet provenutab vedrørende kuldioxidaf-
giften på 45 mio. kr. i 2006 under forudsætning af, at ændringen får virkning fra 1. juli 2006.
15. Afgift af svovl
Med det formål at bringe svovlafgiftens bestemmelser i overensstemmelse med Energibe-
skatningsdirektivet (direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestem-
melserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet) fritages energiprodukter, der benyttes
til produktion af tilsvarende energiprodukter for svovlafgift. Loven har virkning fra 1. juni 2005.
Fritagelsen forventes at medføre et provenutab på 5 mio. kr. årligt.
I medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes de samlede energi- og kuldioxidafgifter
for kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig el-produktion til 50 kr./GJ, uanset om
varmen produceres på el, kul, olie eller gas.
Ligeledes i medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes de samlede energi- og kul-
dioxidafgifter på overskudsvarme, som afsættes eksternt, fra 55 pct. til 40 pct. af vederlaget.
Afgiftsnedsættelserne forventes at medføre et mindre forbrug af især kul og gas. Der for-
ventes dog ingen provenueffekter for svovlafgiften for finansåret 2006 under forudsætning af, at
ændringen får virkning fra 1. juli 2006.
Samlet er indtægterne på denne konto reduceret med 5 mio. kr. i 2006.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0562.png
562
§ 38.24.01.60.
60. Afgift af råstofmaterialer
Regeringen har fremsat lovforslag nr. L 34 af 12. oktober 2005. Forslaget indeholder en
række mindre ændringer, som kan begrundes i EU-retlige forhold samt uhensigtsmæssigheder i
loven.
Det forventes, at lovændringen vil få virkning fra 1. januar 2006. Det skønnes under be-
tydelig usikkerhed, at L 34 indebærer et provenutab på ca. 3 mio. kr. årligt i finansåret 2006 og
i de efterfølgende år.
38.28. Øvrige punktafgifter
38.28.14. Passagerafgift
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Afgift af visse flyrejser
Indtægt ...............................................................................
61. Skatter og afgifter .........................................................
11. Afskrivninger, visse flyrejser
Indtægt ...............................................................................
61. Skatter og afgifter .........................................................
40. Kompensation til Grønland for passagerafgift
Udgift ..................................................................................
51. Tilskud til udland m.v. .................................................
F
-1,4
-274,5
-275,0
-275,0
0,5
0,5
-1,4
-1,4
2007
-
-
-
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Afgift af visse flyrejser
I medfør af aftale om finansloven for 2006 afskaffes passagerafgiften gradvist, således at
passagerafgiften halveres til 37,50 kr. pr. passager i 2006 og helt bortfalder fra og med 2007.
Det medfører et provenutab på 275 mio. kr. på denne konto i 2006 og yderligere 275 mio. kr. i
2007.
11. Afskrivninger, visse flyrejser
I medfør af aftale om finansloven for 2006 afskaffes passagerafgiften gradvist, således at
passagerafgiften halveres til 37,50 kr. pr. passager i 2006 og helt bortfalder fra og med 2007.
Det medfører et merprovenu på 0,5 mio. kr. på denne konto i 2006 og yderligere 0,5 mio. kr. i
2007.
40. Kompensation til Grønland for passagerafgift
I medfør af aftale om finansloven for 2006 afskaffes passagerafgiften gradvist, således at
passagerafgiften halveres til 37,50 kr. pr. passager i 2006 og helt bortfalder fra og med 2007.
Det medfører en besparelse på 1,4 mio. kr. på denne konto i 2006 og yderligere 1,4 mio. kr. i
2007.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 38.
563
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 100.
Ændringsforslaget skyldes, at Taiwans repræsentationskontor i Danmark har skiftet navn.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0564.png
564
§ 40. Genudlån m.v.
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
143,0
253,0
40,0
40,0
-
-
213,0
213,0
110,0
15,0
15,0
-43,0
-43,0
138,0
138,0
Genudlån af statslån ................................................................................
40.21. Genudlån af statslån .......................................................................
Forsøg med omkostningsbaserede bevillinger ......................................
40.41. Forsøg med omkostningsbaserede bevillinger ...............................
Afvikling af Hypotekbanken ...................................................................
40.51. Afvikling af Hypotekbanken ..........................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Beholdningsbevægelser ..............................................................................
253,0
253,0
253,0
-
110,0
110,0
153,0
-43,0
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Genudlån af statslån
40.21. Genudlån af statslån
20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannel-
sesstøtte ............................................................................ F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn af omfanget af de studerendes låntagning.
2.485,0
40,0
1.460,0
15,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
§ 40.
Forsøg med omkostningsbaserede bevillinger
40.41. Forsøg med omkostningsbaserede bevillinger
01. Finansiering af investeringer i forsøgsinstitu-
tionerne ............................................................................. F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret skøn af forsøgsinstitutionernes nettoinvesterin-
ger.
Afvikling af Hypotekbanken
40.51. Afvikling af Hypotekbanken
Af finansministeren
Ny konto
01. Administration af Hypotekbankens afvikling -
Økonomistyrelsen ............................................................. F
Kontoen oprettes i forbindelse med afvikling af Hypo-
tekbanken ultimo 2005, jf. lov nr. 903 af 16/12 1998.
565
-
-
-254,8
-43,0
213,0
138,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0566.png
566
§ 40.
Anmærkninger til ændringsforslag
Genudlån af statslån
40.21. Genudlån af statslån
40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Genudlån
Udgift ..................................................................................
81. Udlån m.v. ....................................................................
Indtægt ...............................................................................
85. Nedbringelse af udlån m.v. ...........................................
F
40,0
15,0
40,0
40,0
15,0
15,0
2007
-
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
-
10. Genudlån
ad 81. Udlån m.v.
Ændret skøn af omfanget af de studerendes låntagning.
ad 85. Nedbringelse af udlån m.v.
Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august 1998, jf. også § 20.91.11.20.
Ændringen skyldes nyt skøn for omfanget af misligholdt studiegæld.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0567.png
§ 40.4.
567
Forsøg med omkostningsbaserede bevillinger
40.41. Forsøg med omkostningsbaserede bevillinger
40.41.01. Finansiering af investeringer i forsøgsinstitutionerne
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Forsøgsinstitutionernes nettoinvesteringer
Indtægt ...............................................................................
94. Ændring af private pengeinstitutkonti m.v. ..................
F
-43,0
-43,0
-43,0
2007
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
10. Forsøgsinstitutionernes nettoinvesteringer
Ændret skøn af forsøgsinstitutionernes nettoinvesteringer.
Afvikling af Hypotekbanken
40.51. Afvikling af Hypotekbanken
40.51.01. Administration af Hypotekbankens afvikling - Økonomistyrelsen
Ny konto oprettes. I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 903 af 16/12 1998 om afvikling af Kon-
geriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) ophæves banken med
udgangen af 2005, og resterende aktiver og passiver overtages af staten til videre afvikling hos
Økonomistyrelsen.
På aktivsiden forventes overtaget udlån med en restgæld ultimo 2005 på ca. 1,7 mia. kr., og
på passivsiden forventes overtaget optagne lån og swaps for ca. 0,6 mia. kr. Fordringerne på
passivsiden løber frem til 2012, mens der på aktivsiden er udlån, der løber frem til 2030 samt
udlån til amterne, hvor tilbagebetalingstidspunktet besluttes af indenrigsministeren.
Renteindtægter og -udgifter vedrørende overtagne udlån og overtagen gæld er opført under
§ 37.22.02. Renter vedr. afvikling af Hypotekbanken.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0568.png
568
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 40.51.01.
F
213,0
138,0
138,0
138,0
213,0
213,0
2007
-
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
-
Udgiftsbevilling .........................................................................
Indtægtsbevilling .......................................................................
10. Overtagne udlån
Indtægt ...............................................................................
85. Nedbringelse af udlån m.v. ...........................................
20. Overtagen gæld
Udgift ..................................................................................
84. Nedbringelse af finansiel gæld ....................................
10. Overtagne udlån
Ad 85. Nedbringelse af udlån mv.
Kontoen omfatter afdrag på overtagne udlån. Der forudsættes
overtagne udlån for ca. 1.715 mio. kr. primo 2006, og at udlånene afvikles i henhold til
indgåede låneaftaler. Der er ikke forudsat tilbagebetalinger på udlån til amterne for ca. 1.234
mio. kr., hvor beslutning om tilbagebetaling træffes af indenrigsministeren.
20. Overtagen gæld
Ad 84. Nedbringelse af finansiel gæld.
Kontoen omfatter afdrag på overtagne låneforpligtelser,
herunder nettoafdrag på swaps. Der forudsættes overtagen gæld for i alt netto ca. 644 mio.
kr. primo 2006, og at denne nettogæld afvikles i henhold til indgåede aftaler. Realiserede
valutakursreguleringer ved afdrag opføres på § 37.22.02.30.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0569.png
569
§ 41. Beholdningsbevægelser m.v.
A. Oversigter.
Bevillingsoversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Indtægtsbudget .......................................................................
-1.415,3
-
-
-
-1.415,3
-1.415,3
-1.415,3
Beholdningsbevægelser ............................................................................
41.21. Statens beholdningsbevægelser ......................................................
Artsoversigt:
Bevilling i alt .............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Beholdningsbevægelser ..............................................................................
-
-
-
-1.415,3
-1.415,3
-1.415,3
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Beholdningsbevægelser
41.21. Statens beholdningsbevægelser
01. Statens almindelige beholdningsbevægelser ................... F
Af finansministeren ........................................................ ÆF
Ændret budgettering som følge af ændringsforslag til §
24.42.15 samt ændret skøn som følge af ændring i hen-
sættelser.
599,8
-
361,6
-1.415,3
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0570.png
570
§ 41.
Anmærkninger til ændringsforslag
Beholdningsbevægelser
41.21. Statens beholdningsbevægelser
41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .......................................................................
15. Aktiver vedrørende interventionslagre under EUs
markedsordninger (+ = formindskelse)
Indtægt ...............................................................................
96. Ændring af øvrige kortfristede tilgodehavender ..........
30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)
Indtægt ...............................................................................
97. Ændring af kortfristet gæld (kreditorer) ......................
F
-1.415,3
2007
-
2008
-
2009
-
86,0
86,0
-1.501,3
-1.501,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15. Aktiver vedrørende interventionslagre under EUs markedsordninger (+ = formindskel-
se)
På baggrund af de budgetterede ændringer i lagerbeholdningen i forbindelse med ændrings-
forslaget under § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivninger m.m. ved inter-
vention, medfører dette følgende ændringer:
Ajourført beregning:
Køb (jf. § 24.42.15, uk. 10 og 33)
Salg (jf. § 24.42.15, uk. 11 og 34)
Nettotab ved salg (jf. § 24.42.15, uk 11 og 34)
Nedskrivning ved køb (jf. § 24.42.15, uk. 10 og 33)
Lagerændring i alt
-57,0
157,0
-17,7
3,8
mio.
mio.
mio.
mio.
kr.
kr.
kr.
kr.
86,1 mio. kr.
Værdien af interventionslageret ultimo 2006 forventes herefter at være 53,9 mio. kr.
30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)
I forbindelse med ændringsforslagene er de samlede hensættelser formindsket med -1.501,3
mio. kr.
Beløbene i oversigten angiver hensættelserne efter indarbejdelse af ændringsforslagene.
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0571.png
§ 41.21.01.30.
571
Hoved-
Konto
Staten i alt
Kontotekst
(konti som ikke optræder med en be-
villing på FL2006 er markeret med x)
Nye til-
sagn i
2006
20.947,8
11.234,5
188,8
100,0
100,0
2.087,9
1.287,0
185,7
230,0
300,0
166,0
523,0
895,5
480,5
197,8
50,0
418,0
209,3
525,0
180,0
455,5
223,3
573,8
18,0
207,0
450,2
80,0
23,5
91,0
262,0
679,0
46,7
482,4
478,3
2,7
1,0
0,0
156,0
191,5
116,1
0,0
0,0
11,0
4,1
Regule- Udbeta- Ændring
i hen-
ringer i linger i
2006
sættelse
2006
2.396,4 -25.516,5 -2.145,3
0,0 -11.268,6
0,0
-220,0
0,0
-100,0
0,0
-100,0
0,0 -2.189,4
0,0 -1.271,1
0,0
-185,7
0,0
-210,0
0,0
-300,0
0,0
-166,0
0,0
-523,0
0,0
-921,5
0,0
-480,5
0,0
-219,8
0,0
-50,0
0,0
-418,0
0,0
-209,3
0,0
-525,0
0,0
-180,0
0,0
-245,5
0,0
-223,3
0,0
-573,8
0,0
-115,0
0,0
-207,0
0,0
-450,2
0,0
-80,0
0,0
-23,5
0,0
-91,0
0,0
-262,0
0,0
-679,0
0,0
-49,0
-34,1
-31,2
0,0
0,0
-101,5
15,9
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
-26,0
0,0
-22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
210,0
0,0
0,0
-97,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,3
Udenrigsministeriet
06.11.19
Bilateralt naboskabsprogram
06.11.27
Klimaprojekter i udviklingslande
06.31.79
Reserver
06.32.01
Lande i Afrika
06.32.02
Lande i Asien og Latinamerika
06.32.04
Personelbistand
06.32.05
Privat Sektor Programmet m.v.
06.32.06
Blandede kreditter
06.32.07
Lånebistand
06.32.08
Øvrig bilateral bistand
06.33.01
NGO-bistand
06.34.01
Særlig miljøbistand
06.35.01
Andre aktiviteter
06.35.02
Int. udv. forskning
06.36.01
UNDP
06.36.02
UNICEF
06.36.03
FN”s befolkning og sundhed
06.36.04
FN”s landbrug og fødevarer
06.36.05
Globale miljøaktiviteter
06.36.06
FN”s øvrige programmer
06.37.01
Verdensbanken
06.37.02
Regionale banker
06.37.03
Regionale og øvrige fonde
06.37.04
Bistand gennem EU
06.38.01
Mult. regional- og overgangsbistand
06.38.02
Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed
06.38.03
Diverse multilaterale bidrag
06.39.01
Hum. FN-organisationer m.fl.
06.39.02
Ekstraordinære bidrag IHB
06.41.03
Særlige eksportfremmetilskud
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Erhvervsfremme
08.31.02
Forskellige tilskud
08.32.01
Øststøtte m.v.
08.32.02
Værftsstøtte
08.33.01
Erhvervsfremme m.v.
08.35.01
Regionaludvikling m.v.
08.35.02
Turisme
08.35.03
Varslingspuljen
x
08.35.05
Europæiske Socialfond - programpe-
riode 2000-2006
08.36.02
Afvikling af ophørte værftsstøtteord-
ninger
Byggeri og boliger
0,0 -1.603,3 -1.120,9
0,0 -1.597,9 -1.119,6
0,0
-2,7
0,0
0,0
-5,3
-4,3
0,0
-232,0
-232,0
0,0
-176,3
-20,3
0,0
-195,0
-3,5
0,0
-126,1
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-849,5
-11,0
-5,4
-849,5
0,0
-1,3
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0572.png
572
§ 41.21.01.30.
08.37.01
08.37.02
08.37.05
08.37.06
08.37.08
Tilskud til Dansk Arkitektur Center -
Gl. Dok
Center for tilgængelighed
Tilgængelighed for de fysiske omgi-
velser
Dansk Center for Byøkologi
x
Økologisk byggeri
x
2,1
0,0
2,0
0,0
0,0
1.955,1
1.466,9
2.497,9
45,0
129,0
-1.235,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,1
-0,9
-2,4
0,0
0,0
0,0
-0,9
-0,4
0,0
0,0
-804,8
55,3
2.712,2
47,0
Socialmini-
steriet
Alment boligbyggeri
15.51.01
Ydelsesstøtte til almene boliger
15.51.02
Ungdomsboligbidrag til almene boli-
ger
15.51.03
Tilskud til indretning af servicearea-
ler i tilknytning til ældreboliger og
andelsboliger
15.51.07
Indtægter fra Landsbyggefonden
15.51.11
Støtte til nye boligtyper til særligt
udsatte grupper
15.51.12
Boliger til yngre fysisk handicappede
15.51.13
Tilskud til opførelse af boliger til de-
mente
15.51.18
Forbedring og udbygning af boliger
til personer med handicap
15.51.19
Fremme af ombygning af almene fa-
milieboliger
15.51.31
Rentesikring til almene boliger
15.51.32
Rente- og afdragsbidrag til almene
boliger
15.51.33
Ydelsessikring til visse almene bo-
ligafdelinger
15.51.34
Ydelsesstøtte til almene boliger
15.51.35
Driftsstøtte m.v. til almene boliger
m.v.
15.51.41
Rentesikring til ungdomsboliger
15.51.42
Rente- og afdragsbidrag til ungdoms-
boliger
15.51.43
Ydelsesstøtte til ungdomsboliger
15.51.44
Ydelsesstøtte til kollektive bofælles-
skaber
15.51.45
Støtte til kollegier m.v.
15.51.46
Særstøtte til visse ungdomsboliger
Privat boligbyggeri
15.52.01
Støtte til andelsboliger
15.52.02
Støtte til private ungdomsboliger
15.52.03
Støtte til privat udlejningsbyggeri
15.52.11
Rentesikring til andelsboliger
15.52.12
Rentebidrag til andelsboliger
15.52.14
Andelsboligbidrag
Byfornyelse
15.53.01
Forbedringstilskud og engangstilskud
2.396,1 -5.156,0
1.781,3 -3.192,9
1.152,8
-938,5
32,0
7,0
-350,7
0,0
0,0
0,0
14,1
0,0
87,8
-30,0
-220,0
-84,0
0,0 -1.585,7
-21,0
-17,8
-15,4
-7,7
-7,5
-114,8
-1,0
-17,8
-15,4
6,4
2,5
-27,0
-903,4
194,6
-148,7
-8,0
-0,7
-88,2
-27,6
0,1
0,0
0,0
-370,1
-67,0
-137,0
46,9
-10,8
-202,0
-0,2
-487,6
3,1
x
x
x
20,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
287,3 -1.190,7
294,7
150,3
7,8
0,3
41,2
56,1
-100,1
-299,0
-15,8
-1,0
-129,4
-83,7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
252,9
0,0
156,0
96,9
0,0
0,0
0,0
233,3
2,0
0,6
-0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
119,8
-742,8
54,8
-121,8
0,0
-293,0
0,0
-50,0
4,8
-15,6
60,2
-262,2
0,0
-0,2
494,4 -1.215,3
13,2
-12,1
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0573.png
§ 41.21.01.30.
573
15.53.02
15.53.03
15.53.04
15.53.05
Refusion af byfornyelsesudgifter
Kontant betaling af byfornyelsestab
Byfornyelse
Målrettet byfornyelsesindsats i særligt
x
belastede byområder
15.53.06
Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder
15.53.07
Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder
15.53.11
Tilskud til aftalt boligforbedring og
privat byfornyelse
15.53.12
Rentesikring til sanering
15.53.15
Rente- og afdragsbidrag til forbed-
ringsarbejder
15.53.16
Byfornyelse i særlig kvarterløftsinds-
ats
x
15.53.21
Oplysning og vejledning vedr. byfor-
nyelse og boliger
15.53.22
Forskning, udredning og forsøg vedr.
byfornyelse
Privat boligbyggeri
15.56.01
Refusion vedr. kommunal anvis-
ningsret
15.56.02
Boligsparekontrakter
x
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
16.11.05
Pulje til forsøgsvirksomhed i landdi-
strikterne
16.21.02
Sundhedsfremme og sygdomsfore-
byggelse
16.21.30
Pulje til initiativer til forebyggelse af
uønsket graviditet m.v.
16.21.35
Pulje til styrkelse af den sociale- og
sundhedsfaglige indsats på alkohol-
området
16.21.36
Pulje til sundhedsfremmende projek-
ter, herunder alkoholkampagne og
styrket behandlingsindsats mod alko-
holmisbrug
16.21.37
Pulje til initiativer til rygeafvænning
16.21.45
Pulje til miljømedicinsk forskning
16.21.46
Forebyggelse af astma hos børn
16.21.47
Sundhedsplejen - og anden tidlig,
tværfaglig indsats
16.21.49
Kommunal indsats målrettet over-
vægtige børn og unge med særlig fo-
kus på udsatte familier
16.21.50
Tilskud til udvidet vejledning af ast-
mapatienter
16.21.51
Pulje til målrettet sundhedsfagligt til-
bud til de hårdest belastede stofmis-
brugere
15,0
7,5
200,3
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
5,0
2,0
2,0
0,0
1.022,4
23,3
36,9
4,2
50,4
0,0
0,0
1,0
0,0
231,3
130,9
47,9
7,1
63,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-140,0
-90,0
-89,5
-20,0
-341,0
-208,5
-158,1
-6,1
-112,9
-30,0
-2,5
-4,6
-5,0
-2,0
-3,0
-890,9
-23,3
-15,0
-4,2
-50,0
-125,0
-82,5
111,8
-20,0
-109,7
-75,6
-110,2
1,0
-49,9
-30,0
-1,0
0,4
-2,4
0,0
-2,4
131,5
0,0
21,9
0,0
0,4
50,0
3,1
2,3
2,2
18,0
15,3
3,0
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
-3,0
-2,3
-2,0
-18,0
-15,3
-3,0
-4,6
40,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0574.png
574
§ 41.21.01.30.
16.21.52
16.21.53
16.33.03
16.33.04
16.33.05
16.33.06
16.33.08
16.42.46
16.51.04
16.51.12
16.51.42
16.51.43
16.51.44
16.51.53
16.51.67
16.51.69
16.51.73
16.51.75
16.51.76
16.51.78
16.91.14
16.91.15
Pulje til at understøtte nærmiljøets
muligheder for at medvirke til imø-
degåelse af narkotikaproblemerne på
Vesterbro i København
Sundhedsfremmende indsats målrettet
udsatte grupper
Tilskud til forskning o.l. i alternativ
behandling
Tilskud til styrkelse af den kliniske
kræftforskning
Analyse og oplysningsvirksomhed
Studier og initiativer vedrørende læ-
gemiddelrelaterede problemer
Pulje til forskning i slidgigt
Pulje til tilbud om gratis første-
hjælpskurser til beboere på danske
småøer
Tilskud til MTV- og evalueringspro-
jekter
Sektorprogrammer m.v.
Pulje til forsøg med sundhedscentre
Pulje til produktivitetsfremmende
omlægninger på kræftområdet
Tilskud til bedre rehabilitering
Tilskud til behandling af ludomani
Tilskud til MEDCOM, Sundhedspor-
talen og Den danske kvalitetsmodel
Pulje til oprettelse af hospicer
Pulje til mammografiscreening
Udbygning af børne- og ungdoms-
psykiatrien
Forbedring af forholdene for menne-
sker med sindslidelser
Initiativer vedr. ældre medicinske pa-
tienter
Tilskud til kommunal medfinansi-
ering af EU-projekter
Anlægspulje til renovering af natur-
videnskabelige undervisningslokaler i
folkeskolerne
3,4
6,0
1,0
50,5
19,4
10,2
5,0
1,0
6,4
0,0
80,0
50,0
20,0
12,3
22,3
51,0
63,5
50,9
103,5
107,1
18,1
127,5
575,9
9,9
12,6
0,0
0,0
44,5
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3,4
-6,0
-6,0
-40,0
-19,4
-10,0
-5,0
-1,0
-6,4
-3,0
-80,0
-50,0
-20,0
-13,5
-22,3
-65,0
-15,0
-51,7
-144,4
-75,0
-18,1
-85,0
-613,5
-9,9
-12,6
0,0
0,0
-44,5
-4,1
0,0
0,0
-5,0
10,5
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
-3,0
0,0
0,0
0,0
-1,2
0,0
-14,0
48,5
-0,8
-40,9
32,1
0,0
42,5
-37,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Beskæftigelsesministeriet
17.11.03
Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og
udredningsvirksomhed m.v.
17.21.05
Forskning og forsøg på arbejdsmiljø-
området
17.21.06
Arbejdsmiljøhandlingsplan
x
17.21.07
Arbejdsfastholdelse m.v.
x
17.21.08
Arbejdsmiljøforskningsfond
17.21.09
Nedsæt sygefraværet - stop mobning
på arbejdspladser
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0575.png
§ 41.21.01.30.
575
17.21.43
17.22.10.20
17.22.13
17.22.20
17.46.11.20
17.46.11.40
17.46.11.70
17.46.70
17.49.08
17.49.13
17.49.14.
17.49.15
17.49.21
17.49.22
17.49.23
17.49.25
17.49.26
17.49.33
17.49.34
17.49.35
Projekter vedrørende tunge løft,
skærmarbejde og nedslidning
Arbejdsmiljørådets Service Center,
Forsknings- og forsøgsaktiviteter )
Udvikling og forsøg i regi af ar-
bejdsmiljørådet
Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd
Driftsudgifter ved aktivering af for-
sikrede ledige, Andre aktører
Driftsudgifter ved aktivering af for-
sikrede ledige, Arbejdsmarkedsråde-
nes aktivitetspulje
Tilskud til kampagne mod akademi-
kerledighed
Tværgående aktiviteter mellem AF,
kommuner og andre aktører
Tilskud til formidlingsenheder
Støtte til handicappede
Styrket indsats for personer med et
handicap
Arbejdsmarkedstiltag for handicappe-
de
Forsøgsordninger på beskæftigelses-
området
Førtidspensionisters tilknytning til
arbejdsmarkedet
Det rummelige arbejdsmarked
De svageste grupper på arbejdsmar-
kedet
Pulje til virksomheders sociale ansvar
Det rummelige arbejdsmarked
Forsøg med nye initiativer over for
personer med stor risiko for perma-
nent passiv forsørgelse
Selvaktiveringsgrupper for seniorer
x
x
0,0
0,0
15,0
68,5
237,5
10,0
1,5
17,4
28,0
18,0
20,4
17,8
6,0
6,3
34,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-15,0
-68,5
-237,5
-10,0
-1,5
-55,0
-28,0
-18,0
-20,4
-17,8
-6,0
-6,3
-34,7
-12,0
0,0
0,0
0,0
-11,7
-207,9
-3,2
0,0
0,0
0,0
-2,9
-7,1
-17,1
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-37,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
12,0
0,0
0,0
0,0
11,7
207,9
3,2
0,0
0,0
0,0
2,9
7,1
17,1
20,0
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og In-
tegration
18.11.04
Evaluerings-, analyse-, forsknings- og
oplysningsvirksomhed
18.31.05
Udvikling af it-baserede danskunder-
visningsprogrammer
x
18.31.06
Forsøgs- og kvalitetsudvikling
x
18.31.07
Særligt tilrettelagt danskundervis-
ningsforløb for beskæftigede
x
18.31.09
Sprogpraktik
18.31.14
Efteruddannelse
18.32.15
Nedbrydning af barrierer for beskæf-
tigelse af indvandrere og flygtninge
18.32.16
Det rummelige arbejdsmarked på
flygtninge - og
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0576.png
576
§ 41.21.01.30.
18.32.18
18.32.20
18.32.21
18.32.22
18.32.23
18.32.24
18.32.25
18.32.26
18.33.01
18.33.02
18.33.12
18.33.13
18.33.14
18.33.16
18.33.17
18.33.19
18.33.20
18.33.21
18.34.01
18.34.02
18.34.03
Pulje til særlige projekter for svage
grupper af ledige herunder etniske
minoriteter
Etablering og styrkelse af særlig lokal
beskæftigelsesindsats i kvarterløft-
områder mv. rettet mod flygtninge og
indvandrere
Uddannelse og erhvervsudvalg
Oprettelse af konsulentteams
Etablering af lokale integrationspart-
nerskaber
Rollemodeller og frivillig integra-
tionsindsats
Et mangfoldigt arbejdsmarked
Særlig indsats for børn og unge
Indsats vedr. socialt belastede områ-
der
Forebyggelse af kriminalitet i socialt
udsatte boligområder
Udmøntning af Byudvalgets forslag
mv.
Bypolitiske initiativer
Unge nydanskeres deltagelse i idræts-
og foreningslivet
Styrkelse af den kommunale indsats
over for utilpassede unge
Forældreuddannelse
Styrket indsats over for socialt udsat-
te flygtninge og indvandrere
Venskabsfamilier og lektiehjælp
Den frivillige integrationsindsats
Tilskud vedrørende indvandrere og
flygtninge
Styrkelse af integrations- og repatri-
eringsindsatsen
Styrket indsats over for kvinder og
familier med etnisk minoritetsbag-
grund
x
0,0
0,0
0,0
0,0
6,2
9,7
2,1
10,0
1,9
10,6
19,8
25,0
9,6
x
x
0,0
0,0
4,3
x
x
0,0
0,0
1,4
18,4
3,8
12,6
9,2
13,0
2.306,9
0,0
2,6
65,0
445,1
945,1
194,6
654,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-6,2
-9,7
-2,1
-10,0
-1,9
-10,6
-19,8
-25,0
-9,6
0,0
0,0
-4,3
0,0
0,0
-1,4
-18,4
-3,8
-12,6
-9,2
-13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48,5
-94,8
0,0
-1,0
120,1
-79,9
38,6
65,5
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-
ling
19.15.02
Ikke obligatoriske programmer under
Den Europæiske Rumorganisation
(ESA)
x
19.15.03
Internationalt forskningssamarbejde
19.17.04
Andre programaktiviteter
19.41.11
Det Strategiske Forskningsråd
19.41.12
Det Frie Forskningsråd
19.55.07
Højteknologifonden
19.74.01
Udvikling af kompetence og teknolo-
gi m.v.
0,0 -2.258,4
0,0
-94,8
0,0
-2,6
0,0
-66,0
0,0
-325,0
0,0 -1.025,0
0,0
-156,0
0,0
-589,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0577.png
§ 41.21.01.30.
577
Undervisningsministeriet
20.29.05
IT, medier og folkeskolen
20.29.10
Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.
med tilsagnsordning i forbindelse
med grundskolen
20.39.10
Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.
med tilsagnsordning i forbindelse
med erhvervsrettede ungdomsuddan-
nelser
20.49.10
Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.
med tilsagnsordning i forbindelse
med gymnasiale uddannelser
20.59.10
Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.
med tilsagnsordning i forbindelse
med andre ungdomsuddannelser
20.69.10
Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.
med tilsagnsordning i forbindelse
med videregående uddannelser
20.79.05
Puljer under EVE
20.79.10
Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.
med tilsagnsordning i forbindelse
med folkeoplysning samt voksen-,
efter- og videreuddannelse
20.82.07
IT-ydelser til uddannelsessektoren
med tilsagn
20.89.10
Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.
med tilsagnsordning i forbindelse
med tværgående og internationale
aktiviteter
Kulturministeriet
21.11.33
Kultur i kommunerne
21.11.45
Kultur- og erhvervssamarbejde
21.11.55
Blade og tidsskrifter
21.21.02
Statens Kunstfond
21.21.06
Øget kunstnerisk aktivitet og talen-
tudvikling
21.21.46
International kulturudveksling
21.21.47
Kunstrådet
21.21.52
Informationscenter for dansk kunst-
håndværk
21.22.05
Musikpolitiske initiativer
21.24.03
Tilskud til filmformål m.v.
21.31.04
Tilskud til folkebiblioteksformål m.v.
21.31.05
Tilskud til forskningsbiblioteksformål
m.v.
21.31.06
Danmarks Elektroniske Fag- og
Forskningsbibliotek
21.33.07
Arkæologiske undersøgelser
21.33.08
Kulturbevaringsplan
21.33.12
Frede og bevaringsværdige bygninger
21.33.13
Restaurering af fortidsminder
114,6
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
-234,2
-5,0
-18,4
-119,6
-5,0
-16,3
8,3
5,2
1,0
2,0
84,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-42,0
-26,0
-1,1
-57,6
-40,0
-33,7
-20,8
-0,1
-55,6
44,4
4,5
0,9
0,0
0,0
-25,7
-1,4
-21,2
-0,5
6,2
911,5
3,0
5,0
39,5
85,6
4,5
23,9
215,0
1,0
3,0
269,7
87,8
2,1
9,5
10,9
32,1
32,8
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-17,0
-917,4
-3,0
-5,0
-39,5
-85,6
-14,5
-23,9
-215,0
-1,0
-3,0
-270,0
-87,8
-2,1
-9,5
-11,0
-32,1
-32,8
-5,1
-10,8
-5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,3
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0578.png
578
§ 41.21.01.30.
21.33.37
21.61.05
21.81.02
21.81.14
Diverse tilskud
Idræt for vanskeligt stillede børn
Tilskud til lokal radio- og tv-produk-
tion
Tilskud til forskning i public service-
virksomhed
30,2
15,0
30,8
5,0
15,0
15,0
419,8
4,3
21,6
2,8
2,2
109,8
32,6
0,0
0,0
30,6
0,6
4,3
5,3
0,0
1,0
6,4
8,1
123,2
67,0
1.538,0
761,2
0,0
8,8
106,6
0,0
0,0
377,3
284,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-30,2
-15,0
-27,6
-3,7
-15,3
-15,3
-440,4
-3,7
-23,0
-2,8
-2,2
-180,0
-35,0
-1,0
-10,0
-15,0
-0,2
-3,5
-3,0
-40,0
-1,0
-4,0
-6,0
-60,0
-50,0
0,0
0,0
3,2
1,3
0,0
0,0
-20,6
0,6
-1,4
0,0
0,0
-70,2
-2,4
-1,0
-10,0
15,6
0,4
0,8
2,3
-40,0
0,0
2,4
2,1
63,2
17,0
-215,0
-2,5
-73,5
-11,8
-130,9
-3,2
-1,9
-96,5
105,3
Kirkeministeriet
22.11.15
Reserve til istandsættelse Roskilde
Domkirke
Miljøministeriet
23.11.02
Støtte til lokale miljøinitiativer
23.22.06.
Afhjælpende foranstaltninger, værdi-
tabsordning
23.22.08
Teknologipulje
23.23.11
Miljømærkeordninger m.v.
23.26.11
Miljøbistand til Østeuropa
23.26.13
Miljøstøtte til Arktis m.v.
23.27.04
Den grønne fond
x
23.27.05
Tilskudsordning for reduktion af par-
tikeludslip fra tunge køretøjer
x
23.27.06
Virksomhedsordningen
23.27.07
Lån til renovering af Rentolinhuse
23.52.03
Støtte til lokale miljøinitiativer
23.52.05
Støtte til de små øsamfund
23.52.07
Vandmiljøplan II/III Vådområder
23.52.08
Vandløbsforbedringer m.v.
23.55.01
Konsulentvirksomhed i skovbruget
23.55.05
Produktudvikling af skovbrugspro-
dukter
23.55.08
Skovbrugsforanstaltninger iht. Skov-
loven
23.55.09
Tilskud til genplantning m.v. efter
stormfald
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
24.23.03
Støtte til udvikling af landdistrikterne
24.23.05
Støtte til jordbrugets strukturudvik-
ling m.v.
x
24.23.15
Tilskud under Fællesskabsinitiativet
LEADER
24.23.17
Innovation, forskning og udvikling
m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiske-
risektoren
24.23.50
Støtte til ophørsordninger i jordbruget x
24.26.10
National tilskud inden for fiskerisek-
toren
x
24.26.30
Tilskud inden for fiskerisektoren med
EU-medfinansiering
24.33.02
Tilskud til fødevareforskning
0,0 -1.753,0
0,0
-763,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-73,5
-20,6
-237,5
-3,2
-1,9
-473,8
-178,8
L 2 - 2005-06 - § 7 - Bilag 6: Regeringens ændringsforslag til FFL 2006
219490_0579.png
§ 41.21.01.30.
579
Ministeriet
der
27.31.15
Transport-
28.72.02
28.74.01
28.74.12
28.74.13
28.75.01
28.75.04
28.75.09
28.76.02
28.76.05
28.76.06
for Familie- og forbrugeranliggen-
Forbrugerrådet
og Energiministeriet
Tilskud til energiforskning
Udnyttelse af vedvarende energi og
andre
Elsparefonden
Støtte til fremme af energieffektive
vinduer
Tilskud til fremme af decentral kraft-
varme og udnyttelse af
Tilskud til energibesparelse i er-
hvervsvirksomheder
Tilskud til kompensation af decentra-
le kraftvarmeværker
Sektorintegreret miljøindsats på ener-
giområdet i Central- og
Sektorintegreret miljøindsats i Øster-
søregionen
Øststøtteaktiviteter på energiområdet
14,2
14,2
176,6
74,4
x
0,0
96,2
6,0
x
0,0
x
0,0
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,0
0,0
-0,2
0,0
-2,0
0,0
-0,2
0,0
-15,9
-15,9
0,0
-11,5
-11,5
0,0
0,0
0,0
-0,8
-35,0
-6,0
-0,8
61,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-14,2
-14,2
-143,4
-72,0
0,0
0,0
33,2
2,4