Finansudvalget 2017-18
L 1 Bilag 5
Offentligt
Ændringsforslag
til
Forslag
til
FINANSLOV
for finansåret 2018
Tekst og Anmærkninger
11. december 2017
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
2
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
3
Indholdsfortegnelse
Oversigtstabeller .............................................................................................................................. 7
§ 5. Statsministeriet ....................................................................................................................... 40
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 41
§ 6. Udenrigsministeriet ................................................................................................................
Udenrigstjenesten mv. ................................................................................................................
Internationale organisationer .....................................................................................................
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103) ..........................................................................
Fiskeriforhold .............................................................................................................................
42
48
54
54
65
§ 7. Finansministeriet .................................................................................................................... 93
Offentlig økonomi ...................................................................................................................... 98
Danmarks bidrag til EU
§ 8. Erhvervsministeriet .............................................................................................................. 111
Erhvervsregulering ................................................................................................................... 115
Erhvervsfremme ....................................................................................................................... 120
§ 9. Skatteministeriet .................................................................................................................. 125
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 128
Forvaltning ............................................................................................................................... 129
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .................................................................................... 136
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 139
Tilskud til kommuner mv. ....................................................................................................... 141
§ 11. Justitsministeriet ................................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Politiet og anklagemyndigheden mv. ......................................................................................
Kriminalforsorg ........................................................................................................................
Retsvæsenet ..............................................................................................................................
145
150
153
157
160
§ 12. Forsvarsministeriet ............................................................................................................. 161
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 163
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet ............................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
International Rekruttering og Integration ................................................................................
Udlændinge ..............................................................................................................................
Initiativer vedrørende integration mv. .....................................................................................
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ...............................................................
165
170
176
177
180
184
§ 15. Børne- og Socialministeriet ............................................................................................... 188
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 195
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
4
Indholdsfortegnelse
Børn ..........................................................................................................................................
Social ........................................................................................................................................
Bistand og pleje for handicappede ..........................................................................................
Øvrige tilskudsordninger .........................................................................................................
208
209
211
214
234
244
264
265
272
289
298
308
312
316
338
355
373
379
388
394
432
435
442
442
443
454
465
470
478
490
500
504
525
530
542
548
551
560
569
574
577
578
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .........................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Forebyggelse ............................................................................................................................
Uddannelse og forskning .........................................................................................................
Sygehuse mv. ...........................................................................................................................
Ældre og demens .....................................................................................................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Arbejdsmiljø .............................................................................................................................
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .......................................................................................
Arbejdsmarkedsservice ............................................................................................................
Fastholdelse ..............................................................................................................................
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. ..............................................................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet ............................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207) ..........................................
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet ...............................................
Forskning og innovation ..........................................................................................................
Internationale forskningsaktiviteter .........................................................................................
Dekommissionering af nukleare anlæg ...................................................................................
Støtteordninger .........................................................................................................................
§ 20. Undervisningsministeriet ...................................................................................................
Administration mv. ..................................................................................................................
Grundskolen .............................................................................................................................
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205) .........................................
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205) ..............................................................
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv. .....
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205) .........
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .....................................................
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .......................................................................................
§ 21. Kulturministeriet ................................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Skabende og udøvende virksomhed ........................................................................................
Bevaring og formidling af kulturarven ...................................................................................
Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ..............................................................................
Folkeoplysning .........................................................................................................................
Idræts- og fritidsfaciliteter .......................................................................................................
Mindretal i danske grænseområder .........................................................................................
§ 22. Kirkeministeriet ................................................................................................................. 580
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 581
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ........................................................................................... 583
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 589
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Indholdsfortegnelse
Generelle jordbrugsforhold mv. ..............................................................................................
Fødevarer, husdyrforhold og forskning ...................................................................................
Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5) ............................................................................
Natur og kyster mv. .................................................................................................................
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet .......................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Veje ..........................................................................................................................................
Trafik og byggeri mv. ..............................................................................................................
Baner ........................................................................................................................................
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder .............................................................
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ........................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Energi og forsyning .................................................................................................................
Geologisk forskning og undersøgelser ....................................................................................
5
590
598
603
607
610
616
620
625
631
638
643
646
647
657
§ 35. Generelle reserver .............................................................................................................. 658
Reserver mv. ............................................................................................................................ 663
§ 36. Pensionsvæsenet ................................................................................................................ 683
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. .... 684
§ 37. Renter .................................................................................................................................
Renter af statsgæld ...................................................................................................................
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv. ..................................................
Renter til genudlån mv. ...........................................................................................................
§ 38. Skatter og afgifter ..............................................................................................................
Skatter på indkomst og formue ...............................................................................................
Told- og forbrugsafgifter .........................................................................................................
Renteindtægter mv. ..................................................................................................................
Overførsel til andre paragraffer ...............................................................................................
685
687
687
688
691
694
696
701
702
§ 40. Genudlån mv. ..................................................................................................................... 703
Genudlån af statslån ................................................................................................................. 705
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) ........................................................................................... 708
Statens nettolånoptagelse ......................................................................................................... 709
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
6
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0007.png
7
Hovedoversigt over statsbudgettet
Udgifter
under
delloft for
drifts-
udgifter
453,4
-522,7
92,6
212,2
-1,3
512,0
140,0
195,4
208,7
1.351,3
112,0
306,6
258,6
89,4
0,5
-133,4
113,9
127,6
-4.184,7
-667,9
Udgifter
under
delloft for
indkomst-
overførsler
Udgifter
uden for
udgifts-
lofter
2018
Indtægter
Mio. kr.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
§ 36.
Statsministeriet ..................................................
Udenrigsministeriet ...........................................
Finansministeriet ...............................................
Erhvervsministeriet ...........................................
Skatteministeriet ................................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet ....................
Justitsministeriet ................................................
Forsvarsministeriet ............................................
Udlændinge- og Integrationsministeriet ...........
Børne- og Socialministeriet ..............................
Sundheds- og Ældreministeriet .........................
Beskæftigelsesministeriet ..................................
Uddannelses- og Forskningsministeriet ............
Undervisningsministeriet ...................................
Kulturministeriet ...............................................
Kirkeministeriet .................................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..........................
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ......
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ........
Generelle reserver .............................................
Pensionsvæsenet ................................................
-72,0
-25,4
85,2
-265,4
-8,1
-1.129,1
-73,0
27,4
-35,0
-186,5
-245,4
-5.158,4
0,1
-0,6
-88,0
-303,4
-1.574,2
65,0
-541,7
-53,8
-360,9
-1.610,5
44,1
-35,0
-1.601,4
Udgifter
252,0
5.053,0
120,7
142,8
-1.700,1
-1.436,6
Indtægter
2.406,9
I alt ..............................................................................
§ 37. Renter ................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .............................................
I alt ..............................................................................
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget ................................
§ 40. Genudlån mv. ....................................................
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) ...........................
Total .............................................................................
-667,9
-1.574,2
33.736,0
-33.500,0
236,0
2.406,9
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0008.png
8
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Statsministeriet ......................................
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervsministeriet ...............................
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
Børne- og Socialministeriet ..................
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
217,9
28,4
20,3
149,9
5,2
499,6
138,5
129,4
37,8
108,1
37,8
24,5
80,9
7,7
0,5
-142,5
36,1
14,5
-
1.394,6
1.394,6
-
5,3
7,6
-
-
-
-
-
-
5,4
25,8
-
-
-
-0,5
-
-41,3
7,1
4.790,4
-
4.799,8
4.799,8
-
43,2
-
-
2,0
-
-
-
0,8
0,2
-
-
-
-
-
-
-48,7
-
-
-
-2,5
-2,5
-
76,8
-
-
1,9
-
0,2
-
-
0,8
-5,0
-
-
-
-
-
-82,3
3,5
2.543,3
-
2.539,2
2.539,2
I alt ..................................................................
Total ................................................................
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0009.png
9
2018
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
537,0
-584,0
72,1
62,2
-6,5
10,5
1,5
65,2
176,9
1.264,0
81,4
282,1
78,6
81,2
-
-328,4
88,4
7.446,8
-4.184,7
5.144,3
5.144,3
-
275,3
7,5
-
-
-
-
-
-
-
-
7,2
-
-99,1
-
-
-275,3
-
-
-
-84,4
-84,4
-
1,2
-
0,2
-
-
2,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,2
11,0
-
-
13,3
13,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,0
-
-
11,0
11,0
-
0,1
48,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,1
-
-
-
48,0
48,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
442,0
-522,7
92,6
212,2
-1,3
512,0
140,0
195,4
208,7
1.351,3
112,0
306,6
258,6
89,4
0,5
-122,0
113,9
127,6
-4.184,7
-667,9
-667,9
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0010.png
10
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Statsministeriet ......................................
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervsministeriet ...............................
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
Børne- og Socialministeriet ..................
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
210,3
35,0
19,1
182,0
4,8
572,1
125,0
101,7
59,7
107,0
80,7
15,9
60,5
9,5
0,5
-187,9
31,6
3,5
-
1.431,0
1.431,0
-
4,7
7,5
-
-
-
-
-
-
5,4
21,2
-
-
-
-0,5
-
-40,7
11,7
3.410,6
-
3.419,9
3.419,9
-
43,2
-
-
2,0
-
-
-
0,8
0,2
-
-
-
-
-
-
-18,7
-
-
-
27,5
27,5
-
76,8
-
-
1,9
-
0,2
-
-
0,8
-5,0
-
-
-
-
-
-52,3
3,5
3.102,4
-
3.128,3
3.128,3
I alt ..................................................................
Total ................................................................
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0011.png
11
2019
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
602,1
-
30,6
62,2
-6,9
8,5
-
18,8
150,2
1.291,6
81,4
-250,4
-28,0
80,3
-
-404,3
251,6
6.398,2
-3.521,0
4.764,9
4.764,9
-
311,0
7,5
-
-
-
-
-
-
-
-
7,2
-
-81,3
-
-
-311,0
-
-
-
-66,6
-66,6
-
1,2
-
0,4
-
-
11,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,2
32,8
-
-
44,8
44,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32,8
-
-
32,8
32,8
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
464,4
20,0
50,1
244,3
-2,1
592,0
125,0
121,3
203,9
1.382,4
154,9
-234,5
113,8
90,3
0,5
-208,2
268,0
-111,3
-3.521,0
-246,2
-246,2
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0012.png
12
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Statsministeriet ......................................
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervsministeriet ...............................
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
Børne- og Socialministeriet ..................
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
199,0
39,2
19,3
156,9
4,8
602,8
125,0
104,0
59,2
89,6
37,2
86,4
60,0
7,9
0,5
-172,5
21,3
3,5
-
1.444,1
1.444,1
-
4,7
7,5
-
-
-
-
-
-
5,4
9,9
-
-
-
-0,5
-
-40,7
3,5
1.588,5
-
1.578,3
1.578,3
-
43,2
-
-
2,0
-
-
-
0,8
0,2
-
-
-
-
-
-
-28,7
-
-
-
17,5
17,5
-
76,8
-
-
1,9
-
0,2
-
-
0,8
-5,0
-
-
-
-
-
-62,3
3,5
4.402,0
-
4.417,9
4.417,9
I alt ..................................................................
Total ................................................................
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0013.png
13
2020
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
517,0
-
34,6
62,2
-6,9
13,4
-
31,0
178,5
1.303,7
324,1
994,9
12,7
75,8
-
-343,3
360,5
5.782,0
-5.680,9
3.659,3
3.659,3
-
258,6
7,5
-
-
-
-
-
-
-
-
7,2
-
-81,3
-
-
-258,6
-
-
-
-66,6
-66,6
-
1,2
-
0,2
-
-
15,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,2
47,2
-
-
63,0
63,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47,2
-
-
47,2
47,2
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
420,4
24,2
54,1
219,2
-2,1
631,6
125,0
135,8
231,7
1.388,4
354,1
1.081,3
154,0
84,2
0,5
-184,2
374,8
-205,0
-5.680,9
-792,9
-792,9
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0014.png
14
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Statsministeriet ......................................
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervsministeriet ...............................
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
Børne- og Socialministeriet ..................
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
190,4
31,2
19,4
156,9
4,1
630,0
125,0
113,2
67,8
103,1
36,4
14,2
56,1
7,7
0,5
-163,9
12,4
3,5
-
1.408,0
1.408,0
-
4,7
7,5
-
-
-
-
-
-
5,4
9,9
-
-
-
-0,5
-
-40,7
4,6
412,0
-
402,9
402,9
-
42,4
-
-
2,0
-
-
-
0,8
0,2
-
-
-
-
-
-
-37,9
-
-
-
7,5
7,5
-
76,0
-
-
1,9
-
0,2
-
-
0,8
-5,0
-
-
-
-
-
-71,5
3,5
5.476,9
-
5.482,8
5.482,8
I alt ..................................................................
Total ................................................................
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0015.png
15
2021
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
550,2
-
30,4
62,2
-6,9
30,0
-
52,9
216,2
1.282,9
421,2
-373,0
-38,6
71,2
-
-406,1
489,7
5.910,2
-4.213,5
4.079,0
4.079,0
-
273,6
7,5
-
-
-
-
-
-
-
-
7,2
-
-81,3
-
-
-273,6
-
-
-
-66,6
-66,6
-
1,0
-
0,1
-
-
17,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,0
61,1
-
-
78,4
78,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61,1
-
-
61,1
61,1
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
429,8
16,2
49,9
219,2
-2,8
677,0
125,0
166,9
278,0
1.381,1
450,4
-358,8
98,8
79,4
0,5
-223,2
494,0
24,8
-4.213,5
-307,3
-307,3
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0016.png
16
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
§ 15. Børne- og Socialministeriet ..................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Undervisningsministeriet ......................
§ 35. Generelle reserver .................................
§ 36. Pensionsvæsenet ...................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0017.png
17
2018
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-8,1
-
-778,5
-84,7
-375,8
-88,0
-
-1.335,1
-1.335,1
-
-
350,6
-11,7
-403,2
-
-84,6
-148,9
-148,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
388,0
388,0
388,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-8,1
-
-1.129,1
-73,0
27,4
-88,0
-303,4
-1.574,2
-1.574,2
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0018.png
18
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
§ 15. Børne- og Socialministeriet ..................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Undervisningsministeriet ......................
§ 35. Generelle reserver .................................
§ 36. Pensionsvæsenet ...................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0019.png
19
2019
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-11,1
-
-1.230,8
-175,2
-1.096,7
-273,0
-
-2.786,8
-2.786,8
-
-
101,0
-17,4
-1.111,5
-
-78,3
-1.106,2
-1.106,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-11,1
-
-1.331,8
-157,8
14,8
-273,0
78,3
-1.680,6
-1.680,6
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0020.png
20
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
§ 15. Børne- og Socialministeriet ..................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Undervisningsministeriet ......................
§ 35. Generelle reserver .................................
§ 36. Pensionsvæsenet ...................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0021.png
21
2020
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-9,4
-
-1.194,7
-246,9
-1.109,2
-443,0
-
-3.003,2
-3.003,2
-
-
-78,3
-21,2
-1.102,6
-
-71,5
-1.273,6
-1.273,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-9,4
-
-1.116,4
-225,7
-6,6
-443,0
71,5
-1.729,6
-1.729,6
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0022.png
22
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
§ 15. Børne- og Socialministeriet ..................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Undervisningsministeriet ......................
§ 35. Generelle reserver .................................
§ 36. Pensionsvæsenet ...................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0023.png
23
2021
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-8,6
-
-1.122,2
-315,5
-1.101,7
-535,0
-
-3.083,0
-3.083,0
-
-
-95,9
-23,1
-1.095,1
-
-64,8
-1.278,9
-1.278,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-8,6
-
-1.026,3
-292,4
-6,6
-535,0
64,8
-1.804,1
-1.804,1
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0024.png
24
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 9.
§ 10.
§ 14.
§ 15.
§ 17.
§ 19.
§ 21.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
Børne- og Socialministeriet ..................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Kulturministeriet ...................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
3,5
2.543,3
-
2.546,7
-
-35,0
2.511,7
-
-
-
-30,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30,0
-
-
-30,0
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0025.png
25
2018
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
4,0
-
1,4
-4,3
-35,0
-
-124,5
16,0
-
-4,0
-903,1
-2.597,1
-360,9
-4.007,5
-
-
-4.007,5
-
-
-
291,1
-
-
62,0
0,1
-
-
-
-
-
353,2
-
-
353,2
-
-
-
-
-
-
-
-47,1
-
-
-
-
-
-47,1
44,1
-
-3,0
-
-
-83,9
-
-
-
-
22,6
-
-
43,0
-
-
-18,3
-
-
-18,3
-
-
-
-
-
-
-
11,2
-
-7,0
400,9
-
-
405,1
-
-
405,1
76,0
-
-
-
-
-
-
202,8
-
-76,0
-
-
-
202,8
-
-
202,8
-72,0
-
85,2
-265,4
-35,0
-
-186,5
-245,4
-
65,0
-541,7
-53,8
-360,9
-1.610,5
44,1
-35,0
-1.601,4
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0026.png
26
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 9.
§ 10.
§ 14.
§ 15.
§ 17.
§ 19.
§ 21.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
Børne- og Socialministeriet ..................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Kulturministeriet ...................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
3,5
3.102,4
-
3.105,8
-
-
3.105,8
-
-
-
-30,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30,0
-
-
-30,0
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0027.png
27
2019
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
4,0
-
1,4
-4,3
-55,0
-
-808,8
16,0
-
-4,0
-184,1
-3.101,6
-299,9
-4.436,3
-
-
-4.436,3
-
-
-
10,5
-
-
75,4
-
-
-
-
-
-
85,9
-
-
85,9
-
-
-
-
-
-
-
-25,4
-
-
-
-
-
-25,4
-
-
-25,4
-
-
-80,4
-
-
-
-
54,8
-
-
157,0
-
-
131,4
-
-
131,4
-
-
-
-
-
-
-
12,0
-
-
583,7
-
-
595,7
-
-
595,7
74,0
-
-
-
-
-
-
204,2
-
-74,0
-
-
-
204,2
-
-
204,2
-70,0
-
81,7
15,2
-55,0
-
-884,2
-256,4
-
70,0
246,1
0,8
-299,9
-1.151,7
-
-
-1.151,7
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0028.png
28
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 9.
§ 10.
§ 14.
§ 15.
§ 17.
§ 19.
§ 21.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
Børne- og Socialministeriet ..................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Kulturministeriet ...................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
3,5
4.402,0
-
4.405,4
-
-
4.405,4
-
-
-
-30,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30,0
-
-
-30,0
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0029.png
29
2020
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
4,0
-
1,6
-4,3
-51,2
-
-1.137,0
16,0
-
-4,0
-212,8
-4.346,3
-177,2
-5.911,2
-
-
-5.911,2
-
-
-
10,5
-
-
75,4
-0,1
-
-
-
-
-
85,8
-
-
85,8
-
-
-
-
-
-
-
-37,7
-
-
-
-
-
-37,7
-
-
-37,7
-
-
-86,0
-
-
-
-
68,6
-
-
218,0
-
-
200,6
-
-
200,6
-
-
-0,2
-
-
-
-
24,7
-
-
1.666,0
-
-
1.690,5
-
-
1.690,5
72,0
-
-
-
-
-
-
219,6
-
-72,0
-
-
-
219,6
-
-
219,6
-68,0
-
87,3
15,2
-51,2
-
-1.212,4
-285,1
-
68,0
1.238,7
55,7
-177,2
-329,0
-
-
-329,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0030.png
30
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 9.
§ 10.
§ 14.
§ 15.
§ 17.
§ 19.
§ 21.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Udlændinge- og Integrationsministeri-
et ............................................................
Børne- og Socialministeriet ..................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Kulturministeriet ...................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
3,5
5.476,9
-
5.480,3
-
-
5.480,3
-
-
-
-30,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30,0
-
-
-30,0
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0031.png
31
2021
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
4,0
-
1,6
-4,3
-48,6
-
-1.156,9
16,0
-
-4,0
-969,7
-5.426,7
-237,4
-7.826,0
-
-
-7.826,0
-
-
-
10,5
-
-
75,6
-0,1
-
-
-
-
-
86,0
-
-
86,0
-
-
-
-
-
-
-
-37,5
-
-
-
-
-
-37,5
-
-
-37,5
-
-
-86,0
-
-
-
-
65,2
-
-
266,0
-
-
245,2
-
-
245,2
-
-
-0,2
-
-
-
-
52,8
-
-
1.904,7
-
-
1.957,3
-
-
1.957,3
70,0
-
-
-
-
-
-
251,3
-
-70,0
-
-
-
251,3
-
-
251,3
-66,0
-
87,3
15,2
-48,6
-
-1.232,5
-285,1
-
66,0
672,5
50,2
-237,4
-978,4
-
-
-978,4
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0032.png
32
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 17.
§ 19.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervsministeriet ...............................
Skatteministeriet ...................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
131,4
-
-
-
-
131,4
-
-
131,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0033.png
33
2018
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
5.222,5
-
-
-5.053,0
169,5
-
-
169,5
-
-
-
-
64,1
-
-
-
64,1
-
-1.700,0
-1.635,9
0,1
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-32,5
0,1
-32,3
0,1
-25,4
-
-132,0
-
0,1
252,0
-
94,8
110,3
-
205,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-25,4
-
-0,6
-5.158,4
0,1
252,0
5.053,0
120,7
142,8
-1.700,1
-1.436,6
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0034.png
34
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 17.
§ 19.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervsministeriet ...............................
Skatteministeriet ...................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
132,0
-
-
-
-
132,0
-
-
132,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0035.png
35
2019
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-
-
34,0
34,0
-
-
34,0
-
-
-
-
-71,0
-
-
-
-71,0
-
-
-71,0
0,1
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
0,1
0,1
-25,4
-
-
-
0,1
211,0
-
185,8
-
-
185,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-25,4
-
132,0
-71,0
0,1
211,0
-34,0
212,7
-
-
212,7
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0036.png
36
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervsministeriet ...............................
Skatteministeriet ...................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 17.
§ 19.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0037.png
37
2020
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-
-
-357,0
-357,0
-
-
-357,0
-
-
-
-
-162,1
-
-
-
-162,1
-
-
-162,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
0,1
0,1
-25,4
-
-
-
0,1
180,0
-
154,8
-
-
154,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-25,4
-
-
-162,1
0,1
180,0
357,0
349,6
-
-
349,6
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0038.png
38
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervsministeriet ...............................
Skatteministeriet ...................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet .....................................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 17.
§ 19.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0039.png
39
2021
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-
-
-448,0
-448,0
-
-
-448,0
-
-
-
-
-253,2
-
-
-
-253,2
-
-
-253,2
0,1
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
0,1
0,1
-25,4
-
-
-
-
178,0
-
152,7
-
-
152,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-25,4
-
-
-253,2
-
178,0
448,0
347,4
-
-
347,4
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0040.png
40
§ 5. Statsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
5.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
-
-
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
5.11.
Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Anmærkningstekst ændres grundet markering af 100-
året for Islands selvstændighed
95,9
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0041.png
§ 5.
Anmærkninger til ændringsforslag
41
Fællesudgifter
05.11. Centralstyrelsen
05.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
-
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
Følgende anmærkningstekst tilføjes sidst i afsnittet:
Der kan endvidere afholdes udgifter i anledning af markeringen af 100-året for Islands selv-
stændighed i 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0042.png
42
§ 6. Udenrigsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
453,4
-72,0
-
799,4
4,0
0,1
40,1
40,1
-78,6
-78,6
189,8
189,8
-
-65,0
-
65,0
-
652,2
189,4
4,0
341,0
79,8
38,0
346,0
76,0
0,1
-1,4
-1,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
423,5
35,7
76,0
270,8
-
41,0
Udenrigstjenesten mv. ..............................................................................
6.11. Udenrigstjenesten mv. ....................................................................
Internationale organisationer .................................................................
6.22. Øvrige internationale organisationer ..............................................
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103) ......................................
6.31. Reserver ...........................................................................................
6.32. Bilateral bistand ..............................................................................
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer ................................
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. .............................................
6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst ...............................................
6.39. Humanitær bistand ..........................................................................
Fiskeriforhold ...........................................................................................
6.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv. .................................
6.52. Driftsstøtte inden for fiskeri ...........................................................
6.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren .....................................
6.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriom-
rådet .................................................................................................
6.55. Fiskeriforhold ..................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
217,9
43,2
541,0
1,3
0,1
803,5
-34,2
757,9
5,3
76,8
263,9
0,1
76,0
422,1
-34,2
387,9
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 6.
B. Bevillinger.
Udgift
43
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Udenrigstjenesten mv.
6.11.
Udenrigstjenesten mv.
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som følge af overførsel af fiskeri-
området, jf. kongelig resolution af 7. august 2017, samt
forlængelse af udredning vedrørende DK's militære ind-
sats i Kosovo, Afghanistan og Irak
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål
og institutioner (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.......F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forlængelse af bevilling til udredning vedrørende Dan-
marks militære indsats i Kosovo, Afghanistan og Irak,
Inuit Circumpolar Council, og handlingsplan for flere
danskere i EUs institutioner
16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og
mænd (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som følge af udmøntning af sats-
puljen, jf. aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti
Internationale organisationer
6.22.
Øvrige internationale organisationer
01. Fredsbevarende operationer under de Forenede
Nationer
(Lovbunden)
......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nedjustering af skønnet for Danmarks pålignede bidrag
til FN's fredsbevarende operationer som følge af en re-
duktion i det samlede budget for perioden 2017/2018
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)
6.31.
Reserver
79. Reserver og budgetreguleringer
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af nyt BNI-skøn for 2018 og revideret bud-
gettering af udgiftsområder, der kan opgøres som ud-
viklingsbistand, udenfor § 6.3 er reserven opjusteret
1.702,2
31,2
-
-
35,1
2,3
-
-
10,5
8,0
-
-
323,3
-78,6
-
-
100,0
189,8
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
44
6.32.
§ 6.
Bilateral bistand
10. Migration (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Anmærkningsteksten er tilpasset således at tildelingen
af modtagelses- og reintegrationsprogrammer kan ske i
samarbejde med udlændingemyndighederne
Bistand gennem civilsamfundsorganisationer
01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af resultatet af ansøgningsrunden for strate-
giske partnerskaber overføres midler til § 06.38.02
Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder
Multilateral bistand gennem FN mv.
03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Budgettallene i aktivitetsoversigten for 2017 tilpasset,
således at fordelingen på aktiviteter svarer til fordelin-
gen på finansloven for 2017
Partnerskaber for bæredygtig vækst
02. Rammebetingelser, viden og forretningsmulighe-
der (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af resultatet af ansøgningsrunden for strate-
giske partnerskaber tilføres kontoen midler fra §
06.33.01 Bistand gennem civilsamfundsorganisationer
Humanitær bistand
03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og lang-
varige kriser (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Som følge af resul-
tatet af ansøgningsrunden for strategiske partnerskaber
overføres midler mellem underkonti
Fiskeriforhold
450,0
-
-
-
6.33.
1.000,0
-65,0
-
-
6.36.
813,0
-
-
-
6.38.
823,5
65,0
-
-
6.39.
1.875,0
-
-
-
6.51.
Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv.
Af finansministeren
Ny konto
01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 15 og 125)
(Driftsbev.)
.......F
Kontoen er overført fra § 24. Miljø- og Fødevaremini-
steriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017
Af finansministeren
Ny konto
06. Renter vedrørende tilskudsordninger på fiskeri-
området .............................................................................F
153,7
-
0,1
0,1
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 6.
Kontoen er oprettet som følge af ressortoverførslen af
fiskeriområdet fra § 24. Miljø- og Fødevareministeriet,
jf. kongelig resolution af 7. august 2017
6.52.
Driftsstøtte inden for fiskeri
Af finansministeren
Ny konto
51. Fiskeafgiftsfonden (tekstanm. 168)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Kontoen er overført fra § 24. Miljø- og Fødevaremini-
steriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017
Af finansministeren
Ny konto
60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af
Udbetaling Danmark) .......................................................F
Kontoen er overført fra § 24. Miljø- og Fødevaremini-
steriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017
6.53.
Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
Af finansministeren
Ny konto
10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekst-
anm. 106)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Kontoen er overført fra § 24. Miljø- og Fødevaremini-
steriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017
Af finansministeren
Ny konto
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfi-
nansiering (tekstanm. 161)
(Reservationsbev.)
...............F
Kontoen er overført fra § 24. Miljø- og Fødevaremini-
steriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017
6.54.
Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriom-
rådet
Af finansministeren
Ny konto
10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Dan-
marks Tekniske Universitet
(Reservationsbev.)
..............F
Kontoen er overført fra § 24. Miljø- og Fødevaremini-
steriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017
Fiskeriforhold
Af finansministeren
Ny konto
40. Fiskepleje, herunder udsætninger
(Reservationsbev.)
............................................................F
Kontoen er overført fra § 24. Miljø- og Fødevaremini-
steriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017
45
-
-
4,0
76,0
15,1
-
325,9
282,2
79,8
-
6.55.
31,0
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
46
§ 6.
Af finansministeren
Ny konto
45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn ...................................F
Kontoen er overført fra § 24. Miljø- og Fødevaremini-
steriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017
Af finansministeren
Ny konto
50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren
(Reservationsbev.)
............................................................F
Kontoen er overført fra § 24. Miljø- og Fødevaremini-
steriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017
C. Tekstanmærkninger.
-
41,0
7,0
-
Dispositionsrammer mv.
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
15.
ad 06.51.01.
Ministeren for fiskeri bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige
finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv., der har et fagligt og
forskningsmæssigt sigte og som ligger inden for den enkelte institutions virksomhed."
Materielle bestemmelser.
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
106.
ad 06.53.10.
Ministeren for fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder
om ydelse af tilskud, om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister,
betingelser og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds og regler om renter
og a conto udbetaling. Ministeren for fiskeri bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilskuds-
og tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud, samt fastsætte hvilken dokumentation til-
skudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Ministeren for fiskeri kan herunder
fastsætte bestemmelser om budgettter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering
vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter samt om øvrig administration af ordningen. Der kan
stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.
Stk. 2.
Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden doku-
mentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling,
at tilskudsformålet/projektet gennemføres i overensstemmelse med de af ministeren for fiskeri
stillede tilsagnsvilkår.
Stk. 3.
Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette ministeren for fiskeri om ethvert
forhold der har betydning for meddelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for ministeren for
fiskeris kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.
Stk. 4.
Ministeren for fiskeri kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder
eller at et tilskud, der er udbetalt og eventuelle renter helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis
ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold hvorpå tilsagnet er givet, æn-
dres.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 6.
47
Stk. 5.
Ministeren for fiskeri bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående
tildeling af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter
og udbetaling af tilskud til en ekstern virksomhed.
Stk. 6.
Ministeren for fiskeri kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet
eller en anden offentlig myndighed.
Stk. 7.
Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk 1 til 5 kan påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk 1
nr. 2-8 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan derfor
ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 8.
Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der
har truffet afgørelse, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk 2-4, i lov nr. 1715
af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fast-
holde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af kla-
gen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den
påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra
myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.
Stk. 9.
Bekendtgørelser udstedt med hjemmel i tekstanmærkningen er i kraft, indtil de op-
hæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
125.
ad 06.51.01.
Ministeren for fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en
virksomhed ydes af Udenrigsministeriet til løsning af problemer i forbindelse med eksport. Be-
taling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de
faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelserne kan kræves refunde-
ret."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
161.
ad 06.53.30.
Ministeren for fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner (under-
kendelser) pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med Hav- og Fiskerifondsprogrammet.
Stk. 2.
Finansielle korrektioner på mere end 10,0 mio. kr. forelægges Finansudvalget."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
168.
ad 06.52.51.
Ministeren for fiskeri bemyndiges til at yde tilsagn om tilskud til etableringsstøtte til yngre
fiskeres køb af fartøjer.
Stk. 2.
Ministeren for fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå
tilskud, regler om ansøgning mv., samt om administration af ordningen. Ministeren for fiskeri
kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget
tilskud, herunder om betaling af renter.
Stk. 3.
Ministeren for fiskeri kan henlægge sine beføjelser til Fiskeafgiftsfonden og kan i
forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af fonden, og
om fondens adgang til at genoptage en sag efter at der er indgivet klage."
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0048.png
48
§ 6.
Anmærkninger til ændringsforslag
I forbindelse med ændringsforslagene er fiskeriområdet overført fra § 24. Miljø- og Føde-
vareministeriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes nedenstående tekst og tabel:
Indtægter fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden 2014-2020 i Uden-
rigsministeriet er indbudgetteret under § 06.51.01. Fiskeristyrelsen og § 06.53.30. Tilskud inden
for fiskerisektoren med EU-medfinansiering. I oversigten nedenfor vises de afsatte indtægter.
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(EHFF) ...................................................
I alt.........................................................
R
2015
137,2
R
2016
194,5
B
2017
252,1
F
2018
217,8
BO1
2019
267,4
BO2
2020
215,0
BO3
2021
230,0
Udenrigstjenesten mv.
06.11. Udenrigstjenesten mv.
06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes anmærkningsteksten før budgetspecifikationen
og erstattes med følgende:
Udenrigstjenestens drifts- og personalebevillinger bevilges over hovedkonto § 06.11.01.
Udenrigstjenesten, som er opdelt på seks formål: 1. Generel udenrigspolitik (§ 06.11.01.10), 2.
Udviklingssamarbejde (§ 06.11.01.20), 3. Eksport- og investeringsfremme mv. (§ 06.11.01.30),
4. Borgerservice (§ 06.11.01.40), 5. Ligestillingspolitik (§ 06.11.01.50) og 6. Fiskeripolitik (§
06.11.01.60. Fiskeripolitik). Hovedkontoen indeholder ligeledes § 06.11.01.90. Indtægtsdækket
virksomhed, Udenrigsministeriets Kompetencecenter samt § 06.11.01.97. Andre tilskudsfinansi-
erede aktiviteter.
Bevillingen under § 06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer er fra 2018 overført til
§ 06.11.01. Udenrigstjenesten.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Generel udenrigspolitik ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2018
31,2
-1,4
29,8
-
-0,7
-1,4
BO1
2019
30,5
-1,4
29,1
-
-1,4
-1,4
BO2
2020
28,1
-1,4
26,7
-
-1,4
-1,4
BO3
2021
28,0
-1,4
26,6
-
-1,4
-1,4
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0049.png
§ 06.11.01.
50. Ligestillingspolitik .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
60. Fiskeripolitik .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49
0,2
30,3
0,8
29,7
0,8
27,3
0,8
27,2
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende tekst sidst i tabel 3. Hovedformål og
lovgrundlag:
3. Hovedformål og lovgrundlag
For så vidt angår fiskeriområdet bistår fiskeriafdelingen ministeren for fiskeri med udform-
ning af regeringens fiskeripolitik og fastsætter de overordnede rammer for ministeriets opgave-
varetagelse på fiskeriområdet. Fiskeriafdelingen har en række hovedopgaver, som omfatter EU”s
fiskeripolitik (herunder ressource- og bevaringspolitik, fiskeriaftaler med tredjelande og mar-
kedspolitik); natur- og miljøpolitik på fiskeriområdet; øvrigt internationalt arbejde på fiskeriom-
rådet og national fiskeriregulering (erhvervsfiskeri, akvakultur og rekreativt fiskeri).
Fiskeristyrelsen er betalingsorgan i Danmark for EU-støtteordninger finansieret helt eller
delvist af Hav- og Fiskerifonden (EHFF). I den forbindelse varetager Udenrigsministeriets de-
partement funktionen som ansvarlig myndighed, og de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1306/2013 og forordning nr. 1303/2013.
Virksomhedsstruktur
06.11.01. Udenrigstjenesten, CVR-nr. 43271911.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelser:
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
BV 2.2.13
BV 2.3.5
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem § 06.11.01.
Udenrigstjenesten og § 06.51.01. Fiskeristyrelsen.
Tilskud kan forudbetales.
Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings-
og informationsaktiviteter mv. modtage sponsorstøtter, legater, gaver og
lignende.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende tekst til tabel 5. Opgaver og mål:
5. Opgaver og mål:
Opgaver
Fiskeripolitik
Mål
At bistå ministeren for fiskeri i at udforme og
gennemføre regeringens fiskeripolitik samt
sikre opfølgningen herpå.
I forbindelse med ændringsforslagene erstattes tabel 6. Specifikation af udgifter på opgaver
med følgende:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0050.png
50
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt ...................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Generelle fællesomkostninger ........
Generel udenrigspolitik .................
Udviklingssamarbejde ...................
Eksport- og investeringsfremme mv.
Borgerservice ..............................
Ligestillingspolitik ......................
Fiskeripolitik ...............................
R
2015
§ 06.11.01.
R
2016
2.042,0
942,0
446,6
215,1
265,1
151,2
15,8
6,2
B
2017
1.918,8
883,9
419
201,9
248,7
141,9
14,0
9,4
F
2018
2.005,1
911,7
433,6
208,6
257,0
146,6
17,3
30,3
BO1
2019
1.960,1
891,3
423,2
203,9
251,2
143,3
17,5
29,7
BO2
2020
1.926,2
876,7
416,3
200,6
247,1
141,0
17,2
27,3
BO3
2021
1.892
861,2
409,0
197,0
242,7
138,5
16,4
27,2
2.115,0
974,9
473,4
186,5
268,5
185,1
20,4
6,2
Bemærkninger: Tallene er ekskl. underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter og
underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger
ensrettet på tværs af staten. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående års finanslove.
Udgifterne i tabel 6 er fordelt i henhold til den nye opgørelsesmetode.
I forbindelse med ændringsforslagene er tabel 7. Specifikation af indtægter blevet tilpasset:
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2015
-
-
R
2016
-
-
B
2017
-
-
F
2018
-1,4
-1,4
BO1
2019
-1,4
-1,4
BO2
2020
-1,4
-1,4
BO3
2021
-1,4
-1,4
I forbindelse med ændringsforslagene erstattes tabellen med interne statslige overførselsind-
tægter med følgende:
Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattacheer:
Bevillingsoverførsel 2018
i mio. kr.
Finansministeriet ..................................................................
Erhvervsministeriet ..............................................................
Skatteministeriet ...................................................................
Justitsministeriet ...................................................................
Forsvarsministeriet ...............................................................
Børne- og Socialministeriet .................................................
Sundheds- og Ældreministeriet............................................
Beskæftigelsesministeriet .....................................................
Kulturministeriet ..................................................................
Uddannelses- og Forskningsministeriet...............................
Undervisningsministeriet......................................................
Miljø- og Fødevareministeriet .............................................
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet .........................
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet...........................
Udlændinge- og Integrationsministeriet...............................
I alt .......................................................................................
4,6
3,4
1,1
5,3
22,4
1,1
1,1
1,1
0,4
1,1
0,7
4,6
2,2
5,7
1,1
55,7
Antal forventede udsendte
specialattacheer 2018
4
3
1
5
16
1
1
1
0,5
1
0,5
4
2
5
1
46
I forbindelse med ændringsforslagene er tabel 8. Personale blevet tilpasset:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0051.png
§ 06.11.01.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
5
3,5
3,5
R
2016
5
3,5
3,5
B
2017
8
5,0
5,0
F
2018
38
23,1
23,1
BO1
2019
38
22,8
22,8
BO2
2020
35
21,1
21,1
51
BO3
2021
35
21,0
21,0
10. Generel udenrigspolitik
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen til udredningen om Danmarks militære
deltagelse i Kosovo, Afghanistan og Irak forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2018 med henblik på at af-
slutte udredningen. Heraf afsættes 0,7 mio. kr. under § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 1,3 mio.
kr. under § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål.
50. Ligestillingspolitik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2021
til koordinering af indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel, samt med 0,2 mio. kr. i 2018
og 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2021 til administration af satspuljeinitiativer, jf. Aftale mellem re-
geringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af den 10. november 2017.
60. Fiskeripolitik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 12,5 mio. kr. i 2018, 11,9 mio.
kr. i 2019, 9,5 mio. kr. i 2020 og 9,4 mio. kr. i 2021, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
Som led i reorganiseringen af fiskeriområdet overføres endvidere 17,8 mio. kr. årligt i 2018-2021
fra § 06.51.01. Fiskeristyrelsen.
På kontoen afholdes udgifter vedrørende løn og øvrig drift i fiskeriafdelingen.
06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tilskud til internationale institutioner .......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Udredning vedrørende Danmarks militære indsats i Ko-
sovo, Afghanistan og Irak ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
2,3
1,0
1,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
1,3
1,3
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0052.png
52
§ 06.11.15.20.
20. Tilskud til internationale institutioner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2018 til Inuit
Circumpolar Councils interessevaretagelsesopgaver i international sammenhæng. Endvidere er
tilskuddet til Europakollegierne i Brügge og Warszawa forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt som led
i regeringens handlingsplan for fremme af danskere i EU, mens øvrige bidrag er reduceret med
0,2 mio. kr. årligt.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med følgende:
Forventet udmøntning
1.000 kr.
Europakollegierne i Brügge og Warszawa
Det Internationale Institut for Menneskeret-
tigheder i Strasbourg
Folkeretsakademiet i Haag
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af
Krigsofre (IHFFC)
FN's konvention om særligt skadevoldene
konventionelle våben (CCW)
International Holocaust Remembrance Allian-
ce
Det Europæiske Miljøagentur (ejendomsskat-
ter)
Nordisk Råd m.fl. (ejendomsskatter)
Den Russiske Ambassade (ejendomsskatter)
Konventionen om Klyngeammunition (CCM)
Indigenous Peoples Secretariat
Arktisk Råd
FN-forbundet i Danmark
Øvrige bidrag
I alt
2015
358
30
14
13
0
282
2.506
1.069
728
0
2.302
575
0
906
8.783
2016
378
30
14
15
0
264
3.000
774
728
0
2.300
1.275
2.000
793
10.857
2017
400
30
14
14
71
300
2.700
1.300
900
100
1.200
778
2.000
5.858
15.665
2018
600
30
14
16
71
300
2.710
1.223
900
100
1.179
882
2.000
5.840
15.865
2019
600
30
14
16
71
300
2.710
1.223
900
100
1.179
953
2.000
4.669
14.765
2020
600
30
14
16
71
300
2.710
1.223
900
100
1.179
992
2.000
4.630
14.765
2021
600
30
14
16
71
300
2.710
1.223
900
100
1.179
992
2.000
4.630
14.765
50. Udredning vedrørende Danmarks militære indsats i Kosovo, Afghanistan og Irak
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen til udredningen om Danmarks militære
deltagelse i Kosovo, Afghanistan og Irak forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2018 med henblik på at af-
slutte udredningen. Heraf afsættes 1,3 mio. kr. under § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til in-
ternationale formål og 0,7 mio. kr. under § 06.11.01. Udenrigstjenesten.
06.11.16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
23. Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel for
2019-2021 .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige mulig-
heder for LGBTI-personer ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
8,0
BO1
2019
12,3
BO2
2020
12,3
BO3
2021
14,3
-
-
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
8,0
8,0
5,0
5,0
5,0
5,0
7,0
7,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 06.11.16.23.
53
23. Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel for 2019-2021
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 7,3 mio. kr. årligt i 2019-2021
til handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK),
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2018 af 10. november 2018.
Heraf er der afsat 4,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til Reden International til drift af
indkvarteringstilbud. Der stilles krav om, at tilbuddet spredes geografisk til flere lokaliteter. Der
er endvidere afsat 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til Reden International til deltagelse i
samarbejdet om Mødestedet i Colbjørnsensgade. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-
2021 i driftstilskud til Pro Vest til opsøgende arbejde over for potentielle ofre for menneskehandel
i Region Syddanmark samt 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 i driftstilskud til HopeNow
til opsøgende arbejde over for potentielle ofre for menneskehandel i særligt Hovedstaden.
Af bevillingen til handlingsplanen er der på § 15.11.30.53. Initiativer i forbindelse med af-
talen om satspuljen for 2018 desuden afsat 13,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 til Center mod
Menneskehandel (CMM) under Socialstyrelsen. CMM har til opgave at stå for identifikation af
ofre for menneskehandel samt at yde bistand og støtte til personer, hvor der er en rimelig be-
grundet indikation for, at de er ofre for menneskehandel, og som opholder sig lovligt i Danmark.
CMM varetager endvidere den forebyggende og opsøgende indsats og koordinerer samarbejdet
mellem de sociale organisationer, myndigheder mv. samt opsamler og formidler viden om men-
neskehandel. CMM samarbejder med eksterne organisationer, hvoraf nogle modtager tilskud mv.
til at gennemføre opgaver i relation til den sociale og nationale del af indsatsen mod menneske-
handel. Endelig er der på § 06.11.01.50. Ligestillingsafdelingen afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2019-
2021 til koordinering af indsatsen.
Der afsættes i alt 63 mio. kr. i perioden 2019-2021 til handlingsplanen til bekæmpelse af
menneskehandel.
31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 8,0 mio. kr. i 2018, 5,0 mio.
kr. årligt i 2019-2020 og 7,0 mio. kr. i 2021 til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige
muligheder for LGBTI-personer, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af den 10. november 2017. Der vil under rammen kunne etableres ansøgnings-
puljer til fx NGO'er, foreninger mv. med henblik på at involvere civilsamfundet i indsatsen. Der
vil endvidere kunne gives direkte projektstøtte til relevante organisationer, gennemføres analyser,
undersøgelser, indgås kontrakter, udarbejdes informationsmateriale og kampagner mv. Udmønt-
ningen af rammen i konkrete initiativer aftales efterfølgende mellem satspuljekredsen og mini-
steren for ligestilling.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0054.png
54
§ 06.2.
Internationale organisationer
06.22. Øvrige internationale organisationer
06.22.01. Fredsbevarende operationer under de Forenede Nationer
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. FN's fredsbevarende operationer ...............................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
2018
-78,6
-78,6
-78,6
BO1
2019
-78,6
-78,6
-78,6
BO2
2020
-78,6
-78,6
-78,6
BO3
2021
-78,6
-78,6
-78,6
10. FN's fredsbevarende operationer
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 78,6 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af nedjustering af skønnet for det pålignede bidrag til FN's fredsbevarende ope-
rationer. Nedjusteringen skyldes en reduktion af de budgetterede udgifter til en række fredsbe-
varende missioner og som følge heraf en reduktion af det samlede budget for FN's fredsbevarende
operationer for budgetperioden 2017/2018.
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)
Danmark lever op til FN's målsætning om at give 0,7 pct. af BNI til verdens fattigste. Baseret
på BNI-skøn fra
Økonomisk Redegørelse,
august 2017 afsættes 0,7 pct. af BNI svarende til
15.928,2 mio. kr. til udviklingssamarbejdet i 2018. Der ligger bl.a. et skøn på 5.000 asylansøgere
i 2018 til grund for budgetteringen af udgifterne til flygtningemodtagelse, der kan opgøres som
udviklingsbistand i henhold til OECD's DAC-direktiv.
Det danske bidrag til den fællesskabsfinansierede EU-bistand er i forbindelse med æn-
dringsforslagene nedjusteret med 152,3 mio. kr. baseret på seneste prognose. Den del af de
fredsbevarende missioner der kan opgøres som udviklingsbistand er opjusteret med 12,5 mio. kr.,
som følge af en ændring af opgørelsesprocenten i DAC-direktivet samt et revideret budget for
Danmarks bidrag. Endelig er den samlede udviklingsbistand opjusteret med 50 mio. kr. baseret
på seneste BNI-skøn
Økonomisk Redegørelse,
august 2017.
Der er pr. 31. oktober 2017 vedtaget præciseringer af DAC-direktivet for flygtningemodta-
gelse. Medlemslandene skal senest anvende de nye præciseringer for udgifter afholdt i 2019. Der
er endnu ikke truffet beslutning om, hvornår den danske praksis tilpasses de nye præciseringer.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0055.png
§ 06.3.
Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2018 i henhold til
OECD/DAC's regler
Mio. kr.
Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3
Administration af udviklingsbistanden
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
Fællesskabsfinansieret EU-bistand
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats
Andel af FN's fredsbevarende operationer
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark
Uddeling af udlodningsmidler til almennyttige organisationer
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)
Ulandsrammen i alt
55
2018
12.844,8
730,0
21,6
1.192,7
30,1
32,8
965,3
14,9
96,0
15.928,2
06.31. Reserver
06.31.79. Reserver og budgetreguleringer
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
2018
189,8
189,8
189,8
BO1
2019
189,8
189,8
189,8
BO2
2020
189,8
189,8
189,8
BO3
2021
189,8
189,8
189,8
10. Reserve
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 189,8 mio. kr. i 2018 og BO-
årene. Tilpasningen sker på baggrund af et ændret BNI-skøn, samt en rebudgettering af flere
budgetposter udenfor § 6.3 Bistand til udviklingslandene. Som følge heraf er der foretaget en
tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0056.png
56
§ 06.31.79.10.
06.32. Bilateral bistand
06.32.10. Migration (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
13. Migration og udsendelse ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
13. Migration og udsendelse
I forbindelse med ændringsforslagene er anmærkningsteksten tilpasset således at tildelingen
af modtagelses- og reintegrationsprogrammer kan ske i samarbejde med udlændingemyndighe-
derne.
06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer
06.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Strategiske Partnerskaber ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
11. Strategiske Initiativer ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
2018
-65,0
-59,6
-59,6
-5,4
-5,4
BO1
2019
-65,0
-56,6
-56,6
-8,4
-8,4
BO2
2020
-65,0
-56,6
-56,6
-8,4
-8,4
BO3
2021
-65,0
-56,6
-56,6
-8,4
-8,4
10. Strategiske Partnerskaber
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 59,6 mio. kr. som følge af
resultatet af den åbne ansøgningsrunde blandt danske civilsamfundsorganisationer der blev af-
sluttet i juli 2017. Nedjusteringen består af to modsatrettede justeringer. Som følge af resultatet
af ansøgningsrunden overføres 65 mio. kr. fra nærværende konto til § 06.38.02.20 Arbejdsmar-
keder og rammebetingelser med henblik på indgåelse af en strategisk partnerskabsaftale med ar-
bejdsmarkedsorganisationer. Derudover tilføres nærværende konto 5,4 mio. kr. fra § 06.33.01.11
Strategiske Initiativer for at tilvejebringe finansiering af de strategiske partnerskabsaftaler. I for-
bindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes med
følgende således anmærkningsteksten reflekterer tilskudsgrundlaget for de nye strategiske part-
nerskaber.
Over kontoen finansieres tilskud til strategiske partnere blandt danske civilsamfundsorgani-
sationer, som afløser de tidligere rammeaftaler, der blev opsagt med udgangen af 2017. De stra-
tegiske partnere for perioden 2018-2021 er udvalgt igennem en åben ansøgningsrunde i 2017, der
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 06.33.01.10.
57
også omfattede midler under § 06.38.02.21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser og §
06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpspuljer. Organisationer, der ikke opnåede til-
skud i forbindelse med ansøgningsrunden, vil i stedet kunne søge midler hos puljeorganisationer,
herunder en styrket programmodalitet hos Civilsamfund i Udvikling (CISU). Til det formål er
der i 2018 blevet overført midler til CISUs bevilling under § 06.33.01.12. Puljeordninger og
netværk.
Tidskuddene giver de strategiske partnere mulighed for at planlægge og gennemføre langsigtede
indsatser i samarbejde med deres partnere i udviklingslandene i overensstemmelse med danske
udviklingspolitiske og humanitære prioriteter. Det omfatter rettighedsbaserede indsatser i form
af kapacitetsopbygning, fortalervirksomhed og strategiske serviceydelser. Målet er generelt at
bidrage til udviklingen af et stærkt, mangfoldigt civilsamfund, som kan fremme realiseringen af
FN's verdensmål, med særligt fokus på de mest fattige, marginaliserede og sårbare grupper. De
strategiske partnere vil kunne anvende dele af tilskuddet til samfinansiering, herunder fra EU.
Derudover vil der kunne afsættes op til 10 pct. af bevillingen til at fremme innovation og nye
former for partnerskaber.
Tilskuddet til de strategiske partnere er genstand for regelmæssig dialog og løbende kvali-
tetssikring, hvor der særligt fokuseres på organisationernes generelle kapacitet og evne til bl.a.
at levere og dokumentere resultater i samarbejde med deres partnere på landeniveau. Egenfinan-
sieringskravet er 20 pct. af det samlede tilskud til den pågældende strategiske partners program-
og projektaktiviteter under bevillingen. Minimum 5 pct. af tilskuddet skal udgøres af bidrag fra
likvide midler rejst i Danmark og anvendes inden for partnerskabets program- og projektaktivi-
teter. Den resterende egenfinansiering kan udgøres af midler fra andre donorer eller fra organi-
sationernes internationale alliancepartnere. Rammerne for den enkelte organisations anvendelse
af bevillingen justeres under årlige konsultationer på baggrund af organisationens resultatberet-
ning, strategi samt budgetter for det kommende år.
Som resultat af den åbne ansøgningsrunde ydes tilskud til følgende strategiske partnere:
Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid Denmark, Folkekirkens Nødhjælp, Oxfam IBIS, Røde Kors
Danmark, Red Barnet, CARE Danmark, ADRA Danmark, Caritas Danmark, Danmission, Sex
og Samfund, WWF Verdensnaturfonden, BØRNEfonden, Dansk Flygtningehjælp, International
Media Support og Plan Danmark. Partnerskabet med konsortiet bestående af 3F, Dansk Industri
og Ulandssekretariatet finansieres over § 06.38.02.21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser.
Mellemfolkeligt Samvirke ActionAid Danmark(MS/AA DK)
er en del af alliancen ActionAid
International og har som mål at fremme en retfærdig og bæredygtig verden, hvor alle mennesker
lever i frihed og værdighed uden fattigdom og undertrykkelse. MS/AA DK's udviklingsarbejde
har fokus på at organisere og styrke civilsamfundets deltagelse og råderum, med særlig fokus på
unge og sociale bevægelser.
Folkekirkens Nødhjælp
har som mål at hjælpe undertrykte og svage befolkningsgrupper samt
at styrke deres muligheder for ved egen hjælp at ændre de forhold, der forårsager deres margi-
nalisering. Dette sker gennem langsigtet udviklingsbistand, humanitær nødhjælp og information
om fattigdommens og nødens årsager i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Centralasi-
en. Folkekirkens Nødhjælp arbejder gennem Action by Churches Together og i partnerskab med
lokale kirkelige foreninger og civilsamfundsorganisationer.
Oxfam IBIS
har som mål gennem udviklingsarbejde og fortalervirksomhed at styrke civil-
samfundene i udviklingslandene. Udviklingsarbejdet har fokus på at fremme mænd og kvinders,
børn og unges lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Oxfam IBIS er medlem af
den internationale Oxfam-konføderation, der arbejder med humanitære indsatser og langsigtet
udvikling i mere end 90 lande.
Røde Kors i Danmark
har som mål at støtte nationale Røde Kors og Halvmåne-selskabers
kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og udvikle lokalsamfunds evne til at modstå ka-
tastrofer og andre omvæltninger. Dette sker gennem længerevarende partnerskaber, primært inden
for sundhed og katastrofeforebyggelse. Røde Kors' partnerskaber fokuseres særligt i fattige lande
med højt sårbarhedsniveau. Røde Kors i Danmark er en del af den verdensomspændende Røde
Kors bevægelse.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
58
§ 06.33.01.10.
Red Barnet
har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder
for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Ret-
tigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingssamarbejde. Red
Barnet er medlem af den internationale sammenslutning Save the Children, der er en af verdens
største børnerettighedsorganisationer.
CARE Danmark
har som overordnet mål at sikre opfyldelsen af menneskeretten til mad for
fattige og marginaliserede mennesker, med et særligt fokus på kvinder og etniske minoriteter.
Det sker først og fremmest ved at styrke civilsamfundsorganisationer, der kæmper for disse
menneskers rettigheder. CARE Danmark sætter også ind før og efter klima-relaterede kriser med
langsigtet katastrofeforebyggelse.
ADRA Danmark
har som mål at udvikle et stærkt civilsamfund. Dette sker gennem mobili-
sering samt kapacitetsudvikling af partnere og målgrupper med henblik på rettighedsbaseret for-
talervirksomhed, primært med afsæt i problemstillinger inden for sundhed, uddannelse og land-
brug og med særligt fokus på kvinder, unge og marginaliserede grupper. ADRA Danmark er en
del af og arbejder gennem det internationale ADRA-netværk.
Caritas Danmark
har som mål for udviklingsarbejdet at sætte fattige og marginaliserede
mennesker i stand til at forbedre deres levevilkår og få indflydelse på egen fremtid. Dette sker
gennem støtte til kapacitetsopbygning af civilsamfundet og til udvikling af smålandbrug. Caritas
Danmark arbejder på landeniveau med lokale partnere - både kirkelige og verdslige organisatio-
ner. Caritas Danmark er medlem af Caritas Internationalis, som er den katolske kirkes interna-
tionale paraplyorganisation for udvikling og humanitær bistand.
Danmission
har som mål at opbygge og styrke civilsamfundet i udviklingslandene, så bor-
gerne sættes bedre i stand til selv at forandre og præge deres lokalsamfund. Danmissions udvik-
lingsarbejde tager udgangspunkt i at skabe dialog og fredelig sameksistens mellem mennesker
af forskellig tro og at bekæmpe fattigdom med fokus på marginaliseredes rettigheder.
Sex og Samfund
kæmper for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og arbejder for
at styrke den enkeltes mulighed for at træffe frie og informerede valg om seksualitet, seksuel
sundhed, prævention og abort. Foreningen er fortaler for alles ret til oplysninger og sundheds-
ydelser i relation til seksualitet, graviditet og fødsel. Sex og Samfund er medlem af International
Planned Parenthood Federation.
WWF Verdensnaturfonden
har som mål at bidrage til udviklingen af inkluderende grønne
økonomier, som vil reducere miljødegradering, fattigdom og ulighed. Organisationen fokuserer
særligt på bæredygtig produktion inden for skov, fiskeri/akvakultur og energi samt på at styrke
civilsamfundet i at påvirke og samarbejde med myndigheder og den private sektor i gennemfø-
relsen af konkrete grønne udviklingstiltag. WWF Verdensnaturfonden arbejder på landeniveau
primært gennem WWF International.
BØRNEfonden
arbejder med langsigtet udvikling for at skabe bedre livsvilkår for børn og
unge i fire vestafrikanske lande. BØRNEfonden har en langsigtet tilstedeværelse i lokalsamfun-
dene og arbejder med sundhed, uddannelse samt generelle sociale og økonomiske færdigheder,
herunder entreprenørskab samt ungeorganisering og -deltagelse. BØRNEfonden arbejder derud-
over aktivt med lokale partnere, forældre, landsbyboere og lokale myndigheder for at sikre bæ-
redygtighed og lokalt ejerskab.
Dansk Flygtningehjælp
arbejder med at styrke civilsamfund, herunder diaspora, i nærområder
til langvarige kriser og konflikter. Arbejdet har til formål at bidrage til varige løsninger for
flygtninge og internt fordrevne ved blandt andet at styrke modstandskraft og øge kapacitet til
fortalervirksomhed. Derudover indgår der støtte til et diasporaprogram, der sætter flygtninge og
migranter i Danmark i stand til at styrke det lokale civilsamfund i deres hjemlande.
International Media Support
har som mål at understøtte ytringsfrihed og pressefrihed som
essentielle elementer af en demokratisk udvikling. Organisationen arbejder i partnerskab med
lokale organisationer for bl.a. at styrke professionel journalistik og adgang til uafhængig infor-
mation. En væsentlig del af indsatserne finder sted i områder og regioner berørt af væbnet kon-
flikt, humanitær katastrofe eller politisk transition.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0059.png
§ 06.33.01.10.
59
Plan Danmark
har som mål at fremme marginaliserede og udsatte børn og unges aktive del-
tagelse som medborgere og aktører i en række større byer i Afrika syd for Sahara. Plan Danmarks
udviklingsarbejde er målrettet bekæmpelse af fattigdom, vold og eksklusion igennem udvikling
af børne- og ungdomsvenlige byer. Plan Danmark er en del af Plan International, der er en af
verdens største børneorganisationer med særligt fokus på pigers rettigheder.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2017
MS ActionAid Danmark ...........................
Folkekirkens Nødhjælp..............................
Oxfam IBIS................................................
Dansk Røde Kors.......................................
Red Barnet .................................................
CARE Danmark.........................................
ADRA Danmark ........................................
Caritas Danmark ........................................
Verdens Skove ...........................................
Danmission.................................................
Sex og Samfund.........................................
VedvarendeEnergi ......................................
Danske Handicaporganisationer ................
WWF Verdensnaturfonden ........................
Ghana Venskab ..........................................
BØRNEfonden ...........................................
Dansk Flygtningehjælp..............................
International Media Support......................
PLAN Danmark .........................................
I alt ............................................................
109,1
93,5
88
59,4
40,7
38,6
22,1
21,4
11,9
10,3
8,8
7,4
7,5
11,1
8,1
2018
124
108
96
68
53
54
21
18
15
17
15
21
15
18
18
537,9
661
2019
124
108
96
68
53
54
21
18
15
20
15
21
15
18
18
664
2020
124
108
96
68
53
54
21
18
15
20
15
21
15
18
18
664
2021
124
108
96
68
53
54
21
18
15
20
15
21
15
18
18
664
11. Strategiske Initiativer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,4 mio. kr. som følge af re-
sultatet af den åbne ansøgningsrunde om strategiske partnerskaber blandt danske civilsamfunds-
organisationer der blev afsluttet i juli 2017. Der overflyttes 5,4 mio. kr. fra nærværende konto til
§ 06.33.01.10 Strategiske Partnerskaber for at tilvejebringe finansiering af de strategiske part-
nerskabsaftaler.
06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.
06.36.03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
11. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder ved glo-
balt civilsamfund ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0060.png
60
§ 06.36.03.11.
11. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder ved globalt civilsamfund
I forbindelse med ændringsforslagene er budgettallene i aktivitetsoversigten for 2017 tilpasset,
således fordelingen på aktiviteter svarer til fordelingen på finansloven for 2017. Den eksisterende
aktivitetsoversigt slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2017
IPPF ............................................................
AmplifyChange ..........................................
Women Deliver..........................................
Marie Stopes International ........................
IAVI ...........................................................
Andet ..........................................................
I alt ............................................................
40
70
2018
50
80
25
5
5
115
160
160
2019
50
80
25
5
2020
50
80
40
25
5
10
210
2021
50
80
25
5
50
210
06.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst
06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101)
(Re-
servationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser ....................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
2018
65,0
65,0
65,0
BO1
2019
65,0
65,0
65,0
BO2
2020
65,0
65,0
65,0
BO3
2021
65,0
65,0
65,0
21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 65 mio. kr. på baggrund af
resultatet af den åbne ansøgningsrunde om strategiske partnerskaber blandt danske civilsam-
fundsorganisationer, som blev afsluttet i juli 2017. Opjusteringen sker ved en overførsel af midler
fra § 06.33.01.10 Strategiske Partnerskaber, hvor midler til rådighed for ansøgningsrunden var
indbugetteret på finanslovsforslaget for ikke på forhånd at afsætte et specifikt beløb til arbejds-
markedsorganisationer, men lade beløbet afhænge af antallet af ansøgninger og kvaliteten af disse.
Arbejdsmarkedskonsortium
bestående af Ulandssekretariatet, 3F og Dansk Industri har som
formål at fremme arbejdstagerrettigheder, velfungerende arbejdsmarkeder samt rammevilkår for
bæredygtig økonomisk og inklusiv vækst i udviklingslande. Arbejdsmarkedskonsortiets udvik-
lingsarbejde fokuserer særligt på at styrke social dialog, kapacitetsopbygning af arbejdsmarkedets
partnere, et godt erhvervsklima og en ansvarlig privat sektor.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0061.png
§ 06.38.02.21.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
Arbejdsmarkedskonsortium .......................
Ulandssekretariatet .....................................
3F - Fælles Fagligt Forbund .....................
I alt ............................................................
2017
31,1
26,6
57,7
65
65
65
65
2018
65
2019
65
2020
65
2021
65
61
06.39. Humanitær bistand
06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpspuljer ........................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser ...........................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
2018
-
4,5
4,5
-4,5
-4,5
BO1
2019
-
4,5
4,5
-4,5
-4,5
BO2
2020
-
4,5
4,5
-4,5
-4,5
BO3
2021
-
4,5
4,5
-4,5
-4,5
10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpspuljer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr., som følge af re-
sultatet af den åbne ansøgningsrunde blandt danske civilsamfundsorganisationer, der blev afsluttet
i juli 2017. Forhøjelsen sker ved en tilførsel af midler fra § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akutte
og langvarige kriser. I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærk-
ningstekst og erstattes med følgende, således at anmærkningsteksten reflekterer tilskudsgrundlaget
for de nye strategiske partnerskaber.
Over kontoen finansieres tilskud til strategiske partnere blandt danske civilsamfundsorgani-
sationer, som afløser de tidligere humanitære partnerskabsaftaler, der blev opsagt med udgangen
af 2017. De strategiske partnere for perioden 2018-2021 er udvalgt igennem en åben ansøg-
ningsrunde i 2017, der også omfattede midler under § 06.38.02.21. Arbejdsmarkeder og ramme-
betingelser og § 06.33.01.10. Strategiske Partnerskaber. Tilskud til de strategiske partnere er
genstand for regelmæssig dialog og løbende kvalitetssikring, hvor der særligt fokuseres på orga-
nisationernes generelle kapacitet mht. såvel administration, herunder planlægning, og gennemfø-
relse af planlagte indsatser.
Tilskuddene allokeres til indsatser i et mindre antal prioriterede, langvarige humanitære kriser,
samt i begrænset omfang til organisationernes bidrag til videreudvikling af strategier, metoder
og kapaciteter på det humanitære område. Målet er generelt at bidrage til styrket beskyttelse og
forbedrede levevilkår for sårbare grupper, genopbygning af konflikt- eller katastroferamte sam-
fund samt varige løsninger for flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund.
Derudover vil der af tilskuddet til de enkelte partnere, kunne afsættes op til 10 pct. af bevil-
lingen til at fremme innovation og nye former for partnerskaber. Endelig omfatter tilskuddet til
de danske humanitære organisationer fleksible midler til akutte indsatser, som sætter dem i stand
til at reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte
humanitære kriser. Tilsvarende gælder
Danish Emergency Response Fund (DERF),
som er mål-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
62
§ 06.39.03.10.
rettet civilsamfundsorganisationer, der ikke er udvalgt som strategisk partner af Udenrigsmini-
steriet. Midlerne skal som hovedregel anvendes som respons på en konkret international eller
national appel om hjælp, og kan bl.a. anvendes til udsendelse af eksperter, indkøb og forsendelse
af varer og udstyr, indsatser baseret på kuponer eller kontanter, finansielle eller mandskabsmæs-
sige bidrag til appeller og hjælp til tidlig genopbygning efter katastrofer eller kriser. Udsendelse
af eksperter kan også ske med henblik på en generel styrkelse af responskapaciteten hos centrale
internationale partnere, herunder FN, Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og det In-
ternationale Røde Kors Forbunds (IFRC) internationale netværk samt til deltagelse i koordination
af humanitær bistand. De fleksible midler kan i begrænset omfang anvendes til forberedelse af
fremtidige katastrofeindsatser, eksempelvis gennem opbygning af beredskabslagre. Rammerne for
den enkelte organisations anvendelse af tilskudsmidler under partnerskabet justeres under årlige
konsultationer på baggrund af organisationens resultatberetning samt strategi og plan for det
kommende år. Som resultat af den åbne ansøgningsrunde ydes tilskud til følgende strategiske
partnere: Adventist Development and Relief Agency, Danmark (ADRA), Caritas Danmark, Dansk
Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, MS Action Aid, Oxfam IBIS, Mission Øst, Red Barnet,
Røde Kors i Danmark. Herudover yder Udenrigsministeriet tilskud til følgende humanitære part-
nere under FN: FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), FN's Børnefond (UNICEF) og FN's
Befolkningsfond (UNFPA).
ADRA Danmark
har som overordnet mål at yde livsreddende humanitær assistance og be-
skyttelse i akutte humanitære kriser og konflikter samt hjælpe de befolkningsgrupper og samfund
berørt af langvarige humanitære kriser og konflikter med at opbygge modstandskraft. Organisa-
tionen er en del af og arbejder gennem det internationale ADRA-netværk.
Caritas Danmark
har som mål at bidrage til at mindske lidelse og sikre en værdig tilværelse
for kriseramte befolkninger gennem støtte, der er baseret på lokale kræfter, inddrage målgruppen
som medbestemmende og leveres så hurtigt som muligt. Derudover understøttes lokale initiativer,
der kan styrke udsatte befolkningers modstandsdygtighed over for eksisterende og fremtidige
kriser, der er såvel natur- som menneskeskabte. Inden for rammerne af partnerskabsaftalen fo-
kuseres bl.a. på bistand til flygtninge og berørte lokalsamfund.
Dansk Flygtningehjælp
arbejder med alle aspekter af flygtningesagen. Indsatserne har som
overordnet mål at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Ar-
bejdet omfatter hele spektret fra nødhjælp i akutte flygtningekriser, over bistand til at flygtninge
og internt fordrevne kan vende hjem, til bæredygtig reintegration og genopbygning. Indsatsen
omfatter endvidere rydning af miner og ueksploderet ammunition samt reduktion af væbnet vold.
Organisationen er til stede i mere end 35 lande og udsender derudover eksperter til flere FN-or-
ganisationer såsom FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA), FN's Børnefond (UNICEF),
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og FN's Fødevareprogram (WFP).
Folkekirkens Nødhjælp
er en folkelig hjælpeorganisation med baggrund i den danske Folke-
kirke. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med akut nødhjælp, langsigtet udviklingsarbejde og in-
formation om fattigdommens og nødens årsager i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og
Centralasien. Folkekirkens Nødhjælp arbejder multilateralt gennem alliancen Action by Churches
Together og i partnerskab med lokale kirkelige foreninger og folkelige organisationer, der ofte
står for at gennemføre indsatsen i humanitære kriser med faglig og finansiel støtte fra Folkekir-
kens Nødhjælp.
Mellemfolkeligt Samvirke Action Aid Denmark (MS/AA DK)
har som mål at fremme en ret-
færdig og bæredygtig verden, hvor alle mennesker lever i frihed og værdighed uden fattigdom
og undertrykkelse. MS/AA DK arbejder særligt med at styrke kvinder og unges rettigheder og
modstandskraft i humanitære situationer gennem lokal forankring af humanitær respons og lang-
sigtet udviklingsarbejde. MS/AA DK er en del af alliancen ActionAid International.
Oxfam IBIS
har som mål at arbejde for en mere retfærdig verden, hvor mænd og kvinder, børn
og unge har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Oxfam IBIS' humanitære ind-
satser har fokus på at fremme øget modstandskraft og beskyttelse for udsatte grupper i form af
nødhjælp, uddannelse og styrkede rettigheder, særligt i Mali og Sydsudan. Oxfam IBIS er medlem
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 06.39.03.10.
63
af den internationale Oxfam-konføderation, der arbejder med humanitære indsatser og langsigtet
udvikling i mere end 90 lande.
Mission Øst
har som mål at hjælpe sårbare mennesker og støtte lokalsamfunds kapacitet til
at organisere og hjælpe sig selv. Mission Øst støtter aktiviteter fra nødhjælp under katastrofer til
langsigtet udviklingshjælp. Indsatserne fokuserer særligt på at afhjælpe behov i lokalsamfund,
ikke mindst inden for handicapområdet, og gennem styrkelse af modstandskraft i landområder.
Mission Øst er aktiv i en række kriser, specielt i Asien, og er endvidere medlem af et interna-
tionalt netværk af nødhjælpsorganisationer.
Red Barnet
har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder
for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Ret-
tigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser i akutte og langvarige kriser og gennem
langsigtet udviklingsbistand, bl.a. gennem støtte til konkrete indsatser, udsendelse af rådgivere
og fortalervirksomhed. Red Barnet er medlem af den internationale sammenslutning, Save the
Children, der er en af verdens største børnerettighedsorganisationer.
Røde Kors i Danmark
har som mål at støtte nationale Røde Kors-selskabers kapacitet til at
forbedre sårbare menneskers liv og udvikle lokalsamfunds evne til at modstå katastrofer og andre
omvæltninger. Det sker ved at arbejde i længerevarende partnerskaber primært inden for kata-
strofeforebyggelse og sundhed samt i nogen udstrækning psyko-social bistand til flygtninge og
internt fordrevne. Røde Kors spiller også en væsentlig rolle i akutte kriser gennem udsendelse
af eksperter og særlige udrykningsenheder. Derudover kanaliserer Røde Kors midler til den In-
ternationale Røde Kors Komités (ICRC) nødhjælpsindsats i akutte og langvarige humanitære
kriser.
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)
har til formål at sikre flygtninge, internt fordrevne
og statsløse beskyttelse og at finde varige løsninger på deres problemer. Organisationen har
gennem mange år været blandt Danmarks vigtigste humanitære partnere. Denne status er blevet
yderligere underbygget gennem indgåelse af en strategisk partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen
supplerer det danske kernebidrag til UNHCR og er i særlig grad fokuseret på indsatser til fremme
af varige løsninger i langvarige flygtningekriser men indeholder også en fleksibel nødhjælpspulje.
FN's Børnefond (UNICEF)
har som mål at bistå udviklingslandene med at forbedre levevil-
kårene for børn, unge og kvinder. Det humanitære arbejde udgør over en tredjedel af organisa-
tionens samlede aktiviteter, og UNICEF er dermed en helt central aktør i det internationale nød-
hjælpsarbejde. Det samlede danske engagement med UNICEF integreres i én aftale, hvori dette
bidrag indgår jf. § 06.36.02.10. Generelt bidrag til UNICEF. Bidraget støtter UNICEF's indsats i
et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens generelle
kapacitet på nødhjælpsområdet.
FN's Befolkningsfond (UNFPA)
har på det humanitære område som mål at styrke bidraget til
at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder som en integreret del af det internatio-
nale samfunds nødhjælpsrespons. Indsatsen er forankret i en humanitær strategi, som blev ved-
taget i 2012. Det samlede danske engagement med UNFPA integreres i én aftale, hvori dette bi-
drag indgår jf. § 06.36.03.10. FN's Befolkningsfond (UNFPA). Gennem bidraget ydes støtte til
indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens
generelle kapacitet på området.
Danish Emergency Relief Fund (DERF)
er en nyetableret pulje, som administreres af CISU,
og som har samme formål og anvendelsesområder som de fleksible midler under tilskud til de
strategiske partnere. Puljen er målrettet civilsamfundsorganisationer, som ikke er udvalgt som
strategisk partner af Udenrigsministeriet, og vil sætte disse i stand til at reagere hurtigt og ef-
fektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte humanitære kriser i områder,
hvor de eller deres faste partnere har en relevant tilstedeværende ekspertise og kapacitet. CISU
har som puljeadministratorer beføjelse til at bevilge midler videre efter ansøgning. Aftalerne vil
nøje stipulere organisationernes forpligtelse til at følge dansk forvaltningsret og de til enhver tid
gældende retningslinjer, som fastsættes af Udenrigsministeriet.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0064.png
64
§ 06.39.03.10.
Under tilskuddet til de strategiske partnere og nødhjælpspuljer med danske private hjælpeor-
ganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteter-
nes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation
for ekstraordinære omkostninger overstige 7 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete
anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet
indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2017
ADRA ........................................................
Caritas Danmark ........................................
Dansk Flygtningehjælp..............................
Folkekirkens Nødhjælp..............................
MS ActionAid............................................
Oxfam IBIS................................................
Mission Øst................................................
Red Barnet .................................................
Røde Kors i Danmark ...............................
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)
FN's Børnefond (UNICEF) .......................
FN's Befolkningsfond (UNFPA) ...............
Danish Emergency Relief Fund ................
Øvrige nødhjælpspuljer .............................
I alt ............................................................
17,5
18
145
63
15
36
115
160,5
40
15
25
650
759,5
759,5
759,5
759,5
2018
15
22
160
85
15
19
19
56
128
160,5
40
15
25
2019
15
22
160
85
15
19
19
56
128
160,5
40
15
25
2020
15
22
160
85
15
19
19
56
128
160,5
40
15
25
2021
15
22
160
85
15
19
19
56
128
160,5
40
15
25
11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,5 mio. kr. som følge af re-
sultatet af den åbne ansøgningsrunde om strategiske partnerskaber blandt danske civilsamfunds-
organisationer der blev afsluttet i juli 2017. Der overflyttes 4,5 mio. kr. fra nærværende konto til
§ 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpepuljer.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0065.png
§ 06.5.
65
Fiskeriforhold
I forbindelse med ændringsforslagene er hovedområdet § 06.5. Fiskeriforhold oprettet, jf.
kongelig resolution af 7. august 2017.
Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 06.51. Fællesudgifter inden for fiskeriom-
rådet mv., § 06.52. Driftsstøtte inden for fiskeri, § 06.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisek-
toren, § 06.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet, og § 06.55.
Fiskeriforhold.
06.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er aktivitetsområdet § 06.51. Fællesudgifter inden for
fiskeriområdet mv. oprettet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017
Under aktivitetsområdet hører § 06.51.01. Fiskeristyrelsen og § 06.51.06. Renter vedrørende
tilskudsordninger på fiskeriområdet. Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik i tæt
samspil med det omgivende samfund. Fiskeristyrelsen administrerer aktiviteter, der skal sikre en
effektiv forvaltning og kontrol af EU-regler og nationale regler for fiskerisektoren med henblik
på, at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskeriressourcerne. Styrelsens kontrolskibe indgår
i redningsberedskabet.
06.51.01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 15 og 125)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 171,5 mio. kr. i 2018, 167,7
mio. kr. i 2019, 158,8 mio. kr. i 2020 og 151,1 mio. kr. i 2021, jf. kongelig resolution af 7. august
2017. Som led i reorganiseringen af fiskeriområdet overføres endvidere 17,8 mio. kr. årligt i
2018-2021 til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed ..........................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2018
153,7
35,6
189,3
-
184,4
30,7
2,6
2,6
2,2
2,2
0,1
0,1
BO1
2019
149,9
32,5
182,4
-
178,0
28,1
2,3
2,3
2,0
2,0
0,1
0,1
BO2
2020
141,0
32,5
173,5
-
169,1
28,1
2,3
2,3
2,0
2,0
0,1
0,1
BO3
2021
133,9
30,9
164,8
-
160,4
26,5
2,3
2,3
2,0
2,0
0,1
0,1
3. Hovedformål og lovgrundlag
Fiskeristyrelsens centrale dele er beliggende i København, Augustenborg og Tønder. Styrel-
sen har herudover decentrale afdelinger og inspektorater rundt omkring i landet samt kontrolskibe
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0066.png
66
§ 06.51.01.
til havs. Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik og varetager som led her i opga-
ver med administration og kontrol inden for fiskeriområdet. Administrationen og kontrollen om-
fatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbe-
søg samt deltagelse i internationalt samarbejde.
Fiskeristyrelsen forventes i 2018 at yde tilskud for i alt ca. 0,5 mia. kr. inden for fiskerisek-
toren, hvoraf hovedparten er finansieret af EU. Fiskeristyrelsen er EU-akkrediteret som udbeta-
lende organ for EU-støtteordninger finansieret helt eller delvist af Hav-og Fiskerifonden (EHFF).
Fiskeristyrelsen administrerer en række reguleringslove og medvirker til inden for sit område at
formulere bidrag til Udenrigsministeriets erhvervs- og forskningspolitik. Opgaverne udføres i
henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser,
jf. BEK nr. xx af xx. xx 20xx, hvor det nærmere fremgår, hvilke love mm., som styrelsen ad-
ministrerer.
Fiskeristyrelsen er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Efter aftale med
SKAT er alene ydelser, som leveres i konkurrence, pålagt moms.
Yderligere oplysninger kan findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside www.xx.dk.
Virksomhedsstruktur
06.51.01. Fiskeristyrelsen, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
BV 2.6.5
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hoved-
kontiene § 06.11.01. Udenrigstjenesten og § 06.51.01. Fiskeristyrelsen.
Der er på underkonto 10. Almindelig virksomhed adgang til at forhøje
standardkonto 18. svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinan-
siering ud over det budgetterede.
Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 3/4 af finansårets
indtægter på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed, som
overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra underkonto
40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed reduceres lønsumsloftet ikke.
Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i
internationale organisationer og andre landes ministerier inden for fi-
skeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dæk-
ning af lønudgifter for de pågældende.
Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kal-
kulatorisk momsandel.
Der er under § 06.51.01.10. Almindelig virksomhed adgang til at over-
føre midler til og fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til dækning af den
andel af driftsudgifterne under Erhvervsministeriet, der anvendes til til-
rettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale ak-
tionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra fiske-
riudviklingsprogrammet.
BV 2.6.5
BV 2.5.1
BV 2.3.1.2
BV 2.2.9
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0067.png
§ 06.51.01.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Mål
67
Hjælpefunktioner samt generel le- Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceoriente-
delse og administration
rede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administra-
tion og korrekt tilsyn med Fiskeristyrelsen.
Regulering og politikudvikling
Målet er gennem regulering og politikudvikling at skabe
rammerne for et konkurrence- og bæredygtigt fiskerierhverv
og være med til at skabe en sammenhængende organisering
af Udenrigsministeriets forsknings- og innovationsindsats på
fiskeri- og akvakulturområdet.
Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af støtte-
reglerne at yde tilskud til fiskerisektoren, samt at tilrettelægge
og udføre en effektiv og kundeorienteret forvaltning af pro-
jekt- og markedsstøtteordningerne.
Målet er at udøve effektiv, korrekt og kundevenlig kontrol
samt tilsyn. Som en del af kontrollen er målet at sikre, at
Fiskeristyrelsens tilskudsmodtagere ikke begår svig, og at der
ikke opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne.
Tilskud
Kontrol
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0068.png
68
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger.........
Regulering og politikudvikling.......
Tilskud .............................................
Kontrol.............................................
R
2015
§ 06.51.01.
R
2016
196,5
48,4
36,1
64,9
47,1
B
2017
190,9
46,9
35,1
63,1
45,8
F
2018
189,3
45,8
35,0
62,9
45,6
BO1
2019
182,4
44,1
33,7
60,6
44,0
BO2
2020
173,5
42,1
32,0
57,6
41,8
BO3
2021
164,8
39,9
30,4
54,8
39,7
192,3
47,3
35,3
63,6
46,1
Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der
kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
1.
3.
4.
6.
Indtægtsdækket virksomhed ..................
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
Afgifter og gebyrer ................................
Øvrige indtægter ....................................
R
2015
33,5
2,0
-
2,3
29,2
R
2016
33,5
2,0
-
2,3
29,2
B
2017
39,8
2,5
-
2,9
34,4
F
2018
35,6
2,2
0,1
2,6
30,7
BO1
2019
32,5
2,0
0,1
2,3
28,1
BO2
2020
32,5
2,0
0,1
2,3
28,1
BO3
2021
30,9
2,0
0,1
2,3
26,5
Bemærkninger: Ad 1. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. det anførte til underkonto 90. Ind-
tægtsdækket virksomhed.
Ad 3. Under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er bl.a. budgetteret med indtægter vedrørende ERA-net, jf. det anførte
til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.
Ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter Fiskeristyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser, jf. det an-
førte til underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.
Der blev på finansloven for 2003 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og
gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finans-
love. Prisstigningsloftet på samtlige konti underlagt loft på finansloven for 2017 videreføres til 2018. Prisstigningsloftet
på 2018 udgør 0,7 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 2,7 pct. (inkl. niveaukor-
rektion) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.
Ad 6. Der kan i henhold til hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 ydes EU-medfinansiering med 75 pct. af
udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter.
Der er interne statslige overførselsindtægter på samlet 8,2 mio. kr. årligt i årene 2018-2020 og 7,4 mio. kr. i 2021 ved-
rørende underkonto 10. Almindelig virksomhed. Øvrige indtægter omfatter desuden donationsindtægter fra EU til fiske-
riudviklingsprojekter, salg af biler mv.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
255
125,7
-
125,7
R
2016
270
127,6
1,2
126,4
B
2017
251
123,4
-
123,4
F
2018
236
116,9
-
116,9
BO1
2019
232
115,0
-
115,0
BO2
2020
218
107,9
-
107,9
BO3
2021
214
105,4
-
105,4
Bemærkninger: I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i
udvalg, nævn og råd mm., der er udpeget som uafhængige erhvervspersoner, og som ikke er statsansatte eller ansat ved
tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.5.1.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0069.png
§ 06.51.01.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afhændelse af aktiver ...............................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Donationer ...................................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2015
-
-
-
24,6
8,5
-1,7
2,6
4,0
24,8
-
-
-
R
2016
-
-
-
24,8
2,4
0,3
1,0
5,4
21,1
-
-
-
B
2017
4,3
11,7
16,0
21,1
4,5
1,0
-
6,5
20,1
35,0
160,0
12,6
F
2018
-
-
-
20,1
3,5
1,0
-
7,0
17,6
35,0
160,0
11,0
BO1
2019
-
-
-
17,6
2,5
83,0
-
7,0
96,1
35,0
160,0
60,1
BO2
2020
-
-
-
96,1
165,5
-78,5
-
12,9
170,2
39,3
170,5
99,8
69
BO3
2021
-
-
-
170,2
3,5
1,0
-
13,0
161,7
39,3
170,5
94,8
Bemærkninger: Et nyt kontrolskib vil være delvist finansieret af § 06.53 .30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-
finansiering på baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017.
10. Almindelig virksomhed
På kontoen er budgetteret med udgifter og indtægter i relation til styrelsens almindelige
virksomhed.
På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
sten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om hav- og fiskeriudviklings-
programmet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med køb af et nyt kontrolskib, der delvist
vil blive finansieret af tilskud fra § 06.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-finansi-
ering.
40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed
På kontoen er budgetteret med Fiskeristyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lov-
pligtige ydelser. Der budgetteres med gebyrindtægter på samlet 2,6 mio. kr. i 2018.
90. Indtægtsdækket virksomhed
På kontoen er budgetteret med indtægter vedrørende fiskerikontrollens indtægtsdækkede
virksomhed, hvorunder der optages indtægter fra salg af skibsbugseringsydelser, rapporter over
fiskeristatistik, bistand til certificering af dansk fiskeri, og uddannelse inden for fiskerikontrol
(Grønland).
Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed ydes teknisk bistand og rådgiv-
ning mv. inden for Fiskeristyrelsens øvrige administrationsområde.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
På kontoen er budgetteret med indtægter fra deltagelse i koordination af transnationale
forskningsindsatser (ERA-Net) vedrørende informations- og kommunikationsteknologi i fiskeri-
sektoren.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0070.png
70
§ 06.51.06.
06.51.06. Renter vedrørende tilskudsordninger på fiskeriområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet som følge af kongelig resolution
af 7. august 2017.
Hovedkontoen omfatter de af Fiskeristyrelsen budgetterede renteudgifter og renteindtægter
for tilskudsordninger under fiskeriområdet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen på fiskeriområ-
det ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
26. Finansielle omkostninger ........................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
2018
0,1
0,1
BO1
2019
0,1
0,1
BO2
2020
0,1
0,1
BO3
2021
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen på fiskeriområdet
På underkontoen er der for de tilskudsordninger, som administreres af Fiskeristyrelsen, bud-
getteret med renteudgifter og renteindtægter på 0,1 mio. kr. vedrørende de renter, som ikke til-
falder eller refunderes af EU.
06.52. Driftsstøtte inden for fiskeri
I forbindelse med ændringsforslagene er aktivitetsområdet § 06.52. Driftsstøtte inden for fi-
skeri oprettet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
Aktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for fiskeri, herunder garanti samt til-
skud til produktionsfonde inden for fiskeri.
06.52.51. Fiskeafgiftsfonden (tekstanm. 168)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen overført fra § 24.24.51. Produktions- og
promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
På kontoen har tidligere været afholdt tilskud til Fiskeafgiftsfonden, jf. akt. 22 af 8. december
2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Fiskeafgiftsfonden .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
Aktiviteterne i nedenstående oversigter er baseret på basisbudgetterne for 2017, idet der
endnu ikke foreligger budgetter for 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0071.png
§ 06.52.51.
Fondens indtægter :
Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 102 i fiskeriloven.
Indtægter (1.000 kr.)
Videre-
ført fra
2016
482
482
§ 38/ FL
Produk-
tions-
afgifts-
fonde
-
-
-
-
Pro-
mille-
afgifts-
fonde
-
-
Produk-
tions-
afgifter
5.600
5.600
Rente
mv.
I alt
71
Fiskeafgiftsfonden
I alt
-
-
6.082
6.082
Fondens udgifter:
Midlernes anvend es i henhold til § 103 i fiskeriloven.
Udgifter (1.000 kr.)
Forskning
og ud-
vikling
-
-
Sygdom
Afsæt-
nings-
fremme
-
-
Rådgiv./
uddan-
nelse
5.932
5.932
Diverse
1
Videreført
til
2018
-
-
I alt
Fiskeafgiftsfonden
I alt
-
-
150
150
6.082
6.082
Bemærkninger: 1) Omfatter medfinansiering af initiativer under EU-programmer, særligt godkendte foranstaltninger,
administration af særbevilling, revision, advokatbistand, effektvurdering og ekspertbedømmelse af konkrete aktiviteter
samt honorar og rejsegodtgørelse til medlemmer af fondenes bestyrelser.
20. Fiskeafgiftsfonden
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
06.52.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen overført fra § 24.24.60. Afdrag og afskriv-
ninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark), jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
Under hovedkontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for fiskeriom-
rådet. Desuden budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige
beløb).
Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.
Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring
af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold ....................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
Indtægt ...........................................................................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................
28. Ekstraordinære indtægter ........................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
F
2018
4,0
76,0
4,0
-
4,0
-
-
76,0
-
-
76,0
BO1
2019
4,0
74,0
4,0
-
4,0
-
-
74,0
-
-
74,0
BO2
2020
4,0
72,0
4,0
-
4,0
-
-
72,0
-
-
72,0
BO3
2021
4,0
70,0
4,0
-
4,0
-
-
70,0
-
-
70,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0072.png
72
§ 06.52.60.20.
20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold
Lånene vedrører statens overtagelse af lånene fra den tidligere Fiskeribank.
06.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
I forbindelse med ændringsforslagene er aktivitetsområdet § 06.53. Erhvervsfremme inden
for fiskerisektoren oprettet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
Aktivitetsområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for
fiskerisektoren.
Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervs-
fremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EU's fiskeripolitik og Den Europæiske
Hav- og Fiskerifond, er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.
Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerier-
hvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.
06.53.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 106)
(Reserva-
tionsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen overført fra § 24.26.10. Nationale tilskud
inden for fiskerisektoren, § 24.74.01. Naturstyrelsen, og § 24.74.04. Arealforvaltning, kystbe-
skyttelse mv., jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
Under hovedkontoen er budgetteret med indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre
fiskere. Derudover ydes tilskud til et modtagecenter for østersturisme og et center for kyst- og
lystfiskerturisme i Assens.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kompensationsordningen til torskefiskere i Østersøen ...........
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
30. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fi-
skere, Udbetaling Danmark ........................................................
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
40. Tilskud til modtagecenter til østersturisme ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens .......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
15,1
-
-
BO1
2019
12,1
-
-
BO2
2020
12,1
-
-
BO3
2021
12,1
-
-
0,1
0,1
7,0
7,0
8,0
8,0
0,1
0,1
4,0
4,0
8,0
8,0
0,1
0,1
4,0
4,0
8,0
8,0
0,1
0,1
4,0
4,0
8,0
8,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 06.53.10.10.
10. Kompensationsordningen til torskefiskere i Østersøen
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
73
30. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fiskere, Udbetaling Danmark
I henhold til lov nr. 420 af 31. maj 2000 om ændring af lov om strukturforanstaltninger
vedrørende fiskerisektoren kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre fiskere. Ordningen er ul-
timo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er
forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 pct. af restgælden to år før bevillingsåret. Ordningen admi-
nistreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling
Danmark og forskellige andre love.
40. Tilskud til modtagecenter til østersturisme
Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 til at etablere og drive et
modtagecenter for østersturisme ved Limfjorden under hensyn til de naturbeskyttede områder.
Initiativets konkrete udmøntning vil blive tilrettelagt i overensstemmelse med statsstøtte- og ud-
budsreglerne.
50. Center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens
Der afsættes 8,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til et formidlings- og oplevelsescenter i Assens
for kyst- og lystfiskerturisme.
Formålet med initiativet er at styrke formidlingen og markedsføringen af de gode muligheder
for lystfiskeri, der er i Assens Kommune. Etableringen af et Center for Kyst- og Lystfiskerturisme
skal ses i sammenhæng med regeringens beslutning om at udarbejde en national lystfiskerstrategi.
Strategien skal bl.a. styrke lystfiskeriturismen i Danmark. Initiativets konkrete udmøntning vil
blive tilrettelagt i overensstemmelse med statsstøtte- og udbudsreglerne.
06.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm.
161)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen overført fra § 24.26.30. Tilskud inden for
fiskerisektoren med EU-medfinansiering, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede ordninger inden for fiskeri- og akvakultursek-
toren. Området er reguleret i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. LB nr. 19 af 4. januar 2017. For
perioden 2014-2020 medfinansieres foranstaltningerne af den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(EHFF). Den samlede EU-ramme under det Europæiske Hav- og Fiskerifondsprogram for perio-
den 2014-2020 udgør i alt 1,55 mia. kr.
Den første del af programmet er udmøntet på baggrund af Aftale mellem den daværende
SR-regering, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti
og Venstre om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af november 2014. Den reste-
rende del af programmet for perioden 2018-2020 er udmøntet på baggrund af Aftale mellem re-
geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017. Bevil-
lingerne i 2021, der vil indgå i den kommende programperiode 2021-2027, er foreløbigt teknisk
budgetteret.
Det overordnede formål med det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram er at:
- Fremme gennemførelse af den fælles fiskeripolitik i samklang med EU's miljølovgivning
og i overensstemmelse med natur- og miljødirektiverne.
- Fremme økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt fiskeri og akvakultur.
- Fremme udviklingen i fiskeriområderne.
- Understøtte gennemførelsen af den fælles integrerede maritime politik.
Programmet er opdelt i seks Unionsprioriteter:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0074.png
74
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 06.53.30.
Miljømæssigt bæredygtigt, innovativt, konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt fiskeri.
Miljømæssig bæredygtig, innovativ, konkurrencedygtig og ressourceeffektiv akvakultur.
Gennemførelse af den fælles fiskeripolitik.
Beskæftigelse og territorial samhørighed (Lokale aktionsgrupper).
Afsætning og forarbejdning.
Gennemførelse af den integrerede havpolitik.
Støtten til lokale aktionsgrupper gennemføres af Erhvervsministeriet og er budgetteret under
§ 08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet.
Inden for enkelte indsatsområder er der mulighed for, at andre offentlige myndigheder, en-
heder og fonde kan bidrage med national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgetteret
på forhånd.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.4
Beskrivelse
Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Fiskeriudvik-
lingsprogrammet, der indgår i en programansøgning fremsendt til Eu-
ropa-Kommissionen, uden at afvente Europa-Kommissionens godken-
delse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige
overførselsindtægter samt øvrige indtægter ud over det budgetterede.
Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den
nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene
11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 35, 45, 50, 51, 60, 61 og 65.
Der er under § 06.53.30.20. Vandløbsrestaurering mv. adgang til at
overføre midler fra og til § 24.52.02.60. Vandløbsrestaureringer, her-
under således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang
til at afholde tilsvarende merudgifter.
Der er under § 06.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-
medfinansiering adgang til at overføre midler til § 06.51.01. Fiskeri-
styrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til
evalueringer, information, etablering og udvikling af tilskudsadmini-
strative systemer samt til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og
drift af fiskeriudviklingsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af
netværk.
Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25,
35, 45, 50, 51, 60, 61 og 65.
Tilskud på § 06.53.30.51. Produktions- og afsætningsplaner kan for-
udbetales med op til halvdelen af tilsagnsbeløbet.
BV 2.10.2
BV 2.10.2
BV 2.2.8
BV 2.10.2
BV 2.10.5
BV 2.2.11
BV 2.2.13
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0075.png
§ 06.53.30.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. .............
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
12. Tilskud vedrørende dataindsamling ...........................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
13. Tilskud vedrørende oplagring .....................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol ..............................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
35. Forbrug af videreførsel ...........................................................
15. Tilskud til integreret maritim politik ........................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
20. Vandløbsrestaurering mv. ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
25. Fiskeri, natur og miljø .................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
35. Fælles indsatser fiskeri ................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
40. Støtte til kontrolforanstaltninger ................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
75
F
2018
325,9
282,2
9,5
4,1
5,4
-
-
44,2
44,2
42,7
42,7
5,1
5,1
5,1
5,1
149,4
-
149,4
119,9
108,5
11,4
2,7
2,7
2,0
2,0
105,0
35,0
70,0
105,0
35,0
70,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO1
2019
393,4
320,4
9,5
4,1
5,4
-
-
44,2
44,2
42,7
42,7
-
-
-
-
19,4
-
19,4
17,5
17,5
-
5,4
5,4
4,0
4,0
105,0
35,0
70,0
105,0
35,0
70,0
55,6
55,6
41,7
41,7
41,7
41,7
29,0
29,0
-
-
-
-
BO2
2020
309,8
268,0
4,1
4,1
-
-
-
44,2
44,2
42,7
42,7
-
-
-
-
19,4
-
19,4
17,5
17,5
-
2,7
2,7
2,0
2,0
105,0
35,0
70,0
105,0
35,0
70,0
46,7
46,7
35,0
35,0
-
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2021
341,6
283,8
192,5
3,3
189,2
136,2
136,2
44,1
44,1
42,6
42,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
105,0
35,0
70,0
105,0
35,0
70,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0076.png
76
§ 06.53.30.
45. Investeringer på fiskefartøjer .....................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
50. Tilskud til afsætningsfremme ......................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
51. Produktions- og afsætningsplaner ..............................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
60. Tilskud til fælles indsatser akvakultur ......................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
61. Investeringer i akvakultur ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
65. Tilskud til fiskerihavne ................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
10,0
10,0
7,5
7,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,1
22,1
16,6
16,6
20,1
20,1
15,1
15,1
10,0
10,0
7,5
7,5
-
-
-
-
40,0
40,0
30,0
30,0
20,4
20,4
11,3
11,3
40,0
40,0
30,0
30,0
-
-
-
-
10,1
10,1
7,6
7,6
37,6
37,6
28,2
28,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bemærkninger: Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle
underkendelser bogføres på underkontiene for de berørte ordninger. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på de berørte
ordninger, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 06.51 .06.30. Renter vedrørende tilskudsordninger på
fiskeriområdet. Kursdifferencer og EU-andelen af renter bogføres dog ikke på underkonto 20. Vandløbsrestaurering mv.,
hvor den statslige andel af tilskuddet er budgetteret under § 24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv.
Fra 2017 er den andel af bevillingerne, der vedrører dataindsamling, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for
fiskeri og akvakultur mv. og overført til den nye underkonto 12. Tilskud vedrørende dataindsamling. R-tal er tilsvarende
flyttet.
Fra 2018 er hovedparten af de øvrige bevillinger udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akva-
kultur mv. og i stedet udmøntet under en række nyoprettede underkonti, hhv. underkonto 13. Tilskud vedrørende oplag-
ring, underkonto 14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol, underkonto 15. Tilskud til integreret maritim politik, underkonto
25. Fiskeri, natur og miljø, underkonto 35. Fælles indsatser fiskeri, underkonto 45. Investeringer på fiskefartøjer, under-
konto 50. Tilskud til afsætningsfremme, underkonto 51. Produktions- og afsætningsplaner, underkonto 60. Tilskud til
fælles indsatser akvakultur, underkonto 61. Investeringer i akvakultur og underkonto 65. Tilskud til fiskerihavne. R- og
B-tal er tilsvarende flyttet.
På underkonto 40. Støtte til kontrolforanstaltninger er der i tidligere år foretaget udbetalinger af tilskud i medfør af Rådets
forordning nr. 861/2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten.
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Ændring af
beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
92,0
92,0
Bemærkninger: Beholdningen på 92,0 mio. kr. kan henføres til § 06 . 53 .30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og
akvakultur mv. og vil efter behov kunne overføres til anvendelse under øvrige underkonti. Af beholdningen er 11,4 mio.
kr. i 2018 budgetteret anvendt på underkonto 14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol til finansiering af et nyt kontrolskib.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0077.png
§ 06.53.30.11.
77
11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.
På underkontoen er der til og med 2017 ydet tilsagn om støtte til en række foranstaltninger
vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren, herunder indsatser vedrørende bæredygtigt fiskeri og
fiskeriets miljøpåvirkning, støtte til fiskefartøjer, akvakultur og marked. Endvidere er budgetteret
med obligatoriske indsatser omfattende midler til fiskerikontrol, oplagring samt forbedret kend-
skab til havmiljøet med henblik på gennemførelse af Havstrategidirektivet.
På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogram-
met 2018-2020 af maj 2017 er de forskellige foranstaltninger fra 2018 i stedet budgetteret på §
06.53.30.12. Tilskud vedrørende dataindsamling til og med § 06.53.30.65. Tilskud til fiskerihav-
ne, mens der herefter på nærværende underkonto er budgetteret med udgifter til teknisk bistand
i forbindelse med gennemførelse af EHFF-programmet. Der er i den sammenhæng budgetteret
med overførsel af 4,1 mio. kr. årligt i 2018-2020 til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen. Desuden er der
i henhold til aftalen budgetteret med tilskud til midlertidig oplægning af fiskefartøjer på 5,4 mio.
kr. årligt i 2018 og 2019.
Bevillingen i 2021 er foreløbig teknisk budgetteret svarende til de oprindelige bevillinger,
der hidtil har været budgetteret på underkontoen.
12. Tilskud vedrørende dataindsamling
På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til dataindsamling. På baggrund af Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj
2017 er der samlet afsat 53,4 mio. kr. årligt i 2018-2020 til dataindsamling, hvoraf der på un-
derkontoen er afsat 42,7 mio. kr. årligt i EU-midler. Bevillingen i 2021 er foreløbig teknisk
budgetteret.
EU-midlerne medfinansieres af nationale midler på 10,7 mio. kr. fra DTU-Aqua, Danmarks
Statistik og Københavns Universitet. Midlerne fra DTU-Aqua stammer fra de midler, der ydes
som tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening under § 06.54.10.10. Opgaver vedrørende
fiskeriforhold og akvakultur.
På underkontoen er der endvidere budgetteret med tilsagn om tilskud til Danmarks Statistik
til dækning af udgifter til akvakulturstatistik, som ikke kan medfinansieres af EU, og som skønnes
at udgøre ca. 1,5 mio. kr. årligt.
Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU. Oversigten inkluderer ikke den nationale medfinansi-
ering fra DTU-Aqua, Danmarks Statistik og Københavns Universitet.
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2016 ............................................................
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
7,5
49,6
44,2
44,2
44,2
44,1
Tilsagnsgivning
heraf national andel
0,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
heraf EU-andel
7,5
48,1
42,7
42,7
42,7
42,6
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0078.png
78
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.) .................................
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2018-pl) ................
-
-
-
-
-
§ 06.53.30.12.
2013
-
-
-
-
-
2014
129,2
5
2015
1,6
2
2016
7,5
2
2017
49,6
4
2018
44,2
4
2019
44,2
4
2020
44,2
4
2021
44,1
4
25,8
0,8
2,5 12,4 11,1 11,1 11,1
11,0
102,8 102,4 102,2 100,8 100,0 100,0 100,0 100,0
26,5
0,8
2,6
12,5
11,1
11,1
11,1
11,0
Bemærkninger: Fra 2017 er den andel af bevillingerne, der vedrører dataindsamling, udskilt fra underkonto 11. Foran-
staltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 12. Tilskud vedrørende dataind-
samling. R-tal for 2014-2016 er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke
medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2014-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede til-
sagn mm. Tilsagnsgivningen for 2014 er også ydet til aktiviteter i 2015 og 2016.
13. Tilskud vedrørende oplagring
På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til oplagring af fiskevarer. På baggrund af
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020
af maj 2017 er der budgetteret med EU-midler til oplagring på 5,1 mio. kr. i 2018.
Ordningen er finansieret af EU.
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2016 ............................................................
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.) .................................
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2018-pl) ................
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
2,3
2
2018
5,1
4
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
2,3
5,1
-
-
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
-
-
-
-
-
-
heraf EU-andel
-
2,3
5,1
-
-
-
1,2
1,3
100,8 100,0
1,2
1,3
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører oplagring, udskilt fra underkonto 11. Foranstalt-
ninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 13. Tilskud vedrørende oplagring.
14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol
På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til understøttelse af den danske fiskerikon-
trol gennem IT-udvikling, træning og investeringer i udstyr. På baggrund af Aftale mellem rege-
ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der
budgetteret med tilskud til fiskerikontrol på 149,4 mio. kr. i 2018 samt 19,4 mio. kr. årligt i 2019
og 2020. Heraf er der i 2018 budgetteret med forbrug af opsparing på 11,4 mio. kr. En andel af
udgifterne vil blive anvendt til finansiering af et nyt kontrolskib.
Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0079.png
§ 06.53.30.14.
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2016 ............................................................
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.) .................................
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2018-pl) ................
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
2014
63,7
103
2015
12,0
8
2016
26,6
17
2017
61,0
40
2018
149,4
100
2019
19,4
13
2020
19,4
13
26,6
61,0
149,4
19,4
19,4
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
2,9
7,2
40,9
1,9
1,9
-
heraf EU-andel
79
23,7
53,8
108,5
17,5
17,5
-
2021
-
-
-
-
-
0,6
1,5
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
102,8 102,4 102,2 100,8 100,0 100,0 100,0
0,6
1,5
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fiskerikontrol, udskilt fra underkonto 11. Foran-
staltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 14. Tilskud vedrørende fiskeri-
kontrol. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i
oversigten. Regnskabstallene for 2014-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
15. Tilskud til integreret maritim politik
På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til undersøgelser og vidensprojekter om
havmiljøet, herunder generering af viden om mikroplastik i havmiljøet. På baggrund af Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj
2017 er der budgetteret med tilskud til integreret maritim politik på 2,7 mio. kr. i 2018, 5,4 mio.
kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. i 2020.
Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2016 ............................................................
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.) .................................
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2018-pl) ................
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
10,0
7
2018
2,7
2
2019
5,4
4
2020
2,7
2
2021
-
-
-
-
-
-
10,0
2,7
5,4
2,7
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
-
2,5
0,7
1,4
0,7
-
heraf EU-andel
-
7,5
2,0
4,0
2,0
-
1,4
1,4
1,4
1,4
100,8 100,0 100,0 100,0
1,4
1,4
1,4
1,4
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0080.png
80
§ 06.53.30.15.
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører integreret maritim politik, udskilt fra underkonto
11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 15. Tilskud til integreret
maritim politik.
20. Vandløbsrestaurering mv.
På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til indsatser, der skal bidrage til at gen-
nemføre regeringens direktivpligtige vandplanindsats via forbedringer af de fysiske forhold i
vandløb. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, En-
hedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudvik-
lingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med 70,0 mio. kr. i årligt i 2018-2020.
Bevillingen i 2021 er foreløbig teknisk budgetteret.
Den statslige andel af tilsagnet på 35,0 mio. kr. er budgetteret under § 24.52.02.60. Vand-
løbsrestaureringer. Dette beløb overføres til nærværende underkonto, svarende til forskellen
mellem de samlede forventede tilsagn i 2018 på 70,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinan-
siering på 35,0 mio. kr. Af den afsatte ramme vedrører netto 10,0 mio. kr. årligt midler fra fi-
skeplejeindsatsen til vandløbsrestaurering, jf. § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.
Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2016 ............................................................
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.) .................................
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2018-pl) .................
-
-
2013
67,5
414
2014
67,4
281
0,2
102,8
0,2
2015
124,2
405
2016
87,8
169
2017
70,0
140
2018
70,0
140
2019
70,0
140
2020
70,0
140
2021
70,0
140
0,5
100,0
0,5
87,8
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
Tilsagnsgivning
heraf national andel
66,6
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
heraf EU-andel
21,2
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
-
0,2
- 103,5
-
0,2
0,3
0,5
102,4 102,2
0,3
0,5
0,5
0,5
100,8 100,0
0,5
0,5
0,5
0,5
100,0 100,0
0,5
0,5
Bemærkninger: Regnskabstallene for 2013-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
Under § 24.52.02.60. Vandløbsrestaureringer henstår et samlet videreført beløb primo 2017 på 174,1 mio. kr. netto, der
efter behov kan overføres og anvendes på nærværende underkonto i 2017 og følgende år.
25. Fiskeri, natur og miljø
På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til vidensprojekter til udvikling af fiskeri-
forvaltningen, kortlægning og bekæmpelse af invasive arter, kortlægning af fiskeriaktiviteter i
sammenhæng til beskyttede områder og udvikling af selektive redskaber og redskaber, som ikke
påvirker havbunden mm. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og
Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med et samlet tilskud på
55,6 mio. kr. i 2019 og 46,7 mio. kr. i 2020.
Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0081.png
§ 06.53.30.25.
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2016 ............................................................
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.) .................................
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2018-pl) ................
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
2,2
1
2016
99,6
59
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
55,6
35
2020
46,7
30
99,6
-
-
55,6
46,7
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
23,7
-
-
13,9
11,7
-
heraf EU-andel
81
75,9
-
-
41,7
35,0
-
2021
-
-
-
-
-
2,2
1,7
102,4 102,2
2,3
1,7
1,6
1,6
100,0 100,0
1,6
1,6
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fiskeri, natur og miljø, udskilt fra underkonto 11.
Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 25. Fiskeri, natur og miljø.
R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten.
Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
35. Fælles indsatser fiskeri
På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til samarbejdsprojekter mellem fiskere og
forskere og tilskud til oprettelse af netværk samt udviklingsaktiviteter, som omfatter både fiskere
og forskere. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, En-
hedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudvik-
lingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med et samlet tilskud på 41,7 mio.
kr. i 2019.
Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2016 ............................................................
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.) .................................
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2018-pl) ................
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
18,1
5
3,6
102,4
3,7
2016
10,7
4
2,7
102,2
2,8
2017
33,2
20
1,7
100,8
1,7
2018
-
-
-
-
-
2019
41,7
25
1,7
100,0
1,7
2020
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
10,7
33,2
-
41,7
-
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
2,7
8,3
-
29,0
-
-
heraf EU-andel
8,0
24,9
-
12,7
-
-
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fælles indsatser fiskeri, udskilt fra underkonto 11.
Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 35. Fælles indsatser fiskeri.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0082.png
82
§ 06.53.30.35.
R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten.
Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
40. Støtte til kontrolforanstaltninger
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
45. Investeringer på fiskefartøjer
På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i selektive redskaber, red-
skaber, der reducerer miljøpåvirkning, sælsikre redskaber, investeringer i arbejdsmiljø og inve-
steringer ombord på fartøjer, som er nødvendige for håndtering af uønskede fangster. Tilskuddene
hertil har sammenhæng med indsatsen under § 06.53.30.25. Fiskeri, natur og miljø. På baggrund
af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020
af maj 2017 er der budgetteret med tilskud på 10,0 mio. kr. i 2018, 22,1 mio. kr. i 2019 og 40,0
mio. kr. i 2020.
Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2016 ............................................................
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.) .................................
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2018-pl) ................
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
51,7
166
2016
38,5
120
2017
27,9
90
2018
10,0
30
2019
22,1
75
2020
40,0
130
2021
-
-
-
-
-
38,5
27,9
10,0
22,1
40,0
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
9,6
14,5
2,5
5,5
10,0
-
heraf EU-andel
28,9
13,4
7,5
16,6
30,0
-
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
102,4 102,2 100,8 100,0 100,0 100,0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører investeringer på fiskefartøjer, udskilt fra underkonto
11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 45. Investeringer på fi-
skefartøjer. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget
i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
50. Tilskud til afsætningsfremme
På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til udviklingsprojekter om nye markeder
og forbedring af markedsmuligheder, herunder for kystfanget og skånsomt fanget fisk. På bag-
grund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alterna-
tivet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet
2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til afsætningsfremme på 20,1 mio. kr. i
2019.
Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0083.png
§ 06.53.30.50.
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2016 ............................................................
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.) .................................
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2018-pl) ................
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
12,7
7
2017
13,4
9
2018
-
-
-
-
-
2019
20,1
13
1,5
100,0
1,5
2020
-
-
-
-
-
12,7
13,4
-
20,1
-
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
3,2
3,4
-
5,0
-
-
heraf EU-andel
83
9,5
10,0
-
15,1
-
-
2021
-
-
-
-
-
1,8
1,5
102,2 100,8
1,8
1,5
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører afsætningsfremme, udskilt fra underkonto 11. For-
anstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 50. Tilskud til afsætnings-
fremme. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i
oversigten. Regnskabstallet for 2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
51. Produktions- og afsætningsplaner
På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til anerkendte producentorganisationer til
at gennemføre deres produktions- og afsætningsplaner, herunder deres bidrag til gennemførelse
af landingsforpligtelsen. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og
Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til disse
produktions- og afsætningsplaner på 10,0 mio. kr. i 2019 og 10,1 mio. kr. i 2020.
Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2016 ............................................................
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.) .................................
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2018-pl) ................
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
8,9
2
2016
6,1
5
2017
9,0
6
2018
-
-
-
-
-
2019
10,0
6
2020
10,1
6
2021
-
-
-
-
-
6,1
9,0
-
10,0
10,1
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
1,5
2,3
-
2,5
2,5
-
heraf EU-andel
4,6
6,7
-
7,5
7,6
-
4,5
1,2
1,5
102,4 102,2 100,8
4,6
1,2
1,5
1,7
1,7
100,0 100,0
1,7
1,7
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører produktions- og afsætningsplaner, udskilt fra un-
derkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 51. Produk-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0084.png
84
§ 06.53.30.51.
tions- og afsætningsplaner. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013
er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annulle-
rede tilsagn mm.
60. Tilskud til fælles indsatser akvakultur
På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til udvikling af nye processer, produkter,
teknologier eller organisering. Dette kan eksempelvis omfatte optimering af recirkulationsanlæg
eller udvikling af havbrugsproduktion. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med et
samlet tilskud på 37,6 mio. kr. i 2020.
Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2016 ............................................................
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.) .................................
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2018-pl) ................
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
10,9
10
2017
26,2
20
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
37,6
30
1,3
100,0
1,3
2021
-
-
-
-
-
10,9
26,2
-
-
37,6
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
2,7
6,6
-
-
9,4
-
heraf EU-andel
8,2
19,6
-
-
28,2
-
1,1
1,3
102,2 100,8
1,1
1,3
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fælles indsatser akvakultur, udskilt fra underkonto
11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 60. Tilskud til fælles
indsatser akvakultur. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke
medtaget i oversigten. Regnskabstallet for 2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
61. Investeringer i akvakultur
På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i akvakulturanlæg, herunder
til havbrug. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, En-
hedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudvik-
lingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til investeringer i akva-
kultur på 40,0 mio. kr. i 2019.
Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0085.png
§ 06.53.30.61.
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2016 ............................................................
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.) .................................
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2018-pl) ................
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
62,4
24
2016
30,1
14
2017
24,7
15
2018
-
-
-
-
-
2019
40,0
2,5
1,6
100,0
1,6
2020
-
-
-
-
-
30,1
24,7
-
40,0
-
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
7,5
6,2
-
10,0
-
-
heraf EU-andel
85
22,6
18,5
-
30,0
-
-
2021
-
-
-
-
-
2,6
2,2
1,6
102,4 102,2 100,8
2,7
2,2
1,6
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører investeringer i akvakultur, udskilt fra underkonto
11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 61. Investeringer i
akvakultur. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget
i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
65. Tilskud til fiskerihavne
På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i implementering af lan-
dingsforpligtelsen og infrastrukturprojekter i fiskerihavnene, herunder kystfiskerrelaterede pro-
jekter. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enheds-
listen, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklings-
programmet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til fiskerihavne på 20,4 mio.
kr. i 2019.
Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
tionale del og medfinansieringen fra EU.
Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
:
Mio. kr.
I alt
2016 ............................................................
2017 ............................................................
2018 ............................................................
2019 ............................................................
2020 ............................................................
2021 ............................................................
-
-
-
20,4
-
-
Tilsagnsgivning
heraf national andel
-
-
-
9,1
-
-
heraf EU-andel
-
-
-
11,3
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0086.png
86
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........
Antal tilsagnsmodtagere..........
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.) .................................
Indeks ......................................
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2018-pl) ................
-
-
-
-
-
§ 06.53.30.65.
2013
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
20,5
12
1,7
102,4
1,7
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
20,4
12
1,7
100,0
1,7
2020
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fiskerihavne, udskilt fra underkonto 11. Foran-
staltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 65. Tilskud til fiskerihavne. R-
og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten.
Regnskabstallet for 2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
06.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er aktivitetsområdet § 06.54. Forskningsbaseret myn-
dighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet oprettet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
Aktivitetsområdet omfatter tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for fi-
skeriområdet ved Danmarks Tekniske Universitet.
06.54.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Univer-
sitet
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen overført fra § 24.34.10. Forskningsbaseret
myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet, jf. kongelig resolution af 7. august
2017.
Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrø-
rende fiskeriforhold og akvakultur. Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening, herunder erhvervssamarbejde mv., i henhold til rammeaftale mellem Danmarks
Tekniske Universitet og Udenrigsministeriet. Aftalen og tilhørende ydelsesaftaler med bilag for-
handles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Fiskeristyrelsen er ansvarlig for
udmøntningen af rammeaftalen med inddragelse af det øvrige ministerium. Udenrigsministeriet
kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret
myndighedsbetjening mv.
Rammeaftalen er tilgængelig på www.um.dk.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.2
Beskrivelse
Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter
ud over budgetterede indtægter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur ..................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F
2018
79,8
-
79,8
-
79,8
-
-
BO1
2019
78,4
-
78,4
-
78,4
-
-
BO2
2020
76,9
-
76,9
-
76,9
-
-
BO3
2021
75,5
-
75,5
-
75,5
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0087.png
§ 06.54.10.10.
87
10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur
Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Udenrigsministeriet og
Danmarks Tekniske Universitet om fiskeriforhold og akvakultur.
Der afsættes 7,5 mio. kr. årligt i 2018-2021 til et tilskud til Danmarks Tekniske Universitet
til et anlæg ved Limfjorden til brug for forskning i produktion af østers. Der afsættes 3,0 mio.
kr. årligt til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder til kon-
sekvensvurderinger mv.
Miljø- og Fødevareministeriet har en trækningsret på ydelsesaftalen mellem DTU og Uden-
rigsministeriet på 4 mio. kr. i 2018 til finansiering af initiativer inden for akvakultur.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012
1. Myndighedsbetjening ............................
Udgifter i alt ..............................................
Indeks.........................................................
Udgift i alt (mio. kr., 2018 -pl) ................
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
81,9 90,8 79,6 61,1 59,6 72,7 77,3 75,9 74,4 73,0
81,9 90,8 79,6 61,1 59,6 72,7 77,3 75,9 74,4 73,0
107,0 106,1 105,5 104,7 103,1 101,4 100,0 100,0 100,0 100,0
87,6 96,3 84,0 64,0 61,4 73,7 77,3 75,9 74,4 73,0
Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Udenrigsministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.
06.55. Fiskeriforhold
I forbindelse med ændringsforslagene er aktivitetsområdet § 06.55. Fiskeriforhold oprettet,
jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
Aktivitetsområdet omfatter § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, § 06.55.45. Fri-
tidsfiskertegn og lystfiskertegn samt § 06.55.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.
06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen overført fra § 24.37.40. Fiskepleje, her-
under udsætninger, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
I henhold til lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LB nr. 17 af 4. januar 2017
med senere ændringer, skal alle personer, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn, mens
alle personer, der udøver lystfiskeri, skal betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18
år og personer, der har ret til at oppebære folkepension.
Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, herunder udsætninger,
jf. fiskerilovens § 61 og er budgetteret på § 06.55.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger, samt
under § 06.53.30.20. Vandløbsrestaurering mv.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er under § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang til
at overføre midler til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen til dækning af
driftsudgifter til administration af fisketegnsordningerne, herunder
lønudgifter og udgifter til etablering af IT-system mm., dog maksimalt
svarende til de faktiske udgifter.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0088.png
88
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 06.55.40.
F
2018
31,0
31,0
4,1
26,9
BO1
2019
31,0
31,0
4,1
26,9
BO2
2020
31,0
31,0
4,1
26,9
BO3
2021
31,0
31,0
4,1
26,9
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fiskepleje, herunder udsætninger ..............................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
10. Fiskepleje, herunder udsætninger
Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk, tilskud til vandløbsre-
staurering, forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen, eller aktiviteter i øvrigt, som
har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne om-
fatter desuden administration og information om fiskeplejen samt om lystfisker- og fritidsfisker-
tegnsordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne for
lystfisker- og fritidsfiskertegnet.
Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen, jf. § 06.51.01. Fiskeristyrelsen. Administratio-
nen af ordningen koordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede aktiviteter under
Udenrigsministeriet.
Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen om anven-
delsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i
medfør af § 7 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LB nr. 764 af 19. juni 2017 med
senere ændringer, nedsatte udvalg.
Det årlige budgetterede tilskud til fiskepleje, herunder udsætninger, på nærværende konto
udgør 26,9 mio. kr. Endvidere indgår som fiskepleje 10,0 mio. kr. årligt under § 06.53.30.20.
Vandløbsrestaurering mv. Hertil kommer de budgetterede udgifter til Fiskeristyrelsens admini-
stration af fritidsfiskertegn og lystfiskertegn på 4,1 mio. kr.
De samlede udgifter på 41,0 mio. kr. dækkes fuldt ud inden for de budgetterede indtægter
på henholdsvis 10,1 mio. kr. under § 06.55.45.20. Fritidsfiskertegn og på 30,9 mio. kr. under §
06.55.45.30. Lystfiskertegn.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbet på 4,1 mio. kr. overføres til § 06.51.01. Fi-
skeristyrelsen til finansiering af styrelsens samlede udgifter til administration af fisketegn-
sordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de fak-
tiske udgifter til administrationen.
06.55.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen overført fra § 24.37.45. Fritidsfiskertegn
og lystfiskertegn, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
Betingelserne for at drive fritidsfiskeri og lystfiskeri er reguleret i lov om fiskeri og fiske-
opdræt (fiskeriloven), jf. LB nr. 17 af 4. januar 2017 med senere ændringer. Heraf fremgår, at
alle personer, der udøver fritidsfiskeri, skal betale fritidsfiskertegn. Endvidere skal alle personer,
der udøver lystfiskeri, betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der
har ret til at oppebære folkepension. Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til
fiskepleje, jf. § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger og § 06.53.30.20. Vandløbsrestaure-
ring mv.
Satserne for fritidsfiskertegn og lystfiskertegn fremgår af fiskerilovens § 56, stk. 3 og 4.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0089.png
§ 06.55.45.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
89
BV 2.2.9 og BV 2.12.2 Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 06.55.45.
Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 06.55.40.
Fiskepleje, herunder udsætninger.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Fritidsfiskertegn ............................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
30. Lystfiskertegn ................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2018
41,0
10,1
10,1
30,9
30,9
BO1
2019
41,0
10,1
10,1
30,9
30,9
BO2
2020
41,0
10,1
10,1
30,9
30,9
BO3
2021
41,0
10,1
10,1
30,9
30,9
20. Fritidsfiskertegn
Der er for 2018 budgetteret med et samlet salg af 33.700 fritidsfiskertegn, der i henhold til
den nuværende pris på fritidsfiskertegn på 300 kr. svarer til et samlet indtægtsniveau på 10,1 mio.
kr.
Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfisker-
tegnsordningen på 0,6 mio. kr. er budgetteret under § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger,
hvorfra de overføres til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen.
Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter
Gebyr- eller afgiftsordning
(G/A)
Fritidsfiskertegn ....................
Fritidsfiskertegn, i alt ...........
Hjemmel
LB nr. 17 af 4. januar
2017
Sats
Kr.
300,0
Stigning
Pct.
-
Provenu
Kr.
10,1
10,1
Henvisning
til virksom-
heds-
oversigt
30. Lystfiskertegn
Der er for 2018 budgetteret med et samlet indtægtsniveau på 30,9 mio. kr. vedrørende salg
af i alt 192.600 lystfiskertegn, heraf 26.600 tegn gældende for én dag til en pris på 40 kr., 17.000
tegn gældende for én uge til en pris på 130 kr. samt 149.000 tegn gældende for 12 måneder til
en pris på 185 kr.
Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen. Udgifterne til administration af lystfiskertegn-
sordningen på 3,5 mio. kr. er budgetteret under § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger,
hvorfra de overføres til § 06.55.01. Fiskeristyrelsen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0090.png
90
§ 06.55.45.30.
Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter
Gebyr- eller afgiftsordning
(G/A)
Lystfiskertegn for én dag .....
Lystfiskertegn for én uge .....
Lystfiskertegn for 12 måne-
der .........................................
Lystfiskertegn, i alt ..............
Hjemmel
LB nr. 17 af 4. januar
2017
Sats
Kr.
40,0
130,0
185,0
Stigning
Pct.
-
-
-
Provenu
Kr.
1,1
2,2
27,6
30,9
Henvisning
til virksom-
heds-
oversigt
06.55.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen overført fra § 24.37.50. Øvrige tilskud
vedrørende fiskerisektoren, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om
forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.2
BV 2.10.5
Beskrivelse
Udgifterne kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over
budgetterede indtægter.
Der er adgang til under § 06.55.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskeri-
sektoren at overføre midler til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen til dækning
af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalueringer, infor-
mation samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer,
dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH .......
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
20. Det rådgivende råd for Østersøen ..............................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
2018
7,0
6,8
6,8
-
0,2
0,2
-
BO1
2019
7,0
6,8
6,8
-
0,2
0,2
-
BO2
2020
7,0
6,8
6,8
-
0,2
0,2
-
BO3
2021
7,0
6,8
6,8
-
0,2
0,2
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Ændring af
beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
1,5
1,5
Bemærkninger: Beholdningen på 1,5 mio. kr. fordeler sig med 1,2 mio. kr. på underkonto 10. Det Internationale Havun-
dersøgelsesråd og EUROFISH samt med 0,3 mio. kr. på underkonto 20. Det R ådgivende Råd for Østersøen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 06.55.50.10.
91
10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH
Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea,
ICES), er en international organisation, der har hovedsæde i København.
ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets
levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nord-
søen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.
EUROFISH er en international organisation etableret i 2002, som har til formål at støtte og
styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.
De to organisationer har fælles lejemål på H.C. Andersens Boulevard. På kontoen ydes samlet
tilskud til huslejeudgifterne på 5,0 mio. kr. årligt.
På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,3 mio. kr. årligt samt medlemsbidrag
til EUROFISH på 0,5 mio. kr. årligt.
20. Det rådgivende råd for Østersøen
På kontoen er optaget tilskud til Det Rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio. kr. til
Rådets afholdelse af huslejeudgifter i København, herunder leje af mødelokaler samt til et mindre
dansk medlemsbidrag.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 15.
Tekstanmærkningen er ny, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende
arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige
finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til interna-
tionalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring
og udveksling af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer
af den danske forskning på ministeriets område.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen er ny, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren til at etablere tilskudsordninger på Udenrigsmi-
nisteriets område inden for de nævnte konti og præciserer reglerne for administrationen af tilskud
under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mu-
lighed for udlicitering af administrationen.
Ad tekstanmærkning nr. 125.
Tekstanmærkningen er ny, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Udenrigsministeriets område at indføre
brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fø-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
92
§ 6.
devarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis
personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er
hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser som den
ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om
udenrigstjenesten.
Ad tekstanmærkning nr. 161.
Tekstanmærkningen er ny, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
Ministeren for fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner pålagt af
Europa-Kommissionen i forbindelse med Hav- og Fiskerifondsprogrammet, hvor EU finansierer
eller medfinansierer udgifterne. Finansieringen håndteres efter modellen angivet nedenfor.
Europa-Kommissionen kan ikende en medlemsstat en finansiel korrektion, hvis Europa-
Kommissionen ikke finder, at landets administration lever op til de gældende forordningskrav.
Kravene skærpes løbende, og medlemsstaterne kan idømmes finansielle korrektioner på grundlag
af forholdsvis få konstaterede uregelmæssigheder eller begrundet tvivl. Det må forventes, at
Danmark også fremadrettet vil modtage finansielle korrektioner.
Merudgifterne finansieres efter følgende model: Udenrigsministeriet finansierer 100 pct. af
udgifter op til 10 mio. kr. årligt, 15 pct. af udgifter mellem 10-80 mio. kr. årligt samt 5 pct. af
udgifter mellem 80-200 mio. kr. årligt. Der er således et loft på Udenrigsministeriets medfinan-
siering på årligt 26,5 mio. kr.
Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. skal forelægges for Folketingets Finansud-
valg.
Ad tekstanmærkning nr. 168.
Tekstanmærkningen er ny, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om ansøgning, be-
tingelser for tilskud, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbe-
taling og tilbagebetaling. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til Fiskeafgiftsfonden som er
en forvaltningsmyndighed omfattet af reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om
behandling af personoplysninger. Ministeren kan endvidere i forbindelse med henlæggelsen af
sine beføjelser fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af fonden.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0093.png
93
§ 7. Finansministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
-522,7
-
-25,4
-507,6
-
-
76,4
58,6
10,2
0,1
-
7,5
-584,0
-584,0
15,1
-
-25,4
-10,3
-
-
7,6
-25,4
7,5
-
-
Offentlig økonomi .....................................................................................
7.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
7.12. Digitalisering ...................................................................................
7.14. Modernisering af den offentlige sektor ..........................................
7.15. Statslige selskaber ...........................................................................
7.18. Udlodningsloven .............................................................................
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ............................................
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ......................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
28,4
-584,0
-
48,0
-507,6
-507,6
7,6
7,5
-25,4
-
-10,3
-10,3
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
94
§ 7.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Offentlig økonomi
7.11.
Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring som følge af Aftale om udmøntning af sats-
puljen for 2018 til Sekretariatsbetjening af Den Sociale
Investeringsfond
02. Effektivisering af offentlige institutioner (tekst-
anm. 104)
(Driftsbev.)
......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Opjustering af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige
institutioner sker som følge af tværgående prioritering
af danskere i EU's institutioner samt videreførsel af ef-
fektiviseringssamarbejde med KL
Af finansministeren
Ny konto
03. Den Sociale Investeringsfond
(Reservationsbev.)
...........F
Ændring som følge af Aftale om udmøntning af sats-
puljen for 2018 til Den Sociale Investeringsfond
7.12.
Digitalisering
01. Digitaliseringsstyrelsen
(Driftsbev.)
................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen opjusteres med 10,2 mio. kr. til regeringens
Strategi for it-styring i staten
Modernisering af den offentlige sektor
38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af ændret aktivitetsniveau
39. Barselsfonden (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn grundet offentliggørelse af satsregule-
ringsprocenten
43. Regulering vedr. Udlodningsloven
(Lovbunden)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
7.15.
Statslige selskaber
01. Udbytte fra statslige selskaber .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
212,4
2,0
-
-
80,0
8,6
-
-
48,0
-
168,4
10,2
-
-
7.14.
550,9
-1,5
454,8
9,1
550,9
-1,5
454,8
9,1
579,0
-7,5
-
-
100,0
-
2.463,4
-25,4
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 7.
Ændret skøn som følge af forventet lavere udbytte fra
Københavns Lufthavne A/S
08. Aktiedispositioner ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der er tilføjet en ny særlig bevillingsbestemmelse med
henblik på, at der kan indhentes den nødvendige råd-
givning i forbindelse med aktiedispositioner
7.18.
Udlodningsloven
03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestil-
lings fond til undervisning og folkeoplysning,
oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål ................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen affattes således: "Undervisningsministeriets
fond til undervisningsformål". Ændret skøn som følge
af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets
overskud
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almen-
nyttige formål ...................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer
mv. ....................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til
forskningsformål ..............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
17. Sundheds- og Ældreministeriet ........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv ..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
19. Børne- og Socialministeriet .............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
-
-
95
-
-
5,4
1,5
5,4
1,5
55,0
0,4
55,0
0,4
956,0
0,5
956,0
0,5
1,3
0,4
1,3
0,4
75,1
0,5
75,1
0,5
31,0
3,4
31,0
3,4
151,3
0,8
151,3
0,8
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
96
§ 7.
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
7.51.
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI ........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedjusteres jf. nyt skøn for det danske EU-bi-
drag jf. ny EU-budgetaftale af november 2017
C. Tekstanmærkninger.
18.251,2
-584,0
-
-
Materielle bestemmelser.
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
104.
ad 07.11.02.60.
Finansministeren bemyndiges til at udbetale tilskud til KL til en særlig indsats, der skal un-
derstøtte kommunernes implementeringsindsats som opfølgning på initiativer i moderniserings-
og effektiviseringsprogrammet.
Stk. 2.
KL skal årligt aflægge et revideret regnskab til Finansministeriet for anvendelse af
midlerne.
Stk. 3.
Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for administrationen af
midlerne til KL efter stk. 1 og 2, herunder udbetaling, evt. tilbagebetaling, renter, regnskab, re-
vision og rapportering, samt tilsyn og kontrol."
Nr. 106.
ad 07.14.01. og 07.14.39.
Af
finansministeren
I forbindelse med ændringsforslagene ændres bidragssatsen i stk. 2 fra 217 kr. til 221 kr.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Følgende selvejende eller selvstændige institutioner, foreninger, selskaber mv. omfattes af
den statslige barselsfond:
1) Institutioner, der er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende in-
stitutioner
2) Selvejende institutioner omfattet af lov om frie grundskoler og private grundskoler m.v., lov
om efterskoler og frie fagskoler, lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, stu-
denterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om folkehøjskoler, og
3) Designskolen Kolding, Danmarks Innovationsfond, Dansk Institut for Internationale Studier
og Dansk Institut for Menneskerettigheder.
Stk. 2.
Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves de i stk. 1 omfattede insti-
tutioner i 2018 et bidrag på 221 kr. pr. årsværk omfattet af refusionsordningen pr. måned. Bidrag
beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den om-
fattede institution er registreret i Statens Lønsystem (SLS).
Stk. 3.
Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusions-
udgiften til Barselsfonden er lavere end forventet.
Stk. 4.
De af stk. 1 omfattede institutioner, som ikke anvender Statens Lønsystem (SLS), skal
indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis institutionen
ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve
bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.
Stk. 5.
Ressortministerierne skal til Statens Administration indberette hvilke institutioner, der
jf. stk. 1, er omfattet af Barselsfonden på hvert ministerområde. Statens Administration kan fast-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 7.
97
sætte nærmere retningslinjer for ressortministeriernes indberetninger af omfattede institutioner
samt efterfølgende ændringer heri.
Stk. 6.
Statens Administration meddeler institutionen, at denne er omfattet eller udtrådt af
Barselsfonden, når Statens Administration har modtaget indberetning fra ressortministerierne.
Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelsen fra ressortministerierne til-
skudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig i
henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori meddelelsen
fra Statens Administration modtages.
Stk. 7.
Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.
Stk. 8.
Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om Barselsfonden, herunder for de i
stk. 1 nævnte institutioner. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om refusionsordningens
anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion,
fastsættelse og opkrævning af finansieringsbidrag, elektronisk udveksling af oplysninger og re-
vision mv.
Stk. 9.
Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Admi-
nistration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage
Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om, at Statens
Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren.
Stk. 10.
Tekstanmærkningen har virkning fra og med 1. januar 2018 og har således virkning
for refusioner og bidrag, der vedrører 1. kvartal 2018 eller senere."
Nr. 125.
ad 07.14.01.
Af
finansministeren
I forbindelse med ændringsforslagene indsættes nyt stk. 2. Det tidligere stk. 2 bliver herefter stk.
3.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Statslige tilskudspuljer, hvor tilskudsmidlerne tildeles efter ansøgning, hvor modtagerkredsen
ikke er entydigt fastlagt i lovgivningen, og hvor potentielle tilskudsansøgere, ved opfyldelse af
objektive tildelingskriterier, ikke er garanteret de ansøgte tilskudsmidler, skal annonceres på
Statens-tilskudspuljer.dk, før der må disponeres over tilskudsmidlerne.
Stk. 2.
Finansministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan dispensere for, at en
statslig tilskudspulje skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 1.
Stk. 3.
Når en statslig tilskudspulje er fyldestgørende opført på Statens-tilskudspuljer.dk, er
tilskudsmuligheden annonceret over for alle potentielle tilskudsansøgere."
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0098.png
98
§ 7.
Anmærkninger til ændringsforslag
Offentlig økonomi
07.11. Centralstyrelsen
07.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond ...........
Udgift ..............................................................................................
F
2018
2,0
2,0
-
2,0
BO1
2019
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene oprettes en ny særlig bevillingsbestemmelse:
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. af bevillingen fra §
07.11.01.20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond til
§ 07.11.03.10. Den Sociale Investeringsfond.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes tabel 6 og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ............................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generelle fællesomkostninger......
Udgiftspolitik ................................
Økonomisk politik........................
Effektiv offentlig sektor...............
Internationalt samarbejde .............
Koncernrevision............................
R
2015
259,5
76,8
59,3
75,1
26,3
15,9
6,1
R
2016
240,3
74,8
55,9
46,5
43,3
14,1
5,7
B
2017
241,7
73,3
58,9
65,2
26,1
12,3
5,9
F
2018
228,1
59,7
59,2
34,1
56,2
13,3
5,6
BO1
2019
225,4
58,4
58,0
33,4
57,0
13,0
5,6
BO2
2020
218,8
57,2
56,8
32,6
53,9
12,7
5,6
BO3
2021
214,5
56,0
55,6
32,0
52,8
12,5
5,6
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0099.png
§ 07.11.01.20.
99
20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,0 mio. kr. til sekreta-
riatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2018 af november 2017.
07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Effektivisering af offentlige institutioner ...................................
Udgift ..............................................................................................
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter ...................................
Udgift ..............................................................................................
60. Tværoffentligt effektiseringssamarbejde (tekstanm. 104) .......
Udgift ..............................................................................................
F
2018
8,6
8,6
-
-
8,6
-
BO1
2019
8,4
8,4
-
-
8,4
-
BO2
2020
13,2
13,2
-
-5,0
8,2
10,0
BO3
2021
8,2
8,2
-
-
8,2
-
Den tidligere tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger......
Udgiftspolitik ................................
Økonomisk politik........................
Effektiv offentlig sektor...............
Internationalt samarbejde .............
R
2015
57,6
0,0
0,0
0,0
48,2
9,4
R
2016
52,0
0,0
0,0
0,0
42,9
9,1
B
2017
84,3
0,0
0,0
0,0
75,4
8,9
F
2018
88,6
0,0
0,0
0,0
71,2
17,4
BO1
2019
86,9
0,0
0,0
0,0
69,9
17,0
BO2
2020
85,2
0,0
0,0
0,0
68,6
16,6
BO3
2021
78,8
0,0
0,0
0,0
62,2
16,6
10. Effektivisering af offentlige institutioner
I forbindelse med ændringsforslagene nedjusteres kontoen med 5,0 mio. kr. i 2020 som følge
af Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017. Som led
i aftalen bidrager hhv. staten og KL med 5,0 mio. kr. hver i 2020 til effektiviseringssamarbejdet.
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter
I forbindelse med ændringsforslagene opjusteres kontoen med 8,6 mio. kr. i 2018, 8,4 mio.
kr. i 2019 og 8,2 mio. kr. i 2020 og 2021 som følge af den tværgående prioritering af fremme
af danskere i EU's institutioner.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0100.png
100
§ 07.11.02.60.
60. Tværoffentligt effektiseringssamarbejde (tekstanm. 104)
I forbindelse med ændringsforslagene opjusteres kontoen med 10 mio. kr. i 2020 som følge
af Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017. Som led
i aftalen bidrager hhv. staten og KL med 5,0 mio. kr. hver i 2020 til effektiviseringssamarbejdet.
Der kan i perioden 2018-2020 overføres 3,0 mio. kr. årligt til KL til en særlig indsats, der skal
understøtte kommunernes implementeringsindsats som opfølgning på initiativer i moderniserings-
og effektiviseringsprogrammet.
07.11.03. Den Sociale Investeringsfond
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Den Sociale Investeringsfond ......................................................
Udgift ..............................................................................................
58. Værdipapirer, tilgang ...............................................................
F
2018
48,0
48,0
48,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Den Sociale Investeringsfond
I forbindelse med ændringsforslagene oprettes ny hovedkonto med 48,0 mio. kr. som er re-
serveret til Den Sociale Investeringsfond jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2018 af november 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0101.png
§ 07.11.03.10.
101
07.12. Digitalisering
07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
10,2
10,2
-
10,2
BO1
2019
19,1
19,1
-
19,1
BO2
2020
18,5
18,5
-
18,5
BO3
2021
15,5
15,5
-
15,5
Den tidligere tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0. Generelle fællesomkostninger ............
1. Fællesoffentlig digitalisering og infra-
struktur ................................................
2. Forvaltning af digital infrastruktur.....
3. It-politik, styring og afbureaukratise-
ring ......................................................
R
2015
184,7
50,4
89,7
21,2
23,4
R
2016
180,9
49,4
87,8
20,8
22,9
B
2017
179,0
55,0
59,6
25,1
39,3
F
2018
184,6
56,1
54,2
24,4
51,7
BO1
2019
188,9
45,9
62,8
23,4
56,8
BO2
2020
183,8
44,0
63,2
22,5
54,1
BO3
2021
164,5
45,3
46,6
22,2
50,4
Bemærkninger: Regnskabstallene er søgt fordelt efter den nye finanslovsstruktur med ikrafttrædelse 2015 og efterfølgende
opdateret med formålsbeskrivelse fra 2017.
10. Almindelig virksomhed
Kontoen opjusteres med 10,2 mio. i 2018 og 19,1 mio. i 2019, 18,5 mio. kr. i 2020 og 15,5
mio. kr. i 2021 i forbindelse med finansieringen af regeringens strategi for it-styring i staten.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0102.png
102
§ 07.12.01.10.
07.14. Modernisering af den offentlige sektor
07.14.38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Fleksjobordning i staten mv. .......................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013 .........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013 ...........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2018
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,3
-1,3
-0,2
-0,2
BO1
2019
-1,8
-1,8
-1,8
-1,8
-1,7
-1,7
-0,1
-0,1
BO2
2020
-2,1
-2,1
-2,1
-2,1
-2,1
-2,1
-
-
BO3
2021
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-
-
10. Fleksjobordning i staten mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne nedjusteret med 1,5 mio. kr. i 2018, 1,8
mio. kr. i 2019, 2,1 mio. kr. i 2020 og 2,4 mio. kr. i 2021. Ændringen skyldes opdaterede akti-
vitetsskøn på ordningen.
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne nedjusteret med 1,3 mio. kr. i 2018, 1,7 mio.
kr. i 2019, 2,1 mio. kr. i 2020 og 2,4 mio. kr. i 2021. Ændringen skyldes opdaterede aktivitetsskøn
på ordningen.
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2018 og
0,1 mio. kr. i 2019. Ændringen skyldes opdaterede aktivitetsskøn på ordningen.
07.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Barselsfonden ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F
2018
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
BO1
2019
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
BO2
2020
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
BO3
2021
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0103.png
§ 07.14.39.10.
103
10. Barselsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter opjusteret med
9,1 mio. kr. i 2018, 9,3 mio. kr. i 2019, 9,6 mio. kr. i 2020 og 9,9 mio. kr. i 2021. Ændringen
skyldes offentliggørelsen af satsreguleringsprocenten, hvorved timesatserne for hhv. lav og høj
løngruppe er opjusterede.
07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Regulering vedr. Udlodningsloven .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-7,5
-7,5
-7,5
BO1
2019
-7,5
-7,5
-7,5
BO2
2020
-7,5
-7,5
-7,5
BO3
2021
-7,5
-7,5
-7,5
10. Regulering vedr. Udlodningsloven
I forbindelse med ændringsforslagene er overskuddet til udlodning fra Danske Spil A/S hævet
fra 945,0 mio. kr. til 960,0 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud. Som følge heraf nedjusteres udligningsbeløbet derfor med 7,5 mio. kr. fra 579,0
mio. kr. til 571,5 mio. kr.
07.15. Statslige selskaber
07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Udbytte mv. ...................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
2018
-25,4
-25,4
-25,4
BO1
2019
-25,4
-25,4
-25,4
BO2
2020
-25,4
-25,4
-25,4
BO3
2021
-25,4
-25,4
-25,4
10. Udbytte mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen nedjusteret med 25,4 mio. kr.
årligt i 2018-2021 pga. sænkede skøn for udbytter fra Københavns Lufthavne A/S.
Den tidligere tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger
Mio. kr.
AFT 2005 A/S ................
Air Greenland A/S .........
CEGO ApS ......................
Danske Licens Spil A/S .
Danske Spil A/S ..............
Det Danske Klasselotteri A/S
DONG Energy A/S .........
2015
0,2
7,5
13,6
215,0
0,0
101,0
0,0
2016
0,0
68,5
19,0
388,5
0,0
107,0
0,0
2017
0,0
7,5
19,0
263,5
0,0
107,0
1.252,5
F
0,0
9,3
32,8
261,6
0,0
100,0
1.264,3
2019
0,0
9,3
32,8
261,6
0,0
100,0
1.264,3
2020
0,0
9,3
32,8
261,6
0,0
100,0
1.264,3
2021
0,0
9,3
32,8
261,6
0,0
100,0
1.264,3
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0104.png
104
§ 07.15.01.10.
Elite Gaming A/S ............
Københavns Lufthavne A/S
SAS AB ...........................
Statens og Kommunernes
Indkøbs Service A/S........
Statens Ejendomssalg A/S
Swush.com Aps ...............
I alt...................................
0,0
389,5
0,0
0,0
300,0
0,0
1.026,7
0,0
462,7
0,0
0,0
400,0
0,6
1.446,3
0,0
462,7
0,0
0,0
500,0
0,6
2.612,8
0,0
468,1
0,0
0,0
300,0
1,9
2.438,0
16,8
468,1
0,0
0,0
300,0
1,9
2.454,8
19,2
468,1
0,0
0,0
300,0
1,9
2.457,2
19,2
468,1
0,0
0,0
300,0
1,9
2.457,2
07.15.08. Aktiedispositioner
På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er et
salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv.
Der tilføjes følgende ny særlig bevillingsbestemmelse:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.1
Beskrivelse
På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i forbindelse
med aktiedispositioner, der ikke er et salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv.
Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgiv-
ningsudgifter og indtægter eller udgifter fra de pågældende aktiedispositioner.
Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S .......................................
Indtægt ...........................................................................................
59. Værdipapirer, afgang ..............................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
07.18. Udlodningsloven
Budgetteringsforudsætninger
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra det Danske Klasselotteri A/S, finansierer delvist
udlodningen på finansloven. Derudover bidrager staten med et udligningsbeløb, jf. § 07.14.43.
Regulering vedr. Udlodningsloven.
Danske Spil A/S budgetterer med et overskud til udlodning på 960,0 mio. kr. i 2017 og det
Danske Klasselotteri A/S forventer et udbytte på 100,0 mio. kr. i 2017. Hvis indtægterne regn-
skabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil udgifterne forøges eller nedsættes på
§ 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven. Udligningsbeløbet for 2018 er budgetteret til
571,5 mio. kr., inkl. 12 mio. kr. af den årlige statslige nettoindtægt på 14 mio. kr. fra liberalisering
af onlinebingo. Derover udbetales der i 2018 et ekstraordinært tilskud fra § 07.14.44 på 123,5
mio. kr. Dette ekstraordinære tilskud udbetales som en kompensation for begrænsninger i Danske
Spil A/S' muligheder for overskudsudlodning som følge af nye årsregnskabsregler pr. 1. januar
2016. Da der alene er tale om en tidsforskydning af, hvornår Danske Spils overskud fremadrettet
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0105.png
§ 07.18.
105
kan udloddes, udbetales det ekstraordinære tilskud under forudsætning af, at der sker en fuld
modregning, når midlertidigt tilbageholdte overskud fra Danske Spil frigøres til udlodning i se-
nere år. Staten vil således skulle fuldt kompenseres.
Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til
de pågældende ministerier. Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og ud-
gifter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at
udgifter/tilskud bliver afholdt.
Efterfølgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med
anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2017 og udbyttet fra det Danske
Klasselotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2016 til 31. marts 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes tabellen og erstattes med følgende:
Indtægter
Overskud fra Danske Spil A/S.........................................................
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.......................................
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.14.43 Regulering ...
vedr. Udlodningsloven......................................................................
Ekstraordinært tilskud - Overført fra § 07.14.44.............................
Indtægter i alt....................................................................................
960,0 mio. kr.
100,0 mio. kr.
571,5 mio. kr.
123,5 mio. kr.
1.755,0 mio. kr.
07.18.03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning
og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
I forbindelse med ændringsforslagene ændres kontoens navn fra "Ministeriet for Børn, Un-
dervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt
ungdomsformål" til fremover at affattes således: "Undervisningsministeriets fond til undervis-
ningsformål".
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings
fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsfor-
bund m.fl. samt ungdomsformål ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2018
1,5
1,5
BO1
2019
1,5
1,5
BO2
2020
1,5
1,5
BO3
2021
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplys-
ning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter opjusteret med
1,5 mio. kr. på grund af nye oplysninger fra Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0106.png
106
§ 07.18.09.
07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
60. Støtte til andre almennyttige formål mv. ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2018
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
BO1
2019
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
BO2
2020
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
BO3
2021
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
60. Støtte til andre almennyttige formål mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter opjusteret med
0,4 mio. kr. på grund af nye oplysninger fra Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
74. Andre idrætsformål ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2018
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
BO1
2019
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
BO2
2020
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
BO3
2021
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
74. Andre idrætsformål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter opjusteret med
0,5 mio. kr. på grund af nye oplysninger fra Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
07.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Støtte til forskningsformål ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2018
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
BO1
2019
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
BO2
2020
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
BO3
2021
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0107.png
§ 07.18.16.30.
107
30. Støtte til forskningsformål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter opjusteret med
0,4 mio. kr. på grund af nye oplysninger fra Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
40. Projektmidler ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2018
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
BO1
2019
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
BO2
2020
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
BO3
2021
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
40. Projektmidler
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter opjusteret med
0,5 mio. kr. på grund af nye oplysninger fra Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
07.18.18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Projektmidler til friluftsliv mv. ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2018
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
BO1
2019
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
BO2
2020
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
BO3
2021
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
30. Projektmidler til friluftsliv mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter opjusteret med
3,4 mio. kr. på grund af nye oplysninger fra Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0108.png
108
§ 07.18.18.30.
07.18.19. Børne- og Socialministeriet
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
50. Særlige sociale formål ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2018
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
BO1
2019
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
BO2
2020
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
BO3
2021
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
50. Særlige sociale formål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter opjusteret med
0,8 mio. kr. på grund af nye oplysninger fra Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for
BNI .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
2018
-584,0
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-584,0
-584,0
-
-
-
-
-
-
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI
I forbindelse med ændringsforslagene nedjusteres kontoen med 584,0 mio. kr. som følge af
aftale om EU's budget for 2018 af november 2017. Det vedtagne udgiftsniveau for EU-budgettet
er lavere end det udgiftsniveau der lå til grund for den tidligere budgettering af det danske EU-
bidrag. Grundet en række særlige forhold i 2018 og deraf afledte usikkerheder forbundet med
budgetteringen af EU-bidraget i 2018 opjusteres EU-reserven på § 35 med et tilsvarende beløb.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 7.
109
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2018.
Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at udbetale tilskud til KL i pe-
rioden 2018-2020 til en særlig indsats, der skal understøtte kommunernes implementeringsindsats
som opfølgning på initiativer i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er senest ændret på fi-
nansloven for 2018.I forbindelse med ændringsforslagene er bidragssatsen i tekstanmærkningens
stk. 2 ændret fra 217 til 221 kr., hvilket er konsekvensrettet i anmærkningen til tekstanmærknin-
gen. Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse
at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden for de ikke-statslige institutio-
ner mv., som omfattes af refusionsordningen, samt for at sikre hjemmel til at opkræve den i
tekstanmærkning fastsatte bidragstakst og fastsætte kredsen af bidragsbetalere.
Refusionsordningen omfatter ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansmi-
nisteriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling af medlemmer af kollegiale organer i
staten. Ikke-statslige institutioner mv., der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til fi-
nansiering af ordningens refusionsudgifter. Institutioner, der er omfattet af ordningen, skal betale
et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 221
kr. pr. årsværk pr. måned.
Bidragssatsen kan af Statens Administration sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund
af udviklingen i udgifter til refusioner. Hvis Statens Administration træffer beslutning om at
nedsætte bidragssatsen for ansatte i de statslige og hermed ligestillede institutioner, som omfattes
af Barselsfonden, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 106 omfattede ikke-statslige insti-
tutioner blive nedsat forholdsmæssigt tilsvarende. De omfattede ansatte i statslige institutioner
og hermed ligestillede institutioner er følgende:
1) Ansatte, uanset ansættelsesform, ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført
på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysnings-
skema eller personaleoversigt,
2) Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto
95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansi-
erede aktiviteter, og
3) Ansatte ved en institution under universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhand-
ler lønnen eller er lønfastsættende for.
Bidragssatsen kan for de omfattede ikke-statslige institutioner mv. ikke overstige 221 kr. pr.
årsværk. pr. måned i 2018.
Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige års-
værksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal.
Det forudsættes, at Statens Administration, på baggrund af ressortministeriernes indberetnin-
ger, meddeler de relevante institutioner, når disse bliver omfattet eller udtræder af den statslige
Barselsfond. Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i
åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i for-
bindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen
ud fra et tabsbegrænsningshensyn.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
110
§ 7.
Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndi-
ges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af
frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv.
Reglerne udmøntet i denne forbindelse vil med ordningens finansieringsomlægning med
virkning fra 1. januar 2017 gælde for de omfattede ikke-statslige institutioner mv. Der vil end-
videre blive udarbejdet et cirkulære om Barselsfonden gældende for de statslige og hermed lige-
stillede institutioner.
Ad tekstanmærkning nr. 125.
Tekstanmærkningen er ny på finansloven for 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er et nyt stk. 2 tilføjet tekstanmærkningen, hvilket er
konsekvensrettet i anmærkningen til tekstanmærkningen nederst.
Rigsrevisionens beretning nr. 21/2014 om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds
belyste, at der generelt manglede gennemsigtighed på området. Statsrevisorerne anbefalede på
baggrund heraf, at der blev skabt et samlet overblik over statens tilskudspuljer. Finansministeren
orienterede den 29. juni 2016 folketingets socialudvalg om resultatet af Finansministeriets analyse
af hensigtsmæssigheden af at etablere en fællesstatslig portal (SOU 2015/16, Alm. del, bilag 340).
Tilskudspuljerne, der skal opføres på Statens-tilskudspuljer.dk, er de statslige tilskudspuljer,
hvor tilskudsmidlerne tildeles efter ansøgning, hvor modtagerkredsen ikke er entydigt fastlagt i
lovgivningen, og hvor potentielle tilskudsansøgere, ved opfyldelse af objektive tildelingskriterier,
ikke er garanteret de ansøgte tilskudsmidler.
Øvrige tilskud, herunder bloktilskud til kommuner og lovbundne tilskud er ikke omfattet af
pligten. Tilsvarende gør sig gældende for tilskudspuljer, der udelukkende er rettet mod ikke-
danske ansøgere, som ikke er bosiddende i Danmark.
Tilskudspuljerne kan administreres i statslige organisationer eller være lagt ud til uafhængige
instanser og forvaltningsorganer, hvor en statslig organisation har tilsynsansvaret.
Tilskudsmidlerne i de omfattede tilskudspuljer er finansieret af bevillinger på Finansloven.
Bevillingerne kan indeholde medfinansiering af EU-midler og kan være finansieret via udmønt-
ninger fra Satspuljen eller lignende større puljer.
Statens-tilskudspuljer.dk er det officielle sted for annoncering. Tilskudspuljerne kan derfor
ikke annonceres andetsteds, før de er fyldestgørende opført på Statens-tilskudspuljer.dk. Kravene
til en fyldestgørende opførelse er nærmere beskrevet i Finansministeriets cirkulære om Statens-
Tilskudspuljer.dk.
Finansministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, gives adgang til at dispensere for,
at en statslig tilskudspulje skal være omfattet af pligten til at annoncere på Statens-Tilskudspul-
jer.dk, da der kan forekomme puljer, hvor det ikke er formålstjenligt at opføre dem på portalen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0111.png
111
§ 8. Erhvervsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Indtægtsbudget .......................................................................
92,6
-
92,6
-
25,5
25,5
67,1
49,7
-
17,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Erhvervsregulering ...................................................................................
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning ...................................................................
Erhvervsfremme .......................................................................................
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation .............................
8.33. Vækstfinansiering ...........................................................................
8.34. Markedsføring af Danmark ............................................................
8.35. Regionaludvikling ...........................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
20,3
72,1
0,2
92,6
-
92,6
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
112
§ 8.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Erhvervsregulering
8.21.
Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning
01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2
og 130)
(Driftsbev.)
.........................................................F
164,8
Af finansministeren ........................................................ÆF
-0,7
Bidrag til finansiering af den planlagte etablering af ny
klagemyndighed for offentlig erhvervsaktivitet, jf. rege-
ringens udspil Fair og lige konkurrence
04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101) .............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Annullering af den foreslåede målretning af tilskuddet
til Forbrugerrådet, jf. Aftale om finansloven for 2018
10. Nævnenes Hus
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der etableres hjemmel til opkrævning af refusion for
udført klagesagsbehandling for Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet
20. Erhvervsstyrelsen
(Driftsbev.)
.........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til videreudvikling af RUT-registeret og adm.
af midler fra forskningsreserven. Præcisering af
anm.tekster og særlige bevillingsbestemmelser vedr.
CO2-kvoteregisteret, udlæg for DTU og IDV
Af finansministeren
Ny konto
21. Styrket virksomhedskontrol
(Driftsbev.)
.........................F
Bevilling til styrket virksomhedskontrol, jf. Aftale om
styrket kontrol og vejledning på skatteområdet af 28.
november 2017
Erhvervsfremme
8.32.
Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
04. Markedsmodningsfonden
(Reservationsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Markedsmodningsfonden, jf. Aftale om
fordeling af forskningsreserven i 2018 af 31. oktober
2017
08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm.
100) ...................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
-
30,5
-
-
15,6
5,0
-
-
-
-
112,5
-
-
-
364,3
1,2
-
-
20,0
-
15,7
12,3
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 8.
Bevilling til Fonden for entreprenørskab, jf. Aftale om
fordeling af forskningsreserven i 2018 af 31. oktober
2017
09. Væksthusene og grønt iværksætterhus
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Early Warning, jf. Aftale om fordeling af
forskningsreserven i 2018 af 31. oktober 2017
10. Design ...............................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Dansk Arkitektur Center, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2018
8.33.
Vækstfinansiering
26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eks-
portkredit ..........................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Anmærkningsteksten for udbyttebetalingen fra Vækst-
fonden og EKF Danmarks Eksportkredit er præciseret
Markedsføring af Danmark
02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) ..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til VisitDenmarks indsats over for kyst- og
naturturisme, jf. Aftale om Erhvervs- og Iværksætteri-
nitiativer af 12. november 2017
Af finansministeren
Ny konto
03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger
(Reservationsbev.)
............................................................F
Bevilling til deltagelse i Verdensudstillingen EXPO
2020, jf. Aftale om finansloven for 2018
8.35.
Regionaludvikling
09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne
(tekstanm. 125)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til ny særskilt projekttype under Landdi-
striktspuljen rettet mod de lokale frivillige aktører, jf.
Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-
2021 af 10. november 2017
-
3,9
113
-
-
27,6
3,0
-
-
-
-
340,0
-
8.34.
115,1
15,0
-
-
2,4
-
23,6
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
114
§ 8.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 8.
ad 08.33.16.
Af
finansministeren
Ændret affattelse som følge af, at den eksisterende eksportlåneordning forlænges til og med 2025,
samtidig tilpasses lånerammen for den statslige genudlånsordning til 25 mia. kr.
Tekstanmærkningen affattes således:
"EKF Danmarks Eksportkredit bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlåneord-
ning til 31. december 2025, herunder at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kre-
dittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering. Endvidere kan EKF
Danmarks Eksportkredit optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen, herunder også efter
2025, hvilket bl.a. indebærer, at EKF Danmarks Eksportkredit kan tilbyde låntagere bedre mu-
lighed for førtidsindfrielse af lån.
Stk. 2.
Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en lå-
neramme på 25 mia. kr.
Stk. 3.
Eksportlåneordningen hører fra 1. januar 2016 under EKF Danmarks Eksportkredit."
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0115.png
§ 8.
Anmærkninger til ændringsforslag
115
Erhvervsregulering
08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning
08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2 og 130)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
-0,7
-0,7
-
-0,7
BO1
2019
-0,7
-0,7
-
-0,7
BO2
2020
-0,7
-0,7
-
-0,7
BO3
2021
-0,7
-0,7
-
-0,7
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ............................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger......
Velfungerende markeder
Forsyningssekretariatet .................
Administration for eksterne .........
R
2015
199,7
55,8
106,2
15,5
22,2
R
2016
196,6
56,8
111,5
8,3
20,0
B
2017
186,0
43,6
112,1
9,3
21,0
F
2018
209,1
54,8
98,9
8,3
47,1
BO1
2019
206,1
54,2
97,0
8,2
46,7
BO2
2020
203,3
53,6
95,3
8,0
46,4
BO3
2021
200,4
53,1
93,4
7,9
46,0
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
-1
-0,5
-0,5
BO1
2019
-1
-0,5
-0,5
BO2
2020
-1
-0,5
-0,5
BO3
2021
-1
-0,5
-0,5
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. årligt som bidrag
til finansiering af en eventuel etablering af ny klagemyndighed for offentlig erhvervsaktivitet, jf.
regeringens udspil Fair og lige konkurrence om offentlige opgaver.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0116.png
116
§ 08.21.04.
08.21.04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forbrugerrådet Tænk ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
5,0
5,0
5,0
BO1
2019
5,0
5,0
5,0
BO2
2020
5,0
5,0
5,0
BO3
2021
5,0
5,0
5,0
10. Forbrugerrådet Tænk
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5 mio. kr. årligt fra 2018 og
frem som følge af annulleringen af målretning af tilskuddet til Forbrugerrådet Tænk.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Tilskuddet til Forbrugerrådet Tænk ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en
forbrugerpolitisk interesseorganisation, der er uafhængig af offentlige myndigheder, erhvervsliv
og politiske partier, og som inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbrugerpolitiske
interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som høringsorgan for
offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.
Tilskuddet til Forbrugerrådet Tænk administreres af § 08.11.01. Departementet.
Tilskuddet er på finansloven for 2016 nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017,
1,1 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019.
08.21.10. Nævnenes Hus
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2018
-
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene etableres der hjemmel til at oppebære indtægter fra §
29.11.01. Departementet for udført klagesagsbehandling relateret til Energi-, Forsynings og Kli-
maministeriets område.
08.21.20. Erhvervsstyrelsen
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene justeres eller tilføjes følgende særlige bevillingsbe-
stemmelser til tabel 4:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0117.png
§ 08.21.20.
117
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.3.1.2
Beskrivelse
Gebyrer vedrørende administration og drift mv. af CO2-kvoteregistret
kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger,
der er forbundet med styrelsens administration af registeret.
Erhvervsstyrelsen har adgang til at foretage udlæg for Danmarks Tek-
niske Universitet (DTU) for udgifter i forbindelse med udvidelse af
testvindmøllepladser i Østerild og Høvsøre.
BV 2.2.14
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2018
1,2
-
1,2
-
1,2
-
BO1
2019
0,2
-
0,2
-
0,2
-
BO2
2020
0,2
-
0,2
-
0,2
-
BO3
2021
0,2
-
0,2
-
0,2
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger......
Erhvervsservice ............................
Digitalisering ................................
Erhvervsudvikling ........................
Erhvervsregulering .......................
R
2015
675,2
128,7
72,3
188,3
214,0
72,0
R
2016
494,5
94,2
52,9
137,9
156,7
52,7
B
2017
475,5
90,6
50,9
132,6
150,7
50,7
F
2018
465,1
81,1
50,2
138,5
146,3
49,0
BO1
2019
436,7
75,2
48,8
125,5
139,8
47,4
BO2
2020
381,3
65,2
47,9
91,6
130,1
46,5
BO3
2021
365,3
63,0
47,9
82,4
125,5
46,5
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
1
0,8
0,8
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene foretages der ændringer af Erhvervsstyrelsens finansi-
eringsoversigt som følge af it-investeringer forbundet med styrket kontrol i virksomhedsregistre-
ringen. Det bemærkes, at udgifterne til projektet er opført på en ny særskilt hovedkonto (§
08.21.21. Styrket virksomhedskontrol) med Erhvervsstyrelsen som virksomhedsbærende hoved-
konto.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0118.png
118
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
§ 08.21.20.
R
2015
-
-
-
-
-
-
R
2016
-
-
-
-
-
-
B
2017
-
-
-
-
-
-
F
2018
-
10,0
-
10,0
-
-
BO1
2019
10,0
-
3,3
6,7
-
-
BO2
2020
6,7
-
3,3
3,4
-
-
BO3
2021
3,4
-
3,3
0,1
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2018, heraf 0,5
mio. kr. i lønsum, til administration af Fonden for Entreprenørskab, Markedsmodningsfonden og
Early Warning, jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018 af 31. oktober 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2018, heraf 0,3
mio. kr. i lønsum, og 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023 til videreudvikling af RUT, jf.
Aftale om finansloven for 2018. Midlerne anvendes til udvikling af myndighedsmodulet, så Ar-
bejdstilsynet kan foretage en myndighedsregistrering af en virksomhed, der vedvarende undlader
at anmelde sig i RUT. Oplysningerne gøres tilgængelige for politiet og SKAT.
90. Indtægtsdækket virksomhed
I forbindelse med ændringsforslaget for 2018 er den indtægtsdækkede virksomhed udvidet
til også at dække Erhvervsstyrelsens assistance til Socialstyrelsen i forbindelse med etablering
af kontrol set-up inden for EU programmet FEAD.
08.21.21. Styrket virksomhedskontrol
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20 mio. kr. årligt i perioden
2018-2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet af 28. november 2017 om styrket kontrol og vejled-
ning på skatteområdet.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
20,0
20,0
-
20,0
BO1
2019
20,0
20,0
-
20,0
BO2
2020
20,0
20,0
-
20,0
BO3
2021
20,0
20,0
-
20,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0119.png
§ 08.21.21.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, CVR-nr. 10150817.
3. Hovedformål og lovgrundlag
119
Styrket virksomhedskontrol
Målet at anvende ny teknologi til at udsøge virksomheder, der oprettes med henblik på
svindel for derigennem at kunne foretage en mere målrettet kontrol af virksomhederne. Investe-
ringen vil bidrage til en mere effektiv og datadrevet kontrolindsats og således sikre bedre mu-
ligheder for at identificere nye typer af svigsmønstre.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Styrket virksomheds-
kontrol
Mål
At sikre en mere målrettet kontrol af virksomhederne igennem
en effektiv og datadrevet kontrolindsats og således sikre bedre
muligheder for at identificere nye typer af svigsmønstre.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ............................................
1.
Styrket virksomhedskontrol .........
R
2015
-
-
R
2016
-
-
B
2017
-
-
F
2018
20,0
20,0
BO1
2019
20,0
20,0
BO2
2020
20,0
20,0
BO3
2021
20,0
20,0
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
18
8,8
8,8
BO1
2019
19
9,4
9,4
BO2
2020
18
9,2
9,2
BO3
2021
18
9,2
9,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene afsættes 20,0 mio. kr. i 2018, heraf 8,8 i lønsum, 20,0
mio. kr. i 2019, heraf 9,4 mio. kr. i lønsum, 20,0 mio. kr. i 2020, heraf 9,2 mio. kr. i lønsum og
20,0 mio. kr. i 2021, heraf 9,2 i lønsum, til styrket kontrol i virksomhedsregistreringen i Er-
hvervsstyrelsen, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet af 28. november 2017 om styrket kontrol og vej-
ledning.
Under kontoen afholdes udgifter til faglige opgaver og it-investeringer med henblik på en
styrket kontrol ved virksomhedsregistreringen i Erhvervsstyrelsen igennem anvendelsen af ny
teknologi til at udsøge virksomheder, der oprettes med henblik på svindel for derigennem at
kunne foretage en mere målrettet kontrol af virksomhederne.
Investeringen vil bidrage til en mere effektiv og datadrevet kontrolindsats og således sikre
bedre muligheder for at identificere nye typer af svigsmønstre.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0120.png
120
§ 08.3.
Erhvervsfremme
08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
08.32.04. Markedsmodningsfonden
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Markedsmodningsfonden .............................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
30,5
30,5
30,5
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Markedsmodningsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 30,5 mio. kr. i 2018, jf. Aftale
mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018 af 31. oktober 2017.
08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fonden til entreprenørskab .........................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
12,3
12,3
12,3
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Fonden til entreprenørskab
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 12,3 mio. kr. i 2018, jf. Aftale
mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018 af 31. oktober 2017. Der er opført et til-
svarende beløb under § 19.32.17.10. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab.
08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og
vækst samt early warning for nye og mindre virksom-
heder ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
3,9
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
3,9
3,9
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0121.png
§ 08.32.09.30.
121
30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye
og mindre virksomheder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2018, jf. Aftale
mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018 af 31. oktober 2017.
08.32.10. Design
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok .......................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
3,0
3,0
3,0
BO1
2019
3,0
3,0
3,0
BO2
2020
3,0
3,0
3,0
BO3
2021
3,0
3,0
3,0
30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt fra 2018
og frem, jf. Aftale om finansloven for 2018.
08.33. Vækstfinansiering
08.33.26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Udbytte fra Vækstfonden ............................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
20. Udbytte fra EKF Danmarks Eksportkredit ..............................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
2018
-
-
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
10. Udbytte fra Vækstfonden
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Der er som led i finansieringen af Aftale om udvikling af Nordsøen af 22. marts 2017 aftalt
en udbyttepolitik for Vækstfonden, der indebærer, at selskabet fremover skal udbetale udbytter
til staten. Modellen for udbyttepolitikken indebærer, at Vækstfonden kan udbetale op til 50 pct.
af sit overskud i udbytte til staten, dog maksimalt 125 mio. kr. i 2017, maksimalt 200 mio. kr.
årligt i 2018-2020, og maksimalt 100 mio. kr. årligt derefter. Det bemærkes, at det, jf. Statens
Ejerskabspolitik, er Vækstfondens bestyrelse, der årligt indstiller udbytte til erhvervsministeren.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0122.png
122
§ 08.33.26.20.
20. Udbytte fra EKF Danmarks Eksportkredit
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Der er som led i finansieringen af Aftale om udvikling af Nordsøen af 22. marts 2017 aftalt
en udbyttepolitik for EKF, der indebærer, at selskabet fremover skal udbetale udbytter til staten.
Modellen for udbyttepolitikken indebærer, at EKF kan udbetale op til 50 pct. af sit overskud i
udbytte til staten, dog maksimalt 125 mio. kr. i 2017, 140 mio. kr. årligt i 2018-2020 og 100
mio. kr. årligt derefter. Herudover forventes der i 2020 en udlodning på yderligere 500 mio. kr.
i forbindelse med udbyttebetalingen for regnskabsåret 2019, så den samlede udlodning på bag-
grund af regnskabsåret 2019 bliver på 640 mio. kr. Det bemærkes, at det er EKF Danmarks
Eksportkredits bestyrelse, der årligt indstiller udbytte til erhvervsministeren, jf. Statens Ejer-
skabspolitik.
08.34. Markedsføring af Danmark
08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. VisitDenmark ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
15,0
15,0
15,0
BO1
2019
15,0
15,0
15,0
BO2
2020
15,0
15,0
15,0
BO3
2021
15,0
15,0
15,0
10. VisitDenmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 15,0 mio. kr. årligt i perioden
2018-2025 til en målretning af VisitDenmarks indsats over for kyst- og naturturisme, jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer
af 12. november 2017.
08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,4 mio. kr. i 2018, 7,6 mio.
kr. i 2019, 11,6 mio. kr. i 2020 og 3,4 mio. kr. i 2021, jf. Aftale om finansloven for 2018.
Kontoen omfatter Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.
Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.5
Beskrivelse
Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter svarende
til årets faktiske indtægter ved underkonto 15. Danmarks deltagelse i
verdensudstillinger., ifm. private medfinansieringsbidrag til verdensud-
stillingsdeltagelse. Indtægter kan afvige fra det på finansloven anførte.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0123.png
§ 08.34.03.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger ................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
123
F
2018
2,4
2,4
2,4
BO1
2019
7,6
7,6
7,6
BO2
2020
11,6
11,6
11,6
BO3
2021
3,4
3,4
3,4
15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,4 mio. kr. i 2018, 7,6 mio.
kr. i 2019, 11,6 mio. kr. i 2020 og 3,4 mio. kr. i 2021, jf. Aftale om finansloven for 2018.
Af kontoen ydes tilskud til Danmarks deltagelse i verdensudstillingen EXPO 2020.
Den statslige medfinansiering kan ikke overstige et maksimalt bidrag på 25 mio. kr., idet en
evt. fordyrelse skal afholdes af private bidrag. Evt. mangel på private bidrag vil medføre ned-
skalering af de samlede projektudgifter, alternativt en annullering af projektet. Det vil sige, at
bevillingen kun anvendes, såfremt det projekt, der vinder udbuddet, lever op til de skitserede krav,
herunder vedr. maksimal statslig medfinansiering og opfyldelse af kravene for deltagelse. Såfremt
bevillingen ikke disponeres til deltagelse i EXPO 2020 i Dubai tilføres midlerne til staten.
08.35. Regionaludvikling
08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de
små øsamfund ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
4,0
-
-
-
-
-
-
4,0
4,0
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2021 til en ny
særskilt projekttype under Landdistriktspuljen rettet mod de lokale frivillige aktører, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og So-
cialistisk Folkeparti om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021. Puljens overordnede
formål er at støtte projekter, der kan fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår,
bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund. Den
nye projekttype skal give lokale frivillige aktører mulighed for at gennemføre projekter, der ud-
fordrer traditionelle rammer for fællesskaber og dermed mobiliserer nye typer af frivillige og
skaber nye former for deltagelse samt fællesskaber lokalt.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
124
§ 8.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 8.
Som opfølgning på Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti af. 22. marts 2017 om udvikling af Nordsøen er eksport-
låneordningen under EKF Eksportkredit forlænget frem til udgangen af 2025 med en låneramme
på 25 mia. kr. til den statslige genudlånsordning. Endvidere har EKF Danmarks Eksportkredit
fortsat mulighed for at optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen også efter 2025. Det
indebærer bl.a., at EKF Danmarks Eksportkredit fortsat har bedre mulighed for at tilbyde lånta-
gere førtidsindfrielse af lån. Endelig er Eksportlåneordningen integreret i EKF Danmarks Eks-
portkredit, således at over-/underskud på eksportlåneordningen indgår i EKF Danmarks Eksport-
kredits egenkapital, og der udarbejdes ét samlet regnskab for Eksportlåneordningen og EKF
Danmarks Eksportkredit.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2012 og senest ændret på fi-
nansloven for 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0125.png
125
§ 9. Skatteministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
212,2
85,2
-0,6
214,1
1,3
-
-
-
215,4
214,1
1,3
1,9
-83,9
-0,6
-0,6
-0,6
-82,0
1,9
-83,9
Fællesudgifter ...........................................................................................
9.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Forvaltning ................................................................................................
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ...........................................................
9.22. Finansforvaltning ............................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
149,9
1,9
63,6
-
-
215,4
-1,9
213,5
131,4
1,9
-
-215,9
-
-82,6
-1,9
-84,5
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
9.11.
Centralstyrelsen
21. Klagegebyr .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
-
-
2,4
-0,6
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
126
§ 9.
Ændret skøn som følge af, at der dels er modtaget færre
klagesager med gebyrbetaling og dels er sket en forøget
tilbagebetaling af klagegebyrer
Forvaltning
9.21.
Skatte- og afgiftsforvaltning
01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105, 106 og 109)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel fra § 35. Kontrolpakke, omlægning af bilaf-
gifter, erhvervs- og iværksætterinitiativer samt initiativer
sfa. Aftale om finansloven, herunder toldkontrol. Hjem-
mel til mindre systemændringer
02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)
(Driftsbev.)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Gennemførelse af ludomaniundersøgelse i 2021, jf. Af-
tale om indsatsen for bekæmpelse af ludomani af no-
vember 2017
10. Delvis kompensation for købsmoms for almen-
nyttige foreninger (tekstanm. 107)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførelse af delvis kompensation for købsmoms for
almennyttige foreninger, jf. Aftale om finansloven af
december 2017
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af reserve til § 09.21.01. SKAT, jf. Aftale
om styrket kontrol og vejledning af november 2017
5.522,3
148,0
-
-
3,7
-
-
-
-
164,2
-
-
887,9
-100,0
-
-
9.22.
Finansforvaltning
15. Personlige fordringer ........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af genetablering af automatisk
modregning
21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af indtægter vedr. misligeholdte studielån til
§ 19.82.02. og ændret skøn for indtægter fra harmoni-
sering af inddrivelsesrenten
22. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten .........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn for indtægter fra harmonisering af inddri-
velsesrenten
0,1
-
170,0
132,0
10,3
1,3
100,4
-83,9
-
-
142,0
-132,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 9.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
127
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
107.
ad 09.21.10.
Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A og § 12, stk.
3, kan efter ansøgning få tilskud, der giver kompensation for udgiften til købsmoms med en andel
svarende til deres egenfinansieringsgrad. I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, over-
stiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte
beløb. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskuddet."
Nr. 108.
ad 09.21.20.
Af
finansministeren
Tekstanmærkningen udgår.
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
109.
ad 09.21.01.
Skatteministeren bemyndiges til i de tilfælde, hvor en arbejdsgiver i forhold til SKAT fore-
tager en negativ korrektion af en afregning af A-skat m.v. for en periode, hvor skyldner har været
under lønindeholdelse, og hvor der kan være en pligt hertil, at
1) undlade at tilbagesøge beløb, der er overført til fordringshavere
2) undlade at genopskrive fordringer i forhold til skyldnere og undlade at tilbagesøge eventuelle
overskydende beløb, der er udbetalt til skyldnere
3) undlade at gennemføre reguleringen i A-skatten forud for lønindeholdelsesdelen og i forlæn-
gelse heraf undlade at nedskrive den A-skat, som efter kildeskattelovens § 60, stk. 1, litra a,
modregnes i skyldnerens slutskat."
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0128.png
128
§ 9.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
09.11. Centralstyrelsen
09.11.21. Klagegebyr
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Klagegebyr .....................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................
F
2018
-0,6
-0,6
-0,6
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Klagegebyr
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2018 som følge
af, at der er modtaget færre klagesager med gebyrbetaling. Samtidig er der en forøget tilbagebe-
taling af klagegebyrer i sager, der afsluttes med helt eller delvist medhold til klageren.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0129.png
§ 09.11.21.10.
129
Forvaltning
09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning
09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105, 106 og 109)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2018
148,0
1,9
149,9
-
149,9
1,9
BO1
2019
180,1
1,9
182,0
-
182,0
1,9
BO2
2020
155,0
1,9
156,9
-
156,9
1,9
BO3
2021
152,4
1,9
154,3
-
154,3
1,9
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt.................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Generelle fællesomkostninger ................
Vejledning...............................................
Afregning ................................................
Indsats .....................................................
Inddrivelse ..............................................
Udviklingsopgaver..................................
It-drift og øvrig støtte.............................
R
2015
5.636,1
1.712,5
290,6
831,0
730,9
325,4
343,9
1.401,8
R
2016
5.030,4
1.278,5
221,2
663,1
603,1
197,3
-
2.067,2
B
2017
5.087,4
1.804,1
328,4
610,6
583,9
378,5
137,8
1.244,2
F
2018
5.720,6
1.375,3
242,6
943,6
734,6
339,7
164,3
1.920,5
BO1
2019
5.370,0
1.331,8
240,4
672,3
734,4
327,0
171,1
1.892,7
BO2
2020
5.296,8
1.291,3
239,9
672,2
707,4
326,4
170,9
1.888,7
BO3
2021
5.110,8
1.183,0
235,4
656,1
695,7
321,1
167,4
1.851,8
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2015
-
-
R
2016
-
-
B
2017
-
-
F
2018
1,9
1,9
BO1
2019
1,9
1,9
BO2
2020
1,9
1,9
BO3
2021
1,9
1,9
De eksisterende bemærkninger slettes og erstattet med følgende:
Bemærkninger:
ad 1. Indtægtsdækket virksomhed: Kontoen vedrører betaling for systemudvikling og drift vedrørende it-systemet
Hent Selv for finansielle institutioner.
ad 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter: Kontoen vedrører finansiering af udbetalinger fra Arbejdsmarkedets
Fond for Udstationerede.
ad 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Kontoen vedrører FerieKontos betaling for systemtilretninger og drift
af den del af eIndkomstsystemet, der vedrører arbejdsgivernes indberetning af ferieoplysninger.
ad 6. Øvrige indtægter: Salg af varer: Kontoen vedrører betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre 2,0
mio. kr., bistand til kommunerne med fordeling af selskabsskat 0,9 mio. kr., salg af toldtariffen 0,2 mio. kr., og syste-
madgange OIS ejendomsdata 2,2 mio. kr. Disse indtægter er samlet set opjusteret med 0,2 mio. kr. som følge af pl-re-
gulering til 2018. Andre driftsindtægter: Salg af inventar og biler 0,9 mio. kr. Overførselsindtægter fra EU 3,4 mio. kr.
Statslige overførselsindtægter: Der overføres 3,1 mio. kr. fra § 19.11.06.10. Almindelig virksomhed. Der overføres 2,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0130.png
130
§ 09.21.01.
mio. kr. fra § 09.22.21.10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser. Be-
løbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 09.21.10.
Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger til dækning af administration. Der overføres 22,6 mio.
kr. fra § 09.11.01. Departementet vedrørende udførelse af opgaver vedrørende varetagelse af administrative opgaver. Der
overføres 3,8 mio. kr. fra § 09.21.02. Spillemyndigheden vedrørende udførelse af opgaver vedrørende løn, HR, admini-
strative it-funktioner og driftsregnskab mv. Der overføres 0,8 mio. kr. fra § 24.54.60.10. Indsamlingsordning vedrørende
dæk og biler. Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 24.54.60.40. Indsamlingsordning vedrørende dæk og biler. Der overføres
0,4 mio. kr. fra § 24.54.62.10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier. De to sidstnævnte overførsler dækker
administration vedrørende dækgebyr og miljøbidragsordningen, samt betaling for bærbare batterier og akkumulatorer. Der
overføres endelig 1,0 mio. kr. fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen vedrørende pantkontrol. Øvrige overførselsindtægter: Kontoen
vedrører kompetencefondsmidler 1,4 mio. kr.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
187
116,9
116,9
BO1
2019
235
140,6
140,6
BO2
2020
193
118,7
118,7
BO3
2021
193
117,8
117,8
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 12,9 mio. kr. i 2018, 8,7 mio.
kr. i 2019, 8,7 mio. kr. i 2020 og 8,6 mio. kr. i 2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om omlægning af bilafgifterne af september 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,2 mio. kr. i 2018 og for-
højet med 6,1 mio. kr. i 2019, 6,3 mio. kr. i 2020 og 5,8 mio. kr. i 2021 i forbindelse med eta-
blering af en generel udstillingsløsning (GUL) i SKAT.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 100 mio. kr. årligt i 2018-2021
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialis-
tisk Folkeparti og Alternativet om styrket kontrol og vejledning af november 2017. Heraf er der
indbudgetteret 60 mio. kr. i 2018 og 70 mio. kr. årligt i 2019-2021 til styrket kontrol og vejled-
ning af små og mellemstore virksomheder samt 40 mio. kr. i 2018 og 30 mio. kr. årligt i 2019 -
2021 til styrket indsats på momsområdet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio.
kr. fra 2019 og frem til administrative omkostninger i forbindelse med Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 29,2 mio. kr. i 2019 som følge
af videreførelse af den fælles myndighedsindsats i 2019, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 30 mio. kr. årligt i 2018-2021
til en styrket toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for
2018 af december 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2018, 4,6 mio.
kr. i 2019, 8,5 mio. kr. i 2020, 6,5 mio. kr. i 2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om finansloven for 2018 af december 2017. Heraf er der indbudgetteret 2,8 mio. kr. i
2018, 4,6 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020-2021 i forbindelse med videreførsel af BoligJo-
bordningen som en permanent ordning, 1,5 mio. kr. i 2018 i forbindelse med afskaffelse af ud-
ligningsskatten og 2,0 mio. kr. i 2020 i forbindelse med ophævelse af skatten på fri telefon og
internet.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende anmærkningstekst:
Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny
lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0131.png
§ 09.21.02.
131
09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
-
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
BO3
2021
2,6
2,6
-
2,6
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt.................................................
0. Generelle fællesomkostninger ................
1. Sagsbehandling .......................................
2. Informationsvirksomhed og internatio-
nalt samarbejde .......................................
3. Tilsyn og kontrol ....................................
R
2015
75,0
30,9
6,4
3,4
34,3
R
2016
74,4
26,6
9,0
8,9
29,9
B
2017
68,3
25,2
8,1
7,5
27,5
F
2018
72,6
26,0
8,8
8,7
29,2
BO1
2019
73,9
27,3
8,9
8,1
29,6
BO2
2020
74,9
27,7
9,0
8,2
30,0
BO3
2021
78,9
28,2
9,2
11,0
30,5
Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan
derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Generelle fællesomkostninger omfatter også IT drift, vedligehold og ud-
viklingsomkostninger til Spillemyndighedens overvågningssystemer. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2021 til gen-
nemførelsen af ludomaniundersøgelser. Der afsættes hvert 5. år 2,6 mio. kr. årligt over to år til
gennemførsel af nye ludomaniundersøgelser, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
indsatsen for bekæmpelse af ludomani af november 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0132.png
132
§ 09.21.02.10.
09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekst-
anm. 107)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Af bevillingen kan der anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til
lønsum. Beløbet overføres til konto § 09.21.01. SKAT.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige
foreninger ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
164,2
BO1
2019
164,2
BO2
2020
164,2
BO3
2021
164,2
164,2
2,0
162,2
164,2
2,0
162,2
164,2
2,0
162,2
164,2
2,0
162,2
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Med finansloven for 2014 er ordningen omdannet til en puljeordning med et uændret bevillings-
niveau (niveau 2013), hvormed beregningen af stigningen i udgiften til købsmoms i forhold til
basisåret 2004 ophæves. De støtteberettigede foreninger, der ansøger om midler fra ordningen,
modtager en delvis kompensation for købsmoms. Kompensationen er baseret på den enkelte for-
enings relative momsudgifter i forhold til summen af momsudgifterne fra alle de støtteberettigede
foreninger, der ansøger om delvis kompensation.
09.21.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
75. Reserve vedr. styrket kontrolindsats .........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-100,0
-100,0
-100,0
BO1
2019
-100,0
-100,0
-100,0
BO2
2020
-100,0
-100,0
-100,0
BO3
2021
-100,0
-100,0
-100,0
75. Reserve vedr. styrket kontrolindsats
I forbindelse med ændringsforslagene er reserven udmøntet til § 09.21.01. SKAT, jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folke-
parti og Alternativet om styrket kontrol og vejledning af november 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0133.png
§ 09.22.
133
09.22. Finansforvaltning
09.22.15. Personlige fordringer
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Personlige fordringer ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F
2018
132,0
132,0
132,0
BO1
2019
132,0
132,0
132,0
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
30. Personlige fordringer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forøget med 132,0 mio. kr. årligt i 2018-
2019, da der er foretaget opdaterede indtægtsskøn for kontoen, idet genetablering af automatisk
modregning i overskydende skat har medført en stigning i indtægterne.
09.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede
studielån i banker og sparekasser ..............................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
44. Tilskud til personer .................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
2018
1,3
-83,9
BO1
2019
1,3
-80,4
BO2
2020
1,3
-86,0
BO3
2021
1,3
-86,0
1,3
-0,1
1,4
-
-83,9
-83,9
1,3
-0,1
1,4
-
-80,4
-80,4
1,3
-0,1
1,6
-0,2
-86,0
-86,0
1,3
-0,1
1,6
-0,2
-86,0
-86,0
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og spare-
kasser
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen på kontoen forhøjet med 1,3 mio.
kr. årligt fra 2018 og frem på baggrund af opdateret skøn for aktivitetsniveauet i 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen på kontoen reduceret med 35,4
mio. kr. i 2018 på baggrund af opdateret skøn for aktivitetsniveauet i 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen på kontoen endvidere reduceret
med 48,5 mio. kr. i 2018, 80,4 mio. kr. i 2019 og 86,0 mio. kr. årligt i 2020-2021 som følge af
overførsel af indtægter vedrørende indbetalinger og renter på misligholdte studielån til § 19.82.02.
Forrentning af lånevirksomhed - studielån.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0134.png
134
§ 09.22.22.
09.22.22. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten .................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
2018
-132,0
-132,0
-132,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 132,0 mio. kr. i 2018 på
baggrund af opdateret skøn for aktivitetsniveauet i 2017.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007 og er senest ændret på fi-
nansloven for 2014.
Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kom-
pensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3.
Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 kan søge om tilskud til
kompensation for udgiften til deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansi-
eringsgrad. Egenfinansieringsgraden er den andel af foreningernes samlede indtægter i det lø-
bende år, der udgøres af private bidrag. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation i form af
revisorpåtegnede oplysninger om købsmoms og egenfinansieringsgraden.
I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling,
fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb.
Ad tekstanmærkning nr. 108.
I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen nedlagt, da den midlertidige
puljeordning for 2016-2017 er udløbet.
Ad tekstanmærkning nr. 109.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2018.
Tekstanmærkningen er opført, fordi en under udviklingen af lønindeholdelsesfunktionaliteten
i det nye inddrivelsessystem konstateret systemfejl i SKATs it-system e-Indkomst p.t. og frem til
forventeligt medio 2018 hindrer en systemmæssig korrekt administration af negative angivelser i
forbindelse med idriftsættelse af lønindeholdelse primo 2018. Ved lønindeholdelse, der er et af
de mest effektive inddrivelsesmidler, får SKAT foruden A-skat også indeholdt en andel af
skyldnerens A-indkomst til at dække gælden til det offentlige.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 9.
135
Fejlen er, at gældende regler for evt. efterreguleringer ikke er implementeret korrekt i e-
Indkomst. Nedsatte beløb er taget forholdsmæssigt fra A-skat og lønindeholdelsesdel og ikke
forud i A-skat som krævet i kildeskattebekendtgørelsens § 11, stk. 2. Hvor en arbejdsgiver fore-
tager en regulering vedrørende en tidligere lønudbetaling, vil der derfor ikke kunne foretages en
korrekt regulering af det beløb, der er indeholdt til A-skat og lønindeholdelse. SKAT kan heller
ikke altid sammenkoble de konkrete fordringer, der er dækket af lønindeholdelse, med de negative
angivelser. Hvor det lønindeholdte beløb er afregnet til fordringshaveren (f.eks. SKAT, Danmarks
Radio, kommunerne og Rigspolitiet), eller hvor et overskydende beløb er udbetalt til skyldneren,
vil beløbet heller ikke kunne trækkes tilbage, og fordringen kan i forhold til skyldner ikke gen-
opskrives. Ved ikke at genopskrive skyldners gæld og hos fordringshaver tilbagesøge et evt. af-
regnet for højt beløb vil SKAT pga. systemfejlen lide et tab. Der vil på skyldners årsopgørelse i
forhold til A-skatten udelukkende blive gennemført en delvis regulering, som dog vil være for
lille, fordi reguleringen - den skulle være sket forud i A-skatten - ikke er foretaget korrekt.
Skyldner og fordringshaver vil derfor være tilgodeset med en gældsnedbringelse, der er betalt af
statskassen.
Den planmæssige idriftsættelse af lønindeholdelse primo 2018 forudsætter, at der etableres
grundlag for midlertidigt at undlade at regulere for negative angivelser, indtil en permanent løs-
ning er etableret, forventeligt medio 2018.
Det vurderes derfor, at det er hensigtsmæssigt med en tekstanmærkning, der fastsætter ad-
ministrationsgrundlaget, hvorved SKAT kan undlade at tilbagesøge beløb, som SKAT efter de
almindelige regler vil være berettiget eller evt. forpligtet til at søge tilbagebetalt, samt undlade
at genopskrive skyldners gæld og i skyldners årsopgørelse nedskrive den i slutskatten for meget
godskrevne A-skat. Dermed vil SKAT indtil etableringen af en permanent løsning lovligt kunne
undlade at forfølge sådanne krav og at ændre skyldners årsopgørelse.
Bemyndigelsen indebærer
for det første,
at SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed kan
undlade at tilbagesøge beløb, der er overført til fordringshavere (da det ikke er muligt at foretage
en korrekt fordeling af det nedsatte beløb på A-skat og lønindeholdelsesdel og heller ikke altid
er muligt at sammenkoble de konkrete fordringer, der er dækket af lønindeholdelse, med de ne-
gative angivelser).
Bemyndigelsen indebærer
for det andet,
at SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed kan
undlade at genopskrive fordringer i forhold til skyldnere (samme begrundelse som til det første
punkt).
Bemyndigelsen indebærer endelig
for det tredje,
at SKAT som ligningsmyndighed kan und-
lade at nedskrive den A-skat, som efter kildeskattelovens § 60, stk. 1, litra a, modregnes i
skyldnerens slutskat (da det ikke er muligt at foretage en korrekt fordeling af det nedsatte beløb
på A-skat og lønindeholdelsesdel, hvorfor den A-skat, der godskrives på skyldnerens årsopgø-
relse, bliver for stor).
Bemyndigelsen vil blive benyttet, frem til der er gennemført nødvendige lovændringer (lov-
forslag herom forventes fremsat af skatteministeren i foråret 2018) samt systemtilpasning i e-
Indkomst og personskattesystemerne, som sikrer en korrekt håndtering af negative angivelser,
hvilket forventes at ske medio 2018.
Det midlertidige fravær af muligheden for at behandle negative angivelser i det nye inddri-
velsessystem vil medføre, at der skal foretages afskrivninger vedrørende manglende korrektioner
som følge af ubehandlede negative angivelser i forbindelse med lønindeholdelser i perioden fra
idriftsættelsen primo 2018, og frem til en permanent løsning er etableret. Ovennævnte admini-
stration af ordningen indebærer dermed en merudgift i 2018 til afskrivninger under
§ 38.11.01.
Personskatter
i størrelsesordenen 1,0 mio. kr., som indgår i det samlede skøn for afskrivninger
på kontoen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0136.png
136
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
-1,3
-265,4
-1,3
-4,3
5,2
5,2
-10,8
-10,8
-
261,1
-
-
261,1
261,1
Fællesudgifter ...........................................................................................
10.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Tilskud til kommuner mv. ......................................................................
10.21. Tilskud til kommuner .....................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
5,2
-
-10,8
-5,6
-5,6
-
-30,0
291,1
261,1
261,1
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 10.
B. Bevillinger.
Udgift
137
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
10.11. Centralstyrelsen
22. Ankestyrelsen
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingsreduktion som følge af medfinansiering af
Nævnenes Hus samt merudgifter til nye tiltag
40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analyse-
center for Velfærd
(Driftsbev.)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring vedrører præcisering af vilkår for udførelse af
indtægtsdækket virksomhed i VIVE samt merudgifter til
nye tiltag
Tilskud til kommuner mv.
10.21. Tilskud til kommuner
03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 105, 106,
107, 108, 109 og 110)
(Lovbunden)
................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af finansiering til visse sundhedsfremmende
initiativer
11. Kommunerne (tekstanm. 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117 og 118)
(Lovbunden)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øgede indtægter til staten som følge af selvbudgettering
i kommunerne
12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 119, 120,
121, 122, 123 og 124)
(Lovbunden)
................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Korrektion af momskompensation på baggrund af regn-
skabstal for 2016
19. Fordeling af skattenedslag som følge af person-
skattelovens skatteloft
(Lovbunden)
................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af skøn for indtægt som følge af fastsættelsen
af de kommunale udskrivningsprocenter for 2018
25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passa-
gerbefordring til og fra visse øer
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Korrektion af momskompensation på baggrund af regn-
skabstal for 2016
264,3
4,7
-
-
63,0
0,5
-
-
96.630,0
-
30,0
-30,0
61.565,9
-
-
280,6
7.356,4
-4,3
-
-
-
-
215,1
10,5
88,9
-6,5
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
138
§ 10.
27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesska-
ber (tekstanm. 125)
(Reservationsbev.)
...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udgiftsbevillingen er uændret. Ændring vedrører en
præcisering af udmøntning af tilskuddet samt målgruppe
for forsøgsordningen
C. Tekstanmærkninger.
1,0
-
-
-
Materielle bestemmelser.
Nr. 103.
ad 10.21.24., 10.21.27., 10.21.30. og 10.21.76.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
103.
ad 10.21.24., 10.21.30. og 10.21.76."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
125.
ad 10.21.27.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2018 at yde et tilskud på 1,0 mio. kr. til
Sorø Kommune til brug for etablering af kontorfællesskaber i kommunen.
Stk. 2.
Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte vilkår for ydelse af tilskuddet, herun-
der om anvendelse af tilskuddet, regnskab, revision og tilbagebetaling."
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0139.png
§ 10.
Anmærkninger til ændringsforslag
139
Fællesudgifter
10.11. Centralstyrelsen
10.11.22. Ankestyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
4,7
4,7
-
4,7
BO1
2019
4,8
4,8
-
4,8
BO2
2020
4,8
4,8
-
4,8
BO3
2021
4,1
4,1
-
4,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagne er kontoen forhøjet med 5,4 mio. kr. i 2018 og 4,8 mio.
kr. i 2019 som permanent bevilling, som udløber af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Der
er afsat 2,7 mio. kr. fra 2018 og frem til afholdelse af udgifter i forbindelse med udvidelse af
varslingsordningen som led i revisionen af servicelovens voksenbestemmelser. Hertil er der afsat
0,8 mio. kr. i 2018 og frem til fast-track behandling af klager over nye afgørelser i hjemviste sager
og 1,9 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019 og frem til styrkelse af Ankestyrelsens registre-
ringspraksis som en del af handlingsplanen til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på han-
dicapområdet.
Hertil kommer, at der er afsat 0,7 mio. kr. i 2019 og 2020 til sagsbehandling i Ankestyrelsen
afledt af forsøgsordning om socialt frikort jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017
Kontoen er som led i arbejdet med regeringsudspillet om Fair og Lige Konkurrence reduceret
med 0,7 mio. kr. årligt i 2018 og frem som medfinansiering til oprettelsen af Nævnenes Hus.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0140.png
140
§ 10.11.22.10.
10.11.40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
(Drifts-
bev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
34. Opfølgning på hjemløsetællingen ...............................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,5
0,5
-
-
0,5
BO1
2019
-
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
34. Opfølgning på hjemløsetællingen
I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen oprettet med 0,5 mio. kr. i 2018 til
en undersøgelse af kvinder i hjemløshed, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017. På baggrund af den væsentlige stigning i antallet af kvinder
i hjemløshed, som hjemløsetællingen for 2017 viste, gennemfører VIVE en kvalitativ analyse af
hjemløshed blandt kvinder som en del af Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed.
90. Indtægtsdækket virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Under indtægtsdækket virksomhed udføres rekvirerede opgaver, i forlængelse af centerets
almindelige virksomhed, for offentlige og private kunder. Centeret offentliggør altid sine rap-
porter og konklusioner uafhængigt af rekvirenter.
Endvidere udføres dataindsamlingsopgaver, der består i teknisk og videnskabelig bistand til
undersøgelser, som foretages af andre, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering
og konklusioner.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0141.png
§ 10.2.
141
Tilskud til kommuner mv.
10.21. Tilskud til kommuner
10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109 og 110)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Statstilskud til sundhedsområdet ................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F
2018
-30,0
-30,0
-30,0
BO1
2019
-30,0
-30,0
-30,0
BO2
2020
-30,0
-30,0
-30,0
BO3
2021
-30,0
-30,0
-30,0
10. Statstilskud til sundhedsområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er det som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs og Iværksætterinitiativer af november 2017 blevet
besluttet at afskaffe tillægsafgiften på alkoholsodavand. Som konsekvens er den tidligere interne
statslige overførsel fra § 38.81.05.20 nedskrevet til 0, mens udgiftsbevillingen tilsvarende er op-
skrevet med 30,0 mio. kr.
10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 og 118)
(Lov-
bunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
60. Selvbudgettering ...........................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2018
280,6
280,6
280,6
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
60. Selvbudgettering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægter forhøjet med 280,6 mio. kr. i
2018. Der er 15 kommuner, der har valgt at selvbudgettere for 2018. Det medfører en merindtægt
for staten på 280,6 mio. kr.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0142.png
142
§ 10.21.11.60.
10.21.12. Særtilskud til kommunerne
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
36. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færge-
takster for godstransport .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-4,3
BO1
2019
-4,3
BO2
2020
-4,3
BO3
2021
-4,3
-4,3
-4,3
-4,3
-4,3
-4,3
-4,3
-4,3
-4,3
36. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport
I forbindelse med ændringsforslagene er momskompensationen fastsat på baggrund af sær-
skilte kommunale momsregnskaber for regnskabsåret 2016.
10.21.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelo-
vens skatteloft ................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2018
10,5
BO1
2019
10,5
BO2
2020
10,5
BO3
2021
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft
I forbindelse med ændringsforslagene forhøjes kontoen med 10,5 mio. kr. Det skyldes, at
fastsættelsen af de kommunale udskrivningsprocenter i forbindelse med vedtagelsen af de kom-
munale budgetter for 2018 indebærer, at 70 kommuner vil være omfattet af reglerne for kom-
munal medfinansiering af skattenedslaget som følge af personskattelovens skatteloft. Medfinan-
sieringen for den enkelte kommune skal beregnes på grundlag af et skøn for topskattegrundlaget
for 2018. Det endelig grundlag for skønnet foreligger endnu ikke. Der budgetteres derfor med et
foreløbigt skøn på baggrund af en fremskrivning af topskattegrundlaget for 2016. Den samlede
kommunale medfinansiering er på disse forudsætninger skønnet til 225,6 mio. kr.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0143.png
§ 10.21.19.10.
143
10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra
visse øer
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færge-
takster for passagerbefordring til og fra øer ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-6,5
BO1
2019
-6,9
BO2
2020
-6,9
BO3
2021
-6,9
-6,5
-6,5
-6,9
-6,9
-6,9
-6,9
-6,9
-6,9
30. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring
til og fra øer
I forbindelse med ændringsforslagene er momskompensationen fastsat på baggrund af sær-
skilte kommunale momsregnskaber for regnskabsåret 2016.
10.21.27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber (tekstanm. 125)
(Re-
servationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber ...............
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2018 og 2019 til en forsøgsordning vedr. etablering
af kontorfællesskaber i Sorø Kommune, der udmøntes i samarbejde med private virksomheder
og private udbydere af kontorlokaler. Kontorfællesskaberne skal fungere som satellitarbejdsplad-
ser for borgere, der pendler over længere afstande. Ordningen vil blive revurderet efter forsøgs-
periodens udløb.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
144
§ 10.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 125.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018.
Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i 2018 at yde
et tilskud på 1,0 mio. kr. til Sorø Kommune til brug for etablering af kontorfællesskaber i kom-
munen. Tekstanmærkningen giver i den forbindelse økonomi- og indenrigsministeren bemyndig-
else til at fastsætte vilkår for ydelse af tilskuddet, herunder om anvendelse af tilskuddet, regnskab,
revision og tilbagebetaling.
Da kommunalfuldmagtsreglerne ikke vurderes at give hjemmel til varetagelse af opgaven,
tilvejebringes der med tekstanmærkningen en midlertidig hjemmel til, at Sorø Kommune kan
varetage opgaven i 2018.
Da opgaven er af midlertidig karakter, sker der regulering ved tekstanmærkning frem for i
lovgivning udenfor finansloven.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0145.png
145
§ 11. Justitsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
512,0
512,2
13,6
13,6
324,3
324,3
174,1
174,1
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-
-
-
0,2
0,2
Fællesudgifter ...........................................................................................
11.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Politiet og anklagemyndigheden mv. .....................................................
11.23. Politiet og anklagemyndigheden ....................................................
Kriminalforsorg ........................................................................................
11.31. Kriminalforsorg ...............................................................................
Retsvæsenet ...............................................................................................
11.41. Fællesudgifter ..................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
499,6
-
10,5
2,1
512,2
-0,2
512,0
-
0,2
-
-
0,2
-0,2
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
146
§ 11.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til etablering af fængselspladser i udlan-
det, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og
Dansk Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi
2018-2021 af november 2017
31. Retslægerådet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af vedlagstaksterne for de sagkyndige i
Retslægerådet
Af finansministeren
Ny konto
75. Justitsministeriets administrationsudgifter til sat-
spuljeprojekter
(Driftsbev.)
..............................................F
Administrationsudgifter til satspuljeprojekter, jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2018
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af reserver til strafskærpelser for grov vold
mv. og antiradikaliseringsinitiativer samt oprettelse af
reserver til styrket ydre grænsekontrol og etablering af
fængselspladser i udlandet
Politiet og anklagemyndigheden mv.
11.23. Politiet og anklagemyndigheden
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
(tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrkelse af politiet samt øvrige indsatser, jf. Aftale om
finansloven for 2018 af december 2017
04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105,
107, 108, 109 og 110)
(Driftsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Konvertering af øvrig drift til lønssum som følge af
omprioritering af lønsum mellem Politiet og den lokale
anklagemyndighed til Den Centrale Anklagemyndighed
16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105,
107, 108, 109 og 110)
(Driftsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
194,6
2,0
-
-
9,5
1,0
-
-
0,1
-
128,1
10,5
-
-
9.070,2
312,6
-
-
323,2
-
-
-
828,8
11,7
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 11.
Udmøntning af antiradikaliseringsinitiativer afsat ifm.
FL17 samt styrkelse af PET's rådgivningsindsats, jf.
Aftale om finansloven for 2018 af december 2017
Kriminalforsorg
11.31. Kriminalforsorg
01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm.
110, 113 og 114)
(Driftsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen forhøjes, jf. Aftale om kriminalforsorgens
økonomi 2018-2021 mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet og Dansk Folkeparti af november 2017
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm.
110, 112, 113 og 114)
(Driftsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen forhøjes, jf. Aftale om kriminalforsorgens
økonomi 2018-2021 mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet og Dansk Folkeparti af november 2017
Retsvæsenet
11.41. Fællesudgifter
05. Tinglysning
(Driftsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring sfa. Lov nr. 618 af 8. juni 2016 om fremtids-
fuldmagter. Intern statslig overførsel fra Børne- og So-
cialministeriet til Justitsministeriet
76,7
-
147
134,8
12,2
-
-
2.988,0
161,9
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
148
§ 11.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 101.
ad 11.41.02.
Af
finansministeren
Ændring i forbindelse med nedsættelsen af Undersøgelseskommissionen om SKAT.
Tekstanmærkningen affattes således:
"I forbindelse med en vicepræsident ved Sø- og Handelsrettens varetagelse af hvervet som
formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats
kan der ud-nævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten. Stillingen bortfalder ved
første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende vicepræsident er vendt tilbage. Tilsva-
rende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med, at en landsdommer - udover
den landsdommer, der varetager hvervet som formand - indgår i sekretariatet for en undersøgel-
seskommission om SKAT. Tilsvarende kan der udnævnes en yderligere dommer ved hver af de
byretter, som afgiver en dommer, der skal indgå i sekretariatet for en undersøgelseskommission
om SKAT. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende
vicepræsident, landsdommer eller byretsdommer er vendt tilbage.
Stk. 2.
I forbindelse med varetagelse af opgaver i Flygtningenævnet samt kommunale børn-
og ungeudvalg kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer ved Vestre Landsret, 1 landsdommer
ved Østre Landsret og 1 dommer ved Københavns Byret, således at disse stillinger i givet fald
bortfalder ved første ledighed i en fast stilling.
Stk. 3.
I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved
EU-Domstolen kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første
ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.
Stk. 4.
I forbindelse med varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af §
1 i BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere
afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret,
hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første le-
dighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt
tjenestefrihed."
Nr. 110.
ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.
Af
finansministeren
Bestemmelsen udvides til at omfatte ansatte i kriminalforsorgen på linje med ansatte i politiet.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Nr.
110.
ad 11.23.01., 11.23.04., 11.23.16., 11.31.01. og 11.31.03.
Hvis en ansat i politiet eller kriminalforsorgen invalideres eller omkommer under behand-
lingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udfø-
relse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller
under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som
gidsler, eller ved en strafbar handling omfattet af borgerlig straffelovs kapitel 12 og 13, §§ 237
eller 246, som følge af hændelser sket efter 1. januar 2015, ydes der den pågældende, respektive
dennes enke og/eller uforsørgede børn en erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning
nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen i forhold til
méngraden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvis en ansat i politiet eller kriminalforsorgen
invalideres eller omkommer i tjenesten i udlandet, hvis handlingen, såfremt den var foretaget i
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 11.
149
Danmark, ville være strafbar efter de nævnte kapitler og bestemmelser i borgerlig straffelov, og
der ikke er hjemmel til at udbetale erstatning efter stk. 2 eller stk. 3.
Stk. 2.
Endvidere kan der til ansatte i politiet eller kriminalforsorgen, der i embeds medfør
opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår
konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og
som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i over-
ensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.
Stk. 3.
Endvidere kan der til ansatte i politiet eller kriminalforsorgen, der i embeds medfør
opholder sig i udlandet uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet
omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig
eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijack-
ing, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsmi-
nisteriet."
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0150.png
150
§ 11.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
11.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
2,0
2,0
-
2,0
BO1
2019
2,0
2,0
-
2,0
BO2
2020
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger ......
Juridisk bistand ..............................
Gennemgang af andre ministeriers
lovforslag .......................................
Råd, udvalg mv..............................
Tilskud til organisationer mv. .......
R
2015
222,6
97,7
85,5
6,4
11,9
21,1
R
2016
235,3
102,0
95,5
6,3
11,5
20,0
B
2017
196,9
85,0
74,2
6,1
11,3
20,3
F
2018
200,5
81,6
76,4
6,0
16,0
20,5
BO1
2019
192,1
79,8
74,8
6,0
11,0
20,5
BO2
2020
186,7
77,0
72,2
6,0
11,0
20,5
BO3
2021
182,4
74,8
70,1
6,0
11,0
20,5
Bemærkninger: Pr. 1. januar er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som følge
heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
2
1,3
1,3
BO1
2019
2
1,3
1,3
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2018-2019
til etablering af fængselspladser i udlandet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og
Dansk Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021 af november 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0151.png
§ 11.11.31.
151
11.11.31. Retslægerådet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
1,0
1,0
-
1,0
BO1
2019
1,0
1,0
-
1,0
BO2
2020
1,0
1,0
-
1,0
BO3
2021
1,0
1,0
-
1,0
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt .............................................
0.
1.
Generelle fællesomkostninger .......
Lægevidenskabelige og farmaceuti-
ske skøn mv. ..................................
R
2015
9,4
0,5
8,9
R
2016
9,6
0,6
9,0
B
2017
9,5
0,6
8,9
F
2018
10,5
0,5
10,0
BO1
2019
10,3
0,5
9,8
BO2
2020
10,1
0,5
9,6
BO3
2021
9,9
0,5
9,4
Bemærkninger: Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som
følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. fra 2018 og frem, da vederlagssatserne for de sagkyn-
dige er forhøjet med 15 pct.
11.11.75. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
(Drifts-
bev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling fra § 11.11.75. Justitsministeriets
administrationsudgifter til satspuljeprojekter til § 11.11.11. Civilstyrel-
sen til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende udmøntning af
satspuljen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspulje-
projekter ........................................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
F
2018
0,1
0,1
BO1
2019
0,1
0,1
BO2
2020
0,1
0,1
BO3
2021
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0152.png
152
3. Hovedformål og lovgrundlag
§ 11.11.75.
Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspulje-
projekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige Aftale om udmøntning af satspuljen efter
de retningslinjer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under
den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).
Ændring af personaleoplysninger
R
2012
10. Justitsministeriets administra-
tionsudgifter til satspuljepro-
jekter .......................................
I alt ................................................
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
Personaleforbrug omregnet til årsværk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bemærkninger: Der er ikke tilknyttet årsværk til kontoen, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen
har adgang til at overføre bevilling til.
10. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
Kontoen er oprettet med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2021 jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Kontoen vedrører Justitsministeriets ud-
gifter til administration af satspuljeprojekter. Projekter, som der af kontoen kan afholdes admi-
nistrationsudgifter til, består af følgende (beløb er vejledende budgetforudsætninger):
(Mio. kr., 2018-pl)
Initiativer, jf. Aftale af november
2017
Administrationsudgifter for satspulje-
projekter
Projekt-ID
-
2018-84
2018
0,1
0,1
2019
0,1
0,1
2020
0,1
0,1
2021
0,1
0,1
11.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
65. Reserve til antiradikaliseringsinitiativer ....................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
71. Strafskærpelse for grov vold mv. ...............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
74. Reserve til styrket ydre grænsekontrol (øvrig drift) ...............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
75. Reserve til styrket ydre grænsekontrol (løn) ............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
10,5
-14,5
-14,5
-65,0
-65,0
27,7
27,7
62,3
62,3
BO1
2019
8,5
-16,5
-16,5
-65,0
-65,0
25,6
25,6
64,4
64,4
BO2
2020
13,4
-16,6
-16,6
-65,0
-65,0
25,9
25,9
64,1
64,1
BO3
2021
30,0
-
-
-65,0
-65,0
26,4
26,4
63,6
63,6
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0153.png
§ 11.11.79.
76. Etablering af fængselspladser i udlandet ..................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
153
-
-
-
-
5,0
5,0
5,0
5,0
74. Reserve til styrket ydre grænsekontrol (øvrig drift)
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en reserve på 90 mio. kr. årligt i 2018-2021
til finansiering af politiets udgifter til den styrkede kontrol af ydre grænser, jf. Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Heraf udgør reserven
til øvrig drift 27,7 mio. kr. i 2018, 25,6 mio. kr. i 2019, 25,9 mio. kr. i 2020 og 26,4 mio. kr. i
2021. Reserven udmøntes med Finansministeriets forudgående tilslutning.
75. Reserve til styrket ydre grænsekontrol (løn)
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en reserve på 90 mio. kr. årligt i 2018-2021
til finansiering af politiets udgifter til den styrkede kontrol af ydre grænser, jf. Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Heraf udgør reserven
til løn 62,3 mio. kr. i 2018, 64,4 mio. kr. i 2019, 64,1 mio. kr. i 2020 og 63,6 mio. kr. i 2021.
Reserven udmøntes med Finansministeriets forudgående tilslutning.
76. Etablering af fængselspladser i udlandet
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en reserve på 5,0 mio. kr. årligt i 2020-2021
til etablering af fængselspladser i udlandet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og
Dansk Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021 af november 2017.
Politiet og anklagemyndigheden mv.
11.23. Politiet og anklagemyndigheden
11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 107, 108, 109
og 110)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
70. Identifikation af udsatte unge .....................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
312,6
312,6
-
306,6
6,0
BO1
2019
359,0
359,0
-
353,0
6,0
BO2
2020
363,2
363,2
-
357,2
6,0
BO3
2021
380,0
380,0
-
374,0
6,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0154.png
154
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ...........................................
0. Generelle fællesomkostninger ......
1. Forebyggende og målrettede resul-
tater.................................................
2. Beredskabsopgaver ........................
3. Sagsbehandling - Politi..................
4. Anklagervirksomhed ......................
5. Politiadministrative opgaver..........
6. Uddannelse .....................................
R
2015
9.079,2
1.391,1
855,4
1.692,1
3.193,1
395,2
991,7
560,6
§ 11.23.01.
R
2016
9.181,7
2.185,9
889,9
1.804,5
2.637,0
390,4
886,9
387,1
B
2017
9.112,0
2.267,3
910,3
1.693,1
2.628,3
380,6
822,8
409,6
F
2018
9.446,0
2.354,5
945,3
1.758,3
2.729,4
378,7
854,4
425,4
BO1
2019
9.506,7
2.370,4
951,6
1.770,0
2.747,6
378,7
860,2
428,2
BO2
2020
8.909,4
2.215,1
889,4
1.654,2
2.567,9
378,7
803,9
400,2
BO3
2021
8.550,3
2.121,9
851,9
1.584,6
2.459,8
378,7
770,0
383,4
Bemærkninger: Under opgaven "Anklagervirksomhed" er den lokale anklagemyndigheds lønbevilling angivet. Pr. 1.
januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger. Som følge heraf vil op-
gørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
227
188,4
188,4
BO1
2019
376
210,9
210,9
BO2
2020
368
229,8
229,8
BO3
2021
368
255,2
255,2
Bemærkninger: I lønninger indgår blandt andet vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres
som honorarer, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11. Justitsministeriet. I lønninger indgår endvidere lønudgifter i for-
bindelse med driften af Politimuseet.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. årligt fra 2018
og frem til finansiering af en forhøjelse af vederlagstaksterne til sagkyndige i Retslægerådet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 51,8 mio. kr. årligt fra 2018
og frem til øget indsats mod bandekriminalitet, hvortil der er afsat i alt 60 mio. kr. årligt fra 2018
og frem, bl.a. til ansættelse af 25 analytikere til at understøtte efterretningsindsamling, monito-
rering og analyse i bandeefterforskningen, ansættelse af 25 civile medarbejdere til en styrkelse
af politiets forebyggende arbejde bl.a. i særligt udsatte boligområder og en udviklingspulje på 10
mio. kr. årligt fra 2018 og frem til indkøb af overvågningsteknologi, jf. Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 92,7 mio. kr. i 2018, 180,3
mio. kr. i 2019, 193,7 mio. kr. i 2020 og 212,0 mio. kr. i 2021 og frem til et meroptag på i alt
300 politistuderende i 2018 og 2019, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fi-
nansloven for 2018 af december 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 126,1 mio. kr. i 2018, 87,6
mio. kr. i 2019, 83,4 mio. kr. i 2020 og 82,9 mio. kr. i 2021 og frem til fastholdelse af civile
årsværk i politiet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af
december 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2018 og 1,3
mio. kr. i 2019 og frem til opgradering af overfaldsalarmer, jf. Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2018 og 1,4
mio. kr. i 2019 og frem til opgradering af grænsefaciliteter, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio.
kr. årligt i 2019-2020 og 1,0 mio. kr. årligt i 2021 og frem til øget videoovervågning af frit til-
gængelige steder, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af
december 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0155.png
§ 11.23.01.10.
155
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2018-2019
til indsats for ordnede forhold på transportområdet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om finansloven for 2018 af december 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2018 og 6,9
mio. kr. fra 2019 og frem til udgifter ifm. etableringen af et hjemrejsecenter for afviste asylan-
søgere, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december
2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 2,3 mio. kr. årligt fra 2019
og frem til administrative årsværk ifm. overdragelsen af arrestanttransporter fra politiet til kri-
minalforsorgen, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af
december 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2018
og frem til indsatser i grænsenære områder, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om finansloven for 2018 af december 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2018 og 10,0
mio. kr. årligt fra 2019-2021 til etablering af rytterisektion, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
70. Identifikation af udsatte unge
Kontoen omfatter satspuljemider til identifikation af udsatte unge tilført i forbindelse med
Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
-
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
12
8,0
8,0
BO1
2019
12
8,0
8,0
BO2
2020
12
8,0
8,0
BO3
2021
12
8,0
8,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0156.png
156
§ 11.23.04.
11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
11,7
11,7
-
11,7
BO1
2019
11,7
11,7
-
11,7
BO2
2020
11,7
11,7
-
11,7
BO3
2021
2,5
2,5
-
2,5
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger ......
Indhentning ...................................
Efterretning ....................................
Forebyggelse ..................................
Sikkerhed og beskyttelse ..............
R
2015
636,7
108,6
146,2
95,0
28,5
258,4
R
2016
748,7
142,4
156,1
127,0
35,6
287,6
B
2017
831,0
161,1
173,6
137,8
40,7
317,8
F
2018
840,8
159,8
186,5
140,8
39,9
313,8
BO1
2019
829,9
157,7
184,1
139,0
39,4
309,7
BO2
2020
604,9
115,0
134,2
101,3
28,7
225,7
BO3
2021
572,1
108,7
126,9
95,8
27,2
213,5
Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger. Som
følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
15
8,9
8,9
BO1
2019
15
8,9
8,9
BO2
2020
15
8,9
8,9
BO3
2021
4
2,0
2,0
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,2 mio. kr. årligt i 2018-2020
i forbindelse med udmøntningen af reserven til antiradikaliseringsinitiativer under § 11.11.79.
Reserver og budgetregulering.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt fra 2018
og frem til en styrkelse af PET's rådgivningsindsats, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti om finansloven for 2018 af december 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0157.png
§ 11.3.
157
Kriminalforsorg
11.31. Kriminalforsorg
11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 110, 113 og 114)
(Drifts-
bev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
12,2
12,2
-
12,2
BO1
2019
14,9
14,9
-
14,9
BO2
2020
16,1
16,1
-
16,1
BO3
2021
11,0
11,0
-
11,0
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt
134,0
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger ...
Administration af straffuldbyrdel-
se .................................................
Administration af fængsler og ar-
resthuse mv. og Kriminalforsor-
gen i Frihed.................................
Administration af produktions-
virksomheden ..............................
Byggeadministration. ..................
66,8
38,1
24,7
1,5
2,9
135,8
92,8
22,6
15,0
1,7
3,7
146,7
100,1
24,5
16,3
1,8
4,0
147,0
100,3
24,5
16,4
1,8
4,0
147,0
100,3
24,5
16,4
1,8
4,0
146,4
99,9
24,4
16,3
1,8
4,0
138,6
94,7
23,1
15,4
1,7
3,7
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity
Based Costing). Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger .
Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Fra 2016 og derefter er punkt 1. Ad-
ministration af straffuldbyrdelse og punkt 2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i
Frihed samlet i et udgiftsbeløb. Der er foretaget en skønsmæssig fordeling i tabellen.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
13
9,8
9,8
BO1
2019
24
13,9
13,9
BO2
2020
29
15,4
15,4
BO3
2021
24
11,0
11,0
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,8 mio. kr. i 2018, 6,8 mio.
kr. i 2019 og 6,9 mio. kr. i 2020 i forbindelse med udmøntningen af reserven til antiradikalise-
ringsinitiativer under § 11.11.79. Reserver og budgetregulering.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om krimi-
nalforsorgens økonomi 2018-2021 af november 2017 er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2018,
2,5 mio. kr. i 2019, 3,6 mio. kr. i 2020 og 5,4 mio. kr. i 2021. Aftalen skal skabe rammerne for
en moderne og stærk kriminalforsorg, som skal bidrage til, at Danmark er et trygt og sikkert
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0158.png
158
§ 11.31.01.10.
samfund. Aftalen rummer bl.a. elementer vedrørende moderne afsoning, øget sikkerhed, bedre
håndtering af bandekriminelle og effektiviseringsinitiativer.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2018 og 2,4
mio. kr. årligt fra 2019 og frem i forbindelse med overdragelsen af arrestanttransporter fra politiet
til kriminalforsorgen, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018
af december 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,8 mio. kr. årligt fra 2018
og frem vedrørende en generel skærpelse af straffen for grov vold, straffen for indbrud begået,
mens beboerne har været hjemme, samt straffen for digitale sexkrænkelser, jf. Aftale mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt fra 2018
og frem vedrørende strafskærpelser for trusler mod vidner samt straffen for visse former for
hærværk, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december
2017.
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110, 112, 113 og 114)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
70. Styrket indsats til resocialisering af rockere og bande-
medlemmer ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
161,9
161,9
-
157,2
BO1
2019
194,8
194,8
-
190,6
BO2
2020
226,1
226,1
-
221,9
BO3
2021
252,4
252,4
-
248,2
4,7
4,2
4,2
4,2
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger ...
Administration af straffuldbyrdel-
se .................................................
Kontrol og sikkerhed ..................
Støtte og motivation ...................
Fritid, sundhed mv......................
R
2015
3.261,3
923,0
55,4
1.014,2
1.027,4
241,3
R
2016
3.175,1
443,1
115,1
1.514,4
929,6
172,9
B
2017
3.136,2
438,0
113,8
1.495,6
917,8
171,0
F
2018
3.306,6
461,4
119,9
1.577,2
968,1
180,0
BO1
2019
3.322,1
463,5
120,4
1.584,5
972,7
181,0
BO2
2020
3.291,1
459,3
119,3
1.569,6
963,6
179,3
BO3
2021
3.265,0
455,6
118,3
1.557,2
955,9
178,0
Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity
Based Costing). Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger .
Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
232
133,7
133,7
BO1
2019
384
187,1
187,1
BO2
2020
448
216,8
216,8
BO3
2021
510
234,9
234,9
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0159.png
§ 11.31.03.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2015
-
-
-
-
-
-
-
R
2016
-
-
-
-
-
-
-
B
2017
-
-
-
-
-
-
-
F
2018
-
107,5
16,5
6,3
117,7
-
-
BO1
2019
117,7
34,0
-16,5
15,7
119,5
-
-
BO2
2020
119,5
-
-
16,5
103,0
-
-
159
BO3
2021
103,0
-
-
16,5
86,5
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2018-2020
i forbindelse med udmøntningen af reserven til antiradikaliseringsinitiativer under § 11.11.79.
Reserver og budgetregulering.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om krimi-
nalforsorgens økonomi 2018-2021 af november 2017 er kontoen forhøjet med 56,2 mio. kr. i
2018, 46,9 mio. kr. i 2019, 78,2 mio. kr. i 2020 og 105,3 mio. kr. i 2021. Aftalen skal skabe
rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg, som skal bidrage til, at Danmark er et trygt
og sikkert samfund. Aftalen rummer bl.a. elementer vedrørende moderne afsoning, øget sikker-
hed, bedre håndtering af bandekriminelle og effektiviseringsinitiativer.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 14,3 mio. kr. i 2018 og 52,1
mio. kr. årligt fra 2019 og frem i forbindelse med overdragelsen af arrestanttransporter fra politiet
til kriminalforsorgen, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018
af december 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 62,2 mio. kr. årligt fra 2018
og frem vedrørende en generel skærpelse af straffen for grov vold, straffen for indbrud begået,
mens beboerne har været hjemme, samt straffen for digitale sexkrænkelser, jf. Aftale mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,8 mio. kr. årligt fra 2018
og frem vedrørende strafskærpelser for trusler mod vidner samt straffen for visse former for
hærværk, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december
2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 15,6 mio. kr. i 2018 og 20,5
mio. kr. årligt fra 2019 og frem til kriminalforsorgens håndtering af udlændingeopgaven.
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2018-2020
til forløb med efteruddannelse og efterfølgende supervision i grønlandske anstaltsbetjentes arbejde
med personer med psykiske afvigelser. Kontoen er ligeledes forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i
2018-2021 til efteruddannelse af grønlandske anstaltsbetjente i konflikthåndtering, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
70. Styrket indsats til resocialisering af rockere og bandemedlemmer
Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 i henhold til Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
udmøntningen af satspuljen for 2018. Der afsættes i den forbindelse 4,7 mio. kr. i 2018 og 4,2
mio. kr. årligt fra 2019-2021 til et projekt om resocialiserende tiltag bl.a. med programvirksom-
hed, der skal understøtte kriminalforsorgens eksisterende indsats over for rockere og bandemed-
lemmer og sikre prioritering af ressourcer, som giver mulighed for mere fokuserede exitforløb.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0160.png
160
§ 11.4.
Retsvæsenet
11.41. Fællesudgifter
11.41.05. Tinglysning
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Tinglysning ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2018
-
0,2
0,2
-
0,2
0,2
BO1
2019
-
0,2
0,2
-
0,2
0,2
BO2
2020
-
0,2
0,2
-
0,2
0,2
BO3
2021
-
0,2
0,2
-
0,2
0,2
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ..........................................
0. Generelle fællesomkostninger.........
1. Tinglysning ......................................
2. Digitalisering af tinglysningen .......
R
2015
94,0
33,9
40,1
20,0
R
2016
81,9
15,5
46,6
19,8
B
2017
90,2
15,4
60,3
14,5
F
2018
76,9
14,7
61,5
0,7
BO1
2019
74,8
14,3
60,5
0,0
BO2
2020
73,1
14,0
59,1
0,0
BO3
2021
71,5
13,7
57,8
0,0
Bemærkning: Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som
følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningens stk. 1 er ændret på ÆF 2018, således at der kan udnævnes 1 yderligere
landsdommer i forbindelse med, at en landsdommer - udover den landsdommer, der varetager
hvervet som formand - indgår i sekretariatet for undersøgelseskommissionen om SKAT. Tilsva-
rende kan der udnævnes en yderligere dommer ved hver af de byretter, som afgiver en dommer,
der skal indgå i sekretariatet for en undersøgelseskommission om SKAT. Stillingerne bortfalder
ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende landsdommer eller byretsdommer
er vendt tilbage.
Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2018, således at anvendelsesområdet er
udvidet til også at omfatte ansatte i kriminalforsorgen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0161.png
161
§ 12. Forsvarsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
140,0
140,0
140,0
138,5
1,5
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
12.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
12.12. Personale .........................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
138,5
1,5
140,0
140,0
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
162
§ 12.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
12.11. Centralstyrelsen
02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og
109)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af satspuljemidler til erstatning til veteraner
med PTSD og til styrket indsats for de danske veteraner,
jf. Aftale mellem regeringen og aftalepartierne af no-
vember 2017
12.12. Personale
01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virk-
somhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108,
109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af satspuljemidler til styrket indsats for de
danske veteraner, jf. Aftale mellem regeringen og afta-
lepartierne af november 2017
922,5
138,5
-
-
368,3
1,5
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0163.png
§ 12.
Anmærkninger til ændringsforslag
163
Fællesudgifter
12.11. Centralstyrelsen
12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Centralt styrede initiativer ..........................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2018
138,5
138,5
138,5
138,5
138,5
BO1
2019
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
BO2
2020
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
BO3
2021
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
10. Centralt styrede initiativer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,5 mio. kr. i 2018 til fi-
nansiering af en styrket indsats for de danske veteraner, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 125,0 mio. kr. i 2018 og frem
til finansiering af erstatninger til veteraner diagnosticeret med posttraumatisk belastningsreaktion
(PTSD), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
12.12. Personale
12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2,
3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
20. Veterancenter ................................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
BO1
2019
-
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0164.png
164
§ 12.12.01.20.
20. Veterancenter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2018 til finan-
siering af en styrket indsats for de danske veteraner, jf. Aftale mellem regeringen og Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Følgende anmærkningstekst erstatter anmærkningsteksten, som den var opført på forslag til fi-
nanslov for 2018:
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
Der afsættes jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november
2012 en pulje (tilskud) på i alt 10,0 mio. kr. i forligsperioden til at understøtte initiativer på
veteranområdet. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret. Puljen er teknisk videre-
ført i 2018 og frem og udgør 2,0 mio. kr. pr. år.
Der ydes et årligt tilskud på op til 2,5 mio. kr. til drift af 5 veteranhjem (dvs. 0,5 mio. kr.
pr. veteranhjem) via Fonden Danske Veteranhjem.
Der ydes et årligt tilskud på ca. 4,9 mio. kr. til KFUMs soldatermission.
Der kan desuden, i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til Forsvarets inter-
nationale operationer, ydes et tilskud på op til ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse
af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne.
Der ydes et årligt tilskud på ca. 2,5 mio. kr. til det arbejde, foreningen Danmarks Veteraner
udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af vete-
ranstøtten.
Der ydes et årligt tilskud på ca. 0,4 mio. kr. til det arbejde Familienetværket udfører i forhold
til at støtte pårørende og børn til veteraner.
Der afsættes årligt op til i alt 2,5 mio. kr. til aflønning af en daglig leder i 5 veteranhjem (op
til 0,5 mio. kr. pr. veteranhjem).
Der afsættes årligt op til i alt 3,0 mio. kr. til aflønning af en ressourceperson i 6 soldaterre-
kreationer (op til 0,5 mio. kr. pr. soldaterrekreation).
Der afsættes årligt op til 0,5 mio. kr. til ferielejre for veteraner med børn til blandt andet
frivillige foreninger.
Som en del af servicetjekkets initiativer ydes der et årligt tilskud på op til 1,7 mio. kr. til drift
og aflønning af et sekretariat under Fonden Danske Veteranhjem.
Som en del af servicetjekkets initiativer ydes der i perioden 2016-2019 et tilskud på 5,0 mio.
kr. (ca. 1,5 mio. kr. i 2018) til gennemførelse af et idrætsprojekt for psykisk skadede i ram-
men af Danmarks Idrætsforbund og i et samarbejde med Dansk Handicapidrætsforbund og
Forsvaret.
Med baggrund i servicetjekket afsættes der 5,0 mio. kr. i perioden 2017-2019 (2,5 mio. kr. i
2018) til et beskæftigelsesinitiativ for veteraner, der indebærer, at virksomheder og myndig-
heder, der - efter aftale med Veterancentret - har haft en udfordret veteran ansat i seks må-
neder, tildeles en kontant jobpræmie.
Der afsættes en ansøgningspulje på 1,5 mio. kr. i 2018 til understøttelse af initiativer med
fokus på indsatser for veteraner med fysiske udfordringer, jf. Aftale mellem regeringen og
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Puljen administreres og for-
deles af Veterancentret.
Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0165.png
165
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
195,4
-8,1
-35,0
195,4
-8,1
-35,0
12,2
-20,3
32,5
2,0
2,0
74,3
40,8
33,5
70,9
26,5
44,4
-7,1
-7,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
14.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
14.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................
International Rekruttering og Integration ............................................
14.21. Fællesudgifter ..................................................................................
Udlændinge ...............................................................................................
14.31. Fællesudgifter ..................................................................................
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. ..........................
Initiativer vedrørende integration mv. ..................................................
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. ............
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. ..................................................
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ............................
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv. ............................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
129,4
0,8
22,1
152,3
152,3
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
166
§ 14.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
14.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til styrket diplomatisk udsendelsesindsats, jf.
Aftale om finansloven for 2018
75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til administrationsudgifter for satspuljeprojek-
ter, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018
77. Reserver og budgetregulering vedrørende kom-
munale serviceudgifter .....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserve til DUT-kompensation til kommunerne, jf. Af-
tale om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017
78. Reserver og budgetregulering vedrørende kom-
munale indkomstoverførsler ............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserve til kommunale udgifter, jf. Aftale om flere år
på arbejdsmarkedet af juni 2017
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af reserve til etableringen af Nationalt ID-
center, jf. Aftale om finansloven for 2017, samt opførsel
af reserve til styrket kontrolindsats, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2018
14.19. Øvrige fællesudgifter
01. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af reserve til etablering af Nationalt ID-
center, jf. Aftale om finansloven for 2017, og bevilling
til styrket kontrolindsats på udlændingeområdet, jf. Af-
tale om finansloven for 2018
10. It-understøttelse af udlændingesagskæden
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til øget anvendelse af tekniske biometriløs-
ninger, jf. Aftale om finansloven for 2018
171,1
10,0
-
-
1,6
1,6
-
-
-
3,4
-
-
-
-35,0
-
-
38,6
-0,3
-
-
65,7
18,1
-
-
76,1
14,4
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 14.
International Rekruttering og Integration
14.21. Fællesudgifter
01. Styrelsen for International Rekruttering og Inte-
gration
(Driftsbev.)
...........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til styrket kontrolindsats på udlændingeområ-
det, jf. Aftale om finansloven for 2018
Udlændinge
14.31. Fællesudgifter
01. Udlændingestyrelsen
(Driftsbev.)
....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til styrket kontrolindsats på udlændingeområ-
det samt sagsbehandling i forbindelse med etableringen
af et hjemresecenter, jf. Aftale om finansloven for 2018
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.
01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet
(tekstanm. 5)
(Driftsbev.)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til etablering og drift af et hjemrejsecenter, jf.
Aftale om finansloven for 2018
02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
(tekstanm. 5, 8 og 9) ........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til drift af et hjemrejsecenter, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2018
Initiativer vedrørende integration mv.
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.
10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til integrations- og beskæftigelsesambassadø-
rer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.
01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge
(tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til initiativer vedrørende flygtningefamilier
med traumer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2018
06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde
(tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til videreførelse og udbredelse af Get2Sport,
jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018
293,4
40,8
167
34,9
2,0
-
-
-
-
450,5
25,0
-
-
545,6
8,5
-
-
4,1
26,5
-
-
3,1
-
-
-
3,0
6,0
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
168
§ 14.
07. Styrket informationsindsats i forhold til repatri-
eringsordningen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserve til repatriering, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2018 af november 2017. Bevilling til un-
derstøttelse af konkrete repatrieringsprojekter, jf. Aftale
om finansloven for 2018
08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsæg-
teskaber eller andre alvorlige æresrelaterede kon-
flikter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserve til social kontrol, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2018
Af finansministeren
Ny konto
16. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til
bandekriminalitet (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Bevilling til etablering af en bande task force, jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2018
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.
5,0
2,6
-
-
7,6
-
-
-
35,8
-
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.
08. Repatriering af udlændinge
(Lovbunden)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til styrket repatrieringsordning, jf. Aftale om
finansloven for 2018
11. Integrationsydelse i forbindelse med integrations-
programmet
(Lovbunden)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er nedjusteret som følge af reduktion af in-
tegrationsydelsen mv., jf. Aftale om flere år på arbejds-
markedet af juni 2017
12. Integrationsydelse for øvrige
(Lovbunden)
.....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er nedjusteret som følge af reduktion af in-
tegrationsydelsen mv., jf. Aftale om flere år på arbejds-
markedet af juni 2017
Af finansministeren
Ny konto
15. Danskbonus til selvforsørgede i integrationspro-
grammet
(Lovbunden)
......................................................F
Bevilling til ny danskbonus til selvforsørgede i integra-
tionsprogrammet, jf. Aftale om flere år på arbejdsmar-
kedet af juni 2017
61,2
1,0
-
-
424,4
-9,2
-
-
117,7
-2,6
-
-
3,7
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 14.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
169
Nr. 5.
ad 14.11.02., 14.31.02., 14.31.03., 14.32.01., 14.32.02., 14.62.06., 14.69.01., 14.69.02.,
14.69.03., 14.69.05., 14.69.06. og 14.69.09.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
5.
ad 14.11.02., 14.31.02., 14.31.03., 14.32.01., 14.32.02., 14.62.06., 14.62.10., 14.69.01.,
14.69.02., 14.69.03., 14.69.05., 14.69.06. og 14.69.09."
Materielle bestemmelser.
Nr. 101.
ad 14.11.01., 14.11.02., 14.21.04., 14.31.02., 14.61.01., 14.61.03., 14.61.04., 14.62.01.,
14.62.02., 14.62.03., 14.62.04., 14.62.05., 14.62.06., 14.62.08., 14.62.09., 14.62.10., 14.63.01.,
14.63.02., 14.63.03., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.04., 14.69.05., 14.69.06., 14.69.07.,
14.69.08., 14.69.09., 14.69.10., 14.69.11., 14.69.13., 14.69.14. og 14.69.15.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
101.
ad 14.11.01., 14.11.02., 14.21.04., 14.31.02., 14.61.01., 14.61.03., 14.61.04., 14.62.01.,
14.62.02., 14.62.03., 14.62.04., 14.62.05., 14.62.06., 14.62.08., 14.62.09., 14.62.10., 14.63.01.,
14.63.02., 14.63.03., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.04., 14.69.05., 14.69.06., 14.69.07.,
14.69.08., 14.69.09., 14.69.10., 14.69.11., 14.69.13., 14.69.14., 14.69.15. og 14.69.16."
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0170.png
170
§ 14.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
14.11. Centralstyrelsen
14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
10,0
10,0
-
10,0
BO1
2019
10,0
10,0
-
10,0
BO2
2020
10,0
10,0
-
10,0
BO3
2021
10,0
10,0
-
10,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ...............................................
0. Generelle fællesomkostninger ...........
1. Udlændingeområdet ...........................
2. Integrationsområdet............................
R
2015
194,5
66,1
103,1
25,3
R
2016
199,9
68,0
105,9
26,0
B
2017
181,3
61,6
96,1
23,6
F
2018
189,3
60,9
105,1
23,3
BO1
2019
188,6
60,7
104,7
23,2
BO2
2020
187,8
60,4
104,3
23,1
BO3
2021
184,8
59,4
102,7
22,7
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
3
3,5
3,5
BO1
2019
3
3,5
3,5
BO2
2020
3
3,5
3,5
BO3
2021
3
3,5
3,5
10. Almindelig virksomhed
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017 er der afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en styrket diplomatisk ud-
sendelsesindsats.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0171.png
§ 14.11.75.
171
14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter ........................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
1,6
1,6
-
1,6
BO1
2019
0,8
0,8
-
0,8
BO2
2020
1,3
1,3
-
1,3
BO3
2021
1,7
1,7
-
1,7
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
-
1,1
1,1
BO1
2019
-
0,5
0,5
BO2
2020
-
0,9
0,9
BO3
2021
-
1,1
1,1
Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen, da administrationen foretages i ministeriets institutioner.
10. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der afsat 1,6 mio. kr. i 2018, 0,8 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i
2021 til administrationsudgifter.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Satspuljeprojekter
(Mio. kr. 2018-pl)
Initiativer jf. Aftale af november 2012
Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger
der udløber i 2013
Initiativer jf. Aftale af november 2014
Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radi-
kalisering
Initiativer jf. Aftale af oktober 2015
Målrettet beskæftigelsesindsats
Initiativer jf. Aftale af november 2016
Etablering af Nationalt videns- og rådgivningscenter 2017-33-0
for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
Styrket kommunal indsats til forebyggelse af eks-
tremisme og radikalisering
Bekæmpelse af ekstremistisk propaganda og fore-
byggelse af online radikalisering
2017-34-0
2017-35-0
2016-58
2015-58
2013-43-b2
Projekt-ID
2018
0,4
0,4
0,1
0,1
0,4
0,4
0,7
-
0,1
0,1
0,1
0,1
2019
0,4
0,4
-
-
0,1
0,1
0,3
-
-
-
0,1
0,2
2020
0,4
0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
0,4
0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og 2017-37-0
negativ social kontrol - styrket exitforanstaltninger
Mobilisering af opgør med undertrykkelse og nega- 2017-39-a
tiv social kontrol
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0172.png
172
§ 14.11.75.10.
Integration gennem beskæftigelse
Privat proces (den frivillige integrationsindsats)
Initiativer jf. Aftale af november 2017
Integrations- og beskæftigelsesambassadører
Videreførelse af DIF Get2Sport
Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til
bandekriminalitet - etablering af bande task force
2017-41-0
2017-45-0
0,1
0,2
1,6
-
-
0,8
0,4
0,1
0,3
-
-
1,3
0,5
0,2
0,6
-
-
1,7
0,7
0,2
0,8
2018-81
2018-82-a
2018-83-a
0,9
0,2
0,5
14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter ......................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
3,4
3,4
3,4
BO1
2019
5,2
5,2
5,2
BO2
2020
4,4
4,4
4,4
BO3
2021
3,8
3,8
3,8
10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en reserve på 3,4 mio. kr. i 2018, 5,2 mio.
kr. i 2019, 4,4 mio. kr. i 2020 og 3,8 mio. kr. i 2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstover-
førsler
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetga-
ranterede indkomstoverførsler ....................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-35,0
BO1
2019
-55,0
BO2
2020
-51,2
BO3
2021
-48,6
-35,0
-35,0
-55,0
-55,0
-51,2
-51,2
-48,6
-48,6
10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 35,0 mio. kr. i 2018, 55,0
mio. kr. i 2019, 51,2 mio. kr. i 2020 og 48,6 mio. kr. i 2021, jf. Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0173.png
§ 14.11.79.
173
14.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. National ID-enhed ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
75. Reserve vedrørende styrket overvågning af udviklingen
i asylproducerende lande mv. .....................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
80. Reserve vedrørende anvendelse af tekniske biometriløs-
ninger .............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-0,3
-15,4
-15,4
BO1
2019
-0,3
-15,4
-15,4
BO2
2020
-0,3
-15,4
-15,4
BO3
2021
-0,3
-15,4
-15,4
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
40. National ID-enhed
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes reserven til § 14.19.01.20. Nationalt ID-
center.
75. Reserve vedrørende styrket overvågning af udviklingen i asylproducerende lande mv.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017 er der opført en reserve i perioden 2018-2021 til brug for at understøtte, at asyl-
myndighederne løbende har de data, ressourcer og værktøjer, der er relevante i forhold til at
monitorere, kontrollere og reagere på ændrede forhold i hjemlandene mv.
80. Reserve vedrørende anvendelse af tekniske biometriløsninger
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017 er der opført en reserve i perioden 2018-2021 til øget anvendelse af tekniske bio-
metriløsninger i sagsbehandlingen i forbindelse med fastlæggelse af udlændinges identitet.
14.19. Øvrige fællesudgifter
14.19.01. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens navn ændret fra § 14.19.01. Sekretariats-
bistand til udlændingenævnene til § 14.19.01. Bistand til øvrige myndigheder på udlændingeo-
mrådet mv.
På kontoen afholdes endvidere udgifter til Nationalt ID-center.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0174.png
174
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
§ 14.19.01.
F
2018
18,1
18,1
-
18,1
BO1
2019
18,1
18,1
-
18,1
BO2
2020
18,1
18,1
-
18,1
BO3
2021
18,1
18,1
-
18,1
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
20. Nationalt ID-center .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
3. Hovedformål og lovgrundlag:
Nationalt ID-center yder bl.a. rådgivning og bistand til offentlige myndigheder.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
5. Opgaver og mål
Opgaver
Flygtningenævnets Sekretariat
Mål
Flygtningenævnets Sekretariat er organisatorisk placeret un-
der departementet i Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager,
som Flygtningenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt
og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigts-
mæssigt og effektivt.
Udlændingenævnets Sekretariat er organisatorisk placeret
under departementet i Udlændinge- og Integrationsministeri-
et. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager,
som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt
og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigts-
mæssigt og effektivt.
Nationalt ID-center udøver sine funktioner i fuld uafhængig-
hed. Nationalt ID-center er i administrativ henseende placeret
under departementet i Udlændinge- og Integrationsministeri-
et. Nationalt ID-center yder bl.a. rådgivning og bistand til
offentlige myndigheder i forhold til spørgsmål om fastlæg-
gelse og kontrol af identiteten på udlændinge, som ønsker at
indrejse i eller som opholder sig i Danmark.
Udlændingenævnets Sekretariat
Nationalt ID-center
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt .............................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger .........
Flygtningenævnets Sekretariat .........
Udlændingenævnets Sekretariat .......
Nationalt ID-center...........................
R
2015
47,1
8,5
30,2
8,4
-
R
2016
38,6
6,9
24,2
7,5
-
B
2017
81,2
14,9
47,1
19,2
-
F
2018
83,8
14,1
32,3
21,5
15,9
BO1
2019
77,6
12,9
29,1
19,7
15,9
BO2
2020
66,5
10,8
23,3
16,5
15,9
BO3
2021
66,1
10,7
23,3
16,2
15,9
Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan
derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0175.png
§ 14.19.01.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
18
12,2
12,2
BO1
2019
18
12,2
12,2
BO2
2020
18
12,2
12,2
175
BO3
2021
18
12,2
12,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoens navn ændret fra § 14.19.01.10. Al-
mindelig virksomhed til § 14.19.01.10. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene.
20. Nationalt ID-center
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen afholdes udgifter til
drift af Nationalt ID-center.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at etablere et udgående team,
der kan yde teknisk bistand til danske repræsentationer i forbindelse med forevisning af uden-
landske dokumenter og dermed styrke kontrollen med indrejse til Danmark.
14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
14,4
14,4
-
14,4
BO1
2019
12,8
12,8
-
12,8
BO2
2020
12,8
12,8
-
12,8
BO3
2021
12,8
12,8
-
12,8
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
Generelle fællesomkostninger .........
It-understøttelse af udlændingesagskæ-
den ...................................................
R
2015
83,4
0,0
83,4
R
2016
84,2
0,0
84,2
B
2017
113,1
0,0
113,1
F
2018
118,8
0,0
118,8
BO1
2019
116,7
0,0
116,7
BO2
2020
115,2
0,0
115,2
BO3
2021
113,8
0,0
113,8
Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan
derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
10. Almindelig virksomhed
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017 er der afsat 14,4 mio. kr. i 2018 og 12,8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til øget
anvendelse af biometriløsninger til fastlæggelse af udlændinges identitet.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0176.png
176
§ 14.2.
International Rekruttering og Integration
14.21. Fællesudgifter
14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
2,0
2,0
-
2,0
BO1
2019
2,0
2,0
-
2,0
BO2
2020
2,0
2,0
-
2,0
BO3
2021
2,0
2,0
-
2,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
Generelle fællesomkostninger..........
International rekruttering ................
Integration og medborgerskab .........
R
2015
123,4
37,2
73,8
12,4
R
2016
121,4
31,9
78,9
10,6
B
2017
126,1
44,6
64,5
17,0
F
2018
128,8
42,1
69,4
17,3
BO1
2019
126,0
40,3
69,4
16,3
BO2
2020
124,1
39,3
69,4
15,4
BO3
2021
123,5
39,6
69,4
14,5
Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan
derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
2
1,2
1,2
BO1
2019
2
1,2
1,2
BO2
2020
2
1,2
1,2
BO3
2021
2
1,2
1,2
10. Almindelig virksomhed
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017 er der afsat 2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til korttidsudsendelse
af medarbejdere til de danske repræsentationer med henblik på at styrke kontrollen og bekæmpe
illegal indvandring inden meddelelse af opholdstilladelse og ansøgers indrejse i Danmark.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0177.png
§ 14.3.
177
Udlændinge
14.31. Fællesudgifter
14.31.01. Udlændingestyrelsen
(Driftsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017 er der afsat 38,2 mio. kr. i 2018 og 15,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til en
styrket kontrolindsats. Der er endvidere afsat 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til sags-
behandling i forbindelse med, at der etableres et hjemrejsecenter.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet ........................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
40,8
40,8
-
32,4
8,4
BO1
2019
17,8
17,8
-
16,9
0,9
BO2
2020
17,8
17,8
-
16,9
0,9
BO3
2021
17,8
17,8
-
16,9
0,9
I forbindelse med ændringsforslagene indsættes følgende tabel:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ...........................................
0. Generelle fællesomkostninger ..
1. Asylsager og forlængelser på asyl-
området ......................................
2. Familiesammenføringssager og for-
længelse af opholdstilladelse mv.
3. Visumsager ................................
4. Indkvartering og forsørgelse ....
5. Asyl, adgang til arbejdsmarkedet
6. Budgetregulering .......................
R
2015
387,8
73,3
168,9
111,7
13,1
15,9
4,9
0,0
R
2016
459,2
138,9
196,3
87,8
13,8
18,9
3,5
0,0
B
2017
516,4
96,5
233,8
137,7
20,6
19,0
8,8
0,0
F
2018
386,4
106,6
132,9
116,4
15,0
27,2
8,3
-20,0
BO1
2019
346,9
106,6
95,1
102,3
11,0
23,6
8,3
0,0
BO2
2020
369,8
106,6
106,3
114,0
11,0
23,6
8,3
0,0
BO3
2021
365,3
106,6
105,2
110,6
11,0
23,6
8,3
0,0
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
540
23,8
23,8
BO1
2019
530
12,1
12,1
BO2
2020
544
12,1
12,1
BO3
2021
527
12,1
12,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0178.png
178
§ 14.31.01.
2018
Gebyrindtægter for ansøgninger om opholdstilladelse mv.
Familiesammenføring
Religiøse forkyndere, 1. gang
Religiøse forkyndere, tidsbegrænset forlængelse
Medfølgende familie til religiøse forkyndere
Tidsbegrænset forlængelse, familiesammenføring
Permanent ophold, familiesammenføring
Permanent ophold, asyl og humanitær opholdstilladelse
Permanent ophold, studie og erhverv
Permanent ophold, religiøse forkyndere
I alt
Afgang
3.468
150
300
170
4.219
2.538
693
907
2
12.448
Gebyrsats Indtægt (mio. kr.)
5.800
1.800
1.800
1.800
2.700
3.900
3.900
5.965
3.900
19,7
0,3
0,5
0,3
10,9
9,6
2,6
3,4
0
47,3
Bemærkninger: Afgangen af sager afspejler antal gebyrlagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er fritaget og/eller
undtaget fra gebyrer. Gebyrsatsen for permanent ophold for studie- og erhvervsområdet er angivet inkl. Styrelsen for
International Rekruttering og Integrations andel af gebyret. Udlændingestyrelsens andel af gebyret udgør 3. 900 kr.
10. Almindelig virksomhed
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017 er der afsat 29,8 mio. kr. i 2018 og 14,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til en
styrket kontrolindsats. Der er endvidere afsat 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til sagsbe-
handling i forbindelse med, at der etableres et hjemrejsecenter.
20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017 er der afsat 8,4 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til bl.a.
tolkeudgifter i forbindelse med den styrkede kontrolindsats.
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.
Samlede enhedsudgifter
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Samlede enhedsudgifter
R
(1.000 kr.)
14.32.01. Drift og tilpasning
af indkvarteringssystemet
14.32.02. Indkvartering og
underhold af asylansøgere
m.fl.
14.32.03. Øvrige initiativer
på indkvarteringsområdet
14.32.10. Kontante ydelser
mv. til asylansøgere m.fl.
Samlede enhedsudgifter
2012
76,2
R
2013
63,0
R
2014
73,0
R
2015
73,4
R
2016
68,0
B
2017
81,7
F
2018
92,1
BO1
2019
99,1
BO2
2020
101,1
BO3
2021
96,0
127,0
0,1
28,7
232,0
109,1
5,3
28,5
205,9
106,4
15,2
30,5
225,1
107,4
10,4
30,5
221,7
112,1
12,6
25,5
218,2
116,0
19,9
30,8
248,4
107,2
26,9
30,3
256,5
109,0
33,3
30,7
272,1
112,3
37,2
31,1
281,7
112,5
35,4
31,1
275,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0179.png
§ 14.32.01.
179
14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 5)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarterings-
systemet ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet .....................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
25,0
25,0
-
BO1
2019
15,0
15,0
-
BO2
2020
15,0
15,0
-
BO3
2021
15,0
15,0
-
15,0
10,0
15,0
-
15,0
-
15,0
-
3. Hovedformål og lovgrundlag
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017 er kontoen forhøjet med 25 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. årligt i perioden 2019-
2021 til brug for etablering og drift af et hjemrejsecenter.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgifter i alt ............................................
1. Tilvejebringelse af
indkvarteringssteder .................................
2. Drift og vedligehold af
ejendomsportefølje ...................................
3. Tilpasning af indkvarteringssystemet
og opretholdelse af fysisk beredskab ......
R
2015
731,4
153,5
350,2
227,7
R
2016
944,4
245,1
470,7
228,6
B
2017
783,3
165,6
504,4
113,3
F
2018
476,0
100,8
298,7
76,5
BO1
2019
406,9
85,4
262,2
59,3
BO2
2020
366,9
75,6
240,2
51,1
BO3
2021
346,4
73,0
224,3
49,1
14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 5, 8 og 9)
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017 er kontoen forhøjet med årligt 8,5 mio. kr. i perioden 2018-2021 til brug for driften
af et hjemrejsecenter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste
asylansøgere mv. ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2018
8,5
BO1
2019
8,5
BO2
2020
8,5
BO3
2021
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0180.png
180
§ 14.6.
Initiativer vedrørende integration mv.
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.
14.62.10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Integrations- og beskæftigelsesambassadører ...........................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
26,5
26,5
2,7
23,8
BO1
2019
8,5
8,5
4,9
3,6
BO2
2020
20,1
20,1
5,0
15,1
BO3
2021
23,0
23,0
6,0
17,0
20. Integrations- og beskæftigelsesambassadører
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der afsat 26,5 mio. kr. i 2018, 8,5 mio. kr. i 2019, 20,1 mio. kr. i 2020 og 23,0 mio. kr.
i 2021 til at ansætte integrations- og beskæftigelsesambassadører i udvalgte kommuner.
Kommunerne vil blive udvalgt ud fra objektive kriterier. Kommuner, der har modtaget mange
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i de senere år, skal have ekstra støtte til samar-
bejdet med virksomhederne om integration på arbejdsmarkedet. Samtidig skal initiativet under-
støtte, at viden om virksomhedssamarbejdet fra de bedste kommuner udbredes til alle kommuner.
Der vil være særligt fokus på at understøtte et løft af kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet
og på fritidsjob til unge flygtninge og familiesammenførte som en indgang til arbejdsmarkedet.
For at understøtte integrations- og beskæftigelsesambassadørernes arbejde afsættes der midler
til udbredelse af best practice samt rådgivning, efteruddannelse, netværksaktiviteter, konferencer
mv. De understøttende aktiviteter forankres i Styrelsen for International Rekruttering og Integra-
tion.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0181.png
§ 14.69.
181
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.
14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101)
(Re-
servationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
35. Indsats i forhold til flygtningefamilier med traumer ..............
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-
-
-
-
BO1
2019
1,0
1,0
1,0
-
BO2
2020
2,0
2,0
0,5
1,5
BO3
2021
3,0
3,0
1,0
2,0
35. Indsats i forhold til flygtningefamilier med traumer
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 til at styrke
kommunernes indsats for flygtningefamilier med traumer med henblik på at øge trivslen i fami-
lierne som helhed for dermed at reducere risikoen for f.eks. sekundær traumatisering, social
marginalisering, kriminalitet og anden risikofyldt adfærd.
14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101)
(Reser-
vationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Danmarks Idrætsforbund ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
6,0
6,0
6,0
BO1
2019
6,0
6,0
6,0
BO2
2020
6,0
6,0
6,0
BO3
2021
6,0
6,0
6,0
20. Danmarks Idrætsforbund
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der afsat 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til videreførelse og udbredelse af pro-
jektet.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0182.png
182
§ 14.69.07.
14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Reserve til repatriering ................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Understøttelse af konkrete repatrieringsprojekter ..................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
2,6
-
-
-
2,6
1,3
1,3
BO1
2019
10,0
5,0
4,9
0,1
5,0
2,5
2,5
BO2
2020
10,0
5,0
4,9
0,1
5,0
2,5
2,5
BO3
2021
10,0
5,0
4,9
0,1
5,0
2,5
2,5
40. Reserve til repatriering
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 med henblik på at understøtte udlæn-
dinge i at vende tilbage til deres hjemland gennem igangsættelse af yderligere tiltag, der skal
støtte frivillig hjemrejse. Midlerne kan f.eks. understøtte en styrket opsøgende vejledningsindsats.
Reserven aftales og udmøntes i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for 2019.
50. Understøttelse af konkrete repatrieringsprojekter
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. årligt herefter. Formålet med puljen
er at understøtte den styrkede ordning om repatriering, herunder i form af rekognosceringsrejser
til hjemlandet eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet samt informations- og rådgivningsindsat-
ser om repatriering målrettet kommunale sagsbehandlere og repatrieringens love. Der skal fra
puljen desuden etableres offensive informations- og rådgivningsindsatser om repatriering.
14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre al-
vorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Reserve til social kontrol .............................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
BO3
2021
7,0
7,0
6,9
0,1
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0183.png
§ 14.69.08.50.
183
50. Reserve til social kontrol
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2021 til opfølgning på resultaterne fra Den Nationale Handlings-
plan om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, som er en del af
satspuljeaftalen for 2017. Udmøntningen af reserven kan både gå til implementering af resulta-
terne fra handlingsplanen samt til igangsættelse af nye initiativer, der skal forebygge social kon-
trol.
14.69.16. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der afsat 35,8 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 26,8 mio. kr.
i 2021 til etablering af en bande task force, som skal støtte kommunerne med at arbejde syste-
matisk og koordineret med forebyggelsen af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at overføre midler til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-
national Rekruttering og Integration til gennemførelse af en del af ini-
tiativerne, herunder 2/3 til lønsum.
Der er adgang til at overføre midler til § 15.11.30. Socialstyrelsen til
gennemførelse af en del af initiativerne, herunder 2/3 til lønsum.
BV 2.10.5
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Etablering af bande task force ...................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
35,8
35,8
5,0
0,8
30,0
BO1
2019
4,2
4,2
3,4
0,8
-
BO2
2020
6,4
6,4
5,6
0,8
-
BO3
2021
26,8
26,8
6,0
0,8
20,0
10. Etablering af bande task force
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der afsat 35,8 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 26,8 mio. kr.
i 2021 til etablering af en bande task force, som skal støtte kommunerne med at arbejde syste-
matisk og koordineret med forebyggelsen af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.
Initiativet skal understøtte, at kommunerne stopper fødekæden til banderne gennem en målrettet
indsats over for familierne. Der vil bl.a. være fokus på forebyggelse af vold i hjemmet, således
at børn og unge i risiko for at blive rekrutteret til bandemiljøet kommer væk fra gaden og i stedet
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0184.png
184
§ 14.69.16.10.
fokuserer på skolegang, fritidsjob og almindelige fritidsaktiviteter. Initiativet afholdes i samar-
bejde med Socialstyrelsen, som modtager bevilling svarende til ét årsværk via en intern statslig
overførsel.
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.
14.71.08. Repatriering af udlændinge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hjælp til repatriering ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
1,0
1,0
1,0
BO1
2019
1,7
1,7
1,7
BO2
2020
1,7
1,7
1,7
BO3
2021
1,7
1,7
1,7
10. Hjælp til repatriering
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til styr-
kelse af repatrieringsordningen med henblik på at gøre det mere attraktivt for udlændinge at flytte
til hjemlandet..
14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet
(Lovbun-
den)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet med 80 pct. refusion ....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet med 40 pct. refusion ....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet med 30 pct. refusion ....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-9,2
BO1
2019
-14,7
BO2
2020
-13,5
BO3
2021
-12,9
-0,7
-0,7
-1,3
-1,3
-1,1
-1,1
-1,1
-1,1
-1,7
-1,7
-2,7
-2,7
-2,5
-2,5
-2,4
-2,4
-2,0
-2,0
-3,1
-3,1
-2,9
-2,9
-2,8
-2,8
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0185.png
§ 14.71.11.
40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet med 20 pct. refusion ....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
185
-4,8
-4,8
-7,6
-7,6
-7,0
-7,0
-6,6
-6,6
10. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,7 mio. kr. i 2018, 1,3
mio. kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 som følge af reduktion af integra-
tionsydelsen med 3 pct. samt afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
20. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 1,7 mio. kr. i 2018, 2,7
mio. kr. i 2019, 2,5 mio. kr. i 2020 og 2,4 mio. kr. i 2021 som følge af reduktion af integra-
tionsydelsen med 3 pct. samt afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
30. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2018, 3,1
mio. kr. i 2019, 2,9 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021 som følge af reduktion af integra-
tionsydelsen med 3 pct. samt afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 4,8 mio. kr. i 2018, 7,6
mio. kr. i 2019, 7,0 mio. kr. i 2020 og 6,6 mio. kr. i 2021 som følge af reduktion af integra-
tionsydelsen med 3 pct. samt afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
14.71.12. Integrationsydelse for øvrige
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Integrationsydelse for øvrige med 40 pct. refusion ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-2,6
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-1,8
-1,8
BO1
2019
-3,7
-0,3
-0,3
-0,6
-0,6
-0,3
-0,3
-2,5
-2,5
BO2
2020
-3,2
-0,3
-0,3
-0,4
-0,4
-0,3
-0,3
-2,2
-2,2
BO3
2021
-3,0
-0,3
-0,3
-0,4
-0,4
-0,3
-0,3
-2,0
-2,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0186.png
186
§ 14.71.12.10.
10. Integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,3
mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 som følge af reduktion af integrationsydelsen med 3 pct. samt
afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
20. Integrationsydelse for øvrige med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2018, 0,6
mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 som følge af reduktion af integra-
tionsydelsen med 3 pct. samt afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
30. Integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,3 mio. kr. årligt i perio-
den 2018-2021 som følge af reduktion af integrationsydelsen med 3 pct. samt afskaffelse af
dansktillæg og indførelse af danskbonus, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om
flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
40. Integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 1,8 mio. kr. i 2018, 2,5
mio. kr. i 2019, 2,2 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 som følge af reduktion af integra-
tionsydelsen med 3 pct. samt afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
14.71.15. Danskbonus til selvforsørgede i integrationsprogrammet
(Lovbunden)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
På kontoen afholdes udgifter forbundet med danskbonus til selvforsørgede i integrationspro-
grammet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni
2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Danskbonus til selvforsørgede i integrationsprogrammet .......
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
3,7
3,7
3,7
BO1
2019
7,3
7,3
7,3
BO2
2020
7,3
7,3
7,3
BO3
2021
7,3
7,3
7,3
10. Danskbonus til selvforsørgede i integrationsprogrammet
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af
juni 2017 er der afsat 3,7 mio. kr. i 2018 og 7,3 mio. kr. årligt i 2019 og frem til en danskbonus
til udlændinge, der er omfattet af integrationsprogrammet, men ikke modtager integrationsydelse.
Der indføres en skattefri danskbonus på 6.120 kr. (2018-pl) med hjemmel i integrationsloven
til udlændinge, der er omfattet af integrationsprogrammet, men ikke modtager integrationsydelse.
Danskbonus efter integrationsloven kan udbetales efter samme kriterier som den tidsbegrænsede
danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der modtager integrationsydelse, dvs.
efter bestået prøve i Dansk 2, alternativt en prøve på tilsvarende eller højere niveau.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0187.png
§ 14.71.15.10.
Aktivitetsoversigt
2012
I. Aktivitet
Antal helårspersoner
II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig ydelse
(kr., 2018-pl)
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
600
3,7
6.120
2019
1.200
7,3
6.120
2020
1.200
7,3
6.120
187
2021
1.200
7,3
6.120
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 5.
I forbindelse med ændringsforslagene er der tilføjet yderligere kontohenvisninger til tekstan-
mærkningen.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
I forbindelse med ændringsforslagene er der tilføjet yderligere kontohenvisninger til tekstan-
mærkningen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0188.png
188
§ 15. Børne- og Socialministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
208,7
-
-
214,9
-
-
92,2
68,3
6,3
17,6
-
-
-
-
-
-
19,2
19,2
103,5
0,2
103,3
6,2
-
-
6,2
0,8
5,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
15.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
15.12. Statsforvaltningen ...........................................................................
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. .........................................
15.15. Den centrale refusionsordning ........................................................
Børn ...........................................................................................................
15.26. Forebyggelsesinitiativer ..................................................................
Social ..........................................................................................................
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) ...............
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) ..........................
Bistand og pleje for handicappede .........................................................
15.64. Bistand og pleje for handicappede .................................................
Øvrige tilskudsordninger .........................................................................
15.72. Forsorgshjem ...................................................................................
15.75. Særligt udsatte grupper ...................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
37,8
0,2
176,9
214,9
-6,2
208,7
5,4
0,8
-
6,2
-6,2
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.
B. Bevillinger.
Udgift
189
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 100 og 111)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af bevilling som følge af omlægningen af
Barselsfonden
25. Børne- og Socialministeriets administrationsud-
gifter til satspuljeprojekter
(Driftsbev.)
...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Børne- og Socialministeriets administra-
tionsudgifter til satspuljeprojekter, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2018 af november 2017
30. Socialstyrelsen
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Socialstyrelsens opgavevaretagelse af en
række satspuljeprojekter, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2018 af november 2017 samt barselsfond,
dispositionsbegrænsninger mv.
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret forventet regulering af bloktilskuddet mv. til
lovforslag, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2018 af november 2017 samt tilbageførsel af bevilling
sfa. omlægninger mv.
15.12. Statsforvaltningen
01. Statsforvaltningen
(Driftsbev.)
.........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af bevillling som følge af omlægningen
af Barselsfonden og ny finansieringsmodel for CPR-data
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.
04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til at sikre kompetenceudvikling af det frivil-
lige sociale arbejde samt CFSA's monitorering, jf. Aftale
om satspuljen for 2018 af november 2017
07. Frivilligrådet
(Driftsbev.)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til understøttelse af tættere kobling mellem
Frivilligrådet og de kommunale frivilligråd, jf. Aftale
om satspuljen for 2018 af november 2017
148,2
0,4
-
-
8,6
6,1
-
-
232,2
19,4
-
-
37,1
41,6
-
-
273,4
0,9
-
-
6,9
7,0
-
-
3,7
0,5
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
190
§ 15.
Af finansministeren
Ny konto
27. Nye indsatser for børn og unge med handicap
(tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
.........................F
Bevilling til indsats til forbedring af forholdene for børn
og unge med handicap og deres forældre, jf. Aftale om
satspuljen for 2018 af november 2017
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til at fastholde frivilligcentrenes nuværende
aktivitetsniveau samt understøtte frivilligecentre i alle
kommuner, jf. Aftale om satspuljen for 2018 af novem-
ber 2017
57. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til at forbedre indholdet i og anvendelse af
SØM samt understøtte en systematisk anvendelse af
SØM, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018
af november 2017
8,9
-
24,9
1,2
-
-
-
-
-
-
15.15. Den centrale refusionsordning
03. Den centrale refusionsordning
(Lovbunden)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Anmærkning ændret så refusionsgrænser afspejler op-
regning med satstilpasningsprocenten for 2018
04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner
(tekstanm. 118) .................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Anmærkning ændret så refusionsgrænser afspejler op-
regning med satstilpasningsprocenten for 2018
Børn
15.26. Forebyggelsesinitiativer
04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og
sårbare børn og unge (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændringer af anmærkninger ift. målgruppe
Social
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)
05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
1.704,6
-
-
-
-
-
15,2
-
39,2
-
-
-
861,0
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.
Ændring af anmærkninger som følge af indarbejdelse
af minimumsgrænsen for merudgifter i 2018
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)
01. Merudgifter for personer med betydeligt og va-
rigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring af anmærkninger som følge af ny tilskudsud-
måling samt opdateret opgørelse af antal modtagere og
ressourceforbrug
Bistand og pleje for handicappede
15.64. Bistand og pleje for handicappede
Af finansministeren
Ny konto
02. Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbe-
handlingen på handicapområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Bevilling til styrkelse af kvaliteten i kommunernes
sagsbehandling på handicapområdet og borgernes rets-
sikkerhed, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2018 af november 2017
07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicap-
pede børn, unge og deres forældre (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til forhøjelse af Handicappuljen, jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017
11. Døvefilm (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Annullering af budgetforbedring, jf. Aftale om finans-
loven for 2018 af december 2017
Øvrige tilskudsordninger
15.72. Forsorgshjem
02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af bevilling som følge af omlægningen af
Barselsfonden
15.75. Særligt udsatte grupper
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og fami-
liepolitiske område (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
191
127,0
-
-
-
7,8
-
8,2
4,3
-
-
-
7,1
-
-
36,1
0,2
-
-
-
5,0
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
192
§ 15.
Bevilling til ansøgningspulje til støtte til ferieophold og
opfølgende sociale aktiviteter, jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november 2017
12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (tekst-
anm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen affattes således: "Støtte til borgere på vej ud
af prostitution"
15. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til øget kvalitet i plejefamilier mm., jf Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til ansøgningspulje til at yde støtte til etable-
ring og drift af midlertidige nødovernatningstilbud for
vinteren 2018/2019, jf. Aftale om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017
45. Én indgang for alle børn (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til udvidelse af åbningstiden for Børns Vilkårs
BørneTelefon, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen
for 2018 af november 2017
Af finansministeren
Ny konto
46. Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed
(tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
.........................F
Bevilling til indsats for at flere personer, som lever i
hjemløshed, får den rette hjælp samt til bedre forebyg-
gelse af hjemløshed, jf. Aftale om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017
Af finansministeren
Ny konto
47. Strategi for et stærkere civilsamfund (tekstanm. 9
og 111)
(Reservationsbev.)
..............................................F
Bevilling til strategi til at civilsamfundet og det frivillige
engagement står stærkt i hele landet, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2018 af november 2017
50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på
børneområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
-
-
-
-
2,1
22,1
-
-
2,8
4,0
-
-
5,1
2,0
-
-
27,5
-
7,5
-
13,6
4,3
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.
Bevilling til Red Barnets udbredelse og forankring af
erfaringer og materialer på skoler, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2018 af november 2017
Af finansministeren
Ny konto
53. Socialt frikort (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.........F
Bevilling til etablering af en ordning med det sociale
frikort, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018
af november 2017
Af finansministeren
Ny konto
54. Udlodning af spillehalsmidler (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Udlodning af spillehalsmidler, jf. Aftale om fordeling
af spillehalsmidlerne af november 2017
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til driftstilskud, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2018 af november 2017
74. Overgangsordning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til foranktingsstøtte, jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november 2017
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til en ansøgningspulje til at støtte nye indsatser
på socialområdet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen
for 2018 af november 2017
78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af
julehjælp (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af bevilling til julehjælp, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2018 af november 2017
79. Transportordning for blinde og svagsynede
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nedskrivning af bevilling, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2018 af november 2017
193
11,0
-
9,8
-
111,9
6,2
-
-
1,4
-
-
-
-
10,0
-
-
-
4,0
-
-
10,1
-10,1
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
194
§ 15.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 9.
ad 15.25.21., 15.25.22., 15.26.03. og 15.26.04.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
9.
ad 15.13.27., 15.25.21., 15.25.22., 15.26.03., 15.26.04., 15.75.12., 15.75.46. og
15.75.47."
Materielle bestemmelser.
Nr. 111.
ad 15.11.01., 15.11.34., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20.,
15.13.21., 15.13.23., 15.13.25., 15.13.26., 15.13.28., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.57., 15.14.11.,
15.14.14., 15.14.16., 15.16.01., 15.25.05., 15.25.07., 15.25.09., 15.25.11., 15.25.20., 15.25.21.,
15.25.22., 15.25.23., 15.25.24., 15.26.01., 15.26.02., 15.26.03., 15.26.04., 15.64.05., 15.64.07.,
15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01.,
15.74.02., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.74.16., 15.74.18., 15.75.02.,
15.75.03., 15.75.06., 15.75.09., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.12., 15.75.13., 15.75.14., 15.75.15.,
15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.24., 15.75.26.,
15.75.27., 15.75.29., 15.75.35., 15.75.44., 15.75.48., 15.75.49., 15.75.50., 15.75.70., 15.75.73.,
15.75.74., 15.75.75., 15.75.78. og 15.75.79.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
111.
ad 15.11.01., 15.11.34., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20.,
15.13.21., 15.13.23., 15.13.25., 15.13.26., 15.13.27., 15.13.28., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.57.,
15.14.11., 15.14.14., 15.14.16., 15.16.01., 15.25.05., 15.25.07., 15.25.09., 15.25.11., 15.25.20.,
15.25.21., 15.25.22., 15.25.23., 15.25.24., 15.26.01., 15.26.02., 15.26.03., 15.26.04., 15.64.02.,
15.64.05., 15.64.07., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.50., 15.72.02.,
15.72.03., 15.74.01., 15.74.02., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.74.16.,
15.74.18., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.06., 15.75.09., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.12., 15.75.13.,
15.75.14., 15.75.15., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23.,
15.75.24., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.29., 15.75.35., 15.75.44., 15.75.45., 15.75.46., 15.75.47.,
15.75.48., 15.75.49., 15.75.50., 15.75.53., 15.75.54., 15.75.70., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75. og
15.75.78."
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0195.png
§ 15.
Anmærkninger til ændringsforslag
195
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,4
0,4
-
0,4
BO1
2019
0,4
0,4
-
0,4
BO2
2020
0,4
0,4
-
0,4
BO3
2021
0,4
0,4
-
0,4
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt............................................
0.Generelle fællesomkostninger .......
1.Generel minister- og folketingsbetje-
ning .................................................
2.Socialpolitik ...................................
3.Familieret, Dagtilbud og Jura........
4.Analyse og datastrategi..................
5.Koncern ..........................................
R
2015
154,0
59,8
12,0
46,7
10,6
22,8
2,1
R
2016
140,0
54,4
10,9
42,5
9,6
20,7
1,9
B
2017
145,2
56,4
11,3
44,0
10,0
21,5
2,0
F
2018
153,1
65,8
11,9
30,0
25,5
17,7
2,2
BO1
2019
144,5
62,2
11,2
28,3
24,1
16,7
2,0
BO2
2020
139,2
59,9
10,8
27,3
23,1
16,1
2,0
BO3
2021
137,1
59,0
10,6
26,9
22,8
15,9
1,9
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
-
0,4
0,4
BO1
2019
-
0,4
0,4
BO2
2020
-
0,4
0,4
BO3
2021
-
0,4
0,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 0,4 mio. kr. fra 2018 og frem fra §
15.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af en tilbageførsel af midler vedrørende Bar-
selsfonden.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0196.png
196
§ 15.11.25.
15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til
satspuljeprojekter .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
6,1
6,1
-
BO1
2019
4,1
4,1
-
BO2
2020
4,9
4,9
-
BO3
2021
4,2
4,2
-
6,1
4,1
4,9
4,2
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
-
4,1
4,1
BO1
2019
-
2,7
2,7
BO2
2020
-
3,3
3,3
BO3
2021
-
2,8
2,8
Bemærkninger: Der er ikke tilknyttet årsværk til kontoen, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen
har adgang til at overføre bevilling til.
10. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,1 mio. kr. i 2018, 4,1 mio.
kr. i 2019, 4,9 mio. kr. i 2020, 4,2 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. herefter, jf. Aftale mellem re-
geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Forhøjelsen vedrører føl-
gende projekter (beløb er vejledende budgetforudsætninger):
(Mio. kr., 2018-pl)
Initiativer, jf. Aftale af november 2017
Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed
Mere kvalitet i plejefamilier - en bedre opvækst for
det anbragte barn
Strategi for et stærkere civilsamfund
Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap
Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbe-
handlingen på handicapområdet
Forhøjelse af handicappuljen
Forebyggelse af gråzoneprostitution
Støtte til julehjælp
Støtte til sommerferiehjælp
Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv.
Marginale ændringer til administrationsudgifter afsat
til ansøgningspuljer på satspuljeaftalen for 2017
Administration af små bevillinger ifm. ny praksis for
administrationsudgifter
2018-1
2018-2
2018-3
2018-4
2018-5
2018-8
2018-17
2016-32
2016-33
2017-10
2017-23
2017-23
Projekt-
ID
2018
6,1
0,7
0,6
0,3
0,3
0,2
0,3
-
0,4
0,4
0,6
0,1
0,4
2019
4,1
0,5
0,1
-
0,6
0,1
0,3
0,2
-
-
0,1
0,1
0,3
2020
4,9
1,1
-
1,1
0,1
0,1
0,3
0,1
-
-
0,1
0,1
0,1
2021
4,2
0,3
-
0,2
0,1
0,1
0,3
0,1
-
-
0,1
1,1
0,1
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0197.png
§ 15.11.25.10.
197
Administration af driftstilskud (permanent bevilling)
2017-23
1,8
1,8
1,8
1,8
15.11.30. Socialstyrelsen
(Driftsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre 0,8 mio. kr. fra § 14.69.16. Forebyggelse
af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet til § 15.11.30. So-
cialstyrelsen, heraf 2/3 som lønsum til gennemførsel af en del af initi-
ativerne vedrørende En styrket indsats til tidlig forebyggelse af bande-
kriminalitet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
15. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårba-
re børn og unge ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
50. Satspuljeinitiativer ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
52. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for
2017 ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
53. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for
2018 ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2018
19,4
0,8
20,2
-
0,3
BO1
2019
34,0
0,8
34,8
-
0,3
BO2
2020
36,9
0,8
37,7
-
0,3
BO3
2021
38,7
0,8
39,5
-
0,3
8,0
-0,9
5,4
-
5,7
-
-
-
-8,0
-5,4
-5,7
-
20,8
0,8
34,5
0,8
37,4
0,8
39,2
0,8
Tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt
0. Generelle fællesomkostninger ............
1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig vi-
den ....................................................
2. Formidling og udbredelse af virknings-
fulde socialfaglige metoder og praksis-
ser......................................................
R
2015
372,6
60,2
118,8
48,3
R
2016
337,1
54,5
107,5
43,7
B
2017
362,8
57,2
112,8
53,5
F
2018
394,2
44,9
94,8
75,7
BO1
2019
372,3
42,2
89,2
71,3
BO2
2020
350,8
39,6
83,8
66,9
BO3
2021
331,3
37,3
78,8
62,9
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0198.png
198
§ 15.11.30.
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner,
regioner og borgere ..........................
4. Understøtte udvikling og implemente-
ring af socialpolitik ..........................
5. National audit-funktion i forhold til so-
cialtilsyn samt den nationale koordina-
tionsstruktur ......................................
6. Forvaltning af tilskudsordninger......
40,0
59,5
20,3
25,5
36,2
53,7
18,5
23,0
39,1
56,3
19,6
24,3
70,9
64,4
21,0
22,5
66,7
60,6
19,8
22,5
62,6
56,9
18,5
22,5
58,9
53,5
17,4
22,5
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2015
-
-
R
2016
-
-
B
2017
-
-
F
2018
0,8
0,8
BO1
2019
0,8
0,8
BO2
2020
0,8
0,8
BO3
2021
0,8
0,8
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
10
12,9
12,9
BO1
2019
24
23,3
23,3
BO2
2020
31
26,0
26,0
BO3
2021
33
27,1
27,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og frem til §
15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt til videreførsel af en frivilligjob-base i for-
bindelse med nedlæggelsen af Projekt Frivillig.
15. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 8,0 mio. kr. i 2018, 5,4 mio.
kr. i 2019 og 5,7 mio. kr. i 2020 til Socialstyrelsens arbejde med Investering i virksomme ind-
satser for udsatte og sårbare børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
50. Satspuljeinitiativer
I forbindelse med ændringsforslagene er der omdisponeret 0,9 mio. kr., jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialis-
tisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
52. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2017
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,0 mio. kr. i 2018, 5,4 mio.
kr. i 2019 og 5,7 mio. kr. i 2020 idet midlerne er indbudgetteret på § 15.11.30.15. Investering i
virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel og erstattes med følgende:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0199.png
§ 15.11.30.52.
199
(Mio. kr., 2017-pl)
Initiativer, jf. Aftale af november 2016
Effektiv støtte til grønlændere, herunder udsatte børn
og unge i Grønland
Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold
i nære relationer
National enhed mod vold i nære relationer
Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte
Social støtte i overgang til og fastholdelse af job
Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstil-
synet og socialtilsynene
Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og for-
sorgshjem
Styrket indsats mod menneskehandel
Projekt-ID
2017
2018
14,0
3,8
-
0,1
0,1
1,5
0,1
8,3
0,1
2019
12,6
4,5
-
0,1
0,2
0,8
0,1
6,8
0,1
2020
11,8
4,1
-
0,1
-
0,7
-
6,8
0,1
-
2017-4-e
2017-5-b
2017-5-d
2017-11-b
2017-24-c
2017-87-0
2017-85-0
2017-32-c
10,8
4,3
0,3
0,4
0,2
3,3
0,2
1,9
0,2
53. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2018
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,8 mio. kr. i 2018, 34,5 mio.
kr. i 2019, 37,4 mio. kr. i 2020, 39,2 mio. kr. i 2021 og 13,5 mio. kr. årligt herefter, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Kontoen består
af følgende:
(Mio. kr., 2018-pl)
Projekt-ID
2018
2019
2020
2021
Per-
ma-
nent
13,5
5,0
0,6
-
-
7,9
-
-
-
Initiativer, jf. Aftale af november 2017
Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed
Mere kvalitet i plejefamilier - en bedre opvækst for
det anbragte barn
Strategi for et stærkere civilsamfund
Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap
Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbe-
handlingen på handicapområdet
Børnerettighedspakke til forebyggelse af mistrivsel
og overgreb
Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel
Videreudvikling af den Socialøkonomiske Investe-
ringsmodel (SØM)
-
2018-1
2018-2
2018-3
2018-4
2018-5
2018-11
2018-13
2018-16
20,0
2,8
5,7
0,7
0,8
6,6
2,9
-
0,5
33,7
2,6
6,3
0,4
0,8
6,6
2,0
13,4
1,6
36,6
7,1
4,0
0,4
0,7
7,7
2,3
13,4
1,0
38,4
8,0
2,3
1,3
1,3
7,9
3,3
13,4
0,9
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0200.png
200
§ 15.11.30.53.
15.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram ...............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35. Reserve til nyt familieretligt system ...........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
80. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden ............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
90. Budgetregulering vedrørende ny finansieringsmodel for
CPR-data .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
41,6
43,9
43,9
-
-
-2,4
-2,4
BO1
2019
86,0
68,2
68,2
20,0
20,0
-2,4
-2,4
BO2
2020
88,8
71,0
71,0
20,0
20,0
-2,4
-2,4
BO3
2021
82,6
64,7
64,7
20,0
20,0
-2,4
-2,4
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
Den særlige bevillingsbestemmelse til BV 2.6.5 slettes.
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2018 og
frem som følge af indførelse af kommunalbestyrelsernes lovpligtige mødebehandling af dan-
markskortet over omgørelsesprocenter i klagesager i Ankestyrelsen, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2018 af 10. november 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2019 og 7,3
mio. kr. årligt i 2020 og frem til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lovforslag
om mere kvalitet i plejefamilier, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2018 af november 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 47,3 mio. kr. i 2018 og 57,3
mio. kr. årligt i 2019 og frem til udvidelse af varslingsordningen som led i revisionen af servi-
celovens voksenbestemmelser, jf. lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service,
lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af 10. november 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 7,3 mio. kr. i 2019 og 6,3 mio. kr. i 2020
til visitation og administration i kommunerne som følge af indførelsen af socialt frikort, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af 10. november 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er der omprioriteret fremadrettet bevilling svarende til
3,5 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af 10. november 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0201.png
§ 15.11.79.35.
201
35. Reserve til nyt familieretligt system
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 20,0 mio. kr. årligt i 2019 og frem til delvis
finansiering af et nyt familieretligt system, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november 2017.
80. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er en tilbageførsel af midler vedrørende Barselsfonden
udmøntet på kontiene § 15.11.01. Departementet, § 15.11.30. Socialstyrelsen, § 15.12.01. Stats-
forvaltningen og § 15.72.02. Kofoeds Skole.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
90. Budgetregulering vedrørende ny finansieringsmodel for CPR-data
I forbindelse med ændringsforslagene er en negativ budgetregulering på 0,1 mio. kr. i 2018,
0,2 mio. kr. i 2019-2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 og frem til udmøntning af en ny finansierings-
model for CPR-data overført til § 15.12.01. Statsforvaltningen.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.12. Statsforvaltningen
15.12.01. Statsforvaltningen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2018
0,9
5,4
6,3
-
6,3
5,4
BO1
2019
0,8
5,4
6,2
-
6,2
5,4
BO2
2020
0,8
5,4
6,2
-
6,2
5,4
BO3
2021
0,7
5,4
6,1
-
6,1
5,4
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger ............
Familieret ..........................................
Personret ...........................................
Øvrige lovområder ...........................
Andre opgaver ..................................
R
2015
342,1
126,2
133,2
56,0
26,4
0,3
R
2016
327,7
121,1
127,5
53,5
25,3
0,3
B
2017
308,3
113,5
121,0
50,0
23,5
0,3
F
2018
299,2
100,0
148,9
45,9
4,1
0,3
BO1
2019
284,5
97,5
137,9
44,8
4,0
0,3
BO2
2020
279,5
95,5
135,7
44,0
4,0
0,3
BO3
2021
274,7
93,6
133,7
43,2
3,9
0,3
Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressource-
forbrug i Statsforvaltningen. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver
er anvendt Statsforvaltningens normerede ressourceallokering.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0202.png
202
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
§ 15.12.01.
R
2015
-
-
R
2016
-
-
B
2017
-
-
F
2018
5,4
5,4
BO1
2019
5,4
5,4
BO2
2020
5,4
5,4
BO3
2021
5,4
5,4
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
-
6,2
6,2
BO1
2019
-
6,2
6,2
BO2
2020
-
6,2
6,2
BO3
2021
-
6,2
6,2
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende bemærkninger til tabel 7. Specifikation
af indtægter:
Bemærkninger: Der er budgetteret med indtægter fra gebyrer på 5,4 mio. kr. årligt i forbindelse med behandling af
sager vedrørende fremtidsfuldmagter. Heraf overføres ca. 0,2 mio. kr. årligt til § 11.41.05.10. Tinglysning som intern
statslig overførsel.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 1,0 mio. kr. fra 2018 og frem fra §
15.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af en tilbageførsel af midler vedrørende Bar-
selsfonden.
I forbindelse med ændringsforslagene er en negativ budgetregulering på 0,1 mio. kr. i 2018,
0,2 mio. kr. i 2019-2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 og frem til udmøntning af en ny finansierings-
model for CPR-data overført fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering.
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.
15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde .......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
41. Monitorering af det frivillige sociale arbejde ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
7,0
7,0
7,0
-
-
BO1
2019
9,0
8,7
8,7
0,3
0,3
BO2
2020
9,3
9,0
9,0
0,3
0,3
BO3
2021
9,3
9,0
9,0
0,3
0,3
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0203.png
§ 15.13.04.40.
203
40. Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 7,0 mio. kr. i 2018, 8,7 mio.
kr. i 2019, 9,0 mio. kr. i 2020 og 9,0 mio. kr. i 2021 med det formål at sikre kompetenceudvikling
af det frivillige sociale arbejde, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2018 af november 2017. Bevillingen er afsat til kompetenceudvikling af det frivillige sociale
arbejde med fokus på både brugerne på det sociale område og kapacitetsopbygning i frivillige
sociale foreninger. Kompetenceudviklingen indeholder dels kursusaktivitet, der afholdes lokalt,
samt netværk til frivillige og ansatte i det frivillige sociale arbejde, dels rådgivning, konsulent-
bistand og læringsaktiviteter til at understøtte små foreninger og projekter, som er på vej til at
etablere sig som forening. der arbejder med kompetenceudvikling af frivillige. Initiativet er en
revideret videreførelse af Uddannelsespuljen § 15.13.28.30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige
inden for det sociale felt. Initiativet er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund og skal ses
i sammenhæng med § 15.75.47. Strategi for et stærkere civilsamfund.
41. Monitorering af det frivillige sociale arbejde
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. årligt i årene
2019-2021 til centerets monitorering af udviklingen af det frivillige sociale arbejde med henblik
på at sikre viden om det den frivillige sociale indsats, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet er en del af Strategi for et
stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med § 15.75.47. Strategi for et stærkere civil-
samfund.
15.13.07. Frivilligrådet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,5
0,5
-
0,5
BO1
2019
1,0
1,0
-
1,0
BO2
2020
1,0
1,0
-
1,0
BO3
2021
1,0
1,0
-
1,0
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2018 og 1,0
mio. kr. årligt i årene 2019-2021, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2018 af november 2017. Med forhøjelsen understøttes en tættere kobling mellem Frivilligrådet
og de kommunale frivilligråd i form af dialog, netværk og erfaringsudveksling. Herudover skal
Frivilligrådet arbejde for, at flere kommuner etablerer lokale frivilligråd med henblik på at ind-
drage den frivillige sektor i en kommunalpolitisk kontekst. Initiativet er en del af Strategi for et
stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med § 15.75.47. Strategi for et stærkere civil-
samfund.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0204.png
204
§ 15.13.27.
15.13.27. Nye indsatser for børn og unge med handicap (tekstanm. 9 og 111)
(Re-
servationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 8,9 mio. kr. i 2018, 8,6 mio.
kr. i 2019, 11,2 mio. kr. i 2020 og 11,6 mio. kr. i 2021, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Formålet med indsatsen er at forbedre
forholdene for børn og unge med handicap og deres forældre på to områder; forsøg i kommuner
med én koordinerende sagsbehandler og pulje til frivillige og private organisationers bidrag til
forebyggelse af seksuelle overgreb.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.13.27.10. Ansøgningspulje til
afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og
unge med handicap og § 15.13.27.20. Ansøgningspulje om forebyggelse
af seksuelle overgreb over for børn og unge med handicap.
Tilskud kan forudbetales på § 15.13.27.20. Ansøgningspulje om fore-
byggelse af seksuelle overgreb over for børn og unge med handicap.
BV 2.2.13
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koor-
dinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap ......
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Kortlægning og evaluering i forbindelse med afprøv-
ning af modeller for én koordinerende sagsbehandler ............
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Ansøgningspulje om forebyggelse af seksuelle overgreb
over for børn og unge med handicap ........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
8,9
BO1
2019
8,6
BO2
2020
11,2
BO3
2021
11,6
-
-
8,0
8,0
11,0
11,0
11,0
11,0
0,5
0,5
0,6
0,6
0,2
0,2
0,6
0,6
8,4
8,4
-
-
-
-
-
-
10. Ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn
og unge med handicap
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 8,0 mio. kr. i 2019, 11,0 mio.
kr. i 2020 og 11,0 mio. kr. i 2021 til en ansøgningspulje med det formål, at en række kommuner
kan afprøve og høste erfaringer med én koordinerende sagsbehandler til familier til børn med
handicap, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017. Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2019-2021, udmøntes én gang i 2019.
Ansøgningspuljens ansøgerkreds er alle landets kommuner. Kommunerne kan indgå i samarbejde
med regioner. Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge med betydelig og varig nedsat
funktionsevne, som har behov for tværgående og sammensatte indsatser.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0205.png
§ 15.13.27.11.
205
11. Kortlægning og evaluering i forbindelse med afprøvning af modeller for én koordine-
rende sagsbehandler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. i 2018, 0,6 mio.
kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 med det formål at kortlægge modeller for
én koordinerende sagsbehandler og evaluere de kommunale forsøg, som gennemføres med støtte
fra puljen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017. Initiativet udmøntes via udbud.
20. Ansøgningspulje om forebyggelse af seksuelle overgreb over for børn og unge med
handicap
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 8,4 mio. kr. i 2018 til en an-
søgningspulje med det formål at forebygge seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap.
Initiativet skal bidrage til at styrke børn og unges grænsesætning og konflikthåndtering for der-
med at forebygge seksuelle overgreb, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige og private or-
ganisationer samt interesseorganisationer. Ansøgningspuljens målgruppe er primært børn og unge
med kognitive handicap, herunder ADHD og autisme, som er særligt udsatte for overgreb, ek-
sempelvis fordi de har udfordringer med at aflæse og kommunikere med andre.
15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111)
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcen-
tre ....................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
92. Frivilligjob.dk ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
1,2
BO1
2019
2,6
BO2
2020
3,3
BO3
2021
5,2
0,4
0,4
0,8
0,8
2,0
2,0
0,6
0,6
2,8
2,8
0,5
0,5
4,7
4,7
0,5
0,5
90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2018, 2,0 mio.
kr. i 2019, 2,8 mio. kr. i 2020 og 4,7 mio. kr. i 2021 med det formål at fastholde frivilligcentrenes
nuværende aktivitetsniveau samt understøtte, at der på sigt er frivilligcentre i alle landets kom-
muner, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017. Forhøjelsen af bevillingen afsættes til grundfinansiering af frivilligcentrene og til etablering
af to nye frivilligcentre i 2021. Det forventes, at der gives tilsagn om etableringsstøtte til to nye
frivilligcentre i 2018 som følge af eksisterende bevilling samt to nye frivilligcentre i 2021 som
følge af forhøjelsen af bevillingen. Forhøjelsen er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund
og skal ses i sammenhæng med § 15.75.47. Strategi for et stærkere civilsamfund.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0206.png
206
§ 15.13.28.92.
92. Frivilligjob.dk
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio.
kr. i 2019 til forankringssøtte til jobportalen Frivilligjob.dk, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Frivilligjob.dk er en jobportal, hvor
frivillige, frivillige foreninger, organisationer og virksomheder, kommuner mv. kan søge efter
frivillige og frivillige jobs. Opgaven varetages af Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark. Indsatsen
er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med § 15.75.47.
Strategi for et stærkere civilsamfund.
Der er overført 0,5 mio. kr. i 2018 og frem fra § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde
til videreførsel af en frivilligjob-base i forbindelse med nedlæggelsen af Projekt Frivillig.
15.13.57. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Videreudvikling af den Socialøkonomiske Investerings-
model (SØM) .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2018
-
BO1
2019
2,2
BO2
2020
1,7
BO3
2021
2,1
-
-
2,2
2,2
1,7
1,7
2,1
2,1
20. Videreudvikling af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,2 mio. kr. i 2019, 1,7 mio.
kr. i 2020, 2,1 mio. kr. i 2021 med det formål at forbedre indholdet i og anvendeligheden af SØM
samt understøtte en systematisk anvendelse af SØM, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet udmøntes via udbud og afsættes
til tilvejebringelse af viden og estimater til SØM's vidensdatabase samt til rådgivning til kom-
muner.
15.15. Den centrale refusionsordning
15.15.03. Den centrale refusionsordning
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Den centrale refusionsordning ....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0207.png
§ 15.15.03.10.
207
10. Den centrale refusionsordning
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Den centrale refusionsordning trådte i kraft 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalre-
formen. Efter § 176 i lov om social service, jf. LBK nr. 1270 af 24. oktober 2016 med senere
ændringer refunderer staten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte
til personer under 67 år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten
25 eller 50 pct. refusion.
Med lov nr. 140 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service indførtes § 176 a i
lov om social service, hvorefter der gælder en særlig beløbsgrænse i sager om hjælp og støtte til
personer, som er under 18 år eller modtager støtte efter servicelovens § 76.
I 2018 refunderes efter § 176 i lov om social service 25 pct. af udgifterne fra 1.050.000 kr.
og derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.970.000 kr. pr. sag, udgør statsrefusionen
50 pct. Efter § 176 a i lov om social service refunderes 25 pct. af udgifterne fra 790.000 kr. og
derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.570.000 kr. pr. sag, udgør statsrefusionen 50
pct.
15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner .....................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven
for 2010 af november 2009 er det aftalt, at den enkelte kommune skal betale en fast takst, når
unge under 18 år fra kommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner for at sikre, at
kommunerne griber ind så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig i kriminel retning. Aftalen
er udmøntet, jf. lov nr. 627 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, der trådte i
kraft 1. juli 2010. Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i
Kriminalforsorgens institutioner. I 2010 blev taksten fastsat til 1,25 mio. kr. årligt (2010-pl).
Taksten reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. I 2018 skønnes taksten at blive 1,5 mio.
kr. årligt (2018-pl). Opkrævningen sker halvårligt.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0208.png
208
§ 15.2.
Børn
15.26. Forebyggelsesinitiativer
15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge
(tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udsatte og sårbare børn og unge ...............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Udsatte og sårbare børn og unge
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Kontoen er oprettet med 67,8 mio. kr. i 2017, 46,5 mio. kr. i 2018, 33,1 mio. kr. i 2019 og
36,4 mio. kr. i 2020 til at styrke indsatsen over for udsatte og sårbare børn og unge, jf. Aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at understøtte en mere vidensbaseret indsats over
for denne målgruppe gennem udvikling, afprøvning og forankring af lovende praksis, organise-
ringsformer og metoder på børne- og ungeområdet. Rammen er udmøntet ved aftale i satspulje-
kredsen af 4. maj 2017.
Som led i aftalen gennemføres tre initiativer: 1) Styrkelse af børn og unges handlekraft og
sociale færdigheder, 2) Investering i forebyggende indsatser i regi af PPR (pædagogisk psykolo-
gisk rådgivning) og 3) Socialøkonomisk investeringsmodel (SØM) på børneområdet.
Det er aftalt, at 137,1 mio. kr. af midlerne skal udmøntes gennem to ansøgningspuljer. Heraf
afsættes 14,0 mio. kr. til "Styrkelse af børn og unges handlekraft og sociale færdigheder". For-
målet er at modne eller afprøve udvalgte metoder, der sigter mod at styrke udsatte børn og unges
mentaliseringsevne og dermed deres handlekraft og sociale færdigheder. Målgruppen er anbragte
børn og unge i alderen 12-20 år på opholdssteder og døgninstitutioner, men kan præciseres
yderligere afhængig af de specifikke metoder, der udvælges. Ansøgerkredsen er kommunale, re-
gionale og private opholdssteder og åbne døgninstitutioner samt kommuner eller regioner på
vegne af opholdssteder og døgninstitutioner. Der afsættes herudover 123,1 mio. kr. til "Investering
i forebyggende indsatser i regi af PPR". Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe mistrivsel
blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre børn og unge får behov for en specialiseret
indsats og eventuel medicinering. Målgruppen er sårbare og udsatte børn og unge i dagtilbuds-
og skolealderen og deres familier, som kan have gavn af støtte i regi af PPR. Ansøgerkredsen
er kommuner.
Af den samlede ramme er der afsat 7,3 mio. kr. i 2017, 7,8 mio. kr. i 2018, 5,3 mio. kr. i
2019 og 5,6 mio. kr. i 2020 på § 15.11.30. Socialstyrelsen til Socialstyrelsens arbejde med den
overordnede projektledelse, vidensformidling af initiativerne, metodeunderstøttelse mv.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0209.png
§ 15.4.
209
Social
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)
15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18
år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Kontoen omfatter tilskud efter § 41 i lov om social service (merudgiftsydelse), jf. LBK nr.
1270 af 24. oktober 2016 med senere ændringer. Efter § 41 i lov om social service har personer,
der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, ret til at få dækket de nødvendige
merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af den nedsatte funktionsevne. Hjælpen ydes uaf-
hængigt af familiens økonomiske forhold. Hjælpen er begrænset til merudgifter ved forsørgelsen,
således at udgifter til behandling, hjælpemidler mv. normalt falder uden for bestemmelsen. Det
er en betingelse for ydelsen af hjælp, at merudgiften overstiger 4.848 kr. om året (2018-pl). Staten
refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter.
Aktivitetsoversigt
2012
III.
Aktivitet (1.000)
Antal personer, der i løbet af året
modtager hjælp...............................
Antal helårspersoner, der modtager
hjælp ...............................................
Ressourcer
Offentlige udgifter
i alt (mio. kr., 2018-pl). ................
Statens andel. .................................
Gennemsnitsudgifter
Udgift pr. person i løbet af året
(1.000 kr., 2018-pl) .......................
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr.,
2018-pl) ..........................................
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
27,7
17,4
-
25,7
16,4
815
408
32
50
21,2
13,9
745
373
35
54
21,2
13,9
603
302
28
43
21,2
13,9
612
306
29
44
20,3
13,1
612
306
30
47
20,4
13,2
618
309
30
47
20,7
13,4
624
312
30
47
20,9
13,5
632
316
30
47
21,1
13,7
638
319
30
47
IV.
V.
-
-
Bemærkninger: Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr.
modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme
måned. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2014. Antal modtagere for 2015 og frem er
skønnet.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0210.png
210
§ 15.45.
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)
15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt ned-
sat fysisk eller psykisk funktionsevne ........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Efter § 100 i lov om social service, jf. LBK nr. 1270 af 24. oktober 2016 med senere æn-
dringer, kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige merudgifter ved forsørgelse til personer
med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor merudgiften er en følge
af den nedsatte funktionsevne.
Kontoen er nedsat med 31,3 mio. kr. i 2014, 33,0 mio. kr. i 2015 og 34,6 mio. kr. i 2016
(2013-pl) som følge af, at udmålingen af merudgiftsydelsen ændres, jf. Aftale mellem den da-
værende SRSF-regering og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform
af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 med virkning fra d. 1. januar 2013, jf. lov nr. 1380
af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv so-
cialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love.
Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem (2017-pl)
til finansiering af merudgifter som følge af lov LBK nr. 660 af den 8. juni 2017, jf. Aftale mellem
regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2017 af november 2016.
Staten refunderer efter § 177 i lov om social service 50 pct. af kommunernes udgifter til til-
skud til handicapbetingede merudgifter. Tilskuddet til handicapbetingede merudgifter udgør i
2018 et standardbeløb på 1.000 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet
534 kr. - 1.500 kr. om måneden, og et standardbeløb på 2.000 kr. pr. måned, hvis de sandsyn-
liggjorte merudgifter er i intervallet 1.501 kr. - 2.500 kr. om måneden. Hvis borgeren kan doku-
mentere merudgifter på 2.501 kr. pr. måned eller derover, ydes tilskuddet med et beløb svarende
til de faktiske merudgifter.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0211.png
§ 15.45.01.10.
Aktivitetsoversigt
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
211
2021
III. Aktivitet
Antal personer, der i løbet
af året modtager hjælp ...
12.052 12.442 12.804 13.100 13.600 14.400 15.000 15.400 15.900
Antal helårspersoner, der
modtager hjælp ...............
9.951 10.294 10.754 10.800 11.200 11.700 12.000 12.400 12.800
IV. Ressourcer
Offentlige udgifter
i alt (mio. kr., 2018-pl). .
270
213
217
224
239
239
254
266
274
Statens andel. ..................
135
107
109
112
119
119
127
133
137
V. Gennemsnitsudgifter
Udgift pr. person i løbet af
året (1.000 kr., 2018-pl)
22
17
17
17
18
17
17
17
17
Udgift pr. helårsperson
(1.000 kr., 2018-pl) ........
21
21
27
21
20
20
21
21
21
16.400
13.200
282
141
17
21
Bemærkninger: Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2014. Antal modtagere for
2015 og frem er et skøn.
Bistand og pleje for handicappede
15.64. Bistand og pleje for handicappede
15.64.02. Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicap-
området (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 7,8 mio. kr. i 2018, 2,6 mio.
kr. i 2019, 2,4 mio. kr. i 2020 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017. Formålet med indsatsen er at styrke kvaliteten i kommunernes
sagsbehandling på handicapområdet med henblik på at løse problemet med de store forskelle
imellem kommunerne, når det gælder antallet af omgjorte klagesager i Ankestyrelsen og dermed
styrke borgernes retssikkerhed.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.64.02. Handlings-
plan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet
og § 10.11.22. Ankestyrelsen.
Af den overførte bevilling til § 10.11.22. Ankestyrelsen kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.64.02.30. Retssik-
kerhedskonference og § 15.11.01. Departementet.
BV 2.6.5
BV 2.2.9
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0212.png
212
BV 2.6.5
§ 15.64.02.
Af den overførte bevilling til § 15.11.01. Departementet kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.64.02.20. Ansøgningspulje om
bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage.
Tilskud kan forudbetales på § 15.64.02.20. Ansøgningspulje om bistand
til borgere, der ikke selv er i stand til at klage.
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udvidelse og udvikling af Task forcen på handicapom-
rådet ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Ansøgningspulje om bistand til borgere, der ikke selv
er i stand til at klage ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Retssikkerhedskonference ............................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2018
7,8
BO1
2019
2,6
BO2
2020
2,4
BO3
2021
2,4
1,8
1,8
2,1
2,1
2,4
2,4
2,4
2,4
6,0
6,0
-
-
-
-
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Udvidelse og udvikling af Task forcen på handicapområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,8 mio. kr. i 2018, 2,1 mio.
kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. i 2020 og frem med det formål at udvide og udvikle Task forcen på
handicapområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af no-
vember 2017. Initiativet er en videreførelse af aktiviteterne under den tidligere konto på finans-
loven for 2014, § 15.26.13. Task Force på handicapområdet, som blev afsat ifm. satspuljeaftalen
for 2014. Task forcen tilbyder landets kommuner hjælp til håndtering af deres indsats over for
mennesker med handicap. Bevillingen udmøntes til Ankestyrelsens opgavevaretagelse ifm. med
Task forcen.
20. Ansøgningspulje om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,0 mio. kr. i 2018 til en an-
søgningspulje med det formål at støtte initiativer, der støtter borgere med handicap og eventuelt
pårørende, der oplever at have udfordringer med at forstå kommunens afgørelser og agere i kla-
gesystemet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er lokale handicapråd og lokale interesseorganisationer.
Ansøgningspuljens målgruppe er borgere med handicap og pårørende, der oplever at have ud-
fordringer med at forstå kommunens afgørelser og agere i klagesystemet.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0213.png
§ 15.64.02.30.
213
30. Retssikkerhedskonference
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. i 2019 til, at
Børne- og Socialministeriet i 2019 forestår afholdelsen af en retssikkerhedskonference på social-
området jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017.
15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres
forældre (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede
børn, unge og deres forældre ......................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2018
4,3
BO1
2019
4,3
BO2
2020
4,3
BO3
2021
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Midlerne anvendes til støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirk-
somhed for handicappede børn og unge samt deres forældre og søskende. Ansøgningspuljen ud-
møntes til landsdækkende handicaporganisationer ogforeninger på baggrund af de af Børne- og
Socialministeriets udstukne betingelser og med inddragelse af et bevillingsudvalg bestående af
Danske Handicaporganisationer og Sjældne Diagnoser. Af bevillingen kan afholdes udgifter til
information om, og evaluering af, puljens anvendelse.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,3 mio. kr. årligt i 2018 og
frem, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Døvefilm .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
7,1
7,1
7,1
BO1
2019
7,0
7,0
7,0
BO2
2020
6,8
6,8
6,8
BO3
2021
6,7
6,7
6,7
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0214.png
214
§ 15.64.11.10.
10. Døvefilm
Tilskuddet ydes til fremstilling af professionelle TV-programmer samt andre elektroniske
medieprodukter på tegnsprog. Programmerne skal henvende sig til gruppen af døve seere. Døve-
films programmer skal ud over at tilfredsstille kernemålgruppens behov også med udbytte kunne
opleves af interesserede hørende seere.
Programmerne udsendes over dansk TV og på Døvefilms hjemmeside. Døvefilm skal årligt
udfylde en samlet programtid på minimum ca. 25 timer. Døvefilm drives som selvejende insti-
tution, med hvilken staten har indgået overenskomst i henhold til lov nr. 257 af 8. juni 1978 om
udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv. Nylige yderligere oplysninger
kan findes på www.deaftv.dk.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,1 mio. kr. i 2018, 7,0 mio.
kr. i 2019, 6,8 mio. kr. i 2020 og 6,7 mio. kr. i 2021.
Øvrige tilskudsordninger
15.72. Forsorgshjem
15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Kofoeds Skole ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,2
0,2
-
0,2
BO1
2019
0,2
0,2
-
0,2
BO2
2020
0,2
0,2
-
0,2
BO3
2021
0,2
0,2
-
0,2
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...........................................
0. Generelle fællesomkostninger ............
1. Undervisning ....................................
2. Værksteder for beskæftigelse, social
optræning og erhvervstræning .........
3. Rådgivning........................................
4. Akut hjælp og omsorg .....................
5. Bofunktioner .....................................
6. Landsdækkende grønlænderarbejde.
R
2015
60,7
4,3
9,5
6,2
9,8
9,5
14,2
7,2
R
2016
59,4
4,2
9,3
6,1
9,6
9,3
13,9
7,0
B
2017
53,4
3,7
8,3
5,5
8,7
8,4
12,5
6,3
F
2018
57,7
4,0
9,0
5,9
9,3
9,1
13,6
6,8
BO1
2019
57,2
4,1
8,9
5,9
9,3
9,1
13,5
6,4
BO2
2020
56,3
3,9
8,8
5,8
9,1
8,8
13,3
6,6
BO3
2021
55,9
3,9
8,7
5,8
9,1
8,8
13,1
6,5
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0215.png
§ 15.72.02.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
-
0,2
0,2
BO1
2019
-
0,2
0,2
BO2
2020
-
0,2
0,2
215
BO3
2021
-
0,2
0,2
10. Kofoeds Skole
I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 0,2 mio. kr. fra 2018 og frem fra §
15.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af en tilbageførsel af midler vedrørende Bar-
selsfonden.
15.75. Særligt udsatte grupper
15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
72. Pulje til sommerferiehjælp ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
5,0
5,0
5,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
72. Pulje til sommerferiehjælp
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2018, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgnings-
puljen kan søges af frivillige foreninger og almennyttige boligforeninger. Formålet med ansøg-
ningspuljen er at yde støtte til ferieophold samt til opfølgende sociale aktiviteter, der bidrager til
at hjælpe udsatte familier med at løse nogle af de sociale problemer, som præger deres hverdag,
samt med at få udvidet deres sociale netværk. Puljens målgruppe er socialt udsatte familier med
hjemmeboende børn, som ikke selv har mulighed for, eller overskud til, at arrangere sommerferie.
Projekternes aktiviteter kan bidrage til at hjælpe familierne ud af den udsatte situation, de befinder
sig i. Fra 2018 er det et krav, at projekternes aktiviteter som minimum skal inkludere et som-
merferieophold samt to opfølgende aktiviteter senest 12 måneder efter ferieopholdet. Projekterne
skal derudover målrette de opfølgende aktiviteter i forhold til de konkrete familier, som deltager
i aktiviteterne. Endelig stilles der krav om, at de udsatte familier skal indgå i sociale netværk,
hvor de kan hjælpe og støtte hinanden og deltage i de sociale aktiviteter.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0216.png
216
§ 15.75.12.
15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (tekstanm. 9 og 111)
(Reser-
vationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Ansøgningspulje om forebyggelse af gråzoneprostitu-
tion ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-
BO1
2019
2,0
BO2
2020
4,0
BO3
2021
4,0
-
-
2,0
2,0
4,0
4,0
4,0
4,0
40. Ansøgningspulje om forebyggelse af gråzoneprostitution
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2019, 4,0 mio. kr.
i 2020 og 4,0 mio. kr. i 2021 til en ansøgningspulje med det formål at yde kvalificeret rådgivning
og støtte til unge om prostitutionslignende relationer, bl.a. igennem eksisterende rådgivningstil-
bud, som i forvejen har kontakt til unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2019-
2021, udmøntes én gang i 2019. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er private og frivillige organi-
sationer, der rådgiver unge samt private og frivillige organisationer med viden om unge i prosti-
tutionslignende relationer. Ansøgningspuljens målgruppe er personer fra 15 til 30 år, der er i ri-
siko for eller indgår i prostitutionslignende relationer. Det forventes, at 3-5 projekter kan opnå
støtte.
15.75.15. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Underkontoen affattes således: "Kommunalt netværk".
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 22,1 mio. kr. i 2018, 6,8 mio.
kr. i 2019, 4,3 mio. kr. i 2020, 3,9 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. årligt herefter, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialis-
tisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Formålet med indsatsen
er at øge kvaliteten i plejefamilier og dermed sikre en bedre opvækst for det anbragte barn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ledernetværk på plejefamilieområdet .......................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
50. Udvikling af godkendelseskoncept ..............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Opstartsforløb til plejefamilier ...................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
70. Ansøgningspulje om samarbejder mellem døgninstitu-
tioner og plejefamilier ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
22,1
-
-
1,4
1,4
1,0
1,0
BO1
2019
6,8
1,8
1,8
1,3
1,3
2,2
2,2
BO2
2020
4,3
1,8
1,8
-
-
1,7
1,7
BO3
2021
3,9
1,8
1,8
-
-
1,0
1,0
14,5
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0217.png
§ 15.75.15.
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
71. Understøttelse af samarbejder mellem døgninstitutioner
og plejefamilier .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
80. Ansøgningspulje om netværk til plejefamilier og an-
bragte børn ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
95. Opdatering af Tilbudsportalen ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
217
14,5
-
-
-
0,2
0,2
1,3
1,3
0,8
0,8
1,1
1,1
5,0
5,0
-
-
-
-
0,2
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Ledernetværk på plejefamilieområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i årene
2019-2021 med det formål at videreføre det kommunale netværk på plejefamilieområdet, jf. Af-
tale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet
udmøntes via udbud.
50. Udvikling af godkendelseskoncept
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,4 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio.
kr. i 2019 med det formål at udvikle et nyt koncept for socialtilsynenes godkendelse af plejefa-
milier, herunder et nyt nationalt vidensbaseret grundkursus, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Formålet med indsatsen er at styrke
godkendelsesforløbet af plejefamilier og sikre, at socialtilsynene arbejder i samme retning. Be-
villingen udmøntes til Socialtilsyn Nord, Socialtilsyn Syd, Socialtilsyn Midt, Socialtilsyn Øst og
Socialtilsyn Hovedstaden og fordeles ligeligt mellem de fem socialtilsyn. Med bevillingen stilles
der krav om indgåelse af samarbejdsaftale mellem socialtilsynene og Socialstyrelsen om udvikling
af et nyt koncept for godkendelse og grundkursus.
60. Opstartsforløb til plejefamilier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2018, 2,2 mio.
kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. årligt herefter med det formål
at udvikle og gennemføre et opstartsforløb for plejefamilier, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet udmøntes via udbud og af-
sættes til udvikling af opstartsforløb samt kursusafvikling.
70. Ansøgningspulje om samarbejder mellem døgninstitutioner og plejefamilier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 14,5 mio. kr. i 2018 til en
ansøgningspulje med det formål at plejefamilier, der har mere behandlingskrævende børn anbragt,
får støtte af højt kvalificerede fagpersoner på døgninstitutioner eller opholdssteder, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgnings-
puljens ansøgerkreds er kommuner, der indgår samarbejde med døgninstitutioner og opholdsste-
der på børne- og unge-området. Ansøgningspuljens målgruppe er plejefamilier med mere be-
handlingskrævende børn anbragt.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0218.png
218
§ 15.75.15.71.
71. Understøttelse af samarbejder mellem døgninstitutioner og plejefamilier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,2 mio. kr. i 2018, 1,3 mio.
kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021 med det formål at understøtte og evaluere
samarbejder mellem døgninstitutioner og plejefamilier, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet udmøntes via udbud og afsættes
til processtøtte og evaluering.
80. Ansøgningspulje om netværk til plejefamilier og anbragte børn
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,0 mio. kr. i 2018 til en an-
søgningspulje med det formål at støtte netværksaktiviteter for anbragte børn og plejefamilier, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Ven-
stre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøg-
ningspuljens ansøgerkreds er organisationer, der allerede tilbyder, eller ønsker at tilbyde net-
værksskabende aktiviteter, for anbragte børn og plejefamilier. Ansøgningspuljens målgruppe er
anbragte børn og plejefamilier.
95. Opdatering af Tilbudsportalen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,2 mio. kr. i 2019 med det
formål at opdatere Tilbudsportalen på baggrund af lovændringen om indførelse af nye plejefa-
milietyper, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og, Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017.
15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud .......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
4,0
4,0
4,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2018 jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Midlerne ud-
møntes som en ansøgningspulje med det formål, at yde støtte til etablering og drift af midlertidige
nødovernatningstilbud for vinteren 2018/2019. Ansøgningspuljens formål, målgruppe og ansø-
gerkreds samt kriterierne for udvælgelse af projekter er uændrede i forhold til ansøgningspuljen
i 2016 og 2017. Det forventes, at der etableres ca. 180 til 200 pladser til målgruppen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0219.png
§ 15.75.45.
219
15.75.45. Én indgang for alle børn (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Én indgang for alle børn .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
2,0
2,0
2,0
BO1
2019
2,0
2,0
2,0
BO2
2020
2,0
2,0
2,0
BO3
2021
2,0
2,0
2,0
10. Én indgang for alle børn
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt fra 2018
og frem til udvidelse af åbningstiden for Børns Vilkårs BørneTelefon, jf. Aftale mellem regerin-
gen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. De afsatte midler er en vi-
dereførelse af den midlertidige bevilling til en udvidelse af åbningstiden for Børns Vilkårs Bør-
neTelefon for perioden 2016-2017 opført på § 15.75.73.68. Børns Vilkår, jf. Aftale mellem re-
geringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2016 af oktober 2015.
15.75.46. Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed (tekstanm. 9 og 111)
(Re-
servationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 27,5 mio. kr. i 2018, 14,0 mio.
kr. i 2019, 28,5 mio. kr. i 2020, 53,0 mio. kr. i 2021, og 5,0 mio. kr. herefter, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialis-
tisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Formålet med indsatsen
er, at flere personer, som lever i hjemløshed, får den rette hjælp samt at styrke forebyggelsen af
hjemløshed, herunder standse tilstrømningen af unge hjemløse.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.46.10. Social investeringspulje
på hjemløseområdet, § 15.75.46.40. Ansøgningspulje om Housing First
for unge, § 15.75.46.50. Ansøgningspulje om økonomi og gældsråd-
givning, § 15.75.46.60. Social investeringspulje om støtte til borgere i
langvarig hjemløshed og § 15.75.46.70. Social investeringspulje om
fremskudt psykiatri.
Tilskud kan forudbetales på § 15.75.46.10. Social investeringspulje på
hjemløseområdet og § 15.75.46.50. Ansøgningspulje om økonomi og
gældsrådgivning.
BV 2.2.13
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0220.png
220
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 15.75.46.
F
2018
27,5
3,5
3,5
BO1
2019
14,0
5,0
5,0
BO2
2020
28,5
10,7
10,7
BO3
2021
53,0
13,3
13,3
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Social investeringspulje på hjemløseområdet ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Understøttelse af Social investeringspulje på hjemløse-
området ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløseområ-
det ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed ..........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
40. Ansøgningspulje om Housing First for unge ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
41. Udvikling og understøttelse af Housing First for unge ...........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
50. Ansøgningspulje om økonomi- og gældsrådgivning .................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
51. Vidensfunktion for ny og samlet ordning for økonomi-
og gældsrådgivning .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
60. Social investeringspulje om støtte til borgere i langva-
rig hjemløshed ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
70. Social investeringspulje om fremskudt psykiatri .....................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
0,1
0,1
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
0,5
0,5
-
-
0,3
0,3
19,5
19,5
-
-
0,2
0,2
-
-
1,5
1,5
-
-
0,7
0,7
-
-
8,1
8,1
1,1
1,1
-
-
1,1
1,1
-
-
13,1
13,1
7,1
7,1
-
-
-
-
2,0
2,0
-
-
-
-
3,6
3,6
-
-
4,4
4,4
-
-
4,4
4,4
2,5
2,5
7,4
7,4
10,0
10,0
10. Social investeringspulje på hjemløseområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,5 mio. kr. i 2018, 5,0 mio.
kr. i 2019, 10,7 mio. kr. i 2020 og 13,3 mio. kr. i 2021 til en social investeringspulje på hjem-
løseområdet med det formål at styrke kommunernes incitament til at investere i en omstilling
mod en mere forebyggende og helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet. Samtidig skal an-
søgningspuljen understøtte kommunernes brug af business cases og potentialeberegninger som
grundlag for omlægning til en mere effektiv og koordineret indsats, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljen, der omfatter
bevillingerne afsat i 2018-2021, udmøntes én gang i 2018 og kan søges af landets kommuner.
Kommunerne kan evt. indgå samarbejde med relevante sociale tilbud. Ansøgningspuljens mål-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.75.46.10.
221
gruppe er borgere med komplekse sociale problemstillinger, som er hjemløse eller i risiko for at
opleve hjemløshed. Det forventes, at ca. 10-15 kommuner opnår støtte fra ansøgningspuljen.
11. Understøttelse af Social investeringspulje på hjemløseområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,1 mio. kr. i 2018, 0,9 mio.
kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 med det formål at understøtte indsatserne i
de projektkommuner, der modtager støtte fra den sociale investeringspulje på hjemløseområdet,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Initiativet udmøntes via udbud og afsættes til processtøtte til dokumentation af omstillingen samt
understøttelse af dataindsamling til beregning af kommunale business cases og potentialebereg-
ninger.
20. Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløseområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,7 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio.
kr. i 2021 til kompetenceudvikling og dokumentationsredskaber som del af Socialstyrelsens råd-
givningsfunktion på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017. Initiativet udmøntes via udbud.
30. Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio.
kr. i 2019 til faglig bistand i forbindelse med udviklingen af nationale retningslinjer for indsatsen
mod hjemløshed, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af no-
vember 2017. Initiativet udmøntes via tilbudsindhentning.
40. Ansøgningspulje om Housing First for unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 8,1 mio. kr. i 2020 og 13,1
mio. kr. i 2021 til en ansøgningspulje med det formål at støtte og kvalificere kommunernes ar-
bejde med unge i risiko for hjemløshed samt unge i hjemløshed. Med ansøgningspuljen udvikles
og afprøves en ny samlet Housing First-indsats målrettet unge, så kommunerne kan styrke ind-
satsen over for unge med særlige sociale udfordringer via et skærpet fokus på den helt tidlige
forebyggelse, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af no-
vember 2017. Ansøgningspuljen, som omfatter bevillingerne afsat i 2020-2021, udmøntes én gang
i 2020 og kan søges af kommuner, som har unge i risiko for hjemløshed eller unge i hjemløshed.
Ansøgningspuljens målgruppe er unge mellem 14 og 24 år, som er i risiko for, eller som allerede
lever i, hjemløshed. Det forventes, at ca. 5 kommuner opnår støtte fra ansøgningspuljen.
41. Udvikling og understøttelse af Housing First for unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. i 2018, 1,5 mio.
kr. i 2019, 1,1 mio. kr. i 2020 og 7,1 mio. kr. i 2021 med det formål at udvikle og understøtte
indsatserne i de kommuner, der arbejder med Housing First for unge, jf. Aftale mellem regerin-
gen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet udmøntes via
eksterne leverandører og afsættes til modeludvikling, kompetenceudvikling, evaluering mv.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
222
§ 15.75.46.50.
50. Ansøgningspulje om økonomi- og gældsrådgivning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 19,5 mio. kr. i 2018 til en
ansøgningspulje med det formål at støtte projekter, som tilbyder gratis økonomi- og gældsråd-
givning og dermed medvirker til at reducere social udsathed, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
frivillige foreninger og private organisationer, herunder almene boligorganisationer, som har er-
faring med gældsrådgivning. Gældsrådgivningen skal ske i partnerskab mellem relevante og
tværsektorielle aktører, f.eks. mellem kommunale myndigheder, frivillige foreninger og almene
boligorganisationer, for at sikre en helhedsorienteret rådgivning. Ansøgere forpligter sig til at
deltage og bidrage til en vidensfunktion for økonomi- og gældsrådgivning og tilpasse indsatsen
efter de redskaber, som udvikles af vidensfunktionen. Ansøgningspuljens målgruppe er socialt
udsatte borgere, som har en kombination af lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb. Det for-
ventes, at ca. 9-12 projekter opnår støtte fra ansøgningspuljen.
51. Vidensfunktion for ny og samlet ordning for økonomi- og gældsrådgivning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2019 med det
formål at oprette en vidensfunktion for økonomi- og gældsrådgivning, jf. Aftale mellem regerin-
gen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet udmøntes via
udbud og afsættes til udvikling af redskaber, der kan bidrage til at sikre større kvalitet i og viden
om indsatsen.
60. Social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,6 mio. kr. i 2018, 4,4 mio.
kr. i 2019, 4,4 mio. kr. i 2020 og 7,4 mio. kr. i 2021 til en social investeringspulje på hjemløse-
området med det formål, at understøtte investeringer i indsatsen over for langvarigt hjemløse og
sikre en større udbredelse af vidensbaserede indsatser i kommunernes hjemløseindsats, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgnings-
puljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2018-2021, udmøntes én gang i 2018 og kan søges af
kommuner, som har særlige udfordringer med borgere i langvarig hjemløshed. Ansøgningspuljens
målgruppe er borgere i langvarig hjemløshed med komplekse sociale problemstillinger. Det for-
ventes, at ca. 5 kommuner opnår støtte fra ansøgningspuljen.
70. Social investeringspulje om fremskudt psykiatri
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. i 2020 og 10,0
mio. kr. i 2021 til en social investeringspulje på hjemløseområdet med det formål at støtte kom-
muner, i et samarbejde med regioner, i at omlægge praksis i retning af en mere fremskudt psy-
kiatriindsats, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017. Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2020-2021, udmøntes én gang i 2020
og kan søges af kommuner, som indgår i et samarbejde med en region. Ansøgningspuljens mål-
gruppe er hjemløse borgere med ubehandlede psykiatriske lidelser. Det forventes, at ca. 3-5 pro-
jekter opnår støtte fra ansøgningspuljen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0223.png
§ 15.75.47.
223
15.75.47. Strategi for et stærkere civilsamfund (tekstanm. 9 og 111)
(Reservations-
bev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 7,5 mio. kr. i 2018, 0,9 mio.
kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 26,6 mio. kr. i 2021, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Strategien skal medvirke til at sikre, at
civilsamfundet og det frivillige engagement står stærkt i alle egne af landet, og at den frivillige
indsats i højere grad udbredes til alle samfundsgrupper.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.47.10. Ansøgningspulje om
at få flere med i lokale fællesskaber.
Tilskud kan forudbetales på § 15.75.47.10. Ansøgningspulje om at få
flere med i lokale fællesskaber.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesska-
ber ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Social børs .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Udvikling og implementering af kvalitetsmodel .......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Evaluering af implementering for frivilligcentrenes ar-
bejde ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
50. Frivillig Fredag .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Inklusion i frivillige organisationer ............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
70. Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner ...................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
7,5
BO1
2019
0,9
BO2
2020
6,4
BO3
2021
26,6
5,2
5,2
1,0
1,0
0,6
0,6
-
-
-
-
0,4
0,4
5,0
5,0
-
-
0,4
0,4
24,8
24,8
-
-
0,5
0,5
-
-
-
-
0,7
0,7
-
-
-
-
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
0,5
0,5
-
-
0,5
0,5
0,8
0,8
0,5
0,5
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
224
§ 15.75.47.10.
10. Ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesskaber
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,2 mio. kr. i 2018, 5,0 mio.
kr. i 2020 og 24,8 mio. kr. i 2021 til en ansøgningspulje med det formål, at realisere og forankre
konkrete og innovative idéer til løsning af lokale sociale problemer, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljen udmøntes to
gange i hhv. 2018 og 2020. Ansøgningspuljen i 2020 omfatter bevillingerne afsat i både 2020
og 2021. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger og organisationer i kombination
med kommuner og/eller det lokale frivilligcenter. Målgruppen for ansøgningspuljen er borgere
med handicap, som er uden for arbejdsfællesskabet samt socialt udsatte borgere. Målgruppen er
børn og unge såvel som voksne. Det er et krav, at der i ansøgningen beskrives en innovativ idé,
samt hvordan denne innovative idé kan blive til en konkret bæredygtig løsning af lokale sociale
udfordringer eller en bedre velfærd til gavn for målgruppen, herunder at færre er ensomme og
står uden for fællesskaber i lokalsamfundene.
20. Social børs
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2018 med det
formål at udvikle en digital social børs, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017. Initiativet udmøntes via udbud. Formålet med den digitale
sociale børs er, at frivillige organisationer, virksomheder eller andre private aktører kan udvikle
en digital platform, hvor f.eks. frivillige foreninger, organisationer, virksomheder, fonde og pri-
vate kan matches i mangeartede ressourcer til projekter med forskellige formål.
30. Udvikling og implementering af kvalitetsmodel
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,6 mio. kr. i 2018, 0,4 mio.
kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 med det formål at udvikle og implementere
en kvalitetsmodel, der sikrer et kvalitetsløft af frivilligcentrenes arbejde, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet udmøntes til Fri-
villigcentre & Selvhjælp Danmark og varetages i samarbejde med Socialstyrelsen.
40. Evaluering af implementering for frivilligcentrenes arbejde
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2021 med det
formål at evaluere implementeringen af kvalitetsmodellen i frivilligcentrenes arbejde, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet ud-
møntes via tilbudsindhentning og skal ses i sammenhæng med § 15.75.47.30. Udvikling og im-
plementering af kvalitetsmodel.
50. Frivillig Fredag
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. årligt i årene
2019-2021 med det formål at videreføre den nationale frivilligdag, Frivillig Fredag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet ud-
møntes til Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark og skal sikre, at begivenheden bliver tættere
knyttet til den lokale frivillighed, herunder frivilligcentrene.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0225.png
§ 15.75.47.60.
225
60. Inklusion i frivillige organisationer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,7 mio. kr. i 2018 med det
formål at undersøge betydningen af frivillige organisationers ledelse i forhold til at skabe øget
inklusion i den frivillige indsats af borgere uden for arbejdsfællesskabet, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet skal understøtte
kapacitetsopbygningen i den frivillige sektor med henblik på at inkludere udsatte grupper eller
mennesker med handicap. Initiativet udmøntes via tilbudsindhentning.
70. Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. i 2020 med det
formål at undersøge, hvordan fagprofessionelles kompetencer inden for samarbejde med den fri-
villige sektor kan styrkes, så frivillige og offentlige indsatser kan supplere hinanden endnu bedre
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Initiativet udmøntes via tilbudsindhentning og skal afdække behov og efterspørgsel på uddan-
nelser og kurser i regi af professionsuddannelserne.
15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
11. Red Barnet ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
24. Baglandet Vejle .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
27. Folkehøjskolernes Forening i Danmark ....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
4,3
0,8
0,8
1,5
1,5
2,0
2,0
BO1
2019
4,2
0,7
0,7
1,5
1,5
2,0
2,0
BO2
2020
3,5
-
-
1,5
1,5
2,0
2,0
BO3
2021
3,5
-
-
1,5
1,5
2,0
2,0
11. Red Barnet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2018 og 0,7
mio. kr. i 2019 til Red Barnets udbredelse og forankring af erfaringer og materiale på skoler, for
at øge skolebørns kendskab til egne rettigheder. Formålet med indsatsen er at styrke børns mod-
standskraft og forebygge overgreb, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspul-
jen for 2018 af november 2017. Forhøjelsen er en del af Børnerettighedspakken, hvis formål er
at styrke børns rettigheder med henblik på at forebygge, at børn er i mistrivsel og i risiko for
overgreb.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0226.png
226
§ 15.75.50.24.
24. Baglandet Vejle
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. årligt fra 2018
og frem i varigt driftstilskud til Baglandet Vejle, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november 2017.
27. Folkehøjskolernes Forening i Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt fra 2018
og frem til driftsstøtte til Folkehøjskolernes Forening i Danmark med henblik på, at udvikle og
afholde intensive læringsforløb på højskoler, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november 2017.
15.75.53. Socialt frikort (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 11,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio.
kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 i forbindelse med etablering af en ordning med det sociale fri-
kort, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Med det sociale frikort etableres der en ordning, der giver socialt udsatte mulighed for at tjene
op til 20.000 kr. skattefrit årligt uden af blive modregnet i evt. forsørgelsesydelse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udvikling og drift af indberetningsløsning ...............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Forankring, formidling og evaluering .......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
11,0
10,0
10,0
1,0
1,0
BO1
2019
2,0
2,0
2,0
-
-
BO2
2020
3,0
2,0
2,0
1,0
1,0
BO3
2021
-
-
-
-
-
10. Udvikling og drift af indberetningsløsning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio.
kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til udvikling og drift af en tværkommunal it-løsning til brug for
indberetning i forbindelse med det sociale frikort, hvor KL varetager udbuddet, mens staten ud-
betaler midlerne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af no-
vember 2017.
20. Forankring, formidling og evaluering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 kr. i 2018 og 1,0 mio. kr.
i 2020 til hhv. forankring og formidling samt opfølgning og evaluering af ordningen med det
sociale frikort, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af no-
vember 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0227.png
§ 15.75.54.
227
15.75.54. Udlodning af spillehalsmidler (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 9,8 mio. kr. i 2018 og frem.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende på til 2 pct. af bevillingerne under §
15.75.54. Udlodning af spillehalsmidler til afholdelse af udgifter i
forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højest 2/3
lønsum, dog maksimalt svarende den faktiske udgift. Beløbet overfø-
res til § 15.11.30. Socialstyrelsen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udlodning gennem Danske Handicaporganisationer ...............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Udlodning gennem ISOBRO .......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
9,8
3,6
3,6
6,2
6,2
BO1
2019
9,8
3,6
3,6
6,2
6,2
BO2
2020
9,8
3,6
3,6
6,2
6,2
BO3
2021
9,8
3,6
3,6
6,2
6,2
10. Udlodning gennem Danske Handicaporganisationer
I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen oprettet med 3,6 mio. kr. i 2018 og frem til
en pulje til lokale foreninger under Danske Handicaporganisationer, jf. Aftale mellem regeringen
og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Aftale
om fordeling af spillehalsmidlerne af november 2017. De ansøgte midler skal bruges til lokale
formål. Puljen administreres af Danske Handicaporganisationer.
20. Udlodning gennem ISOBRO
I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen oprettet med 6,2 mio. kr. i 2018 og frem til
en pulje til lokale foreninger under Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO),
jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og So-
cialistisk Folkeparti om Aftale om fordeling af spillehalsmidlerne af november 2017. Modtagerne
af midlerne er frivillige sociale organisationer, ældreorganisationer, sygdomsbekæmpende orga-
nisationer samt almennyttige organisationer. De ansøgte midler skal bruges til lokale formål.
Puljen administreres af ISOBRO.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0228.png
228
§ 15.75.54.20.
15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111)
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
17. BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere ................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
18. Peer-Netværket Danmark ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
19. Brugernes Akademi ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
62. Landsforeningen Bedre Psykiatri ...............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
68. Børns Vilkår ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
74. SAND - De hjemløses Landsorganisation ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
6,2
1,2
1,2
0,8
0,8
0,5
0,5
2,4
2,4
0,3
0,3
1,0
1,0
BO1
2019
7,9
1,2
1,2
1,5
1,5
0,5
0,5
2,4
2,4
1,3
1,3
1,0
1,0
BO2
2020
8,3
1,2
1,2
1,5
1,5
0,5
0,5
2,4
2,4
1,7
1,7
1,0
1,0
BO3
2021
5,8
1,2
1,2
-
-
0,5
0,5
2,4
2,4
0,7
0,7
1,0
1,0
17. BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,2 mio. kr. årligt i perioden
2018-2021 til driftsstøtte til BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere, jf. Aftale mellem regerin-
gen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
18. Peer-Netværket Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio.
kr. årligt i perioden 2019-2020 til driftsstøtte til Peer-Netværket Danmark, jf. Aftale mellem re-
geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
19. Brugernes Akademi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden
2018-2021 til driftsstøtte til Brugernes Akademi, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november 2017. Driftsstøtten er en del af Handlingsplan til bekæmpelse
af hjemløshed.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0229.png
§ 15.75.73.62.
229
62. Landsforeningen Bedre Psykiatri
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt fra 2018
og frem til driftsstøtte til Bedre Psykiatri, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017.
68. Børns Vilkår
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2018, 1,3 mio.
kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021 til Børns Vilkårs specialiserede undervis-
ningsdage for sagsbehandlere i kommunerne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet er en del af Børnerettighedspakken, hvis
formål er at styrke børns rettigheder med henblik på at forebygge, at børn er i mistrivsel og i ri-
siko for overgreb.
74. SAND - De hjemløses Landsorganisation
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden
2018-2021 til driftsstøtte til SAND - De hjemløses Landsorganisation, jf. Aftale mellem regerin-
gen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Driftsstøtten er en del af
Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed.
15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene påføres følgende sidst i afsnittet:
Kontoen anvendes til midlertidige overgangs- og forankringstilskud til frivillige organisatio-
ner mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
66. Fundamentet ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
67. Krisecenter for mænd i Fredericia ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-
-
-
-
-
BO1
2019
1,6
1,2
1,2
0,4
0,4
BO2
2020
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
66. Fundamentet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,2 mio. kr. i 2019 til mid-
lertidig forankringsstøtte til Fundamentets projekt 'Liv trods mandekrise', jf. Aftale mellem rege-
ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Den midlertidige forank-
ringsstøtte gives med henblik på, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0230.png
230
§ 15.75.74.67.
67. Krisecenter for mænd i Fredericia
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,4 mio. kr. i 2019 til mid-
lertidig forankringsstøtte til Krisecenter for Mænd i Fredericias projekt 'Hjælp til selvhjælp', jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Ven-
stre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Den
midlertidige forankringsstøtte gives med henblik på, at projektet forankres uden for satspuljen
efter bevillingsudløb.
15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsat-
te børn og unge .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
10,0
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
10,0
10,0
-
-
-
-
-
-
15. Udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. i 2018 til en
ansøgningspulje til at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af
frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører med henblik på, at skabe bedre vilkår
for sårbare og udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte børn og
unge, som har gavn af den indsats som frivillige organisationer, NGO'er og private aktører gen-
nemfører. Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører. Projekt-
perioden for de enkelte projekter er op til fire år. Der kan søges om støtte til udvikling af nye
indsatser, videreudvikling af eksisterende indsatser samt afprøvning af eksisterende indsatser til
nye målgrupper.
15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer ...................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
4,0
4,0
4,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0231.png
§ 15.75.78.10.
231
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2018, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgnings-
puljens formål samt kriterierne for støtte fra puljen har været uændrede siden 2015. Ansøg-
ningspuljens målgruppe er fra 2018 ændret til udelukkende at være udsatte familier med børn.
Ansøgningspuljen kan søges af landsdækkende frivillige foreninger, der uddeler julehjælp.
15.75.79. Transportordning for blinde og svagsynede
(Reservationsbev.)
Nedenstående særlige bevillingsbestemmelse udgår:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Transportordning for blinde og svagsynede .............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-10,1
-10,1
-10,1
BO1
2019
-10,1
-10,1
-10,1
BO2
2020
-10,1
-10,1
-10,1
BO3
2021
-
-
-
10. Transportordning for blinde og svagsynede
I forbindelse med ændringsforslagene er der årligt overført 10,1 mio. kr. i 2018-2020 til §
28.11.79.30. Reserve jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018
af november 2017.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
232
§ 15.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 9.
I forbindelse med ændringsforslagene er der tilføjet yderligere kontohenvisninger til tekstan-
mærkningen.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 111.
I forbindelse med ændringsforslagene er der tilføjet yderligere kontohenvisninger til tekstan-
mærkningen.
Tekstanmærkningen udgår for § 15.75.79. Transportordning for blinde og svagsynede, da
bevillingen er overført til § 28.11.79.30. Reserve.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.
233
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0234.png
234
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
1.351,3
1.372,1
609,4
609,4
-
-
63,3
24,0
39,3
134,2
112,7
21,5
565,2
565,2
20,8
14,5
14,5
-5,0
-5,0
11,3
-
11,3
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
16.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Forebyggelse ..............................................................................................
16.21. Forebyggelse ...................................................................................
Uddannelse og forskning .........................................................................
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed ......................................
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. ...........
Sygehuse mv. .............................................................................................
16.51. Sygehuse .........................................................................................
16.52. Styrket sundhedsindsats ..................................................................
Ældre og demens ......................................................................................
16.65. Ældre og demens ............................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
108,1
-
1.264,0
1.372,1
-25,8
1.346,3
25,8
-5,0
-
20,8
-25,8
-5,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.
B. Bevillinger.
Udgift
235
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)
(Driftsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forskellige initiativer, jf. Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2018 samt Aftale om finansloven for 2018
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forskellige initiativer, jf. Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2018 samt Aftale om finansloven for 2018
samt udmøntning af den nationale diabeteshandlingsplan
12. Styrelsen for Patientsikkerhed (tekstanm. 103)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrket tilsyn på ældreområdet, jf. Aftale om udmønt-
ning af satspuljen for 2018 og Styrkelse af Styrelsen for
Patientsikkerheds Råd for Alternativ Behandling, jf.
Aftale om finansloven for 2018
16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102)
(Statsvirksomhed)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Gebyrfritagelse af ikke-kommercielle kliniske forsøg og
til en gebyrnedsættelse for kliniske forsøg i tidlig fase
på hospitalerne, jf. Aftale om finansloven for 2018
17. Styrelsen for Sundhedsdata (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Etablering og drift af indberetningsløsning, jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2018 samt plejehjemspor-
tal, jf. Aftale om satspuljen på ældreområdet 2018-2021
23. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre
(tekstanm. 104)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udvidet godtgørelsesordning til andenhånds-eksponere-
de asbestofre, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2018
Af finansministeren
Ny konto
24. Pulje til patienter med skader som følge af brug
af lægemidlet Thalidomid (tekstanm. 110)
(Reservationsbev.)
............................................................F
255,1
24,2
-
-
133,2
20,4
-
-
100,5
15,7
-
-
29,7
4,7
-
-
209,9
6,1
-
-
-
0,9
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
236
§ 16.
Pulje til patienter med skader som følge af brug af læ-
gemidlet Thalidomid, jf. Aftale om udmøntning af sats-
puljen for 2018
50. Administrationsudgifter ved initiativerne i sat-
spuljeaftalen
(Driftsbev.)
..................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Administrationsmidler ved initiativerne i satspuljeaftalen
for 2018, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2018
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forskellige initiativer, jf. Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2018, jf. Aftale om finansloven for 2018
samt befordring på sundhedsomr., jf. Aftale om styrket
kontrol og vejledning på skatteomr.
Forebyggelse
3,3
3,2
-
-
17,0
519,7
-
-
16.21. Forebyggelse
02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nulstilling af den interne statslige overførsel af indtæg-
terne fra tillægsafgiften på alkoholsodavand, jf. Aftale
om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af 12. november
2017
Uddannelse og forskning
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed
11. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrket forskning i alternativ behandling, jf. Aftale om
finansloven for 2018
25. Etablering af forsøgsordning med medicinsk can-
nabis (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Pulje til øget viden om brug og effekt af medicinsk
cannabis, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2018
Af finansministeren
Ny konto
40. Pulje til forskning i immunterapi (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Pulje til forskning i immunterapi, jf. Aftale om finans-
loven for 2018
43,9
-
5,0
-5,0
-
4,0
-
-
5,1
5,0
-
-
15,0
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
01. Statens Serum Institut
(Statsvirksomhed)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Konsolidering af SSI's økonomi samt styrket indsats
mod antibiotikaresistens, jf. Aftale om finansloven for
2018
Sygehuse mv.
16.51. Sygehuse
Af finansministeren
Ny konto
11. Social ulighed i sundhed blandt børn og unge -
fra viden til handling (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - fra viden
til handling, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2018
22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospi-
tale område mv. i udkantsområder med store af-
stande (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Akutlægehelikopter - Kort responstid i hele Danmark,
jf. Aftale om finansloven for 2018
31. National diabeteshandlingsplan (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af den Nationale handlingsplan for diabetes
af 14. november 2017
Af finansministeren
Ny konto
32. Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye
behandlingsformer (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye be-
handlingsformer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen
for 2018
Af finansministeren
Ny konto
42. Belønningsgaver til tapre børn på sygehuse
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Pulje til belønningsgaver til tapre børn på sygehuse, jf.
Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021
45. Børnevaccinationsprogrammet
(Lovbunden)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny ni-valent HPV-vaccine i børnevaccinationsprogram-
met, jf. Aftale om finansloven for 2018
237
239,3
28,0
-
-
2,0
-
16,1
-
-
-
20,3
-3,5
-
-
3,4
-
0,3
-
141,7
8,0
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
238
§ 16.
53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludo-
mani (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Fortsætte og styrke indsatsen for bekæmpelse af ludo-
mani i Danmark, jf. Aftale om indsatsen for bekæmpelse
af ludomani
67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Insti-
tut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæ-
senet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i
Praksis (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Strategi for digital sundhed 2018-2022, jf. Aftale om
finansloven for 2018
70. Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Opfordring til driftsoverenskomst med den relevante
Region, jf. Aftale om finansloven for 2018
80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til
projekt FarGen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.......F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreudvikling af FarGen-projektet på Færøerne, jf.
Aftale om finansloven for 2018
85. Sammenhængende sundhedsvæsen (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Delvis omprioritering af midlerne fra 2018 som følge
af indgået aftale om en ny overenskomst mellem Regi-
onernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Læ-
gers Organisation
Af finansministeren
Ny konto
94. Understøttelse af en honoraromlægning i almen
praksis i en treårig overgangsperiode 2018-2020,
der bl.a. kan sikre bedre lægedækning (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Understøttelse af honoraromlægning i almen praksis
som følge af den indgåede aftale om en ny overenskomst
mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Prak-
tiserende Lægers Organisation
Af finansministeren
Ny konto
95. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional
funktion i børne- og ungdomspsykiatrien (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................F
-
37,8
-
-
61,1
1,5
-
-
7,1
-
-
-
-
3,0
-
-
59,1
-58,1
-
-
40,0
-
58,0
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.
Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i
børne- og ungdomspsykiatrien, jf. Aftale om udmønt-
ning af satspuljen for 2018
Af finansministeren
Ny konto
96. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Uddannelse af fagprofessionelle i Mindfulness-Baseret
Stress Reduktion forankret hos Dansk Center for Mind-
fulness, Aarhus Universitet, jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2018
Af finansministeren
Ny konto
97. Fælles tværsektorielle teams med henblik på ned-
bringelse af tvang (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Pulje til fælles tværsektorielle teams med henblik på
nedbringelse af tvang, jf. Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2018
Af finansministeren
Ny konto
98. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyr-
relser og selvskade (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og
selvskade,jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2018
16.52. Styrket sundhedsindsats
Af finansministeren
Ny konto
01. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hoved-
pine (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.........................F
Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine, jf.
Aftale om finansloven for 2018
Af finansministeren
Ny konto
02. Palliativ indsats til børn (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Trygge rammer for børn med livstruende sygdom, jf.
Aftale om finansloven for 2018
Af finansministeren
Ny konto
05. Videreførelse af partnerskaber om mental sund-
hed på arbejdspladsen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på
arbejdspladsen, jf. Aftale om finansloven for 2018
239
3,4
-
5,1
-
11,8
-
2,0
-
3,5
-
1,0
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
240
§ 16.
Af finansministeren
Ny konto
06. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022, jf. Af-
tale om finansloven for 2018
Af finansministeren
Ny konto
07. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne, jf. Af-
tale om finansloven for 2018
Ældre og demens
10,0
-
5,0
-
16.65. Ældre og demens
Af finansministeren
Ny konto
21. Mere hjemlighed på plejehjem mv. (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv., jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2018
Af finansministeren
Ny konto
22. Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste æl-
dre (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
...........................F
Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste
ældre, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018
Af finansministeren
Ny konto
23. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmod-
tagere skal have mulighed for civilsamfundsdel-
tagelse (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.....................F
Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere
skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse, jf. Af-
tale om udmøntning af satspuljen for 2018
Af finansministeren
Ny konto
24. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hver-
dagen som pårørende (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen
som pårørende, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen
for 2018
Af finansministeren
Ny konto
25. Informationskampagne om inkontinens (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
-
-
30,0
-
4,5
-
1,1
-
1,0
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.
Informationskampagne om inkontinens, jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2018
Af finansministeren
Ny konto
26. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for
underernærede ældre eller ældre med uplanlagt
vægttab (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
...................F
Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for un-
derernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab,
jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018
Af finansministeren
Ny konto
27. Forsøgsordning med befordring af mennesker
med en demensdiagnose (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker
med en demensdiagnose, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2018
Af finansministeren
Ny konto
28. Ældre ramt af sorg og livsfortrydelse (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse, jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2018
Af finansministeren
Ny konto
50. Bedre bemanding i ældreplejen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Bedre bemanding i ældreplejen, jf. Aftale om finanslo-
ven for 2018
Af finansministeren
Ny konto
51. Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet, jf. Aftale
om finansloven for 2018
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 101.
ad 16.11.11., 16.11.17., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07.,
16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.15., 16.21.16.,
16.21.36., 16.21.38., 16.21.46., 16.21.50., 16.21.54., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.63.,
16.21.65., 16.21.66., 16.21.67., 16.21.68., 16.21.69., 16.21.71., 16.21.72., 16.21.73.,
16.21.75., 16.21.76., 16.21.77., 16.21.78., 16.31.01., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04.,
241
1,7
-
-
-
1,9
-
500,0
-
25,0
-
16.21.08.,
16.21.31.,
16.21.64.,
16.21.74.,
16.33.05.,
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
242
§ 16.
16.33.06., 16.33.11., 16.33.16., 16.33.20., 16.33.25., 16.51.01., 16.51.02., 16.51.03., 16.51.04.,
16.51.05., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.10., 16.51.12., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15.,
16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.23., 16.51.24., 16.51.25.,
16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.31., 16.51.33., 16.51.35., 16.51.36.,
16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.40., 16.51.43., 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.49.,
16.51.50., 16.51.51., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.58., 16.51.59., 16.51.60.,
16.51.62., 16.51.63., 16.51.64., 16.51.65., 16.51.66., 16.51.67., 16.51.68., 16.51.69., 16.51.70.,
16.51.71., 16.51.74., 16.51.77., 16.51.80., 16.51.82., 16.51.83., 16.51.84., 16.51.85., 16.51.86.,
16.51.87., 16.51.88., 16.51.89., 16.51.90., 16.51.91., 16.51.92., 16.51.93., 16.65.01., 16.65.05.,
16.65.10., 16.65.11., 16.65.13., 16.65.15., 16.65.16., 16.65.17., 16.65.20., 16.65.30., 16.65.40.,
16.65.42., 16.65.43., 16.65.60., 16.65.61., 16.65.62., 16.65.63., 16.65.64., 16.65.73., 16.65.75.,
16.65.77. og 16.91.60.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
101.
ad 16.11.11., 16.11.17., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08.,
16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.31.,
16.21.36., 16.21.38., 16.21.46., 16.21.50., 16.21.54., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.63., 16.21.64.,
16.21.65., 16.21.66., 16.21.67., 16.21.68., 16.21.69., 16.21.71., 16.21.72., 16.21.73., 16.21.74.,
16.21.75., 16.21.76., 16.21.77., 16.21.78., 16.31.01., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05.,
16.33.06., 16.33.11., 16.33.16., 16.33.20., 16.33.25., 16.33.40., 16.51.01., 16.51.02., 16.51.03.,
16.51.04., 16.51.05., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.12., 16.51.13.,
16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.23.,
16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.31., 16.51.32.,
16.51.33., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.40., 16.51.42., 16.51.43.,
16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.49., 16.51.50., 16.51.51., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.55.,
16.51.56., 16.51.58., 16.51.59., 16.51.60., 16.51.62., 16.51.63., 16.51.64., 16.51.65., 16.51.66.,
16.51.67., 16.51.68., 16.51.69., 16.51.70., 16.51.71., 16.51.74., 16.51.77., 16.51.80., 16.51.82.,
16.51.83., 16.51.84., 16.51.85., 16.51.86., 16.51.87., 16.51.88., 16.51.89., 16.51.90., 16.51.91.,
16.51.92., 16.51.93., 16.51.94., 16.51.95., 16.51.96., 16.51.97., 16.51.98., 16.52.01., 16.52.02.,
16.52.05., 16.52.06., 16.52.07., 16.65.01., 16.65.05., 16.65.10., 16.65.11., 16.65.13., 16.65.15.,
16.65.16., 16.65.17., 16.65.20., 16.65.21., 16.65.22., 16.65.23., 16.65.24., 16.65.25., 16.65.26.,
16.65.27., 16.65.28., 16.65.30., 16.65.40., 16.65.42., 16.65.43., 16.65.50., 16.65.51., 16.65.60.,
16.65.61., 16.65.62., 16.65.63., 16.65.64., 16.65.73., 16.65.75., 16.65.77. og 16.91.60."
Nr. 104.
ad 16.11.23.
Af
finansministeren
Den nuværende tekstanmærkning 104 erstattes af ny tekstanmærkning idet den også omfatter
malignt mesotheliom i bughinden (bughindekræft) eller malignt mesotheliom i testikelhinden
(testikelhindekræft).
Tekstanmærkningen affattes således:
"Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde godtgørelse per kulance til anden-
hånds-eksponerede (indirekte eksponerede) asbestofre.
Stk. 2.
Der fastsættes følgende kriterier for, at personer, der er eller har været en del af hus-
standen til en person, der har været erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre, kan opnå godt-
gørelse:
1) ansøgeren er diagnosticeret med malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft), malignt me-
sotheliom i bughinden (bughinde-kræft) eller malignt mesotheliom i testikelhinden (testikelhin-
de-kræft),
2) diagnosen malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft), malignt mesotheliom i bughinden
(bughindekræft) eller malignt mesotheliom i testikelhinden (testikelhindekræft) er bekræftet ved
patologisk undersøgelse af vævsprøve,
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.
243
3) ansøgeren har været udsat for indirekte eksponering med asbestfibre,
4) ansøgeren har haft en tidsmæssig relevant og tæt kontakt til den person, der har været direkte
erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre, og
5) det er overvejende sandsynligt, at det ikke er anden relevant egen-eksponering, der er årsag
til sygdommens opståen, fx grundet ansøgerens egen direkte erhvervsmæssige eksponering.
Stk. 3.
Der skal på baggrund af ovenstående kriterier foretages en individuel vurdering i hvert
af de tilfælde, hvor en person ansøger om godtgørelse efter nærværende ordning. Vurderingen
foretages primært på grundlag af de lægelige oplysninger, der medsendes ansøgningen, og de
oplyste personlige og husstandsmæssige forhold, hvis rigtighed bekræftes ved ansøgerens under-
skrift. Det er alene den, der er indirekte eksponeret, der kan ansøge om godtgørelse. Hvis ansø-
geren afgår ved døden, mens ansøgningen behandles i Styrelsen for Patientsikkerhed, træder
eventuelle arveberettigede efterladte i ansøgerens sted.
Stk. 4.
Godtgørelsen udgør et fast beløb på 170.000 kr. pr. ansøger. Ansøgning om godtgø-
relse skal fremsættes senest 31. december 2025. Der kan kun ansøges om godtgørelse én gang,
og ansøgere, der allerede har fået udbetalt godtgørelse, er ikke berettiget til yderligere godtgø-
relse.
Stk. 5.
Der udbetales ikke godtgørelse, hvis ansøgeren som følge af opstået malignt pleura
mesotheliom (lungehindekræft), malignt mesotheliom i bughinden (bughindekræft) eller malignt
mesotheliom i testikelhinden (testikelhindekræft), er berettiget til erstatning eller godtgørelse efter
reglerne i bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK. nr. 216 af 27. februar 2017,
som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017.
Stk. 6.
Der foretages ikke fradrag i offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale
ydelser ved udbetaling af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb. Der ses ligeledes bort fra formue
i form af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
110.
ad 16.11.24.
Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde godtgørelse per kulance til patienter
med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid.
Stk. 2.
Der fastsættes følgende kriterier for, at personer kan opnå godtgørelse:
1) ansøgeren skal være nulevende på udbetalingstidspunktet og lide af en skade som følge af
brugen af Thalidomid,
2) skaden skal være diagnosticeret og forårsaget af Thalidomid.
Stk. 3.
Der skal på baggrund af ovenstående kriterier foretages en individuel vurdering i hvert
af de tilfælde, hvor en person ansøger om godtgørelse efter nærværende ordning. Vurderingen
foretages primært på grundlag af de lægelige oplysninger, der medsendes ansøgningen, og de
oplyste personlige forhold, hvis rigtighed bekræftes ved ansøgerens underskrift.
Stk. 4.
Puljen til udbetaling i 2019 på i alt 1,5 mio. kr. inkl. de udgifter, der er forbundet
med Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering af ansøgningerne, vil blive fordelt ligeligt mellem
ansøgere, der opfylder ovenstående kriterier. Ansøgninger, der indsendes efter ansøgningsfristens
udløb, vil ikke kunne komme i betragtning. Patienter, der evt. først efter dette tidspunkt måtte få
klarhed over, hvorvidt deres symptomer er forårsaget af Thalidomid, vil således ikke på et senere
tidspunkt kunne komme i betragtning.
Der kan kun ansøges om godtgørelse én gang, og ansøgere, der allerede har fået udbetalt godt-
gørelse, er ikke berettiget til yderligere godtgørelse.
Stk. 5.
Der foretages ikke fradrag i offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale
ydelser ved udbetaling af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb. Der ses ligeledes bort fra formue
i form af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb.
Stk. 6.
Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for godtgørelsesord-
ningen, herunder i forhold til kriterierne for udbetaling af godtgørelse samt tidsfrist for ansøg-
ninger."
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0244.png
244
§ 16.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
71. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2018-2021 .............
Udgift ..............................................................................................
72. Opfølgning på god leverandørstyring i forbindelse med
forebyggelse af konkurser i ældreplejen ...................................
Udgift ..............................................................................................
73. Strategi for digital sundhed 2018-2022 ......................................
Udgift ..............................................................................................
74. Bedre datagrundlag om almen praksis ......................................
Udgift ..............................................................................................
77. Øget cyber- og informationssikkerhed ......................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
24,2
19,2
43,4
-
19,7
19,2
1,2
BO1
2019
24,4
19,2
43,6
-
19,7
19,2
0,4
BO2
2020
19,5
19,2
38,7
-
19,7
19,2
-
BO3
2021
24,5
19,2
43,7
-
19,7
19,2
-
-
12,0
0,5
10,0
0,5
7,0
6,0
10,0
-
7,0
2,0
10,0
-
12,0
2,0
10,0
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt................................................
0.
2.
Generelle fællesomkostninger .........
Sundhed, ældre og demens ...............
R
2015
168,1
37,6
130,5
R
2016
177,0
32,5
144,5
B
2017
224,6
41,2
183,4
F
2018
309,6
62,4
247,2
BO1
2019
288,4
60,6
227,8
BO2
2020
285,0
57,7
227,3
BO3
2021
236,4
47,7
188,7
Bemærkninger: Beløbene er inklusiv overførsler fra § 15. Social- og Indenrigsministeriet og overførsel til § 19. Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet som følge af den kgl. resolution af 28. juni 2015. Fra og med 2016 er opgørelsen af de
generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0245.png
§ 16.11.01.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
30
30,7
30,7
BO1
2019
30
30,7
30,7
BO2
2020
30
33,7
33,7
245
BO3
2021
30
33,7
33,7
10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,5 mio. kr. årligt fra 2018
og fremefter til ansættelse af ny ministersekretær som følge af to ministre. Endvidere er løn-
sumsloftet forhøjet med 19,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af organisatorisk flytning
af koncern-HR fra § 16.35.01. Statens Serum Institut.
71. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2018-2021
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018 med 1,2 mio. kr. i 2018
og 0,4 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al-
ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af
november 2017. Midlerne er afsat som følger:
- 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 til evaluering af forsøgsordningen med veder-
lagsfri psykologbehandling af let til moderat depression og let til moderat angst af unge mellem
18-20 år, herunder vurdering af de økonomiske effekter af ordningen.
- 0,5 mio. kr. til en ekstern analyse af internationale erfaringer med og alternativer til baby-
luger. Analysen skal dels se på erfaringerne fra de lande, som har babyluger i dag, dels se på
mulige alternativer til babyluger, herunder øget forebyggelse og oplysning samt erfaringer med
anonym svangreomsorg og fødselshjælp. Analysen skal derudover se på betydning af tilgænge-
lighed - både i forhold til babyluger og alternative tilbud. Analysen skal ligeledes belyse for-
skellen på private og offentlige tilbud særligt i forhold til juridiske problemstillinger. Analysen
skal således både forholde sig til erfaringer i lande med og uden babyluger fx Norge, Sverige,
UK, Tyskland og Holland. Samtidig bedes Etisk Råd om at vurdere de etiske problemstillinger
ved babyluger.
- 0,5 mio. kr. til gennemførelse af en ekstern informationskampagne om mulighederne for
økonomisk støtte til medicinudgifter målrettet borgere med meget høje medicinudgifter og socialt
udsatte borgere. Materialet skal informere om de eksisterende støttemuligheder tværs af ministe-
rierne. Materialet udarbejdes i samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet og andre mi-
nisterier, herunder Beskæftigelsesministeriet. Der skal gøres overvejelser om, hvordan man bedst
når ud til relevante målgrupper.
(Mio. kr. 2018-pl)
Initiativer jf. Aftale
om udmøntning af
satspuljen for 2018
af november 2017
Projekt-
ID
2018
1,2
2019
0,4
2020
-
2021
-
Bemærkninger
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0246.png
246
§ 16.11.01.71.
Evaluering af for-
søgsordning med ve-
derlagsfri psykolog-
behandling til unge
ml. 18-20 år med de-
pression og angst
Undersøgelse af erfa-
ringer med og alter-
nativer til babyluger
Informationskampag-
ne om støtte til medi-
cinudgifter for socialt
udsatte mv.
2018-32-b
0,2
0,4
-
-
Vedr. initiativet er der
også afsat midler på
§ 16.11.79.80 Aftale
om satspuljen på
sundheds- og ældre-
området for 2018-
2021.
2018-35
0,5
-
-
-
2018-47
0,5
-
-
-
72. Opfølgning på god leverandørstyring i forbindelse med forebyggelse af konkurser i æl-
dreplejen
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,5 mio. kr. i 2019 til op-
følgning på god leverandørstyring i forbindelse med forebyggelse af konkurser i ældreplejen, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
73. Strategi for digital sundhed 2018-2022
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 12,0 mio. kr. i 2018, 7,0 mio.
kr. årligt i 2019 og 2020, 12,0 mio. kr. i 2021 og 22,0 mio. kr. fra 2020 og frem til Strategi for
digital sundhed 2018-2022, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk folkeparti om finansloven for
2018 af december 2017.
Strategien er aftalt med Danske Regioner og KL og skal udstikke rammerne for en sikker,
sammenhængende og moderne digital infrastruktur på sundheds- og ældreområdet gennem nye
digitale værktøjer, bedre deling af oplysninger og øget anvendelse af fælles standarder og infra-
struktur. Der skal blandt andet etableres grundlaget for ét samlet patientoverblik, der kan under-
støtte sammenhæng i behandlings- og plejeforløb og give borgerne bedre indblik og handlemu-
ligheder i deres eget forløb. Strategien udmønter en række konkrete indsatser til udvikling, af-
prøvning og udbredelse af digital løsninger i samarbejde med parterne (Sundheds- og Ældremi-
nisteriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL).
74. Bedre datagrundlag om almen praksis
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,5 mio. kr. i 2018, 6,0 mio.
kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. fra 2020 og frem til etablering af synlighed om aktivitet og resultater
i praksissektoren med henblik at understøtte sammenhæng i det samlede sundhedsvæsen, jf. Af-
tale mellem regeringen og Dansk folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
Midlerne skal anvendes til en foranalyse samt til etablering af den relevante it-infrastruktur
og snitflader til indsamling og indberetning af oplysninger fra praksissektoren i Sundhedsdata-
styrelsen i samarbejde med relevante parter.
Systemet skal bidrage til - igennem indsamling af relevante oplysninger - at skabe synlighed
om aktiviteter og kvalitet i indsatsen i praksissektoren, understøtte sammenhæng i patientforløb
og indsatser på tværs af sundhedsvæsnet samt til praksissektorens egen kvalitetsudvikling.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0247.png
§ 16.11.01.77.
247
77. Øget cyber- og informationssikkerhed
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 10,0 mio. kr. årligt fra 2018
og frem til at løfte cyber- og informationssikkerhed i Sundheds- og Ældreministeriets koncern,
jf. Aftale mellem regeringen og Dansk folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
Miderne skal anvendes til øget cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet igennem
styrkede kompetencer hos de centrale sundhedsmyndigheder med henblik på at løfte cyber- og
informationssikkerhed i Sundheds- og Ældreministeriets koncern og i det samlede sundhedsvæ-
sen, blandt andet som følge af tilsynsforpligtigelsen fra EU's direktiv om net- og informations-
sikkerhed (NIS-direktivet). Dette indebærer bl.a. styrket informationssikkerhedsorganisering og
nye sikkerhedsopgaver som f.eks. national koordinering af sikkerhed på it-infrastruktur samt til-
syn med sundhedssektoren ud fra NIS-direktivet.
16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
70. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-
2021 ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
75. Videnscenter for en værdig ældrepleje ......................................
Udgift ..............................................................................................
80. Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021 ............
Udgift ..............................................................................................
85. National Diabeteshandlingsplan ..................................................
Udgift ..............................................................................................
86. Aftale om finansloven for 2018 ...................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
20,4
20,4
-
BO1
2019
23,1
23,1
-
BO2
2020
20,0
20,0
-
BO3
2021
24,8
24,8
-
6,1
8,3
1,0
3,5
1,5
1,4
15,5
1,5
4,2
0,5
0,4
14,6
3,2
1,8
-
1,1
21,8
1,9
-
-
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .............................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Generelle fællesomkostninger ...
Forebyggelse og strålebeskyttelse ....
Rammer og rådgivning vedr. sund-
hedsvæsnet.........................................
Sociale indsatser vedr. ældre ............
Patientsikkerhed og kvalitet ............
Forebyggelse og borgernære sund-
hedstilbud ..........................................
Sygehuse og uddannelse ...................
R
2015
139,5
30,4
-
-
5,8
22,6
35,6
45,1
24,6
26,0
34,9
55,3
R
2016
214,9
74,1
B
2017
158,3
41,2
59,5
47,2
10,4
-
-
-
F
2018
173,6
40,3
54,7
50,3
28,3
-
-
-
BO1
2019
159,3
37,2
51,9
43,1
27,1
-
-
-
BO2
2020
142,5
35,2
48,1
40,1
19,1
-
-
-
BO3
2021
141,2
33,3
45,7
37,2
25,0
-
-
-
Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene
i 2015. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke
sammenlignes med tidligere år.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0248.png
248
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
§ 16.11.11.
R
2016
-
-
-
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
22
12,0
12,0
BO1
2019
17
8,6
8,6
BO2
2020
14
6,5
6,5
BO3
2021
11
6,0
6,0
70. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 6,1 mio. kr. i 2018, 1,4 mio.
kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2018 af november 2017. Midlerne er afsat som følger;
- 0,3 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til gennem-
førelse af en ekstern evaluering af puljen til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne-
og ungdomspsykiatrien. Evalueringen af projektet skal tilrettelægges således, at regioner og
kommuner kan videreføre gode erfaringer fra projekterne fra 2022.
- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. i løn i 2018 til udvikling af anbefalinger til en model
for udbredelse af de tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang i alle regioner.
Anbefalingerne skal tage udgangspunkt i allerede kendte evidensbaserede metoder og erfaringer
og baseres på bl.a. erfaringerne fra de udgående teams fra Region Hovedstaden, OPUS samt andre
relevante udgående funktioner, men med et målrettet fokus på tvangsnedbringelse. Erfaringerne
fra de brugerstyrede senge kan i relevant omfang også indgå i anbefalingerne. Anbefalingerne
kan både omfatte mulig intervention, opgaver og ansvar for teamet samt konkrete målgrupper,
organisering, videndeling og bemanding mv.
- 0,4 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 til gennem-
førelse af en ekstern evaluering af puljen til fælles tværsektorielle teams med henblik på ned-
bringelse af tvang.
- 1,5 mio. kr. i 2018 til en ekstern erfaringsopsamling over gode metoder og viden om ef-
fektive indsatser målrettet mennesker med selvskade. Opsamlingen skal både dække erfaringer
fra regioner, kommuner, private aktører og i relevant omfang erfaringer fra udlandet, herunder i
særlig grad erfaringerne fra Sverige.
- 0,4 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 til gennem-
førelse af en ekstern evaluering af puljen til udvidelse af kapaciteten af tilbud til behandling af
personer med spiseforstyrrelser og selvskade i den regionale psykiatri og private behandlingstil-
bud samt til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing af spise-
forstyrrelser og selvskade generelt set i kommunalt regi og i almen praksis.
- 2,0 mio. kr. i 2018, heraf 2,0 mio. kr. til løn i 2018 og 1,0 i 2019, heraf 1,0 mio. kr. til løn
i 2019 til at samle eksisterende erfaringer med at tilbyde sammenhængende forløb til mennesker
med multisygdom, og på baggrund af vidensopsamlingen udarbejde anbefalinger til tilrettelæg-
gelse af forløb for multisyge, samt anbefalinger til områder, hvor der er behov for, at ny viden
opbygges. På baggrund af anbefalingerne ydes der rådgivning i forbindelse med igangsættelse
af konkrete, nye projekter, der skaber viden om den rette indsats til mennesker med multisygdom.
- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. i løn til at Sundhedsstyrelsen med inddragelse af re-
levante parter kan udarbejde en status for den samlede indsats mod knogleskørhed i løbet af 2018.
Afdækningen skal inkludere forebyggende indsatser, tidlig opsporing, behandling, rehabilitering,
fx udvikling af tværfaglige- og sektorielle forløb for mennesker med knogleskørhed, samt data
og monitorering på området. Afdækningen skal desuden vurdere de fremadrettede muligheder,
der evt. kan peges på.
- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. i løn til at Sundhedsstyrelsen med inddragelse af re-
levante parter kan udarbejde en status for den samlede indsats på epilepsiområdet medio 2018.
Afdækningen skal have fokus på udfordringer og muligheder i forbindelse med både udredning
og behandling samt rehabilitering og sammenhæng.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0249.png
§ 16.11.11.70.
249
(Mio. kr., 2018-pl)
Initiativer jf. Aftale
om udmøntning af
satspuljen for 2018
af november 2017
Evaluering af puljen
til afprøvning af en
fremskudt regional
funktion i børne- og
ungdomspsykiatrien.
Udvikling af anbefa-
linger til en model
for udbredelse af de
tværsektorielle teams
med henblik på ned-
bringelse af tvang i
alle regioner
Evaluering af puljen
til fælles tværsekto-
rielle teams med
henblik på nedbrin-
gelse af tvang
Erfaringsopsamling
over gode metoder
og viden om effekti-
ve indsatser målrettet
mennesker med
selvskade
Evaluering af puljen
til behandlingskapa-
citet samt afprøvning
af screeningsredska-
ber og andre indsat-
ser
Mere viden om mul-
tisygdom
Eftersyn af indsatsen
mod knogleskørhed
Eftersyn af indsatsen
mod epilepsi
Projekt-ID
2018
6,1
2019
1,4
2020
0,4
2021
1,1
Bemærkninger
2018-30-b
0,3
0,2
0,2
0,3
Der også afsat midler
på § 16.51.95. Pulje
til afprøvning af en
fremskudt regional
funktion i børne- og
ungdomspsykiatrien
Der også afsat midler
på § 16.51.97. Fælles
tværsektorielle teams
med henblik på ned-
bringelse af tvang
2018-33-b
0,5
-
-
-
2018-33-c
0,4
0,1
0,1
0,4
Der også afsat midler
på § 16.51.97. Fælles
tværsektorielle teams
med henblik på ned-
bringelse af tvang
Der også afsat midler
på § 16.51.98. Styrket
indsats for mennesker
med spiseforstyrrelser
og selvskade
Der også afsat midler
på § 16.51.98. Styrket
indsats for mennesker
med spiseforstyrrelser
og selvskade
2018-34-a
1,5
-
-
-
2018-34-c
0,4
0,1
0,1
0,4
2018-38
2018-44
2018-45
2,0
0,5
0,5
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
250
§ 16.11.11.75.
75. Videnscenter for en værdig ældrepleje
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 8,3 mio. kr. i 2018, 15,5 mio.
kr. i 2019, 14,6 mio. kr. i 2020 og 21,8 mio. kr. i 2021 til et nationalt videnscenter for en værdig
ældrepleje, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017.
Videnscentret skal via rådgivning, kompetenceudvikling, netværksfacilitering, formidling
samt informationsindsats understøtte kommunernes arbejde med at sikre værdighed i ældreplejen.
En væsentlig opgave for videnscentret vil være etablering af et udgående rejsehold, som kom-
munerne kan rekvirere til at rådgive om, hvorledes der kan sættes fokus på værdighed i ældre-
plejen i deres kommune. Videnscentret skal endvidere igangsætte initiativer til understøttelse af
kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen, ligesom videnscentret løbende vil skulle
indsamle og udbrede viden om best practice og metoder til at sikre en værdig ældrepleje. Om-
drejningspunktet for videnscentrets arbejde vil være de områder, som kommunalbestyrelserne som
minimum skal beskrive i deres værdighedspolitikker. Af de afsatte midler anvendes:
- 5 mio. i 2018 og 5,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 på løn til videnscentrets medar-
bejdere.
- 3,3 mio. kr. i 2018, 3,9 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 3,7 mio. kr. i 2021 på rejsehold inkl.
0,3-0,4 mio. kr. årligt på transport og drift af rejsehold.
- 6,1 mio. kr. i 2019, 5,1 mio. kr. i 2020 og 12,0 mio. kr. i 2021 anvendes på initiativer til
understøttelse af kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen.
- 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 anvendes til faglig formidling
mv.
- 0,5 mio. kr. i 2021 anvendes til en evaluering af centrets indsats.
80. Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,0 mio. kr. i 2018, 1,5 mio.
kr. i 2019, 3,2 mio. kr. i 2020 og 1,9 mio. kr. i 2021, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2018 af november 2017. Midlerne er afsat som følger;
- 0,3 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af en ekstern evaluering af puljen til mere hjemlighed
på plejehjem.
- 0,3 mio. kr. i 2018, heraf 0,3 mio. kr. i løn til faglig understøttelse i forbindelse med eta-
bleringen af et styrket tilsyn på ældreområdet.
- 1,5 mio. kr. i 2019, heraf 0,5 mio. kr. i løn i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020, heraf 0,7 mio.
kr. i løn i 2020 til gennemførelse af understøttende aktiviteter samt evaluering af puljen til styrket
rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. De mest virksomme metoder dokumenteres og ud-
bredes i kommunerne.
- 0,5 mio. kr. i 2021, heraf 0,5 mio. kr. i løn i 2021 til udarbejdelse af en erfaringsopsamling
for puljen til bekæmpelse af ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere.
- 0,3 mio. kr. i 2021, heraf 0,3 mio. kr. i løn i 2021 til udarbejdelse af en erfaringsopsamling
for puljen til tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre og ældre med uplanlagt
vægttab.
- 0,7 mio. kr. i 2018, heraf 0,7 mio. kr. i løn i 2018 til udvikling af forsøgsordning med be-
fordring af mennesker med en demensdiagnose samt 0,7 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021
til gennemførelse af en ekstern evaluering af forsøgsordningen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0251.png
§ 16.11.11.80.
251
(Mio. kr., 2018-pl)
Initiativer jf. Aftale
om udmøntning af
satspuljen på ældre-
området for 2018-
2021 af november
2017
Evaluering af puljen til
mere hjemlighed på
plejehjem.
Faglig understøttelse i
forbindelse med etable-
ring af styrket tilsyn på
ældreområdet
Gennemførelse af un-
derstøttende aktiviteter
samt evaluering af pul-
jen til styrket rehabili-
teringsindsats for de
svageste ældre
Udarbejdelse af en er-
faringsopsamling for
puljen til bekæmpelse
af ensomhed blandt
hjemmehjælpsmodta-
gere
Udarbejdelse af en er-
faringsopsamling for
puljen til tværfaglige
ernæringsindsatser for
underernærede ældre
og ældre med uplanlagt
vægttab
Udvikling og evalu-
ering af forsøgsordning
med befordring af
mennesker med en de-
mensdiagnose
Projekt-ID
2018
2019
2020
2021
Bemærkninger
1,0
1,5
3,2
1,9
2018-52-b
-
-
-
0,3
Der også afsat midler på
§ 16.65.21. Mere hjem-
lighed på plejehjem mv.
Der også afsat midler på
§ 16.11.12.40. Styrket
tilsyn på ældreområdet.
Vedr. initiativet er der
også afsat midler på §
16.65.22. Styrket rehabi-
literingsindsats for de
svageste ældre.
Der også afsat midler på
§ 16.65.23. Fællesskabs-
pulje: Ensomme hjem-
mehjælpsmodtagere skal
have mulighed for civil-
samfundsdeltagelse.
Der også afsat midler på
§ 16.65.26. Målrettet
tværfaglige ernærings-
indsatser for underernæ-
rede ældre eller ældre
med uplanlagt vægttab.
Der også afsat midler på
§ 16.65.27. Forsøgsord-
ning med befordring af
mennesker med en de-
mensdiagnose
2018-53-b
0,3
-
-
-
2018-54-b
-
1,5
2,5
-
2018-55-b
-
-
-
0,5
2018-58-b
-
-
-
0,3
2018-59-a
og 2018-
59-c
0,7
-
0,7
0,8
85. National Diabeteshandlingsplan
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget med 3,0 mio. kr. i 2018, 3,7 mio.
kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. i 2020 til realisering af initiativer i Den Nationale Diabeteshandlings-
plan af november 2017. Den konkrete udmøntning af initiativerne er følgende;
- 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, heraf 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 til løn
til udarbejdelse af oversigt med udvalgte anbefalinger til forebyggelse af diabetes i kommunerne
samt faglig understøttelse af implementeringen af anbefalingerne i kommunerne.
- 1,0 mio. kr. i 2018, heraf 0,2 mio. kr. i løn og 1,5 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. i løn
til udvikling og gennemførsel af en informationsindsats målrettet personale på tværs af relevante
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
252
§ 16.11.11.85.
velfærdsområder, som er i kontakt med borgere i høj risiko for at have eller udvikle type 2-dia-
betes. Informationsindsatsen udvikles og gennemføres af en ekstern leverandør i samarbejde med
Sundhedsstyrelsen
- 0,6 mio. kr. i 2018, heraf 0,3 mio. kr. i løn, 0,3 mio. kr. årligt i 2019 og 2020, heraf 0,1
mio. kr. årligt i løn til udarbejdelse, afprøvning og evaluering af model for rettidig og systematisk
opsporing i kommunerne af personer med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes.
- 0,3 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. i løn til i samarbejde med regioner at udvikle, med
udgangspunkt i gode erfaringer, anbefalinger for hvordan unge med type 1-diabetes kan støttes
til en god overgang fra barn/ung til voksen patient, herunder hvordan relevante snitflader afklares.
- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,2 mio. kr. i løn, 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020, heraf
0,1 mio. kr. i løn til udvikling og evaluering af værktøj til behovsvurdering, som skal støtte
kommunale medarbejdere og diabetespatienter i den afklarende samtale med henblik på tilrette-
læggelse af individuelt forløb.
- 0,2 mio. kr. i 2018, heraf 0,1 mio. kr. i løn, 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020, heraf
0,1 mio. kr. i løn til administration af pulje til projekter, som skal styrke inklusion og fastholdelse
af særligt sårbare diabetespatienter i behandlings- og rehabiliteringsforløb samt evaluering.
- 0,7 mio. kr. i 2019, heraf 0,2 mio. kr. i løn til erfaringsopsamling vedr. eksisterende mo-
deller for organisering af sammedagsundersøgelse og -opfølgning i regioner, kommuner og almen
praksis samt udarbejdelse af anbefalinger til regioner, kommuner og almen praksis vedr. organi-
sering af sammedagsundersøgelser og -opfølgning.
- 0,2 mio. kr. i 2018, heraf 0,1 mio. kr. i løn, 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020, heraf
0,1 mio. kr. i løn til administration og evaluering af pulje til modeller for et styrket tværsektorielt
samarbejde om diabetespatienterne med udgangspunkt i data om den lokale diabetespopulation.
- 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til udvikling af "vidensbro", som skal fremme
formidlingen af nyeste viden og best practices på diabetesområdet. Udvikles i samarbejde med
relevante aktører, herunder Diabetesforeningen, KL, Danske Regioner og faglige selskaber.
86. Aftale om finansloven for 2018
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,5 mio. kr. i 2018 og 0,5
mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af
december 2017: Midlerne er afsat som følger:
- 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, heraf 0,5 mio. kr. årligt til løn til at udarbejde faglige
anbefalinger vedr. hovedpine, herunder migræne, i regi af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med
Nationalt Videnscenter for Hovedpine samt andre relevante parter.
- 0,5 mio. kr. i 2018 til en evaluering af de udgående børnepalliative teams. Evalueringen,
der skal have fokus på organisering, samarbejdet med primærsektoren og videndeling mellem de
fem teams, skal igangsættes primo januar 2018 og være færdig medio 2018 for at sikre, at eva-
lueringen inddrages forud for anvendelsen af yderligere midler i regionerne.
- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. i løn til udarbejdelse af anbefalinger for børnepalli-
ation med udgangspunkt i eksisterende viden.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0253.png
§ 16.11.12.
253
16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed (tekstanm. 103)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
40. Styrket tilsyn på ældreområdet ..................................................
Udgift ..............................................................................................
50. Aftale om finansloven for 2018 ...................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
15,7
15,7
-
14,7
1,0
BO1
2019
15,0
15,0
-
15,0
-
BO2
2020
15,0
15,0
-
15,0
-
BO3
2021
15,0
15,0
-
15,0
-
Som led i ændringsforslagene for 2018, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed med Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 skal føre tilsyn med den social- og pleje-
faglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder, er der oprettet et nyt
hovedformål nr.
7. Styrket tilsyn på ældreområdet.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Styrket tilsyn på
ældreområdet
Mål
Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål:
- at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet og gøre til-
synet mere uafhængigt.
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt......................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Generelle fællesomkostninger .........
Patientsikkerhed og kvalitet ............
Sundhedsvæsen og autorisationer ...
Læring i sundhedsvæsenet ................
International sygesikring...................
Afslutte klagesager............................
Afslutte ankesager vedr. erstatning og
abort mv. ...........................................
Styrket tilsyn på ældreområdet.........
R
2015
295,0
71,9
83,9
5,9
5,0
8,9
69,8
49,6
R
2016
305,2
74,3
108,2
7,4
5,7
7,0
55,4
47,2
B
2017
340,1
82,8
120,6
8,2
6,4
7,8
61,7
52,6
F
2018
350,9
94,3
105,1
9,4
5,7
7,7
67,7
47,8
13,2
BO1
2019
347,8
94,1
103,9
9,4
5,7
7,6
65,9
47,7
13,5
BO2
2020
343,9
94,0
102,3
9,4
5,7
7,6
63,7
47,7
13,5
BO3
2021
342,6
94,2
101,0
9,3
5,6
7,7
63,5
47,8
13,5
Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene
i 2015. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke
sammenlignes med tidligere år.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
22
12,4
12,4
BO1
2019
22
11,7
11,7
BO2
2020
22
11,7
11,7
BO3
2021
22
11,7
11,7
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0254.png
254
§ 16.11.12.40.
40. Styrket tilsyn på ældreområdet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 14,7 mio. kr. i 2018, heraf
11,4 mio. kr. i løn i 2018 og 15,0 mio. kr. årligt, heraf 11,7 mio. kr. i løn fra 2019 og fremefter
til at Styrelsen for Patientsikkerhed kan føre et styrket tilsyn på ældreområdet, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Kommunerne fører i dag tilsyn med hjælpen efter serviceloven på ældreområdet. Det vurde-
res, at der er et behov for at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet og gøre
tilsynet mere uafhængigt.
Styrelsen for Patientsikkerhed fører i dag et risikobaseret tilsyn med behandling efter sund-
hedsloven på plejecentre, i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen. Der er tegn på, at de steder,
hvor der er problemer i forhold til den sundsfaglige indsats, vil der også typisk være problemer
i forhold til den social- og plejefaglige indsats.
Det vurderes derfor, at det vil skabe sammenhæng og synergieffekter, at tilsynet med den
sundhedsfaglige indsats og en styrkelse af tilsynet med den social- og plejefaglige indsats samles
hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er tale om et supplerende tilsyn med ældreplejen, som
bygger oven på kommunernes eksisterende tilsyn, som fastholdes. I forlængelse af tilsynsbesø-
gene vil videnscentret for værdig ældrepleje aktivt kunne bidrage til læring i kommunerne.
Midlerne afsættes til, at Styrelsen for Patientsikkerhed i en forsøgsperiode på 4 år kan føre
et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser
og hjemmeplejeenheder med henblik på at udvikle og afprøve et uafhængigt og risikobaseret til-
syn med den social- og plejefaglige indsats. Der fremsættes lovforslag med henblik på ikrafttræ-
delse 1. juli 2018. Der skal som led i forsøget arbejdes med risikoparametre på det social- og
plejefaglige område, som kan indikere, at der ikke leveres pleje og omsorg af tilstrækkelig kva-
litet. Der skal endvidere opstilles relevante målepunkter for tilsynet, som giver mulighed for
kontrol og læring.
Ud af den samlede ramme er 1,0 mio. kr. årligt afsat til etableringsomkostninger.
50. Aftale om finansloven for 2018
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,0 mio. kr. i 2018 til Styrel-
sen for Patientsikkerheds Råd for Alternativ Behandling, som varetager en central rolle i forhold
til formidling af viden om alternativ behandling til borgere, patienter og sundhedsprofessionelle
samt rådgivning af potentielle projektansøgere, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om finansloven for 2018 af december 2017.
16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102)
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
15. Gebyrvirksomhed .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2018
4,7
-4,7
-
-
4,7
-4,7
-4,7
BO1
2019
9,3
-9,3
-
-
9,3
-9,3
-9,3
BO2
2020
9,3
-9,3
-
-
9,3
-9,3
-9,3
BO3
2021
9,3
-9,3
-
-
9,3
-9,3
-9,3
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0255.png
§ 16.11.16.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0. Generelle fællesomkostninger...........
1. Lægemiddelovervågning og sikkert medi-
cinsk udstyr ......................................
2. Godkendelse af virksomheder og kontrol
med virksomheder, lægemidler og klini-
ske forsøg ..........................................
3. Godkendelse af lægemidler og kliniske
forsøg .................................................
4. Administration af apotekervæsenet og
Medicintilskud mv. ..........................
R
2015
375,6
137,5
107,1
-
131,0
-
R
2016
383,0
140,1
109,1
-
133,8
-
B
2017
379,0
98,5
41,3
58,6
154,4
26,2
F
2018
414,9
107,9
45,1
64,2
169,0
28,7
BO1
2019
410,4
106,7
44,7
63,5
167,3
28,4
BO2
2020
401,1
104,3
43,6
62,0
163,5
27,7
BO3
2021
255
400,8
104,2
43,6
62,0
163,3
27,7
Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene
i 2015. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke
sammenlignes med tidligere år.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2015
-
-
R
2016
-
-
B
2017
-
-
F
2018
-4,7
-4,7
BO1
2019
-9,3
-9,3
BO2
2020
-9,3
-9,3
BO3
2021
-9,3
-9,3
10. Almindelig virksomhed
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2018 og 9,3 mio.
kr. årligt fra 2019 og frem til en gebyrfritagelse af ikke-kommercielle kliniske forsøg og til en
gebyrnedsættelse for kliniske forsøg i tidlig fase på hospitalerne, jf. Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
Et stærkt klinisk forskningsmiljø i Danmark er med til at sikre, at de danske patienter er nogle
af de første til at få gavn af ny eller forbedret behandling inden for fx immunterapi. Ved at fjerne
gebyrerne for den ikke-kommercielle forskning forbedres især offentlige institutioners (såsom
Rigshospitalets Fase 1 Enhed og Herlevs Center for Cancer Immunterapi) muligheder for at ud-
føre kliniske forsøg.
Ændringerne af gebyrstrukturen forudsætter lovændring.
15. Gebyrvirksomhed
Som følge af gebyrfritagelsen af ikke-kommercielle kliniske forsøg samt en gebyrnedsættelse
for kliniske forsøg i tidlig fase på hospitalerne, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om finansloven for 2018 af december 2017 reduceres udgifterne og indtægterne med 4,7 mio.
kr. i 2018 og 9,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, idet det fra 1. juli 2018 overgår til bevillings-
finansiering.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0256.png
256
§ 16.11.16.15.
16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
30. Etablering og drift af et system for indberetning af be-
slutninger om anvendelse af tvang overfor varigt inha-
bile somatiske patienter ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
40. Udvikling og drift af Plejehjemsportalen ..................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
6,1
6,1
-
BO1
2019
1,5
1,5
-
BO2
2020
1,5
1,5
-
BO3
2021
1,5
1,5
-
2,1
4,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt
0.
1.
2.
Generelle fællesomkostninger .....
Sundhedsdata ................................
Sundheds-IT ..................................
R
2015
255,6
28,0
77,7
149,9
R
2016
356,8
29,4
75,7
251,7
B
2017
304,6
35,5
56,8
212,3
F
2018
295,6
35,1
75,5
185,0
BO1
2019
220,4
32,9
54,3
133,2
BO2
2020
217,3
32,9
53,4
131,0
BO3
2021
212,5
32,8
51,8
127,9
Bemærkninger: I 2015 var Styrelsen for Sundhedsdata en del af § 16.35.01. Statens Serum Institut og forestod ydelser
vedrørende IT-understøttelsen af § 16.35.01. Statens Serum Institut, som blev afregnet ved intern omflytning af relevante
udgifter. Fra 2016 og frem indgår der forventede udgifter til de ydelser som Sundhedsdatastyrelsen forventes at levere til
§ 16.35.01. Statens Serum Institut. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs
af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
3
1,8
1,8
BO1
2019
2
1,0
1,0
BO2
2020
2
1,0
1,0
BO3
2021
2
1,0
1,0
30. Etablering og drift af et system for indberetning af beslutninger om anvendelse af tvang
overfor varigt inhabile somatiske patienter
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,1 mio. kr. i 2018, heraf 0,8
mio. kr. i løn i 2018 og 0,5 mio. kr. årligt, heraf 0,4 mio. kr. i løn fra 2019 og fremefter til eta-
blering og drift af et system for indberetning af beslutninger om anvendelse af tvang overfor
varigt inhabile somatiske patienter, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2018 af november 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0257.png
§ 16.11.17.40.
257
40. Udvikling og drift af Plejehjemsportalen
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 4,0 mio. kr. i 2018, heraf 1,0
mio. kr. i løn i 2018 og 1,0 mio. kr. årligt, heraf 0,6 mio. kr. i løn fra 2019 og fremefter til ud-
vikling og drift af Plejehjemsportalen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2018 af november 2017.
Plejehjemsportalen skal indeholde oplysninger om plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger
fortrinsvis for ældre og skal hjælpe kommende plejehjemsbeboere og pårørende - til særligt de
svageste ældre - med at træffe et godt og informeret valg, når den ældre skal på plejehjem.
Kommunernes pligt til at indberette til Tilbudsportalen om plejehjem, plejeboliger og friple-
jeboliger fortrinsvis for ældre ændres til en pligt til at indberette til Plejehjemsportalen.
16.11.23. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre (tekstanm. 104)
(Re-
servationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Udvidet godtgørelsesordning til andenhånds-eksponere-
de asbestofre ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2018
0,9
BO1
2019
0,9
BO2
2020
0,9
BO3
2021
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
20. Udvidet godtgørelsesordning til andenhånds-eksponerede asbestofre
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,9 mio. kr. årligt i perioden
2018-2021 til udvidelse af godtgørelsesordningen for andenhånds-eksponerede asbestofre, jf. Af-
tale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Der afsættes midler til at udvide den eksisterende godtgørelsesordning, således at målgruppen
omfatter alle andenhånds-eksponerede personer, der er eller har været i samme husstand som
personer, der har været direkte erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre, og således at ordnin-
gen udover asbestudløst lungehindekræft også omfatter asbestudløst kræft i bug- eller testikel-
hinde.
Godtgørelsesordningen administreres af Styrelsen for Patientsikkerhed, der modtager 5.000
kr. pr. sag af Sundheds- og Ældreministeriet til dækning af de administrative udgifter til be-
handling af ansøgninger om godtgørelse. Der forventes at være fem tilfælde om året. Personer,
der mener sig berettiget til godtgørelse efter denne ordning, kan ansøge Styrelsen for Patientsik-
kerhed om at få tilkendt godtgørelse pr. kulance. Styrelsen vil udsende nærmere information om
formkrav til ansøgninger om godtgørelse.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0258.png
258
§ 16.11.23.20.
16.11.24. Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid
(tekstanm. 110)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til patienter med skader som følge af brug af læ-
gemidlet Thalidomid ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2018
-
BO1
2019
1,5
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
1,5
1,5
-
-
-
-
10. Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018 med 1,5 mio. kr. i 2019
til en pulje til patienter med skader som følge af brugen af lægemidlet Thalidomid inkl. de ud-
gifter, der er forbundet med Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering af ansøgningerne, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og So-
cialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Der afsættes derfor en pulje til danske nulevende patienter, der har skader som følge af bru-
gen af Thalidomid. Skaderne skal være diagnosticeret og forårsaget af Thalidomid. Puljen vil
blive ligeligt fordelt mellem ansøgere, der opfylder kriterierne. Der ses bort fra andre erstat-
ningsudbetalinger til de pågældende patienter.
Ordningen administreres af Sundheds- og Ældreministeriet. Styrelsen for Patientsikkerhed
vurderer ansøgningerne og modtager 5.000 kr. pr. sag af Sundheds- og Ældreministeriet til dæk-
ning af de administrative udgifter til behandling af ansøgninger om godtgørelse. Der forventes
at være ca. 5 nulevende patienter. Personer, der mener sig berettiget til godtgørelse efter denne
ordning, kan ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om at få tilkendt godtgørelse pr. kulance.
Ministeriet vil udsende nærmere information om formkrav til ansøgninger om godtgørelse.
16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Aftaler om satspuljer på sundheds- og ældreområdet ............
Udgift ..............................................................................................
F
2018
3,2
3,2
-
3,2
BO1
2019
1,5
1,5
-
1,5
BO2
2020
1,4
1,4
-
1,4
BO3
2021
2,1
2,1
-
2,1
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
-
3,0
3,0
BO1
2019
-
1,5
1,5
BO2
2020
-
1,4
1,4
BO3
2021
-
2,1
2,1
Bemærkninger: Kontoen har ikke tilknyttet nogen årsværk, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen
har adgang til at overføre bevilling til.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0259.png
§ 16.11.50.10.
259
10. Aftaler om satspuljer på sundheds- og ældreområdet
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2018, heraf 1,7
mio. kr. i løn, 1,0 mio. kr. i 2019, heraf 1,0 mio. kr. i løn, 1,1 mio. kr. i 2020, heraf 1,1 mio. kr.
i løn og 1,3 mio. kr. i 2021, heraf 1,3 mio. kr. i løn til administrationsudgifter vedr. initiativerne
i satspuljeaftalen for på sundhedsområdet for 2018, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Satspuljeprojekterne, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af føl-
gende:
(Mio., kr. 2018-pl)
Initiativer jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november
2017.
Afprøvning af en fremskudt regional
funktion i børne- og ungdomspsykiatrien
Fælles tværsektorielle teams med hen-
blik på nedbringelse af tvang
Styrket indsats for mennesker med spi-
seforstyrrelser og selvskade
Kontrolleret studie af smertebehandling
ved nye behandlingsformer
Øget viden om brug og effekt af medi-
cinsk cannabis
Projekt-ID
-
2018-30-a
2018-33-a
2018-34-b
2018-43
2018-46
2018
1,9
0,8
0,3
0,3
0,3
0,2
2019
1,0
0,7
0,1
0,2
0,0
0,0
2020
1,1
0,7
0,1
0,2
0,1
0,0
2021
1,3
0,8
0,2
0,3
0,0
0,0
Kontoen er endvidere i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,3 mio. kr. i
2018, heraf 1,3 mio. kr. i løn, 0,5 mio. kr. i 2019, heraf 0,5 mio. kr. i løn, 0,3 mio. kr. i 2020,
heraf 0,3 mio. kr. i løn og 0,8 mio. kr. i 2021, heraf 0,8 mio. kr. i løn til administrationsudgifter
vedr. initiativerne i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Satspuljeprojekterne, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af føl-
gende:
(Mio. kr. 2018-pl)
Initiativer jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november
2017.
Pulje til mere hjemlighed på plejehjem
mv.
Styrket rehabiliteringsindsats for de
svageste ældre
Fællesskabspulje: Ensomme hjemme-
hjælpsmodtagere skal have mulighed for
civilsamfundsdeltagelse
Projekt-ID
-
2018-52-a
2018-54-a
2018-55-a
2018
1,3
0,0
0,5
0,4
2019
0,5
0,0
0,0
0,1
2020
0,3
0,0
0,0
0,1
2021
0,8
0,6
0,0
0,1
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0260.png
260
§ 16.11.50.10.
Pulje målrettet tværfaglige ernærings-
indsatser for underernærede ældre eller
ældre med uplanlagt vægttab
Pulje til forsøgsordning med befordring
af mennesker med en demensdiagnose
Pulje til ældre ramt af sorg og livsfor-
trydelse
2018-58-a
2018-59-b
2018-60
0,3
0,0
0,1
0,1
0,3
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
16.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Negativ budgetregulering vedr. justering af adgangen til
befordring på sundhedsområdet .................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæ-
sen, jf. Aftale om finansloven for 2018 ......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35. Aftale om finansloven for 2018 på sundhedsområdet .............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
36. Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet ....................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
50. Negativ budgetregulering vedr. strammere krav til
fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsnet ................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sund-
hedsområdet ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
80. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-
2021 ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
85. Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021 ............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
519,7
BO1
2019
512,3
BO2
2020
510,3
BO3
2021
507,3
-7,5
-7,5
-15,0
-15,0
-15,0
-15,0
-15,0
-15,0
216,0
216,0
66,5
66,5
120,0
120,0
212,0
212,0
66,0
66,0
120,0
120,0
210,0
210,0
66,0
66,0
120,0
120,0
207,0
207,0
66,0
66,0
120,0
120,0
-1,2
-1,2
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
19,0
19,0
6,9
6,9
21,8
21,8
9,9
9,9
21,8
21,8
9,9
9,9
21,8
21,8
9,9
9,9
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.11.79.10.
261
10. Negativ budgetregulering vedr. justering af adgangen til befordring på sundhedsområ-
det
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med -7,5 mio. kr. i 2018 og -15,0
mio. kr. fra 2019 og frem til en justering af adgangen til befordring på sundhedsområdet, jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folke-
parti og Alternativet om styrket kontrol og vejledning på skatteområdet af november 2017
Aftalepartierne er enige om at tilvejebringe 7,5 mio. kr. 2018 og 15 mio. kr. årligt fra 2019
gennem en justering af adgangen til befordring på sundhedsområdet. Det svarer til ca. 1 pct. af
de årlige udgifter på ca. 1,4 mia. kr. til offentligt finansieret befordring på sundhedsområdet.
Konkret gennemføres en pris- og lønregulering af beløbsgrænserne, der giver adgang til offentligt
finansieret befordring til læge og speciallæge, genoptræning og siddende sygehusbefordring, så
grænserne, der ikke er blevet reguleret siden 1996, opjusteres til aktuelle prisniveauer. I perioden
2016-2023 vil reguleringen være mindre end den almindelige pris- og lønregulering, svarende til
mindrereguleringen af en række offentlige ydelser som led i Skattereform 2012. Fra 2024 vil re-
guleringen på ny svare til den almindelige pris- og lønregulering.
Der er enighed om at få belyst mulighederne for at indføre en eventuel maksimumsgrænse
for egenbetaling inden for en uændret finansieringsramme.
15. Negativ budgetregulering vedr. afskaffelse af NAT-screening
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes med
følgende:
Der blev indlagt en negativ budgetregulering på 13,3 mio. kr. i 2017 og 31,6 mio. kr. fra 2018
og fremefter til afskaffelse af NAT-screening. Det er efterfølgende besluttet, at NAT-screening
ikke skal afskaffes. Budgetreguleringen søges i stedet udmøntet ved en ændring af tilskudspraksis
for enkelttilskud til lægemidler i primærsektoren, således at tilskuddet målrettes det billigste
produkt i substitutionsgruppen, i lighed med tilskudspraksis for andre tilskudsberettigede læge-
midler i primærsektoren.
20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for
2018
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene 8 med 216,0 mio. kr. i 2018, 212,0
mio. kr. i 2019, 210,0 mio. kr. i 2020 og 207 mio. kr. fra 2021 og frem til et sundhedspolitisk
udspil, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk folkeparti om finansloven for 2018 af december
2017.
Udspillet skal bl.a. skal følge op på udvalget om det nære og sammenhængende sundheds-
væsen og sikre en mere sammenhængende behandling og pleje af ældre mennesker og mennesker
med kroniske sygdomme, jf. også regeringens arbejdsprogram for en sammenhængsreform.
35. Aftale om finansloven for 2018 på sundhedsområdet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 66,5 mio. kr. i 2018 66,0 mio.
kr. i perioden 2019-2021 og 56,0 mio. kr. fra 2022 og frem, jf. Aftale mellem regeringen og
Dansk folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Midlerne er afsat som følger:
- 5,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til regionerne til drift af de udgående børnepalliative
teams med henblik på at understøtte, at børn med livstruende sygdom kan være i hjemmet i så
stor udstrækning, de og deres familier ønsker det, og så det blandt andet sikres adgang til so-
cialrådgiverhjælp og en opfølgende samtale i alle udgående børnepalliative teams. Midlerne for-
udsættes udmøntet til regionernes bloktilskud.
- 0,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til etablering og drift af døgn-
telefoner i alle udgående børnepalliative teams. Midlerne forudsættes udmøntet til regionernes
bloktilskud.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
262
§ 16.11.79.35.
- 61,0 mio. kr. i 2018 og 50,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til frit valg på genoptræning
efter indlæggelse på sygehus. Der indføres en lovbaseret rettighed, så borgere, der udskrives fra
sygehus med en genoptræningsplan, får lov til at vælge et tilbud i privat regi i tilfælde, hvor
kommunen ikke er i stand til at tilbyde genoptræningen inden for syv dage. Det forventes, at
rettigheden vil kunne indføres ved en ændring af sundhedsloven med ikrafttræden pr. 1. juli 2018.
Midlerne forudsættes udmøntet til det kommunale bloktilskud.
- 5,0 mio. kr. i 2018 og 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til etablering og drift af
ét fællesregionalt center for akut videotolkning. Centeret skal som led i akutberedskabet sikre en
mere effektiv og fleksibel tolkebistand og får til ansvar at drive akuttolketjenesten for hele Dan-
mark. Placeringen af centret skal aftales med regionerne, idet en enkelt region vil få ansvaret for
at drive centret med henblik på at servicere alle regioner. Midlerne forudsættes udmøntet til det
regionale bloktilskud.
36. Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 120,0 mio. kr. årligt fra 2018
frem, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk folkeparti om finansloven for 2018 af december
2017. Midler er afsat som følger:
- 60,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem med henblik på at styrke kommunernes indsats med
aflastning af pårørende.
Midlerne er afsat med henblik på at understøtte kommunernes pligt til at sørge for tilbud om
afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre pårørende, der passer en person med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne,.
Som led i initiativet indføres en forpligtigelse for kommunerne til i deres værdighedspoli-
tikker at beskrive, hvorledes kommunerne understøtter pårørende. Det vil således blive et krav i
bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, at kommunerne fremover i deres vær-
dighedspolitikker som minimum skal beskrive seks områder i stedet for fem. Ændringen vil træde
i kraft i 2018.
Pengene forudsættes overført til kommunerne gennem bloktilskuddet.
- 60,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at sikre
en værdig død for ældre.
Pengene forudsættes overført til kommunerne gennem bloktilskuddet.
50. Negativ budgetregulering vedr. strammere krav til fremmedsprogstolkning i sundheds-
væsnet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med -1,2 mio. kr. i 2018 og -2,4
mio. kr. fra 2019 og frem til at genindføre et gebyr for fremmedsprogstolkningen i sundheds-
væsnet for personer, som har været bosat i Danmark i mere end tre år, jf. Aftale mellem rege-
ringen og Dansk folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
Herudover indføres egenbetaling for personer, der fravælger den tolk, som sundhedsvæsnet
har tilbudt.
55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 100,0 mio. kr. årligt i perioden
2018-2021 til en sundhedspulje på højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet, jf. Aftale
mellem regeringen og Dansk folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
Puljen udmøntes til sundhedsinitiativer i løbet af 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.11.79.80.
263
80. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 19,0 mio. kr. i 2018 og 21,8
mio. kr. årligt i perioden 2019-2021. Heraf er 16,3 mio. kr. permanente fra 2021 og fremefter,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Midlerne er
afsat som følger;
- 2,2 mio. kr. i 2018 og 4,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til en forsøgsordning til
vederlagsfri psykologbehandling af let til moderat depression og let til moderat angst af unge
mellem 18-20 år. Midlerne forudsættes overført til det regionale bloktilskud.
- 16,2 mio. kr. i 2018 og 16,3 mio. kr. årligt fra 2019 og fremefter til etablering af system
for indberetning af beslutninger om anvendelse af tvang samt et klagesystem til klager over be-
slutninger om anvendelse af tvang overfor varigt inhabile somatiske patienter i henhold til ved-
tagelse af lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile tilladt at
tvangsbehandle varigt inhabile somatiske patienter . Med loven etableres samtidig en række me-
kanismer, der skal sikre patienternes retssikkerhed. Der etableres et system for indberetning af
beslutninger om anvendelse af tvang samt et klagesystem til klager over beslutninger om anven-
delse af tvang over for varigt inhabile somatiske patienter. Midlerne forudsættes overført til re-
gionerne og kommunernes bloktilskud.
- 0,6 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til tilskud til fodterapi for
patienter med svær psoriasisgigt. Deres behov for fodterapi kan sidestilles med det behov, som
patienter med leddegigt har. Men hvor patienter med leddegigt er berettiget til tilskud til fodterapi,
er det ikke tilfældet for patienter med svær psoriasisgigt. Der afsættes derfor midler til at sidestille
patienter med svær psoriasisgigt med patienter med leddegigt i forhold til fodterapi.
Midlerne forudsættes overført til regionernes bloktilskud.
85. Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 6,9 mio. kr. i 2018 og 10,4
mio. kr. i 2019 og 9,9 mio. kr. årligt fra 2020 og fremefter, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Midlerne er afsat som følger;
- 2,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2019 og fremefter til indsamling og indrap-
portering af oplysninger til Plejehjemsportalen samt arbejdet med at opdatere portalen. Kom-
munernes pligt til at indberette til Tilbudsportalen om plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger
fortrinsvis for ældre ændres til en pligt til at indberette til Plejehjemsportalen. Midlerne forud-
sættes overført til kommunernes bloktilskud.
- 4,4 mio. kr. i 2018 og 8,9 mio. kr. årligt fra 2019 og fremefter til forebyggelse af konkurser
i ældreplejen. Midlerne forudsættes overført til kommunernes bloktilskud.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0264.png
264
§ 16.11.79.85.
Forebyggelse
16.21. Forebyggelse
16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101)
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
40. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand ..........................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F
2018
-5,0
-5,0
-5,0
BO1
2019
-5,0
-5,0
-5,0
BO2
2020
-5,0
-5,0
-5,0
BO3
2021
-5,0
-5,0
-5,0
Følgende anmærkningstekst slettes på ændringsforslaget for 2018 som følge af Aftale mellem
Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af 12.
november 2017.
Endvidere og fra og med 2018 medgår tillægsafgifter på alkoholsodavand på 5,0 mio. kr., fra
§ 38.81.05.10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af ovenstående ind-
satsområder. Dog medgår 2,5 mio. kr. af tillægsafgifterne på alkoholsodavand til projekter inden
for temaerne børn og unges alkoholforbrug, fremme af kommunale kompetencer og kvalitet i
alkoholbehandlingen og annonceres løbende.
Og er erstattes af følgende anmærkningstekst.
I 2018 anvendes 2,5 mio. kr. til projekter inden for temaerne børn og unges alkoholforbrug,
fremme af kommunale kompetencer og kvalitet i alkoholbehandlingen og annonceres løbende.
Kontoen er fra 2018 og frem opskrevet med 5,0 mio. kr., som erstatter den tidligere interne
statslige overførsel af indtægterne fra tillægsafgiften på alkoholsodavand, som er besluttet af-
skaffet i forbindelse med Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om
Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af 12. november 2017.
Følgende underkonto slettes på ændringsforslaget for 2018 som følge omlægningen af prove-
nuet fra afgiften på alkoholsodavand, jf. Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af 12. november 2017.
40. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand
Der er årligt budgetteret med en statslig intern overførsel på 5,0 mio. kr. vedrørende til-
lægsafgifter på alkoholsodavand, fra § 38.81.05.10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet
til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter, jf. anmærkningerne til § 16.21.02.10.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0265.png
§ 16.21.02.40.
265
Uddannelse og forskning
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed
16.33.11. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101)
(Reser-
vationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling .....................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
4,0
4,0
4,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2018 til en pulje
målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling, jf. Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
Midlerne er målrettet forskningsindsatser, der har fokus på brobygning mellem konventionelle
og alternative/komplementære behandlingsindsatser og midlerne fordeles under hensyntagen til
erfaringerne med udmøntningen af igangværende og kommende projekter, der gennemføres inden
for rammerne af den aktuelle pulje til forskning i alternativ behandling.
16.33.25. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Pulje til øget viden om brug og effekt af medicinsk
cannabis .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
5,0
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
5,0
5,0
-
-
-
-
-
-
20. Pulje til øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 5,0 mio. kr. i 2018 til en an-
søgningspulje til projekter, der kan skabe mere viden om brug og effekt af medicinsk cannabis.,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for af november 2017.
Formålet med puljen er at styrke indsatsen yderligere i forhold til at få øget viden om brug
og effekt af medicinsk cannabis. Puljen skal anvendes til et eller flere projekter, der på baggrund
af registerdata og patientinterviews, følger behandlingen af patienter på tværs af behandlingsin-
dikationer. Formålet er at belyse patienternes behandlingsforløb, forbrug af cannabisprodukter i
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0266.png
266
§ 16.33.25.20.
forhold til konventionelle lægemidler, kontakt til sundhedsvæsenet, patientoplevet effekt og kva-
litet fx i forhold til smerter og hverdagsmestring. Det vil ved udmøntningen af puljen tilstræbes,
at et betydeligt antal patienter omfattes.
Ansøgningspuljen udmøntes i 2018, således at erfaringerne kan indgå i den afsluttende eva-
luering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis.
16.33.40. Pulje til forskning i immunterapi (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr.
årligt i 2018-2020 mellem § 16.33.40. Pulje til forskning i immunterapi
og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til indkøb af ekstern faglig ekspert-
bistand - dog kun i forbindelse med puljens udmøntning.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11
BV 2.2.10
BV 2.2.13
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til forskning i immunterapi ...............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
15,0
15,0
15,0
BO1
2019
15,0
15,0
15,0
BO2
2020
15,0
15,0
15,0
BO3
2021
15,0
15,0
15,0
10. Pulje til forskning i immunterapi
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 15,0 mio. kr. årligt i perioden
2018-2021 til forskning i immunterapi, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fi-
nansloven for 2018.
Midlerne afsættes til at styrke forskning og udvikling inden for immunterapi, herunder po-
tentialer for at udbrede behandlingen til andre kræftformer eller blive bedre til at målrette be-
handlingen til dem, der kan få gavn af behandlingen og udmøntes som en pulje, der administreres
af Sundhedsstyrelsen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0267.png
§ 16.33.40.10.
267
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
16.35.01. Statens Serum Institut
(Statsvirksomhed)
Følgende anmærkningstekst erstatter anmærkningsteksten, som den er opført på forslag til
finanslov for 2018.
Statens Serum Institut's aktiviteter inden for udvikling, produktion og salg af in vitro diag-
nostika til mikrobiologisk diagnostik og kontrol samt hygiejnemonitorering i indland og udland
(SSI Diagnostica) er med virkning fra 1. september 2016 solgt, og indgår således ikke i tallene
herunder fra og med 2017. Statens Serum Institut's vaccineproduktion er med virkning fra den
17. januar 2017 solgt, og indgår således ikke i tallene herunder fra og med 2018.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
97. Andre tilskudsfinansieret aktiviteter ..........................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2018
28,0
11,3
39,3
-
-82,0
-110,0
110,0
110,0
11,3
11,3
BO1
2019
31,0
11,3
42,3
-
-79,0
-110,0
110,0
110,0
11,3
11,3
BO2
2020
33,0
-
33,0
-
-77,0
-110,0
110,0
110,0
-
-
BO3
2021
16,0
-
16,0
-
-94,0
-110,0
110,0
110,0
-
-
3. Hovedformål og lovgrundlag
Statens Serum Institut forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme, biologiske trusler
og medfødte lidelser. Smitteberedskabet er forskningsbaseret.
Virksomhedsstruktur
16.35.01. Statens Serum Institut, CVR-nr. 46837428.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Statens Serum Institut er center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme
og medfødte lidelser og varetager et forskningsbaseret smitteberedskab for Danmark. Instituttets
aktiviteter omfatter overvågning, rådgivning og andre smitteberedskabsfunktioner, herunder be-
redskab mod biologisk terrorisme, diagnostik for landets sygehuse og praktiserende læger samt
forsyningssikring af relevante vacciner mm. Forsyningen varetages ved fremskaffelse. Se LB nr.
95 af 7. februar 2008, Sundhedsloven § 222, ændret ved lov nr. 534 af 26. maj 2010 § 157A.
Instituttet udfører forskning og udvikling på internationalt niveau inden for instituttets ar-
bejdsområder og deltager i relevante internationale netværk mm. En række specialiserede ud-
dannelsesområder varetages helt eller delvist på Statens Serum Institut. Desuden er en række in-
ternationale referencecentre under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) placeret på Statens
Serum Institut.
De centrale opgaver finansieres af staten via finansloven. Derudover udfører instituttet
forskning finansieret via tilskud og fonde. Øvrige opgaver løses mod fuld brugerbetaling, dvs.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0268.png
268
§ 16.35.01.
efter forretningsmæssige principper. Priserne fremgår af instituttets produkt- og prisliste, der re-
videres mindst en gang årligt. Instituttet eksporterer en række produkter og ydelser.
Statens Serum Instituts daglige ledelse forestås af en direktion med den administrerende di-
rektør som ansvarlig over for Sundheds- og Ældreministeriet.
Der er nedsat et rådgivende Institutråd for Statens Serum Institut, som forudsættes inddraget
og hørt i alle spørgsmål og forhold, som vurderes af væsentlig strategisk betydning. Rådet er
sammensat af medlemmer med et bredt kendskab til instituttets virksomhed med særlig vægt på
kommerciel erfaring og ekspertise, kendskab til farmaceutisk produktion mm. Instituttets medar-
bejdere er repræsenteret med to medlemmer. Reglerne for Institutrådets arbejde er fastsat i en
vedtægt.
Af hensyn til instituttets indpasning i den overordnede sundhedspolitik fastsættes endvidere
følgende krav til instituttet:
- Sundheds- og Ældreministeriet skal godkende principperne for og resultatet af instituttets
prisfastsættelse af ydelserne til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.
- Samarbejdsaftaler, projektaftaler mv. forelægges efter aftale med Sundheds- og Ældremini-
steriet.
- Nye aktiviteter forelægges efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet.
Instituttet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.
Ad. underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes ikke-refusionsberetti-
get købsmoms løbende.
Ad. underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter afregnes ikke-refusionsberettiget
købsmoms løbende.
Yderligere oplysninger om Statens Serum Institut kan fås på www.ssi.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.17
Beskrivelse
Instituttet er ikke omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og
instituttet tegner selv forsikringer vedrørende brand, ulykker, skade,
rejser mv.
Produktansvar afdækkes via produktansvarsforsikring svarende til
praksis i den farmaceutiske industri.
BV 2.2.17
5. Opgaver og mål
Opgaver
Smitteberedskab
Mål
Statens Serum Institut skal sikre et moderne og forskningsbaseret
smitteberedskab, der kan respondere på aktuelle og i dag ukendte og
uventede infektionssygdomme. Smitteberedskabet skal udnytte kom-
petencerne fra instituttets øvrige aktiviteter bedst muligt og omfatter
bl.a. varetagelse af Sundhedsstyrelsens meldesystemer, andre over-
vågningsopgaver, smitteudredning, rådgivning, informationsformid-
ling, deltagelse i internationale netværk og epidemiologisk forskning.
Endvidere indgår laboratoriebaserede aktiviteter, aktiviteter vedrøren-
de sygehushygiejne og antibiotikaresistens samt beredskab mod bio-
logiske trusler mv.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0269.png
§ 16.35.01.
269
Diagnostik
Statens Serum Institut er landets centrallaboratorium og udbyder re-
levante og konkurrencedygtige analyser samt foretager overvågning,
forskning, information og rådgivning om smitsomme sygdomme,
medfødte lidelser mm.
Statens Serum Institut sikrer forsyningen af vacciner mv. bl.a. til de
nationale vaccinationsprogrammer, herunder børnevaccinationspro-
grammet og beredskabet.
Statens Serum Instituts forskning og udvikling skal være på niveau
med sammenlignelige virksomheder og institutioner inden for medi-
cinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed. Aktiviteterne omfatter
forskning rettet mod det nettotalsfinansierede smitteberedskab, forret-
ningsmæssige aktiviteter og anden fondsfinansieret forskning. Endvi-
dere omfatter aktiviteterne driften af Danmarks Nationale Biobank.
Vaccine
Tilskudsfinansieret
forskningsvirksomhed
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt.......................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generelle fællesomkostninger ..
Diagnostik ..................................
Diagnostika ................................
Vaccine .......................................
Smitteberedskab .........................
Tilskudsfinansieret forskningsvirk-
somhed .......................................
R
2015
1.559,8
260,0
193,8
111,0
729,6
87,1
178,3
R
2016
1.659,0
281,8
234,6
0,0
861,5
114,8
163,2
B
2017
1.250,4
212,8
177,2
0,0
650,5
86,7
123,2
F
2018
912,9
205,5
201,1
0,0
307,2
89,0
110,1
BO1
2019
914,8
205,8
203,4
0,0
306,8
88,9
109,9
BO2
2020
906,3
206,0
194,2
0,0
307,1
89,0
110,0
BO3
2021
889,3
198,9
188,0
0,0
307,1
85,3
110,0
Bemærkninger: Statens Serum Instituts nettotal anvendes til medfinansiering af instituttets aktiviteter inden for formål 1.
Diagnostik og 4. Smitteberedskab, samt de dertil relaterede dele af de generelle fællesomkostninger. Endelig anvendes
der i mindre omfang nettotal til koppevaccineberedskab m.v. under formål 3. Vaccine. Tallene for 2017 og frem afspejler
at aktiviteterne på det nuværende formål 2. Diagnostika og 3. Vaccine er solgt fra. Fra og med 2016 er opgørelsen af de
generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2015
-
-
-
-
R
2016
-
-
-
-
B
2017
-
-
-
-
F
2018
11,3
110,0
11,3
-110,0
BO1
2019
11,3
110,0
11,3
-110,0
BO2
2020
-
110,0
-
-110,0
BO3
2021
-
110,0
-
-110,0
Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører instituttets forretningsmæssige aktiviteter vedrørende drifts- og forskningsakti-
vitetsområderne indenfor diagnostik, vaccineforsyning m.v. For 2018 budgetteres omsætningen på disse områder til ca.
350 mio. kr. under Øvrige indtægter kan instituttet desuden oppebære indtægter vedr. udlejning af lokaler, relaterede
serviceydelser mv. til Sundhedsdatastyrelsen mv., der benytter instituttets bygninger samt opgaver, der udføres for andre
offentlige institutioner f.eks. biosikringsopgaver i relation til Fødevareministeriet .
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2016
-
-
B
2017
-
-
F
2018
37
8,4
BO1
2019
39
8,4
BO2
2020
10
-
BO3
2021
12
-
Instituttet har til og med 2017 finansieret anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning via
Danmarks Nationalbank og ved indtjening på instituttets forretningsmæssige aktiviteter. Udgifter
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0270.png
270
§ 16.35.01.
til renter og afdrag på de optagne lån blev afholdt over § 16.35.01.10. Statens Serum Institut,
Driftsbudget.
Fra og med 2018 er instituttet overgået til statens likviditetsordning, og på den baggrund er
der på ændringsforslaget for 2018 optaget en finansieringsoversigt, der fremgår af tabel 9 ne-
denfor.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
R
2016
-
-
-
-
-
-
-
-
B
2017
45,0
45,0
-
-
-
-
F
2018
-
-
831,5
88,0
46,0
873,5
BO1
2019
-
-
873,5
169,0
50,7
991,8
BO2
2020
-
-
991,8
25,0
60,5
956,3
BO3
2021
-
-
956,3
25,0
61,2
920,1
- 1.102,0 1.102,0 1.102,0 1.102,0
-
79,3
90,0
86,8
83,5
* R-tal for 2015 og 2016 er ikke angivet, da SSI ændrer finansieringsprincipper primo 2018. Dog i B2017 en beregnet
ny ultimo egenkapital .
Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver
mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser mv. fastsættes i in-
stituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.
10. Driftsbudget
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene for 2018 opskrevet med 20,0 mio. kr. årligt
i perioden 2018-2020 til konsolidering af Statens Serum Instituts økonomi.
Kontoen er endvidere i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2018,
11 mio. kr. i 2019, 13 mio. kr. i 2020 og 16,0 mio. kr. i 2021 og fremefter til en styrket indsats
mod antibiotikaresistens, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for
2018 af december 2017.
Midlerne skal anvendes til en fortsat styrkelse af instituttets arbejde med bekæmpelse af an-
tibiotikaresistens, herunder laboratorieovervågning af de særligt resistente bakterier MRSA, c.
difficile, ESBL, CPO og VRE, rådgivning i relation til regioner, kommuner og andre myndighe-
der, fremtidssikring af infektionsberedskabet ift. allerede kendte og nye resistensformer.
Der blev overført 2,8 mio. kr. årligt fra 2018 og fremefter til at indføre screening for cystisk
fibrose af nyfødte.
Der blev overført 150 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 af den regionale finansiering af de
diagnostiske analyser til Statens Serum Institut til at afholde udgifterne til opgaverne på Statens
Serum Institut, jf. akt 133 af 23. juni 2016.
Der er som følge af Aftale om regionernes økonomi for 2018 af 7. juni 2017 tilbageført 1,3
mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2018, mens kontoen for 2019 og fremefter er forhøjet med
151,1 mio. kr. til den regionale finansiering af de diagnostiske analyser til Statens Serum Institut,
jf. akt 116 af 22. juni 2017.
Af kontoen afholdes desuden afledte omkostninger i forlængelse af frasalget af SSI Diag-
nostika og SSI's vaccineproduktion.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.35.01.90.
271
90. Indtægtsdækket virksomhed
Aktiviteterne i den indtægtsdækkede virksomhed vedrører Danmarks Nationale Biobank, og
omfatter lagring, analyse og udlevering af biologisk materiale som er indsamlet gennem både
offentlige og private forskningsprojekter, samt sundhedsvæsenet. Udlevering af biologisk mate-
riale til forskningsformål fra offentlige samlinger sker på baggrund af godkendelse fra en viden-
skabsetik komite samt evt. Datatilsynet. Desuden foretages der en faglig vurdering af ansøgninger
om udlevering fra offentlige samlinger af Biobankens indstillingsudvalg, der har ekstern delta-
gelse. Udlevering fra de private samlinger sker efter den dataansvarliges godkendelse og ansvar,
bl.a. ift. at påse, at de relevante godkendelser mv. foreligger.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Statens Serum Instituts tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed forventes at omfatte
statslige og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne anvendes til deltagelse i nationale og interna-
tionale forskningsprojekter, samt til delvis finansiering af driften af Danmarks Nationale Biobank,
der huser samlinger af biologisk materiale til forskningsbrug.
Aktiviteterne omfatter desuden Statens Serum Instituts aktiviteter inden for udvikling af nye
metoder, diagnostiske reagenser og vacciner, samt dokumentering af kliniske virkninger og evt.
bivirkninger af de udviklede metoder/produkter. Aktiviteterne finansieres af indtægter fra samar-
bejdsaftaler med private virksomheder i form af licenser, royalties m.v.
97. Andre tilskudsfinansieret aktiviteter
På kontoen afholdes bl.a. udgifter til SSI's opbygning af det veterinære beredskab, herunder
opsætning af analyser mv. i 2018 og 2019, inden SSI skal overtage det veterinære beredskab fra
2020. Indtægterne til opbygningen af det veterinære beredskab tilvejebringes af Miljø- og Føde-
vareministeriet, der håndteres som tilskud i 1/12 rater.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0272.png
272
§ 16.35.01.97.
Sygehuse mv.
16.51. Sygehuse
16.51.11. Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - fra viden til handling
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - fra vi-
den til handling .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
2,0
BO1
2019
0,5
BO2
2020
-
BO3
2021
-
2,0
2,0
0,5
0,5
-
-
-
-
10. Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - fra viden til handling
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,0 mio. kr. i 2018 og 0,5
mio. kr. i 2019 til Vidensråd for Forebyggelse til gennemførelse af litteraturstudier, udvikling af
handlingsanvisninger og samarbejde med relevante aktører, jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Midlerne afsættes til Vidensråd for Forebyggelse med henblik på at indsamle viden og for-
mulere handlingsanvisninger, der kan bidrage til at målrette indsatserne på fem væsentlige om-
råder: Sårbare gravide, udvikling i de første leveår, børns og unges mentale helbred, overvægt
og inaktivitet blandt børn og unge samt unges brug af rusmidler.
Arbejdet udføres i tæt samspil med relevante aktører, der arbejder med gravide og børns fy-
siske og mentale sundhed. Indsamlingen og formidlingen af viden skal endvidere koordineres
med Sundhedsstyrelsens arbejde på forebyggelsesområdet.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0273.png
§ 16.51.22.
273
16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i ud-
kantsområder med store afstande (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. National Helikopterordning ........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
45,0
45,0
45,0
BO2
2020
45,0
45,0
45,0
BO3
2021
45,0
45,0
45,0
25. National Helikopterordning
Følgende anmærkningstekst slettes på ændringsforslaget for 2018
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
Og erstattes af følgende
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 45,0 mio. kr. årligt fra 2019
og frem til at udvide den landsdækkende akutlægehelikopterordning med en ekstra akutlægehe-
likopter, der skal have base i den nordlige del af Danmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
Akutlægehelikopteren forventes at nedbringe responstiden i den nordlige del af Danmark, li-
gesom de øvrige akutlægehelikoptere med base i Jylland i højere grad kan anvendes i det vestlige
og sydlige Jylland samt Fyn.
Udvidelsen af akutlægehelikopterordningen forudsætter en udbudsproces. På baggrund heraf
er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at akutlægehelikopteren skal idriftsættes fra 1. januar
2019. Midlerne forudsættes overført til regionernes bloktilskud.
16.51.31. National diabeteshandlingsplan (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. National diabeteshandlingsplan ..................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Pulje til målrettet opsporing af type 2-diabetes i rele-
vante grupper ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Partnerskabsprojekt om sunde fødevarer til mennesker
med diabetes ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Støtte og rådgivning til familier med diabetes tæt inde
på livet ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
-3,5
-20,0
-20,0
BO1
2019
-4,2
-20,0
-20,0
BO2
2020
-1,8
-20,0
-20,0
BO3
2021
-
-
-
2,5
2,5
2,0
2,0
2,5
2,5
-
-
0,5
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
-
-
0,5
0,5
0,5
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0274.png
274
§ 16.51.31.
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Adgang til behandlingsredskaber for børn og unge med
diabetes ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
50. Pulje til mere individuelle behandlingsforløb ...........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
60. Pulje til styrket indsats for de særligt sårbare diabete-
spatienter .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
70. Pulje til styrket samarbejde og kvalitet på tværs af sek-
torer ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
80. Styrket forebyggelse af diabetes i kommunen ..........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
0,5
0,5
0,5
-
10,0
10,0
-
-
-
-
3,0
3,0
-
-
4,0
4,0
-
-
-
-
3,0
3,0
5,0
5,0
6,0
6,0
-
-
-
-
-
-
4,5
4,5
0,5
0,5
5,0
5,0
-
-
-
-
-
-
10. National diabeteshandlingsplan
På baggrund af "Den Nationale Diabeteshandlingsplan" af november 2017 er kontoen ned-
skrevet med 20,0 mio. kr. årligt i 2018-2020, og midlerne er i stedet overført til øvrige konti med
henblik på at udmønte 12 forskellige initiativer, der skal styrke forebyggelse, tidlig opsporing af
diabetes og målrette behandlingen til den enkelte - både når det handler om børn og voksne. Som
led i den konkrete udmøntning af handlingsplanen oprettes der på ændringsforslaget otte under-
konti til hovedkontoen, jf. nedenfor.
Endvidere er der overført 3,5 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020 til
§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til gennemførelse af flere initiativer i diabeteshandlingsplanen.
20. Pulje til målrettet opsporing af type 2-diabetes i relevante grupper
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforlagene med 2,5 mio. kr. i 2018, 2,0 mio.
kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 til en ansøgningspulje til afprøvning af modeller for rettidig og
systematisk opsporing af personer med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes, der
kan søges af kommuner (evt. i samarbejde med andre aktører, fx almen praksis mv.).
25. Partnerskabsprojekt om sunde fødevarer til mennesker med diabetes
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforlagene med 0,5 mio. kr. i 2018, 0,3 mio.
kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 til gennemførsel af partnerskabsprojekt om sunde fødevarer til
mennesker med diabetes og gennemføres i regi af Måltidspartnerskabet med inddragelse af rele-
vante aktører, fx Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrug &
Fødevarer samt Diabetesforeningen.
30. Støtte og rådgivning til familier med diabetes tæt inde på livet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforlagene med 0,5 mio. kr. årligt i perioden
2018-2020 til styrket rådgivning og støtte til familier med et barn med diabetes. Midlerne opslås
i en pulje, som kan søges af bl.a. patientforeninger.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0275.png
§ 16.51.31.40.
275
40. Adgang til behandlingsredskaber for børn og unge med diabetes
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforlagene med 5,0 mio. kr. i 2017 og 10,0
mio. kr. i 2018 til indfasning af glukosemålere til børn og unge med type 1-diabetes. Midlerne
for 2017 er udmøntet efter bloktilskudsnøglen. Midlerne for 2018 forudsættes overført til regio-
nernes bloktilskud.
50. Pulje til mere individuelle behandlingsforløb
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforlagene med 3,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio.
kr. i 2020 til en ansøgningspulje til afprøvning af værktøj til behovsvurdering, som skal støtte
kommunale medarbejdere og diabetespatienter i den afklarende samtale med henblik på tilrette-
læggelse af individuelt forløb. Puljen kan søges af kommuner.
60. Pulje til styrket indsats for de særligt sårbare diabetespatienter
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforlagene med 3,0 mio. kr. i 2018, 5,0 mio.
kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. i 2020 til en ansøgningspulje til projekter, som skal styrke inklusion
og fastholdelse af særligt sårbare diabetespatienter i behandlings- og rehabiliteringsforløb. Puljen
kan bl.a. søges af almen praksis, regioner, kommuner mv.
70. Pulje til styrket samarbejde og kvalitet på tværs af sektorer
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforlagene med 4,5 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio.
kr. i 2020 til en ansøgningspulje til modeller for et styrket tværsektorielt samarbejde om diabe-
tespatientern med udgangspunkt i data om den lokale diabetespopulation. Puljen kan søges af
almen praksis, regioner og kommuner.
80. Styrket forebyggelse af diabetes i kommunen
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforlagene med 0,5 mio. kr. i 2019 til imple-
mentering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse af diabetes i kommunerne i regi
af Center for Forebyggelse i Praksis.
16.51.32. Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.10
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til kontrolleret studie af smertebehandling ved
nye behandlingsformer ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
3,4
BO1
2019
3,0
BO2
2020
2,4
BO3
2021
2,2
3,4
3,4
3,0
3,0
2,4
2,4
2,2
2,2
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0276.png
276
§ 16.51.32.10.
10. Pulje til kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 3,4 mio. kr. i 2018, 3,0 mio.
kr. i 2019, 2,4 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021 til en pulje målrettet smertebehandling ved
metoder i protokolleret regi, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018
af november 2017.
Erfaringen viser, at nogle patienter med kroniske smerter kan have glæde af at anvende me-
toden cryoanalgesi eller cryoneurolyse til at fjerne smerter, mens andre kan få det værre.
Mængden af videnskabelig litteratur om effekten af behandlingsmetoden er indtil videre be-
grænset. Der mangler videnskabelige data på området. Indførelse af behandlingen bør derfor ske
i protokolleret regi - med en specialemæssig bredde -, så der kan ske en videnskabelig evaluering
af behandlingens virkninger og bivirkninger.
Der afsættes derfor midler til en systematisk, videnskabelig vurdering af effekterne af be-
handlingen, som kan anvendes til at overveje, om behandlingen bredt skal indføres som behand-
lingstilbud i sundhedsvæsnet.
Såvel offentlige som private sundhedsaktører kan søge puljen.
16.51.42. Belønningsgaver til tapre børn på sygehuse (tekstanm. 101)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til belønningsgaver til tapre børn på sygehuse ..............
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
0,3
0,3
0,3
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Pulje til belønningsgaver til tapre børn på sygehuse
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018 med 0,3 mio. kr. i 2018
til en pulje til belønningsgaver til tapre børn på sygehuse, jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021 af november 2017.
Der er mange eksempler på, at børn, som skal igennem større og alvorlige behandlingsforløb
på et sygehus, modtager små gaver i form af bamser mv. Lige nu er der forskel i praksis på de
forskellige sygehusafdelinger og ofte også på baggrund af diagnoser.
Små opmuntrende gaver kan dog også være gavnlige, når børn skal gennem mindre proce-
durer. Det kan fx være gaver i form af klistermærker, små figurer osv., som gives til børn, som
skal have injektioner i forbindelse med fx blodprøver, bedøvelse mv. Sådanne "stikkegaver" kan
medvirke til et bedre samarbejde med barnet og give børn en bedre oplevelse af et undersøgelses-
eller behandlingsforløb.
Puljen kan søges af regionerne på vegne af konkrete hospitalsafdelinger i samarbejde med
fx private organisationer eller fonde. Midlerne skal målrettes afdelinger, som i dag ikke har små
gaver.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0277.png
§ 16.51.45.
277
16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Børnevaccinationsprogrammet ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
8,0
8,0
8,0
BO1
2019
8,0
8,0
8,0
BO2
2020
8,0
8,0
8,0
BO3
2021
8,0
8,0
8,0
10. Børnevaccinationsprogrammet
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget for 2018 forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt fra
2018 og frem til en ny ni-valent HPV-vaccine i børnevaccinationsprogrammet, jf. Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
Indførelsen af den nye ni-valente HPV-vaccine i børnevaccinationsprogrammet vil styrke den
forebyggende indsats mod livmoderhalskræft og andre HPV-relaterede sygdomme.
16.51.53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101)
(Re-
servationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani ................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
37,8
37,8
37,8
BO1
2019
37,8
37,8
37,8
BO2
2020
37,8
37,8
37,8
BO3
2021
35,2
35,2
35,2
10. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene for 2018 forhøjet med 37,8 mio. kr. årligt
i perioden 2018-2020 og 35,2 mio. kr. i 2021 til at fortsætte og styrke indsatsen for bekæmpelse
af ludomani i Danmark, jf. Aftale om indsatsen for bekæmpelse af ludomani mellem regeringen
(Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra den 2. november 2017.
Midlerne udmøntes som en pulje og skal anvendes til forebyggelse og behandling af ludo-
mani.
I 2018 afsættes op til 0,9 mio. kr. til at gennemføre en ekstern evaluering af kvalitet, effekt
og effektivitet og service hos modtagerne af puljemidler til behandling og forebyggelse for
2015-2017. Erfaringsopsamling og læring af den eksterne evaluering kan danne baggrund for de
kommende fremadrettede puljeopslag og udmøntning fra puljen.
I 2022 udgør bevillingen 35,2 mio. kr., mens den herefter justeres i takt med, at en del af
midlerne efter fast kadence afsættes til ludomaniundersøgelser vedr. prævalens og spiladfærd.
Hvert 5. år afsættes således 2,6 mio. kr. årligt over 2 år (første gang i 2021-2022 og igen i
2026-2027 osv.) til Skatteministeriet, der skal gennemføre nye ludomaniundersøgelser vedr.
prævalens og spiladfærd. Bevillingen til Skatteministeriet på 2,6 mio. kr. i 2021 er indbudgetteret
på ændringsforslagene.
Dertil afsættes hvert 5. år 2,1 mio. kr. (første gang i 2020 og igen i 2025 osv.) til Sundheds-
og Ældreministeriet, der skal gennemføre et nyt forskningsprojekt vedrørende både behandlings-
og forebyggelsesmetoder for ludomani med henblik på at sikre, at indsatsen i behandling og fo-
rebyggelse af ludomani fortsat er baseret på evidens.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0278.png
278
§ 16.51.53.10.
Med ovenstående skal det så vidt mulig sikres, at behandlingsindsatsen er evidensbaseret bl.a.
på baggrund af forskningsprojektet inden for ludomani fra 2016, der mundede ud i specifikke
anbefalinger til behandlingsmetoder. Midlerne til forebyggelse skal bl.a. fokusere på unge.
Ovenstående skyldes, at aftaleparterne fortsat ønsker dokumentation for effekten af indsatsen
for bekæmpelse af ludomani og at følge den rivende udvikling på spilområdet med henblik på
at være på forkant med evt. regulering for at forhindre, at flere spillere udvikler spilproblemer.
16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Ak-
kreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Strategi for digital sundhed's visnings- og selvbestem-
melsesinitiativer ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Synlighed om kvalitet og resultat i praksissektoren ................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
1,5
BO1
2019
4,0
BO2
2020
8,0
BO3
2021
3,0
1,0
1,0
0,5
0,5
1,0
1,0
3,0
3,0
3,0
3,0
5,0
5,0
3,0
3,0
-
-
50. Strategi for digital sundhed's visnings- og selvbestemmelsesinitiativer
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og
2019 samt 3,0 mio. årligt i 2020 og 2021 til videreudvikling af Sundhedsjournalen i regi af
MedCom, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december
2017.
Borgere skal bl.a. via sundhed.dk have én samlet indgang til relevante journaloplysninger.
Derfor skal flere relevante oplysninger vises i Sundhedsjournalen, og der skal igangsættes en
indsats for at sikre øget brugervenlighed, bedre mulighed for kontrol med egne data og adgang
for pårørende mv. Midlerne tilgår MedCom til finansiering af opgaver knyttet til at videreudvikle
Sundhedsjournalen, herunder til nødvendige tilretninger i relevante kilder.
60. Synlighed om kvalitet og resultat i praksissektoren
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,5 mio. kr. årligt i 2018, 3,0
mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. i 2020 til MedCom til tilpasninger af lokale fagsystemer mv. med
henblik på at skabe grundlaget for større synlighed om aktiviteter og kvalitet i indsatsen i prak-
sissektoren, understøtte sammenhæng i patientforløb og indsatser på tværs af sundhedsvæsnet
samt til praksissektorens egen kvalitetsudvikling, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folke-
parti om finansloven for 2018 af december 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0279.png
§ 16.51.70.
279
16.51.70. Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Lukashusets Børne- og Ungehospice ..........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Lukashusets Børne- og Ungehospice
Som led i ændringsforslagene tilføjes følgende tekst til kontoen.
Ud over puljemidlerne forventes det også, at der er behov for regional medfinansiering, pri-
vate donationer eller fondsmidler. Der opfordres til, at der indgås en driftsoverenskomst med den
relevante region for at sikre driften af børnehospicepladserne.
16.51.80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt
FarGen ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
3,0
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
3,0
3,0
-
-
-
-
-
-
10. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen
Kontoen er i forbindelse med ændringsforlagene forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2018 til videre-
udvikling af FarGen-projektet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven
for 2018.
Midlerne skal anvendes til investeringer i laboratorieudstyr i form af en NGS workstation
og en supercomputer og har til formål, at understøtte etableringen af en infrastruktur til genom-
forskning på Færøerne.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0280.png
280
§ 16.51.85.
16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Kvalitetsforsøg, honorering af deltagende læger ......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-58,1
-58,1
-58,1
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
30. Kvalitetsforsøg, honorering af deltagende læger
Kontoen er nulstillet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018 som følge af Politisk
aftale om bedre lægedækning af februar 2017, samt at der er indgået aftale om en ny overens-
komst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organi-
sation (PLO) af september 2017. På den baggrund er det besluttet, at omprioritere midlerne til
at understøtte en honoraromlægning i almen praksis i en treårig overgangsperiode, der bl.a. kan
sikre bedre lægedækning.
16.51.94. Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis i en treårig
overgangsperiode 2018-2020, der bl.a. kan sikre bedre lægedækning (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis
i en treårig overgangsperiode 2018-2020, der bl.a. kan
sikre bedre lægedækning .............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
40,0
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
40,0
40,0
-
-
-
-
-
-
10. Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis i en treårig overgangsperiode
2018-2020, der bl.a. kan sikre bedre lægedækning
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 40,0 mio. kr. i 2018 til at
understøtte en honoraromlægning i almen praksis, der bl.a. kan sikre bedre lægedækning. Mid-
lerne udløber af Politisk aftale om bedre lægedækning af februar 2017 samt den indgåede aftale
om en ny overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende
Lægers Organisation (PLO) af september 2017.
Honoraromlægningen skal understøttes i en treårig overgangsperiode 2018-2020. Midlerne
for 2019 og 2020 på hhv. 30,0 mio. kr. og 20,0 mio. kr. indbudgetteres på forslag til finanslov
for 2019.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0281.png
§ 16.51.95.
281
16.51.95. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ung-
domspsykiatrien (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
Beskrivelse
Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i
børne- og ungdomspsykiatrien ....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
58,0
BO1
2019
41,9
BO2
2020
51,1
BO3
2021
62,6
58,0
58,0
41,9
41,9
51,1
51,1
62,6
62,6
10. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 58,0 mio. kr. i 2018, 41,9
mio. kr. i 2019, 51,1 mio. kr. i 2020 og 62,6 mio. kr. i 2021 til en pulje til afprøvning af en
fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Formålet med puljen er at styrke den tidlige indsats for børn og unge med psykiske lidelser
eller tegn på en psykisk lidelse, selvskadende adfærd eller lignende, som vil have gavn af at blive
udredt og behandlet tæt på deres nærmiljø og uden for psykiatrien. Der er ikke en centralt fastlagt
øvre aldersgrænse for målgruppen, som i stedet skal vurderes af de deltagende parter. Satspulje-
partierne lægger vægt på, at den fremskudte funktion også omfatter unge ud over teenageårene.
Dette er for at undgå, at gruppen oplever for mange skift i deres indsatser fx i overgangen mellem
børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien.
Indsatserne skal tage udgangspunkt i evidensbaserede behandlingsformer som fx dialektisk
adfærds terapi (DAT), familieterapi, mindfulness, støtte til egenmestring mv. Indsatsen skal va-
retages af medarbejdere fra den regionale børne- og ungepsykiatri og de kommunale indsatser
og eventuelt ved geografisk integration af indsatserne. Det kan fx være kommunale medarbejdere
tilknyttet de sociale indsatser, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller lignende funk-
tioner.
Puljen kan søges af regioner i samarbejde med kommuner, så midlerne anvendes både i re-
gionalt og kommunalt regi. Indsatsen skal evalueres, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, og eva-
lueringen tilrettelægges således, at regioner og kommuner kan videreføre gode erfaringer fra
projekterne fra 2022 og frem.
16.51.96. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge (tekstanm. 101)
(Re-
servationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0282.png
282
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
§ 16.51.96.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge ...................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
3,4
3,4
3,4
BO1
2019
3,0
3,0
3,0
BO2
2020
3,7
3,7
3,7
BO3
2021
2,9
2,9
2,9
10. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 3,4 mio. kr. i 2018, 3,0 mio.
kr. i 2019, 3,7 mio. kr. i 2020 og 2,9 mio. kr. i 2021 til uddannelse af fagprofessionelle i Mind-
fulness-Baseret Stress Reduktion hos Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, svarende
til uddannelse af ca. 250-260 fagprofessionelle i hele perioden, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Midlerne afsættes til uddannelse af fagprofessionelle, som arbejder med børn og unge i al-
deren 11-18 år til at anvende Mindfulness-Baseret Stress Reduktion til denne aldersgruppe.
Uddannelsen i Mindfulness-Baseret Stress Reduktion forankres hos Dansk Center for Mind-
fulness, Aarhus Universitet. Det forudsættes, at uddannelsen tager hensyn til at sikre en geografisk
fordeling af fagprofessionelle. De fagprofessionelles videre brug af Mindfulness-Baseret Stress
Reduktion skal superviseres af Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, fx gennem en
række supervisionsdage. Derudover er det et optagelseskriterium, at kommunerne forpligter sig
til at sikre den videre forankring og implementering af de fagprofessionelles uddannelse, bl.a. i
form af medfinansiering og frikøb af medarbejdere under uddannelse. Det skal sikre, at kompe-
tencerne omsættes til praksisnære indsatser, der styrker børn og unges trivsel og mestring af
stress.
Der afsættes særskilte administrationsmidler på 0,1 mio. kr. årligt til Dansk Center for
Mindfulness, Aarhus Universitet, til at følge kommunernes praksisnære forankring af uddannel-
sen.
Der er desuden afsat 0,5 mio. kr. i 2020 til en ekstern evaluering, der er forankret hos Dansk
Center for Mindfulness.
16.51.97. Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
Beskrivelse
Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0283.png
§ 16.51.97.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til fælles tværsektorielle teams med henblik på
nedbringelse af tvang ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
283
F
2018
5,1
BO1
2019
5,9
BO2
2020
6,4
BO3
2021
6,1
5,1
5,1
5,9
5,9
6,4
6,4
6,1
6,1
10. Pulje til fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 5,1 mio. kr. i 2018, 5,9 mio.
kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 6,1 mio. kr. i 2021 til en pulje til fælles tværsektorielle teams
med henblik på nedbringelse af tvang, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2018 af november 2017.
Samarbejde mellem regioner og kommuner i tværsektorielle teams skal sikre en tidlig indsats
og medvirke til at mindske unødvendige genindlæggelser. Det kan være indlæggelser med tvang
eller konfliktfyldte indlæggelser, hvor tvang anvendes for at dæmpe urolige patienter, der er ud-
adreagende i forbindelse med deres indlæggelse.
Puljen kan søges af regioner i samarbejde med kommuner og svarer til, at der kan etableres
tværsektorielle teams i ca. 2-3 regioner. De tværsektorielle teams skal både være målrettet ind-
satser i børne- og ungepsykiatrien, voksenpsykiatrien samt mennesker med misbrugsproblemer
og skal således understøtte tvangsnedbringelsen for en bred målgruppe.
Forud for udmøntning af puljen udarbejder Sundhedsstyrelsen anbefalinger til en model for
udbredelse i alle regioner, ligesom der skal gennemføres en evaluering af indsatsen i regi af
Sundhedsstyrelsen.
16.51.98. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
Beskrivelse
Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til at udvide behandlingskapaciteten i den regio-
nale psykiatri og i private behandlingstilbud samt til af-
prøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til
tidlig opsporing .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
11,8
BO1
2019
13,0
BO2
2020
13,0
BO3
2021
12,7
11,8
11,8
13,0
13,0
13,0
13,0
12,7
12,7
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0284.png
284
§ 16.51.98.10.
10. Pulje til at udvide behandlingskapaciteten i den regionale psykiatri og i private be-
handlingstilbud samt til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig op-
sporing
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 11,8 mio. kr. årligt i 2018,
13 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 12,7 mio. kr. i 2021 til at udvide behandlingskapaciteten til
behandling af personer med spiseforstyrrelser og selvskade i den regionale psykiatri og i private
behandlingstilbud og til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Midlerne afsættes til en pulje, som skal sikre en styrket indsats for mennesker med spisefor-
styrrelse og selvskade, herunder etablering af tilbud til patienter med anoreksi, bulimi og selv-
skadende adfærd. Puljen udmøntes med:
- 10 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til udvidelse af behandlingskapaciteten til behand-
ling af personer med spiseforstyrrelser og selvskade i den regionale psykiatri og i private be-
handlingstilbud. Kvalitetsudvikling af eksisterende behandlingstilbud fx gennem opkvalificering
af personalet i forhold til at bruge evidensbaserede metoder i behandlingen fx familieterapi eller
DAT (dialektisk adfærdsterapi).
- 1,8 mio. kr. i 2018, 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 2,7 mio. kr. i 2021 til afprøvning af
screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade ge-
nerelt set i kommunalt regi og i almen praksis.
Projekterne skal bygge videre på erfaringerne fra aftale om satspuljen på sundhedsområdet
2012-2015 og aftalen om satspulje for sundhedsområdet for 2014-2017, hvor der bl.a. blev afsat
midler til, at Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS) udviklede et kommu-
nalt screeningsredskab målrettet spiseforstyrrelse. Indsatsen skal desuden ses i lyset af de for-
løbsprogrammer fra aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, som
Sundhedsstyrelsen i samarbejde med relevante parter udvikler, og som skal implementeres i re-
gioner og kommuner i løbet af 2018-2020.
Puljen er målrettet kommuner, regioner og private aktører. Der skal udarbejdes en opsamling
over gode metoder og effektive indsatser, ligesom der skal gennemføres en evaluering af indsat-
sen, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
16.52. Styrket sundhedsindsats
16.52.01. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine ..............
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
2,0
2,0
2,0
BO1
2019
2,0
2,0
2,0
BO2
2020
2,0
2,0
2,0
BO3
2021
2,0
2,0
2,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0285.png
§ 16.52.01.10.
285
10. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,0 mio. kr. årligt i perioden
2018-2021 til at oprette et Nationalt Videnscenter for Hovedpine, jf. Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
Dansk Hovedpinecenter i Region Hovedstaden (Rigshospitalet, Glostrup) er et højt speciali-
seret center for behandling af patienter med meget svær hovedpine og migræne eller patienter,
der har en sjælden hovedpinesygdom. Dansk Hovedpinecenter har en lang række forskningsakti-
viteter og konkrete forskningsprojekter.
Med henblik på yderligere at styrke området oprettes et Nationalt Videnscenter for Hovedpine
i tilknytning til det nuværende Dansk Hovedpinecenter i Region Hovedstaden (Rigshospitalet,
Glostrup). Videnscenteret vil have til formål at samle og udbrede ny viden på området i samar-
bejde med almen praksis, som varetager langt størstedelen af patientbehandlingen. Derudover
afsættes der 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til at udarbejde faglige anbefalinger vedr. hoved-
pine, herunder migræne, i regi af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Nationalt Videnscenter for
Hovedpine samt andre relevante parter.
16.52.02. Palliativ indsats til børn (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til børnehospicepladser i Vestdanmark ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Pulje til etableríng et aflastningstilbud til livstruede sy-
ge børn og deres familier i Østdanmark. ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Finansiering af aflastningstilbud til livstruende syge
børn og deres familier i Vestdanmark ......................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Pulje til frirum på hospitaler målrettet familier med liv-
struede syge børn ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
3,5
2,5
2,5
BO1
2019
11,0
5,0
5,0
BO2
2020
11,0
5,0
5,0
BO3
2021
11,0
5,0
5,0
-
-
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
-
-
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
286
§ 16.52.02.10.
10. Pulje til børnehospicepladser i Vestdanmark
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,5 mio. kr. i 2018 og 5,0
mio. kr. årligt fra 2019 og frem til en pulje til at oprette og drive hospicepladser for børn i
Vestdanmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017.
I Danmark findes i dag ét børnehospice, Lukashuset, som er et landsdækkende hospicetilbud
til børn og unge med livstruende sygdom i alderen 0 til 18 år. Lukashuset er placeret i Hellerup.
Etableringen af børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark giver mulighed for at udligne den
geografiske ulighed, der er i hospicetilbud til børn og unge i dag, og dermed være med til at sikre
lige muligheder for alle børn. Der er tale om et fagområde, hvor mange fagligheder indgår i ar-
bejdet. Det betyder, at det både fagligt og økonomisk er mest hensigtsmæssigt, at der maksimalt
er to børnehospice på landsplan. Børnehospicepladserne i Vestdanmark kan både etableres i til-
knytning til et eksisterende voksenhospice eller som et nyetableret tilbud med forventeligt 4
pladser. Puljemidlerne kan søges af private institutioner og af regionerne.
I forbindelse med oprettelse af børnehospicepladser i Vestdanmark skal der lægges vægt på
erfaringerne fra evalueringen af Lukashuset, som forventes primo maj 2018. Det forudsættes
derudover, at der udarbejdes et samarbejdsgrundlag mellem Lukashuset og de nye hospicepladser
i Vestdanmark om blandt andet organisering og henvisninger på landsplan samt udveksling af
faglig viden osv.
Ud over puljemidlerne forventes det også, at der er behov for regional medfinansiering, pri-
vate donationer eller fondsmidler. Der opfordres til, at der indgås en driftsoverenskomst med den
relevante region for at sikre driften af børnehospicepladserne.
20. Pulje til etableríng et aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier i Øst-
danmark.
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 3,0 mio. kr. årligt fra 2019
og frem til en pulje til etablering og drift af aflastningstilbud til livstruede syge børn og unge i
Østdanmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017.
I Danmark findes i dag aflastningstilbuddet FamilieFOKUS, som er en landsdækkende indsats
placeret i Region Midtjylland til livstruede syge børn og unge.
Etablering af et lignende aflastningstilbud i Østdanmark vil gøre op med den geografiske
ulighed, der er i tilbuddene til livstruede syge børn og unge i dag, og vil dermed være med til
at sikre lige muligheder for alle livstruede syge børn og deres familier på tværs af landet.
Evalueringen af FamilieFOKUS offentliggøres primo maj 2018. Etableringen af aflastnings-
tilbud i Østdanmark skal tage udgangspunkt i evalueringen af FamilieFOKUS for at sikre, at af-
lastningstilbuddene udarbejdes med øje for familiernes ønsker. Puljen kan søges af regioner,
kommuner og private organisationer.
30. Finansiering af aflastningstilbud til livstruende syge børn og deres familier i Vestdan-
mark
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 3,0 mio. kr. årligt fra 2019
og frem til fortsat finansiering af aflastningstilbuddet FamilieFOKUS, som er en landsdækkende
indsats placeret i Region Midtjylland til livstruede syge børn og unge og deres familier i Vest-
danmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december
2017.
FamilieFOKUS er i dag finansieret som en forsøgsordning af satspuljemidler med 3 mio. kr.
årligt, som udløber i 2018. En fortsat finansiering af FamilieFOKUS i Vestdanmark vil sikre en
videreførelse af fleksible og målrettede aflastningstilbud til familierne med livstruede syge børn
i Vestdanmark. Der offentliggøres en evaluering af FamilieFOKUS primo maj 2018. Det forud-
sættes, at denne evaluering bruges til løbende justering af indsatsen, for at skabe den bedst mulige
aflastning til livstruende syge børn og deres familier gennem sygdomsforløbet.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0287.png
§ 16.52.02.40.
287
40. Pulje til frirum på hospitaler målrettet familier med livstruede syge børn
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,0 mio. kr. i 2018 til en pulje
til frirum på hospitaler målrettet familier med livstruede syge børn, jf. Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
Der kan fx være tale om indretning af rum, hvor der gives mulighed for leg og samvær med
andre børn eller rum, hvor familien under indlæggelsen kan få den nødvendige ro og private tid
på hospitalet. Det kan også være andre initiativer, som letter hverdagen for familierne, fx ud-
flugter eller arrangementer på hospitalet.
Puljen kan søges af private institutioner/organisationer og regionerne.
16.52.05. Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på
arbejdspladsen ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
1,0
BO1
2019
1,0
BO2
2020
1,0
BO3
2021
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
10. Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,0 mio. kr. årligt fra 2018
og frem til Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen, jf. Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
Med satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017 blev der afsat 7,0 mio. kr. i perioden
2014-2017 til etablering og drift af partnerskabet om mental sundhed på arbejdspladser. Midlerne
er afsat på § 16.51.40.60. Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser.
Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at styrke mental sundhed og minimere fravær fra
arbejdsmarkedet pga. stress, angst mv. Partnerskabet om mental sundhed på arbejdspladsen vi-
dereføres derfor permanent.
Partnerskabet består af knap 30 partnere med repræsentanter fra både arbejdstagere og ar-
bejdsgivere samt faglige selskaber. Partnerskabet har igangsat en række tiltag, bl.a. konkrete
værktøjer målrettet dialog om stress, angst, depression mv. samt rådgivning til arbejdspladser
vedr. håndtering af trivsel, mobning, konflikt mv. En forlængelse af partnerskabet skal være med
til at sikre en fortsat forankring af disse tiltag og understøtte, at der på tværs af arbejdstagere,
arbejdsgivere og faglige selskaber udbredes resultater på området.
Midlerne målrettes driften af partnerskabet, der består af sekretariatsbetjening af Komiteen
for Sundhedsoplysning i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og
kommunikationsbureauet Operate.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0288.png
288
§ 16.52.06.
16.52.06. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022 (tekstanm. 101)
(Reser-
vationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.10
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner
Tilskud kan forudbetales.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022 .......................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
10,0
10,0
10,0
BO1
2019
7,0
7,0
7,0
BO2
2020
7,0
7,0
7,0
BO3
2021
7,0
7,0
7,0
10. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 10,0 mio. kr. i 2018 og 7,0
mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 som led i udmøntning af Strategi for digital sundhed til af-
prøvning og udbredelse af nye digitale teknologier og til at sikre øget fremdrift i udbredelsen af
digitale løsninger på sundhedsområdet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fi-
nansloven for 2018.
Midlerne skal bl.a. anvendes til at etablere grundlaget for ét samlet patientoverblik, der kan
understøtte sammenhæng i behandlings- og plejeforløb og give borgerne bedre indblik og hand-
lemuligheder i deres eget forløb. Strategien udmønter en række konkrete indsatser til udvikling,
afprøvning og udbredelse af digital løsninger i samarbejde med parterne (Sundheds- og Ældre-
ministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL).
Midlerne opslås i puljer der kan understøtte strategiens indsatser, herunder bl.a. afprøvning
af helt nye digitale teknologier, nye muligheder for brug af patientrapporterede oplysninger
(PRO), telemedicin mv. samt nye implementeringsmodeller.
Midlerne udmøntes efter aftale med relevante parter (Sundheds- og Ældreminisiteriet, Fi-
nansministeriet, Danske Regioner og KL), og kan ansøges af en region eller kommune som ho-
vedansøger.
16.52.07. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne (tekstanm. 101)
(Reser-
vationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0289.png
§ 16.52.07.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne .....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
289
F
2018
5,0
5,0
5,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 5,0 mio. kr. i 2018 til en pulje
til øget brug af videotolkning i regionerne, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkepart og
finansloven for 2018 af december 2017.
Midlerne kan søges af regionerne til at øge brugen af videotolkning blandt det sundhedsfag-
lige personale i alle regioner.
Ældre og demens
16.65. Ældre og demens
16.65.21. Mere hjemlighed på plejehjem mv. (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv. .............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
19,4
19,4
19,4
10. Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv.
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 19,4 mio. kr. i 2021, til en
pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv., jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2018 af november 2017.
Midlerne afsættes til en pulje, hvor kommuner, selvejende institutioner, friplejeboligleveran-
dører og andre, der ejer eller driver plejecentre og plejehjem, kan søge midler til at skabe mere
hjemlige rammer på plejehjem mv. med afsæt i beboernes ønsker. Formålet er at skabe mere
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0290.png
290
§ 16.65.21.10.
hjemlige rammer og hverdagsaktiviteter på plejehjem mv., så både beboere og pårørende i højere
grad oplever stedet som "et hjem".
Der er desuden afsat 0,3 mio. kr. i 2021 til en ekstern evaluering på § 16.11.11. Sundheds-
styrelsen.
16.65.22. Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre (tekstanm. 101)
(Re-
servationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste
ældre ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
30,0
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
30,0
30,0
-
-
-
-
-
-
10. Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 30,0 mio. kr. i 2018 til en
pulje som kommunerne kan ansøge til afprøvning af virksomme metoder og tilgange i rehabili-
teringsindsatser over for de svageste ældre, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2018 af november 2017.
Der afsættes midler til en pulje til kommunale forsøg, som skal afprøve forskellige rehabili-
terende tilgange over for de svageste ældre. Formålet er at få udviklet virksomme metoder og
tilgange i den rehabiliterende indsats, som er tilpasset behov og ressourcer - både fysisk, psykisk
og socialt - hos denne gruppe borgere. Det kan fx være borgere i hjemmeplejen eller på plejehjem
med en demenssygdom, socialt udsatte ældre og ældre med mange hospitalsindlæggelser og
komplekse forløb. Forsøgene skal bidrage til, at de mest virksomme metoder dokumenteres og
udbredes i kommunerne. Forsøgene kan eventuelt ske i samarbejde med private aktører.
Der er desuden afsat 1,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 på § 16.11.11. Sundhedssty-
relsen til understøttende aktiviteter samt evaluering i relation til puljen.
16.65.23. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed
for civilsamfundsdeltagelse (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
Beskrivelse
Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0291.png
§ 16.65.23.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere
skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse .......................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
291
F
2018
4,5
BO1
2019
7,9
BO2
2020
7,9
BO3
2021
8,0
4,5
4,5
7,9
7,9
7,9
7,9
8,0
8,0
10. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsam-
fundsdeltagelse
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 4,5 mio. kr. i 2018, 7,9 mio.
kr. årligt i 2019 og 2020 og 8,0 mio. kr. i 2021 til en pulje til bekæmpelse af ensomhed blandt
hjemmehjælpsmodtagere, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al-
ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af
november 2017.
Midlerne afsættes til en pulje til metodeudvikling til forebyggelse af ensomhed. Puljen kan
søges af kommuner og giver mulighed for, at ensomme hjemmehjælpsmodtagere - hos både
kommunale og private leverandører - kan tilbydes et fællesskabsklippekort. Det vurderes, at der
kan igangsættes initiativer i 8-10 kommuner.
Fællesskabsklippekortet kan bruges til ekstra hjælp til ledsagelse til fx aktiviteter eller tilbud
i frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund (herunder mandeklubber, cykling uden alder,
spisevenner, seniornetværk, m.v.) med det formål at hjælpe ældre ud af ensomhed og styrke deres
netværk og sociale liv. Klippekortet kan også bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen giver
sig god tid til at vejlede hjemmehjælpsmodtagere om de kommunale eller frivillige tilbud og
aktiviteter, som sigter mod at løfte ældre ud af ensomheden.
Der er desuden afsat 0,5 mio. kr. i 2021 på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til udarbejdelse
af en erfaringsopsamling.
16.65.24. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen
som pårørende ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
1,1
BO1
2019
4,9
BO2
2020
4,9
BO3
2021
4,9
1,1
1,1
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0292.png
292
§ 16.65.24.10.
10. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,1 mio. kr. i 2018 og 4,9
mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårø-
rende i regi af Komiteen for Sundhedsoplysning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2018 af november 2017.
Midlerne afsættes til Komiteen for Sundhedsoplysning, med henblik på at udbrede LÆR AT
TACKLE hverdagen som pårørende, der er et kursusforløb målrettet voksne pårørende til men-
nesker med demens og andre langvarige sygdomme.
Der kan være tale om partnere, voksne børn eller andre, der står den ramte nær. Formålet
med kurset er at forebygge, at rollen som pårørende bliver så belastende, at den medfører mi-
strivsel, isolation og ensomhed, stress og/eller depression hos den pårørende.
16.65.25. Informationskampagne om inkontinens (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Informationskampagne om inkontinens ....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
1,0
1,0
1,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Informationskampagne om inkontinens
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,0 mio. kr. i 2018 til Konti-
nensforeningen til en informationskampagne om inkontinens, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Kampagnen har til formål gennem oplysning blandt andet i det offentlige gadebillede at
nedbryde tabuet om inkontinens, så ældre med inkontinens får oplysning om, at der er hjælp at
hente, hvis de taler om deres problemer.
16.65.26. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre
eller ældre med uplanlagt vægttab (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.10
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0293.png
§ 16.65.26.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for un-
derernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab ..........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
293
F
2018
1,7
BO1
2019
3,9
BO2
2020
3,9
BO3
2021
3,7
1,7
1,7
3,9
3,9
3,9
3,9
3,7
3,7
10. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med
uplanlagt vægttab
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,7 mio. kr. i 2018, 3,9 mio.
kr. årligt i 2019 og 2020 og 3,7 mio. kr. i 2021 til en pulje til tværfaglige ernæringsindsatser for
underernærede ældre og ældre med uplanlagt vægttab, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Midlerne afsættes til en pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede
ældre eller ældre med uplanlagt vægttab. Puljen skal bidrage til at skabe tværfaglige samarbejder
og igangsætte systematiske indsatser for i højere grad at forhindre, at ældre rammes af de nega-
tive, sundhedsmæssige konsekvenser forbundet med uplanlagt vægttab og underernæring. Ind-
satserne skal afprøve forskellige modeller for tværfagligt samarbejde om ernæringsindsatser. Der
gennemføres en erfaringsopsamling med henblik på efterfølgende at skabe et grundlag for ud-
bredelse af gode erfaringer i kommunerne.
Der er desuden afsat 0,3 mio. kr. i 2021 på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til udarbejdelse
af en erfaringsopsamling.
16.65.27. Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
Beskrivelse
Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker
med en demensdiagnose ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-
BO1
2019
21,3
BO2
2020
21,2
BO3
2021
-
-
-
21,3
21,3
21,2
21,2
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0294.png
294
§ 16.65.27.10.
10. Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 21,3 mio. kr. i 2019 og 21,2
mio. kr. i 2020 til en pulje til en forsøgsordning med befordring af mennesker med en demens-
diagnose, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Forsøgsordningen skal give demensramte mulighed for at få transport til fritidsformål, her-
under besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud m.v.
Forsøgsordningen udmøntes som en ansøgningspulje, hvor ca. 5 kommuner kan søge om
midler til transport og ledsagelse til borgere med en demensdiagnose, der bor i eget hjem. Med
ordningen gives mulighed for at blive kørt 104 ture årligt, hvilket svarer til antallet af ture, der
tilbydes med individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Der anvendes en egen-
betaling, der ikke er væsentligt højere end den almindelige takst for kollektiv trafik.
Det vurderes, at en væsentlig del af gruppen af mennesker med demens i eget hjem ikke vil
være i stand til at blive hentet og bragt uden ledsagelse. Der afsættes derfor også midler til, at
mennesker med en demensdiagnose, der benytter befordringsordningen, kan tildeles 15 timers
ledsagelse om måneden for at kunne benytte ordningen.
Forsøgsordningen forankres i Sundhedsstyrelsen og der er afsat 0,7 mio. kr. i 2018 på
§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til udvikling af forsøgsordningen samt 0,7 mio. kr. i 2020 og 0,8
mio. kr. i 2021 til en evaluering af forsøget bl.a. med henblik på at afdække brugernes behov og
de økonomiske konsekvenser af ordningen.
16.65.28. Ældre ramt af sorg og livsfortrydelse (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
1,9
1,9
1,9
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,9 mio. kr. i 2018 til en pulje
til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse målrettet kommuner og private aktører, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Midlerne afsættes til en pulje, der støtter ældre, som viser tegn på fravær af livsglæde, eller
som oplever kriser og sorg. Puljen kan søges af kommuner og private aktører.
Målet er at fremme de ældres livsglæde og give de ældre mulighed for at tale om og mestre
tanker, kriser og sorg. Det skal medvirke til, at de ældre ikke føler sig ensomme eller oplever at
stå alene med deres bekymringer.
Projekterne skal give de ældre redskaber til at takle tanker, sorg og livsfortrydelser samt
nedbringe medicinforbruget.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0295.png
§ 16.65.50.
295
16.65.50. Bedre bemanding i ældreplejen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-
2021 til § 16.11.01. Departementet i forbindelse med administration af
projekterne, aktiviteterne mv. Heraf op til 0,5 mio. kr. årligt som løn-
sum. Der er endvidere adgang til at overføre op til 0,3 mio. kr. årligt i
2018 og 2022 til § 17.11.01. Departementet i forbindelse med admini-
stration og udarbejdelse af samlet status for kommunernes lokale ind-
satser vedr. sygefravær og arbejdstid. Heraf op til 0,3 mio. kr. årligt som
lønsum.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til bedre bemanding i ældreplejen ...................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
500,0
500,0
500,0
BO1
2019
500,0
500,0
500,0
BO2
2020
500,0
500,0
500,0
BO3
2021
500,0
500,0
500,0
10. Pulje til bedre bemanding i ældreplejen
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 500,0 mio. kr. årligt fra 2018
frem til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboli-
ger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
Midlerne kan anvendes til ansættelse af nye medarbejdere, opjustering af arbejdstiden for
eksisterende medarbejdere samt administrationsomkostninger relateret til puljen.
Midlerne udmøntes som en statslig pulje til kommunerne og fordeles mellem kommunerne
på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.
De afsatte midler vil blive administreret som tilskud i årene 2018 til 2021. Fra 2022 forud-
sættes midlerne at blive udmøntet gennem det kommunale bloktilskud.
Kommunerne skal årligt i 2018-2021 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældremini-
steriet for den forventede anvendelse af midlerne.
For anvendelsen af 2018-midlerne skal der indsendes en særskilt redegørelse til Sundheds-
og Ældreministeriet primo 2018.
For 2019 indarbejdes redegørelsen i den enkelte kommunes samlede redegørelse for anven-
delsen af værdighedsmilliarden, der fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet ultimo 2018.
For 2020 og 2021-midlerne, hvor værdighedsmilliarden ikke længere udmøntes via en stats-
lige pulje, indsendes selvstændige redegørelser til Sundheds- og Ældreministeriet ultimo 2019
og ultimo 2020.
For hvert af ovenstående år indsendes revisorpåtegnede regnskaber for anvendelsen af mid-
lerne til Sundheds- og Ældreministeriet. Anvendelsen af midlerne i 2018 og den planlagte an-
vendelse i 2019 skal indgå i den endelige status for værdighedsmilliarden.
Som en betingelse for at få adgang til puljen skal kommunerne i 2018 indsende en redegø-
relse for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid for
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0296.png
296
§ 16.65.50.10.
medarbejderne på ældreområdet. Kommunerne gør endelig status for indsatsen vedr. sygefravær
og arbejdstid i forbindelse med puljens overgang til bloktilskuddet.
16.65.51. Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet (tekstanm. 101)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet ........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
25,0
25,0
25,0
BO1
2019
25,0
25,0
25,0
BO2
2020
25,0
25,0
25,0
BO3
2021
25,0
25,0
25,0
10. Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018 med 25,0 mio. kr. årligt
i perioden 2018-2021 til at iværksætte en forsøgsordning med styrket frit valg på ældreområdet
med henblik på at skabe et bedre grundlag for at styrke ældre borgeres frie valg, jf. Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018.
Midlerne afsættes til en ny forsøgsordning, der eksempelvis kan understøtte en øget inddra-
gelse af private leverandører i udførelsen af rehabiliteringsforløb samt udvidet brug af fritvalgs-
beviser på madservice. Dermed tilvejebringes et bedre grundlag for at styrke den enkelte ældre
borgers mulighed for at få tilrettelagt den kommunale service efter egne ønsker.
Ordningen skal bidrage til at afdække, hvordan private aktører kan inddrages i den kommu-
nale opgaveløsning med henblik på at løfte kvaliteten og effektiviteten heraf gennem en styrkelse
af borgernes fri valg på ældreområdet.
Forsøgsordningen konkretiseres primo 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.65.51.10.
297
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Bemyndigelsen giver sundheds- og ældreministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte-
midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, her-
under udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.
Tekstanmærkningen gentages fra finanslovsforslaget for 2018 med ændret kontohenvisning,
idet den også omfatter de i ændringsforslaget oprettede konti: 16.33.40., 16.51.11., 16.51.32.,
16.51.42., 16.51.94., 16.51.95., 16.51.96., 16.51.97., 16.51.98., 16.52.01., 16.52.02., 16.52.05.,
16.52.06., 16.52.07., 16.65.21., 16.65.22., 16.65.23., 16.65.24., 16.65.25., 16.65.26., 16.65.27.,
16.65.28., 16.65.50. og 16.65.51
Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til personer, der er blevet in-
direkte eksponeret for asbestfibre, og som følge deraf har fået lungehinde-, bughinde- eller testi-
kelhindekræft.
Grundet sagernes karakter tilstræber Styrelsen for Patientsikkerhed at behandle ansøgninger
om godtgørelse inden for en måned efter at styrelsen er i besiddelse af de oplysninger, der er
nødvendige for at kunne afgøre sagen.
Da det er hensigten, at godtgørelsen og afkast heraf ikke skal medregnes i den skattepligtige
indkomst eller føre til reduktion i eventuelle sociale ydelser, vil der, om nødvendigt, blive udstedt
eller fremsat forslag til følgelovgivning.
Tekstanmærkningen erstatter den tidligere tekstanmærkning 104, idet den også omfatter ma-
lignt mesotheliom i bughinden (bughindekræft) eller malignt mesotheliom i testikelhinden (testi-
kelhindekræft).
Tekstanmærkningen er optaget i forbindelse med ændringsforslaget for 2018.
Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til personer, der har skader som
følge af brugen af Thalidomid. Skaderne skal være diagnosticeret og forårsaget af Thalidomid.
Da det er hensigten, at godtgørelsen og afkast heraf ikke skal medregnes i den skattepligtige
indkomst eller føre til reduktion i eventuelle sociale ydelser, vil der som konsekvens heraf blive
udarbejdet følgelovgivning.
Tekstanmærkningen er optaget i forbindelse med ændringsforslaget for 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0298.png
298
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
112,0
-1.129,1
-186,5
-5.158,4
119,2
-778,5
-124,5
5.222,5
-4,4
1,6
-6,0
28,1
22,2
5,9
4.857,7
5.226,6
137,9
-174,4
14,6
-347,0
-153,7
27,9
-156,1
-25,5
-
119,1
32,8
-23,0
-66,4
144,2
31,5
-408,1
1,6
-409,7
7,2
350,6
62,0
64,1
-
-
-
7,2
-
7,2
99,4
74,4
89,3
-20,9
-
-43,4
-2,1
-
-2,1
-
-
-2,6
-
-30,0
-
27,4
-
382,0
-
382,0
Fællesudgifter ...........................................................................................
17.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
17.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................
Arbejdsmiljø .............................................................................................
17.21. Arbejdsmiljø ....................................................................................
17.23. Arbejdsskader og erstatninger ........................................................
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................
17.31. Fællesudgifter ..................................................................................
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .................................................................
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ......................................................
17.37. Dagpenge ved barsel .......................................................................
17.38. Dagpenge ved sygdom ...................................................................
Arbejdsmarkedsservice ............................................................................
17.41. Fællesudgifter ..................................................................................
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................
17.47. Løntilskud .......................................................................................
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger .........................................
Fastholdelse ...............................................................................................
17.51. Fællesudgifter ..................................................................................
17.54. Revalidering og løntilskud mv. ......................................................
17.55. Efterløn ............................................................................................
17.56. Fleksjob ...........................................................................................
17.59. Særlige forebyggende indsatser ......................................................
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. .............................
17.62. Individuel boligstøtte ......................................................................
17.64. Sociale Pensioner ............................................................................
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0299.png
§ 17.
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
37,8
4.400,9
4.438,7
4.438,7
299
-
483,9
483,9
483,9
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
17.11. Centralstyrelsen
10. Beskæftigelsesministeriets administration af sat-
spuljer
(Driftsbev.)
...........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Administrationsbidrag, jf. Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2018 af november 2017
79. Reserver og budgetregulering
(Driftsbev.)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Finansiering af merudgifter ved afskaffelse af medde-
lelsespligt om ret til folkepension
17.19. Øvrige fællesudgifter
78. Reserver og budgetregulering vedrørende ind-
komstoverførsler ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale om flere år på arbejdsmarkedet, Aftale om nyt
dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked, Aftale
om nye regler om fradrag ifm. frivilligt arbejde samt
Aftale om udmøntning af satspuljen 2018
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserve til kompensation af arbejdsgivere sfa. Aftale om
ny ferielov af oktober 2017 samt merudgifter ved af-
skaffelse af meddelelsespligt om ret til folkepension, jf.
lov nr. 659 af 8. juni 2017
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
01. Arbejdstilsynet
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførelse af fælles myndighedsindsats for ordnede
forhold på arbejdsmarkedet samt skærpet tilsyn med
større infrastrukturprojekter, jf. Aftale om finansloven
for 2018 af december 2017
410,5
6,8
-
-
6,2
2,2
-
-
9,4
-0,6
-
-
3,4
-6,6
-
-
9,4
0,6
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
300
§ 17.
05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Vold som udtryksform, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2018 af november 2017
06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tekstanm.
162)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tryghed for veteraner, jf. Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2018 af november 2017
9,5
4,0
-
-
8,4
11,4
-
-
17.23. Arbejdsskader og erstatninger
11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbej-
dere m.fl. (tekstanm. 129)
(Lovbunden)
..........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn for udgifter og indtægter som følge af flere
modtagere mv.
31. Besættelsestidens ofre
(Lovbunden)
................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn for udgifter som følge af færre modtagere
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere og efterregule-
ring af bidrag fra arbejdsgivere og a-kasser
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af efterregulering af bidrag fra ar-
bejdsgivere
32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af efterregulering af bidrag fra ar-
bejdsgivere
35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsy-
delse under jobafklaringsforløb
(Lovbunden)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af efterregulering af bidrag fra ar-
bejdsgivere
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
233,7
8,0
218,4
7,2
125,9
-2,1
-
-
401,5
4,1
344,4
-27,3
165,9
-
164,3
13,1
126,9
-
114,8
11,0
37,3
-
37,3
13,5
-
5.222,5
10.708,3
64,1
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
Nyt skøn som følge af Aftale om flere år på arbejds-
markedet af juni 2017
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
01. Dagpenge ved arbejdsløshed
(Lovbunden)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af Økonomisk Redegørelse, august
2017, aftale om fradrag ved frivilligt arbejde, aftale om
fremtidens arbejdsmarked samt aftale om Erhvervs- og
Iværksætteri af november 2017
02. Feriedagpenge
(Lovbunden)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af aftale om ny ferielov af oktober
2017
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.
11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af ØR, august 2017, aftale om nyt
dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked, aftale
om ny ferielov, erhvervs- iværksætterinitiativ samt sat-
spuljeaftale om socialt frikort
20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere
22. Ressourceforløbsydelse
(Lovbunden)
..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere, satspuljeaftale
til personer med livstruende alvorlig sygdom af novem-
ber 2017 samt aftale om ny ferielov af oktober 2017
23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere mv. og Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Ven-
stre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november
2017
25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere mv.
17.37. Dagpenge ved barsel
01. Dagpenge ved barsel
(Lovbunden)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af aftale om finanslov for 2018 om
fraværsret til fædre og medmødre af december 2017
15.689,4
137,9
301
10.316,3
89,3
692,4
-
-
-
3.685,4
-188,0
-
-
432,5
-26,8
1.322,7
9,0
338,3
-20,9
-
-
202,0
-9,3
-
-
220,4
40,7
-
-
11.443,1
14,6
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
302
§ 17.
17.38. Dagpenge ved sygdom
11. Dagpenge ved sygdom
(Lovbunden)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere og lavere gen-
nemsnitsydelse, aftale om udmøntning af satspuljen
2018 af november 2017 samt Aftale om Erhvervs- og
Iværksætterinitiativer af november 2017
Arbejdsmarkedsservice
17.41. Fællesudgifter
01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrket VEU-koordination jf. Aftale om en styrket og
mere fleksibel VEU-uddannelse, mindre administration
jf. Aftale om ny ferielov af oktober 2017 og lufthavns-
tilsyn jf. Aftale om finansloven 2018
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dag-
penge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælps-
modtagere
(Lovbunden)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere og Økonomisk
Redegørelse, august 2017 og Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og
Iværksætterinitiativer af november 2017
04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved
ressourceforløb og jobafklaringsforløb
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere
07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af reva-
lidender og modtagere af sygedagpenge og ledig-
hedsydelse
(Lovbunden)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere og Aftale mel-
lem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre
om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november
2017
18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og be-
skæftigede (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre udgifter til hjælpemidler
21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17
årige (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere
4.789,8
-347,0
98,5
-43,4
319,4
27,9
-
-
1.206,5
-45,8
-
-
558,7
-24,4
-
-
416,8
-54,9
-
-
92,8
-8,6
-
-
14,8
-5,2
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
32. Befordringsgodtgørelse
(Lovbunden)
..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere
44. Opkvalificering inden for mangelområder (tekst-
anm. 115)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af bevillingsoverførsel til 17.19.78.
Reserver og budgetregulering vedrørende indkomst-
overførsler
53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesafta-
ler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af no-
vember 2017
64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offent-
lig forsørgelse (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017
65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job
eller uddannelse (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017
66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm.
115 og 163)
(Reservationsbev.)
.......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilføjelse af ny tekstanmærkning 115 og 163
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående
uddannelse (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
..............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af Aftale om fradrag i forbindelse
med frivilligt arbejde af august 2017 og Aftale om et
nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af
maj 2017
17.47. Løntilskud
01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere, Økonomisk
Redegørelse, august 2017, samt aftale om Erhvervs- og
Iværksætterinitiativer af november 2017
02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddan-
nelseshjælpmodtagere m.fl.
(Lovbunden)
........................F
31,4
-4,1
303
15,7
-2,1
13,2
-2,4
-
-
266,5
-
-
-
103,7
2,5
-
-
68,0
-5,5
-
-
15,4
-
-
-
130,2
-7,7
-
-
128,6
-20,8
-
-
69,5
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
304
§ 17.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere, lavere enheds-
omkostning samt Aftale mellem regeringen, Dansk Fol-
keparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværk-
sætterinitiativer af november 2017
11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.
(tekstanm. 126)
(Lovbunden)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af højere enhedsomkostninger
mv.og Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og
Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer
af november 2017
-5,3
-
7,6
0,6
-
-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger
20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer
med handicap (tekstanm. 115 og 163)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilføjelse af ny tekstanmærkning 115 og 163
Fastholdelse
17.51. Fællesudgifter
Af finansministeren
Ny konto
04. Sporskifte (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
................F
Udmøntning af trepartsaftalen om styrket og mere flek-
sibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober
2017
Af finansministeren
Ny konto
05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
.................................F
Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen, jf.
Aftale om finansloven for 2018 af december 2017
13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017
17.54. Revalidering og løntilskud mv.
21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til ef-
terlønsalderen (tekstanm. 115)
(Lovbunden)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere
30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
32,8
-
-
-
12,5
-
10,0
-
-
10,3
-
-
528,0
-26,0
-
-
26,7
3,0
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
Nyt skøn som følge af flere modtagere mv. og Aftale
om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017
41. Ikke hævet feriegodtgørelse
(Lovbunden)
.......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af ændret andel af uhævede ferie-
penge der tilfalder staten og Aftale om ny ferielov af
oktober 2017
17.55. Efterløn
01. Efterløn
(Lovbunden)
.......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere af skattefri
præmie mv., Aftale om flere år på arbejdsmarkedet af
juni 2017 samt Aftale om et nyt dagpengesystem for
fremtidens arbejdsmarked af maj 2017
17.56. Fleksjob
01. Fleksjob med fast refusion
(Lovbunden)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere
02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere
04. Fleksjob med variabel refusion
(Lovbunden)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere mv.
05. Fleksbidrag til kommunen
(Lovbunden)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere
11. Fleksydelse
(Lovbunden)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af tilbagebetaling af fleksydelsesbi-
drag som følge af aftale om flere år på arbejdsmarkedet
af juni 2017
17.59. Særlige forebyggende indsatser
11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017
21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og
personer med handicap (tekstanm. 115 og 163)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017
-
-
305
110,0
-30,0
11.362,5
-66,4
-
-
5.426,8
264,7
326,6
-34,2
1.074,2
-110,9
1.024,5
-45,4
648,0
70,0
-
-
-
-
-
-
-
-
139,0
27,4
36,8
10,8
-
-
44,3
4,3
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
306
§ 17.
Af finansministeren
Ny konto
22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar
(tekstanm. 115 og 163)
(Reservationsbev.)
.....................F
Udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017
31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.
10,0
-
-
6,4
-
-
17.62. Individuel boligstøtte
01. Boligydelser til pensionister
(Lovbunden)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af Aftale om flere år på arbejds-
markedet af juni 2017 mv.
02. Boligsikring
(Lovbunden)
................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af Aftale om flere år på arbejds-
markedet af juni 2017
17.64. Sociale Pensioner
01. Folkepension (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af lavere gennemsnitsydelse mv.,
Aftale om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 og
Aftale om ny ferielov af oktober 2017
05. Førtidspension (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere mv. og Aftale
om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017
10. Førtidspension med variabel medfinansiering
(tekstanm. 126)
(Lovbunden)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere mv., Aftale om
flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 og Aftale om
ny ferielov af oktober 2017
8.085,8
-
29,0
-
2.437,5
1,6
-
-
136.698,2
-882,8
-
-
7.628,7
-10,1
-
-
5.161,2
483,2
4.080,0
382,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
C. Tekstanmærkninger.
307
Materielle bestemmelser.
Nr. 115.
ad 17.11.03., 17.21.08., 17.41.12., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.41.,
17.46.42., 17.46.43., 17.46.44., 17.46.64., 17.46.65., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.68., 17.46.70.,
17.46.71., 17.46.75., 17.46.78., 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.24., 17.51.03., 17.51.11.,
17.51.13., 17.51.14., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.21., 17.59.25.,
17.59.31., 17.61.07. og 17.63.04.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
115.
ad 17.11.03., 17.21.08., 17.41.12., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.41.,
17.46.42., 17.46.43., 17.46.44., 17.46.64., 17.46.65., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.68., 17.46.70.,
17.46.71., 17.46.75., 17.46.78., 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.24., 17.51.03., 17.51.04.,
17.51.05., 17.51.11., 17.51.13., 17.51.14., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14.,
17.59.21., 17.59.22., 17.59.25., 17.59.31., 17.61.07. og 17.63.04."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
162.
ad 17.21.06.
Tidligere udsendte soldater og andre statsansatte har ret til en ekstra speciallægeundersøgelse,
når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under sagsbehandlingen af en konkret sag umiddelbart
vurderer, at pågældendes sag ikke kan anerkendes som en arbejdsskade, jf. stk. 3.
Stk. 2.
Uanset § 16 i lov om arbejdsskadesikring skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i
de i stk. 3 nævnte sager fra 1. januar 2019 træffe afgørelse inden for 12 måneder efter, at sagen
er anmeldt, optaget til revision eller begæret genoptaget.
Stk. 3.
Initiativerne i stk. 1 og stk. 2 gælder for afgørelser vedrørende personer omfattet af
personkredsen i § 1, stk. 2, i lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og
andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (veteranloven). Ini-
tiativerne omfatter sager om psykiske sygdomme efter arbejdsskadesikringsloven eller veteranlo-
ven, som afgøres, er anmeldt, genoptaget eller optaget til revision i Arbejdsmarkedets Erhvervs-
sikring.
Stk. 4.
Uanset § 35 og § 59 i lov om arbejdsskadesikring afholder staten Arbejdsmarkedets
Erhvervssikrings merudgifter til initiativerne efter stk. 1 og stk. 2."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
163.
ad 17.46.66., 17.49.20., 17.59.21. og 17.59.22.
Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes
hensigtsmæssigt."
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0308.png
308
§ 17.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
17.11. Centralstyrelsen
17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer ..........
Udgift ..............................................................................................
F
2018
2,2
2,2
-
2,2
BO1
2019
1,3
1,3
-
1,3
BO2
2020
1,8
1,8
-
1,8
BO3
2021
1,2
1,2
-
1,2
10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2018, 1,3 mio.
kr. i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021 som led i Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
Projekt-ID
Mio. kr.
0. Administrationsmidler i alt
1. Investering i udsatte og syge borgere på
kanten af arbejdsmarkedet ..................
2. Seniornetværket ..................................
3. Landsforeningen LEV..........................
4. Jobbanken ...........................................
5. Handicapidrættens Videnscenter ........
6. Topvirk .................................................
7. High:Five ..............................................
8. Vold som udtryksform.........................
9. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar
10. Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælps-
modtagere på langvarig offentlig forsørgel-
se...........................................................
11. Et mere rummeligt arbejdsmarked for bor-
gere med handicap ...............................
12. Handicappuljen ...................................
13. Cabi ......................................................
14. Cabi ......................................................
B
2017
1,7
2018-63-0
2018-64-0
2018-65-0
2018-66-0
2018-67-0
2018-68-0
2018-69-0
2018-70-0
2018-79-0
2017-89-0
2017-91-0
2017-92-0
2017-93-0
2017-94-0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
0,3
0,2
0,1
0,1
F
2018
8,4
0,9
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3
0,5
0,3
0,2
0,1
0,1
BO1
2019
7,4
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,5
0,3
0,2
0,1
0,1
BO2
2020
5,3
1,5
-
-
-
-
-
-
-
0,3
-
0,3
0,2
0,1
0,1
BO3
2021
4,1
0,9
-
-
-
-
-
-
-
0,3
-
-
-
-
0,1
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0309.png
§ 17.11.10.10.
309
15. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarked
i job eller uddannelse...........................
16. Jobcentre i ghettoer ............................
17. Flere i uddannelse og job - indsats til kon-
tanthjælpsmodtagere.............................
18. Forebyggende indsatser for udsatte grupper
og borgere med handicap ....................
19. Arbejdsmiljøforskningsfond.................
2016-59-0
2016-57-0
2016-60-0
2016-61-0
2015-66-0
2015-41-0
1999-19-0
2015-60-0
2009-46-0
-
-
-
-
-
1,7
0,2
0,1
0,9
2,1
2,1
-
-
0,7
2,1
-
-
-
0,7
2,1
-
-
-
0,7
2,1
17.11.79. Reserver og budgetregulering
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter ....................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
BO1
2019
-
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2018 som følge
af fremsættelse af lovforslag om ophævelse af pligt til skriftlig og individuel vejledning om bor-
gerens ret til folkepension (L 147). Bevillingsreduktionen tilvejebringer finansiering til de admi-
nistrative udgifter i Udbetaling Danmark for sagsbehandling af sager, der skal genoptages med
tilbagevirkende kraft for 2017, som afholdes af § 17.19.79. Reserver og budgetregulering.
17.19. Øvrige fællesudgifter
17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler ......................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Reserve vedrørende budgetgaranti ............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud .................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-6,6
5,2
5,2
-17,9
-17,9
6,1
6,1
BO1
2019
435,1
22,4
22,4
405,4
405,4
7,3
7,3
BO2
2020
421,1
22,9
22,9
390,7
390,7
7,5
7,5
BO3
2021
404,2
24,5
24,5
372,2
372,2
7,5
7,5
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
310
§ 17.19.78.10.
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler
I forbindelse med ændringsforslagene er der indarbejdet følgende ændringer:
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet
af juni 2017 er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2018 opjusteret med 1,6 mio. kr.
i 2018, 3,1 mio. kr. i 2019, 3,7 mio. kr. i 2020 og 5,4 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af no-
vember 2017 er bevillingen på finansloven for 2018 opjusteret med 3,6 mio. kr. årligt vedrørende
livstruende syges ret til sygedagpenge.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen forhøjet med 15,7 mio. kr. i 2019, 15,6 mio. kr. i
2020 og med 15,5 mio. kr. i 2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigel-
sesreformen (S, RV, V, DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og
K), om de forligsbelagte dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med
henblik på at lette administrationen for kommunerne.
20. Reserve vedrørende budgetgaranti
I forbindelse med ændringsforslagene er der indarbejdet følgende ændringer:
Som følge af en konsolidering af de økonomiske konsekvenser og udmøntningen af Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for frem-
tidens arbejdsmarked af maj 2017 er bevillingen reduceret med 2,5 mio. kr. i 2018, 8,5 mio. kr.
i 2019, 10,2 mio. kr. i 2020 og 11,1 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde af august 2017 er bevillin-
gen reduceret med 4,0 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet
af juni 2017 er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2018 nedjusteret med 8,5 mio.
kr. i 2018, 25,3 mio. kr. i 2019, 42,7 mio. kr. i 2020 og 59,0 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af no-
vember 2017 er bevillingen på finansloven for 2018 nedjusteret med 2,9 mio. kr. i 2018-2021
vedrørende mindreudgifter til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, som følge af
livstruende syges ret til sygedagpenge.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af no-
vember 2017 er bevillingen på finansloven for 2018 opjusteret med 3,3 mio. kr. i 2019 og 2020
som følge af indsats vedrørende socialt frikort.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om, at alle lønmodtagere skal have ret til betalt
ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie er bevillingen forøget med 12,7 mio. kr. i 2020
og 12,7 mio. kr. i 2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen forhøjet med 442,8 mio. kr. i 2019, 434,5 mio.
kr. i 2020 og med 436,5 mio. kr. i 2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Be-
skæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF,
LA og K), om de forligsbelagte dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019
med henblik på at lette administrationen for kommunerne.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0311.png
§ 17.19.78.30.
311
30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er der indarbejdet følgende ændringer:
Som følge af en konsolidering af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked
af maj 2017 er bevillingen opjusteret med 1,1 mio. kr. i 2018, 4,7 mio. kr. i 2019 og 4,9 mio.
kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde af august 2017 er bevillin-
gen opjusteret med 5,0 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 2,4 mio. kr. årligt i 2019-2021.
Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og
K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet
fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for
kommunerne.
17.19.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Arbejdsgiverkompensation vedr. ferielovsudvalg .....................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram ......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
0,6
-
-
0,6
0,6
BO1
2019
-
-
-
-
-
BO2
2020
228,0
228,0
228,0
-
-
BO3
2021
313,0
313,0
313,0
-
-
20. Arbejdsgiverkompensation vedr. ferielovsudvalg
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie
- ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 er der afsat 228,0 mio. kr. i 2020 og
313,0 mio. kr. i 2021 som kompensation til arbejdsgiverne.
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
I forbindelse med ændringsforslagene er der indarbejdet følgende ændringer:
Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2018 som følge af fremsættelse af lovforslag om
ophævelse af pligt til skriftlig og individuel vejledning om borgerens ret til folkepension (L 147).
Bevillingsforhøjelsen tilvejebringer finansiering til de administrative udgifter i Udbetaling Dan-
mark for sagsbehandling af sager, der skal genoptages med tilbagevirkende kraft for 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0312.png
312
§ 17.2.
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
17.21.01. Arbejdstilsynet
(Driftsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017 er der aftalt en videreførelse af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold
på arbejdsmarkedet, mv. i 2019.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
6,8
6,8
-
6,8
BO1
2019
49,1
49,1
-
49,1
BO2
2020
0,9
0,9
-
0,9
BO3
2021
0,9
0,9
-
0,9
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017 er der aftalt en videreførelse af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold
på arbejdsmarkedet i 2019 samt en videreførelse og styrkelse af den skærpede tilsynsindsats med
store infrastrukturprojekter i 2018 og 2019. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag
til finansloven for 2018 forhøjet med 42,8 mio. kr. i 2019 til at videreføre den fælles myndig-
hedsindsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet med 6,3 mio. kr. i 2018 og 5,4 mio. kr. i 2019
til at videreføre og styrke indsatsen mod social dumping på store infrastrukturprojekter.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017 er der aftalt en skærpet sanktion ved gentagne overtrædelser af anmeldepligten til
Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Indtægten herfor bliver optaget på § 17.21.04.
Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder. I tilknytning hertil vil der
skulle afholdes udgifter til medarbejderressourcer og it-understøtning af opgaveløsningen. På den
baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2018 forhøjet med 0,5 mio. kr. i
2018 og med 0,9 mio. kr. årligt i 2019 til 2025.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger .........
Tilsyn .................................................
Kommunikation .................................
Regulering og arbejdsmiljøudvikling
R
2015
489,3
103,2
294,8
22,0
69,3
R
2016
463,5
95,6
300,2
19,6
48,1
B
2017
428,4
91,9
243,2
18,4
74,9
F
2018
425,7
91,3
241,7
18,3
74,4
BO1
2019
412,8
88,1
233,2
17,6
73,9
BO2
2020
357,8
76,3
201,8
15,2
64,5
BO3
2021
351,1
74,8
198,0
14,9
63,4
Bemærkninger: Fra 2017 og frem er budgetterede udgifter til koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeom-
rådet indarbejdet under opgave 3. Regulering og arbejdsmiljøudvikling.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0313.png
§ 17.21.01.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
10
5,0
5,0
BO1
2019
69
35,8
35,8
BO2
2020
1
0,5
0,5
313
BO3
2021
1
0,5
0,5
17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der aftalt en videreførelse af den eksisterende driftsstøtte til projektet Vold som ud-
tryksform.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet ........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
4,0
4,0
4,0
BO1
2019
2,0
2,0
2,0
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet
Som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2018 af november 2017 er der på ændringsforslag til finansloven for 2018 afsat 4,0 mio. kr. i
2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til en videreførelse af den eksisterende driftsstøtte til Vold som ud-
tryksform.
Aktiviteterne gennemføres i regi af Socialt Udviklingscenter.
17.21.06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tekstanm. 162)
(Driftsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der aftalt støtte til initiativer, der skal sikre at veteraner hurtigst muligt får den erstatning,
som de har krav på.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
30. Tryghed for veteraner ..................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
11,4
11,4
11,4
11,4
11,4
BO1
2019
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
BO2
2020
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
BO3
2021
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0314.png
314
§ 17.21.06.30.
30. Tryghed for veteraner
Som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2018 af november 2017 er der på ændringsforslag til finansloven for 2018 afsat 11,4 mio. kr. i
2018, 6,9 mio. kr. i 2019 samt 2,2 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til initiativer, der skal sikre, at
veteraner hurtigst muligt får den erstatning, som de har krav på.
Der afsættes en statslig bevilling til at gennemføre to initiativer i perioden fra 1. januar 2018
til og med den 31. december 2021.
I perioden fra 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2021 har tidligere udsendte soldater og
andre statsansatte ret til en ekstra speciallægeundersøgelse i de sager, hvor Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring umiddelbart vurderer eller har truffet afgørelse om, at de pågældendes sag om
en psykisk sygdom ikke kan anerkendes efter hverken lov om arbejdsskadesikring eller efter lov
om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diag-
nosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (veteranloven).
Initiativet retter sig mod personer, der er omfattet af personkredsen i § 1, stk. 2, i veteranlo-
ven, og som i perioden fra 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2021 får afgjort, har anmeldt
eller har fået genoptaget en afgørelse om en psykisk arbejdsskade som følge af en udsendelse.
Bevillingen anvendes derudover til at ansætte ekstra medarbejdere i Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring med henblik på at opfylde en målsætning om at sikre tidligere udsendte soldater
og andre statsansattes arbejdsskadesager om psykiske lidelser en afgørelse inden for 12 måneder
samt til at behandle de ekstra speciallægeundersøgelser. Målsætningen om en hurtigere afgørelse
er forudsat opfyldt fra 1. januar 2019.
Staten afholder merudgifterne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administration i forbin-
delse med initiativerne.
17.23. Arbejdsskader og erstatninger
17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere
m.fl. .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2018
8,0
7,2
BO1
2019
7,9
7,2
BO2
2020
7,8
7,2
BO3
2021
7,8
7,2
8,0
8,0
7,2
7,2
7,9
7,9
7,2
7,2
7,8
7,8
7,2
7,2
7,8
7,8
7,2
7,2
10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne på kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i
2018 som følge af ændret skøn for enhedsomkostning i statslige sager med skadedato før den 1.
januar 1997. Udgifterne er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2019, med 0,6 mio. kr. i 2020 og med 0,6
mio. kr. i 2021.
Udgifterne til erstatning mv. på denne konto anslås til 16,1 mio. kr. i 2018 og omfatter ud-
gifter i statslige sager med skadedato før d. 1. januar 1997.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0315.png
§ 17.23.11.10.
315
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifter og indtægter på kontoen forhøjet med 7,2
mio. kr. årligt i 2018 til 2021 som følge af ændret skøn for enhedsomkostning i sager med ska-
dedato efter den 1. januar 1997.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet
Antal modtagere af løbende
erstatning pr. 1. januar ........
Ressourceforbrug (2018-pl)
Udbetalte erstatninger
(mio. kr.)..............................
Nettoudgifter (mio. kr.).......
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
201
184
174
160
150
138
128
108,1
16,1
117
106,7
14,7
109
105,7
13,7
101
104,7
12,7
30,8
21,3
24,5
22,0
18,8
16,9
Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Ulykkesrenteregister.
Bemærkning : Fra og med 2018 budgetteres udgifter og indtægter særskilt .
17.23.31. Besættelsestidens ofre
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Erstatninger mv. ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2018
-2,1
-2,1
-2,1
BO1
2019
-1,5
-1,5
-1,5
BO2
2020
-0,9
-0,9
-0,9
BO3
2021
-0,6
-0,6
-0,6
10. Erstatninger mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifter på kontoen reduceret med 2,1 mio. kr. i
2018 som følge af nyt skøn med færre modtagere. Indtægter og udgifter er reduceret med 1,5
mio. kr. i 2019, med 0,9 mio. kr. i 2020 og med 0,6 mio. kr. i 2021.
Udgiften i 2018 anslås til 123,8 mio. kr. faldende til 73,3 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
.
II.
Aktivitet
Antal invalideerstatninger ...
Antal enkeerstatninger ........
I alt
......................................
Ressourceforbrug (2018-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
470
1.430
1.900
277,9
2013
396
1.290
1.686
246,8
2014
338
1.169
1.507
217,9
2015
243
993
1.236
191,4
2016
200
882
1.082
166,6
2017
121
855
957
148,6
2018
134
688
822
123,8
2019
106
588
694
104,6
2020
85
499
584
87,9
2021
67
420
487
73,3
Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Ulykkesrenteregister.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0316.png
316
§ 17.3.
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter
17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. ATP-indbetaling ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Bidrag fra a-kasser .......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
30. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere ...........
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2018
4,1
-27,3
4,1
4,1
3,0
3,0
3,0
3,0
-33,3
-33,3
BO1
2019
5,2
7,0
5,2
5,2
3,5
3,5
3,5
3,5
-
-
BO2
2020
5,2
7,0
5,2
5,2
3,5
3,5
3,5
3,5
-
-
BO3
2021
5,2
7,0
5,2
5,2
3,5
3,5
3,5
3,5
-
-
10. ATP-indbetaling
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med 4,1
mio. kr. i 2018 og 5,2 mio. kr. årligt i 2019-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ...
II. Ressourceforbrug
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.).....................
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
I.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
112,4
550
4.888
100,3
490
4.888
88,6
433
4.888
83,4
408
4.888
78,0
397
5.096
81,3
430
5.292
79,6
406
5.096
80,7
411
5.096
81,9
417
5.096
82,0
418
5.096
20. Bidrag fra a-kasser
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med 3,0
mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. årligt i 2019-2021.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0317.png
§ 17.31.24.30.
317
30. Bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med 3,0
mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. årligt i 2019-2021.
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslaget er der som følge af nyt skøn på baggrund af regnskabstal
indarbejdet en negativ efterregulering på 33,3 mio. kr. som følge af, at a-kassernes og de private
arbejdsgiveres indbetaling af ATP i 2016 var højere end det faktiske finansieringsbidrag. I efter-
reguleringsbeløbet er indeholdt efterregulering for 2016 vedrørende ATP-bidrag for modtagere
af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig ar-
bejdsmarkedsydelse.
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2018
13,1
13,1
13,1
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslaget er der som følge af nyt skøn på baggrund af regnskabstal
indarbejdet en efterregulering på 13,1 mio. kr. som følge af, at de private arbejdsgiveres indbe-
taling af ATP i 2016 var lavere end det faktiske finansieringsbidrag.
17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2018
11,0
11,0
11,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslaget er der som følge af nyt skøn på baggrund af regnskabstal
indarbejdet en efterregulering på 11,0 mio. kr. som følge af, at de private arbejdsgiveres indbe-
taling af ATP i 2016 var lavere end det faktiske finansieringsbidrag.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0318.png
318
§ 17.31.35.
17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafkla-
ringsforløb
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2018
13,5
13,5
13,5
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslaget er der som følge af nyt skøn på baggrund af regnskabstal
indarbejdet en efterregulering på 13,5 mio. kr. som følge af, at de private arbejdsgiveres indbe-
taling af ATP i 2016 var lavere end det faktiske finansieringsbidrag.
17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ..................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag ..............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2018
5.222,5
64,1
64,1
64,1
5.222,5
5.222,5
BO1
2019
-
-71,0
-71,0
-71,0
-
-
BO2
2020
-
-162,1
-162,1
-162,1
-
-
BO3
2021
-
-253,2
-253,2
-253,2
-
-
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
I forbindelse med ændringsforslaget, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om
flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 gives der mulighed for, at man i en seks måneders pe-
riode i 2018 kan udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt
skattefrit. Det er forudsat, at ca. 54.000 personer vil udtræde af ordningen i løbet af 2018, hvoraf
ca. 49.600 personer skønnes at være aktive bidragsydere. På den baggrund er indtægtsbevillingen
opjusteret med 64,1 mio. kr. i 2018 og nedjusteret med 71,0 mio. kr. i 2019, 162,1 mio. kr. i 2020
og 253,2 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Medlemsopgørelser, over-
sigt (1.000 personer)
Dagpengeforsikrede
Fuldtidsforsikrede ................
Deltidsforsikrede .................
Efterlønsmodtagere
Antal bidragsbetalere i alt
Heraf efterlønsbidrag ..........
Bidrag for fuldtidsforsikre-
de .........................................
Dagpengeforsikring, kr. årligt
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2.036
2.017
19
112
2.148
778
3.780
2.025
2.006
18
104
2.129
533
3.840
2.020
2.001
18
96
2.116
496
3.912
2.025
2.007
18
87
2.112
473
3.972
2.033
2.014
19
77
2.109
455
4.008
2.039
2.020
19
69
2.108
437
4.080
2.055
2.034
20
56
2.111
371
4.128
2.055
2.034
20
56
2.111
364
4.128
2.055
2.034
20
59
2.113
364
4.128
2.055
2.034
20
61
2.115
364
4.128
II.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0319.png
§ 17.31.51.10.
Efterlønsordning kr. årligt...
Dagpengesats kr. pr. dag ....
III. Indtægt, mio. kr. (2018-pl).
Medlemsbidrag ....................
Efterlønsbidrag ....................
5.520
788
5.604
801
5.700
815
5.784
827
5.856
836
5.940
849
6.024
860
6.024
860
6.024
860
319
6.024
860
13.390 11.766 11.459 11.185 10.999 10.933 10.772 10.638 10.559 10.476
8.891 8.793 8.748 8.669 8.639 8.676 8.681 8.682 8.694 8.702
4.500 2.974 2.712 2.516 2.360 2.257 2.092 1.956 1.865 1.774
20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag
I forbindelse med ændringsforslaget, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om
flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 gives der mulighed for, at man i en seks måneders pe-
riode i 2018 kan udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt
skattefrit. Det er forudsat, at ca. 54.000 personer vil udtræde af efterlønsordningen og i gennem-
snit få udbetalt ca. 96.700 kr. På den baggrund er bevillingen opjusteret med ca. 5,2 mia. kr. i
2018.
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed
(Lovbunden)
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2017 til
114.000 fuldtidspersoner i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter .......
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejds-
løshed ..............................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2018
137,9
89,3
137,9
137,9
BO1
2019
105,7
68,4
105,7
105,7
BO2
2020
105,7
68,4
105,7
105,7
BO3
2021
106,1
68,6
106,1
106,1
89,3
89,3
68,4
68,4
68,4
68,4
68,6
68,6
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 137,9 mio. kr. i
2018, 105,7 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 106,1 mio. kr. i 2021.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2017 til
114.000 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 36,0 mio. kr. i 2018, 37,8 mio. kr. i 2019, 38,3 mio. kr. i 2020 og 38,1 mio. kr. i 2021.
Som følge af en konsolidering af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked
af maj 2017 er bevillingen opjusteret med 1,7 mio. kr. i 2018, 7,3 mio. kr. i 2019 og 7,5 mio.
kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde af august 2017 er bevillin-
gen opjusteret med 7,8 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 164,4 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 36,0 mio. kr. i 2019, 35,7 mio. kr.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0320.png
320
§ 17.32.01.10.
i 2020 og 35,5 mio. kr. i 2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesre-
formen (S, RV, V, DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om
de forligsbelagte dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på
at lette administrationen for kommunerne.
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 89,3 mio. kr. i 2018,
68,4 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 68,6 mio. kr. i 2021.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2017 til
114.000 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 23,3 mio. kr. i 2018, 24,4 mio. kr. i 2019, 24,8 mio. kr. i 2020 og 24,7 mio. kr. i 2021.
Som følge af en konsolidering af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked
af maj 2017 er bevillingen opjusteret med 1,1 mio. kr. i 2018, 4,7 mio. kr. i 2019 og 4,9 mio.
kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde af august 2017 er bevillin-
gen opjusteret med 5,0 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 106,5 mio. kr. i 2018 og 106,4 årligt i
2019-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 23,3 mio. kr. i 2019, 23,1 mio. kr.
i 2020 og 23,0 mio. kr. i 2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesre-
formen (S, RV, V, DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om
de forligsbelagte dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på
at lette administrationen for kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
Aktivitet (1.000)
Bruttoledighed ...............................
Dagpengemodtagere i alt ..............
Heraf passive dagpengemodtagere
Heraf aktiverede og deltagere i
selvvalgt/jobrettet uddannelse i alt
- heraf deltagere i selvvalgt/jobrettet
uddannelse .....................................
- heraf aktiverede ..........................
- ordinær uddannelse ...................
- øvrig vejledning og opkvalifice-
ring.................................................
- virksomhedspraktik.....................
II. Udgifter (mia. kr., 2018-pl)
Statslige
udgifter (mia. kr.)..........................
Dagpenge i karensperioden...........
Dagpenge i passive perioder efter
karensperioden ...............................
Dagpenge under deltagelse i aktive
tilbud og i selvvalgt/ jobrettet ud-
dannelse efter karensperioden.......
III. Indtægter (mia. kr., 2018-pl)
Kommunal medfinansiering i alt ..
Dagpenge i passive perioder.........
Dagpenge under deltagelse i aktive
tilbud og i selvvalgt/ jobrettet ud-
dannelse .........................................
I.
161
116
98
18
2
17
4
8
5
24,0
5,1
16,0
2,9
13,7
12,4
1,3
2013
153
104
91
13
2
11
2
5
4
21,2
1,8
17,1
2,2
12,8
11,5
1,3
2014
133
88
76
12
2
10
2
4
4
18,6
2,0
14,5
2,1
11,2
10,2
1,0
2015
123
84
75
10
1
8
2
3
4
17,4
1,8
14,3
1,4
10,5
9,7
0,8
2016
112
79
70
10
1
9
2
2
4
16,3
-
-
-
9,9*
-
-
2017
116
78
67
11
2
9
4
2
3
16,6
-
-
-
10,9
-
-
2018
114
78
67
11
2
9
3
2
3
15,8
-
-
-
10,4
-
-
2019
111
78
68
10
2
8
3
1
4
15,9
-
-
-
10,5
-
-
2020
112
79
69
10
2
8
3
1
4
16,1
-
-
-
10,6
-
-
2021
111
79
69
10
2
8
3
1
4
16,0
-
-
-
10,6
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0321.png
§ 17.32.01.20.
Dagpenge med 80 pct. medfinansi-
ering ..............................................
Dagpenge med 70 pct. medfinansi-
ering ..............................................
Dagpenge med 60 pct. medfinansi-
ering ..............................................
Dagpenge med 20 pct. medfinansi-
ering ...............................................
321
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,5
2,8
3,3
0,3
4,5
2,9
3,3
0,3
4,3
2,7
3,2
0,3
4,4
2,7
3,2
0,3
4,5
2,7
3,2
0,3
4,4
2,7
3,2
0,3
17.32.02. Feriedagpenge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Feriedagpenge ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-328,0
-328,0
-328,0
BO3
2021
-328,0
-328,0
-328,0
10. Feriedagpenge
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen nedjusteret med 328,0 mio. kr. årligt i
2020-2021 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt
ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet
Antal personer med feriedag-
penge (1.000).......................
Antal personer med feriedag-
penge på årsbasis (1.000) ...
Ressourceforbrug (2018-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
219
7,9
1.392
192
6,7
1.127
133
4,7
990
124
4,2
877
111
4,0
823
111
3,8
784
94
3,4
692
84
3,0
619
43
1,6
320
44
1,6
327
II.
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.
17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2017 til
114.000 fuldtidspersoner i 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0322.png
322
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 17.35.11.
F
2018
-188,0
-6,2
-6,2
-14,1
-14,1
-52,9
-52,9
-104,1
-104,1
-4,4
-4,4
-21,6
-21,6
-30,3
-30,3
45,6
45,6
BO1
2019
-206,9
-6,1
-6,1
-14,0
-14,0
-54,8
-54,8
-108,5
-108,5
-5,4
-5,4
-24,2
-24,2
-32,9
-32,9
39,0
39,0
BO2
2020
-204,6
-5,8
-5,8
-13,8
-13,8
-55,0
-55,0
-106,7
-106,7
-5,5
-5,5
-24,0
-24,0
-32,5
-32,5
38,7
38,7
BO3
2021
-206,1
-5,9
-5,9
-13,7
-13,7
-55,0
-55,0
-108,1
-108,1
-5,5
-5,5
-24,0
-24,0
-32,3
-32,3
38,4
38,4
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 6,2 mio. kr. i 2018,
6,1 mio. kr. i 2019, 5,8 mio. kr. i 2020 og 5,9 mio. kr. i 2021.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2017 til
114.000 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 0,2 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 6,0 mio. kr. i 2018, 5,6 mio. kr. i 2019,
5,4 mio. kr. i 2020 og 5,5 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie
- ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 er bevillingen opjusteret med 0,1 mio.
kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2021.
Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og
K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet
fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for
kommunerne.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0323.png
§ 17.35.11.10.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.) ..........
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,7
101
150
2017
0,7
105
146
2018
0,7
102
149
2019
0,7
104
149
2020
0,7
105
148
323
2021
0,7
103
148
15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 14,1 mio. kr. i 2018,
14,0 mio. kr. i 2019, 13,8 mio. kr. i 2020 og 13,7 mio. kr. i 2021.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2017 til
114.000 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 0,5 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af en konsolidering af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked
af maj 2017 er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 13,6 mio. kr. i 2018, 12,6 mio. kr. i
2019, 12,5 mio. kr. i 2020 og 12,4 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie
- ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 er bevillingen opjusteret med 0,1mio.
kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 0,8 mio. kr. årligt i 2019-2021.
Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og
K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet
fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for
kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .............
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
-
-
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.) .....
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
3,3
499
150
2017
3,7
546
146
2018
3,4
504
149
2019
3,5
515
149
2020
3,5
518
148
2021
3,4
507
148
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 52,9 mio. kr. i 2018,
54,8 mio. kr. i 2019 og 55,0 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2017 til
114.000 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 0,5 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af en konsolidering af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked
af maj 2017 er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2021.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0324.png
324
§ 17.35.11.20.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 52,4 mio. kr. i 2018, 53,6 mio. kr. i
2019 og 54,0 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie
- ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 er bevillingen opjusteret med 0,1 mio.
kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2019 og 0,5 årligt i
2020-2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V,
DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte
dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette admini-
strationen for kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ...............
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
4,4
662
150
2017
4,4
641
146
2018
3,2
475
149
2019
3,3
484
149
2020
3,3
488
148
2021
3,2
478
148
25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 104,1 mio. kr. i
2018, 108,5 mio. kr. i 2019, 106,7 mio. kr. i 2020 og 108,1 mio. kr. i 2021.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2017 til
114.000 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 5,8 mio. kr. i 2018, 5,6 mio. kr. i 2019 og 5,5 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af en konsolidering af de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked
af maj 2017 er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. årligt i 2019-2020 og
1,4 mio. kr. i 2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 98,0 mio. kr. i 2018, 93,9 mio. kr. i
2019, 93,8 mio. kr. i 2020 og 94,3 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie
- ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 er bevillingen opjusteret med 1,5 mio.
kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af indsats vedrørende socialt frikort er bevillingen som en forsøgsordning opju-
steret med 0,8 mio. kr. årligt i 2019-2020, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 8,5 mio. kr. i 2019 og 8,4 årligt i
2020-2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V,
DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte
dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette admini-
strationen for kommunerne.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0325.png
§ 17.35.11.25.
Ændret aktivitetsoversigt
2012 2013 2014 2015
I.
II.
III
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .............
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..........
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016
79,1
11,8
150
2017
77,3
11,3
146
2018
72,5
10,8
149
2019
68,1
10,1
149
2020
67,1
9,9
148
325
2021
65,9
9,7
148
30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 4,4 mio. kr. i 2018,
5,4 mio. kr. i 2019, 5,5 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 4,4 mio. kr. i 2018, 5,4 mio. kr. i 2019
og 5,5 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 1,1 mio. kr. årligt i 2019-2021.
Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og
K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet
fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for
kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
1,1
105
99
2017
1,1
103
97
2018
1,0
97
100
2019
1,0
97
99
2020
1,0
94
98
2021
0,9
92
98
35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 21,6 mio. kr. i 2018,
24,2 mio. kr. i 2019 og 24,0 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 21,6 mio. kr. i 2018, 24,2 mio. kr. i
2019 og 24,0 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 2,3 mio. kr. årligt i 2019-2021.
Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og
K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet
fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for
kommunerne.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0326.png
326
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
-
2013
-
-
-
§ 17.35.11.35.
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
4,9
478
99
2017
5,0
488
97
2018
4,1
414
100
2019
4,2
414
99
2020
4,1
401
98
2021
4,0
392
98
40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 30,3 mio. kr. i 2018,
32,9 mio. kr. i 2019, 32,5 mio. kr. i 2020 og 32,3 mio. kr. i 2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 30,3 mio. kr. i 2018, 32,9 mio. kr. i
2019, 32,5 mio. kr. i 2020 og 32,4 mio. kr. i 2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 1,9 mio. kr. årligt i 2019-2020 og
med 1,8 mio. kr. i 2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen
(S, RV, V, DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de for-
ligsbelagte dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette
administrationen for kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
5,8
573
99
2017
6,2
605
97
2018
4,5
447
100
2019
4,5
447
99
2020
4,4
433
98
2021
4,3
423
98
45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 45,6 mio. kr. i 2018,
39,0 mio. kr. i 2019, 38,7 mio. kr. i 2020 og 38,4 mio. kr. i 2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 45,6 mio. kr. i 2018, 39,0 mio. kr. i 2019,
38,7 mio. kr. i 2020 og 38,4 mio. kr. i 2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 7,5 mio. kr. i 2019, 7,4 årligt i
2020-2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V,
DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte
dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette admini-
strationen for kommunerne.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0327.png
§ 17.35.11.45.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
27,7
2,7
99
2017
25,1
2,4
97
2018
27,1
2,7
100
2019
25,4
2,5
99
2020
25,0
2,5
98
327
2021
25,1
2,5
98
17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. ....................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Kommunal medfinansiering af særlig støtte til modta-
gere af kontanthjælp m.fl. ...........................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2018
-26,8
-20,9
-26,8
-26,8
BO1
2019
-25,8
-20,1
-25,8
-25,8
BO2
2020
-24,5
-19,3
-24,5
-24,5
BO3
2021
-24,9
-19,4
-24,9
-24,9
-20,9
-20,9
-20,1
-20,1
-19,3
-19,3
-19,4
-19,4
10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
26,8 mio. kr. i 2018, 25,8 mio. kr. i 2019, 24,5 mio. kr. i 2020 og 24,9 mio. kr. i 2021.
20. Kommunal medfinansiering af særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
20,9 mio. kr. i 2018, 20,1 mio. kr. i 2019, 19,3 mio. kr. i 2020 og 19,4 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
Aktivitet (1.000)
Personer i alt......................................
Heraf 80 pct. Medfinansiering..........
Heraf 70 pct. Medfinansiering..........
Heraf 60 pct. Medfinansiering..........
Heraf 20 pct. Medfinansiering..........
II. Udgifter (mio. kr. 2018-pl.)
Offentlige udgifter i alt
Heraf 80 pct. Medfinansiering..........
Heraf 70 pct. Medfinansiering..........
Heraf 60 pct. Medfinansiering..........
Heraf 20 pct. Medfinansiering..........
III. Indtægter (mio. kr. 2018-pl.)
Offentlige udgifter i alt
Heraf 80 pct. Medfinansiering..........
Heraf 70 pct. Medfinansiering..........
Heraf 60 pct. Medfinansiering..........
Heraf 20 pct. Medfinansiering..........
IV. Offentlig udgift pr. helårsperson (tu-
sinde kr. 2018-pl.) .............................
I.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
29,9
27,1
1,4
1,2
0,2
2018
26,9
24,1
1,6
1,1
0,2
2019
26,5
23,8
1,6
1,0
0,2
2020
26,5
23,7
1,6
1,0
0,2
2021
26,4
23,6
1,6
1,0
0,2
- 448,9 405,7 401,7 400,7 398,8
- 406,5 362,5 358,9 358,1 356,4
- 21,1 24,8 24,6 24,5 24,4
- 17,7 15,9 15,8 15,7 15,6
-
3,6
2,5
2,4
2,4
2,4
- 351,3 317,4 314,4 313,4 312,1
- 325,2 290,0 287,2 286,4 285,1
- 14,8 17,4 17,2 17,1 17,1
- 10,6
9,5
9,5
9,4
9,4
-
0,7
0,5
0,5
0,5
0,5
-
15
15
15
15
15
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0328.png
328
§ 17.35.22.
17.35.22. Ressourceforløbsydelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 80 pct.
refusion ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
35. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 40 pct.
refusion ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 30 pct.
refusion ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
45. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 20 pct.
refusion ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
9,0
BO1
2019
-8,3
BO2
2020
7,4
BO3
2021
28,7
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-23,1
-23,1
-23,2
-23,2
-22,5
-22,5
-22,5
-22,5
0,1
0,1
-
-
-
-
0,1
0,1
0,4
0,4
0,2
0,2
0,4
0,4
0,7
0,7
6,2
6,2
3,1
3,1
5,8
5,8
9,6
9,6
27,0
27,0
13,2
13,2
25,3
25,3
42,5
42,5
10. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med 0,2
mio. kr. årligt i 2018-2019, 0,1 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021.
15. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med 0,6
mio. kr. årligt i 2018-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
-
-
2017
0,6
97
2018
0,3
46
2019
0,3
51
2020
0,3
53
2021
0,4
55
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0329.png
§ 17.35.22.15.
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
329
-
-
-
-
-
154
154
154
154
154
20. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med 0,8
mio. kr. årligt i 2018-2019 og 0,9 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
-
-
2017
0,9
145
2018
0,6
92
2019
0,7
102
2020
0,7
106
2021
0,7
110
-
-
-
-
-
154
154
154
154
154
25. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 23,1 mio. kr. i 2018,
23,2 mio. kr. i 2019 og 22,5 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 23,1 mio. kr. i 2018, 23,2 mio. kr. i
2019 og 23,3 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti om at alle løn-
modtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017
er bevillingen opjusteret med 0,8 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
-
-
2017
20,8
3.209
2018
23,7
3.644
2019
26,3
4.055
2020
27,3
4.204
2021
28,4
4.375
-
-
-
-
-
154
154
154
154
154
30. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med 0,1
mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet(1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
-
-
2017
0,0
3,0
2018
0,0
0,9
2019
0,0
0,9
2020
0,0
0,9
2021
0,0
0,9
-
-
-
-
-
147
147
147
147
147
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0330.png
330
§ 17.35.22.35.
35. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med 0,4
mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
2017
0,2
29
147
2018
0,1
18
147
2019
0,1
18
147
2020
0,1
17
147
2021
0,1
17
147
40. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med 6,2
mio. kr. i 2018, 3,1 mio. kr. i 2019, 5,8 mio. kr. i 2020 og 9,6 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
-
-
2017
3,0
436
2018
2,2
330
2019
2,2
320
2020
2,2
316
2021
2,1
315
-
-
-
-
-
147
147
147
147
147
45. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 27,0 mio. kr. i 2018,
13,2 mio. kr. i 2019, 25,3 mio. kr. i 2020 og 42,5 mio. kr. i 2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 27,7 mio. kr. i 2018, 13,9 mio. kr. i 2019,
26,0 mio. kr. i 2020 og 43,2 mio. kr. i 2021.
Som følge af indsats til personer med en livstruende, alvorlig sygdom, jf. Aftale mellem re-
geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er bevillingen nedjusteret
med 0,7 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
2017
12,1
1.779
147
2018
15,2
2.030
147
2019
14,7
2.161
147
2020
14,5
2.134
147
2021
14,5
2.130
147
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0331.png
§ 17.35.23.
331
17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Revalideringsydelse mv. med 80 pct. refusion ..........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Revalideringsydelse mv. med 40 pct. refusion ..........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Revalideringsydelse mv. med 30 pct. refusion ..........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Revalideringsydelse mv. med 20 pct. refusion ..........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-9,3
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-1,2
-1,2
-6,7
-6,7
BO1
2019
-20,2
-0,6
-0,6
-1,1
-1,1
-1,7
-1,7
-16,8
-16,8
BO2
2020
-19,6
-0,5
-0,5
-1,0
-1,0
-1,6
-1,6
-16,5
-16,5
BO3
2021
-19,2
-0,6
-0,6
-1,0
-1,0
-1,6
-1,6
-16,0
-16,0
10. Revalideringsydelse mv. med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 0,7 mio. kr. i 2018,
0,6 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 0,7 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019,
0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2021.
Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og
K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet
fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for
kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
10
3
205
2017
10
2
207
2018
10
1
205
2019
10
1
205
2020
10
1
205
2021
10
1
205
15. Revalideringsydelse mv. med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 0,7 mio. kr. i 2018,
1,1 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 0,7 mio. kr. årligt i 2018-2019 og 0,6
mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 0,4 årligt i 2019-2021. Regeringen
vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og K) og Syge-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0332.png
332
§ 17.35.23.15.
dagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet fald kan have
virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,1
22
205
2017
0,1
18
207
2018
0,1
16
205
2019
0,1
14
205
2020
0,1
13
205
2021
0,1
12
205
20. Revalideringsydelse mv. med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 1,2 mio. kr. i 2018,
1,7 mio. kr. i 2019 og 1,6 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 1,2 mio. kr. i 2018, 1,1 mio. kr. i 2019
og 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 0,6 årligt i 2019-2021. Regeringen
vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og K) og Syge-
dagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet fald kan have
virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,2
47
205
2017
0,2
41
207
2018
0,2
34
205
2019
0,1
30
205
2020
0,1
28
205
2021
0,1
27
205
25. Revalideringsydelse mv. med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 6,7 mio. kr. i 2018,
16,8 mio. kr. i 2019, 16,5 mio. kr. i 2020 og 16,0 mio. kr. i 2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 6,7 mio. kr. i 2018, 6,2 mio. kr. i 2019,
5,9 mio. kr. i 2020 og 5,4 mio. kr. i 2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 10,6 årligt i 2019-2021. Regeringen
vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og K) og Syge-
dagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet fald kan have
virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for kommunerne.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0333.png
§ 17.35.23.25.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
5,4
1,1
205
2017
4,9
1,0
207
2018
4,3
0,9
205
2019
3,7
0,8
205
2020
3,5
0,7
205
333
2021
3,3
0,7
205
17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ledighedsydelse med 80 pct. refusion .......................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Ledighedsydelse med 40 pct. refusion .......................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion .......................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Ledighedsydelse med 20 pct. refusion .......................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
40,7
-1,6
-1,6
-4,4
-4,4
-1,8
-1,8
48,5
48,5
BO1
2019
45,5
-1,8
-1,8
-4,9
-4,9
-2,0
-2,0
54,2
54,2
BO2
2020
55,2
-2,2
-2,2
-5,9
-5,9
-2,4
-2,4
65,7
65,7
BO3
2021
60,4
-2,3
-2,3
-6,5
-6,5
-2,6
-2,6
71,8
71,8
10. Ledighedsydelse med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med 1,6
mio. kr. i 2018, 1,8 mio. kr. i 2019, 2,2 mio. kr. i 2020 og 2,3 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
30
6
191
2017
20
3
188
2018
30
5
188
2019
30
5
188
2020
30
6
188
2021
40
7
188
15. Ledighedsydelse med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
4,4 mio. kr. i 2018, 4,9 mio. kr. i 2019, 5,9 mio. kr. i 2020, og 6,5 mio. kr. i 2021.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0334.png
334
Ændret aktivitetsoversigt
2012
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
I.
-
-
-
2013
§ 17.35.25.15.
2014
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,2
34
191
2017
0,1
15
188
2018
0,1
26
188
2019
0,2
30
188
2020
0,2
36
188
2021
0,2
39
188
20. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
1,8 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019, 2,4 mio. kr. i 2020 og 2,6 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
I.
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,2
35
191
2017
0,1
19
188
2018
0,2
32
188
2019
0,2
35
188
2020
0,2
43
188
2021
0,2
47
188
25. Ledighedsydelse med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
48,5 mio. kr. i 2018, 54,2 mio. kr. i 2019, 65,7 mio. kr. i 2020 og 71,8 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
I.
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
4,6
864
191
2017
4,4
826
188
2018
6,3
1.187
188
2019
7,0
1.323
188
2020
8,5
1.606
188
2021
9,3
1.754
188
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0335.png
§ 17.35.25.25.
335
17.37. Dagpenge ved barsel
17.37.01. Dagpenge ved barsel
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Barselsdagpenge ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
14,6
14,6
14,6
BO1
2019
15,9
15,9
15,9
BO2
2020
15,9
15,9
15,9
BO3
2021
15,9
15,9
15,9
10. Barselsdagpenge
Som følge af Aftale for finansloven 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om sorg-
orlov til fædre og medmødre af december 2017 er bevillingen på ændringsforslaget opjusteret
med 14,6 mio. kr. i 2018 som følge af forventet i krafttræden pr. 1. februar 2018 og 15,9 mio.
kr. årlig i 2019 og frem.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
Aktivitet (1.000)
Antal fuldtidspersoner .........
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Dagpengebeløb pr. fuldtids-
person (1.000 kr.)................
I.
55,3
10,3
186
2013
52,6
10,0
190
2014
53,1
9,9
186
2015
51,2
9,9
193
2016
49,9
10,7
212
2017
48,4
10,4
215
2018
53,4
11,5
215
2019
54,4
11,7
215
2020
56,5
12,1
215
2021
56,4
12,1
215
17.38. Dagpenge ved sygdom
17.38.11. Dagpenge ved sygdom
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Sygedagpenge med 80 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Sygedagpenge med 40 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Sygedagpenge med 30 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-347,0
-43,4
-100,7
-100,7
-138,7
-138,7
-51,3
-51,3
BO1
2019
-354,2
-43,4
-102,8
-102,8
-141,6
-141,6
-52,3
-52,3
BO2
2020
-353,9
-43,4
-102,7
-102,7
-141,5
-141,5
-52,2
-52,2
BO3
2021
-353,9
-43,4
-102,7
-102,7
-141,5
-141,5
-52,2
-52,2
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0336.png
336
§ 17.38.11.
25. Sygedagpenge med 20 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Sygedagpenge i øvrigt ..................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
-56,3
-56,3
-43,4
-43,4
-57,5
-57,5
-43,4
-43,4
-57,5
-57,5
-43,4
-43,4
-57,5
-57,5
-43,4
-43,4
10. Sygedagpenge med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 100,7 mio. kr. i
2018, 102,8 mio. kr. i 2019 og 102,7 mio. kr. i 2020-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 100,7 mio. kr. i 2018, 102,2 mio. kr. i
2019, 102,1 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 0,6 årligt i 2019-2021. Regeringen
vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og K) og Syge-
dagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet fald kan have
virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
9,1
1.550
170
2017
9,0
1.657
184
2018
9,0
1.607
178
2019
9,2
1.629
178
2020
9,2
1.627
178
2021
9,2
1.627
178
15. Sygedagpenge med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 138,7 mio. kr. i
2018, 141,6 mio. kr. i 2019 og 141,5 mio. kr. i 2020-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 138,7 mio. kr. i 2018, 140,7 mio. kr. i
2019 og 140,6 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 0,9 årligt i 2019-2021. Regeringen
vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og K) og Syge-
dagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet fald kan have
virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
25,4
4.302
170
2017
25,5
4.703
184
2018
24,9
4.422
178
2019
25,2
4.483
178
2020
25,2
4.479
178
2021
25,2
4.479
178
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0337.png
§ 17.38.11.20.
337
20. Sygedagpenge med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 51,3 mio. kr. i 2018,
52,3 mio. kr. i 2019 og 52,2 mio. kr. i 2020-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 51,3 mio. kr. i 2018, 52,0 mio. i 2019
og 51,9 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 0,3 årligt i 2019-2021. Regeringen
vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og K) og Syge-
dagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet fald kan have
virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
12,7
2.148
170
2017
13,4
2.476
184
2018
12,3
2.180
178
2019
12,4
2.210
178
2020
12,4
2.208
178
2021
12,4
2.208
178
25. Sygedagpenge med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 56,3 mio. kr. i 2018
og 57,5 mio. kr. årligt i 2019-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 57,2 mio. kr. i 2018 og 58,0 mio. kr.
årligt i 2019-2021.
Som følge af indsats til personer med en livstruende, alvorlig sygdom, jf. Aftale mellem re-
geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er bevillingen opjusteret
med 0,9 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen reduceret med 0,4 årligt i 2019-2021. Regeringen
vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og K) og Syge-
dagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet fald kan have
virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
21,4
3.621
170
2017
21,4
3.935
184
2018
20,5
3.652
178
2019
20,8
3.702
178
2020
20,8
3.699
178
2021
20,8
3.699
178
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0338.png
338
§ 17.38.11.30.
30. Sygedagpenge i øvrigt
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
43,4 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
I.
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
1
166
170
2017
1
190
184
2018
1
104
178
2019
1
104
178
2020
1
104
178
2021
1
104
178
Arbejdsmarkedsservice
17.41. Fællesudgifter
17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
60. Koordination og aktørsamarbejde .............................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
27,9
27,9
-
2,9
25,0
BO1
2019
28,5
28,5
-
3,5
25,0
BO2
2020
28,0
28,0
-
3,0
25,0
BO3
2021
27,0
27,0
-
2,0
25,0
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger .........
Borger og virksomhedsservice .........
Implementering og tilsyn ..................
Politikforberedende arbejde ..............
Viden og formidling .........................
R
2015
339,9
81,8
87,2
88,5
46,9
35,5
R
2016
367,3
81,7
37,7
139,1
56,4
52,4
B
2017
355,5
93,3
51,1
129,0
35,1
47,0
F
2018
367,0
58,4
76,6
144,4
36,5
51,1
BO1
2019
344,8
54,8
72,0
135,7
34,3
48,0
BO2
2020
334,8
53,3
69,5
132,1
33,3
46,6
BO3
2021
326,1
50,6
68,3
129,2
32,5
45,5
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0339.png
§ 17.41.01.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
35
17,7
17,7
BO1
2019
36
18,1
18,1
BO2
2020
35
17,6
17,6
339
BO3
2021
33
16,6
16,6
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forøget med 0,7 mio. kr. i 2018, 1,3 mio.
kr. årligt i 2019-2021. Heraf udgør lønsum 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. årligt i 2019-2021.
Bevillingen vedrører administrationsbidrag til sporskifteordningen som led i Aftale mellem rege-
ringen og arbejdsmarkedets parter om en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreud-
dannelse af oktober 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forøget med 2,2 mio. kr. årligt i 2018-
2021 vedrørende lufthavnstilsyn. Heraf udgør lønsum 2,2 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som led i Aftale mellem regeringen, S, DF, ALT, R og SF om, at alle lønmodtagere skal have
ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 er bevillingen reduceret
med 0,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021. Heraf udgør lønsum 0,5 mio. kr. i 2020 og 1,5
mio. kr. i 2021.
60. Koordination og aktørsamarbejde
Som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en styrket og mere flek-
sibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017 afholdes af kontoen udgifter til at styrke
samarbejde og koordination mellem aktørerne inden for voksen-, efter- og videreuddannelsessy-
stemet og erhvervsfremme-, og innovations- og beskæftigelsesområdet i regi af de Regionale
Arbejdsmarkedsråd (RAR). Der er afsat 25 mio. kr. årligt i 2018-2021. Heraf udgør lønsum 15
mio. kr. årligt i 2018-2021. Sammensætningen af løn og øvrig drift reguleres på FFL19, når den
endelige RAR-model ligger fast.
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og
uddannelseshjælpsmodtagere
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 45,8 mio. kr. i 2018,
1.154,3 mio. kr. i 2019, 1.142,9 mio. kr. i 2020 og 1.144,5 mio. kr. i 2021.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2017 til
114.000 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 15,8 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 30,0 mio. kr. i 2018, 19,9 mio. kr. i
2019, 19,8 mio. kr. i 2020 og 21,5 mio. kr. i 2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen nedjusteret med 1.118,6 mio. kr. i 2019, 1.107,3
mio. kr. i 2020 og 1.107,2 mio. kr. i 2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Be-
skæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF,
LA og K), om de forligsbelagte dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019
med henblik på at lette administrationen for kommunerne.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0340.png
340
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 17.46.03.
F
2018
-45,8
BO1
2019
-1.154,3
BO2
2020
-1.142,9
BO3
2021
-1.144,5
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodta-
gere .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
-45,8
-45,8
-1.154,3
-1.154,3
-1.142,9
-1.142,9
-1.144,5
-1.144,5
10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017 afskaffes driftsloftet og refusion af driftsudgifter ved aktivering
af modtagere af dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse, som ikke er
omfattet af integrationsprogrammet. Desuden afskaffes driftsloftet og refusion af udgifter til
mentorstøtte til personer omfattet af § 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, og personer der er omfattet af ret
til mentorstøtte, jf. § 31 b, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunernes mentor-
og driftsudgifter ved aktivering vil samtidigt fuldt ud være omfattet af budgetgarantien. Rege-
ringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og K) og
Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet fald kan
have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for kommu-
nerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner............
Heraf: dagpengemodtagere i
tilbud ....................................
Kontanthjælpsmodtagere .....
Uddannelseshjælpsmodtagere
Integrationsydelsesmodtagere
Seks ugers jobrettet uddan-
nelse .....................................
Ressourceforbrug (2018-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
-
-
-
-
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-
-
-
-
-
-
-
3.017
2020
-
-
-
-
-
-
-
2.995
2021
-
-
-
-
-
-
-
2.974
- 25.637 22.568 21.107 20.625 20.425
-
-
-
-
-
-
-
5.994
8.335
9.600
-
1.708
1.413
-
4.244
7.826
9.466
-
1.032
1.478
-
3.887
6.935
8.572
615
1.098
1.058
4.056
3.650
6.350
7.925
700
2.000
1.372
3.770
3.375
6.150
8.025
900
1.975
1.161
3.957
II.
17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og job-
afklaringsforløb
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb ......................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-24,4
-24,4
-24,4
BO1
2019
-24,4
-24,4
-24,4
BO2
2020
-24,4
-24,4
-24,4
BO3
2021
-24,4
-24,4
-24,4
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0341.png
§ 17.46.04.30.
341
30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
24,4 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
II.
Ressourceforbrug (2018-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2013
-
-
2014
15
-
2015
54
-
2016
-
201
2017
-
238
2018
-
253
2019
-
286
2020
-
298
2021
-
311
17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af
sygedagpenge og ledighedsydelse
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 54,9 mio. kr. i 2018,
409,7 mio. kr. i 2019, 406,6 mio. kr. i 2020 og 397,0 mio. kr. i 2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 54,9 mio. kr. i 2018, 52,6 mio. kr. i
2019, 52,4 mio. kr. i 2020 og 46,3 mio. kr. i 2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen nedjusteret med 357,1 mio. kr. i 2019, 354,2 mio.
kr. i 2020 og 350,7 mio. kr. i 2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigel-
sesreformen (S, RV, V, DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og
K), om de forligsbelagte dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med
henblik på at lette administrationen for kommunerne.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledig-
hedsydelse ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-54,9
BO1
2019
-409,7
BO2
2020
-406,6
BO3
2021
-397,0
-54,9
-54,9
-409,7
-409,7
-406,6
-406,6
-397,0
-397,0
10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017 afskaffes driftsloftet og refusion af driftsudgifter ved aktivering
af modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse samt revalidender. Desuden afskaffes drifts-
loftet og refusion af udgifter til mentorstøtte til personer omfattet af § 2, nr. 4-7, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, herunder til førtidspensionister og personer i fleksjob. Kommunernes
mentor- og driftsudgifter ved aktivering vil samtidigt fuldt ud være omfattet af budgetgarantien.
Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og
K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet
fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for
kommunerne.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0342.png
342
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner............
Heraf modtagere af:
revalidender .........................
sygedagpenge ......................
ledighedsydelse....................
Ressourceforbrug (2018-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
-
-
2013
§ 17.46.07.10.
2014
-
-
-
-
-
-
9.707
5.717
2.865
1.125
592
-
2015
8.233
4.938
2.392
903
565
-
2016
7.491
4.389
2.216
886
419
1.112
2017
6.700
3.700
2.150
850
445
1.044
2018
6.025
3.475
1.800
750
362
926
2019
-
-
-
-
-
667
2020
-
-
-
-
-
661
2021
-
-
-
-
-
652
II.
17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i
fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicap-
pede ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-8,6
BO1
2019
-8,6
BO2
2020
-8,6
BO3
2021
-8,6
-8,6
-8,6
-8,6
-8,6
-8,6
-8,6
-8,6
-8,6
30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skå-
nejob og handicappede
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med 8,6
mio. kr. årligt i 2018-2021.
17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige .........
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-5,2
-5,2
-5,2
BO1
2019
-5,2
-5,2
-5,2
BO2
2020
-5,2
-5,2
-5,2
BO3
2021
-5,2
-5,2
-5,2
50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med 5,2
mio. kr. årligt i 2018-2021.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0343.png
§ 17.46.21.50.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Ressourceforbrug (2018-pl)
Statens andel i året mio. kr.
7
2013
10
2014
9
2015
6
2016
13
2017
5
2018
10
2019
10
2020
10
343
2021
10
17.46.32. Befordringsgodtgørelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Befordringsgodtgørelse ................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2018
-4,1
-2,1
-4,1
-4,1
-2,1
-2,1
BO1
2019
-4,1
-2,1
-4,1
-4,1
-2,1
-2,1
BO2
2020
-4,1
-2,1
-4,1
-4,1
-2,1
-2,1
BO3
2021
-4,1
-2,1
-4,1
-4,1
-2,1
-2,1
10. Befordringsgodtgørelse
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med 4,1
mio. kr. årligt i 2018-2021. Ligeledes er den statslige indtægt fra den kommunale medfinansiering
nedjusteret med 2,1 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet
Antal personer (1.000) ........
Ressourceforbrug (2018-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Kommunernes medfinansi-
ering (mio. kr.) ....................
43,6
63
31
2013
26,7
43
20
2014
21,4
35
13
2015
20,8
29
15
2016
18,6
29
14
2017
22,2
31
16
2018
17,7
27
14
2019
16,6
26
13
2020
16,5
25
13
2021
16,5
25
13
17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder (tekstanm. 115)
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til opkvalificering inden for mangelområder ..................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-2,4
-2,4
-
-2,4
BO1
2019
-2,4
-2,4
-0,1
-2,3
BO2
2020
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0344.png
344
§ 17.46.44.10.
10. Pulje til opkvalificering inden for mangelområder
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af bevillingsoverførsel til §
17.19.78.20. Reserve vedrørende budgetgaranti nedjusteret med 2,4 mio. kr. årligt i 2018-2019.
17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæf-
tigede voksenlærlinge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Uddannelsesaftaler ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
9,9
9,9
9,9
BO2
2020
9,9
9,9
9,9
BO3
2021
9,9
9,9
9,9
10. Uddannelsesaftaler
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen på ændringsforslaget forhøjet med 9,9 mio. kr.
årligt i 2019-2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S,
RV, V, DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligs-
belagte dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette
administrationen for kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner i alt
Forsikrede og ikke-forsikrede
Heraf ledige .........................
Heraf beskæftigede..............
Ressourceforbrug
Statens andel i året (mio. kr.)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5.639
2.176
3.462
185
5.835
2.558
3.277
195
6.909
3.259
3.650
240
7.057
3.329
3.728
265
7.811
5.382
2.430
280
6.986
4.813
2.173
264
7.052
4.858
2.194
267
7.239
4.599
2.640
274
7.264
4.615
2.649
275
7.299
4.637
2.662
276
II.
17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der på finansloven for 2018 afsat 2,5 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019, 35,6 mio. kr.
i 2020 og 48,5 mio. kr. i 2021.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0345.png
§ 17.46.64.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Investering i udsatte og syge borgere på kanten af ar-
bejdsmarkdet - Flere skal med 2 ................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
345
F
2018
2,5
BO1
2019
0,9
BO2
2020
35,6
BO3
2021
48,5
2,5
2,5
-
0,9
0,9
-
35,6
2,0
33,6
48,5
2,0
46,5
20. Investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkdet - Flere skal med 2
Som led i Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der på finansloven for 2018 afsat 2,5 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019, 35,6 mio. kr.
i 2020 og 48,5 mio. kr. i 2021.
Projektet bygger videre på satspuljeinitiativet 'Flere skal med', der løber i perioden 2017-
2019. Projektet er målrettet den resterende gruppe af borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke
indgår i 'Flere skal med' og som har været mindre end 5 år på offentlig forsørgelse. Sigtet med
initiativet er at tage hånd om de mest syge og udsatte borgere i kontanthjælpssystemet samt
borgere i ressourceforløb.
Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling,
vidensdeling, evaluering, konsulentbistand mv.
Tilskudsmodtager er kommuner.
Bevillingen for 2020 og 2021 kan udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde, der gen-
nemføres i starten af 2020.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Brobygningsforløb til udsatte unge ............................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-5,5
-5,5
-5,5
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
30. Brobygningsforløb til udsatte unge
Som led i Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er bevillingen reduceret med 5,5 mio. kr. i 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0346.png
346
§ 17.46.66.
17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115 og 163)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udvikling af indsatsen for sygemeldte .......................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Udvikling af indsatsen for sygemeldte
Tilskudsmodtagere kan være kommuner og anden offentlig myndighed, private organisationer
m.fl.
I det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. er der hjemmel til
flerårige dispositioner.
17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående ud-
dannelse ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-7,7
BO1
2019
-10,1
BO2
2020
-12,5
BO3
2021
-13,7
-7,7
-7,7
-10,1
-10,1
-12,5
-12,5
-13,7
-13,7
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 7,7 mio. kr. i 2018,
10,1 mio. kr. i 2019, 12,5 mio. kr. i 2020 og 13,7 mio. kr. i 2021.
Som følge af aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde af august 2017 er bevillin-
gen nedjusteret med 6,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.
Som følge af aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt
dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017 er bevillingen nedjusteret med 1,7
mio. kr. i 2018, 4,1 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020 og 7,7 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet (1.000)
Antal helårspersoner............
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
III. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
0,1
42
-
2013
1,0
364
-
2014
1,2
450
-
2015
0,6
125
-
2016
0,3
-12
-
2017
0,6
-
217
2018
0,5
-
204,1
2019
0,5
-
212,0
2020
0,5
-
208,0
2021
0,5
-
206,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0347.png
§ 17.47.
347
17.47. Løntilskud
17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige
(Lovbunden)
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2017 til
114.000 fuldtidspersoner i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-20,8
BO1
2019
-14,2
BO2
2020
-14,0
BO3
2021
-14,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-2,1
-2,1
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-9,7
-9,7
-6,6
-6,6
-6,5
-6,5
-6,6
-6,6
-8,9
-8,9
-6,1
-6,1
-6,0
-6,0
-6,0
-6,0
10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80 pct. refusion
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2017 til
114.000 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på æn-
dringsforslaget nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet, helårspersoner, i alt
Hos offentlige arbejdsgivere
Hos private arbejdsgivere ...
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
6
3
3
0,5
2017
3
2
1
0,5
2018
2
1
2
0,4
2019
3
1
2
0,4
2020
3
1
2
0,4
2021
3
1
2
0,4
15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 2,1 mio. kr. i 2018
og 1,4 mio. kr. i årene 2019- 2021.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2017 til
114.000 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 2,4 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 0,3 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2019-2021. Re-
geringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og K)
og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet fald
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0348.png
348
§ 17.47.01.15.
kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for kom-
munerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet, helårspersoner
(1.000), i alt
Hos offentlige arbejdsgivere
Hos private arbejdsgivere ...
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
0,3
0,2
0,2
34
2017
0,2
0,1
0,1
31
2018
0,2
0,1
0,1
27
2019
0,2
0,1
0,1
29
2020
0,2
0,1
0,1
28
2021
0,2
0,1
0,1
28
II.
20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 9,7 mio. kr. i 2018,
6,6 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020 og 6,6 mio. kr. i 2021.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2017 til
114.000 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 11,2 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 1,5 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019
og 1,4 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt i 2019-2020 og
3,2 mio. kr. i 2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S,
RV, V, DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligs-
belagte dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette
administrationen for kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet, helårspersoner
(1.000), i alt
Hos offentlige arbejdsgivere
Hos private arbejdsgivere ...
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
1,1
0,5
0,3
211
2017
1,2
0,5
0,7
211
2018
1,0
0,4
0,6
168
2019
1,0
0,4
0,6
176
2020
1,0
0,4
0,6
173
2021
1,0
0,4
0,6
173
II.
25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 8,9 mio. kr. i 2018,
6,1 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2017 til
114.000 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen nedju-
steret med 10,3 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 1,4 mio. kr. i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019
og 1,3 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2021. Re-
geringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og K)
og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet fald
kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for kom-
munerne.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0349.png
§ 17.47.01.25.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet, helårspersoner
(1.000), i alt
Hos offentlige arbejdsgivere
Hos private arbejdsgivere ...
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
2,0
1,1
0,9
291
2017
1,7
0,7
1,0
282
2018
1,3
0,5
0,8
232
2019
1,4
0,5
0,9
242
2020
1,4
0,5
0,9
239
349
2021
1,4
0,5
0,9
239
II.
17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere
m.fl.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion ..............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion ..............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion ..............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion ..............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-5,3
-
-
BO1
2019
20,6
0,7
0,7
BO2
2020
20,5
0,7
0,7
BO3
2021
20,3
0,7
0,7
0,1
0,1
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
-2,3
-2,3
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
-3,1
-3,1
16,3
16,3
16,2
16,2
16,1
16,1
10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 80 pct.
refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 0,7 mio. kr. årligt i
2019-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2019- 2021.
Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og
K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet
fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for
kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
10
2
2017
-
0,4
2018
10
2
2019
20
3
2020
20
3
2021
20
3
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0350.png
350
§ 17.47.02.15.
15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 40 pct.
refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 0,1 mio. kr. i 2018
og 2,7 mio. kr. årligt i 2019-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2018.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt i 2019- 2021.
Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og
K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet
fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for
kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0,1
17
2017
0,1
13
2018
0,1
17
2019
0,1
24
2020
0,1
23
2021
0,1
23
20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 30 pct.
refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 2,3 mio. kr. i 2018
og opjusteret med 0,9 mio. kr. årligt i 2019-2020 og med 0,8 mio. kr. i 2021.
Som følge af nyt skøn nedjusteret med 2,3 mio. kr. i 2018 og 2,2 mio. kr. årligt i 2019-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen forhøjet med 3,1 mio. kr. årligt i 2019- 2020 og
med 3,0 mio. kr. i 2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen
(S, RV, V, DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de for-
ligsbelagte dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette
administrationen for kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0,2
35
2017
0,3
42
2018
0,2
26
2019
0,2
36
2020
0,2
36
2021
0,2
36
25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 20 pct.
refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 3,1 mio. kr. i 2018
og opjusteret med 16,3 mio. kr. i 2019, 16,2 mio. kr. i 2020 og 16,1 mio.kr. i 2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 3,1 mio. kr. i 2018, 3,0 mio. kr. i 2019
og 2,9 mio.kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen forhøjet med 19,3 mio. kr. i 2019, 19,1 mio. kr. i
2020 og 19,0 mio. kr. i 2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesre-
formen (S, RV, V, DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0351.png
§ 17.47.02.25.
351
de forligsbelagte dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på
at lette administrationen for kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
1,7
281
2017
1,9
317
2018
1,5
239
2019
2,1
330
2020
2,0
322
2021
2,0
322
17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (tekstanm. 126)
(Lovbun-
den)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Løntilskud til revalidender med 80 pct. refusion .....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Løntilskud til revalidender med 40 pct. refusion .....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Løntilskud til revalidender med 30 pct. refusion .....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Løntilskud til revalidender med 20 pct. refusion .....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
55. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 40 pct.
refusion ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
60. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 30 pct.
refusion ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
65. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 20 pct.
refusion ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
0,6
-
-
-
-
-
-
-
-
BO1
2019
10,6
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
8,2
8,2
BO2
2020
10,6
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
8,2
8,2
BO3
2021
10,6
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
8,2
8,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
10. Løntilskud til revalidender med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af initiativet om forenkling af
den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 forhøjet med
0,2 mio. kr. årligt i 2019-2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesre-
formen (S, RV, V, DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om
de forligsbelagte dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på
at lette administrationen for kommunerne.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0352.png
352
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2013
§ 17.47.11.10.
2014
-
-
-
-
2015
-
-
2016
0
0,1
2017
0
0,3
2018
0
0,2
2019
0
0,4
2020
0
0,4
2021
0
0,4
15. Løntilskud til revalidender med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af initiativet om forenkling af
den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 forhøjet med
0,2 mio. kr. årligt i 2019-2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesre-
formen (S, RV, V, DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om
de forligsbelagte dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på
at lette administrationen for kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0
1,0
2017
0
1,0
2018
0
0,3
2019
0
0,7
2020
0
0,7
2021
0
0,7
20. Løntilskud til revalidender med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af initiativet om forenkling af
den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 forhøjet med
0,4 mio. kr. årligt i 2019-2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesre-
formen (S, RV, V, DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om
de forligsbelagte dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på
at lette administrationen for kommunerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
10
2
2017
10
2
2018
10
1
2019
10
2
2020
10
2
2021
10
2
25. Løntilskud til revalidender med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af initiativet om forenkling af
den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 forhøjet med
8,2 mio. kr. årligt i 2019-2021. Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesre-
formen (S, RV, V, DF, LA og K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om
de forligsbelagte dele i givet fald kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på
at lette administrationen for kommunerne.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0353.png
§ 17.47.11.25.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0,2
50
2017
0,2
47
2018
0,2
26
2019
0,4
65
2020
0,4
63
353
2021
0,4
62
55. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 0,1 mio. kr. i 2018
og 0,2 mio. kr. i 2019-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2021. Re-
geringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og K)
og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet fald
kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for kom-
munerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0
0,3
2017
0
0,1
2018
0
0,1
2019
0
0,3
2020
0
0,3
2021
0
0,3
60. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 0,1 mio. kr. i 2018
og 0,2 mio. kr. i 2019-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2021. Re-
geringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og K)
og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet fald
kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for kom-
munerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0
0,3
2017
0
0,1
2018
0
0,3
2019
0
0,8
2020
0
0,8
2021
0
0,8
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0354.png
354
§ 17.47.11.65.
65. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 0,4 mio. kr. i 2018
og 1,2 mio. kr. i 2019-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 0,4 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017, er bevillingen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2019-2021. Re-
geringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og K)
og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele i givet fald
kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for kom-
munerne.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0
3,4
2017
0
1,6
2018
20
3,4
2019
40
7,5
2020
40
7,5
2021
40
7,5
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger
17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekst-
anm. 115 og 163)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Særlige indsatser ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Særlige indsatser
I det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. er der hjemmel til
flerårige dispositioner.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0355.png
§ 17.5.
355
Fastholdelse
17.51. Fællesudgifter
17.51.04. Sporskifte (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og vi-
dereuddannelse af oktober 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 12,5 mio. kr. i 2018 og 25,0
mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Sporskifteindsats ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
12,5
12,5
1,8
10,7
BO1
2019
25,0
25,0
3,5
21,5
BO2
2020
25,0
25,0
3,0
22,0
BO3
2021
25,0
25,0
3,8
21,2
10. Sporskifteindsats
Som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en styrket og mere flek-
sibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017 er der på finansloven for 2018 afsat
12,5 mio. kr. i 2018 og 25 mio. kr. årligt i årene 2019-2021.
Sporskifteindsatsen skal give mulighed for, at medarbejdere, der er i risiko for at blive ned-
slidte eller er nedslidte, kan skifte job eller branche, så medarbejderne kan fastholdes på ar-
bejdsmarkedet i en funktion, som ikke er nedslidende - enten inden for samme branche, men med
andre arbejdsopgaver eller inden for en ny branche. Indsatsen er målrettet medarbejdere, der er i
risiko for at blive nedslidt på grund af psykisk eller fysisk belastende arbejde.
Tilskudsmodtagere er arbejdspladser indenfor de udvalgte nedslidningstruede brancher.
Der er afsat bevilling til administration af ordningen på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0356.png
356
§ 17.51.05.
17.51.05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (tekstanm. 115)
(Re-
servationsbev.)
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven
for 2018 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2018 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2019-2021 til en pulje til
nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr.
årligt i 2019-2021 til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering til administration af ordningen. Heraf kan op til 2/3 anvendes
til lønsum.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen ..................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
10,0
10,0
1,0
9,0
BO1
2019
20,0
20,0
1,0
19,0
BO2
2020
20,0
20,0
1,0
19,0
BO3
2021
20,0
20,0
1,0
19,0
10. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven
for 2018 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2018 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2019-2021 til en pulje til
nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.
Puljen har til formål at forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger i æn-
dreplejen.
Tilskudsmodtagere er kommuner, der kan søge om tilskud til at iværksætte nye initiativer
med henblik på systematisk at nedbringe sygefraværet i ældreplejen.
Der nedsættes en følgegruppe, der skal fastsætte nærmere kriterier for tilskudsberettigede
aktiviteter mv. Projekter, der får tilskud fra puljen, vil skulle indsende årlige delevalueringer og
en endelig evaluering af projektet til følgegruppen, som gør status over de støttede projekter.
I foråret 2022 udarbejder følgegruppen en samlet opfølgning samt inspirationsmateriale på
baggrund af erfaringerne fra de støttede projekter, som sendes til samtlige kommuner.
Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling,
vidensdeling, evaluering, konsulentbistand mv.
Til administration af puljen afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2019-2021.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0357.png
§ 17.51.13.
357
17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Der kan af kontoen afholdes udgifter til tværgående aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede ..........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
10,3
10,3
10,3
BO1
2019
5,2
5,2
5,2
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede
Formålet er, at unge udviklingshæmmede i højere grad kommer ud på arbejdsmarkedet og
at vise, at unge udviklingshæmmede kan få en reel mulighed for at vælge karriere ligesom alle
andre. Projektet skal vise forskellige typer af job, som mennesker med udviklingshæmning kan
mestre, samt vise, hvordan man kan realisere sin drøm om et liv med arbejde.
Bevillingen skal styrke indsatsen for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort eller
forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a. med
det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Intentionen er
således at sikre en øget tilknytning til arbejdsmarkedet for unge udviklingshæmmede, f.eks.
gennem etablering af et ambassadørkorps af frivillige unge udviklingshæmmede, som Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning i hele landet kan trække på i deres vejlednings- og informations-
indsats vedrørende unge udviklingshæmmedes videre muligheder efter endt grundskole.
Bevillingen, der administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, kan anvendes
til lønudgifter, udvikling og planlægning af vejlednings- og informationsarbejde samt erfarings-
udveksling. Gennemførelsen af projektet skal ske i samspil med initiativet på § 17.51.12. Virk-
somhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov og aktiviteterne i Specialfunktionen Job
& Handicap.
Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013
er der afsat 10,0 mio. kr. i årene 2014 - 2017 til gennemførelse af KLAP III. Projektet gennem-
føres i regi af Landsforeningen LEV. Projektet har til formål at skaffe personer med f.eks. ud-
viklingshæmning, autisme, spasticitet og erhvervet hjerneskade ind på arbejdsmarkedet ved brug
af erfaringerne fra det tidligere KLAP II projekt.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der på finansloven for 2018 afsat 10,3 mio. kr. i 2018 og 5,2 mio. kr. i 2019 til videre-
førelse af KLAP-projektet, der gennemføres i regi af Landsforeningen LEV.
Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0358.png
358
§ 17.51.13.10.
17.54. Revalidering og løntilskud mv.
17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen (tekstanm.
115)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterløns-
alderen ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-26,0
BO1
2019
-22,8
BO2
2020
-16,2
BO3
2021
-9,6
-26,0
-26,0
-22,8
-22,8
-16,2
-16,2
-9,6
-9,6
10. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
26,0 mio. kr. i 2018, 22,8 mio. kr. i 2019, 16,2 mio. kr. i 2020 og 9,6 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2018-pl)
Statens udgifter (mio. kr.) .
Offentlige udgifter (mio. kr.)
0,3
64
-
2013
3,1
516
-
2014
4,4
636
-
2015
3,6
519
-
2016
3,4
-
1289
2017
3,9
-
1490
2018
3,5
-
1337
2019
3,1
-
1169
2020
2,2
-
833
2021
1,3
-
491
17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med
80 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med
40 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med
30 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med
20 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
3,0
BO1
2019
4,9
BO2
2020
6,9
BO3
2021
8,7
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3,1
3,1
5,0
5,0
7,0
7,0
8,8
8,8
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0359.png
§ 17.54.30.10.
359
10. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med 0,1
mio. kr. årligt i 2018-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
Aktivitet
Helårspersoner .....................
II Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.).
III. Gns. enhedsomkostninger
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000) .....................
I.
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
10
0,6
59
2017
8
0,4
56
2018
8
0,5
61
2019
8
0,5
61
2020
8
0,5
61
2021
8
0,5
61
15. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med 0,1
mio. kr. årligt i 2018-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
Aktivitet
Helårspersoner .....................
II Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.).
III. Gns. Enhedsomkostninger
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000) .....................
I.
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
38
2,3
59
2017
32
1,7
56
2018
35
2,0
58
2019
35
2,0
58
2020
35
2,0
58
2021
35
2,0
58
20. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med 0,1
mio. kr. årligt i 2018-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet
Helårspersoner ....................
II Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.).
III. Gns. Enhedsomkostninger
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000) .....................
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
13
0,7
59
2017
14
0,8
56
2018
14
0,8
61
2019
14
0,8
61
2020
14
0,8
61
2021
14
0,8
61
25. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 3,1 mio. kr. i 2018,
5,0 mio. kr. i 2019, 7,0 mio. kr. i 2020 og 8,8 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet
af juni 2017 er bevillingen opjusteret med 0,9 mio. kr. i 2018, 2,8 mio. kr. i 2019, 4,8 mio. kr.
i 2020 og 6,6 mio. kr. i 2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 2,2 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0360.png
360
§ 17.54.30.25.
2012
Aktivitet
Helårspersoner (1.000) ........
II Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.).
III. Gns. enhedsomkostninger
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000) .....................
I.
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
2,1
122,2
59
2017
2,3
127,1
56
2018
2,4
141,1
59
2019
2,7
150,6
56
2020
3,0
160,4
53
2021
3,3
169,8
51
17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Ikke hævet feriegodtgørelse ........................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2018
-30,0
-30,0
-30,0
BO1
2019
-30,0
-30,0
-30,0
BO2
2020
-110,0
-110,0
-110,0
BO3
2021
-110,0
-110,0
-110,0
10. Ikke hævet feriegodtgørelse
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 30 mio. kr. årligt
i 2018-2019 og med 110,0 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 30 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie
- ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 er bevillingen nedjusteret med 80,0 mio.
kr. årligt i 2020-2021.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0361.png
§ 17.55.
361
17.55. Efterløn
17.55.01. Efterløn
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Efterløn ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
30. Skattefri præmie ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2018
-66,4
1,0
1,0
-67,4
-67,4
BO1
2019
-27,4
5,0
5,0
-32,4
-32,4
BO2
2020
-23,4
9,0
9,0
-32,4
-32,4
BO3
2021
-76,3
-43,9
-43,9
-32,4
-32,4
10. Efterløn
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 1,0 mio. kr. i 2018,
5,0 mio. kr. i 2019, 9,0 mio. kr. i 2020 og nedjusteret med 43,9 mio. kr. i 2021.
Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2018 skønnes til godt 49.000 personer, som
gennemsnitligt modtager en årlig efterløn på 183.118 kr.
Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået Aftale om et nyt dagpenge-
system for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017. Ved udmøntningen af aftalen blev det besluttet,
at ændringerne ligeledes skulle omfatte efterlønsordningen. Bevillingen er på den baggrund
opjusteret med 1,0 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019, 9,0 mio. kr. i 2020 og 11,0 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet
af juni 2017 er bevillingen nedjusteret med 54,9 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
Aktivitet
Antal efterlønsmodt. (1.000)
IV. Ressourceforbrug (2018- pl)
2
Statslig udgift (mia. kr.)......
II.
1
2013
105,9
18,3
2014
91,1
17,0
2015
81,9
15,0
2016
71,8
13,2
2017
61,0
11,6
2018
49,0
9,0
2019
49,0
9,0
2020
51,4
9,4
2021
53,0
9,7
113,4
19,5
30. Skattefri præmie
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 67,4 mio. kr. i 2018
og 32,4 mio. kr. årligt i 2019-2021.
Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået Aftale om et nyt dagpenge-
system for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017. Ved udmøntningen af aftalen blev det besluttet,
at ændringerne ligeledes skulle omfatte efterlønsordningen. Bevillingen er på den baggrund
opjusteret med 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 69,9 mio. kr. i 2018 og 34,9 mio. kr.
årligt i 2019-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0362.png
362
§ 17.55.01.30.
2012
II.
Aktivitet
Antal personer omfattet af
ordningen (1.000) ................
IV. Ressourceforbrug (2018-pl)
Statslig udgift (mia. kr.)......
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
22,9
2,5
21,4
2,4
20,5
2,4
20,7
2,4
20,2
2,4
20,4
2,4
19,4
2,3
9,7
1,2
9,7
1,2
9,7
1,2
17.56. Fleksjob
17.56.01. Fleksjob med fast refusion
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fleksjob med 65 pct. refusion .....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Fleksjob til selvstændige ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
264,7
-98,5
-98,5
365,8
365,8
-2,6
-2,6
BO1
2019
234,1
-89,3
-89,3
325,7
325,7
-2,3
-2,3
BO2
2020
204,4
-77,8
-77,8
284,2
284,2
-2,0
-2,0
BO3
2021
175,6
-67,0
-67,0
244,3
244,3
-1,7
-1,7
10. Fleksjob med 65 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
98,5 mio. kr. i 2018, 89,3 mio. kr. i 2019, 77,8 mio. kr. i 2020 og 67,0 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet )
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug (2018-pl)
Statslige udgifter (mia. kr.)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
52,4
6,4
-
2013
49,7
6,2
-
2014
42,0
5,4
-
2015
37,0
4,7
-
2016
32,7
4,2
-
2017
28,6
-
5,6
2018
25,8
-
5,1
2019
23,4
-
4,6
2020
20,4
-
4,0
2021
17,5
-
3,4
20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med
365,8 mio. kr. i 2018, 325,7 mio. kr. i 2019, 284,2 mio. kr. i 2020 og 244,3 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug (2018- pl)
Statslige udgifter (mia. kr.)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
-
-
-
2013
4,6
0,5
-
2014
15,0
1,7
-
2015
23,7
2,7
-
2016
21,7
2,4
2017
19,3
-
3,4
2018
20,4
-
3,7
2019
18,2
-
3,3
2020
15,9
-
2,9
2021
13,7
-
2,5
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0363.png
§ 17.56.01.30.
363
30. Fleksjob til selvstændige
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med 2,6
mio. kr. i 2018, 2,3 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug (2018- pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
2013
0,1
1
-
2014
0,1
7
-
2015
0,2
11
-
2016
0,1
6
-
2017
0,1
-
13
2018
0,1
-
8
2019
0,1
-
7
2020
0,1
-
6
2021
0,1
-
5
17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellem-
perioder ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i ak-
tivering ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i ak-
tivering ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie ..............
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-34,2
BO1
2019
-31,2
BO2
2020
-28,1
BO3
2021
-23,1
-23,5
-23,5
-21,3
-21,3
-18,6
-18,6
-15,9
-15,9
-4,7
-4,7
-4,4
-4,4
-4,1
-4,1
-3,2
-3,2
-4,6
-4,6
-1,4
-1,4
-4,2
-4,2
-1,3
-1,3
-4,0
-4,0
-1,4
-1,4
-3,1
-3,1
-0,9
-0,9
10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
23,5 mio. kr. i 2018, 21,3 mio. kr. i 2019, 18,6 mio. kr. i 2020 og 15,9 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner (1.000).......
Ressourceforbrug (2018-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio.kr.)
7,4
399
-
2013
6,3
359
-
2014
6,2
354
-
2015
6,4
359
-
2016
5,1
205
2017
4,0
-
748
2018
3,6
-
669
2019
3,2
-
606
2020
2,8
-
526
2021
2,4
-
451
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0364.png
364
§ 17.56.02.20.
20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med 4,7
mio. kr. i 2018, 4,4 mio. kr. i 2019, 4,1 mio. kr. i 2020 og 3,2 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner (1.000).......
Ressourceforbrug (2018-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio.kr.)
1,7
180
-
2013
1,4
132
-
2014
1,2
115
-
2015
1,1
96
-
2016
0,6
42
2017
0,5
-
89
2018
0,4
-
80
2019
0,4
-
72
2020
0,4
-
71
2021
0,3
-
53
30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med 4,6
mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019, 4,0 mio. kr. i 2020 og 3,1 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner (1.000).......
Ressourceforbrug (2018-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio.kr.)
1,6
95
-
2013
1,8
104
-
2014
1,5
80
-
2015
1,5
87
-
2016
1,0
47
2017
0,8
-
146
2018
0,7
-
130
2019
0,6
-
118
2020
0,6
-
114
2021
0,5
-
88
50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med 1,4
mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner (1.000) ........
Ressourceforbrug (2018-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio.kr.)
0,4
31
-
2013
0,4
24
-
2014
0,5
26
-
2015
0,5
28
-
2016
0,3
12
2017
0,3
-
48
2018
0,2
-
43
2019
0,2
-
39
2020
0,2
-
40
2021
0,2
-
29
17.56.04. Fleksjob med variabel refusion
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 80 pct. refusion ........
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 40 pct. refusion ........
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 30 pct. refusion ........
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-110,9
-10,3
-10,3
-34,9
-34,9
-25,7
-25,7
BO1
2019
-137,4
-12,8
-12,8
-43,2
-43,2
-31,9
-31,9
BO2
2020
-166,0
-15,4
-15,4
-52,2
-52,2
-38,5
-38,5
BO3
2021
-189,5
-17,7
-17,7
-59,5
-59,5
-43,9
-43,9
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0365.png
§ 17.56.04.
25. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 20 pct. refusion ........
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Fleksjob til selvstændige med 80 pct. refusion .........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
35. Fleksjob til selvstændige med 40 pct. refusion .........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Fleksjob til selvstændige med 30 pct. refusion .........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
45. Fleksjob til selvstændige med 20 pct. refusion .........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
365
-40,9
-40,9
0,3
0,3
0,3
0,3
-0,1
-0,1
0,4
0,4
-50,8
-50,8
0,3
0,3
0,4
0,4
-
-
0,6
0,6
-61,2
-61,2
0,4
0,4
0,4
0,4
-0,1
-0,1
0,6
0,6
-70,0
-70,0
0,4
0,4
0,5
0,5
-
-
0,7
0,7
10. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
10,3 mio. kr. i 2018, 12,8 mio. kr. i 2019, 15,4 mio. kr. i 2020 og 17,7 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet
Helårspersoner (1.000) ........
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,0
8
181
2017
0,4
79
176
2018
0,0
7
181
2019
0,0
9
181
2020
0,1
10
181
2021
0,1
12
181
15. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
34,9 mio. kr. i 2018, 43,2 mio. kr. i 2019, 52,2 mio. kr. i 2020 og 59,5 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet
Helårspersoner (1.000) ........
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,4
65
181
2017
0,1
17
176
2018
0,4
77
181
2019
0,5
96
181
2020
0,6
116
181
2021
0,7
132
181
20. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
25,7 mio. kr. i 2018, 31,9 mio. kr. i 2019, 38,5 mio. kr. i 2020 og 43,9 mio. kr. i 2021.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0366.png
366
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet
Helårspersoner (1.000) ........
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2013
§ 17.56.04.20.
2014
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,5
84
181
2017
0,8
156
176
2018
0,7
127
181
2019
0,9
157
181
2020
1,0
190
181
2021
1,2
217
181
25. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
40,9 mio. kr. i 2018, 50,8 mio. kr. i 2019, 61,2 mio. kr. i 2020 og 70,0 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet
Helårspersoner (1.000) ........
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
10,1
1,8
181
2017
17,6
3,1
176
2018
24,5
4,4
181
2019
30,4
5,5
181
2020
36,6
6,6
181
2021
41,8
7,6
181
30. Fleksjob til selvstændige med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med 0,3
mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. årligt i 2020-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,0
0,1
101
2017
0,0
0,4
98
2018
0
0,3
101
2019
0
0,4
101
2020
0
0,4
101
2021
10
1
101
35. Fleksjob til selvstændige med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med 0,3
mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 0,5 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
0,5
101
2017
-
0,1
98
2018
10
1
101
2019
20
2
101
2020
20
2
101
2021
20
2
101
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0367.png
§ 17.56.04.40.
367
40. Fleksjob til selvstændige med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med 0,1
mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2020.
45. Fleksjob til selvstændige med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med 0,4
mio. kr. i 2018, 0,6 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 0,7 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet
Helårspersoner (1.000) ........
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,1
13
101
2017
0,1
15
98
2018
0,2
20
101
2019
0,2
23
101
2020
0,3
27
101
2021
0,3
29
101
17.56.05. Fleksbidrag til kommunen
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fleksbidrag til kommunen ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-45,4
-45,4
-45,4
BO1
2019
-56,3
-56,3
-56,3
BO2
2020
-67,8
-67,8
-67,8
BO3
2021
-77,6
-77,6
-77,6
10. Fleksbidrag til kommunen
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
45,4 mio. kr. i 2018, 56,3 mio. kr. i 2019, 67,8 mio. kr. i 2020 og 77,6 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Aktivitet
Helårspersoner (1.000) ........
II. Ressourceforbrug (2018-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgift pr. helårsper-
son (1.000 kr.) .....................
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
10,1
405
40
2017
17,6
656
37
2018
24,5
979
40
2019
30,4
1.215
40
2020
36,6
1.464
40
2021
41,8
1.673
40
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0368.png
368
§ 17.56.11.
17.56.11. Fleksydelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Fleksydelsesbidrag ........................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
30. Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag ........................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2018
70,0
27,4
27,4
27,4
70,0
70,0
BO1
2019
-
1,1
1,1
1,1
-
-
BO2
2020
-
-1,5
-1,5
-1,5
-
-
BO3
2021
-
-1,5
-1,5
-1,5
-
-
20. Fleksydelsesbidrag
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet
af juni 2017 gives der mulighed for, at man i en seks måneders periode i 2018 kan udtræde af
fleksydelsesordningen og få tidligere indbetalt fleksydelsesbidrag udbetalt skattefrit. Det er for-
udsat, at ca. 725 personer vil udtræde af ordningen i løbet af 2018, hvoraf ca. 665 personer
skønnes at være aktive bidragsydere. På den baggrund er indtægtsbevillingen på ændringsforslaget
opjusteret med 27,4 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 og nedjusteret med 1,5 mio. kr. årligt
i 2020-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
Behovsdækning
Helårspersoner (1.000) ........
Ressourceforbrug (2018-pl)
Statens indtægt (mio. kr.) ..
Offentlig indtægt (mio. kr.)
31,5
-121
-
2013
28,3
163
-
2014
24,9
172
-
2015
22,7
127
-
2016
23,3
-
140
2017
25,1
-
151
2018
31,0
-
166
2019
31,6
-
145
2020
32,7
149
2021
32,8
150
30. Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet
af juni 2017 gives der mulighed for, at man i en seks måneders periode i 2018 kan udtræde af
fleksydelsesordningen og få tidligere indbetalt fleksydelsesbidrag udbetalt skattefrit. Det er for-
udsat, at ca. 725 personer vil udtræde af fleksydelsesordningen og i gennemsnit få udbetalt ca.
96.600 kr. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslaget opjusteret med 70,0 mio. kr. i
2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0369.png
§ 17.56.11.30.
369
17.59. Særlige forebyggende indsatser
17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115)
(Re-
servationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende .......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Handicapidrættens VidenCenter ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
10,8
6,2
6,2
2,8
2,8
1,8
1,8
BO1
2019
10,9
6,3
6,3
2,7
2,7
1,9
1,9
BO2
2020
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
-
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativitet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der på finansloven for 2018 afsat 6,2 mio. kr. i 2018, og 6,3 mio. kr. i 2019 til videre-
førelse af Jobbankens aktiviteter frem til og med 2. kvartal 2019.
Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.
40. Handicapidrættens VidenCenter
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativitet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der på finansloven for 2018 afsat 2,8 mio. kr. i 2018, og 2,7 mio. kr. i 2019 til videre-
førelse af aktiviteter i regi af Handicapidrættens VidenCenter frem til og med 2. kvartal 2019.
Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.
45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativitet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der på finansloven for 2018 afsat 1,8 mio. kr. i 2018, og 1,9 mio. kr. i 2019 til videre-
førelse af aktiviteter i regi af Socialøkonomisk virksomhed i Frederikshavn frem til og med 2.
kvartal 2019.
Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0370.png
370
§ 17.59.21.
17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap
(tekstanm. 115 og 163)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige ar-
bejdsmarked ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Initiativer for kriminalitetstruede unge .....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
4,3
BO1
2019
-1,4
BO2
2020
-3,0
BO3
2021
-3,0
-8,9
-4,9
-
-4,0
13,2
13,2
-8,0
-4,0
-
-4,0
6,6
6,6
-3,0
-
-3,0
-
-
-
-3,0
-
-3,0
-
-
-
10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er bevillingen nedjusteret med 8,9 mio. kr. i 2018, 8,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. årligt
i perioden 2020-2021.
I det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. er der hjemmel til
flerårige dispositioner.
Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.
25. Initiativer for kriminalitetstruede unge
Initiativerne skal rettes mod gruppen af unge, der er kendt af politiet, men endnu ikke dømt,
gruppen af unge, der har en plettet straffeattest og gruppen af unge, der afsoner eller netop har
afsonet fængselsdomme. Formålet er at hjælpe unge, der er i risiko for marginalisering på grund
af kriminalitet eller tilknytning til kriminelle miljøer, så de kommer i arbejde.
Der kan endvidere afsættes midler til opbygningen af værktøjer for projektets deltagende
virksomheder. Projektet gennemføres i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evalu-
ering.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der på finansloven for 2018 afsat 13,2 mio. kr. i 2018 og 6,6 mio. kr. i 2019 til at vide-
reføre projekt High:five frem til og med 2. kvartal 2019.
17.59.22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115 og 163)
(Re-
servationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der på finansloven for 2018 afsat 10,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. årligt
i perioden 2020-2021.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0371.png
§ 17.59.22.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
371
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar ............................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
10,0
10,0
0,5
9,5
BO1
2019
5,0
5,0
0,5
4,5
BO2
2020
15,0
15,0
0,5
14,5
BO3
2021
15,0
15,0
0,5
14,5
10. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der på finansloven for 2018 afsat 10,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. årligt
i årene 2020-2021.
Der afsættes midler til at understøtte, at virksomhederne i højere grad via virksomhedsnet-
værk samarbejder om at udbrede de gode erfaringer med ansættelse af udsatte borgere. Netvær-
kene skal være med til at udbrede viden om den virksomhedsrettede indsats for udsatte borgere,
der på sigt skal føre til ordinær beskæftigelse - herunder fleksjob. Puljen skal via regionale og
lokale netværksaktiviteter fremme socialt ansvar i virksomheder og understøtte, at udsatte borgere
kommer i beskæftigelse. Netværkene skal ligeledes udvikle og afprøve initiativer, der skal inspi-
rere og informere virksomheder om det forretnings- og samfundsmæssige potentiale ved at an-
sætte udsatte borgere, og derved at tage et socialt ansvar i egen virksomhed. Puljen skal under-
støtte netværksaktiviteter for virksomhedsledere, der arbejder med socialt ansvarlighed i egne
organisationer, samt understøtte udbredelse af deres viden og og erfaringer til andre virksomhe-
der, organisationer og kommuner.
Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling,
vidensdeling, konsulentbistand mv.
Tilskudsmodtagere kan være virksomhedsnetværk eller virksomheder der ønsker at etablerer
et netværk.
I det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. er der hjemmel til
flerårige dispositioner.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0372.png
372
§ 17.59.31.
17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer ..........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
6,4
6,4
6,4
BO1
2019
3,2
3,2
3,2
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer
Aktiviteten består af etablering af netværk til jobsøgning, projektudvikling, afklaring af ud-
dannelsesbehov for målgruppen, videns- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer samt
projekter til fremme af nye jobområder for seniorer, f.eks. hjemmearbejdspladser, vikarjobs og
nye forretningsinitiativer. Puljen kan endvidere støtte tværgående og koordinerende aktiviteter
mv., herunder kurser og landskoordinatorer. Målgruppen er seniorer over 50 år.
Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat midler til at videreføre initiativet.
Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013
er der afsat 3,2 mio. kr. i 2014, 5,2 mio. kr. i 2015, 3,3 mio. kr. i 2016 og 6,3 i 2017 til en pulje
til videreførelse af Selvaktiveringsgrupper for seniorer. Formålet med netværkene er at skaffe job
til ledige over 50 år. I netværkene møder medlemmerne ligeværdige sparringspartnere og finder
ny tilgang til arbejdsmarkedet.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 er der på finansloven for 2018 afsat 6,4 mio. kr. og 3,2 mio. kr. i 2019.
Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0373.png
§ 17.6.
373
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.
17.62. Individuel boligstøtte
17.62.01. Boligydelser til pensionister
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Boligydelser til pensionister ........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
2,8
2,8
2,8
10. Boligydelser til pensionister
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen som følge af Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 opjusteret med 2,8 mio. kr. i
2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
II.
IV.
V.
Behovsdækning (1.000)
Antal husstande..............................
Ressourcer (mia. kr., 2018-pl)
Offentlige udgifter. ........................
Statens andel ..................................
Gennemsnitsudgifter (2018-pl)
Pr. modtager, (1.000 kr.) ...............
292
10,4
7,8
35,6
2013
287
11,2
8,4
39,0
2014
283
10,6
7,9
37,3
2015
281
10,4
7,8
37,1
2016
279
10,2
7,6
36,5
2017
280
10,6
8,0
37,9
2018
281
10,6
8,0
37,9
2019
276
10,5
7,8
37,9
2020
272
10,3
7,7
37,9
2021
267
10,1
7,6
37,9
17.62.02. Boligsikring
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Boligsikring ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
1,6
1,6
1,6
BO1
2019
3,1
3,1
3,1
BO2
2020
3,7
3,7
3,7
BO3
2021
4,5
4,5
4,5
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0374.png
374
§ 17.62.02.10.
10. Boligsikring
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet
af juni 2017 er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2018 opjusteret med 1,6 mio. kr.
i 2018, 3,1 mio. kr. i 2019, 3,7 mio. kr. i 2020 og 4,5 mio. kr. i 2021.
17.64. Sociale Pensioner
17.64.01. Folkepension (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Folkepension til pensionister .......................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2018
-882,8
-882,8
-882,8
BO1
2019
-643,0
-643,0
-643,0
BO2
2020
-457,6
-457,6
-457,6
BO3
2021
-298,8
-298,8
-298,8
10. Folkepension til pensionister
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 882,8 mio. kr. i
2018, 643,0 mio. kr. i 2019, 457,6 mio. kr. i 2020 og 298,8 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet
af juni 2017 er bevillingen opjusteret med 59,7 mio. kr. i 2018, 289,7 mio. kr. i 2019, 460,8 mio.
kr. i 2020 og 609,2 mio. kr. i 2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 942,5 mio. kr. i 2018, 932,7 mio. kr. i
2019, 922,4 mio. kr. i 2020 og 912,0 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie
- ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 er bevillingen opjusteret med 4,0 mio.
kr. årligt i 2020-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
Behovsdækning
Antal folkepensionister (1.000).
II. Produktion
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar
(kr. pr. måned, løbende pl.) ..............
Samgifte i alt. ....................................
Heraf grundbeløb...............................
Enlige i alt. ........................................
Heraf grundbeløb...............................
Den supplerende pensionsydelse ......
III.
Ressourceforbrug (mia. kr.)
Udgifter i kalenderåret, løbende pl...
Udgifter i kalenderåret, 2018-pl. ......
968
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
995 1.020 1.043 1.064 1.082 1.103 1.092 1.080 1.068
8.581
5.713
11.646
5.713
11.200
8.718
5.804
11.832
5.804
15.900
8.874
5.908
12.045
5.908
16.200
9.040
5.997
12.258
5.997
16.400
9.199
6.063
12.462
6.063
16.600
9.383
6.160
12.711
6.160
16.900
9.570
6.237
12.965
6.237
17.200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
106,2 106,2 116,1 120,5 125,1 128,5 133,5 132,2 130,8 129,4
117,6 115,8 124,3 127,1 130,1 131,0 133,5 132,2 130,8 129,4
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0375.png
§ 17.64.05.
375
17.64.05. Førtidspension (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Førtidspension til pensionister i udlandet .................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
2018
-10,1
-10,1
-10,1
BO1
2019
-11,4
-11,4
-11,4
BO2
2020
-12,9
-12,9
-12,9
BO3
2021
-14,2
-14,2
-14,2
40. Førtidspension til pensionister i udlandet
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 10,1 mio. kr. i 2018,
11,4 mio. kr. i 2019, 12,9 mio. kr. i 2020 og 14,2 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet
af juni 2017 er bevillingen nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019, 2,5 mio. kr.
i 2020 og 3,5 mio. kr. i 2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 9,6 mio. kr. i 2018, 9,9 mio. kr. i 2019,
10,4 mio. kr. i 2020 og 10,7 mio. kr. i 2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
I.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ...................................
2,4
2,8
3,1
3,4
3,3
3,3
3,3
3,4
3,5
3,7
II. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Offentlige udgifter i løbende pl. ........
342,1 411,4 450,9 470,1 482,6 503,5 484,7 502,1 519,4 536,7
Offentlige udgifter (2018-pl)..............
369,0 436,6 470,1 483,0 490,3 503,5 484,7 502,1 519,4 536,7
III. Offentlige udgifter pr. helårsperson
(2018-pl, 1000 kr.)
.............................. 153,7 155,9 151,7 151,6 146,5 151,3 147,4 147,1 146,9 146,6
17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126)
(Lovbun-
den)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Førtidspension ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Kommunal medfinansiering af førtidspension ..........................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2018
483,2
382,0
483,2
483,2
382,0
382,0
BO1
2019
246,8
195,5
246,8
246,8
195,5
195,5
BO2
2020
123,6
98,0
123,6
123,6
98,0
98,0
BO3
2021
101,4
80,5
101,4
101,4
80,5
80,5
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0376.png
376
§ 17.64.10.10.
10. Førtidspension
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 483,2 mio. kr. i
2018, 246,8 mio. kr. i 2019, 123,6 mio. kr. i 2020 og 101,4 mio. kr. i 2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 499,2 mio. kr. i 2018, 295,0 mio. kr. i
2019, 199,8 mio. kr. i 2020 og 207,7 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet
af juni 2017 er bevillingen nedjusteret med 16,0 mio. kr. i 2018, 48,2 mio. kr. i 2019, 80,2 mio.
kr. i 2020 og 110,3 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie
- ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 er bevillingen opjusteret med 4,0 mio.
kr. årligt i 2020-2021.
20. Kommunal medfinansiering af førtidspension
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 382,0 mio. kr. i
2018, 195,5 mio. kr. i 2019, 98,0 mio. kr. i 2020 og 80,5 mio. kr. i 2021.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 394,8 mio. kr. i 2018, 233,6 mio. kr. i
2019, 158,6 mio. kr. i 2020 og 165,1 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet
af juni 2017 er bevillingen nedjusteret med 12,8 mio. kr. i 2018, 38,1 mio. kr. i 2019, 63,8 mio.
kr. i 2020 og 87,8 mio. kr. i 2021.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie
- ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 er bevillingen opjusteret med 3,2 mio.
kr. årligt i 2020-2021.
Ændret aktivitetsoversigt
2012
Aktivitet (1.000)
Førtidspensionister i alt.....................
Antal tilkendelser
Heraf 80 pct. Medfinansiering..........
Heraf 70 pct. Medfinansiering..........
Heraf 60 pct. Medfinansiering..........
Heraf 20 pct. Medfinansiering..........
II. Udgifter (mia. kr. 2018-pl.)
Offentlige udgifter i alt
Heraf 80 pct. Medfinansiering..........
Heraf 70 pct. Medfinansiering..........
Heraf 60 pct. Medfinansiering..........
Heraf 20 pct. Medfinansiering..........
III. Indtægter (mia. kr. 2018-pl.)
Kommunal medfinansiering i alt
Heraf 80 pct. Medfinansiering..........
Heraf 70 pct. Medfinansiering..........
Heraf 60 pct. Medfinansiering..........
Heraf 20 pct. Medfinansiering..........
I.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016
12,7
7,6
11,2
0,9
0,6
0,1
2,4
2,1
0,2
0,1
-
1,9
1,7
0,1
0,1
-
2017
17,6
9,4
16,1
0,8
0,5
0,1
3,4
3,1
0,2
0,1
-
2,6
2,5
0,1
0,1
-
2018
29,5
10,8
27,8
1,0
0,6
0,1
5,6
5,3
0,2
0,1
-
4,5
4,3
0,1
0,1
-
2019
40,0
12,2
38,4
0,9
0,6
0,1
7,6
7,3
0,2
0,1
-
6,0
5,8
0,1
0,1
-
2020
51,7
13,6
50,1
0,9
0,6
0,1
9,8
9,5
0,2
0,1
-
7,8
7,6
0,1
0,1
-
2021
63,7
13,8
62,1
0,9
0,6
0,1
12,1
11,8
0,2
0,1
-
9,6
9,4
0,1
0,1
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
377
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 115.
På finansloven for 2018 er som følge af trepartsaftale tilføjet ny konto om styrket og mere
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017 § 17.51.04. Sporskifte.
På finansloven for 2018 er som følge af satspuljeaftalen af november 2017 tilføjet ny konto
§ 17.59.22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar.
Ad tekstanmærkning nr. 162.
Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at
iværksætte to initiativer i årene 2018 til 2021.
Formålet med det første initiativ er at give tidligere udsendte soldater og andre statsansatte
personer ret til i perioden fra 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2021 at få en ekstra spe-
ciallægeundersøgelse i de sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) umiddelbart
vurderer, at pågældendes sag om psykisk sygdom som følge af belastninger under udsendelsen
ikke kan anerkendes efter hverken lov om arbejdsskadesikring eller efter lov om erstatning og
godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttrau-
matisk belastningsreaktion (veteranloven).
Det første initiativ omfatter sager, som afgøres, er anmeldt, optaget til revision eller begæret
genoptaget i perioden fra 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2021.
Formålet med det andet initiativ er at sikre med virkning fra 1. januar 2019 og i resten af
perioden til udgangen af 2021, at AES i sager om psykiske sygdomme vedrørende tidligere ud-
sendte soldater og andre statsansatte personer træffer afgørelse inden for 12 måneder efter, at
sagerne er anmeldt, optaget til revision eller begæret genoptaget i AES. Dette sikres ved, at AES
tilføres midler til at ansætte ekstra medarbejdere.
Målgruppen for begge initiativer er den samme personkreds, som er defineret i veteranlovens
§ 1, stk. 2, dvs. personer, der som led i ansættelsen i staten har været udsendt mindst en gang
eller i øvrigt i tjenstligt medfør har opholdt sig i udlandet i områder, hvor danske statsansatte
deltager i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende
opgaver. Det er dog ikke en forudsætning for at være omfattet af initiativerne, at den psykiske
sygdom er omfattet af veteranloven.
Baggrunden for, at de to initiativer er rettet mod den valgte personkreds, er, at der er tale om
en gruppe mennesker, som har været beskæftiget i et særligt miljø uden for Danmark, hvor de
har kunnet blive udsat for belastninger, som er helt ekstraordinære i forhold til de arbejdsmiljø-
mæssige belastninger, som traditionelt kan opstå på det danske arbejdsmarked. Endvidere oplever
de et væsentligt miljøskifte, når de vender hjem. Der er derfor et særligt behov for, at denne
persongruppe sikres en sagsbehandling, som tager specielt hensyn til deres helt særlige situation.
Med de to initiativer sikres det i hvert enkelt tilfælde, at de tidligere udsendte får en ekstra me-
dicinsk vurdering af en ekspert i netop de ekstraordinære påvirkninger, som de kan have været
udsat for under udsendelsen, og at de kan få hjælp til hurtigere at komme videre i deres liv.
Ad tekstanmærkning nr. 163.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2018.
Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at indgå flerårige forpligtelser,
hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Hjemlen gælder i det omfang der ydes tilskud til private
virksomheder, organisationer mv. Indgåelse af flerårige forpligtelser ved afgivelse af tilsagn om
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
378
§ 17.
tilskud og indgåelse af kontrakter er en administrativ fordel i forhold til planlægning og tilrette-
læggelse af større og længerevarende beskæftigelsesfremmende indsatser. Herudover er der med
tekstanmærkningen skabt klarhed til at indgå udgiftsforpligtende aftaler til flerårige projekter.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0379.png
379
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
306,6
-73,0
-245,4
0,1
306,6
-84,7
-19,9
-
-135,5
-135,5
-262,5
-192,5
-1,3
-102,3
12,2
20,4
1,0
20,8
12,5
8,1
0,2
628,6
201,9
354,7
34,5
19,8
17,7
3,0
3,0
0,2
-
-11,7
225,5
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ...........................................
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207) ......
19.22. Universiteter (tekstanm. 161) .........................................................
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) ....................
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt mari-
time uddannelser (tekstanm. 8, 12, 109, 161, 184, 185, 197 og
206) .................................................................................................
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm.
8, 184 og 206) ................................................................................
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekst-
anm. 12, 109, 161, 184 og 185) .....................................................
19.28. Videregående kunstneriske uddannelser ........................................
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet ...........
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157) ......................................
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekst-
anm. 109, 184 og 185) ...................................................................
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184) .........................................
Forskning og innovation ..........................................................................
19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157) ...................
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) ......................................
19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157) ........................................
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekst-
anm. 7 og 157) ................................................................................
19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157) .
Internationale forskningsaktiviteter .......................................................
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157) .........................................
Dekommissionering af nukleare anlæg .................................................
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0380.png
380
§ 19.
0,2
-52,6
-146,2
-19,9
78,0
35,5
-
213,9
-11,6
225,5
-
-
19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg ..........................................
Støtteordninger .........................................................................................
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier ............................................
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån ............................................
19.83. Forskellige støtteordninger .............................................................
19.84. Støtteordninger for voksne .............................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
24,5
213,4
-47,1
11,2
202,0
202,0
-
-11,6
22,7
202,8
213,9
213,9
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden
03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden
06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden og Trepartsaftale om styrket og mere fleksi-
bel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af
oktober 2017
07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes
It
(Statsvirksomhed)
.........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden og reduceres som følge af Trepartsaftale om
108,9
0,3
-
-
181,6
0,4
-
-
117,3
2,2
-
-
74,3
0,1
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 19.
styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreud-
dannelse (2018-2021) af oktober 2017
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres pga. omlægningen af Barselsfon-
den og teknisk rebudgettering og forhøjes grundet regu-
lering vedr. CPR-betaling og administrationsmidler jf.
udmøntning af forskningsreserven
303,2
-138,5
381
-
-
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)
01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 107,
109, 150, 159, 185, 201, 203, 206 og 208)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden og reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 107,
109, 146, 150, 164, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden og reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109,
150, 185, 199, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden og reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109,
150, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
.......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden og reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109,
150, 185, 201, 203, 206 og 208)
(Selvejebev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden, Aftale om fordeling af forskningsreserven i
2018 og Kaj Munk Forskningscentret og reduceres
grundet ændrede skøn for studieaktivitet
5.402,3
-104,1
-
-
3.764,6
13,2
-
-
2.223,9
-71,8
-
-
656,2
-3,7
-
-
2.102,3
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
382
§ 19.
21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
(tekstanm. 8, 12, 107, 109, 146, 150, 175, 185,
201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden og Aftale om fordeling af forskningsreserven
i 2018 af oktober 2017 og reduceres som følge af æn-
drede skøn for studieaktivitet
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9,
10, 12, 107, 109, 150, 164, 165, 175, 185, 201,
203 og 206)
(Selvejebev.)
................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden og reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12,
107, 109, 150, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden og Aftale om fordeling af forskningsreserven
i 2018 af oktober 2017 og reduceres som følge af æn-
drede skøn for studieaktivitet
1.004,2
18,7
-
-
2.492,1
-49,7
-
-
248,6
4,9
-
-
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)
05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af omlægning af CPR-
betaling og udmøntning af Aftale om fordeling af
forskningsreserven i 2018 af oktober 2017
104,0
-1,3
-
-
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt mari-
time uddannelser (tekstanm. 8, 12, 109, 161, 184, 185, 197 og
206)
01. Erhvervsakademiuddannelser mv.
(Selvejebev.)
.............F
1.306,4
Af finansministeren ........................................................ÆF
-16,0
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
02. Professionsbacheloruddannelser mv.
(Selvejebev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
03. Maritime uddannelser
(Selvejebev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet og forhøjes som følge af nedlæggelse af
negativ regulering vedrørende Skagen Skipperskole
4.433,3
-76,6
-
-
-
-
105,4
-9,7
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 19.
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm.
8, 184 og 206)
01. Åben uddannelse
(Selvejebev.)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet og Trepartsaftale om styrket og mere
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-
2021) af oktober 2017
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekst-
anm. 12, 109, 161, 184 og 185)
06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og pro-
fessionshøjskoler mv. (tekstanm. 182)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af samling af tilskud til
MARTEC efter fusion med Skagen Skipperskole og
omlægningen af Barselsfonden
08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede
forsknings- og udviklingsaktiviteter
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Bevillingen er for-
højet i 2020 som følge af overførsel af midler fra
forskningsreserven
79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende er-
hvervsrettede uddannelser
(Reservationsbev.)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af samling af tilskud til
MARTEC efter fusion med Skagen Skipperskole
19.28. Videregående kunstneriske uddannelser
07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og
203)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden
08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for
Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm.
109, 187 og 203)
(Driftsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187,
203 og 205)
(Reservationsbev.)
.......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden
383
273,3
12,2
-
-
131,4
21,0
-
-
348,4
-
-
-
2,9
-0,6
-
-
101,7
0,2
-
-
265,8
0,6
-
-
49,9
0,2
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
384
§ 19.
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)
01. Tilskud til mindre institutioner
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af digitalisering og of-
fentliggørelse af færøsk kildemateriale fra det Arna-
magnæanske Institut
17. Fonden for Entreprenørskab
(Reservationsbev.)
.............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om fordeling
af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekst-
anm. 109, 184 og 185)
07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse
med åben uddannelse og efteruddannelse (tekst-
anm. 7 og 157)
(Reservationsbev.)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Trepartsaftale om
styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreud-
dannelse (2018-2021) af oktober 2017
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)
24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden
25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm.
157)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden
Forskning og innovation
19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157)
12. Danmarks Frie Forskningsfond
(Reservationsbev.)
........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om fordeling
af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)
01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om fordeling
af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017
15,4
0,2
-
-
-
12,3
-
-
9,2
8,1
-
-
24,8
0,1
-
-
38,2
0,1
-
-
973,4
201,9
-
-
1.027,0
354,6
413,1
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 19.
02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden
19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)
01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om fordeling
af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekst-
anm. 7 og 157)
01. Innovationsinfrastruktur
(Reservationsbev.)
....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Bevillingen er for-
højet i 2020 som følge af overførsel af midler fra
forskningsreserven
02. Formidling og kvalitet i forskning
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om fordeling
af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017
03. Særlige forskningsaktiviteter
(Reservationsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om fordeling
af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017
19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157)
01. Dansk deltagelse i international forskning
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om fordeling
af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017
Internationale forskningsaktiviteter
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)
05. Tilskud til arktisk forskning
(Reservationsbev.)
.............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om fordeling
af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017
13,8
3,0
385
41,3
0,1
15,1
-
109,4
34,5
-
-
629,8
-
10,0
-
12,0
9,9
-
-
5,5
9,9
-
-
21,8
17,7
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
386
§ 19.
Dekommissionering af nukleare anlæg
19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg
03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden
Støtteordninger
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier
01. Stipendier
(Lovbunden)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
02. Tillæg ................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån
01. Lånevirksomhed
(Lovbunden)
.........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen forhøjes som
følge af ændrede skøn for studieaktivitet
02. Forrentning af lånevirksomhed - studielån
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udgiftsbevillingen reduceres og indtægtsbevillingen
forhøjes som følge af ændrede skøn for studieaktivitet
03. Forrentning af øvrig lånevirksomhed ..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
04. Tab på studiegæld
(Lovbunden)
......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
19.83. Forskellige støtteordninger
01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
02. Befordringsrabat til studerende i videregående
uddannelser
(Lovbunden)
.................................................F
70,4
0,2
-
-
21.102,4
-146,2
426,6
-11,7
-
-
8,2
0,1
7.516,7
11,2
6.522,1
202,8
200,2
-47,1
678,0
22,6
-
-
26,3
0,1
35,0
16,0
-
-
147,4
23,9
-
-
357,3
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 19.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
03. Udlandsstipendier
(Lovbunden)
.......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
19.84. Støtteordninger for voksne
01. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet og Trepartsaftale om styrket og mere
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-
2021) af oktober 2017
02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efter-
uddannelseskurser
(Lovbunden)
.......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
Af finansministeren
Ny konto
03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddan-
nelser
(Reservationsbev.)
.................................................F
Kontoen oprettes som følge af Trepartsaftale om styrket
og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse
(2018-2021) af oktober 2017
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 207.
ad 19.2.
Af
finansministeren
58,5
387
-
68,2
-4,4
-
-
42,7
5,0
-
-
10,2
-2,0
-
-
32,5
-
I forbindelse med ændringsforslagene reduceres investeringsrammen fra 3,1 mia. kr. til 3,0 mia.
kr. i 2018.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade de statsfinansierede selvejende
uddannelsesinstitutioner under § 19 budgettere investeringer op til 3,0 mia. kr. i 2018 og 3,1 mia.
kr. årligt i 2019-2021. Underlagt rammen er selvejende institutioner omfattet af lov om univer-
siteter, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalist-
højskolen, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om maritime uddannelser
og selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannel-
sesinstitutioner."
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0388.png
388
§ 19.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes følgende særlige bevillingsbestemmelser:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra hovedkonti
under § 19.41. Det Frie Forskningsråd og § 19.44. Danmarks Innova-
tionsfond til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse med
henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning
af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede
opgaver, heraf højest 2/3 udgifter som lønsum, dog maksimalt svarende
til den faktiske udgift.
Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.45. Forskningsinfra-
struktur og § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsakti-
viteter til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse med hen-
blik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af program-
mer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver,
dog således at de lønsumsrammebelagte bevillinger ikke herved forhø-
jes.
BV 2.2.9
og erstattes med følgende særlige bevillingsbestemmelser:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og
§ 19.34.07. Forsøg og udviklingsarbejde i forbindelse med åben ud-
dannelse og efteruddannelse til § 19.11.01. Departementet og
§ 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, såfremt
dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i
stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0389.png
§ 19.11.
BV 2.2.9
389
Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.35.21. It-opgaver
mv., § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning
og Uddannelse, § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannel-
sesstøtte og § 19.11.07 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes
It.
Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.35.15. Vejlednings-
aktiviteter mv. til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse,
§ 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og §
19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med vejledningsaktiviteter og
understøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne og
de videregående uddannelser.
Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.45. Forskningsinfra-
struktur og til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse med
henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af pro-
grammer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede
opgaver, dog således at de lønsumsrammebelagte bevillinger ikke her-
ved forhøjes.
Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.46. Innovationsinfra-
struktur og særlige forskningsaktiviteter til § 19.11.06. Styrelsen for
Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på dækning af admini-
strative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalu-
eringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de løn-
sumsrammebelagte bevillinger ikke herved forhøjes.
Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.23.05.
Fællesbevillinger og § 19.32.13. Internationalt samarbejde til §
19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til finansi-
ering af administration af tilskudsordningerne, heraf højest 2/3 af ud-
gifterne til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler mellem ho-
vedkonti under § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse og
§ 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, § 19.41.12.
Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.44. Danmarks Innovationsfond
med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, for-
valtning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tids-
begrænsede opgaver, heraf højest 2/3 udgifter som lønsum, dog maksi-
malt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9
BV 2.2.9
BV 2.2.9
BV 2.10.5
BV 2.10.5
19.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,3
0,3
-
0,3
BO1
2019
0,3
0,3
-
0,3
BO2
2020
0,3
0,3
-
0,3
BO3
2021
0,3
0,3
-
0,3
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0390.png
390
§ 19.11.01.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel 6 og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ..................................................
0.
1.
Generelle fællesomkostninger ..........
Policy, styring og sekretariatsfunktio-
ner .....................................................
R
2015
101,7
86,5
15,2
R
2016
109,1
92,8
16,3
B
2017
80,7
68,6
12,1
F
2018
112,4
95,6
16,8
BO1
2019
110,6
94,1
16,5
B02
2020
108,4
92,2
16,2
B03
2021
106,4
90,5
15,9
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af omlægningen af Barselsfonden.
19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,4
0,4
-
0,4
BO1
2019
0,4
0,4
-
0,4
BO2
2020
41,1
41,1
-
41,1
BO3
2021
0,4
0,4
-
0,4
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel 6 og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt .....................................................
0.
1.
2.
3
4.
Generelle fællesomkostninger .............
Udvikling af policy og ramme for forsk-
ning og uddannelse .............................
Internationalt samarbejde om forskning
og uddannelse ......................................
Statistik, analyse og kommunikation ..
Udmøntning af forskningsbevillinger .
R
2015
191,6
29,2
24,7
82,0
24,9
30,8
R
2016
208,8
31,8
27,0
89,3
27,2
33,5
B
2017
183,0
27,9
23,6
78,4
23,8
29,3
F
2018
211,4
32,5
27,2
90,2
27,4
34,1
BO1
2019
208,3
32,0
26,8
88,9
27,0
33,6
BO2
2020
204,9
31,5
26,4
87,4
26,5
33,1
BO3
2021
161,6
31,1
26,0
45,6
26,2
32,7
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes med
følgende:
"Der er afsat 30,6 mio. kr. årligt i 2018-2020 til videreførelse af de eksisterende innova-
tionscentre samt til etablering af nye innovationscentre i førende internationale forsknings-, ud-
dannelses- og innovationsregioner. Heraf refunderes Udenrigsministeriet for udgifter vedrørende
innovationscentrene.
Der er afsat 10,1 mio. kr. årligt i 2018-2020 til en forsat udvikling af det landsdækkende
rådgivernetværk EU-DK Support, der skal understøtte den danske deltagelse i EU-programmer,
samt bidrage til, at virksomheder, forskere og relevante offentlige organisationer udnytter mulig-
hederne for EU-finansiering inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0391.png
§ 19.11.03.10.
391
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af omlægningen af Barselsfonden."
19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
2,2
2,2
-
2,2
BO1
2019
4,1
4,1
-
4,1
BO2
2020
4,1
4,1
-
4,1
BO3
2021
4,1
4,1
-
4,1
I forbindelse med ændringsforslagene erstattes den eksisterende særlige bevillingsbestem-
melse med følgende:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5.
Beskrivelse
Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 28.53.04.
Ungdomskort til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannel-
sesstøtte til finansiering af administrative udgifter i forbindelse med
Ungdomskort-ordningen, heraf 2/3 af udgifterne som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ..................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger ............
Styring og tilsyn med institutioner ....
Uddannelses-og forskningsbevillinger
Uddannelsesstøtte ...............................
R
2015
201,7
56,7
44,6
49,2
51,2
R
2016
204,3
57,4
45,2
49,8
51,9
B
2017
184,0
51,6
40,8
44,9
46,8
F
2018
131,1
38,1
28,3
31,2
33,5
BO1
2019
131,0
39,4
27,9
30,7
33,0
BO2
2020
137,7
41,6
29,6
32,6
33,9
BO3
2021
135,5
40,9
29,1
32,1
33,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af omlægningen af Barselsfonden.
Kontoen er forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2018 og 3,7 mio. kr. årligt i 2019-2021 til admini-
stration af omstillingsfonden, jf. Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om
styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0392.png
392
§ 19.11.07.
19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,1
0,1
-
0,1
BO1
2019
-1,2
-1,2
-
-1,2
BO2
2020
-1,7
-1,7
-
-1,7
BO3
2021
-1,8
-1,8
-
-1,8
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel 6 og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt .....................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger ............
Drift og udvikling af SIS....................
Drift og udvikling af STADS og DANS
Drift og udvikling af it-systemer til Sta-
tens Uddannelsesstøtte.........................
Drift og udvikling af øvrige it-systemer
R
2015
104,8
9,7
7,4
37,3
23,2
27,2
R
2016
116,2
8,1
21,8
34,7
37,8
13,8
B
2017
126,8
8,9
23,9
37,8
41,2
15,0
F
2018
134,0
6,9
33,9
37,9
40,9
14,4
BO1
2019
135,5
6,9
34,3
41,5
39,7
13,1
BO2
2020
132,7
6,9
29,8
45,0
38,4
12,6
BO3
2021
130,4
6,9
25,9
47,9
37,2
12,5
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af omlægningen af Barselsfonden.
Kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021, jf. Trepartsaftale mellem
regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreud-
dannelse (2018-2021) af oktober 2017. Midlerne kan anvendes til foreløbig integration af vide-
regående VEU på portalen Én indgang til voksen- og efteruddannelsestilbuddene.
Kontoen er reduceret med 1,3 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. årligt i 2020-2021 som følge
af administrative besparelser på statens it-system til VEU-godtgørelse, jf. Trepartsaftale mellem
regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreud-
dannelse (2018-2021) af oktober 2017.
19.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Administration af forskningsinitiativer .....................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
40. Provenu fra indførelse af loft over antallet af statsfinan-
sierede videregående uddannelser ..............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-138,5
10,3
7,7
2,6
BO1
2019
-72,4
1,1
0,8
0,3
BO2
2020
-52,4
20,9
15,7
5,2
BO3
2021
-73,1
-
-
-
-60,0
-60,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0393.png
§ 19.11.79.
80. Omlægning af Barselsfonden ......................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
82. Ny finansieringsmodel for CPR-data .........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
393
-89,1
-89,1
0,3
0,3
-89,1
-89,1
0,6
0,6
-89,1
-89,1
0,8
0,8
-89,1
-89,1
1,0
1,0
30. Administration af forskningsinitiativer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,3 mio. kr. i 2018, 1,1 mio.
kr. i 2019 og 20,9 mio. kr. i 2020 som følge af udmøntning af forskningsreserven.
40. Provenu fra indførelse af loft over antallet af statsfinansierede videregående uddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 60,0 mio. kr. i 2018 og for-
højet med 15,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 som følge af en teknisk rebudgettering af kontoen.
Der er afsat 16,0 mio. kr. i 2018 og 15,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til at understøtte initiativerne
i regeringens strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet.
80. Omlægning af Barselsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes med
følgende:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 89,1 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af tilbageførslen af bevilling til de institutioner på ministerområdet, der fremad-
rettet vil blive opkrævet særskilt bidrag til Barselsfonden."
82. Ny finansieringsmodel for CPR-data
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2018, 0,6 mio.
kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 som følge af udmøntning af den negative
budgetregulering på ministerområdet.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0394.png
394
§ 19.2.
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst:
"Nedenstående tabeller for optagelsestal på uddannelsesgrad og uddannelsesområder inde-
holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse på universiteterne. Optagelsestallene til
og med 2016 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2017 og frem skønnet af
Uddannelses- og Forskningsministeriet på baggrund af indberetninger fra universiteterne."
Og erstattes med:
"Nedenstående tabeller for optagelsestal på uddannelsesgrad og uddannelsesområder inde-
holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse på universiteterne. Optagelsestallene til
og med 2017 er de faktiske, mens der for årene 2018-2021 er angivet det forventede optag.
Optag for 2017 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2017. På områder med
frit optag er tallene fra 2018-2021 skønnet af Uddannelses- og Forskningsministeriet på baggrund
af indberetninger fra universiteterne."
De eksisterende oversigter over optagelsestal slettes og erstattes med:
Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2017) på uddannelsesgrad
R
2012
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Professionsbachelor ..................
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
30.402 31.883 31.246 31.428 31.014 30.331 29.938 29.987 29.990 29.991
27.305 28.302 28.420 28.215 27.529 26.768 26.354 26.393 26.386 26.377
3.097 3.581 2.826 3.213 3.485 3.563 3.584 3.594 3.604 3.614
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelser på universiteterne uanset finansieringskilde.
Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2017) på uddannelsesområder
R
2012
I alt ...........................................
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ..............................................
Tekniske uddannelser ...............
Sundhedsvidenskabelige uddan-
nelser .........................................
Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser .........................................
Humanistiske uddannelser........
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
30.402 31.883 31.246 31.428 31.014 30.331 29.938 29.987 29.990 29.991
4.876
4.863
2.032
5.087
5.317
2.075
4.951
5.546
1.955
4.897
5.739
2.190
4.822
6.061
2.213
4.684
6.366
2.242
4.626
6.368
2.224
4.615
6.406
2.222
4.612
6.415
2.220
4.609
6.419
2.220
10.311 10.568 10.597 10.630 10.436 10.371 10.350 10.386 10.386 10.386
8.320 8.836 8.197 7.972 7.482 6.668 6.370 6.358 6.357 6.357
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.
Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2017) på universiteter
R
2012
I alt ...........................................
Københavns Universitet ...........
Aarhus Universitet....................
Syddansk Universitet................
Roskilde Universitet .................
Aalborg Universitet ..................
Copenhagen Business School...
Danmarks Tekniske Universitet
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
30.402 31.883 31.246 31.428 31.014 30.331 29.938 29.987 29.990 29.991
7.172 7.687 7.435 7.499 7.084 7.021 6.986 6.979 6.979 6.979
7.244 7.383 7.166 7.228 7.219 6.989 7.001 7.001 7.001 7.001
4.949 5.190 5.218 5.350 5.269 4.947 4.947 4.947 4.947 4.947
1.668 1.682 1.783 1.776 1.737 1.593 1.591 1.591 1.591 1.591
4.218 4.656 4.492 4.375 4.572 4.447 4.235 4.178 4.154 4.145
2.745 2.821 2.740 2.794 2.560 2.594 2.354 2.400 2.400 2.400
2.187 2.256 2.173 2.191 2.300 2.407 2.500 2.550 2.560 2.570
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0395.png
§ 19.22.
395
IT-Universitetet i København...
219
208
239
215
273
333
324
341
358
358
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.
Optagelsestal (pr. 1. oktober 2017) på bachelor- og kandidatuddannelser
R
2012
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
51.635 56.098 56.071 56.388 57.590 56.934 56.940 57.058 57.003 57.216
30.402 31.883 31.246 31.428 31.014 30.331 29.938 29.987 29.990 29.991
21.233 24.215 24.825 24.960 26.576 26.603 27.002 27.071 27.013 27.225
Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2018-pl)
R
2012
A. Taxametertilskud i alt (mio.
Heltidsuddannelser .................
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................
Teknisk videnskabelige uddan-
nelser........................................
Sundhedsuddannelser ..............
Samfundsvidenskabelige ud-
dannelser ..................................
Humanistiske uddannelser ......
Øvrige uddannelser .................
B. Aktiviteter
Heltidsuddannelser (Studen-
terårsværk) ..............................
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................
Teknisk videnskabelige uddan-
nelser........................................
Sundhedsuddannelser ..............
Samfundsvidenskabelige ud-
dannelser ..................................
Humanistiske uddannelser ......
kr.)
6.253
1.182
1.380
841
1.637
1.213
-
R
2013
6.673
1.294
1.515
870
1.725
1.269
-
R
2014
7.021
1.345
1.619
897
1.804
1.356
-
R
2015
7.111
1.385
1.738
922
1.889
1.343
-166
R
2016
7.610
1.441
1.836
999
2.002
1.359
-27
B
2017
7.737
1.463
1.934
1.003
2.031
1.306
-
F
2018
7.334
1.390
1.894
961
1.900
1.189
-
BO1
2019
6.961
1.325
1.837
910
1.810
1.079
-
BO2
2020
6.325
1.257
1.775
865
1.517
911
-
BO3
2021
6.210
1.229
1.768
846
1.490
877
-
91.224 96.930 103.692 108.358 115.693 118.729 114.824 114.689 114.506 114.486
12.552 13.698 14.631 15.192 16.145 16.697 16.301 16.451 16.488 16.454
13.952 15.022 16.362 17.714 19.076 20.495 20.622 21.194 21.603 21.947
8.357 8.798 9.350 9.757 10.784 11.058 10.874 10.941 10.956 10.936
33.805 35.740 37.836 39.917 43.077 44.498 42.743 42.860 42.995 43.062
22.558 23.672 25.513 25.778 26.611 25.981 24.284 23.243 22.464 22.087
Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Posten "Øvrige
uddannelser" i 2015 vedrører reduktion af tilskudsudløsende aktivitet for årene 2013 og 2014 som følge af korrektion
af økonomisk ubalance i udvekslingen mellem Danmark og udlandet i disse år. Posten i 2016 vedrører en ikke-hoved-
områdefordelt dispositionsbegrænsning.
Den eksisterende oversigt over færdiggørelsesbonussatser slettes og erstattes med:
"Vejledende satser for færdiggørelsesbonus i 2018 i kr. (2018-pl)
Takstskala
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Bachelorbonus
20.900
30.000
43.900
Kandidatbonus
14.000
20.000
29.200
Ændringen skyldes opdatering af de vejledende satser som følge af nye prognoser for antallet af
færdiggjorte bachelorer og kandidater."
Den eksisterende oversigt over procent af udmøntning af færdiggørelsesbonus, der er betinget
af studietidskrav, slettes og erstattes med:
"Procent af udmøntning af færdiggørelsesbonus, der er betinget af studietidskrav
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0396.png
396
§ 19.22.
2015
Procentdel betinget af studietid
12,7
2016
26,0
2017
60,0
2018
95,0
2019
96,1
2020
95,9
Bemærkninger: De angivne procentsatser for BO-årene er prognosticerede. Procentsatsen viser andelen af færdiggørel-
sesbonustilskuddet for det enkelte universitet, der er afhængigt af studietidskrav, dvs. inklusiv krav til Aalborg Uni-
versitet. Den samlede reduktion af færdiggørelsesbonustilskuddene kan dog højest udgøre beløbene angivet i tabellen
ovenfor.
Ændringen skyldes nye prognoser for antallet af færdiggjorte bachelorer og kandidater."
Den eksisterende beskrivelse af småfagsordningen slettes og erstattes med:
Småfagsordningen
Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet modtager et tilskud
med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette
tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxametertilskud pr. studenterårsværk, jf. afsnit om
heltidsuddannelse.
Puljen til småfagsordningen udgør i 2018 17,6 mio. kr., som fordeles ligeligt blandt fagene
under ordningen. Småfagsordningen er evalueret i 2017. Nedenstående ti fag indgår i ordningen
i 2018.
Københavns Universitet
Eskimologi
Hebraisk
Koreansk
Nærorientalsk
Persisk
Aarhus Universitet
Brasiliansk-Portugisisk
Klassisk Filologi
Moderne Indisk
Bosnisk/Serbisk/Kroatisk
Syddansk Universitet
Oldtidskundskab
Den eksisterende tabel med heltidsuddannelse slettes og erstattes med:
Heltidsuddannelser - Aktivitet og gennemsnitstilskud (2018-pl)
R
2012
Uddannelsestilskud fra SIU
(mio. kr.) ..................................
Uddannelsestaxameter ..............
Færdiggørelsesbonus.................
Internationaliseringstilskud .......
Småfagstilskud ..........................
Administrative effektiviseringer
Eliteuddannelser* ......................
Aktivitet
Studenterårsværk.......................
Uddannelsestilskud pr. stu-
denterårsværk (1.000 kr.)**..
6.915
6.253
706
58
18
-136
16
R
2013
7.173
6.673
697
57
18
-272
-
R
2014
7.549
7.021
724
58
18
-272
-
R
2015
7.759
7.111
839
61
18
-270
-
R
2016
8.227
7.610
806
65
18
-272
-
B
2017
8.304
7.737
779
42
18
-272
-
F
2018
7.923
7.334
802
42
17
-272
-
BO1
2019
7.797
6.961
1.053
38
17
-272
-
BO2
2020
7.347
6.325
1.239
38
17
-272
-
BO3
2021
7.208
6.210
1.216
38
16
-272
-
91.224 96.930 103.692 108.358 115.693 118.729 114.824 114.689 114.506 114.486
75,8
74,0
72,8
71,6
71,1
69,9
69,0
68,0
64,2
63,0
Bemærkninger: * Midlerne er placeret i puljer under § 19.23.05. Fællesbevillinger.
** Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. studenterårsværk afspejler bl.a. studenteroptagets fordeling på de tre taxa-
metersatser.
Den eksisterende anmærkningstekst i afsnittet om forskning slettes og erstattes med:
"I forbindelse med ændringsforslagene er basisforskningsmidlerne til universiteterne forhøjet
med i alt 39,4 mio. kr. i 2018, 75 mio. kr. i 2019 og 775,7 mio. kr. i 2020.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0397.png
§ 19.22.
397
Der er afsat 39,4 mio. kr. i 2018 til nye basisforskningsmidler til Copenhagen Business
School (CBS), Aalborg Universitet og IT-Universitetet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forsk-
ningsreserven i 2018 af oktober 2017.
Der er afsat 75,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 til nye basisforskningsmidler til Copenhagen
Business School (CBS), Aalborg Universitet og IT-Universitetet.
Finanslovforslagets udmøntning af midler via modellen til fordeling af basismidler til forsk-
ning er genberegnet som følge af opdatering af parameterværdierne, og yderligere 700,7 mio. kr.
i 2020 fra Forskningsreserven (§ 35.11.02.10) er udmøntet på de enkelte universitetskonti under
§ 19.22 via modellen."
Den eksisterende oversigt over forskningsmidler på universitetsområdet slettes og erstattes
med:
Forskningsmidler på universitetsområdet, mio. kr. (2018-pl)
R
2012
Forskningsmidler på § 19.22.
§ 19.22. Universiteter ...............
8.802
8.802
R
2013
8.895
8.895
R
2014
8.891
8.891
R
2015
8.881
8.881
R
2016
8.893
8.893
B
2017
8.871
8.871
F
2018
8.893
8.893
BO1
2019
8.929
8.929
BO2
2020
8.929
8.929
BO3
2021
8.122
8.122
Den eksisterende virksomhedsoversigt på § 19.22. slettes og erstattes med:
Virksomhedsoversigt (2018-pl)
R
2012
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt § 19.22 ..............
Uddannelsestilskud ..............
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
Færdiggørelsesbonus ............
Internationaliseringstilskud ..
Småfagstilskud......................
Fripladser og stipendier........
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Kapitaltilskud........................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Myndighedsbetjening ...........
- heraf forskning...................
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid) ............
Årsstuderende (Deltid) ............
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
27.852 28.516 28.488 28.930 29.480 29.526 28.878 28.712 28.282 27.315
16.691 16.999 17.358 17.558 18.036 18.038 17.696 17.574 17.116 16.159
7.054 7.331 7.684 7.889 8.368 8.435 8.039 7.904 7.451 7.312
6.253
706
58
18
66
89
-136
9.637
8.802
-68
903
6.673
697
57
18
55
103
-272
9.668
8.895
-67
840
7.021
724
58
18
55
80
-272
9.674
8.891
-66
849
7.111
839
61
18
54
76
-270
9.669
8.881
-64
852
7.610
806
65
18
65
76
-272
9.668
8.893
-62
837
7.737
779
42
18
49
82
-272
9.603
8.871
-60
792
7.334
802
42
17
48
68
-272
9.657
8.893
-57
821
6.961
1.053
38
17
44
63
-272
9.670
8.929
-56
797
6.325
1.239
38
17
43
61
-272
9.665
8.929
-56
792
6.210
1.216
38
16
43
61
-272
8.847
8.122
-56
781
11.161 11.517 11.130 11.372 11.444 11.488 11.182 11.138 11.166 11.156
728
615
343
291
362
295
267
261
259
257
6.713 6.935 7.194 7.516 7.484 7.843 7.598 7.569 7.619 7.619
857
870
843
816
798
806
769
753
740
732
589
603
584
558
548
546
519
509
499
496
2.450 2.645 2.332 2.419 2.426 2.248 2.286 2.296 2.302 2.302
413
452
418
330
374
296
262
259
246
246
91.224 96.930 103.692 108.358 115.693 118.729 114.824 114.689 114.506 114.486
3.181 3.762 3.161 3.235 3.342 3.928 3.342 3.342 3.342 3.342
11.105 10.935 13.411 12.826 13.908 11.700 11.750 11.849 11.958 12.079
13.766 15.349 16.583 16.618 17.876 18.460 18.576 18.844 18.827 18.827
5.390 5.457 6.191 7.103 10.921 10.564 11.240 11.576 11.860 11.860
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Univer-
siteter.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0398.png
398
§ 19.22.01.
19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 159, 185, 201, 203,
206 og 208)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn og
virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2012
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Medicin* ...................................
Tandlæge* .................................
Dyrlæge* ...................................
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
12.638 13.426 12.987 13.298 13.552 13.110 13.364 13.251 13.111 13.103
7.172 7.687 7.435 7.499 7.084 7.021 6.986 6.979 6.979 6.979
5.466 5.739 5.552 5.799 6.468 6.089 6.378 6.272 6.132 6.124
514
90
247
546
102
186
544
97
183
548
98
182
540
98
183
550
100
182
509
90
200
509
90
200
509
90
200
509
90
200
Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren.
Virksomhedsoversigt (2018-pl)
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
I alt omsætning (mio. kr.) .....
8.524 8.754 8.616 8.772 8.880 8.911 8.677 8.599 8.532 8.275
Tilskud i alt § 19.22 ..............
5.347 5.387 5.465 5.462 5.525 5.472 5.298 5.228 5.099 4.842
Uddannelsestilskud ..............
1.869 1.868 1.969 1.992 2.094 2.072 1.912 1.868 1.758 1.716
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
1.678 1.725 1.831 1.826 1.918 1.937 1.782 1.692 1.540 1.504
Færdiggørelsesbonus ............
169
170
165
193
199
171
167
216
258
253
Internationaliseringstilskud ..
16
15
17
18
19
11
12
11
11
11
Småfagstilskud......................
12
12
12
12
12
12
11
11
11
10
Fripladser og stipendier........
18
15
15
14
18
13
13
12
12
12
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
20
19
17
16
16
16
15
14
14
14
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
-44
-88
-88
-87
-88
-88
-88
-88
-88
-88
Basistilskud ...........................
3.478 3.519 3.496 3.470 3.431 3.400 3.386 3.360 3.341 3.126
Forskning ..............................
3.046 3.093 3.074 3.052 3.017 3.007 2.989 2.978 2.964 2.755
Øvrige formål .......................
432
426
422
418
414
393
397
382
377
371
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
3.177 3.367 3.151 3.310 3.355 3.439 3.379 3.371 3.433 3.433
Øvrige uddannelsestilskud mv
93
92
84
83
87
93
85
82
82
82
Tilskudsfinansieret forskning
2.237 2.293 2.372 2.539 2.501 2.761 2.654 2.634 2.685 2.685
Myndighedsbetjening ...........
5
5
5
5
5
25
29
28
28
28
Driftsindtægter ......................
725
850
612
622
651
501
572
594
609
609
Andre tilskud ........................
117
127
78
61
111
59
39
33
29
29
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid) ............ 23.664 24.242 26.198 26.753 28.589 29.290 27.422 27.414 27.379 27.271
Årsstuderende (Deltid) ............
744
787
688
692
723
787
723
723
723
723
Udvekslingsstuderende (Antal)
3.079 2.982 4.007 3.813 3.994 3.101 3.370 3.380 3.390 3.390
Færdiggørelsesbonus Bachelor
3.209 3.581 3.877 3.903 4.658 4.254 4.295 4.292 4.281 4.281
Færdiggørelsesbonus Kandidat
834
928
942 1.224 1.977 1.881 1.991 2.008 1.996 1.996
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0399.png
§ 19.22.01.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
399
F
2018
-104,1
-104,1
-104,1
BO1
2019
-96,0
-96,0
-96,0
BO2
2020
119,7
119,7
119,7
BO3
2021
-81,5
-81,5
-81,5
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 104,1 mio. kr. i 2018
og 96,0 mio. kr. i 2019, forhøjet med i alt 119,7 mio. kr. i 2020 og reduceret med i alt 81,5 mio.
kr. i 2021.
Kontoen er forhøjet med 19,3 mio. kr. årligt i 2018-2021 som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden.
Kontoen er reduceret med 2,5 mio. kr. i 2020 og 3,1 mio. kr. i 2021 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
Kontoen er forhøjet med 200,9 mio. kr. i 2020 ved overførsel fra § 35.11.20.10. Forsk-
ningsreserven. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for ba-
sismidler til forskning.
Kontoen er reduceret med 115,0 mio. kr. i 2018, 105,9 mio. kr. i 2019, 95,0 mio. kr. i 2020
og 94,7 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt i 2018-2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn
for udvekslingsstuderende.
Kontoen er reduceret med 9,3 mio. kr. i 2018, 10,3 mio. kr. i 2019 og 3,9 mio. kr. årligt i
2020-2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 107, 109, 146, 150, 164, 185, 201,
203 og 206)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn og
virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2012
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Medicin* ...................................
Tandlæge* .................................
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
11.867 13.138 12.659 12.715 12.968 12.804 12.889 12.889 12.889 12.889
7.244 7.383 7.166 7.228 7.219 6.989 7.001 7.001 7.001 7.001
4.623 5.755 5.493 5.487 5.749 5.815 5.888 5.888 5.888 5.888
469
70
477
73
466
72
460
69
472
71
461
79
448
60
448
60
448
60
448
60
Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0400.png
400
Virksomhedsoversigt (2018-pl)
R
2012
R
2013
§ 19.22.05.
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
I alt omsætning (mio. kr.) .....
6.702 6.668 6.518 6.530 6.739 6.716 6.550 6.476 6.328 6.101
Tilskud i alt § 19.22 ..............
3.634 3.664 3.704 3.678 3.837 3.828 3.782 3.742 3.626 3.408
Uddannelsestilskud ..............
1.632 1.681 1.710 1.687 1.834 1.821 1.765 1.733 1.617 1.586
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
1.469 1.538 1.559 1.541 1.662 1.678 1.610 1.527 1.374 1.348
Færdiggørelsesbonus ............
144
158
164
167
188
166
182
235
272
267
Internationaliseringstilskud ..
11
11
12
12
14
9
9
8
8
8
Småfagstilskud......................
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Fripladser og stipendier........
13
11
11
11
13
10
9
9
9
9
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
22
22
23
15
16
17
14
13
13
13
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
-32
-64
-64
-64
-64
-64
-64
-64
-64
-64
Basistilskud ...........................
2.002 1.983 1.994 1.991 2.003 2.007 2.017 2.009 2.009 1.822
Forskning ..............................
1.900 1.907 1.921 1.919 1.933 1.938 1.936 1.930 1.930 1.744
Øvrige formål .......................
102
76
73
72
70
69
81
79
79
78
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
3.068 3.004 2.814 2.852 2.902 2.888 2.768 2.734 2.702 2.693
Øvrige uddannelsestilskud mv
362
286
110
71
114
84
79
77
75
73
Tilskudsfinansieret forskning
1.665 1.685 1.649 1.765 1.750 1.837 1.782 1.766 1.759 1.759
Myndighedsbetjening ...........
439
433
426
419
409
395
376
368
361
354
- heraf forskning...................
226
230
226
217
212
205
195
191
187
184
Driftsindtægter ......................
511
473
452
464
496
471
445
434
426
426
Andre tilskud ........................
91
127
177
133
133
101
86
89
81
81
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid) ............ 22.305 23.374 24.193 24.683 26.412 27.001 26.460 26.447 26.400 26.406
Årsstuderende (Deltid) ............
859
865
878
713
725
870
725
725
725
725
Udvekslingsstuderende (Antal)
2.102 2.086 2.828 2.588 3.003 2.544 2.464 2.464 2.464 2.464
Færdiggørelsesbonus Bachelor
3.188 3.935 4.001 3.506 4.361 4.194 4.239 4.345 4.259 4.259
Færdiggørelsesbonus Kandidat
1.120 1.078 1.223 1.338 2.545 2.409 2.588 2.639 2.681 2.681
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Uddannelsesforskning ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
13,2
13,2
13,2
-
-
BO1
2019
9,8
9,8
9,8
-
-
BO2
2020
193,1
161,9
161,9
31,2
31,2
BO3
2021
-2,7
-2,7
-2,7
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 13,2 mio. kr. i 2018, 9,8
mio. kr. i 2019 og 161,9 mio. kr. i 2020 og reduceret med i alt 2,7 mio. kr. i 2021.
Kontoen er forhøjet med 15,7 mio. kr. årligt i 2018-2021 som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden.
Kontoen er reduceret med 0,9 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
Kontoen er forhøjet med 156,3 mio. kr. i 2020 ved overførsel fra § 35.11.20.10. Forsk-
ningsreserven. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for ba-
sismidler til forskning.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0401.png
§ 19.22.05.10.
401
Kontoen er reduceret med 15,1 mio. kr. i 2018, 17,6 mio. kr. i 2019, 23,3 mio. kr. i 2020
og 31,4 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. årligt i 2018-2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn
for udvekslingsstuderende.
Kontoen er forhøjet med 12,9 mio. kr. i 2018, 12,0 mio. kr. i 2019 og 14,4 mio. kr. årligt i
2020-2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
20. Uddannelsesforskning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 31,2 mio. kr. i 2020 som er
overført fra § 35.11.20.10. Forskningsreserve.
19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 185, 199, 201, 203
og 206)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn og
virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2012
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Medicin* ...................................
Biomekanik* .............................
Journalistik* ..............................
7.466
4.949
2.517
299
64
87
R
2013
8.161
5.190
2.971
296
65
88
R
2014
8.681
5.218
3.463
358
48
96
R
2015
8.961
5.350
3.611
313
87
103
R
2016
8.754
5.269
3.485
323
92
95
B
2017
8.363
4.947
3.416
328
87
100
F
2018
8.363
4.947
3.416
288
85
125
BO1
2019
8.363
4.947
3.416
288
85
125
BO2
2020
8.363
4.947
3.416
288
85
125
BO3
2021
8.363
4.947
3.416
288
85
125
Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren.
Virksomhedsoversigt (2018-pl)
R
2012
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt § 19.22 ..............
Uddannelsestilskud ..............
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
Færdiggørelsesbonus ............
Internationaliseringstilskud ..
Småfagstilskud......................
Fripladser og stipendier........
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Myndighedsbetjening ...........
- heraf forskning...................
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
2.887
1.857
886
780
91
6
1
8
15
-15
971
876
95
1.030
145
553
19
6
201
112
R
2013
3.009
1.934
973
881
91
6
1
7
17
-30
961
875
86
1.075
133
612
24
6
193
113
R
2014
2.993
1.999
1.042
941
104
5
1
7
14
-30
957
875
82
994
44
629
23
6
192
106
R
2015
3.078
2.079
1.122
994
132
6
1
7
12
-30
957
873
84
999
38
637
25
6
211
88
R
2016
3.173
2.183
1.218
1.114
107
6
1
7
13
-30
965
877
88
990
52
620
26
6
207
85
B
2017
3.230
2.229
1.270
1.155
121
4
1
6
13
-30
959
882
77
1.001
36
632
23
6
214
96
F
2018
3.135
2.152
1.186
1.074
119
4
1
6
12
-30
966
886
80
983
32
608
20
4
225
98
BO1
2019
3.112
2.124
1.155
1.009
154
4
1
6
11
-30
969
892
77
988
32
617
20
4
221
98
BO2
2020
3.040
2.051
1.077
908
178
4
1
5
11
-30
974
896
78
989
31
623
20
4
218
97
BO3
2021
2.937
1.948
1.056
891
174
4
1
5
11
-30
892
815
77
989
31
623
20
4
218
97
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0402.png
402
§ 19.22.11.
Årsstuderende (Heltid) ............
Årsstuderende (Deltid) ............
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
11.502 13.090 14.099 15.446 17.007 17.686 16.725 16.518 16.345 16.340
565
634
621
609
674
657
674
674
674
674
1.102 1.149 1.215 1.164 1.239 1.046 1.159 1.234 1.316 1.404
1.932 2.150 2.507 2.752 2.367 3.065 3.083 3.035 3.032 3.032
650
724
796 1.067 1.637 1.310 1.274 1.274 1.274 1.274
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-71,8
-71,8
-71,8
BO1
2019
-81,7
-81,7
-81,7
BO2
2020
-5,7
-5,7
-5,7
BO3
2021
-92,1
-92,1
-92,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 71,8 mio. kr. i 2018,
81,7 mio. kr. i 2019, 5,7 mio. kr. i 2020 og 92,1 mio. kr. i 2021.
Kontoen er forhøjet med 7,2 mio. kr. årligt i 2018-2021 som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden.
Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
Kontoen er forhøjet med 83,5 mio. kr. i 2020 ved overførsel fra § 35.11.20.10. Forsknings-
reserven. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basis-
midler til forskning.
Kontoen er reduceret med 76,0 mio. kr. i 2018, 87,0 mio. kr. i 2019, 94,1 mio. kr. i 2020
og 96,5 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019, 0,7 mio. kr. i 2020 og 1,0
mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn for udvekslingsstuderende.
Kontoen er reduceret med 3,2 mio. kr. i 2018, 2,4 mio. kr. i 2019, 3,4 mio. kr. i 2020 og 4,3
mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn og
virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2012
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Journalistik* ..............................
2.839
1.668
1.171
131
R
2013
2.928
1.682
1.246
137
R
2014
3.181
1.783
1.398
122
R
2015
2.867
1.776
1.091
130
R
2016
3.070
1.737
1.333
123
B
2017
3.227
1.593
1.634
114
F
2018
3.217
1.591
1.626
100
BO1
2019
3.217
1.591
1.626
100
BO2
2020
3.217
1.591
1.626
100
BO3
2021
3.217
1.591
1.626
100
Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0403.png
§ 19.22.15.
Virksomhedsoversigt (2018-pl)
R
2012
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt § 19.22 ..............
Uddannelsestilskud ..............
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
Færdiggørelsesbonus ............
Internationaliseringstilskud ..
Fripladser og stipendier........
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid) ............
Årsstuderende (Deltid) ............
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
816
651
356
304
45
2
3
7
-5
295
249
46
165
10
102
40
13
5.191
206
386
1.063
206
R
2013
830
675
377
321
42
2
3
19
-10
298
257
41
155
9
91
41
14
5.409
640
297
1.118
171
R
2014
812
662
361
321
40
2
3
5
-10
301
259
42
150
10
100
31
9
5.491
148
409
1.180
215
R
2015
803
661
358
313
42
2
3
8
-10
303
260
43
142
11
100
23
8
5.558
246
417
1.133
198
R
2016
796
658
354
314
41
1
2
6
-10
304
263
41
138
16
64
48
10
5.591
190
298
1.241
321
B
2017
807
672
369
327
35
1
2
14
-10
303
264
39
135
8
76
46
5
5.812
644
255
1.184
240
F
2018
776
652
351
320
34
1
2
4
-10
301
263
38
124
-
74
45
5
5.806
190
258
1.184
240
BO1
2019
768
644
345
305
43
1
2
4
-10
299
262
37
124
-
74
45
5
5.817
190
258
1.184
240
BO2
2020
741
617
319
273
50
1
2
3
-10
298
261
37
124
-
74
45
5
5.782
190
258
1.184
240
403
BO3
2021
713
589
314
268
50
1
2
3
-10
275
239
36
124
-
74
45
5
5.786
190
258
1.184
240
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-3,7
-3,7
-3,7
BO1
2019
-1,4
-1,4
-1,4
BO2
2020
18,5
18,5
18,5
BO3
2021
-2,5
-2,5
-2,5
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 3,7 mio. kr. i 2018 og
1,4 mio. kr. i 2019, forhøjet med i alt 18,5 mio. kr. i 2020 og reduceret med i alt 2,5 mio. kr. i
2021.
Kontoen er forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2018-2021 som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden.
Kontoen er reduceret med 0,8 mio. kr. i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
Kontoen er forhøjet med 22,2 mio. kr. i 2020 ved overførsel fra § 35.11.20.10. Forsknings-
reserven. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basis-
midler til forskning.
Kontoen er reduceret med 4,4 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019, 3,3 mio. kr. i 2020 og 2,3
mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn for ud-
vekslingsstuderende.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0404.png
404
§ 19.22.15.10.
Kontoen er reduceret med 1,2 mio. kr. årligt i 2018-2019, 1,4 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio.
kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 185, 201, 203, 206 og
208)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn og
virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2012
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Medicin* ...................................
7.025
4.218
2.807
56
R
2013
8.122
4.656
3.466
56
R
2014
8.333
4.492
3.841
61
R
2015
8.072
4.375
3.697
107
R
2016
8.501
4.572
3.929
109
B
2017
8.366
4.447
3.919
153
F
2018
8.096
4.235
3.861
100
BO1
2019
8.011
4.178
3.833
100
BO2
2020
7.924
4.154
3.770
100
BO3
2021
7.915
4.145
3.770
100
Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren.
Virksomhedsoversigt (2018-pl)
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
I alt omsætning (mio. kr.) .....
2.480 2.713 2.856 2.953 2.971 2.964 2.947 2.934 2.870 2.738
Tilskud i alt § 19.22 ..............
1.706 1.836 1.981 2.073 2.104 2.098 2.094 2.090 2.026 1.895
Uddannelsestilskud ..............
908 1.015 1.150 1.238 1.264 1.247 1.220 1.203 1.132 1.096
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
783
907 1.030 1.082 1.114 1.117 1.091 1.023
921
888
Færdiggørelsesbonus ............
116
110
122
157
149
135
134
187
218
215
Internationaliseringstilskud ..
4
4
4
4
5
3
3
2
2
2
Fripladser og stipendier........
7
6
6
6
8
5
5
5
5
5
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
9
10
10
11
10
9
9
8
8
8
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
-11
-22
-22
-22
-22
-22
-22
-22
-22
-22
Basistilskud ...........................
798
821
831
835
840
851
874
887
894
799
Forskning ..............................
725
754
759
763
772
785
805
819
827
733
Øvrige formål .......................
73
67
72
72
68
66
69
68
67
66
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
774
877
875
880
867
866
853
844
844
843
Øvrige uddannelsestilskud mv
44
26
29
24
31
22
21
21
21
21
Tilskudsfinansieret forskning
455
569
602
607
611
624
619
610
610
610
Myndighedsbetjening ...........
29
32
28
26
25
25
21
20
20
19
Driftsindtægter ......................
193
216
196
208
185
180
178
179
179
179
Andre tilskud ........................
53
34
20
15
15
15
14
14
14
14
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid) ............ 10.742 12.451 14.407 15.513 16.000 16.238 16.246 16.087 15.799 15.533
Årsstuderende (Deltid) ............
317
354
374
416
381
366
381
381
381
381
Udvekslingsstuderende (Antal)
769
825 1.021
838 1.098
891
717
720
714
708
Færdiggørelsesbonus Bachelor
1.653 1.832 2.221 2.457 2.752 2.633 2.553 2.676 2.676 2.676
Færdiggørelsesbonus Kandidat
1.351 1.308 1.702 1.966 2.510 2.355 2.531 2.550 2.550 2.550
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0405.png
§ 19.22.17.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
405
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-19,9
-19,9
-19,9
BO2
2020
55,9
55,9
55,9
BO3
2021
-68,1
-68,1
-68,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 19,9 mio. kr. i 2019,
forhøjet med i alt 55,9 mio. kr. i 2020 og reduceret med i alt 68,1 mio. kr. i 2021.
Kontoen er forhøjet med 6,9 mio. kr. årligt i 2018-2021 som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden.
Kontoen er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
Kontoen er forhøjet med 90,7 mio. kr. i 2020 ved overførsel fra § 35.11.20.10. Forsknings-
reserven. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basis-
midler til forskning.
Kontoen er reduceret med 20,7 mio. kr. i 2018, 41,3 mio. kr. i 2019, 58,2 mio. kr. i 2020
og 82,7 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn
for udvekslingsstuderende.
Kontoen er reduceret med 4,0 mio. kr. i 2018 og forhøjet med 4,6 mio. kr. i 2019, 5,7 mio.
kr. i 2020 og 6,7 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
Kontoen er forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2018 til nye basisforskningsmidler til Aalborg Uni-
versitet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017.
Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 til nye basisforskningsmidler.
Kontoen er forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2018 til videreførelse af Kaj Munk Forskningscentret
i 2018-2023.
19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 12, 107,
109, 146, 150, 175, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn og
virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2012
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
5.771
2.745
3.026
R
2013
6.090
2.821
3.269
R
2014
5.975
2.740
3.235
R
2015
5.979
2.794
3.185
R
2016
5.831
2.560
3.271
B
2017
5.971
2.594
3.377
F
2018
5.810
2.354
3.456
BO1
2019
5.911
2.400
3.511
BO2
2020
5.911
2.400
3.511
BO3
2021
6.031
2.400
3.631
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0406.png
406
Virksomhedsoversigt (2018-pl)
R
2012
R
2013
§ 19.22.21.
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
I alt omsætning (mio. kr.) .....
1.301 1.299 1.298 1.361 1.410 1.382 1.377 1.392 1.324 1.218
Tilskud i alt § 19.22 ..............
957
952
971 1.023 1.061 1.028 1.023 1.036
966
860
Uddannelsestilskud ..............
617
605
617
644
679
668
637
619
544
528
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
527
531
554
571
614
607
568
534
450
441
Færdiggørelsesbonus ............
71
64
57
65
54
56
65
83
92
85
Internationaliseringstilskud ..
12
12
12
13
13
9
8
8
8
8
Fripladser og stipendier........
7
5
5
5
6
5
5
4
4
4
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
8
10
6
7
9
8
8
7
7
7
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
-8
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
Basistilskud ...........................
340
347
354
379
382
360
386
417
422
332
Forskning ..............................
257
267
272
297
304
287
313
346
352
263
Øvrige formål .......................
83
80
82
82
78
73
73
71
70
69
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
344
347
327
338
349
354
354
356
358
358
Øvrige uddannelsestilskud mv
17
15
15
16
13
14
14
13
13
13
Tilskudsfinansieret forskning
100
99
104
114
125
120
116
116
116
116
Driftsindtægter ......................
220
224
200
197
202
211
215
218
220
220
Andre tilskud ........................
7
9
8
11
9
9
9
9
9
9
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid) ............ 10.648 10.806 11.438 11.992 13.052 13.069 12.549 12.418 12.416 12.411
Årsstuderende (Deltid) ............
317
351
340
393
497
473
497
497
497
497
Udvekslingsstuderende (Antal)
2.316 2.243 2.629 2.595 2.674 2.391 2.415 2.415 2.415 2.415
Færdiggørelsesbonus Bachelor
1.758 1.752 1.803 1.817 1.529 1.775 1.815 1.799 1.799 1.799
Færdiggørelsesbonus Kandidat
801
851
710
731 1.232 1.220 1.255 1.298 1.298 1.298
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
18,7
18,7
18,7
BO1
2019
47,4
47,4
47,4
BO2
2020
84,2
84,2
84,2
BO3
2021
-17,4
-17,4
-17,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 18,7 mio. kr. i 2018 og
47,4 mio. kr. i 2019, 84,2 mio. kr. i 2020 og reduceret med i alt 17,4 mio. kr. i 2021.
Kontoen er forhøjet med 2,6 mio. kr. årligt i 2018-2021 som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden.
Kontoen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
Kontoen er forhøjet med 38,0 mio. kr. i 2020 ved overførsel fra § 35.11.20.10. Forsknings-
reserven. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basis-
midler til forskning.
Kontoen er reduceret med 20,0 mio. kr. i 2018, 24,5 mio. kr. i 2019, 25,4 mio. kr. i 2020
og 29,1 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er forhøjet med 11,5 mio. kr. i 2018, 14,3 mio. kr. i 2019, 12,6 mio. kr. i 2020 og
7,4 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0407.png
§ 19.22.21.10.
407
Kontoen er forhøjet med 24,6 mio. kr. i 2018 til nye basisforskningsmidler til Copenhagen
Business School, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017.
Kontoen er forhøjet med 55,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 til nye basisforskningsmidler.
19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 12, 107, 109, 150, 164,
165, 175, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn og
virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2012
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
3.320
2.187
1.133
R
2013
3.548
2.256
1.292
R
2014
3.576
2.173
1.403
R
2015
3.873
2.191
1.682
R
2016
4.162
2.300
1.862
B
2017
4.262
2.407
1.855
F
2018
4.398
2.500
1.898
BO1
2019
4.568
2.550
2.018
BO2
2020
4.698
2.560
2.138
BO3
2021
4.791
2.570
2.221
Virksomhedsoversigt (2018-pl)
R
2012
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt § 19.22 ..............
Uddannelsestilskud ..............
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
Færdiggørelsesbonus ............
Internationaliseringstilskud ..
Fripladser og stipendier........
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Kapitaltilskud........................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Myndighedsbetjening ...........
- heraf forskning...................
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid) ............
Årsstuderende (Deltid) ............
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
4.875
2.325
661
599
62
7
8
4
-19
1.664
1.660
-68
72
2.550
54
1.573
365
357
538
20
6.074
95
1.316
887
344
R
2013
4.964
2.320
671
643
51
7
6
2
-38
1.649
1.651
-67
65
2.644
50
1.560
376
367
630
28
6.312
57
1.303
848
295
R
2014
5.118
2.350
701
663
62
6
6
2
-38
1.649
1.639
-66
76
2.768
48
1.709
361
352
631
19
6.643
45
1.200
865
494
R
2015
5.136
2.353
711
661
71
6
6
4
-37
1.642
1.625
-64
81
2.783
45
1.726
341
335
657
14
7.157
99
1.296
924
463
R
2016
5.219
2.426
783
744
58
7
9
3
-38
1.643
1.627
-62
78
2.793
45
1.783
333
330
621
11
7.698
77
1.496
845
567
B
2017
5.226
2.467
838
780
83
5
6
2
-38
1.629
1.613
-60
76
2.759
36
1.762
338
335
612
11
8.203
57
1.420
1.190
985
F
2018
5.117
2.442
815
753
86
5
6
3
-38
1.627
1.601
-57
83
2.675
35
1.712
323
320
594
11
8.141
77
1.297
1.250
1.170
BO1
2019
5.114
2.445
822
735
113
4
5
3
-38
1.623
1.596
-56
83
2.669
35
1.712
317
314
594
11
8.430
77
1.308
1.330
1.390
BO2
2020
5.126
2.462
842
725
143
4
5
3
-38
1.620
1.593
-56
83
2.664
36
1.712
311
308
594
11
8.763
77
1.331
1.410
1.645
BO3
2021
5.029
2.365
852
734
144
4
5
3
-38
1.513
1.486
-56
83
2.664
36
1.712
311
308
594
11
9.057
77
1.370
1.410
1.645
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0408.png
408
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 19.22.37.
F
2018
-49,7
-49,7
-49,7
BO1
2019
-59,8
-59,8
-59,8
BO2
2020
44,3
44,3
44,3
BO3
2021
-43,1
-43,1
-43,1
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud mv. ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
10. Tilskud mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 49,7 mio. kr. i 2018 og
59,8 mio. kr. i 2019, forhøjet med i alt 44,3 mio. kr. i 2020 og reduceret med i alt 43,1 mio. kr.
i 2021.
Kontoen er forhøjet med 11,9 mio. kr. årligt i 2018-2021 som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden.
Kontoen er forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2020 og 2,3 mio. kr. i 2021 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
Kontoen er forhøjet med 101,0 mio. kr. i 2020 ved overførsel fra § 35.11.20.10. Forsk-
ningsreserven. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for ba-
sismidler til forskning.
Kontoen er reduceret med 52,1 mio. kr. i 2018, 50,0 mio. kr. i 2019, 38,9 mio. kr. i 2020
og 30,2 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2018-2019 og 0,7 mio. kr. årligt i 2020-2021
som følge af ændrede aktivitetsskøn for udvekslingsstuderende.
Kontoen er reduceret med 8,9 mio. kr. i 2018, 21,1 mio. kr. i 2019, 30,9 mio. kr. i 2020 og
26,4 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 107, 109, 150, 185, 201, 203
og 206)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn og
virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2012
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
709
219
490
R
2013
685
208
477
R
2014
679
239
440
R
2015
623
215
408
R
2016
752
273
479
B
2017
831
333
498
F
2018
803
324
479
BO1
2019
848
341
507
BO2
2020
890
358
532
BO3
2021
907
358
549
Virksomhedsoversigt (2018-pl)
R
2012
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt § 19.22 ..............
Uddannelsestilskud ..............
Uddannelsestaxameter (Hel-
tid) .........................................
Færdiggørelsesbonus ............
Fripladser og stipendier........
Uddannelsestaxameter (Del-
tid) .........................................
267
214
125
113
8
2
4
R
2013
279
231
141
127
11
2
4
R
2014
277
226
134
122
10
2
3
R
2015
297
229
137
123
12
2
3
R
2016
292
242
142
130
10
2
3
B
2017
290
244
150
136
12
2
3
F
2018
300
254
153
136
15
2
3
BO1
2019
317
265
159
136
22
1
3
BO2
2020
320
268
162
134
28
1
2
BO3
2021
304
252
164
136
28
1
2
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0409.png
§ 19.22.45.
409
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid) ............
Årsstuderende (Deltid) ............
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
-2
89
89
-
53
3
28
22
-
1.098
78
35
76
84
-3
90
91
-1
48
4
26
18
-
1.246
74
50
133
102
-3
92
92
-
51
3
29
18
1
1.223
67
102
129
109
-3
92
92
-
68
3
28
37
-
1.256
67
115
126
116
-3
100
100
-
50
4
30
16
-
1.344
75
106
123
132
-3
94
95
-1
46
2
31
13
-
1.430
74
52
165
164
-3
101
101
-
46
1
33
12
-
1.475
75
70
157
191
-3
106
106
-
52
1
40
11
-
1.558
75
70
183
177
-3
106
105
1
52
1
40
11
-
1.622
75
70
186
176
-3
88
87
1
52
1
40
11
-
1.682
75
70
186
176
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
4,9
4,9
4,9
BO1
2019
11,4
11,4
11,4
BO2
2020
22,6
22,6
22,6
BO3
2021
6,1
6,1
6,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 4,9 mio. kr. i 2018, 11,4
mio. kr. i 2019, 22,6 mio. kr. i 2020 og 6,1 mio. kr. i 2021.
Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2018-2021 som følge af omlægningen af Bar-
selsfonden.
Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
Kontoen er forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2020 ved overførsel fra § 35.11.20.10. Forskningsre-
serven. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basismidler
til forskning.
Kontoen er reduceret med 2,8 mio. kr. i 2018, 3,3 mio. kr. i 2019, 2,7 mio. kr. i 2020 og 1,0
mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2018, 4,1 mio. kr. i 2019 og 7,0 mio. kr. årligt i
2020-2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
Kontoen er forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2018 til nye basisforskningsmidler til IT-Universitetet
i København, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Ven-
stre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017.
Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 til nye basisforskningsmidler.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0410.png
410
§ 19.23.
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)
19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Omstillingsreserve ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
68. Det Danske Universitetscenter i Beijing ....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-1,3
-1,3
-1,3
-
-
BO1
2019
-0,6
-0,6
-0,6
-
-
BO2
2020
28,8
-0,8
-0,8
29,6
29,6
BO3
2021
-1,0
-1,0
-1,0
-
-
50. Omstillingsreserve
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2018, 0,6 mio.
kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021, som er overført til § 19.11.79. Reserver
og budgetregulering som følge af omlægningen til en ny model til betaling af CPR-data.
Kontoen er reduceret med 1,0 mio. kr. i 2018 som følge af udmøntning af Aftale om forsk-
ningsreserven for 2018.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Midler i omstillingsreserven fordelt på formål
Mio. kr., 2018-pl
Forskning .........................................................................
Uddannelse ......................................................................
Øvrige formål..................................................................
I alt..................................................................................
2018
-
-
16,5
16,5
2019
-
-
33,3
33,3
2020
-
-
32,5
32,5
2021
-
-
31,6
31,6
68. Det Danske Universitetscenter i Beijing
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 29,6 mio. kr. i 2020, som er
overført fra § 35.11.20.10. Forskningsreserve.
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime
uddannelser (tekstanm. 8, 12, 109, 161, 184, 185, 197 og 206)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt over de samlede til-
skud for erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner og er-
stattes med:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0411.png
§ 19.25.
411
Mio. kr. (2018-pl)
Erhvervsakademi Dania i alt
Ordinære uddannelser
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Erhvervsakademi Kolding i alt
Ordinære uddannelser
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Erhvervsakademi MidtVest i alt
Ordinære uddannelser
Småfagstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Erhvervsakademi Sjælland i alt
Ordinære uddannelser
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Erhvervsakademi SydVest i alt
Ordinære uddannelser
Småfagstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Erhvervsakademi Aarhus i alt
Ordinære uddannelser
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Copenhagen Business Academy i alt
Ordinære uddannelser
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Erhvervsakademiet Lillebælt i alt
Ordinære uddannelser
Småfagstilskud
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Københavns Erhvervsakademi i alt
Ordinære uddannelser
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
University College Lillebælt i alt
Ordinære uddannelser
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Undervisningsmiddelcenterfunktionen
Professionshøjskolen Metropol i alt
Ordinære uddannelser
R
2014
106
96
4
1
0
4
69
59
5
1
0
2
41
36
-
1
1
0
2
159
144
8
1
2
4
79
69
-
5
1
1
2
220
204
7
1
0
8
252
223
16
1
1
11
219
204
-
5
1
1
8
343
324
6
1
1
11
433
343
17
12
1
29
31
626
550
R
2015
118
107
5
1
0
4
79
69
5
1
0
2
44
39
-
2
1
-0
2
184
171
6
1
2
4
85
74
-
6
1
1
2
246
228
8
1
0
8
277
245
19
1
1
11
232
216
-
6
1
1
8
359
341
5
1
1
11
427
340
16
11
1
29
29
642
566
R
2016
125
113
5
1
0
4
83
71
7
1
1
2
42
37
-
2
1
-0
2
196
183
5
1
2
4
85
74
-
7
1
1
2
265
246
10
1
1
8
292
259
19
3
1
11
240
222
-
7
1
1
8
372
353
6
1
1
11
419
337
14
11
1
30
27
641
565
B
2017
128
115
6
2
0
4
81
68
8
2
1
3
42
37
-
2
2
-0
2
196
182
6
2
2
4
90
77
-
8
2
0
2
264
242
12
1
1
8
293
256
22
3
1
11
241
222
-
9
1
1
8
376
355
7
1
1
11
436
352
17
10
1
30
27
668
587
F
2018
122
109
6
2
-
5
80
67
8
2
-
3
42
35
-
2
2
-
2
190
177
6
2
-
4
86
73
-
8
2
-
2
258
237
11
2
-
9
285
249
21
3
-
11
235
217
-
8
2
-
8
371
350
7
2
-
12
441
354
16
12
-
31
27
672
590
BO1
2019
113
101
5
2
-
5
75
63
7
2
-
3
39
33
-
2
2
-
2
178
166
5
2
-
4
80
68
-
7
2
-
2
243
222
10
2
-
9
268
234
19
3
-
11
222
204
-
8
2
-
8
353
334
6
2
-
12
432
349
15
12
-
31
26
657
578
BO2
2020
110
98
5
2
-
5
72
61
6
2
-
3
38
32
-
2
2
-
2
173
161
5
2
-
4
78
66
-
7
2
-
2
236
216
10
2
-
9
259
227
18
3
-
11
216
199
-
7
2
-
8
345
326
6
2
-
12
426
344
14
12
-
31
26
647
570
BO3
2021
104
97
5
2
-
-
69
60
6
2
-
-
36
32
-
1
2
-
-
166
159
5
2
-
-
74
66
-
6
2
-
-
224
213
9
2
-
-
244
224
17
3
-
-
205
196
-
7
2
-
-
328
321
6
2
-
-
387
338
13
11
-
-
25
599
560
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0412.png
412
§ 19.25.
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Professionshøjskolen Absalon i alt
Ordinære uddannelser
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Undervisningsmiddelcenterfunktionen
University College Nordjylland i alt
Ordinære uddannelser
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Småfagstilskud
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Undervisningsmiddelcenterfunktionen
University College Syddanmark i alt
Ordinære uddannelser
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Småfagstilskud
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Undervisningsmiddelcenterfunktionen
Professionshøjskolen UCC i alt
Ordinære uddannelser
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Småfagstilskud
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Undervisningsmiddelcenterfunktionen
VIA University College i alt
Ordinære uddannelser
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Småfagstilskud
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Undervisningsmiddelcenterfunktionen
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i
alt
Ordinære uddannelser
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Friplads- og stipendier
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Den Frie Lærerskole i alt
Ordinære uddannelser
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse
Faste og institutionstilskud
Fredericia Maskinmesterskole i alt
Ordinære uddannelser
Faste og institutionstilskud
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
MARTEC i alt
Ordinære uddannelser
Faste og institutionstilskud
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
SIMAC i alt
Ordinære uddannelser
Faste og institutionstilskud
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Aarhus Maskinmesterskole i alt
Ordinære uddannelser
29
10
1
35
437
346
17
15
1
29
29
528
448
18
1
11
1
30
19
363
292
15
-
13
1
24
19
541
402
30
1
22
1
43
42
1.232
1.047
39
2
23
4
78
40
135
94
3
35
0
2
15
13
0
2
32
32
-
-
52
52
-
-
48
48
-
-
64
64
27
14
1
35
445
356
14
15
1
29
30
559
482
16
1
11
1
30
18
373
304
15
0
13
1
24
17
574
425
27
1
33
1
43
43
1.248
1.065
35
2
23
3
78
42
139
99
2
35
1
2
15
14
0
2
46
43
1
1
61
55
4
1
59
54
3
2
83
79
26
13
1
35
444
354
16
14
1
29
30
578
498
18
1
11
1
30
19
371
302
15
1
12
1
24
17
552
418
25
1
22
1
43
43
1.227
1.048
32
2
22
4
78
42
139
100
3
34
0
2
15
14
0
2
48
46
1
1
61
56
4
1
58
54
3
2
80
76
31
13
1
36
463
369
19
15
1
30
29
594
510
21
1
11
1
31
19
386
315
17
1
12
1
24
17
574
436
29
1
21
1
44
43
1.273
1.087
38
2
21
4
79
42
148
103
3
40
0
2
16
14
0
1
50
47
1
1
65
59
4
1
60
56
2
2
83
79
30
15
-
37
467
372
18
17
-
31
30
592
508
20
1
13
-
32
19
389
317
17
1
12
-
25
17
578
439
28
1
22
-
45
43
1.279
1.092
37
2
24
-
81
42
143
104
3
34
-
2
16
15
0
1
50
47
2
1
61
55
5
1
61
56
3
2
84
79
28
15
-
37
459
366
16
17
-
31
29
573
491
18
1
13
-
32
19
381
312
15
1
12
-
25
17
567
432
25
1
22
-
45
42
1.251
1.069
34
2
24
-
81
41
140
102
3
32
-
2
15
14
0
1
49
46
2
1
60
54
5
1
60
55
3
2
82
78
26
14
-
37
452
361
15
16
-
31
28
562
482
17
1
12
-
32
19
375
307
14
1
12
-
25
16
558
426
24
1
21
-
45
41
1.232
1.053
32
2
24
-
81
41
138
101
2
32
-
2
15
14
0
1
49
46
2
1
59
53
5
1
59
54
3
2
81
77
25
14
-
-
413
355
14
16
-
-
28
521
474
16
1
12
-
-
18
343
302
13
1
12
-
-
16
503
418
22
1
21
-
-
41
1.129
1.035
30
1
23
-
-
40
132
99
2
31
-
-
15
14
0
1
46
45
1
-
57
52
5
-
56
53
3
-
77
75
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0413.png
§ 19.25.
413
Faste og institutionstilskud
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Maskinmesterskolen København i alt
Ordinære uddannelser
Faste og institutionstilskud
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Svendborg Søfartsskole i alt
Ordinære uddannelser
Faste og institutionstilskud
Marstal Navigationsskole i alt
Ordinære uddannelser
Faste og institutionstilskud
-
-
51
51
-
-
14
14
-
21
21
-
1
3
67
64
1
2
15
14
1
19
18
1
1
2
68
64
1
2
15
13
2
18
17
1
1
2
70
67
1
2
16
15
1
20
19
1
2
3
71
67
2
2
14
12
2
17
15
2
2
3
69
66
2
2
14
12
2
17
15
2
2
3
68
65
2
2
13
12
2
16
15
1
2
-
65
64
2
-
13
11
2
16
15
1
Ann: Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem sammenlagte tal og summer, hvilket skyldes afrundinger
19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-16,0
-9,9
-9,9
-6,2
-6,2
0,1
0,1
BO1
2019
-28,5
-27,3
-27,3
-1,1
-1,1
-0,1
-0,1
BO2
2020
-30,0
-27,1
-27,1
-2,8
-2,8
-0,1
-0,1
BO3
2021
-29,8
-27,1
-27,1
-2,8
-2,8
0,1
0,1
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsestal,
centrale aktivitetsoplysninger samt takstkataloget for 2018 og erstattes med:
Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Erhvervsakademiuddannelser i alt 11.659 12.269 13.426 12.814 12.176 11.603 11.624 11.823 11.947 11.900
Merkantile uddannelser
8.643 9.213 10.258 9.839 9.238 8.803 8.819 8.970 9.064 9.028
Sundhedsfaglige uddannelser
13
12
12
12
13
13
13
13
13
13
Tekniske uddannelser
3.003 3.044 3.156 2.963 2.925 2.787 2.792 2.840 2.870 2.859
Bemærkninger: Optagelsestallene omfatter kun studerende, der indgår i beregningen af taxametertilskud fra Styrelsen for
Institutioner og Uddannelsesstøtte .
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ordinære uddannelser
- merkantile uddannelser
- sundhedsuddannelser
- tekniske uddannelser
B. Aktiviteter
R
2012
1.123
693
3
427
R
2013
1.216
772
3
441
R
2014
1.291
833
3
455
R
2015
1.404
922
3
479
R
2016
1.429
951
3
476
B
2017
1.384
911
3
469
F
2018
1.290
848
3
439
BO1
2019
1.188
778
3
408
BO2
2020
1.146
750
3
394
B03
2021
1.137
744
3
390
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0414.png
414
§ 19.25.01.
1. Ordinære uddannelser
1)
14.571 16.001 17.077 18.925 19.713 19.066 18.024 16.724 16.436 16.653
- merkantile uddannelser
10.333 11.629 12.539 14.073 14.810 14.316 13.525 12.556 12.337 12.500
- sundhedsuddannelser
22
21
23
25
25
27
25
23
22
23
- tekniske uddannelser
4.216 4.351 4.515 4.827 4.878 4.723 4.474 4.145 4.077 4.130
2. Udvekslingsstuderende
2)
759
671
528
434
190
667
194
194
194
194
3. Dimittender
3)
5.872 6.458 6.883 7.526 8.587 8.465 8.455 8.008 8.003 8.113
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)
1. Ordinære uddannelser
77,1
76,0
75,6
74,2
72,5
72,6
71,6
71,0
69,7
68,3
- merkantile uddannelser
67,0
66,4
66,4
65,5
64,2
63,6
62,7
61,9
60,8
59,5
- sundhedsuddannelser
136,4 133,3 126,1 124,0 124,0 125,9 124,0 121,7 127,3 121,7
- tekniske uddannelser
101,3 101,4 100,7
99,2
97,5
99,3
98,1
98,4
96,5
94,5
Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk, 2) Udvekslingsstuderende opgøres i
personer, der har udløst internationaliseringstilskud. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A, 3) Dimit-
tender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under
afsnit A.
Takstkatalog for 2018
For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse
Administrationsøkonom
Business controller
Finansøkonom
Handelsøkonom
Markedsføringsøkonom
Serviceøkonom
Logistikøkonom
E-designer
Multimediedesigner
Datamatiker
Undervisnings-
taxameter
49.400
Færdiggørelses-
taxameter
7.700
Bygnings-
taxameter
5.800
62.900
71.700
73.200
16.000
9.100
Sundhedsuddannelser
Uddannelse
Klinisk tandtekniker*
Undervisnings-
taxameter
75.200
Færdiggørelses-
taxameter
14.200
Bygnings-
taxameter
-
Tekniske uddannelser
Uddannelse
Byggekoordinator
Produktionsteknolog
Designteknolog
Designuddannelsen, ædelmetal (afløb)
Jordbrugsteknolog
Automationsteknolog
Driftsteknolog, Offshore
Energiteknolog
Installatør
IT-teknolog
Miljøteknolog
Autoteknolog
Laborant
Procesteknolog
Undervisnings-
taxameter
77.000
79.900
80.700
87.900
Færdiggørelses-
taxameter
13.500
Bygnings-
taxameter
11.100
16.300
14.400
11.100
91.700
96.800
28.100
13.500
16.300
28.000
16.300
Bemærkning : *Både teori- og kliniske praktikstudenterårsværk i grundlagsåret indgår i beregning af bygningstilskud
for uddannelsen til klinisk tandtekniker.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0415.png
§ 19.25.01.
Uddannelsesaktiviteter på universiteter
Uddannelse
Sundhedsuddannelser
415
Bygningstakst
ekskl. moms
23.200
Særlige takster
Uddannelse
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende
Takst
4.100
Tilskud til praktik og klinisk undervisning
Uddannelse
Praktik
Klinisk undervisning på tandteknikeruddannelsen
Takst
11.900
101.100
Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:
Hovedområde
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Sundhedsuddannelser
Tekniske uddannelser
Undervisnings- og færdiggørelses-
taxameter
0,06
0,08
0,08
Bygnings-
taxameter
0,19
0,19
0,19
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,9 mio. kr. i 2018, 27,3
mio. kr. i 2019 og 27,1 mio. kr. årligt i 2020-2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,2 mio. kr. i 2018, 1,1 mio.
kr. i 2019 og 2,8 mio. kr. årligt i 2020-2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018 og 2021
og reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv.
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-76,6
-60,9
-60,9
-16,5
-16,5
BO1
2019
-68,4
-62,5
-62,5
-6,5
-6,5
BO2
2020
-68,8
-62,8
-62,8
-6,7
-6,7
BO3
2021
-71,4
-65,2
-65,2
-6,9
-6,9
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0416.png
416
§ 19.25.02.
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
0,8
0,8
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsestal,
centrale aktivitetsoplysninger samt takstkataloget for 2018 og erstattes med:
Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:
2012
Professionsbacheloruddannelser
i alt
Tekniske uddannelser
Samfundsfaglige
merkantile uddannelser
Humanistiske uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Sundhedsfaglige uddannelser
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25.154 25.510 26.199 27.362 28.568 27.910 27.960 28.438 28.738 28.707
4.298 4.695 5.026 5.411 5.527 5.400 5.409 5.502 5.560 5.554
3.930
540
9.620
6.766
4.484
540
8.909
6.882
4.873
563
8.845
6.892
5.297
504
9.118
7.032
5.771
505
9.613
7.152
5.638
493
9.392
6.987
5.648
494
9.408
7.000
5.745
503
9.569
7.120
5.805
508
9.670
7.195
5.799
507
9.660
7.187
Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet. Optagelsestallene indeholder både optag på fulde professionsbacheloruddannelser og på 1,5-årige over-
bygningsuddannelser på professionsbachelorniveau.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
R
2012
R
2013
4.001
363
77
1.391
1.328
842
60.947
6.958
1.352
17.794
25.531
9.312
3.871
15.139
65,6
52,2
57,0
78,1
52,0
90,4
R
2014
4.154
425
80
1.423
1.330
896
63.454
8.192
1.484
18.410
25.389
9.979
2.542
17.023
65,5
51,9
54,1
77,3
52,4
89,8
R
2015
4.296
479
84
1.428
1.368
938
65.997
9.206
1.548
18.815
25.806
10.622
2.784
18.057
65,1
52,0
54,3
75,9
53,0
88,3
R
2016
4.301
515
85
1.424
1.314
963
67.358
10.024
1.610
18.947
25.516
11.261
2.710
19.005
63,9
51,3
52,9
75,2
51,5
85,5
B
2017
4.448
548
87
1.436
1.323
1.056
70.269
10.862
1.537
19.371
26.457
12.042
2.032
19.529
63,3
50,4
56,4
74,1
50,0
87,7
F
2018
4.357
562
78
1.421
1.244
1.053
70.156
11.447
1.468
19.550
25.232
12.459
2.929
18.849
62,1
49,1
52,9
72,7
49,3
84,5
BO1
2019
4.285
555
76
1.400
1.231
1.021
69.902
11.532
1.410
19.503
25.212
12.245
2.929
19.052
61,3
48,3
54,2
71,8
48,8
83,3
BO2
2020
4.230
553
77
1.380
1.221
998
70.189
11.644
1.383
19.577
25.388
12.197
2.929
19.526
60,3
47,6
55,6
70,5
48,1
81,8
BO3
2021
4.153
548
73
1.363
1.191
978
70.267
11.735
1.319
19.693
25.250
12.215
2.929
19.543
59,1
46,7
55,2
69,2
47,2
80,0
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ordinære uddannelser
3.709
- samfundsfaglige uddannelser
300
- humanistiske uddannelser
72
- sundhedsuddannelser
1.324
- pædagogiske uddannelser
1.248
- tekniske uddannelser
766
B. Aktiviteter
1. Ordinære uddannelser
1)
56.375
- samfundsfaglige uddannelser
5.826
- humanistiske uddannelser
1.258
- sundhedsuddannelser
16.901
- pædagogiske uddannelser
24.030
- tekniske uddannelser
8.360
2. Udvekslingsstuderende
2)
4.023
3. Dimittender
3)
12.951
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Ordinære uddannelser
65,8
- samfundsfaglige uddannelser
51,4
- humanistiske uddannelser
57,1
- sundhedsuddannelser
78,3
- pædagogiske uddannelser
51,9
- tekniske uddannelser
91,6
Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk. 2) Antallet af udvekslingsstuderende
opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser. 3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter
en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære ud-
dannelser.
Takstkatalog for 2018
For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0417.png
§ 19.25.02.
Adgangsgivende tekniske uddannelser
Uddannelse
Værkstedskursus
Undervisnings-
taxameter
63.000
Færdiggørelses-
taxameter
-
Bygnings-
taxameter
12.200
417
Adgangsgivende pædagogiske uddannelser
Uddannelse
Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere
Undervisnings-
taxameter
52.800
Færdiggørelses-
taxameter
-
Bygnings-
taxameter
7.100
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse
Leisure management
Socialrådgiver
International Hospitality Management, overbygn.
International handel og markedsføring, overbygn.
Sportmanagement, overbygn.
Offentlig administration
Professionsbachelor i finans
Innovation og entrepreneurship (PB ob)
Eksport og teknologi
Procesøkonomi og værdikædeledelse
Smykker, teknologi og business
Økonomi og it
Undervisnings-
taxameter
31.900
44.200
49.400
Færdiggørelses-
taxameter
7.400
9.000
3.900
7.700
51.700
4.500
9.000
5.100
Bygnings-
taxameter
5.100
7.100
5.800
Humanistiske uddannelser
Uddannelse
Erhvervssprog og it-baseret markedsføring
Journalist
Kommunikation
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk
Undervisnings-
taxameter
37.900
54.200
87.900
Færdiggørelses-
taxameter
9.000
14.800
16.500
Bygnings-
taxameter
5.100
9.100
7.100
Sundhedsuddannelser
Uddannelse
Ernæring og sundhed
Global Nutrition and Health
Afspændingspædagogik & psykomotorik
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Optometri
Tandplejer*
Sygeplejerske
Bioanalytiker
Jordemoder
Radiograf
Undervisnings-
taxameter
50.400
52.100
52.500
60.600
67.900
86.100
87.100
116.100
169.800
Færdiggørelses-
taxameter
14.200
Bygnings-
taxameter
7.100
12.200
17.200
-
12.200
20.600
12.200
20.600
Pædagogiske uddannelser
Uddannelse
Natur- og Kulturformidling
Undervisnings-
taxameter
39.000
Færdiggørelses-
taxameter
9.000
Bygnings-
taxameter
7.100
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0418.png
418
Diakon (afløb)
Diakoni og socialpædagogik
Pædagog
Tekstildesign, håndværk og formidling
Lærer, Den Frie Lærerskole
Kristendom, kultur og kommunikation
Folkeskolelærer, aftenunderv.
Folkeskolelærer
§ 19.25.02.
44.200
49.400
54.600
14.800
2.200
7.100
Tekniske uddannelser
Uddannelse
Medieproduktion og ledelse
Tv- og Medietilrettelægger
Visuel kommunikation
E-konceptudvikling, overbygn.
Softwareudvikling, overbygn.
Webudvikling, overbygning
Animation
Grafisk fortælling
Grafisk kommunikation
Medie- og sonokommunikation
Multiplatform storytelling
Eksportingeniør
Have- og parkingeniør, overbygn.
Design og business, overbygn.
Energimanagement, overbygn.
Jordbrugsvirksomhed, overbygn.
Produktudvikling og teknisk integration, overbygn.
Teknisk manager offshore, overbygn.
Have- og parkingeniør
Diplomingeniør
Katastrofe- og risikomanagement
Bygningskonstruktør
Laboratorie-, fødevare-, og procesteknologi, overbygn.
Undervisnings-
taxameter
63.800
74.600
Færdiggørelses-
taxameter
16.000
16.000
8.000
16.000
Bygnings-
taxameter
-
-
12.200
76.700
77.900
17.200
8.000
8.600
12.200
17.200
82.300
87.100
16.000
8.600
11.100
20.600
Bemærkninger: *For bygningstilskud til tandplejeruddannelsen gælder det, at både teori- og klinisk praktikstudenter-
årsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.
Tekniske maritime uddannelser
Uddannelse
Skibsofficer
Skibsfører (PB)
Maskinmester
Værkstedsskole
Undervisnings-
taxameter
77.900
88.500
Færdiggørelses-
taxameter
17.200
-
Bygnings-
taxameter*
14.600
16.500
Bemærkninger: *Bygningstaxametertilskud til de tekniske maritime professionsbacheloruddannelser er inklusiv et
momselement.
Uddannelsesaktiviteter på universiteter
Uddannelse
Sundhedsuddannelser
Bemærkninger: Se præcisering under § 19.25.02.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.
Bygningstakst
ekskl. moms
23.200
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0419.png
§ 19.25.02.
Særlige takster
Uddannelse
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende
Takst
4.100
419
Tilskud til praktik og klinisk undervisning
Uddannelse
Praktik
Klinik
Bemærkninger: Praktik- og kliniktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
Uddannelse
Folkeskolelærer
Jordemoder
Ergo- og fysioterapeuter
Refusionstakst
30.100
64.300
85.900
Takst
11.900
101.100
Tilskud, der ydes til aktiviteter, der forudsættes udlagt til udbydere, der ikke er omfattet af
momskompensationsordningen, udbetales inkl. momstillægsfaktor.
Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:
Momstillægsfaktorer
Undervisnings- og færdiggørelses-
taxameter
Alle hovedområder
0,08
Bygnings-
taxameter
0,19
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 60,9 mio. kr. i 2018, 65,3
mio. kr. i 2019, 68,5 mio. kr. i 2020 og 69,0 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen forhøjes med 2,8 mio. kr. i 2019, 5,7 mio. kr. i 2020 og 3,8 mio. kr. i 2021 som
følge af reduceret praktikperiode på journalistuddannelsen.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 16,5 mio. kr. i 2018, 6,5
mio. kr. i 2019, 6,7 mio. kr. i 2020 og 6,9 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2018, 0,6 mio.
kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. årligt i 2020-2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0420.png
420
§ 19.25.03.
19.25.03. Maritime uddannelser
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Maritime uddannelser ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-9,7
-9,7
-9,7
BO1
2019
-9,4
-9,4
-9,4
BO2
2020
-9,1
-9,1
-9,1
BO3
2021
-8,9
-8,9
-8,9
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende bemærkning til budgetspecifi-
kationen:
Bemærkninger: Ved akt. 89 af 25. februar 2010 blev Skagen Skipperskole tildelt et bevillingsfinansieret særtilskud på 27,0
mio. kr. til delvis finansiering af byggeri af skolebygning. Særtilskuddet tilbagebetales over 30 år, hvorfor det årlige
taxametertilskud til Skagen Skipperskole fra 2010 og de følgende 29 år er reduceret med 2,1 mio. kr.
10. Maritime uddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt i 2018-2021,
da MARTEC har tilbagebetalt det bevillingsfinansierede særtilskud, jf. akt. 100 af 8. juni 2017.
Kontoen er reduceret med 11,8 mio. kr. i 2018, 11,5 mio. kr. i 2019, 11,2 mio. kr. i 2020
og 11,0 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
De eksisterende oversigter over takstkataloget for 2018 og aktivitetsoversigten slettes og er-
stattes med:
Takstkatalog for 2018
Undervisnings-
taxameter
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, styrmand
Sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad
Skibsfører (ikke professionsbachelor)
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart
Skibsassistent
Maritim forberedelse
77.900
88.500
59.600
Færdiggørelses-
taxameter
-
13.500
17.200
-
7.100
-
Bygnings-
taxameter*
14.600
16.500
6.100
Bemærkninger: *Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement.
Takstkatalog - tilskud til kostafdelinger
Kr.
Kost og logi (egenbetaling)
Forplejning
Fællesudgifter
Bygningsudgifter*
Bemærkninger: *Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement.
19.700
8.600
16.700
18.100
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0421.png
§ 19.25.03.10.
Aktivitetsoversigt
Studenterårsværk
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad,
styrmand, sætteskipper, fiskeskipper af 1.
grad,
skibsfører (ikke professionsbachelor)
Skibsmaskinist
HF-søfart
Skibsassistent
Maritim forberedelse
Efteruddannelse
I alt
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
421
BO3
2021
174
24
101
175
0
16
490
188
26
104
179
0
26
523
182
24
88
171
0
17
482
185
18
95
161
0
22
480
185
18
95
161
0
22
480
185
18
95
161
0
22
480
185
18
95
161
0
22
480
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten viser alene aktivitet for studerende, der er ydet tilskud til fra Styrelsen for Institu-
tioner og Uddannelsesstøtte .
70. Maritim efteruddannelse
Den eksisterende oversigt takstkataloget under maritim efteruddannelse slettes og erstattes
med:
Undervisnings-
taxameter
Takst 1
Takst 2
Bemærkninger: *Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement.
70.800
116.900
Bygnings-
taxameter*
13.200
11.600
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8,
184 og 206)
19.26.01. Åben uddannelse
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
12,2
12,6
12,6
-0,4
-0,4
BO1
2019
16,3
15,8
15,8
0,5
0,5
BO2
2020
17,3
16,7
16,7
0,6
0,6
BO3
2021
18,2
17,5
17,5
0,7
0,7
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt over centrale aktivi-
tetsoplysninger og takstkataloget for 2018 og erstattes med:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0422.png
422
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud
2. Bygningstilskud
I alt
B. Aktivitet (antal årsstuderende)
Akademiuddannelser
Diplomuddannelser
Enkeltfag
Øvrige uddannelser
I alt ................................................
R
2012
256,7
29,9
286,6
R
2013
§ 19.26.01.
R
2014
245,1
28,8
273,9
R
2015
229,0
28,7
257,7
R
2016
237,5
26,7
264,2
B
2017
268,4
30,8
299,1
F
2018
257,3
28,2
285,5
BO1
2019
236,0
28,3
264,2
BO2
2020
224,1
26,7
250,8
BO3
2021
209,5
25,3
234,8
249,7
29,5
279,2
3.739 3.840 3.630 3.379 3.545 4.043 4.327 4.650 4.755 4.811
8.084 8.057 8.301 7.421 7.241 8.039 7.481 7.517 7.552 7.559
400
354
413
760
773 1.318 1.036 1.041 1.045 1.046
1.862 1.778 1.680 1.677 1.676 1.577 1.647 1.654 1.662 1.663
14.085 14.029 14.024 13.237 13.235 14.977 14.491 14.861 15.014 15.079
Takstkatalog for 2018
For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:
Videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)
Fagområde for service, produktion, it, bygge og anlæg mv.
Uddannelse
Akademiuddannelse i ernæring
Akademiuddannelse i gastronomi
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion
Akademiuddannelse i informationsteknologi
Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik
Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi
Akademiuddannelse i energiteknologi
Akademiuddannelse i automation og drift
Akademiuddannelse i EL-installation
Akademiuddannelse i VVS-installation
Akademiuddannelse i miljøteknologi
Undervisningstakst
17.600
37.200
39.500
42.600
49.800
58.400
Bygningstakst
3.700
2.000
3.700
3.700
7.300
6.400
Fagområde for velfærd, undervisning og sundhed
Uddannelse
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning
Akademiuddannelse i ungdomspædagogik
Akademiuddannelse i socialpædagogik
Akademiuddannelse i sundhedspraksis
Akademiuddannelse i velfærdsteknologi
Akademiuddannelse, friluftsvejleder
Undervisningstakst
14.500
17.600
33.400
Bygningstakst
2.000
2.000
2.000
Fagområde for ledelse
Uddannelse
Akademiuddannelse i ledelse
Akademiuddannelse i HR
Undervisningstakst
12.200
Bygningstakst
2.000
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0423.png
§ 19.26.01.
Merkantile fagområde
Uddannelse
Akademiuddannelse
Akademiuddannelse
Akademiuddannelse
Akademiuddannelse
Akademiuddannelse
Akademiuddannelse
Akademiuddannelse
Akademiuddannelse
i
i
i
i
i
i
i
i
international handel og markedsføring
kommunikation og formidling
økonomi- og ressourcestyring
oplevelsesøkonomi
retail
skatter og afgifter
finansiel rådgivning
international transport og logistik
Undervisningstakst
22.200
12.200
Bygningstakst
2.000
2.000
423
37.200
2.000
Fagområde for medie- og kommunikation
Uddannelse
Akademiuddannelse i kreativitet og design
Projektledelse - medie- og kommunikationsbranchen
Undervisningstakst
17.600
Bygningstakst
2.000
Fagområde for administration og forvaltning
Uddannelse
Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration
Akademiuddannelse i beskæftigelse
Akademiuddannelse i socialt arbejde
Undervisningstakst
12.200
Bygningstakst
2.000
Diplomuddannelser
Fagområde for it og teknik
Uddannelse
Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse
Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø
Teknologisk diplomuddannelse i parkforvaltning
Diplomuddannelse i informationsteknologi under IT-Vest samar-
bejdet
Diplomuddannelse i informationsteknologi ved ITU
Diplomuddannelse i softwareudvikling
Diplomuddannelse i webudvikling
IT-diplomuddannelsen
Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og
kemi
Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Ma-
nagement
Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknik
Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold
Undervisningstakst
17.600
33.400
39.800
Bygningstakst
2.000
3.700
7.800
3.700
Fagområde for ledelse
Uddannelse
Diplomuddannelsen i ledelse
Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse
Undervisningstakst
17.600
Bygningstakst
2.000
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0424.png
424
Fagområde for medie- og kommunikation
Uddannelse
Diplomuddannelse
Diplomuddannelse
Diplomuddannelse
Diplomuddannelse
Diplomuddannelse
Diplomuddannelse
i
i
i
i
i
i
§ 19.26.01.
Undervisningstakst
analytisk journalistik
digital journalistik
e-konceptudvikling
fagjournalistik
kommunikation og informationsjournalistik
visuel journalistik
17.600
Bygningstakst
2.000
Det pædagogiske fagområde
Uddannelse
Den pædagogiske diplomuddannelse
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge
Undervisningstakst
17.600
Bygningstakst
2.000
Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde
Uddannelse
HD
Den merkantile diplomuddannelse
Diplomuddannelse i vurdering
Den sociale diplomuddannelse
Diplomuddannelse i beskæftigelse
Diplomuddannelse i design og business
Diplomuddannelse i familieterapi
Diplomuddannelse i kriminologi
Diplomuddannelse i offentlig administration
Diplomuddannelse i skat
Diplomuddannelse i socialformidling
Diplomuddannelsen til turistfører
Diplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejledning
Undervisningstakst
9.400
12.200
17.600
Bygningstakst
2.000
2.000
2.000
24.800
2.000
Det sundhedsfaglige område
Uddannelse
Den ernæringsfaglige diplomuddannelse
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Diplomuddannelse i psykiatri
Diplomuddannelse i ældrepleje
Diplomuddannelse i oral helse
Undervisningstakst
17.600
Bygningstakst
2.000
22.000
3.700
Enkeltfag
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse
International handel og markedsføring, enkeltfag
International Hospitality Management, enkeltfag
Sportsmanagement, enkeltfag
Finansøkonom, enkeltfag
Financial controller, enkeltfag
Handelsøkonom, enkeltfag
Markedsføringsøkonom, enkeltfag
Offentlig administration, enkeltfag
Professionsbachelor i finans, enkeltfag
Serviceøkonom, enkeltfag
Socialrådgiver, enkeltfag
Logistikøkonom, enkeltfag
Undervisningstakst
12.200
Bygningstakst
2.000
3.700
14.500
2.000
3.700
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0425.png
§ 19.26.01.
Administrationsøkonom, enkeltfag
Eksport og teknologi, enkeltfag
Professionsbachelor i smykker, enkeltfag
Leisure management, enkeltfag
Procesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfag
Datamatiker, enkeltfag
Multimediedesigner, enkeltfag
E-designer, enkeltfag
17.600
2.000
425
22.000
33.400
5.500
5.500
Humanistiske uddannelser
Uddannelse
Journalist, enkeltfag
Kommunikation, enkeltfag
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, enkeltfag
Undervisningstakst
17.600
39.800
Bygningstakst
2.000
2.000
Pædagogiske uddannelser
Uddannelse
Psykomotorik, enkeltfag
Folkeskolelærer, enkeltfag
Klinisk diætist, enkeltfag
Kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag
Natur og kulturformidling, enkeltfag
Pædagog, enkeltfag
Diakoni og socialpædagogik, enkeltfag
Tekstile fag og formidling, enkeltfag
Undervisningstakst
14.500
17.600
Bygningstakst
2.000
2.000
Sundhedsuddannelser
Uddannelse
Global Nutrition and Health, enkeltfag
Tandplejer, enkeltfag
Ergo- og fysioterapeut, enkeltfag
Ernæring og sundhed, enkeltfag
Jordemoder, enkeltfag
Klinisk tandtekniker, enkeltfag
Optometrist, enkeltfag
Bioanalytiker, enkeltfag
Radiograf, enkeltfag
Sygeplejerske, enkeltfag
Undervisningstakst
17.600
22.000
Bygningstakst
2.000
2.000
24.800
33.400
39.800
2.000
2.000
3.700
Tekniske uddannelser
Uddannelse
E-konceptudvikling, enkeltfag
Grafisk kommunikation, enkeltfag
Medie- og sonokommunikation, enkeltfag
Medieproduktion og ledelse, enkeltfag
Softwareudvikling, enkeltfag
TV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfag
Visuel kommunikation, enkeltfag
Webudvikling, enkeltfag
Skov- og landskabsingeniør, enkeltfag
Arkitekt, enkeltfag
Design og business, enkeltfag
Design, enkeltfag
Diplomingeniør, Eksport, enkeltfag
Diplomingeniør, enkeltfag
Have- og parkingeniør, enkeltfag
Katastrofe- og risikomanagement, enkeltfag
Undervisningstakst
24.800
Bygningstakst
5.500
33.400
-
3.700
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0426.png
426
§ 19.26.01.
Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, enkeltfag
Maskinmester, enkeltfag
Produktudvikling og teknisk integration, enkeltfag
Skibsfører, enkeltfag
Skibsofficer, enkeltfag
Teknisk manager offshore, enkeltfag
Animation, enkeltfag
Grafisk fortælling, enkeltfag
Multiplatform storytelling and production, enkeltfag
Automationsteknologi, enkeltfag
Autoteknologi, enkeltfag
Driftsteknolog - offshore, enkeltfag
Energiteknolog, enkeltfag
Installatør, enkeltfag
It-teknolog, enkeltfag
Produktionsteknolog, enkeltfag
Designteknolog, enkeltfag
Laborant, enkeltfag
Procesteknolog, enkeltfag
Diplomingeniør, bioprocesteknologi, enkeltfag
Bygningskonstruktør, enkeltfag
Jordbrugsteknolog, enkeltfag
Jordbrugsvirksomhed, enkeltfag
5.500
6.400
7.300
39.800
3.700
6.400
Øvrige uddannelser
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling
Undervisningstakst
12.200
Bygningstakst
2.000
Humanistiske uddannelser
Uddannelse
Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge
Statsprøvet tolk
Undervisningstakst
14.500
39.800
Bygningstakst
2.000
2.000
Sundhedsuddannelser
Uddannelse
Videreuddannelse i odontologisk praksis
Undervisningstakst
33.400
Bygningstakst
-
Pædagogiske uddannelser
Uddannelse
Voksenunderviser
Meritpædagoguddannelsen
Meritlæreruddannelsen
Almen uddannelse i sløjd
Undervisningstakst
17.600
20.000
31.900
33.400
Bygningstakst
2.000
2.000
2.000
6.400
Særligt tilrettelagte kurser
Uddannelse
Fagspecifikke kurser
Afsluttende projekt ved fleksible forløb
Indledende kurser til VVU
Undervisningstakst
12.200
22.000
Bygningstakst
2.000
2.000
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0427.png
§ 19.26.01.
Øvrige tilskud
Aktivitet
Realkompetencevurdering, akademi- og diplomuddannelser
Vejledningstilskud ved fleksible forløb
Tillægstilskud til realkompetencevurdering for faglærte og ufaglærte
Takst
1.700
3.000
427
Bemærkninger: Øvrige tilskud ydes pr. realkompetencevurdering henholdsvis udarbejdet uddannelsesplan.
Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:
Område
Åben uddannelse
Undervisningstakster
0,07
Bygningstakster
0,19
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2018, 5,6 mio.
kr. årligt i 2019-2020 og 6,4 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2018, 10,2 mio. kr. i 2019 og 11,1 mio. kr. årligt i
2020-2021 som følge af øget aktivitet, jf. Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets
parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober
2017.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,1 mio. kr. i 2018, 0,7 mio.
kr. årligt i 2019-2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2018, 1,2 mio. i 2019 og 1,3 mio. kr. årligt i 2020-
2021 som følge af øget aktivitet, jf. Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm.
12, 109, 161, 184 og 185)
19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.
(tekstanm. 182)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Institutionstilskud til professionshøjskoler ................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalist-
højskole ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
21,0
14,5
14,5
BO1
2019
21,0
14,5
14,5
BO2
2020
21,0
14,5
14,5
BO3
2021
20,4
14,5
14,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0428.png
428
§ 19.27.06.
40. Institutionstilskud til erhvervsakademier ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner ................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
4,6
4,6
1,6
1,6
4,6
4,6
1,6
1,6
4,6
4,6
1,6
1,6
4,6
4,6
1,0
1,0
10. Institutionstilskud til professionshøjskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 14,5 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af omlægningen af Barselsfonden. Der ydes et institutionsspecifikt tillæg til in-
stitutionstilskuddet beregnet ud fra antallet af personaleårsværk i 2016.
30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af omlægningen af Barselsfonden. Der ydes et institutionsspecifikt tillæg til institu-
tionstilskuddet beregnet ud fra antallet af personaleårsværk i 2016.
40. Institutionstilskud til erhvervsakademier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,6 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af omlægningen af Barselsfonden. Der ydes et institutionsspecifikt tillæg til institu-
tionstilskuddet beregnet ud fra antallet af personaleårsværk i 2016.
50. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af omlægningen af Barselsfonden. Der ydes et institutionsspecifikt tillæg til institu-
tionstilskuddet beregnet ud fra antallet af personaleårsværk i 2016.
Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af fusionen mellem Skagen
Skipperskole og MARTEC. Midlerne er overført fra § 19.27.79. Reserver og budgetreguleringer
vedrørende erhvervsrettede uddannelser.
Følgende bemærkning indsættes:
Bemærkninger : MARTEC modtager udover et grundstilskud som uddannelsescenter, et grundtilskud til skipperuddan-
nelser i Skagen på i alt 2,1 mio. kr. årligt.
19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter ........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter - mariti-
me ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
348,4
339,1
339,1
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
-
9,3
9,3
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0429.png
§ 19.27.08.10.
429
10. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 339,1 mio. kr. i 2020, som
er overført fra § 35.11.20.10. Forskningsreserve.
30. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter - maritime
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,3 mio. kr. i 2020, som er
overført fra § 35.11.20.10. Forskningsreserve.
19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Reserve vedrørende udbud af maritime uddannelser i
Skagen ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-0,6
BO1
2019
-0,6
BO2
2020
-0,6
BO3
2021
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
60. Reserve vedrørende udbud af maritime uddannelser i Skagen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2018-
2020. Midlerne er overført til § 19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og profes-
sionshøjskoler mv.
Kontoen er reduceret med 0,6 mio. kr. i 2021 som følge af udløb af bevilling.
19.28. Videregående kunstneriske uddannelser
19.28.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,2
0,2
-
0,2
BO1
2019
0,2
0,2
-
0,2
BO2
2020
3,2
3,2
-
3,2
BO3
2021
0,2
0,2
-
0,2
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel 6. Specifikation af ud-
gifter pr. opgave og erstattes med:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0430.png
430
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ............................................
0. Generelle fællesomkostninger...........
1. Færdiguddannede ..............................
2. Forskning og udvikling.....................
R
2015
115,4
43,1
46,2
26,1
§ 19.28.07.
R
2016
100,5
36,3
42,4
21,8
B
2017
122,4
43,5
48,9
30,0
F
2018
113,0
35,2
48,5
29,3
BO1
2019
109,2
34,1
46,8
28,3
BO2
2020
105,5
31,9
43,9
29,7
BO3
2021
99,0
30,8
42,4
25,8
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af omlægningen af Barselsfonden.
Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2020 som er overført fra § 35.11.20.10. Forsknings-
reserve.
19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og
Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,6
0,6
-
0,6
BO1
2019
0,6
0,6
-
0,6
BO2
2020
8,1
8,1
-
8,1
BO3
2021
0,6
0,6
-
0,6
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel 6. Specifikation af ud-
gifter pr. opgave og erstattes med:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt .............................................
0.
Generelle fællesomkostninger ......
1.
Færdiguddannelse .........................
2.
Forskning og udvikling.................
3.
National biblioteksservice.............
R
2015
307,3
131,1
111,6
56,7
7,9
R
2016
316,0
131,6
124,7
51,3
8,4
B
2017
304,6
130,6
105,4
60,9
7,7
F
2018
297,3
126,9
102,2
61,1
7,1
BO1
2019
274,1
108,6
101,0
57,5
7,0
BO2
2020
263,7
112,6
90,6
54,2
6,3
BO3
2021
245,8
104,9
84,5
50,5
5,9
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af omlægningen af Barselsfonden.
Kontoen er forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2020 som er overført fra § 35.11.20.10. Forsknings-
reserve.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0431.png
§ 19.28.25.
431
19.28.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 203 og 205)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Designskolen Kolding, driftstilskud ...........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
0,2
0,2
0,2
BO1
2019
0,2
0,2
0,2
BO2
2020
2,1
2,1
2,1
BO3
2021
0,2
0,2
0,2
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende centrale aktivitetsoplysninger
og erstattes med:
Centrale aktivitetsoplysninger:
Mio. kr. (2018-pl)
Hovedformål
(mio. kr.)
1. Undervisning ..
2. Forskning og udvikling .
3. Generel ledelse og admini-
stration .
4. Hjælpeformål
Udgifter i alt ...
Pct. fordeling af ressourceforbrug
1. Undervisning ..
2. Forskning
3. Generel ledelse og admini-
stration .
4. Hjælpeformål ..
R
2012
27,2
4,5
5,4
10,4
47,4
57
9
11
22
R
2013
26,7
5,6
7,2
10,2
49,6
54
11
14
21
R
2014
27,3
4,9
6,4
11,3
49,9
55
10
12
23
R
2015
26,3
5,5
7,3
12,5
51,6
51
11
14
24
R
2016
27,8
5,6
6,5
10,4
50,2
55
11
13
21
B
2017
27,3
5,7
6,5
10,3
49,7
55
11
13
21
F
2018
26,3
6,0
7,0
10,8
50,1
52
12
14
22
BO1
2019
25,9
6,3
6,7
10,2
49,1
53
13
14
21
BO2
2020
24,1
7,6
6,2
9,5
47,4
51
16
13
20
BO3
2021
23,4
5,5
6,0
9,2
44,1
52
13
14
21
50. Designskolen Kolding, driftstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af omlægningen af Barselsfonden.
Kontoen er forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2020 som er overført fra § 35.11.20.10. Forsknings-
reserve.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0432.png
432
§ 19.3.
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)
19.32.01. Tilskud til mindre institutioner
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til
udgivelse af en oldislandsk ordbog ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
0,2
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
0,2
0,2
-
-
-
-
-
-
30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2018 med hen-
blik på digitalisering og offentliggørelse af færøsk kildemateriale fra Det Arnamagnæanske In-
stitut.
19.32.17. Fonden for Entreprenørskab
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab ...................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
12,3
12,3
12,3
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 12,3 mio. kr. i 2018 til at
videreføre Fonden for Entreprenørskab, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018
af oktober 2017. Fonden for Entreprenørskab er en selvstændig erhvervsdrivende fond, der ar-
bejder for at styrke innovation og entreprenørskab i uddannelserne.
De afsatte midler skal primært bruges til at udvikle og udbrede undervisningsmateriale i en-
treprenørskab til elever og studerende på grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående ud-
dannelser. Desuden skal midlerne gå til efteruddannelse af lærere og undervisere, så det sikres,
at de har de rette kompetencer til at undervise eleverne i entreprenørskab med den fornødne
kvalitet. Endelig vil midlerne gå til forskning i, hvordan entreprenørskabsundervisning kan til-
rettelægges, så den får den største effekt.
Der er opført et tilsvarende beløb under § 8.32.08.10. Fonden til Entreprenørskab."
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0433.png
§ 19.34.
433
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm.
109, 184 og 185)
19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og
efteruddannelse (tekstanm. 7 og 157)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Udviklingsprogram om videregående efter- og videre-
uddannelse .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Nationalt sektorkoncept og fælles digitale redskaber ..............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
8,1
BO1
2019
12,2
BO2
2020
5,0
BO3
2021
5,0
5,0
5,0
3,1
3,1
5,0
5,0
7,2
7,2
5,0
5,0
-
-
5,0
5,0
-
-
25. Udviklingsprogram om videregående efter- og videreuddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i 2018-2021,
jf. Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel
voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-
lyser, udredninger, evalueringer og initiativer, der skal styrke brugen af efter- og videreuddan-
nelsesaktiviteter, jf. Lov om Åben uddannelse § 2, stk. 1, på det videregående område.
35. Nationalt sektorkoncept og fælles digitale redskaber
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,1 mio. kr. i 2018 og 7,2 mio.
kr. i 2019, jf. Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter og til vejlednings- og
informationsvirksomhed med henblik på at øge brugen af realkompetencevurderinger samt til
udvikling af digitale redskaber vedrørende realkompetencevurderinger.
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.35.21. It-opgaver
mv., § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning
og Uddannelse, § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannel-
sesstøtte og § 19.11.07 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes
It.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0434.png
434
BV 2.2.9
§ 19.35.
Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.35.15. Vejlednings-
aktiviteter mv. til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse,
§ 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og §
19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med vejledningsaktiviteter og
understøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne og
de videregående uddannelser.
19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,1
0,1
-
0,1
BO1
2019
0,1
0,1
-
0,1
BO2
2020
0,1
0,1
-
0,1
BO3
2021
0,1
0,1
-
0,1
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel 6. Specifikation af ud-
gifter pr. opgave og erstattes med:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl.)
R
Udgift i alt.................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger ..........
Rådgivningsfunktioner......................
Informationsfunktioner .....................
Samarbejdsfunktioner .......................
28,1
2,4
23,3
0,9
1,5
29,5
3,3
21,5
1,8
2,9
27,3
2,5
20,9
1,3
2,6
26,7
2,6
19,6
1,6
2,9
26,2
2,6
18,2
1,7
3,7
25,7
2,6
16,5
2,2
4,4
25,3
2,6
16,2
2,2
4,3
R
B
F
BO1
B02
B03
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af omlægningen af Barselsfonden.
19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,1
0,1
-
0,1
BO1
2019
0,1
0,1
-
0,1
BO2
2020
0,1
0,1
-
0,1
BO3
2021
0,1
0,1
-
0,1
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel 6. Specifikation af ud-
gifter pr. opgave og erstattes med:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0435.png
§ 19.35.25.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl.)
R
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generelle fællesomkostninger .........
Akkreditering af uddannelsesinstitu-
tioner .................................................
Akkreditering af eksisterende uddan-
nelser .................................................
Akkreditering af de nye uddannelser
Rådsbetjening....................................
Dokumentation..................................
2015
R
35,9
5,9
13,9
6,9
2,8
2,9
3,5
2016
B
37,7
8,8
12,7
7,5
2,4
2,7
3,6
2017
F
33,7
5,7
16,3
3,1
2,6
3,0
3,0
2018
BO1
38,4
6,4
20,7
2,9
2,8
2,8
2,8
2019
BO2
32,5
6,3
17,0
1,8
1,8
2,8
2,8
2020
BO3
31,7
5,3
18,4
1,5
1,5
2,5
2,5
435
2021
31,0
5,3
17,9
1,5
1,5
2,4
2,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af omlægningen af Barselsfonden.
Forskning og innovation
19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157)
19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Danmarks Frie Forskningsfond ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
201,9
201,9
201,9
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt over udbetalinger og
erstattes med:
Mio. kr., løbende priser
Forventede udbetalinger ...........................................
2017
1.087,6
2018
1.038,9
2019
1.036,8
2020
1.012,9
2021
994,6
10. Danmarks Frie Forskningsfond
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 201,9 mio. kr. i 2018, jf. Af-
tale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017.
Forskning i Mennesker og samfund.
Der er afsat 63,9 mio. kr. i 2018 til hovedområdet
"Mennesker og samfund". Den offentlige sektor løfter en bred vifte af væsentlige opgaver - ek-
sempelvis uddannelse af børn og unge, støtte til socialt udsatte og omsorg for ældre. Der er væ-
sentligt behov for viden, der understøtter den offentlige sektors muligheder for effektivt at skabe
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
436
§ 19.41.12.10.
mere velfærd og bedre rammer for mennesker og samfund. Der er blandt andet behov for prak-
sisnær forskning, der sigter på at styrke professionernes arbejde med bl.a. børn og unge på ek-
sempelvis daginstitutionsområdet og i uddannelsessektoren. Der lægges vægt på, at forskningen
sker i samarbejde med professionshøjskolerne. Der er endvidere behov for viden, der understøtter
uddannelser, der ruster den danske befolkning til fremtiden og globaliseringens behov, under-
støtter sammenhængskraften i Danmark ved at hjælpe de borgere, der har de største udfordringer,
til et meningsfuldt hverdagsliv og bidrager til udviklingen af en videnunderbygget, effektiv og
digital offentlig sektor.
Under hovedområdet Mennesker og samfund er der afsat 11,8 mio. kr. i 2018 til forskning,
der kan belyse samfundsøkonomiske og adfærdsmæssige effekter af offentlige velfærdsinveste-
ringer, herunder tidlig indsats, forebyggelse, bedre uddannelse og arbejdsmiljøindsats.
Sapere Aude og nationalt ERC-støtteprogram.
Der er afsat 49,3 mio. kr. i 2018 til at udvide
forskertalentprogrammet Sapere Aude Forskningsleder og til at etablere et nationalt ERC-støtte-
program, heraf op til 10,0 mio. kr. til et nationalt ERC-støtteprogram. Dette skal bidrage til at
styrke indsatsen for fremtidens topforskere. Udvidelsen af Sapere Aude Forskningsleder skal
støtte særligt talentfulde yngre forskere, som er parate til at udvikle og styrke egne forsknings-
idéer og til at lede et forskningsprojekt med flere deltagere på højt internationalt niveau. Samtidig
skal etableringen af et nationalt ERC-støtteprogram styrke talentfulde yngre forskeres muligheder
for at få bevillinger fra ERC (European Research Council) til excellent og banebrydende forsk-
ning baseret på forskernes egne ideer inden for alle forskningsfelter.
Forskning i læring og uddannelseskvalitet.
Der er afsat 19,7 mio. kr. i 2018 til strategisk og
udfordringsdrevet forskning i læring og uddannelseskvalitet på de videregående uddannelser.
Dette skal bidrage til forskningsbaseret viden, der kan understøtte læring, kvalitet og relevans i
de videregående uddannelser. Der kan lægges vægt på forskningsprojekter, der sker i samarbejde
mellem universiteter og professionshøjskoler.
Forskning i tidlig indsats.
Der er afsat 19,7 mio. kr. i 2018 til forskning i tidlig indsats.
Forskningen skal bl.a. bidrage til at dokumentere, hvilke former for tidligere indsatser, som virker
over for dysfunktionelle og udsatte familie og børn, og som kan understøtte børns trivsel, ud-
vikling og læring. Ny viden kan kvalificere prioriteringer, pædagogik og tidlige indsatser og
derigennem understøtte, at alle børn får mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. Der kan
lægges vægt på forskningsprojekter, der sker i samarbejde mellem universiteter og professions-
højskoler.
Frie midler.
Der er afsat 49,3 mio. kr. i 2018 til fortsættelse af hovedaktiviteter i Danmarks
Frie Forskningsfond med henblik på at støtte og fremme de mest originale idéer og initiativer i
dansk forskning og at udvikle dansk forskning til højeste internationale niveau. Danmarks Frie
Forskningsfond bidrager til at sikre excellence og nybrud i dansk forskning og støtter den nys-
gerrighedsdrevne og forskerinitierede forskning inden for grundforskning såvel som anvendel-
sesorienteret forskning. Danmarks Frie Forskningsfond spiller desuden en væsentlig rolle for hele
forskningens fødekæde fra ph.d. til professor samt for internationaliseringen af dansk forskning.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0437.png
§ 19.44.
437
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)
19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning ...............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
354,6
354,6
354,6
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning
III.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 354,6 mio. kr. i 2018, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017.
Midlerne afsættes til forskning inden for områder, hvor forskningen kan bidrage til at løse
samfundsudfordringer, og/eller hvor offentligt-privat samarbejde om strategisk og udfordrings-
drevet forskning kan bidrage til at skabe flere forsknings-, udviklings- og innovationsaktive
virksomheder - samtidig med, at de virksomheder, der allerede forsker, udvikler eller innoverer,
skal øge deres investeringer.
Forskning i grøn vækst.
Der er afsat 88,7 mio. kr. i 2018 til hovedområdet "Grøn vækst".
Teknologiske og videnbaserede svar på store globale udfordringer skal bruges til at styrke dansk
eksport, vækst og velfærd samt bidrage til at værne om vores fælles natur og miljø. En forsk-
ningsindsats skal bidrage til at udnytte det danske potentiale for at udvikle konkurrencedygtige
miljø-, energi- og transportteknologier, der kan imødekomme fremtidens behov for energi og
transport, mens belastning af vand, natur og klima reduceres. Forskningen skal samtidig bidrage
til en ressourceeffektiv og bæredygtig produktion af fødevarer og andre biologiske produkter,
herunder marine ressourcer og udvikling af præcisionslandbrug. Forskningen skal endvidere ruste
os til tilpasning til - og modvirkning af - klimaforandringer og inkludere arktisk forskning. Det
skal bl.a. sikres, at der tilvejebringes tilstrækkelige virkemidler til opfyldelsen af Danmarks mål
for reduktion af udledning af drivhusgasser fra den ikke-kvotebelagte sektor (herunder landbrug,
transport og byggeri) under hensyn til produktionen og erhvervet. Herudover skal forskningen
bidrage til den fortsatte udvikling af bæredygtigt kvalitetsbyggeri, fysisk infrastruktur og attrak-
tive byer, der fremmer livskvalitet, og hvor det er attraktivt for virksomheder at placere deres
aktiviteter. I udmøntningen skal der tages systemiske hensyn, således at der tænkes i både ar-
bejdsdeling og samarbejde med aktører og programmer (ikke mindst EUDP, MUDP og GUDP),
der understøtter andre dele af forsknings- og innovationsværdikæden.
Forskning i bedre sundhed.
Der er afsat 108,4 mio. kr. i 2018 til hovedområdet "Bedre
sundhed". Sundhed er helt afgørende for det enkelte individs livskvalitet, og sundhedsområdet
udgør en stor del af de offentlige udgifter. Herudover står medicinal- og medicoindustrien for en
stor del af dansk eksport og velstandsskabelse. De fleste OECD-lande, herunder Danmark, står
overfor store udfordringer med aldrende befolkninger. Det resulterer bl.a. i en stigning i fore-
komsten af kroniske sygdomme, multisygdomme og demens/Alzheimers, hvilket skaber et stort
pres på udgifterne til sundheds- og plejeområdet. Udviklingen skaber en betydelig dansk og in-
ternational efterspørgsel efter forskning og ny viden, der medvirker til udvikling af nye løsninger
til bedre og billigere forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering inden for såvel so-
matikken som psykiatrien og inden for området personlig medicin. Midlerne afsættes endvidere
til forskning i bedre arbejdsmiljø. Det er væsentligt, at arbejdsmiljøindsatsen med forebyggelse,
substitution, anvendelse af værnemidler, fastsættelse af grænseværdier etc. baseres på forskning.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0438.png
438
§ 19.44.01.10.
Under temaet bedre sundhed er der afsat 29,6 mio. kr. i 2018 til anvendelsesorienteret og
praksisnær forskning i et borgernært og teknologiunderstøttet sundhedsvæsen. Forskningen skal
bidrage til at udvikle og implementere teknologiske løsninger, som kan understøtte et velfunge-
rende sundhedssystem og gøre den enkelte borger mere selvhjulpen og dermed styrke den enkeltes
personlige frihed. Forskningen skal herunder give mulighed for at inddrage borgerne mere direkte
i forebyggelse, behandling og rehabilitering gennem bl.a. nye teknologiske udviklinger. Endvidere
skal forskningen understøtte en effektiv indretning af et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor
borgere og sundhedspersonale oplever gode forløb. Dette skal blandt andet bidrage til at styrke
det forskningsmæssige udgangspunkt for undervisning på sundhedsuddannelserne og kompeten-
ceudvikling i sundhedsvæsnet. Der lægges vægt på, at forskningen i relevant omfang sker i
samarbejde mellem universiteter og andre uddannelsesinstitutioner.
Under temaet bedre sundhed er der afsat 4,9 mio. kr. i 2018 til forskning i fertilitet og hor-
monforstyrrende stoffer.
Forskning i nye teknologiske muligheder.
Der er afsat 157,5 mio. kr. i 2018 til hovedområdet
"Nye teknologiske muligheder", herunder ny energiteknologi. Teknologiudviklingen forandrer
vores samfund med stadig større hastighed, og der er stor grund til at forvente, at tempoet,
hvormed nye teknologier fremover forandrer borgeres og virksomheders hverdag og vilkår, vil
stige yderligere i fremtiden. Midlerne rettes mod forskning inden for bio- og life science, mate-
rialeudvikling, produktionsteknologi og -systemer, droneteknologi samt mod digitalisering og big
data. Den teknologiske udvikling skaber enorme muligheder, men også nye risici, hvorfor forsk-
ningen også skal bidrage til at styrke cyber- og informationssikkerhed i Danmark. Midlerne skal
endvidere understøtte etablering af fyrtårnsmiljøer omkring European Spallation Source (ESS),
som beskrevet i FORSK2025 og ESS-strategien.
Den eksisterende tabel "Programmer
under strategisk og udfordringsdrevet forskning"
slettes
og erstattes med:
Programmer under strategisk og udfordringsdrevet forskning (§19.44.01.10.)
Mio. kr. (løbende priser)
I.
Grundbevilling:
Teknologiske muligheder
Miljø og energi
Bioressourcer
Klinisk forskning (bedre sundhed)
Aftale om fordeling af forskningsreserven 2017:
Bioressourcer, fødevarer og miljøteknologi
Velfærd, sundhed og uddannelse
Strategiske vækstteknologier
Rum- og droneteknologier
Aftale om fordeling af forskningsreserven 2018:
Grøn vækst
Bedre sundhed
- heraf til et borgernært og teknologiunderstøttet sundhedsvæsen
- heraf til Fertilitet og hormonforstyrrende stoffer
2017
356,9
85,4
103,3
104,1
64,1
178,2
69,9
39,4
44,3
24,6
-
-
-
-
-
2018
336,5
79,5
96,1
96,8
64,1
-
-
-
-
-
354,6
88,7
108,4
29,6
4,9
II.
III.
Nye teknologiske muligheder
Strategisk og udfordringsdrevet forskning i alt
-
535,1
157,5
691,1
Bemærkninger: Danmarks Innovationsfonds bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning gives som tilsagn
for hele bevillingsperioden. I forhold til budgetspecifikationen indeholder tabellen ikke 15,7 mio. kr. årligt i perioden
2017-2018, som er forventede indtægter fra EU i forbindelse med ERA-net plus.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0439.png
§ 19.44.02.
439
19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat ....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
0,1
0,1
0,1
BO1
2019
0,1
0,1
0,1
BO2
2020
0,1
0,1
0,1
BO3
2021
0,1
0,1
0,1
10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af omlægningen af Barselsfonden.
19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)
19.45.01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. ESS-fyrtårnsmiljø .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
34,5
34,5
34,5
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
25. ESS-fyrtårnsmiljø
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 34,5 mio. kr. i 2018 til eta-
blering af ét internationalt førende forskningsmiljø i tilknytning til European Spallation Source
(ESS-fyrtårnsmiljø), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017.
ESS-fyrtårnsmiljøet skal etableres på et dansk universitet og skal bidrage til kapacitetsopbygning
i den danske forskningsverden med henblik på at de danske forskningsinstitutioner og dansk er-
hvervsliv kan realisere de store potentialer, der er knyttet til det danske medværtsskab af ESS.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0440.png
440
§ 19.46.
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm.
7 og 157)
19.46.01. Innovationsinfrastruktur
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter ...............................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Medfinansiering af innovationsmiljøer ......................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-
-
-
-
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
-
-
-
BO2
2020
152,2
67,4
-
67,4
84,8
-
84,8
BO3
2021
-
-
-67,4
67,4
-
-84,8
84,8
10. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 67,4 mio. kr. i 2020.
20. Medfinansiering af innovationsmiljøer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 84,8 mio. kr. i 2020.
19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
12. EliteForsk ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
9,9
9,9
9,9
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
12. EliteForsk
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2018 til at vi-
dereføre EliteForsk-initiativet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018 af oktober
2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0441.png
§ 19.46.03.
441
19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
11. Tilskud til Grundtvig Centeret ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
9,9
9,9
9,9
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
11. Tilskud til Grundtvig Centeret
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2018 til at vi-
dereføre Grundtvig Centerets arbejde, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018
af oktober 2017.
19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157)
19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Internationalt forskningssamarbejde .........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
15. Dansk deltagelse i fælleseuropæisk og international
forskning ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
17,7
11,8
11,8
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
5,9
5,9
-
-
-
-
-
-
10. Internationalt forskningssamarbejde
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2018 til fortsat
internationalisering af dansk forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018
af oktober 2017.
15. Dansk deltagelse i fælleseuropæisk og international forskning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2018 til EUop-
START, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0442.png
442
§ 19.47.01.15.
Internationale forskningsaktiviteter
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)
19.55.05. Tilskud til arktisk forskning
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
32. Arktisk Universitet .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
3,0
3,0
3,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
32. Arktisk Universitet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2018 til Arktisk
Universitet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017.
Dekommissionering af nukleare anlæg
19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg
19.61.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,2
0,2
-
0,2
BO1
2019
0,2
0,2
-
0,2
BO2
2020
0,2
0,2
-
0,2
BO3
2021
0,2
0,2
-
0,2
I forbindelse ændringsforslagene slettes tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave og erstattes
med:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0443.png
§ 19.61.03.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generelle fællesomkostninger...................
Dekommissionering...................................
Affaldshåndtering ......................................
Drift og vedligehold..................................
Langsigtet affaldsløsning ..........................
Strålingssikkerhed .....................................
443
R
2015
83,7
30,1
20,1
0,0
19,4
1,3
12,8
R
2016
83,7
30,0
17,4
0,4
23,4
1,3
11,2
B
2017
74,9
32,3
13,1
0,0
17,8
0,2
11,5
F
2018
73,4
32,0
12,5
0,0
17,6
0,2
11,1
BO1
2019
72,0
31,6
12,2
0,0
17,0
0,2
11,0
BO2
2020
70,7
31,2
12,0
0,0
16,6
0,2
10,7
BO3
2021
69,3
30,2
12,0
0,0
16,4
0,0
10,7
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af omlægningen af Barselsfonden.
Støtteordninger
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt over statens uddan-
nelsesstøtte og erstattes med:
I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2018 anført:
Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2018 - www.su.dk
(kr. pr. måned)
Hjemmeboende:
påbegyndt uddannelse før
1. juli 2014 ...................
Hjemmeboende:
påbegyndt uddannelse fra
1. juli 2014 ...................
Udeboende med dispensa-
tion ................................
Udeboende over 20 år ..
Grundstip.
Stipendium
Tillæg
I alt
Lån
Støtte i alt
(max.)
Fribeløb
1.348
946
3.907
1.680
1.679
2.183
3.028
2.625
6.090
6.090
3.116
3.116
3.116
3.116
6.144
5.741
9.206
9.206
7.749
7.749
7.749
7.749
Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2018 - www.su.dk
(kr. pr. måned)
Hjemmeboende:
påbegyndt uddannelse før
1. juli 2014 ...................
Hjemmeboende:
påbegyndt uddannelse fra
1. juli 2014 ...................
Udeboende ....................
Slutlån ...........................
Grundstip.
Stipendium
Tillæg
I alt
Lån
Støtte i alt
(max.)
Fribeløb
3.028
946
1.679
2.625
6.090
-
3.116
3.116
3.116
8.039
6.144
5.741
9.206
8.039
12.222
12.222
12.222
12.222
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0444.png
444
Særlige tillæg 2018:
(kr. pr. måned)
§ 19.81.
Tillæg
6.090
2.433
8.662
1.559
Tillæg til enlige forsørgere ............................................................................................................................
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager ......................................................................
Handicaptillæg ................................................................................................................................................
Supplerende SU-lån til forsørgere .................................................................................................................
Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)
2007
Støttemodtagere ..........
Ungdomsuddannelser....
Videregående uddannelser
Tildelt stipendium.......
Ungdomsuddannelser....
Videregående uddannelser
Tildelt lån ....................
Ungdomsuddannelser....
Videregående uddannelser
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Personer
314.800 315.200 334.100 364.300 393.500 421.800 450.100 474.500 486.500 493.300
129.600 132.500 144.800 161.400 173.700 185.000 194.100 203.700 204.700 204.700
185.200 182.700 189.300 202.900 219.800 236.800 256.000 270.800 281.800 288.600
10.470
2.780
7.690
2.057
363
1.694
10.860
2.885
7.975
2.024
351
1.673
11.944
3.360
8.584
2.226
452
1.774
Mio. kr. - årets priser
13.704 15.244 17.073
4.106
4.662
5.251
9.598 10.582 11.822
2.686
2.870
3.460
657
762
982
2.029
2.108
2.478
18.577
5.660
12.917
3.717
1.093
2.624
20.094
6.155
13.939
4.070
1.300
2.770
20.493
5.990
14.503
4.110
1.317
2.793
20.331
5.592
14.739
4.071
1267
2.804
19.81.01. Stipendier
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Stipendier .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2018
-146,2
-11,7
-146,2
-146,2
-11,7
-11,7
BO1
2019
-229,3
-17,4
-229,3
-229,3
-17,4
-17,4
BO2
2020
-296,4
-21,2
-296,4
-296,4
-21,2
-21,2
BO3
2021
-365,4
-23,1
-365,4
-365,4
-23,1
-23,1
10. Stipendier
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen reduceret med 153,4 mio. kr. i
2018, 243,7 mio. kr. i 2019, 303,6 mio. kr. i 2020 og 365,4 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede
aktivitetsskøn.
Kontoen er forhøjet med 7,2 mio. kr. i 2018, 14,4 mio. kr. i 2019 og 7,2 mio. kr. i 2020 som
følge af øget optag på politiskolen, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fi-
nansloven for 2018 af december 2017.
Indtægtsbevillingen er reduceret med 11,7 mio. kr. i 2018, 17,4 mio. kr. i 2019, 21,2 mio.
kr. i 2020 og 23,1 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
De eksisterende oversigter over udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendie-
årsværk samt i tildelingen af stipendium og udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium
slettes og erstattes med:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0445.png
§ 19.81.01.10.
445
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium
R
2012
Udviklingen i årselever/studenterårsværk
1)
2017=100
Indeks for studenterårsværk
2)
Udviklingen i antal stipendieårsværk
3)
Ungdomsuddannelser mv. ......................
Videregående uddannelser .....................
Stipendieårsværk i alt..........................
Udviklingen i tildelingen af stipendium
Mio. kr. (2018-pl)
Ungdomsuddannelser .............................
Videregående uddannelser .....................
Tildelt stipendium i alt ........................
5.844
13.158
19.003
6.203
14.153
20.355
6.624
15.001
21.625
6.332
15.329
21.661
5.817
15.326
21.143
6.457
15.066
21.523
5.606
15.350
20.956
5.519
14.966
20.485
5.396
14.707
20.103
5.329
14.560
19.889
100,0
100,4
99,6
98,9
98,8
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
118.100 124.900 130.800 129.400 126.200 131.800 124.486 123.746 122.142 121.772
170.100 183.200 195.200 202.200 204.200 205.400 200.683 197.966 196.361 196.462
288.200 308.100 326.000 331.600 330.400 337.200 325.170 321.712 318.503 318.235
Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et
års normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.
Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium
Mio. kr. (2018-pl)
Indkomstkontrolkrav...............................
Afbudskrav mv. .....................................
I alt .........................................................
R
2012
140,2
256,7
396,9
R
2013
150,5
266,4
416,9
R
2014
167,4
284,9
452,3
R
2015
127,3
322,3
449,6
R
2016
117,5
297,6
415,1
B
2017
101,2
323
424,2
F
2018
121,4
293,5
414,9
BO1
2019
120,1
290,2
410,3
BO2
2020
118,9
287,5
406,4
BO3
2021
118,9
287,3
406,2
Bemærkninger: For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.
19.81.02. Tillæg
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Tillæg vedr. indkomstkontrollen ................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2018
0,1
0,1
0,1
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-0,1
-0,1
-0,1
BO3
2021
-0,1
-0,1
-0,1
10. Tillæg vedr. indkomstkontrollen
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtskontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018
og reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2020-2021 som følge af nye skøn for tillæg i forbindelse
med indkomstkontrolkrav.
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt over studielån, genudlån
(studielån via FM) og øvrig lånevirksomhed og erstattes med:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0446.png
446
§ 19.82.
Studielån, genudlån (studielån via FM) og øvrig lånevirksomhed
Mio. kr. (2018-pl)
Studielån
......
- Udlån, udgift................................
- afdrag, indtægt .............................
- renter, indtægt
1)
.........................
Genudlån (studielån via FM) .
- låneoptag, indtægt........................
- afdrag, udgift
2)
............................
- renter, udgift
3)
............................
Øvrig lånevirksomhed .
- udlån, udgift
4)
..............................
- afdrag, indtægt
5)
..........................
- renter, indtægt
6)
.........................
- tab studiegæld, udgift
7)
...............
R
2012
3.495,8
1.718,5
582,6
3.288,6
2.107,4
231,2
1.035,1
863,6
21,3
144,1
R
2013
3.684,4
2.112,5
549,8
3.614,5
2.089,5
275,7
1.034,2
801,7
22,9
148,0
R
2014
4.008,4
1.747,1
633,1
3.964,8
2.265,4
239,5
1.076,1
1.101,2
25,9
51,8
R
2015
3.716,9
1.728,0
672,6
3.716,9
2.297,2
189,0
1.172,5
1.092,9
26,4
134,6
R
2016
3.844,9
1.733,7
639,1
3.844,9
2.458,0
36,7
1.118,7
908,8
26,1
32,7
B
2017
3.845,5
1.741,5
698,6
3.845,5
2.419,9
119,0
1.190,7
1.081,5
26,3
81,0
F
2018
3.824,0
1.741,4
700,6
3.844,0
2.553,4
153,1
1.150,5
1139,5
26,4
51,0
BO1
2019
3.782,2
1.767,1
762,8
3.802,2
2.579,1
353,9
1.176,5
1146,0
26,4
51,0
BO2
2020
3.745,6
1.793,2
886,6
3.765,6
2.605,2
526,3
1.291,0
1153,1
26,4
51,0
BO3
2021
3.743,6
1.819,0
903,2
3.763,6
2.631,6
533,0
1.307,4
1152,9
26,4
51,0
Bemærkninger:
1) Tilskrevne renter på studielån. Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et
procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,00 pct. i 2017, 0,00
pct. i 2018, 0,00 pct. i 2019, 0,4 pct. i 2020 og 0,4 pct. i 2021. Endvidere indgår renter på misligholdte lån, der dog ikke tilskrives løbende,
men først når de betales. Renteindtægten er opført under § 19.82.02. Forrentning af lånevirksomhed.
2) Afdrag på studielån og misligholdt hovedstol på studielån overført til SKAT.
3) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 0,4 pct. i 2017, 0,50 pct. i 2018, 1,12 pct. i 2019, 1,63
pct. i 2020 og 1,63 pct. i 2021. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften
er opført under § 19.82.02. Forrentning af lånevirksomhed.
4) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
5) Afdrag og betalte renter.
6) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirksomhed.
7) Tab på studielån og for meget udbetalt støtte.
19.82.01. Lånevirksomhed
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Studielån, statslån og FM-gæld ..................................................
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
Indtægt ...........................................................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
15. Studielån, statslån og FM-gæld (Udbetaling Danmark) ..........
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
Indtægt ...........................................................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
20. Genudlån ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang ...................
Indtægt ...........................................................................................
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................
F
2018
11,2
202,8
-54,7
-54,7
-8,0
-8,0
-7,5
-7,5
211,3
211,3
73,4
73,4
-0,5
-0,5
BO1
2019
12,0
204,2
-29,9
-29,9
-8,0
-8,0
-7,2
-7,2
183,6
183,6
49,1
49,1
28,6
28,6
BO2
2020
24,7
219,6
-11,5
-11,5
-8,0
-8,0
-9,0
-9,0
176,9
176,9
45,2
45,2
50,7
50,7
BO3
2021
52,8
251,3
13,6
13,6
-8,0
-8,0
-12,4
-12,4
183,2
183,2
51,6
51,6
76,1
76,1
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0447.png
§ 19.82.01.10.
447
10. Studielån, statslån og FM-gæld
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen reduceret med 54,7 mio. kr. i
2018, 29,9 mio. kr. i 2019, 11,5 mio. kr. i 2020 og forhøjet med 13,6 mio. kr. i 2021 primært
som følge af et forventet lavere udlån af krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
Indtægtsbevillingen er reduceret med 8,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 som følge af lavere skøn
for krav vedrørende for meget udbetalt lån og dermed en lavere nedbringelse af udlån af studielån.
Den eksisterende oversigt over udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk
samt i tildelingen af lån slettes og erstattes med:
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån
R
2012
Udviklingen i årselever/studenterårsværk
1)
2017=100
Indeks for årselever/studenterårsværk
2)
....
Udviklingen i antal låneårsværk
3)
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
-
-
-
-
-
100,0
100,4
99,6
98,9
98,8
Ungdomsuddannelser mv. ......................
Videregående uddannelser .....................
Låneårsværk i alt .................................
Udviklingen i tildelingen af lån
Mio. kr. i 2018-pl
Ungdomsuddannelser .............................
Videregående uddannelser .....................
Tildelt lån i alt ......................................
27.000 29.500 33.800 33.500 32.000 33.424 31.993 31.645 31.340 31.324
67.500 70.500 73.100 72.900 73.100 76.657 73.084 72.289 71.593 71.555
94.500 100.000 106.900 106.400 105.100 110.081 105.077 103.934 102.934 102.879
992,0 1.083,0 1.280,0
2.296,6 2.531,5 2.684,8
3.288,6 3.614,5 3.964,8
1.198,4 1.181,9 1.195,7 1.196,4
2.518,5 2.615,5 2.649,8 2.647,6
3.716,9 3.797,4 3.845,5 3.844,0
1.183,4 1.172,0 1.171,4
2.618,8 2.593,6 2.592,2
3.802,2 3.765,6 3.763,6
Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til normeret
studietid, 2) Prognosetal, 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.
15. Studielån, statslån og FM-gæld (Udbetaling Danmark)
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen reduceret med 7,5 mio. kr. i 2018,
7,2 mio. kr. i 2019, 9,0 mio. kr. i 2020 og 12,4 mio. kr. i 2021 som følge af lavere skøn for udlån
af tilskrevne renter på studielån.
Indtægtsbevillingen er forhøjet med 211,3 mio. kr. i 2018, 183,6 mio. kr. i 2019, 176,9 mio.
kr. i 2020 og 183,2 mio. kr. i 2021 som følge af større skøn for afdrag på krav vedrørende for
meget udbetalt støtte, et højere skøn for betalte renter på studielån og højere skøn for afdrag på
misligholdt SU-gæld.
20. Genudlån
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 73,4 mio. kr. i 2018,
49,1 mio. kr. i 2019, 45,2 mio. kr. i 2020 og 51,6 mio. kr. i 2021 primært som følge af en for-
ventet højere misligholdelse af studielån og dermed et større afdrag på genudlån.
Indtægtsbevillingen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2018 og forhøjet med 28,6 mio. kr. i 2019,
50,7 mio. kr. i 2020 og 76,1 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede skøn for udlån af studielån
og dermed for indtægter under genudlån.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0448.png
448
§ 19.82.02.
19.82.02. Forrentning af lånevirksomhed - studielån
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
15. Renteindtægter af studielån (Udbetaling Danmark) ................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
20. Forrentning af genudlån ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
26. Finansielle omkostninger ........................................................
F
2018
-47,1
22,6
22,6
22,6
-47,1
-47,1
BO1
2019
-25,4
54,8
54,8
54,8
-25,4
-25,4
BO2
2020
-37,7
68,6
68,6
68,6
-37,7
-37,7
BO3
2021
-37,5
65,2
65,2
65,2
-37,5
-37,5
15. Renteindtægter af studielån (Udbetaling Danmark)
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen er forhøjet med 22,6 mio. kr. i 2018,
54,8 mio. kr. i 2019, 68,6 mio. kr. i 2020 og 65,2 mio. kr. i 2021 primært som følge af en højere
skøn for betalte renter på misligholdt studielån.
20. Forrentning af genudlån
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen er reduceret med 47,1 mio. kr. i 2018,
25,4 mio. kr. i 2019, 37,7 mio. kr. i 2020 og 37,5 mio. kr. i 2021 som følge af nye skøn for
genudlånsrenterne. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 0,5 pct. i 2018, 1,12
pct. i 2019, 1,63 pct. i 2020 og 2021.
19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirksomhed
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
15. Renteindtægter af for meget udbetalt støtte og statslån
(Udbetaling Danmark) .................................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
2018
0,1
BO1
2019
0,1
BO2
2020
0,1
BO3
2021
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
-
15. Renteindtægter af for meget udbetalt støtte og statslån (Udbetaling Danmark)
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtskontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i
2018-2020 som følge af ændrede skøn for rentetilskrivningen på krav vedrørende for meget ud-
betalt støtte.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0449.png
§ 19.82.04.
449
19.82.04. Tab på studiegæld
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tab på studiegæld ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2018
16,0
16,0
16,0
BO1
2019
16,0
16,0
16,0
BO2
2020
16,0
16,0
16,0
BO3
2021
16,0
16,0
16,0
10. Tab på studiegæld
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftskontoen forhøjet med 16,0 mio. kr. årligt i
2018-2021 som følge af ændrede skøn for tab på SU-gæld.
19.83. Forskellige støtteordninger
19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannel-
se .....................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
23,9
BO1
2019
21,5
BO2
2020
20,2
BO3
2021
20,4
23,9
10,0
13,9
21,5
10,0
11,5
20,2
10,0
10,2
20,4
10,0
10,4
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 23,9 mio. kr. i 2018, 21,5
mio. kr. i 2019, 20,2 mio. kr. i 2020 og 20,4 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Centrale aktivitetsoplysninger
2018-pl
Støttemodtagere på videregående uddannelser.
Gennemsnitlig støtte.......................................
Samlet støtte (mio. kr.) ................................
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
4.160 5.046
26.423 24.576
109,9 124,0
5.943 6.826 7.684
24.962 23.307 19.570
148,3 159,1 150,4
7.351 9.046 8.919
23.312 18.937 18.937
171,4 171,3 168,9
8.850 8.861
18.937 18.937
167,6 167,8
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0450.png
450
§ 19.83.01.10.
19.83.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Stipendier .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
58,5
58,5
58,5
BO1
2019
51,0
51,0
51,0
BO2
2020
46,3
46,3
46,3
BO3
2021
46,7
46,7
46,7
10. Stipendier
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftskontoen forhøjet med 58,5 mio. kr. i 2018,
51,0 mio. kr. i 2019, 46,3 mio. kr. i 2020 og 46,7 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
Antal modtagere i alt (1.000)
Antal rabatmodtagere ..............
Antal godtgørelsesmodtagere..
Tilskud i alt (mio. kr.)
..........
Rabat ........................................
Godtgørelse..............................
R
2012
45,2
42,8
2,4
294,0
263,1
30,9
R
2013
52,4
49,0
3,4
295,4
253,9
41,5
R
2014
58,9
54,6
4,3
301,1
250,3
50,8
R
2015
64,1
59,2
4,9
416,2
362,8
53,4
R
2016
65,6
59,4
6,2
464,4
372,6
91,8
B
2017
66,8
61,0
5,8
417,2
334,8
82,4
F
2018
66,7
59,0
7,7
415,8
301,6
114,2
BO1
2019
65,8
58,2
7,6
409,9
297,3
112,6
BO2
2020
65,2
57,7
7,5
406,8
295,1
111,7
BO3
2021
65,3
57,8
7,5
407,2
295,4
111,8
19.83.03. Udlandsstipendier
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Stipendier til studieafgift .............................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2018
-4,4
-4,4
-4,4
BO1
2019
-5,5
-5,5
-5,5
BO2
2020
-6,0
-6,0
-6,0
BO3
2021
-6,2
-6,2
-6,2
10. Stipendier til studieafgift
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftskontoen reduceret med 4,4 mio. kr. i 2018,
5,5 mio. kr. i 2019, 6,0 mio. kr. i 2020 og 6,2 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
Antal støttemodtagere (årsstuderende).. 1.540 1.307 1.387 1.300 1.200 1.255 1.141 1.124 1.116 1.116
Gennemsnitlig støtte.............................. 53.202 54.075 52.491 54.132 55.939 54.134 55.939 55.939 55.939 55.939
Samlet støtte (mio. kr.).................
62,4
81,9
70,7
72,8
70,4
67,1
67,9
63,8
62,9
62,4
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0451.png
§ 19.84.
451
19.84. Støtteordninger for voksne
19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående ud-
dannelse ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2018
5,0
BO1
2019
5,1
BO2
2020
5,2
BO3
2021
5,2
5,0
5,0
5,1
5,1
5,2
5,2
5,2
5,2
10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,8 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. årligt i
2020-2021, jf. Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
Centrale aktivitetsoplysninger - www.svu.dk
2018-pl
1.
2.
3.
4.
Støttemodtagere (1.000) ................................
Støtteuger (1.000) .........................................
Gns. kursuslængde, uger ................................
Støttesats pr. uge ............................................
R
2014
13,2
62,3
4,7
3.442
213,4
R
2015
5,7
24,5
4,3
3.442
216,2
R
2016
5,6
25,1
4,5
3.012
84,0
B
2017
3,5
17,8
4,7
2.580
75,6
F
2018
4,1
18,4
4,5
2.580
47,7
BO1
2019
4,1
18,4
4,5
2.580
47,8
BO2
2020
4,1
18,4
4,5
2.580
47,9
BO3
2021
4,1
18,4
4,5
2.580
47,9
Udgifter i alt (mio. kr.)
19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser
(Lov-
bunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Uddannelsesstøtte og tilskud til kost og logi .............................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2018
-2,0
-2,0
-2,0
BO1
2019
-2,0
-2,0
-2,0
BO2
2020
-2,0
-2,0
-2,0
BO3
2021
-2,0
-2,0
-2,0
10. Uddannelsesstøtte og tilskud til kost og logi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,0 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af ændrede skøn for maritim uddannelsesstøtte.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0452.png
452
§ 19.84.03.
19.84.03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet, jf. Trepartsaftale mellem regerin-
gen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse
(2018-2021) af oktober 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser .............
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2018
32,5
32,5
32,5
BO1
2019
65,0
65,0
65,0
BO2
2020
65,0
65,0
65,0
BO3
2021
65,0
65,0
65,0
10. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 32,5 mio. kr. i 2018 og 65,0
mio. kr. årligt i 2019-2021, jf. Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om
styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
Bevillingen anvendes til deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser. Der kan af be-
villingen gives støtte til ufaglærte og faglærte på maksimalt 10.000 kr. årligt til deltagerbetaling
ved deltagelse på moduler fra akademi- og diplomuddannelser. Den fastsatte ramme kan ikke
overskrides.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 207
Tekstanmærkningen er ny.
Med tekstanmærkningen fastsættes en ramme for de samlede investeringer på de selvejende
uddannelsesinstitutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet. Underlagt rammen
er statsfinansierede selvejende institutioner omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18.
marts 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 411 af 11. maj 2016, lov om professionshøjskoler for
videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, som ændret ved § 3 i lov nr. 1377
af 16. december 2014, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935
af 25. august 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 1377 af 16. december 2014, lov om medie- og
journalisthøjskolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013, som ændret ved § 3 i lov nr. 1614 af 26.
december 2013 og § 4 i lov nr. 1377 af 16. december 2014, lov om maritime uddannelser, jf.
LB nr. 660 af 16. maj 2015, som ændret ved § 4 i lov nr. 411 af 11 . maj 2016, og selvejende
uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner ,
jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 411 af 11. maj 2016.
Omfattet af investeringsrammen er køb eller opførelse af nye aktiver, f.eks. opførelse eller køb
af en ny bygning, tilbygning af en ny fløj eller ombygning af en ek sisterende bygning. Også
investeringer i f.eks. nyt laboratorieudstyr og forsøgsudstyr, inventar og it-udstyr er omfattet af
rammen. Investeringer , der er finansierede af private donationer, skal indberettes, men tæller ikke
med i opgørelsen af de samlede offentlige investeringer under rammen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 19.
453
Investeringer i immaterielle og materielle aktiver kan i udgangspunktet opgøres på baggrund
af regnskabskontiene for tilgang og anskaffelser under standardkontiene 50 og 51 i statens kon-
toplan. Der vil dog være behov for at kunne udskille alle investeringer, der omfatter køb af ek-
sisterende bygninger eller investeringsgoder, som f.eks. køb af brugt udstyr og inventar. Der
henvises til vejledning til investeringsindberetning udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsmi-
nisteriet, Undervisningsministeriet samt Finansministeriet.
Investeringsniveauet er på finansloven fastsat for en 4-årig periode til 3,0 mia. kr. i 2018 og
3,1 mia. kr. årligt i 2019-2021 . Uddannelses- og forskningsministeren skal sikre, at det budget-
terede investeringsniveau ikke overstiger rammen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0454.png
454
§ 20. Undervisningsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
258,6
27,4
159,5
-375,8
31,0
31,0
-80,8
-80,8
-
183,8
23,4
0,6
-0,1
-0,8
160,7
-6,2
-7,9
-5,7
7,4
-
23,4
-38,1
61,5
38,6
-3,0
63,9
14,5
-8,3
-28,5
-99,1
-403,2
-
-
-58,6
-58,6
-
-17,8
-17,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-22,6
-22,6
-
-0,1
-0,1
-
-
-
-
Administration mv. ..................................................................................
20.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Grundskolen ..............................................................................................
20.22. Frie grundskoler og efterskoler ......................................................
20.29. Initiativer på grundskoleområdet ....................................................
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205) .....
20.31. Erhvervsuddannelser .......................................................................
20.32. Fodterapeutuddannelsen ..................................................................
20.35. Lokomotivføreruddannelsen ...........................................................
20.36. Fiskeriuddannelsen ..........................................................................
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 200) ........................................................................................
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205) ............................
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser ...................................................
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser .................................................
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser ...........................
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200) ...............................................................................
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdoms-
uddannelse mv. .........................................................................................
20.51. Produktionsskoler ............................................................................
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse ...................................................
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4,
182 og 205) ................................................................................................
20.71. Frie fagskoler ..................................................................................
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ....................................
20.74. Almene voksenuddannelser ............................................................
20.75. Enkeltfag mv. ..................................................................................
20.76. Andre efter- og videreuddannelser .................................................
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0455.png
§ 20.
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .................
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser ........
20.89. Forsøg og udvikling mv. ................................................................
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....................................................
20.92. Støtte til befordring .........................................................................
20.93. Støtteordninger for voksne .............................................................
20.98. Forskellige støtteordninger .............................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
80,9
-297,2
-216,3
-216,3
-17,9
-2,3
-15,6
-388,2
-1,1
-395,5
8,4
455
-
-
-
-403,2
-
-403,2
-
-
-502,3
-502,3
-502,3
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
456
§ 20.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Administration mv.
20.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes, jf. Trepartsaftale på VEU-området
af november 2017 og Aftale om bedre veje til uddan-
nelse og job af oktober 2017
31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017, Aftale om styrket
tilsyn med de frie grundskoler af november 2017, Tre-
partsaftale på VEU-området af oktober 2017
32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes, jf. Trepartsaftale på VEU-området
af oktober 2017 og Aftale om bedre veje til uddannelse
og job af oktober 2017
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres primært grundet udmøntning af
reserve til virksomheder, der opretter praktikpladser på
erhvervsuddannelserne, jf. Trepartsaftale om praktik-
pladser af august 2016
Grundskolen
20.22. Frie grundskoler og efterskoler
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 220) ....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af lavere skøn for år-
selever
11. Efterskoler (tekstanm. 1) .................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af højere skøn for årse-
lever
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
og efterskoler
(Lovbunden)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
6.738,2
-95,0
-
-
164,2
7,7
-
-
214,0
14,9
-
-
286,8
42,2
-
-
144,2
-33,8
-
-
1.972,1
14,2
-
-
-
-
6.028,4
-58,6
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
Indtægtsbevillingen reduceres samlet set som følge af
lavere skøn for årselever på de frie grundskoler og hø-
jere skøn for årselever på efterskolerne
20.29. Initiativer på grundskoleområdet
11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Anmærkningsteksten justeres for at etablere hjemmel til
afholdelse af udgifter til kompetenceudvikling af skole-
ledere og forvaltningschefer
457
161,4
-
-
-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)
20.31. Erhvervsuddannelser
01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 218)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes i 2019-2021 som følge af højere
skøn for årselever, jf. Aftale om erhvervs- og iværksæt-
terinitiativer af november 2017
02. EUX (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af højere skøn for årse-
lever
11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm.
102, 103 og 219)
(Lovbunden)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udgiftsbevillingen forhøjes til bonus til virksomheder,
der opretter praktikpladser, jf. Trepartsaftale om prak-
tikpladser af august 2016. Indtægtsbevillingen reduceres
pga. færre indbetalinger fra AUB
12. Skolepraktik (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af lavere skøn for år-
selever
20.32. Fodterapeutuddannelsen
01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af højere skøn for årse-
lever
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af lavere skøn for år-
selever
5.123,7
-
-
-
239,2
32,6
-
-
332,0
30,8
17,8
-17,8
432,0
-40,0
-
-
19,6
0,6
-
-
8,3
-0,1
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
458
§ 20.
20.36. Fiskeriuddannelsen
01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af lavere skøn for år-
selever
6,5
-0,8
-
-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 200)
02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsret-
tet uddannelse (tekstanm. 217)
(Selvejebev.)
..................F
482,9
Af finansministeren ........................................................ÆF
-
Udkantstilskuddet til institutionerne justeres på bag-
grund af en genberegning
11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
(tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af oprettelse af en an-
søgningspulje til øget kendskab til erhvervsskolerne, jf.
Aftale om finansloven for 2018 af december 2017
12. Løft af erhvervsuddannelserne
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af videreførsel og for-
højelse af kvalitetspuljen på erhvervsuddannelserne, jf.
Aftale om finansloven for 2018 af december 2017
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af lavere skøn for år-
selever
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og
120)
(Selvejebev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af lavere skøn for år-
selever
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og
120)
(Selvejebev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af højere skøn for årse-
lever
11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
102,5
5,0
-
-
-
-
-
165,0
-
-
225,9
-9,3
-
-
3.093,3
-7,9
-
-
7.515,7
6,1
-
-
138,1
-11,7
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
Bevillingen reduceres som følge af lavere skøn for
årskursister
12. Gymnasial supplering på private gymnasier og
studenterkurser (tekstanm. 1) ...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af lavere skøn for års-
kursister
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
(tekstanm. 1 og 120) ........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af højere skøn for årse-
lever
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenter-
kurser og hf-kurser (tekstanm. 1) ....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af højere skøn for årse-
lever
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200)
02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institu-
tioner med almengymnasiale uddannelser (tekst-
anm. 197 og 217)
(Selvejebev.)
.......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Grundtilskuddet til kostafdelinger justeres på baggrund
af en genberegning
22,7
-0,1
459
-
-
381,8
2,0
-
-
38,2
5,4
-
-
535,8
-
-
-
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.
20.51. Produktionsskoler
11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) ......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af lavere skøn for år-
selever
12. Skoleydelse ved produktionsskoler
(Lovbunden)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af lavere skøn for år-
selever. Bevillingen forhøjes som følge af forhøjelse af
produktionskoleydelsen, jf. Aftale om finansloven for
2018 af december 2017
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indtægtsbevillingen reduceres som følge af lavere skøn
for årselever
727,5
-58,9
-
-
177,5
20,8
-
-
-
-
340,4
-22,6
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
460
§ 20.
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse
01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og
120)
(Selvejebev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af højere skøn for årse-
lever
256,8
61,5
-
-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205)
20.71. Frie fagskoler
11. Frie fagskoler (tekstanm. 1) .............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af lavere skøn for år-
selever
12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indtægtsbevillingen reduceres som følge af lavere skøn
for årselever
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1,
120, 168, 171, 213 og 223)
(Reservationsbev.)
..............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen søges ændret til en selvejebevilling. Bevil-
lingen forhøjes som følge af højere skøn for årselever
og takstforhøjelser på AMU, jf. Trepartsaftale på VEU-
området af oktober 2017
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under
EVE (tekstanm. 1, 120, 168, 171, 213 og 223)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen søges ændret til en selvejebevilling. Bevil-
lingen reduceres som følge af lavere skøn for årselever,
jf. Trepartsaftale på VEU-området af oktober 2017
06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekst-
anm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært til administration af VEU-
godtgørelse, udvikling og opdatering af test mv. samt
pulje til digitalisering, jf. Trepartsaftale på VEU-områ-
det af oktober 2017
Af finansministeren
Ny konto
07. Kvalitetsløft af arbejdsmarkedsuddannelserne
(Reservationsbev.)
............................................................F
Kontoen er ny. Bevillingen er afsat til en kvalitetspulje
på AMU, jf. Trepartsaftale på VEU-området af oktober
2017
90,1
-3,0
-
-
-
-
13,1
-0,1
774,3
3,2
-
-
19,7
-2,5
-
-
2,8
43,2
-
-
20,0
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
20.74. Almene voksenuddannelser
02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120,
188, 191, 213 og 216)
(Selvejebev.)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af lavere skøn for år-
selever. Bevillingen forhøjes som følge af indfasning af
forhøjet deltagerbetaling, jf. Aftale om finansloven for
2018 af december 2017
Af finansministeren
Ny konto
04. Opsøgende arbejde (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Kontoen er ny. Bevillingen er afsat til opsøgende ind-
satser, jf. Trepartsaftale på VEU-området af oktober
2017
20.75. Enkeltfag mv.
01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af højere skøn for kur-
sister
02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120) ..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af lavere skøn for kur-
sister
20.76. Andre efter- og videreuddannelser
11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekst-
anm. 1)
(Selvejebev.)
........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af lavere skøn for års-
kandidater
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
01. Introduktionskurser og brobygning til ungdoms-
uddannelser (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
..........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af lavere skøn for år-
selever
20.89. Forsøg og udvikling mv.
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3
og 144)
(Reservationsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen reduceres pga. ophør af tilskud til VEU-centre,
jf. Trepartsaftale på VEU-området af oktober 2017 og
forhøjes til undersøgelse om Grønland, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2018 af december 2017
461
2.313,0
-10,5
-
-
25,0
-
0,4
0,2
-
-
88,2
-8,5
-
-
225,7
-28,5
-
-
204,8
-2,3
-
-
188,6
-21,5
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
462
§ 20.
03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og orga-
nisationer mv. (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til tilskud til Dansk Skoleskak,
Center for Elevrådgivning og Middelaldercentret Nykø-
bing Falster, jf. Aftale om finansloven for 2018 af de-
cember 2017
04. Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til en foranalyse ved forebyggende
sprogindsats og reduceres grundet omprioritering af
midler fra satspuljen, jf. Aftale om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)
119,7
5,5
-
-
25,2
0,4
-
-
20.92. Støtte til befordring
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannel-
serne mv.
(Lovbunden)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af lavere skøn for ra-
batmodtagere
20.93. Støtteordninger for voksne
11. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af højere skøn for støt-
temodtagere
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1)
(Reservationsbev.)
..............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoens indtægts- og udgiftsbevilling reduceres, da
udgifterne og indtægterne til deltagerstøtte tilpasses det
forventede forbrug, jf. Trepartsaftale på VEU-området
af oktober 2017
20.98. Forskellige støtteordninger
31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og
193)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes i 2019-2021 primært til initiativer
til specialpædagogisk støtte på det forberedende område
og VEU-området, jf. Aftale om udmøntning af satspul-
jen for 2018 af november 2017
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) ...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af højere skøn for årse-
lever
137,9
-1,1
-
-
24,5
7,7
-
-
1.123,4
-403,2
1.123,4
-403,2
187,2
-
-
-
1.102,2
8,4
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 1.
ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.02., 20.31.12., 20.32.01.,
20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.12., 20.42.51.,
20.48.21., 20.51.11., 20.52.01., 20.53.01., 20.71.11., 20.72.11., 20.74.02.,
20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
1.
ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.02., 20.31.12., 20.32.01.,
20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.12., 20.42.51.,
20.48.21., 20.51.11., 20.52.01., 20.53.01., 20.71.11., 20.72.01., 20.72.03.,
20.75.01., 20.75.02., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51."
Nr. 4.
ad 20.3., 20.4. og 20.7.
Af
finansministeren
463
20.34.01., 20.35.01.,
20.43.01., 20.43.02.,
20.75.01., 20.75.02.,
20.34.01., 20.35.01.,
20.43.01., 20.43.02.,
20.72.11., 20.74.02.,
I forbindelse med ændringsforslagene opjusteres den samlede investeringsramme på Undervis-
ningsministeriets område til 1,7 mia. kr. i 2018.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Undervisningsministeren bemyndiges til at lade de statsfinansierede selvejende uddannel-
sesinstitutioner under § 20 budgettere investeringer op til 1,7 mia. kr. i 2018 og 1,4 mia. kr. årligt
i 2019-2021. Underlagt rammen er selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om insti-
tutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 1143 af
23. oktober 2017 samt institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,
jf. LBK nr. 1269 af 29. november 2017.
Stk. 2.
Undervisningsministeren bemyndiges til at pålægge en institution i løbet af 2018 at
tilpasse, udskyde eller standse investeringer i indeværende år, herunder igangsatte investeringer,
såfremt de forventede investeringer for de statsfinansierede selvejende institutioner overstiger den
fastsatte ramme, jf. stk. 1."
Materielle bestemmelser.
Nr. 144.
ad 20.11.22., 20.29.07., 20.29.11., 20.29.12., 20.29.13., 20.38.11., 20.48.11., 20.72.06.,
20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.06.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
144.
ad 20.11.22., 20.29.07., 20.29.11., 20.29.12., 20.29.13., 20.38.11., 20.48.11., 20.72.06.,
20.74.04., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.06."
Nr. 168.
ad 20.72.01. og 20.72.03.
Af
finansministeren
Tekstanmærkningen er ændret da de omfattede konti overgår fra rammestyring til aktivitetssty-
ring, jf. Trepartsaftale på VEU-området af oktober 2017.
Tekstanmærkningen affattes således:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
464
§ 20.
"Institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.
og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, skal indmelde til Undervis-
ningsministeriet, når de har anvendt 90 pct. af en af Undervisningsministeriet beregnet prognose
for årets aktivitet.
Stk. 2.
Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende insti-
tutions- og undervisningsmiljø er der mulighed for at yde op til 1,0 mio. kr. i tilskud til ambu-
lering af lærere og udstyr."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
213.
ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.74.02.
Undervisningsministeriet får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt
vedrørende indsatte i lukkede fængsler, der deltager i fjernundervisning som led i forberedende
voksenundervisning (fvu), ordblindeundervisning for voksne, almen voksenuddannelse (avu) og
uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne
(hf-enkeltfag) eller som led i arbejdsmarkedsuddannelser. Kriminalforsorgen betaler endvidere
den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til §§ 47-48 i lov om institutioner for
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og § 8 a i lov om åben uddan-
nelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
Stk. 2.
Undervisningsministeren bemyndiges til efter forhandling med justitsministeren at
fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling,
betalingsfrister m.v."
Nr. 217.
ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.48.04., 20.71.21., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.11.,
20.72.41., 20.72.42. og 20.78.02.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
217.
ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.48.04., 20.71.21., 20.72.11., 20.72.41., 20.72.42.
og 20.78.02."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
223.
ad 20.72.01. og 20.72.03.
Undervisningsministeren bemyndiges til ved bekendtgørelse at fravige § 10 a, stk. 1, §§ 21-24
og §§ 31-32 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. samt § 3, stk. 6 og 8, § 6 og § 8 a i lov
om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. med sigte på at etablere en midler-
tidig ordning om afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse fra
1. januar 2018 til 31. december 2018. Godkendte udbydere af ar-bejdsmarkedsuddannelser kan
efter aftale med Kriminalforsorgen udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er opta-
get i de fælles kompetencebeskrivelser, til afholdelse i fængsler og udvalgte arresthuse.
Stk. 2.
Undervisningsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler
om Kriminalforsorgens kompetence til at afgrænse deltagerkredsen og tilmelde indsatte til en
arbejdsmarkedsuddannelse samt om administrationen af ordningen, herunder beregning og op-
krævning af betaling, betalingsfrister, indberetning af aktivitet m.v.
Stk. 3.
Undervisningsministeriet får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er
udbetalt til institutionerne for aktivitet afholdt i medfør af stk. 1 for indsatte i fængsler og ar-
resthuse. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i
henhold til § 8 a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v."
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0465.png
§ 20.
Anmærkninger til ændringsforslag
465
Administration mv.
20.11. Centralstyrelsen
20.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,7 mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og
mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Alternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem
regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele
Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale om en vækstpakke af juni 2014 og Aftale
mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Undervisningsmini-
steriet.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
7,7
7,7
-
7,7
BO1
2019
0,6
0,6
-
0,6
BO2
2020
0,6
0,6
-
0,6
BO3
2021
0,6
0,6
-
0,6
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt.................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger ..........
Generel minister- og folketings-
betjening ............................................
Undervisningspolitik .........................
Styring ...............................................
R
2015
187,3
95,6
16,7
51,2
23,8
R
2016
188,8
100,2
16,1
49,5
23,0
B
2017
167,7
76,3
17,2
52,1
22,1
F
2018
172,8
111,1
11,8
34,7
15,2
BO1
2019
161,6
102,0
11,4
33,5
14,7
BO2
2020
158,3
99,9
11,2
32,8
14,4
BO3
2021
155,9
98,0
11,1
32,6
14,2
Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan
derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Generelle fællesomkostninger udgør en forholdsvis stor andel af de samlede
udgifter, idet støttefunktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0466.png
466
§ 20.11.01.
kommunikation for departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.32. Styrelsen for It og
Læring er helt eller delvist samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen med forhøjet med i alt 7,7 mio. kr. i 2018
og 0,6 mio. kr. årligt i 2019-2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen er forhøjet med 7,1 mio. kr. i 2018 til im-
plementering af tværgående reformer som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti,
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om
bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2018-2021
til analyser på VEU-området som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 14,9 mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket tilsyn med de frie grundskoler af novem-
ber 2017, Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel
voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og
Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem regeringen (V)
og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om stærke dagtilbud - alle børn skal
med i fællesskabet af juni 2017, Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om
tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale
mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddan-
nelser af juni 2016 og Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet
Po-
litiske aftaler
under § 20. Undervisningsministeriet.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
65. Opfølgning på inklusionseftersynet ............................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
14,9
14,9
-
8,9
6,0
BO1
2019
18,8
18,8
-
12,8
6,0
BO2
2020
17,7
17,7
-
11,7
6,0
BO3
2021
11,7
11,7
-
11,7
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0467.png
§ 20.11.31.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt
0. Generelle fællesomkostninger
1. Kvalitetsudvikling ..................
2. Regeludstedelse og vejledning
om regler ................................
3. Viden om kvalitet ..................
4. Kvalitetstilsyn .........................
5. Prøver, test og eksamen.........
6. Tilskud og regnskab...............
7. Rammer for og styring af ud-
dannelsesstøtteordninger ........
8. Bestyrelses- og ledelses-udvik-
ling ..........................................
R
2015
229,9
7,3
141,9
8,5
9,4
7,8
17,8
28,1
6,1
3,0
R
2016
229,4
11,0
141,4
8,3
9,2
11,1
15,6
24,7
5,3
2,8
B
2017
230,2
8,0
142,1
8,6
9,6
11,6
16,2
25,5
5,6
3,0
F
2018
230,4
10,6
144,5
8,4
9,4
11,2
15,3
22,8
5,3
2,9
BO1
2019
218,6
10,4
135,0
8,1
9,1
10,9
14,9
22,2
5,2
2,8
BO2
2020
208,1
10,2
127,2
7,8
8,8
10,6
14,3
21,4
5,0
2,8
467
BO3
2021
178,3
10,0
99,0
7,7
8,6
10,4
14,1
20,9
4,9
2,7
Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten . Der kan
derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Generelle fællesomkostninger udgør en forholdsvis lille andel af de samlede
udgifter, idet støttefunktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og
kommunikation for § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.01. Departementet er samlet i depar-
tementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 8,9 mio. kr. i 2018, 12,8
mio. kr. i 2019 og 11,7 mio. kr. årligt i 2020 og 2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2019 og 1,5
mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til udvikling og drift af SPS-systemet og administration af den
specialpædagogiske støtteordning på det forberedende område og VEU-området som følge af
Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2018-2021
til udgifter forbundet med styrket tilsyn som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket tilsyn med de
frie grundskoler af november 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2018 og 5,2
mio. kr. årligt i 2019-2021 til initiativer vedrørende bl.a. mere fleksibel adgang til AMU, herunder
øget brug af test og prøver på AMU-kurser og afledt tilsyn hermed som følge af Aftale mellem
regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreud-
dannelse (2018-2021) af oktober 2017.
65. Opfølgning på inklusionseftersynet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,0 mio. kr. årligt i 2018- 2020
til at styrke læringsmiljøer for udsatte børn blandt andet ved at understøtte og vejlede kommu-
nerne i at implementere og forankre viden om samarbejde og tidlig indsats som følge af Aftale
mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0468.png
468
§ 20.11.31.65.
20.11.32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 42,2 mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og
mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Alternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om stærke dagtilbud -
alle børn skal med i fællesskabet af juni 2017 og Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemo-
kraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og
Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærknin-
gerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Undervisningsministeriet.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Styrelsen for It og Læring ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
42,2
42,2
-
42,2
BO1
2019
34,0
34,0
-
34,0
BO2
2020
36,6
36,6
-
36,6
BO3
2021
36,2
36,2
-
36,2
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
R
2016
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger .......
Sikre velfungerende it-løsninger.....
Bringe data og analyse aktivt i spil
Sætte retning for digital læring.......
394,7
44,4
291,3
35,4
23,6
2017
372,7
58,0
261,4
31,6
21,7
380,4
44,9
289,3
28,2
18,0
361,4
44,9
270,9
28,3
17,3
356,2
44,9
266,4
28,1
16,8
B
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
349,7
44,9
261,0
27,3
16,5
Bemærkninger: Ifm. forslag til finansloven for 2018 har Styrelsen for It og Læring udarbejdet en ny struktur for styrelsens
opgaver. Som følge heraf vil specifikationen af udgifter pr. opgave adskille sig fra foregående år.
10. Styrelsen for It og Læring
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet set forhøjet med 42,2 mio. kr. i 2018,
34,0 mio. kr. i 2019, 36,6 mio. kr. i 2020 og 36,2 mio. kr. i 2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 24,3 mio. kr. i 2018, 34,0 mio.
kr. i 2019, 36,6 mio. kr. i 2020 og 36,2 mio. kr. i 2021 til udgifter relateret primært til it-under-
støttelse som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 17,9 mio. kr. i 2018 til udgifter
relateret primært til it-understøttelse som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti,
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om
bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0469.png
§ 20.11.79.
469
20.11.79. Reserver og budgetregulering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 33,8 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
47. Reserve til tildeling af kontaktpersonsfunktion ........................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
85. Negativ budgetregulering som følge af omlægning af
barselsfonden .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
86. Reserve afsat som led i regeringens trepartsaftale ..................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
87. Negativ budgetregulering sfa. aftale om bedre veje til
uddannelse og job .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-33,8
-
-
BO1
2019
-35,5
20,0
20,0
BO2
2020
-73,0
40,0
40,0
BO3
2021
-73,0
40,0
40,0
-3,0
-3,0
-30,8
-30,8
-3,0
-3,0
-
-
-3,0
-3,0
-
-
-3,0
-3,0
-
-
-
-
-52,5
-52,5
-110,0
-110,0
-110,0
-110,0
47. Reserve til tildeling af kontaktpersonsfunktion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,0 mio. kr. i 2019 og 40,0
mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til forventede kommunale merudgifter forbundet med etablering
af en kontaktpersonfunktion, der er afsat som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2018 af november 2017.
85. Negativ budgetregulering som følge af omlægning af barselsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er der indarbejdet en negativ budgetregulering på 3,0
mio. kr. årligt i 2018-2021 som følge af en fejl i beregningen af omlægningen af barselsfonden.
Den negative budgetregulering udmøntes på institutionernes takster på lov om tillægsbevilling
for 2018 og forslag til finanslov for 2019.
86. Reserve afsat som led i regeringens trepartsaftale
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 30,8 mio. kr. i 2018 grundet
udmøntning af, at en reserve til bonusordninger til virksomheder, der opretter praktikpladser til
elever på erhvervsuddannelserne på § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som følge
af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret ar-
bejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.
87. Negativ budgetregulering sfa. aftale om bedre veje til uddannelse og job
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en negativ budgetregulering
på 52,5 mio. kr. i 2019 og 110,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021, som følge af Aftale mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Al-
ternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017.
Den negative budgetregulering udmøntes på forslag til finanslov for 2019 og forslag til fi-
nanslov for 2020.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0470.png
470
§ 20.2.
Grundskolen
20.22. Frie grundskoler og efterskoler
20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 220)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 95,0 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Generelle driftstilskud ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler ........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Skolefritidsordninger ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-95,0
-83,9
-83,9
-3,7
-3,7
-2,5
-2,5
-4,9
-4,9
BO1
2019
-95,0
-83,9
-83,9
-3,7
-3,7
-2,5
-2,5
-4,9
-4,9
BO2
2020
-95,0
-83,9
-83,9
-3,7
-3,7
-2,5
-2,5
-4,9
-4,9
BO3
2021
-95,0
-83,9
-83,9
-3,7
-3,7
-2,5
-2,5
-4,9
-4,9
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
Antal skoler .............................
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud .........
2. Bygningstilskud .................
3. Tilskud til specialunderv. ...
4. Tilskud til kostafdelinger ..
5. Tilskud til sprogstimulering
6. Tilskud til SFO ..................
I alt ........................................
B. Aktivitet (antal)
1. Elever - undervisning ........
2. Elever - bygningstilskud ....
3. Specialundervisning ............
4. Kostelever ..........................
5. Elever i sprogstimulering ..
6. SFO-elever ...........................
R
2012
532
R
2013
542
R
2014
544
R
2015
536
R
2016
545
B
2017
552
F
2018
550
BO 1
2019
550
BO 2
2020
550
BO 3
2021
550
4.862,6 4.875,0 4.854,7 5.037,7 5.206,0 5.717,7 6.053,6 6.053,6 6.053,6 6.053,6
210,2 224,3 230,3 240,8 252,1 261,3 266,9 266,9 266,9 266,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,2
24,6
22,2
22,3
19,6
18,9
16,4
16,4
16,4
16,4
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
386,8 403,1 415,8 433,3 447,1 379,0 306,3 306,3 306,3 306,3
5.485,0 5.527,0 5.523,0 5.734,1 5.924,8 6.376,9 6.643,2 6.643,2 6.643,2 6.643,2
104.402 107.163 109.935 113.921 118.427 120.236 121.969 121.969 121.969 121.969
102.968 106.051 108.437 111.659 116.945 120.236 121.969 121.969 121.969 121.969
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
506
489
441
443
393
381
330
330
330
330
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33.361 34.644 35.688 37.049 38.647 39.350 39.786 39.786 39.786 39.786
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0471.png
§ 20.22.01.
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Undervisningstilskud ..........
46,6
2. Bygningstilskud ...................
2,0
3. Specialundervisning ............
-
4. Kostelever ............................
49,8
5. Sprogstimulering .................
-
6. SFO-elever .........................
11,6
471
45,5
2,1
-
50,3
-
11,6
44,2
2,1
-
50,3
-
11,7
44,2
2,2
-
50,3
-
11,7
44,0
2,2
-
49,9
-
11,6
47,6
2,2
-
49,6
-
9,6
49,6
2,2
-
49,7
-
7,7
49,6
2,2
-
49,7
-
7,7
49,6
2,2
-
49,7
-
7,7
49,6
2,2
-
49,7
-
7,7
Takstkatalog for 2018 ( www.uvm.dk/takst)
For 201 8 fastsættes følgende tilskud og takster:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Frie grundskoler
Tilskudstype
Undervisningstilskud pr. årselev
- Takst 1
(for årselever under 13 år)
- Takst 2
(for årselever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)
- Takst 3
(for årselever i 10. klasse)
Fællesudgiftstilskud pr. årselev
- Takst 1
(for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever)
- Takst 2
(for antal årselever, der overstiger 220 årselever)
Bygningstilskud pr. elev den 5. september året før finansåret
Kosttilskud pr. årselev
SFO-tilskud pr. årselev
Specialundervisningstilskud pr. elev
- Takst for 1. specialundervisningselev
- Takst for 2. specialundervisningselev
- Takst for 3. og følgende specialundervisningselever
- Tillægstakst for 13. og følgende specialundervisningselever på profilskoler
Inklusionstilskud pr. skole
- 0 - 149 elever
- 150 - 299 elever
- 300 - 449 elever
- 450 elever og derover
Takst
35.151
46.400
45.295
6.675
2.670
2.188
49.732
7.699
125.375
112.837
75.225
49.624
134.087
127.382
120.678
113.974
10. Generelle driftstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 83,9 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017
og den forventede aktivitet i 2018-2021.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes med
følgende.
Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning i en per-
manent tilskudsordning
I skoleåret 2013-14 blev der indført et særligt inklusionstilskud i en midlertidig toårig støt-
teordning. Den midlertidige tilskudsordning er efterfølgende blevet forlænget og justeret for pe-
rioden august 2015 - december 2016 og videreført i 2017.
Fra 2018 er der indført en permanent tilskudsordning for inklusion med et inklusionstilskud
pr. skole, der aftrappes efter skolestørrelse. Inklusionstilskuddet ydes på grundlag af en gruppe-
ring af skolerne i 4 intervaller efter skolestørrelse: 0 - 149 elever, 150 - 299 elever, 300 - 449
elever, og 450 elever og derover. Skolestørrelsen opgøres som skolens elevtal pr. 5. september
året før finansåret. Taksterne for inklusionstilskuddet pr. skole fastsættes for 2018 som:
- En grundtakst for skoler med 0 - 149 elever
- En takst for skoler med 150 - 299 elever på 95 pct. af grundtaksten
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0472.png
472
§ 20.22.01.10.
- En takst for skoler med 300 - 449 elever på 90 pct. af grundtaksten
- En takst for skoler med 450 elever og derover på 85 pct. af grundtaksten
Der er afsat 70,0 mio. kr. til det særlige tilskud til inklusion i 2018 i en permanent tilskuds-
ordning.
11. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,7 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017
og den forventede aktivitet i 2018-2021.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen ydes bygningstilskud. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger
og arealer er for 2018 fastsat til 18.679 kr. pr. årselev, der er sengeplads til, og til 9.339 kr. pr.
årselev, der alene er dagelev.
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,5 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017
og den forventede aktivitet i 2018-2021.
35. Skolefritidsordninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,9 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017
og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 14,2 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Taxametertilskud ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tilskud til specialundervisning mv. ...........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Tilskud til inklusion .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
14,2
15,3
15,3
1,1
1,1
-1,3
-1,3
1,3
1,3
-2,2
-2,2
BO1
2019
14,6
15,2
15,2
1,6
1,6
-1,2
-1,2
1,2
1,2
-2,2
-2,2
BO2
2020
14,5
15,0
15,0
1,6
1,6
-1,2
-1,2
1,2
1,2
-2,1
-2,1
BO3
2021
14,1
14,7
14,7
1,6
1,6
-1,2
-1,2
1,2
1,2
-2,2
-2,2
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0473.png
§ 20.22.11.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO 1
2019
BO 2
2020
473
BO 3
2021
Antal skoler..........................
262
250
253
248
245
245
246
246
246
246
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Taxametertilskud ...........
1.585,2 1.562,0 1.585,3 1.608,9 1.566,7 1.526,8 1.511,1 1.480,7 1.451,1 1.422,4
1.1 Driftstakst 1....................
681,9 664,0 638,8 650,3 626,5 604,9
586,1 574,3 562,8
551,7
1.2 Driftstakst 2....................
903,3 898,1 946,5 958,6 940,2 921,9
925,0 906,4 888,3
870,7
2. Bygningstilskud ............
187,8 188,4 188,4 192,2 190,7 190,0
188,2 184,3 180,5
176,9
2.1 Grundtilskud
til bygningstilskud ........
69,4
65,5
65,8
64,5
63,9
62,2
60,8
60,8
60,8
60,8
2.2 Bygningstaxameter .......
118,4 122,9 122,6 127,7 126,7 127,8
127,4 123,5 119,7
116,1
3. Tilskud til specialunder-
visning mv......................
161,3 158,9 156,4 173,4 205,6 227,2
222,5 218,1 213,6
209,3
4. Tilskud til inklusion.......
67,4
78,7
94,8 100,7
46,3
45,2
44,3
43,3
42,5
41,7
4.1 Specialundervisning .......
-
-
49,9
53,0
-
-
-
-
-
-
4.2 Inklusion .........................
-
-
44,8
47,7
46,3
45,2
44,3
43,3
42,5
41,7
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper.
15,3
17,1
18,1
16,9
18,6
20,1
17,5
17,1
16,8
16,4
6. Praktiklæreruddannelse ..
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
7. Tilskud til befordring ifm.
brobygning .....................
-
-
3,0
2,8
2,7
2,7
2,6
2,6
2,6
2,5
I alt .....................................
2.017,4 2.005,2 2.046,0 2.094,9 2.030,5 2.012,1 1.986,3 1.946,2 1.907,2 1.869,3
B. Aktivitet (antal årselever)
1. Taxametertilskud ...........
1.1 Driftstakst 1....................
1.2 Driftstakst 2....................
2. Bygningstilskud ............
2.2 Bygningstaxameter .......
3. Tilskud til specialunder-
visning mv. .....................
4. Tilskud til inklusion.........
4.1 Specialundervisning .........
4.2 Inklusion ...........................
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper.
27.448
10.802
16.646
-
27.968
2.678
2.625
-
-
718
27.101
10.537
16.564
-
27.038
2.534
3.207
-
-
803
27.489
10.146
17.343
-
27.364
2.239
2.848
1.930
918
874
28.249
10.443
17.806
-
27.510
2.458
3.246
2.039
1.208
811
28.629
10.355
18.274
-
28.087
3.546
2.809
1.191
1.618
924
28.620
10.350
18.270
-
28.620
3.129
-
1.800
990
28.773
10.180
18.593
-
28.789
3.512
1.940
-
1.940
891
28.773
10.180
18.593
-
28.773
3.512
1.940
-
1.940
891
28.773
10.180
18.593
-
28.773
3.512
1.940
-
1.940
891
28.773
10.180
18.593
-
28.773
3.512
1.940
-
1.940
891
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Taxametertilskud ..............
-
1.1 Driftstakst 1......................
63,1
1.2 Driftstakst 2......................
54,3
2. Bygningstilskud ................
-
2.2 Bygningstaxameter ...........
4,2
3. Tilskud til specialunder-
visning mv. .....................
60,2
4. Tilskud til inklusion.........
25,7
4.1 Specialundervisning .........
-
4.2 Inklusion ...........................
-
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper...
21,4
-
63,0
54,2
-
4,5
62,7
24,5
-
63,0
54,6
-
4,5
69,8
-
25,9
48,8
20,7
-
62,3
53,8
-
4,6
70,5
-
26,0
39,5
20,8
-
60,5
51,5
-
4,5
58,0
-
-
28,6
20,2
-
58,4
50,5
-
4,5
72,6
-
-
25,1
20,4
-
57,6
49,7
-
4,4
63,4
-
-
22,8
19,6
-
56,4
48,7
-
4,3
62,1
-
-
22,3
19,2
-
55,3
47,8
-
4,2
60,8
-
-
21,9
18,9
-
54,2
46,8
-
4,0
59,6
-
-
21,5
18,4
-
-
21,4
Takstkatalog for 2018
( www.uvm.dk/takst )
For 2018 fastsættes følgende taster (kr. pr. årselev):
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0474.png
474
Efterskoler
Tilskudstype
§ 20.22.11.
Takst
57.572
49.751
247.000
4.426
37.525
27.724
14.039
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)
Driftstakst 2 (10. klasse)
Grundtilskud til bygningstilskud
Bygningstaxameter
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Elever med særlige behov
Tilskudstype
Tilskud til inklusion
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud
Grundtakst, alle elever
Tillægstakst 1, specialundervisning
Tillægstakst 2, særligt omfattende støttebehov
Takst
22.835
137.818
23.500
73.946
110.919
15. Taxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 15,3 mio. kr. i 2018, 15,2 mio.
kr. i 2019, 15,0 mio. kr. i 2020 og 14,7 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
25. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2018 og 1,6
mio. kr. årligt i 2019-2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen ydes bygningstilskud.
Bygningstaxameterordning
Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet
af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før fi-
nansåret anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra
det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede
og det opnåede årselevtal i finansåret.
For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter 1. august 1996, kan ministeren fastsætte
nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev er
for 2018 fastsat til 18.679 kr.
30. Tilskud til specialundervisning mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,2
mio. kr. årligt i 2019-2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
For efterskoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskud
med en takst pr. årselev. Tilskuddet ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og
anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.22.11.30.
475
pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervis-
ningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.
Det er endvidere en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning
og anden specialpædagogisk bistand, at skolen i finansåret har haft mindst 0,25 årselev, der op-
fylder ovenstående betingelser.
For efterskoler, der er godkendt med samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskuddet med
en grundtakst pr. årselev og to tillægstakster pr. årselev. Tillægstakst 1 ydes for elever, der 1)
har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen
ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støtte-
behov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan
for indsatsen for eleven.
Tillægstakst 2 ydes pr. årselev for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædago-
gisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er særligt omfattende samt 3) skolen har
udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand beregnes på baggrund
af antallet af årselever til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i skoleåret,
der slutter året før finansåret. Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat be-
villing og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.
Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af un-
dervisningsministeren, til praktisk medhjælp til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov
herfor.
Overgangsordning for skoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud
Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2018 til en overgangsordning for skoler, der stilles ringere ved
overgangen til den nye tilskudsordning for specialundervisning og anden specialpædagogisk bi-
stand. Ved overgangsordningen ydes et tilskud i 2017 og 2018 beregnet ud fra forskellen i til-
skuddet i 2017 med den nye tilskudsordning og tilskuddet i skoleåret 2015-16 til specialunder-
visning og til lærertimer til svært handicappede. I 2017 ydes et tilskud på 50 pct. af forskellen
til de skoler, der stilles ringere ved ordningen, og hvor nedgangen er større end 200.000 kr. I 2018
ydes et tilskud på 25 pct. af forskellen til de skoler, der stilles ringere ved ordningen, og hvor
nedgangen er større end 400.000 kr. Overgangsordningen finansieres indenfor rammen for den
nye tilskudsordning.
Overgangsordning for skoler, der er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud
Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2018 til en overgangsordning for skoler, der stilles ringere ved
overgangen til den nye tilskudsordning for specialundervisning og anden specialpædagogisk bi-
stand. Ved overgangsordningen ydes et tilskud i 2018 beregnet ud fra forskellen i tilskuddet i
2018 med den nye tilskudsordning og tilskuddet i 2017 til specialundervisning og til lærertimer
til svært handicappede. I 2018 ydes et tilskud fra overgangsordningen ud fra to kriterier: 1) Til-
skud på 50 pct. af forskellen til de skoler, der får en tilskudsnedgang på mere end 500.000 kr.
2) Skoler med en tilskudsnedgang på mere end 1 mio. kr. får dækket nedgangen over 1 mio. kr.
med 100 pct. Dermed er der ingen skoler, der oplever en tilskudsnedgang på mere end 1 mio.
kr.
Overgangsordningen finansieres inden for bevillingen til specialundervisning og anden spe-
cialpædagogisk bistand.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0476.png
476
§ 20.22.11.35.
35. Tilskud til inklusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,2
mio. kr. årligt i 2019-2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen ydes tilskud med en takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov
i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervis-
ningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindre end 9 ugentlige undervis-
ningstimer.
Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever,
der kan indgå i opgørelsen af årselever til inklusion, er mindst 5.
Tilskud til inklusion beregnes på baggrund af antallet af årselever til inklusion i skoleåret,
der slutter året før finansåret.
Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte
aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,2 mio. kr. årligt i 2018 og
2019, 2,1 mio. kr. i 2020, og 2,2 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler
(Lovbun-
den)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 58,6 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler ....................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler ..............................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2018
-58,6
-70,6
-70,6
12,0
12,0
BO1
2019
-58,6
-70,6
-70,6
12,0
12,0
BO2
2020
-58,6
-70,6
-70,6
12,0
12,0
BO3
2021
-58,6
-70,6
-70,6
12,0
12,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
A. Hovedformål (mio. kr.)
1. Underv. frie grundsk. ...
2. SFO frie grundskoler . ..
3. Sprogstim. frie grundsk.
4. Underv. efterskoler ......
5. Særlige bidrag grundsk.
6. Særlige bidrag eftersk. ..
I alt .....................................
B. Aktiviteter (antal)
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO 1
2019
BO 2
2020
BO 3
2021
3.743,5 3.838,0 3.847,3 3.997,8 4.044,1 4.443,2 4.618,7 4.618,7 4.618,7 4.618,7
378,6 398,0 411,4 424,7 442,1 377,7
305,3 305,3 305,3
305,3
0,2
-
-
-
-
-
-
-
1.001,7 990,8 1.002,9 1.032,4 1.037,0 1.033,8 1.045,8 1.045,8 1.045,8 1.045,8
-0,2
-
-
-
-
-
-
-
1,1
0,6
0,8
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.124,9 5.227,4 5.262,4 5.454,9 5.524,3 5.854,7 5.969,8 5.969,8 5.969,8 5.969,8
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0477.png
§ 20.22.22.
1
2.
3.
4.
5.
6.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Grundskoleelever i alt .
SFO-elever ...................
Sprogstimulering ..........
Efterskoleelever .............
Handic. grundsk. ..........
Handic. eftersk. ............
1)
477
102.883 105.926 108.414 111.533 116.644 119.792 121.488 121.488 121.488 121.488
32.701 34.112 35.211 36.194 38.044 39.219 39.655 39.655 39.655 39.655
-
-
-
-
-
-
-
-
27.190 26.697 26.990 27.640 28.053 28.094 28.419 28.419 28.419 28.419
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
12
9
22
13
0
0
0
0
0
35,8
11,7
-
37,4
-
0,0
34,7
11,6
-
37,0
-
84,6
37,1
9,6
-
36,8
-
0,0
38,0
7,7
-
36,8
-
0,0
38,0
7,7
-
36,8
-
0,0
38,0
7,7
-
36,8
-
0,0
38,0
7,7
-
36,8
-
0,0
Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Pr. grundskoleelev ........
36,4
36,2
35,5
Pr. SFO-elev .................
11,6
11,7
11,7
Pr. sprogstim.elev .........
-
-
-
Pr. efterskoleelev...........
36,8
37,1
37,2
Pr. handicap. grundsk. .
-
-
-
Pr. handicap. eftersk. ...
88,9
55,0
50,0
1)
Bemærkninger:
matbørn m.fl.).
Grundskoleelever i alt er eksklusive elever på frie grundskoler, der ikke skal folkeregistreres (diplo-
Takstkatalog for 2018 ( www.uvm.dk/takst)
For 2018 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Kommunale bidrag
Tilskudstype
Undervisning ved frie grundskoler
Undervisning ved frie grundskoler på småøer
SFO ved frie grundskoler
Undervisning ved efterskoler
Undervisning ved efterskoler i forsøgsordning med kombineret 10. klasseforløb
Takst
38.017
51.820
7.699
36.797
18.399
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 70,6 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017
og den forventede aktivitet i 2018-2021.
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 12,0 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017
og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.29. Initiativer på grundskoleområdet
20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes hjemmel til afholdelse af udgifter til kompe-
tenceudvikling af skoleledere og forvaltningschefer.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0478.png
478
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.29.11.
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltnings-
chefer ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltningschefer
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen afholdes udgifter til finansiering af lederuddannelse og kompetenceudvikling
mv. for kommunale skoleledere og forvaltningschefer.
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)
20.31. Erhvervsuddannelser
20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 218)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 12,5 mio. kr. årligt i 2019-
2021.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
12,5
12,5
12,5
BO2
2020
12,5
12,5
12,5
BO3
2021
12,5
12,5
12,5
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende .
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
Tilskud i alt (mio.kr.)...............
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
Realkompetencevurdering ..........
Vejledning mv. ...........................
Internationale aktiviteter.............
Praktik på produktionsskoler......
GVU ............................................
Dispositionsbegrænsning ............
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
6.567,6 6.542,8 6.572,4 6.289,6 5.440,3 5.775,9 5.123,7 5.047,3 4.962,0 4.896,2
1.214,3 1.197,1 1.189,3 1.142,7 845,7 766,3 777,4 766,1 744,7 738,6
5.342,3 5.325,8 5.363,1 5.193,7 4.580,8 4.899,9 4.248,9 4.188,5 4.133,4 4.075,4
-
-
-
-
7,8
61,8
60,6
64,6
63,4
62,1
1,6
1,7
1,6
1,3
0,7
1,3
0,6
0,6
0,5
0,5
0,9
0,9
0,7
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
8,5
17,3
17,7
19,5
21,9
18,2
18,0
17,6
17,3
16,9
-
-
-
-
-
28,0
17,9
9,5
2,3
2,3
-
-
- -68,1 -17,0
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0479.png
§ 20.31.01.
Aktivitet i alt (årselever)..........
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
Realkompetencevurdering ..........
GVU ............................................
Færdige elever på grundforløb
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
Færdige elever på hovedforløb
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
Taxametertilskud pr. årselev
(1.000 kr.)
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
479
66.395 64.804 65.946 61.431 51.277 61.163 53.471 53.894 53.913 54.371
18.089 17.316 17.258 15.557 10.493 11.661 11.251 11.578 11.360 11.624
48.306 47.488 48.688 45.551 40.329 48.404 41.221 41.415 41.745 41.939
-
-
-
67
110
765
791
791
791
791
-
-
-
256
345
333
208
110
17
17
34.755 33.780 35.949 37.587 38.602 35.830 39.350 39.180 39.580 39.670
9.519 8.879 9.761 9.894 12.339 9.060 13.130 12.910 13.380 13.440
25.236 24.901 26.188 27.693 26.263 26.770 26.220 26.270 26.200 26.230
34.628 33.659 30.362 29.282 28.901 29.216 28.556 28.147 28.607 34.628
8.165 7.801 7.537 7.346 6.800 7.780 7.760 7.340 7.370 8.165
26.463 25.858 22.825 21.936 22.101 21.436 20.796 20.807 21.237 26.463
67,1
111,4
68,8
111,8
68,9
111,0
72,0
112,2
75,2
109,1
67,2
101,8
69,4
102,9
67,8
101,0
66,9
98,9
65,2
97,0
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 12,5 mio. kr. årligt i 2019-
2021 til forventet øget aktivitet på voksenlærlingeforløb som følge af Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november
2017.
20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 32,6 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
32,6
25,4
25,4
2,7
2,7
4,5
4,5
BO1
2019
31,7
24,0
24,0
3,0
3,0
4,7
4,7
BO2
2020
32,5
26,3
26,3
2,2
2,2
4,0
4,0
BO3
2021
30,8
23,6
23,6
2,8
2,8
4,4
4,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0480.png
480
A. Tilskud (mio. kr.)
Tilskud i alt
Merkantil eux
Teknisk eux
B. Aktivitet (årselever)
Aktivitet i alt
Merkantil eux
Teknisk eux
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Merkantil eux
Teknisk eux
§ 20.31.02.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38,0
15,0
23,0
146,1
110,6
35,5
247,3
219,0
28,3
271,8
220,9
50,9
277,1
214,3
62,8
280,5
214,5
66,0
277,4
211,4
66,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
584
283
301
2.485
2.012
473
3.725
3.303
422
3.729
3.038
691
3.820
3.034
786
3.980
3.134
846
3.987
3.134
853
-
-
-
-
-
-
69,0
75,0
61,8
71,7
61,2
70,6
60,2
69,4
59,0
68,0
57,8
66,7
56,6
65,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 25,4 mio. kr. i 2018, 24,0 mio.
kr. i 2019, 26,3 mio. kr. i 2020 og 23,6 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2018, 3,0 mio.
kr. i 2019, 2,2 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2018, 4,7 mio.
kr. i 2019, 4,0 mio. kr. i 2020 og 4,4 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103 og 219)
(Lov-
bunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgiftsbevilling forhøjet med 30,8 mio.
kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægtsbevilling reduceret med 17,8 mio.
kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og
mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem
regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele
Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale mellem regeringen (V) og Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar
2016 og Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive er-
hvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20.
Undervisningsministeriet.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en selvejende institution, der finansierer visse
udgifter inden for de erhvervsfaglige uddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
med det formål at understøtte vekseluddannelsesprincippet og efter- og videreuddannelse af
ufaglærte og faglærte. AUB opkræver bidrag og administrerer udbetalingen af lønrefusion og
andre arbejdsgivernes uddannelsesbidragsydelser.
AUB varetager endvidere administrationen af tilskudsordninger, som staten finansierer. Af
bevillingen afholdes tilskud til lønrefusion, herunder for eux og studierettet påbygning, tilskud til
uddannelsesaftaler, tilskud til løntilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med ele-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0481.png
§ 20.31.11.
481
ver, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, tilskud for skolepraktikelever og returnerede
elever på trindelte erhvervsuddannelser til befordring, værnemidler mv., tilskud til økonomisk
støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem, tilskud til boligudgifter mv. ved praktik i Tyskland,
samt tilskud til administration af de statslige ordninger.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og bidrag til VEU-godtgørelse
Arbejdsgiverbidraget reguleres årligt med tilpasningsprocenten plus 2. Arbejdsgiverbidraget
for 2018 er i henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 95 af 26. januar
2017, fastsat til 2.702 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat. Arbejdsgiverbidraget består af et
uddannelsesbidrag samt bidrag til VEU-godtgørelse, jf. i øvrigt anmærkningerne under
§ 20.93.25. Deltagerstøtte. Uddannelsesbidraget dækker AUB's udgifter til lønrefusion, skole-
praktikydelse, præmie og bonus for praktikpladser, løntilskud til EGU-aftaler, befordringsudgifter
til elever, udgifter til kost og logi i forbindelse med skoleophold, udgifter til mobilitetsfremmende
ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. af elever
og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og rekrutteringsmulighederne. Uddan-
nelsesbidraget udgør 2.363 kr. i 2018, mens bidraget til VEU-godtgørelse udgør 339 kr. i 2018
som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel
voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
Indtægterne fra uddannelsesbidraget fremgår ikke af finansloven. Indtægterne fra bidraget til
VEU-godtgørelse fremgår af § 20.93.25. Deltagerstøtte.
Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv.
I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 95 af 26. januar 2017,
yder AUB tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelses-
muligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirk-
somheder i erhvervsuddannelserne.
I henhold til BEK nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgi-
vernes Elevrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg ydes tilskud inden for et
samlet beløb, som er fastsat på finansloven. Den samlede ramme, der kan ydes tilskud til, er 30,0
mio. kr. i 2018.
Yderligere oplysninger om AUB kan findes på www.virk.dk/aub
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
82. Indbetaling fra virksomheder til skolepraktik .........................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
85. Bonus for praktikpladser på fordelsuddannelserne og
for merbeskæftigelse i praktikpladser .......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
30,8
-17,8
-17,8
-17,8
BO1
2019
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
30,8
30,8
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0482.png
482
§ 20.31.11.82.
82. Indbetaling fra virksomheder til skolepraktik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 17,8 mio. kr. i 2018 som
følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den
forventede aktivitet i 2018.
85. Bonus for praktikpladser på fordelsuddannelserne og for merbeskæftigelse i praktik-
pladser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling på 30,8 mio. kr.
i 2018 som udmøntning af en reserve til bonusordninger til virksomheder, der opretter praktik-
pladser til elever på erhvervsuddannelserne, der er afsat som følge af Aftale mellem regeringen
(V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og
praktikpladser af august 2016.
Af bevillingen ydes tilskud til arbejdsgivere, der opfylder kriterierne for bonusudbetaling
fastsat i medfør af §§ 15 e og f i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 95 af
26. januar 2017.
Bonus pr. praktikårselev til bonus inden for fordelsuddannelserne beregnes forholdsmæssigt
af en pulje på 20,5 mio. kr. i 2018. Bonus kan maksimalt udgøre 5.000 kr. pr. praktikårselev.
Bonus pr. praktikårselev til bonus for merbeskæftigelse i praktikpladser beregnes forholds-
mæssigt af en pulje på 10,3 mio. kr. i 2018. Bonus kan maksimalt udgøre 15.000 kr. pr. prakti-
kårselev.
Ordningen administreres af AUB, der i 2018 foretager en opgørelse af, hvilke arbejdsgivere
der opfylder betingelserne for praktikårselever i kalenderåret 2017. AUB udbetaler herefter bonus
til de omfattede arbejdsgivere.
Undervisningsministeriet udbetaler de to bonuspuljer til AUB i forbindelse med den anden
kvartalsvise udbetaling til AUB. Såfremt der er overskydende midler, tilbageføres disse til Un-
dervisningsministeriet i forbindelse med den årlige regulering.
20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 40,0 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-40,0
-29,7
-29,7
-6,1
-6,1
-4,2
-4,2
BO1
2019
-41,0
-30,7
-30,7
-6,1
-6,1
-4,2
-4,2
BO2
2020
-40,1
-29,9
-29,9
-6,1
-6,1
-4,1
-4,1
BO3
2021
-39,3
-29,4
-29,4
-5,9
-5,9
-4,0
-4,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0483.png
§ 20.31.12.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
Elevtilgang i alt ..............................
Merkantile ........................................
Tekniske ...........................................
Tilskud i alt (mio. kr.)...................
Merkantile ........................................
Tekniske ...........................................
Aktivitet i alt (årselever) ...............
Merkantile ........................................
Tekniske ...........................................
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde
Merkantile ........................................
Tekniske ...........................................
R
2012
6.141
987
5.154
290,7
25,4
265,3
4.000
566
3.434
kr.)
44,9
77,3
R
2013
7.727
1.388
6.339
378,2
39,9
338,3
5.273
879
4.394
45,4
77,0
R
2014
8.050
1.713
6.337
388,2
51,4
336,8
5.738
1.072
4.666
47,9
72,2
R
2015
8.946
1.913
7.033
385,8
53,6
332,2
6.373
1.222
5.151
43,9
64,5
R
2016
B
2017
F
2018
8.071
1.897
6.174
392,0
64,1
327,9
6.412
1.522
4.890
42,1
67,1
BO1
2019
8.091
2.002
6.089
370,9
63,5
307,4
6.220
1.539
4.681
41,3
65,6
BO2
2020
8.059
2.104
5.955
358,5
65,2
293,3
6.170
1.611
4.559
40,5
64,3
483
BO3
2021
8.035
2.218
5.817
351,2
63,9
287,3
6.145
1.696
4.449
37,7
64,6
9.637 10.084
2.368 2.653
7.269 7.431
412,8
67,3
345,5
6.952
1.728
5.224
39,0
66,1
441,7
83,5
358,2
7.462
1.958
5.504
42,6
65,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 29,7 mio. kr. i 2018, 30,7
mio. kr. i 2019, 29,9 mio. kr. i 2020 og 29,4 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,1 mio. kr. årligt i 2018-
2020 og 5,9 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,2 mio. kr. årligt i 2018 og
2019, 4,1 mio. kr. i 2020 og 4,0 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.32. Fodterapeutuddannelsen
20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,6 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
0,6
0,1
0,1
0,2
0,2
BO1
2019
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
BO2
2020
0,1
0,1
0,1
-
-
BO3
2021
0,2
0,2
0,2
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0484.png
484
§ 20.32.01.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
0,3
0,3
-
-
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
R
2012
R
2013
137
20,3
181
117,1
R
2014
133
20,7
183
114,5
R
2015
146
21,8
194
113,5
R
2016
123
19,5
174
109,3
B
2017
146
18,3
170
107,5
F
2018
148
20,2
189
106,7
BO1
2019
154
20,4
196
104,6
BO2
2020
159
20,6
203
102,5
BO3
2021
164
20,8
209
100,5
Elevtilgang .........................................
140
Tilskud i alt (mio. kr.).....................
20,4
Aktivitet i alt (årselever).................
167
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Fodterapeutuddannelsen .....................
118,2
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2020
og 0,2 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2018, 0,1 mio.
kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvik-
ling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2018 som følge
af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den
forventede aktivitet i 2018-2021.
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,1 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-0,1
-0,1
-0,1
-
-
-
-
BO1
2019
-1,7
-1,6
-1,6
-
-
-0,1
-0,1
BO2
2020
-2,6
-2,1
-2,1
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
BO3
2021
-3,3
-2,6
-2,6
-0,3
-0,3
-0,4
-0,4
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0485.png
§ 20.35.01.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
R
2012
R
2013
19
0,9
6
164,1
R
2014
79
1,6
12
167,0
R
2015
59
3,9
29
162,7
R
2016
20
2,1
10
155,3
B
2017
145
5,0
40
151,2
F
2018
159
8,2
59
149,5
BO1
2019
179
8,7
60
146,5
BO2
2020
199
9,5
68
143,6
485
BO3
2021
219
10,5
77
140,8
Elevtilgang .........................................
9
Tilskud i alt (mio. kr.).....................
1,5
Aktivitet i alt (årselever).................
3
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Lokomotivføreruddannelsen ..............
182,6
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018, 1,6 mio.
kr. i 2019, 2,1 mio. kr. i 2020 og 2,6 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,3
mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitets-
udvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019, 0,3 mio.
kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den kon-
staterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.36. Fiskeriuddannelsen
20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,8 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-0,8
-0,6
-0,6
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
BO1
2019
-0,8
-0,6
-0,6
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
BO2
2020
-0,8
-0,6
-0,6
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
BO3
2021
-0,8
-0,6
-0,6
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0486.png
486
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
Elevtilgang
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
Tilskud i alt (mio. kr.)
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
Aktivitet (årselever)
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
Færdige elever
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
R
2012
151
63
88
4,9
1,1
3,8
30
4
26
90
55
35
§ 20.36.01.
R
2013
137
49
88
4,3
0,9
3,4
27
3
24
76
46
30
R
2014
123
45
78
3,7
0,8
2,9
22
3
19
75
40
35
R
2015
184
55
129
4,4
1,0
3,4
28
4
24
79
50
29
R
2016
195
64
131
4,3
1,0
3,3
29
4
25
79
52
27
B
2017
121
42
79
8,0
1,1
6,9
55
4
51
171
62
109
F
2018
217
64
153
5,7
1,1
4,6
38
4
34
139
62
77
BO1
2019
217
64
153
5,6
1,0
4,6
38
4
34
139
62
77
BO2
2020
217
64
153
5,5
1,0
4,5
38
4
34
139
62
77
BO3
2021
217
64
153
5,4
1,0
4,4
38
4
34
139
62
77
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Sikkerhedskursus................................
227,5
Fiskerigrunduddannelsen ...................
134,5
213,0
134,7
230,4
131,5
227,5
132,6
218,0
126,4
211,6
123,1
208,2
121,0
204,1
118,6
200,1
116,2
196,1
113,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm.
200)
20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 217)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er angivet et justeret udkantstilskud på baggrund af en
genberegning.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0487.png
§ 20.38.02.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Udkantstilskud ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
487
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
25. Udkantstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Der kan ydes udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder er-
hvervsgymnasiale uddannelser (hhx/htx) og/eller EUD-grundforløb i udkantskommuner. Udkant-
stillægget ydes på baggrund af institutioners udbud på værnetingsskoler (hovedskolen) og egne
afdelinger i udkantskommuner. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.
Udkantstillægget opretholdes ved fusion, såfremt udbuddet opretholdes, og den fortsættende
institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis den fortsættende in-
stitution godkendes som en institution for almengymnasiale uddannelser opretholdes udkantstil-
skuddet i en overgangsperiode på 4 år.
I 2018 udbetales udkantstilskuddet på baggrund af en genberegning fra 2017. Genberegningen
fastfryses frem til 2020.
Den eksisterende tabel slettes er erstattes med følgende.
Udkantstilskud til erhvervsrettede institutioner mv. i 2018:
Uddannelse
Udkantstilskud
Udkantstilskud
Udkantstilskud
Udkantstilskud
Udkantstilskud
Tilskud i alt
Omsorg, sundhed og pædagogik
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Kontor, handel og forretningsservice
Teknologi, byggeri og transport
Erhvervsgymnasial uddannelse
Takst (kr.)
267.940
260.060
245.610
773.670
245.610
Antal udbud
14
22
23
19
39
Mio. kr.
3,8
5,7
5,6
14,7
9,6
39,4
20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for
2018 af december 2017, Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere at-
traktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 og Aftale mellem den daværende SR-regering og
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alli-
ance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i af-
snittet
Politiske aftaler
under § 20. Undervisningsministeriet.
Bevillingen anvendes til forsøg med betinget optag til erhvervsuddannelserne i form af op-
tagelseskontrakter og faglige kursusforløb, strategisk kompetenceløft af lærerne på erhvervsud-
dannelserne, udvikling og gennemførelse af kurser i ledelse og udvikling i praksis, fremme af
erhvervsuddannelsernes kvalitet, udarbejdelse af (it-)værktøjer til brug for realkompetencevurde-
ringen samt evaluering og følgeforskning.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0488.png
488
§ 20.38.11.
Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på
kontoen anførte aktiviteter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
80. Pulje til øget aktivitet på erhvervsuddannelserne ....................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
5,0
5,0
5,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
80. Pulje til øget aktivitet på erhvervsuddannelserne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,0 mio. kr. i 2018 som følge
af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
På kontoen afholdes bevilling til en ansøgningspulje til øget kendskab til erhvervsskolerne,
herunder øget brobygning fra folkeskolerne til erhvervsuddannelserne, jf. Aftale mellem regerin-
gen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
20.38.12. Løft af erhvervsuddannelserne
(Reservationsbev.)
I forbindelse ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 165,0 mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for
2018 af december 2017.
Bevillingen udmøntes som et tilskud til erhvervsuddannelserne.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne ..........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
165,0
165,0
165,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 165,0 mio. kr. i 2018 til vi-
dereførsel og forhøjelse af kvalitetspuljen på erhvervsuddannelserne som følge af Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
(tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 9,3 mio. kr. i 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0489.png
§ 20.38.21.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannel-
ser under skoleophold ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
489
F
2018
-9,3
BO1
2019
-9,7
BO2
2020
-9,6
BO3
2021
-9,4
1,1
1,1
-7,2
-7,2
-3,2
-3,2
1,1
1,1
-7,6
-7,6
-3,2
-3,2
1,0
1,0
-7,7
-7,7
-2,9
-2,9
1,0
1,0
-7,5
-7,5
-2,9
-2,9
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Tilskud, landbrugsudd
1.1 Grunduddannelse ............
1.2 Tilskud til elevbetaling ..
2. Taxametertilskud til fæl-
lesudgifter ......................
2.1 Fællesudgifter .................
2.2 Forplejning og tilsyn......
2.3 Tilskud til elevbetaling ..
3. Bygningstaxameter-til-
skud ................................
3.1 Erhvervsrettede udd .......
3.2 Landbrugsudd. ..............
I alt .....................................
B. Aktivitet (antal årselever)
1. Tilskud, landbrugsudd
1.1 Grunduddannelse ............
1.2 Tilskud til elevbetaling ..
2. Taxametertilskud til fæl-
lesudgifter ......................
2.1 Fællesudgifter .................
2.2 Forplejning og tilsyn......
2.3 Tilskud til elevbetaling ..
3. Bygningstaxameter-til-
skud ................................
3.1 Erhvervsrettede udd .......
3.2 Landbrugsudd. ..............
R
2012
13,6
9,7
3,9
131,5
74,3
39,1
18,1
70,1
55,1
15,0
215,2
R
2013
15,1
10,4
4,7
133,0
75,7
39,2
18,0
73,3
57,9
15,4
221,3
R
2014
16,7
10,7
6,0
135,6
75,3
41,4
18,9
74,3
57,6
16,7
226,6
R
2015
17,1
10,4
6,6
135,8
79,6
39,7
16,5
78,6
62,2
16,3
231,4
R
2016
18,5
11,4
7,1
132,0
79,6
37,9
14,5
78,6
61,4
17,2
229,1
B
2017
16,3
10,2
6,2
135,4
76,7
39,8
18,9
79,3
62,9
16,3
231,0
F
2018
17,0
10,1
6,9
124,7
72,9
37,6
14,2
74,9
59,3
15,6
216,6
BO 1
2019
16,7
9,8
6,9
121,5
71,0
36,3
14,2
73,4
58,1
15,3
211,6
BO 2
2020
16,4
9,5
6,9
119,0
69,4
35,4
14,2
71,9
57,0
14,9
207,3
BO 3
2021
16,2
9,3
6,9
116,7
67,8
34,7
14,2
70,3
55,7
14,6
203,2
971
185
4.177
4.241
877
4.165
1.153
1.016
228
4.240
4.223
870
4.225
1.160
1.058
294
4.222
4.493
908
4.209
1.234
1.034
316
4.472
4.344
802
4.460
1.226
1.144
345
4.585
4.209
701
4.571
1.295
1.057
298
4.500
4.500
917
4.500
1.257
1.074
340
4.321
4.321
697
4.321
1.223
1.074
340
4.321
4.321
697
4.321
1.223
1.074
340
4.321
4.231
697
4.321
1.223
1.074
340
4.321
4.321
697
4.321
1.223
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0490.png
490
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Tilskud, landbrugsudd
1.1 Grunduddannelse ............
10,0
1.2 Tilskud til elevbetaling ..
21,0
2. Taxametertilskud til fæl-
lesudgifter ......................
2.1 Fællesudgifter .................
17,8
2.2 Forplejning og tilsyn......
9,2
2.3 Tilskud til elevbetaling ..
20,7
3. Bygningstaxameter-til-
skud ................................
3.1 Erhvervsrettede udd .......
13,2
3.2 Landbrugsudd. ..............
13,0
§ 20.38.21.
10,2
20,6
17,9
9,3
20,7
13,7
13,3
10,1
20,6
17,8
9,2
20,8
13,7
13,6
10,1
21,0
17,8
9,1
20,6
14,0
13,3
9,9
20,6
17,4
9,0
20,7
13,4
13,3
9,6
20,7
17,0
8,8
20,6
14,0
13,0
9,4
20,0
16,9
8,7
20,0
13,7
12,8
9,1
20,0
16,4
8,4
20,0
13,5
12,5
8,8
20,0
16,1
8,2
20,0
13,2
12,2
8,7
20,0
15,7
8,0
20,0
12,9
11,9
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019
og 1,1 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,2 mio. kr. i 2018, 7,6 mio.
kr. i 2019, 7,7 mio. kr. i 2020 og 7,5 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,2 mio. kr. i 2018, 3,2 mio.
kr. i 2019, og 2,9 mio. kr. i 2020- 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Tilgang fordelt på uddannelser.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt 14.460 14.591 15.222 15.814 16.339 15.502 15.702 13.525 15.931 15.705
Hhx .....................................................
9.482 9.508 10.166 10.441 10.575 10.093 10.234 8.858 9.977 9.785
Htx ......................................................
4.978 5.083 5.056 5.373 5.764 5.409 5.468 4.667 5.954 5.920
Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2016.
20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 7,9 mio. kr . i 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0491.png
§ 20.41.01.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
491
F
2018
-7,9
-7,1
-7,1
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
BO1
2019
1,7
4,2
4,2
-1,3
-1,3
-1,2
-1,2
BO2
2020
12,3
11,1
11,1
0,3
0,3
0,9
0,9
BO3
2021
-22,3
-25,6
-25,6
1,2
1,2
2,1
2,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
3.105,1
1.905,7
1.199,4
43.234
28.601
14.633
12.183
8.405
3.778
66,6
82,0
F
2018
3.085,4
1.889,3
1.196,1
43.459
28.772
14.687
13.153
8.898
4.255
65,7
81,4
BO1
2019
2.966,1
1.813,1
1.153,0
42.113
27.911
14.202
13.713
9.149
4.564
65,0
81,2
BO2
2020
2.836,0
1.727,5
1.108,5
41.093
27.075
14.018
13.014
8.731
4.283
63,8
79,1
BO3
2021
2.789,4
1.676,5
1.112,9
41.400
26.867
14.533
13.184
8.854
4.330
62,4
76,6
Tilskud i alt (mio. kr.)
2.941,9 2.981,3
Hhx ....................................... 1.777,0 1.795,0
Htx........................................ 1.164,9 1.186,3
Aktivitet i alt (årselever)
38.310 38.847
Hhx .......................................
25.349 25.665
Htx........................................
12.961 13.182
Færdige elever i alt
11.392 11.586
Hhx .......................................
7.723 7.702
Htx........................................
3.669 3.884
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Hhx .......................................
70,1
69,9
Htx........................................
89,9
90,0
3.006,5 2.998,0 3.014,2
1.812,0 1.829,0 1.832,0
1.194,5 1.169,0 1.182,2
39.300 40.197 40.858
25.964 26.917 27.270
13.336 13.280 13.588
11.428 11.843 11.276
7.577
7.986 7.439
3.851
3.857 3.837
69,8
89,6
67,9
88,0
65,5
84,6
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,1 mio. kr. i 2018 og for-
højet med 4,2 mio. kr i 2019 og 11,1 mio. kr. i 2020 og reduceret med 25,6 mio. kr. i 2021 som
følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den
forventede aktivitet i 2018-2021.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2018, 1,3 mio.
kr. i 2019 og forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i
2018-2021.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2018 og 1,2
mio. kr. i 2019 samt forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2020 og 2,1 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede
aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet
i 2018-2021.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0492.png
492
§ 20.42.
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Tilgang fordelt på uddannelser.
2012
Almengymnasiale udd. i alt
Stx
IB
4-årig stx
2-årig og 3-årig hf
Studenterkursus
2013
2014
2015
2016
2017
40.113
29.776
1.194
134
8.954
55
2018
40.836
30.118
1.188
132
9.343
55
2019
36.338
27.090
1.173
131
7.890
54
2020
38.475
27.165
1.167
131
9.958
54
2021
39.499
26.941
1.170
132
11.203
53
40.829 41.549 40.018 39.524 40.045
30.350 31.246 30.448 30.098 30.831
510
537
553
670
673
142
135
140
135
135
9.660 9.520 8.771 8.527 8.333
167
111
106
94
73
Bemærkninger: Tilgangstall ene er faktiske til og med 2016 . Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.
20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 6,1 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
6,1
6,6
6,6
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
BO1
2019
2,6
1,7
1,7
0,4
0,4
0,5
0,5
BO2
2020
1,4
1,4
1,4
-0,1
-0,1
0,1
0,1
BO3
2021
-7,3
-6,2
-6,2
-0,6
-0,6
-0,5
-0,5
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
Tilskud i alt (mio. kr.) ..........
Stx
1)
........................................
IB .............................................
4-årig stx..................................
2-årig og 3-årig hf...................
Studenterkursus .......................
Aktiviteter i alt (årselever)...
Stx
1)
........................................
IB .............................................
4-årig stx..................................
2-årig og 3-årig hf...................
Studenterkursus .......................
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
8.158,3 8.596,9 8.771,1 8.543,5 8.173,3 7.639,6 7.521,8 7.303,0 6.941,0 6.714,6
6.600,2 6.952,7 7.117,3 6.947,1 6.665,2 6.257,3 6.060,6 5.821,6 5.496,9 5.216,9
62,5
72,8
80,6
85,4
88,0 102,7 137,9 163,5 163,4 159,0
45,5
47,0
49,2
36,4
32,8
36,4
31,3
28,7
27,7
27,0
1.413,4 1.491,4 1.496,4 1.451,5 1.367,3 1.227,5 1.279,7 1.278,7 1.242,8 1.301,8
36,7
33,0
27,6
23,1
20,0
15,7
12,3
10,5
10,2
9,9
98.435 101.931 102.798 101.803 99.898 100.215 100.931 99.038 95.409 94.437
80.845 83.770 84.657 84.268 83.039 84.264 83.222 81.091 77.684 75.104
785
886
966 1.048 1.181 1.332 2.002 2.271 2.251 2.238
659
681
692
703
609
581
510
489
485
482
15.867 16.342 16.286 15.606 14.902 13.906 15.094 15.093 14.895 16.520
279
252
197
178
167
132
103
94
94
93
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0493.png
§ 20.42.02.
Færdige elever .......................
Stx ............................................
IB .............................................
4-årig stx..................................
2-årig og 3-årig hf...................
Studenterkursus .......................
29.485 31.312 33.578 33.521 32.659 32.011
22.991 24.408 26.348 26.261 25.900 25.499
183
257
306
358
442
647
152
146
184
199
162
171
6.058 6.402 6.632 6.639 6.075 5.638
101
99
108
64
80
56
32.344
25.804
611
143
5.739
47
33.700
26.299
1.085
115
6.166
35
32.528
24.865
1.079
115
6.434
35
493
31.816
25.167
1.066
114
5.434
35
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Stx
1)
........................................
81,6
IB .............................................
79,6
4-årig stx..................................
69,0
2-årig og 3-årig hf...................
89,1
Studenterkursus .......................
131,5
1)
83,0
82,2
69,0
91,3
131,0
84,1
83,4
71,1
91,9
140,1
82,4
81,5
51,8
93,0
129,8
79,2
77,9
47,1
90,9
129,0
74,3
77,1
62,7
88,3
118,9
72,8
68,9
61,4
84,8
119,4
71,8
72,0
58,7
84,7
111,7
70,8
72,6
57,1
83,4
108,5
69,5
71,0
56,0
78,8
106,5
Aktiviteten omfatter også Pre-IB.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,6 mio. kr. i 2018, 1,7 mio.
kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020 og reduceret med 6,2 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i
2018-2021.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2018, forhøjet
med 0,4 mio. kr. i 2019 og reduceret med 0,1 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forven-
tede aktivitet i 2018-2021.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2018, forhøjet
med 0,5 mio. kr. i 2019, 0,1 mio. kr. i 2020 og reduceret med 0,5 mio. kr. i 2021 som følge af
ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede
aktivitet i 2018-2021.
20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 11,7 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til driftsudgifter .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-11,7
-10,9
-10,9
-0,8
-0,8
-
-
BO1
2019
-12,1
-10,3
-10,3
-0,8
-0,8
-1,0
-1,0
BO2
2020
-12,2
-10,5
-10,5
-0,7
-0,7
-1,0
-1,0
BO3
2021
-10,9
-10,4
-10,4
0,5
0,5
-1,0
-1,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0494.png
494
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK ......
2. Fagpakke hf+ .........................
3. Fagpakke hhx .........................
4. Fagpakke GIF ........................
I alt ................................................
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.
1.
2.
3.
4.
R
2012
190,0
0,0
22,2
3,4
215,6
R
2013
206,3
0,0
22,5
3,6
232,4
§ 20.42.11.
R
2014
148,5
0,0
11,1
3,9
163,5
R
2015
141,2
0,0
0,5
5,8
147,5
R
2016
125,1
0,0
-
4,8
129,9
B
2017
139,9
0,0
-
4,9
144,8
F
2018
122,1
0,0
-
4,3
126,4
BO 1
2019
113,6
0,0
-
4,1
117,7
BO 2
2020
89,4
0,0
-
4,1
93,5
BO 3
2021
65,9
0,0
-
4,0
69,9
Aktivitet (antal STÅ/årskursister)
Enkeltfaglige tilbud GSK ......
1.902
Fagpakke hf+ .........................
0
Fagpakke hhx .........................
336
Fagpakke GIF ........................
50
Administrationstakst, GSK .....
2.409
Administrationstakst, fagpakke
411
2.077
0
350
52
2.050
402
1.321
0
163
58
1.058
199
1.267
0
0
84
1.903
0
1.464
0
0
65
1.708
65
1.310
0
0
75
1.560
75
1.164
0
0
65
1.310
75
1.092
0
0
65
1.393
65
866
0
0
65
1.311
65
617
0
0
65
1.051
65
Enhedsomkostninger pr. STÅ/årskursist (tusinde kr.)
Enkeltfaglige tilbud GSK........
99,9
99,3 112,4
Fagpakke hf+...........................
0
0
0
Fagpakke hhx ..........................
66,1
64,3
68,1
Fagpakke GIF..........................
68,0
69,2
67,2
111,4
0
0
69,0
107,4
0
0
68,6
106,8
0
0
65,3
104,9
0
0
66,2
104,0
0
0
63,1
103,2
0
0
63,1
106,8
0
0
61,5
Bemærkninger: Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. om-
lægning til enkeltfags-eksamens-STÅ fra 2014.
Takstkatalog for 2018 ( www.uvm.dk/takst)
Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.42.11. Gymnasial supple-
ring og § 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser.
For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. STÅ/årskursist) ekskl. moms:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Gymnasial supplering
Uddannelse
Driftstilskud uden
deltagerbetaling
92.540
56.080
4.960
2.910
Driftstilskud med fra-
drag for deltagerbeta-
ling
87.810
52.510
-
-
-
Bygningstakst
GSK
Hf+-fagpakke
GIF-fagpakke
Administrationstakst, GSK
Administrationstakst, fagpakke
6.760
6.010
-
-
-
10. Taxametertilskud til driftsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10,9 mio. kr. i 2018, 10,3
mio. kr. i 2019, 10,5 mio. kr. i 2020 og 10,4 mio. kr. i 2021, som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. årligt i 2018 og
2019 og 0,7 mio. kr. i 2020 og forhøjet med 0,5 mio. kr. 2021 som følge af ændrede aktivitets-
skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-
2021.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0495.png
§ 20.42.11.25.
495
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. årligt i 2019-
2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017
og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm.
1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-0,1
-0,1
-0,1
BO1
2019
-0,1
-0,1
-0,1
BO2
2020
-0,1
-0,1
-0,1
BO3
2021
-0,7
-0,7
-0,7
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
R
2012
R
2013
32,9
336
kr.)
97,9
R
2014
27,2
244
111,5
R
2015
25,0
233
107,3
R
2016
25,4
240
105,8
B
2017
25,2
250
100,8
F
2018
22,6
229
98,7
BO 1
2019
21,2
219
96,8
BO 2
2020
17,7
185
95,7
BO 3
2021
13,1
142
92,3
A. Tilskud i alt (mio. kr.)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK........
31,1
B. Aktivitet i alt (antal årskursister/STÅ)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK........
320
C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde
1. Enkeltfaglige tilbud GSK........
97,2
Bemærkninger: Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. om-
lægning til enkeltfags-eksamens-STÅ fra 2014.
10. Taxametertilskud til driftsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-
2020 og 0,7 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0496.png
496
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.43.01.
F
2018
2,0
1,6
1,6
0,1
0,1
0,3
0,3
BO1
2019
1,8
1,2
1,2
0,2
0,2
0,4
0,4
BO2
2020
3,8
3,0
3,0
0,2
0,2
0,6
0,6
BO3
2021
3,2
2,5
2,5
0,2
0,2
0,5
0,5
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
Tilskud i alt (mio. kr.) .................
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf .........................................
Studenterkursus .............................
Enkeltfag .......................................
Aktiviteter i alt (årselever)
1)
......
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf .........................................
Studenterkursus .............................
Enkeltfag .......................................
Færdige elever ..............................
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf ..........................................
Studenterkursus ..............................
R
2012
354,5
228,2
12,1
0,5
14,5
50,2
49,0
4.466
3.143
161
8
180
444
530
1.131
807
67
2
67
188
R
2013
374,7
243,0
13,4
0,5
15,8
50,5
51,5
4.673
3.283
181
9
199
448
553
1.258
937
64
3
72
182
R
2014
389,6
250,8
15,3
0,4
16,5
53,3
53,3
4.785
3.326
199
5
203
483
569
1.373
1.037
73
5
79
179
R
2015
399,6
257,6
17,7
0,6
16,9
65,7
41,1
4.982
3.432
236
15
199
516
584
1.288
948
78
1
72
189
R
2016
408,2
256,4
18,5
1,5
17,4
61,0
53,4
4.807
3.506
183
0
174
469
475
1.395
1.010
84
0
70
231
B
2017
382,2
252,7
11,8
0,0
19,3
57,4
41,0
5.216
3.770
150
0
256
565
475
1.464
1.084
89
0
77
214
F
2018
383,8
255,3
18,7
0,0
19,4
49,3
41,1
5.383
3.902
251
0
261
493
476
1.476
1.084
89
0
91
212
BO1
2019
380,6
254,9
20,0
0,0
20,2
45,2
40,3
5.439
3.949
274
0
273
467
476
1.652
1.234
131
0
111
176
BO2
2020
372,0
247,6
21,1
0,0
19,6
44,2
39,5
5.391
3.908
271
0
271
464
477
1.631
1.215
130
0
111
175
BO3
2021
362,9
241,6
20,6
0,0
19,1
42,9
38,7
5.368
3.892
270
0
269
460
477
1.614
1.201
129
0
110
174
Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)
Stx ...................................................
72,6
74,0
IB ....................................................
75,2
74,0
4-årig stx.........................................
62,5
55,6
2-årig hf .........................................
80,6
79,4
Studenterkursus .............................
113,1 112,7
Enkeltfag .......................................
92,5
93,1
1)
75,4
76,9
80,0
81,3
110,4
93,7
75,1
75,0
-
84,9
127,3
70,4
71,8
73,4
-
80,2
109,7
91,3
67,0
78,7
-
75,4
101,6
86,3
65,4
74,5
-
74,3
100,0
86,3
64,5
73,0
-
74,0
96,8
84,7
63,4
77,9
-
72,3
95,3
82,8
62,1
76,3
-
71,0
93,3
81,1
Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.
Takstkatalog for 2018 ( www.uvm.dk)
For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0497.png
§ 20.43.01.
497
Uddannelse
Stx
IB
Pre-IB
4-årig stx
2-årig hf
3-årig hf
2-årig hf, institutioner m. Steinerpædago-
gik
Studenterkursus
Enkeltfag
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling
Undervisnings-
taxameter
46.820
36.030
55.570
39.370
49.880
73.120
65.270
58.840
Færdiggørelses-
taxameter
12.250
-
12.250
8.750
Fællesudgifts-
taxameter
6.350
7.380
8.140
Bygnings-
taxameter
7.760
19.100
-
-
10.300
11.570
Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget
pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.
For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende.
Uddannelse
Stx
IB
Pre-IB
4-årig stx
2-årig hf
3-årig hf
2-årig hf, institutioner m. Steinerpædago-
gik
Studenterkursus
Enkeltfag
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling
Undervisnings-
taxameter
44.590
34.310
52.920
37.500
47.500
69.640
62.160
56.040
Færdiggørelses-
taxameter
11.670
-
11.670
8.330
Fællesudgifts-
taxameter
5.770
6.710
7.400
Bygnings-
taxameter
7.610
18.190
-
-
9.360
11.020
Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget
pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2018, 1,2 mio.
kr. i 2019, 3,0 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018, 0,2 mio.
kr.i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet alt 0,3 mio. kr. i 2018, 0,4 mio.
kr. i 2019, 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0498.png
498
§ 20.43.02.
20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-
anm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 5,4 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til kostafdelinger .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger ...............................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
30. Tilskud til henviste elever ............................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
40. Tilskud til svært handicappede ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
5,4
1,9
1,9
0,2
0,2
0,1
0,1
3,2
3,2
BO1
2019
5,5
1,8
1,8
0,2
0,2
0,2
0,2
3,3
3,3
BO2
2020
5,5
1,8
1,8
0,2
0,2
0,2
0,2
3,3
3,3
BO3
2021
5,7
1,8
1,8
0,2
0,2
0,3
0,3
3,4
3,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Tilskud til kostafdelinger ...
2. Opholdsstøtte til kostelever.
3. Tilskud til henviste elever...
4. Tilskud til svært handicap. .
I alt ............................................
B.
1.
2.
3.
4.
C.
1.
2.
3.
4.
Aktivitet (antal elever)
Kostelever ...........................
Kostelever under 18 år ........
Henviste elever ....................
Svært handicappede ............
R
2012
25,0
6,7
4,0
2,0
37,7
670
404
270
89
R
2013
26,8
7,0
3,8
2,3
39,9
710
414
268
100
R
2014
27,6
7,2
2,6
2,5
39,9
723
416
190
136
38,2
17,3
13,7
18,4
R
2015
28,1
7,6
6,1
2,6
44,4
743
443
190
156
37,8
17,2
32,1
16,7
R
2016
28,4
7,5
4,7
2,1
42,7
690
403
298
80
37,1
16,8
9,3
18,6
B
2017
25,9
7,1
4,2
3,0
40,2
715
427
298
80
36,2
16,6
14,1
37,5
F
2018
26,4
6,8
4,2
6,2
43,6
743
415
298
340
35,5
16,4
14,1
17,2
BO1
2019
25,8
6,7
4,2
6,2
42,9
743
415
298
340
34,7
16,1
14,1
17,2
BO2
2020
25,3
6,5
4,1
6,2
42,1
743
415
298
340
34,1
15,7
13,8
17,2
BO3
2021
24,8
6,4
4,1
6,2
41,5
743
415
298
340
33,4
15,4
13,8
17,2
Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)
Kostelever ............................
37,3
37,7
Kostelever under 18 år ........
16,6
16,9
Henviste elever ....................
14,8
14,2
Svært handicappede
1)
.........
22,5
23,0
10. Tilskud til kostafdelinger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2018 og 1,8
mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
udvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0499.png
§ 20.43.02.20.
499
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2018 og
i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
30. Tilskud til henviste elever
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,2
mio. kr. i 2019 og 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
40. Tilskud til svært handicappede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2018, 3,3 mio.
kr. årligt i 2019 og 2020 samt 3,4 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst-
anm. 200)
20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymna-
siale uddannelser (tekstanm. 217)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er der angivet et justeret grundtilskud til kostafdelinger
i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Grundtilskud til kostafdelinger ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
40. Grundtilskud til kostafdelinger
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen ydes grundtilskud til kostafdelinger på kostgymnasier. Der ydes i en indfas-
ningsperiode i 2018-2019, et differentieret grundtilskud til kostgymnasierne. Fra 2020 modtager
alle kostgymnasier det samme grundtilskud.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Grundtilskud til kostafdelinger i 2018
Grundtilskud til kostafdeling i 2018
Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole
Grenaa Gymnasium
Høng Gymnasium og HF
Nyborg Gymnasium
Rønde Gymnasium
Struer Statsgymnasium
Viborg Katedralskole
423.540
583.380
97.090
948.570
97.090
718.010
97.090
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0500.png
500
§ 20.5.
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsud-
dannelse mv.
20.51. Produktionsskoler
20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 58,9 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-58,9
-55,0
-55,0
-3,9
-3,9
BO1
2019
-57,7
-53,9
-53,9
-3,8
-3,8
BO2
2020
-56,5
-52,8
-52,8
-3,7
-3,7
BO3
2021
-55,5
-51,8
-51,8
-3,7
-3,7
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
Antal skoler
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt................
1.1. Ikke-aktiverede ...................
1.2. Deltagere i komb.forløb ......
1.3. Udslusningstilskud ...............
1.4. Vejledningstilskud
(påbegyndte EGU) ...............
1.5. Vejledningstilskud
(gennemførte EGU) .............
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb
1.7. Tilskud kapacitetsudvidelse
2. Bygningstilskud i alt..........
3. Igangsættelsestilskud til
Udslusning ..........................
I alt.............................................
B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud
1.1. Ikke-aktiverede ....................
1.2. Deltagere i komb.forløb ......
1.3. Udslusningstilskud ..............
1.4. Vejledningstilskud
(påbegyndte EGU) .............
1.5. Vejledningstilskud
(gennemførte EGU).............
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb
1.7. Tilskud kapacitetsudvidelse
R
2012
79
R
2013
82
R
2014
82
R
2015
82
R
2016
83
B
2017
83
F
2018
80
BO1
2019
80
BO2
2020
80
BO3
2021
80
745,2
689,3
6,9
28,8
13,6
6,6
0,0
-
58,7
-
803,9
717,5
661,7
4,5
30,2
13,2
7,9
0,0
-
60,2
-
777,7
734,5
678,0
4,0
30,8
13,6
8,1
0,0
-
58,3
-
792,8
730,3
674,9
3,8
30,1
13,1
8,4
0,0
-
60,4
5,6
796,3
690,8
638,1
3,7
29,0
13,2
6,8
0,0
-
58,0
5,5
754,3
668,6
619,4
3,7
26,5
12,4
6,6
0,0
-
55,3
5,3
729,2
612,7
561,5
3,2
27,2
13,6
7,1
0,0
-
50,7
5,2
668,6
600,3
550,1
3,2
26,7
13,4
7,0
0,0
-
49,7
5,2
655,0
588,4
539,2
3,1
26,2
13,1
6,8
0,0
-
48,9
5,0
642,3
576,6
528,4
3,0
25,7
12,9
6,7
0,0
-
47,9
5,0
629,6
7.647
123
3.074
814
396
1
-
7.388
80
3.233
792
475
0
-
7.469
74
3.282
813
484
0
-
7.403
67
3.196
782
504
0
-
7.129
69
3.063
776
483
0
-
7.218
69
2.966
781
416
0
-
6.643
61
3.092
871
453
0
-
6.643
61
3.092
871
453
0
-
6.643
61
3.092
871
453
0
-
6.643
61
3.092
871
453
0
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0501.png
§ 20.51.11.
2. Bygningstilskud
(grundlagsårselever) ..........
501
7.716
7.726
7.421
7.575
7.630
7.160
7.164
7.164
7.164
7.164
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Driftstilskud
1.1. Ikke-aktiverede ....................
90,1
1.2. Deltagere i komb.forløb ......
56,1
1.3. Udslusningstilskud (årselev)
9,4
1.4. Vejledningstilskud
(påbegyndte EGU)................
16,7
1.5. Vejledningstilskud
(gennemførte EGU) .............
16,7
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb
0,0
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse
-
2. Bygningstilskud ...................
7,6
89,6
56,3
9,3
16,7
16,6
-
-
7,8
90,8
54,3
9,4
16,7
16,7
-
-
7,9
91,2
57,0
9,4
16,8
16,7
-
-
8,0
87,9
55,2
9,2
16,2
16,3
-
-
7,8
86,9
53,3
8,7
16,0
13,7
-
-
7,2
84,5
52,8
8,8
15,7
15,7
-
-
7,6
82,8
51,7
8,6
15,4
15,4
-
-
7,5
81,2
50,7
8,5
15,1
15,1
-
-
7,3
79,6
49,7
8,3
14,8
14,8
-
-
7,2
Bemærkninger: Afvigelse mellem tilskuddet for de forskellige elvgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrunding.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 55,0 mio. kr. i 2018, 53,9
mio. kr. årligt i 2019, 52,8 mio. kr. i 2020 og 51,8 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i
2018-2021.
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,9 mio. kr. i 2018, 3,8 mio.
kr. i 2019, 3,7 mio. kr. i 2020 og 3,7 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 20,8 mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
af følgende.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for
2018 af december 2017 og Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og
mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske af-
taler
under § 20. Undervisningsministeriet.
I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LBK nr. 97 af 26. januar 2017, ydes refusion for
produktionsskolernes udgifter til skoleydelse til deltagere, som er berettigede til at modtage
ydelsen.
I henhold til BEK nr. 835 af den 25. juni 2010 om statstilskud mv. til produktionsskoler
udbetaler produktionsskolerne skoleydelse til deltagere, der udløser statstilskud, dog ikke til del-
tagere, der er aktiverede. Skoleydelsen udbetales uanset fravær ved ferie, helligdage og sygdom
til deltagere, der ved optagelsen er under 25 år, med en ugetakst, der fastsættes i de årlige fi-
nanslove. EGU-elevers skoleydelse afholdes af kommunerne, der modtager delvis refusion herfor,
jf. § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0502.png
502
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.51.12.
F
2018
20,8
20,8
20,8
BO1
2019
5,5
5,5
5,5
BO2
2020
-15,9
-15,9
-15,9
BO3
2021
-15,9
-15,9
-15,9
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Skoleydelse .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1.1. Under 18 år ................................
1.2. Over 18 år ..................................
1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.4 Over 18 år, udeboende ...............
Skoleydelse i alt ..............................
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)
1. Skoleydelse i alt .......................
1.1. Under 18 år ................................
1.2. Over 18 år ..................................
1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.4 Over 18 år, udeboende ...............
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Skoleydelse (ugetakst)
1.1. Under 18 år ................................
1.2. Over 18 år ..................................
1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.4 Over 18 år, udeboende ...............
R
2012
97,1
0,0
84,4
131,5
313,0
R
2013
88,8
0,0
88,7
132,0
309,5
R
2014
82,9
0,0
93,4
144,9
321,2
R
2015
79,2
0,0
99,0
140,2
318,4
R
2016
77,0
0,0
97,4
135,8
310,2
B
2017
57,6
0,0
66,9
119,1
243,6
F
2018
34,9
0,0
58,9
104,4
198,3
BO 1
2019
20,4
0,0
34,4
60,9
115,7
BO 2
2020
34,9
0,0
33,9
92,8
161,6
BO 3
2021
34,9
0,0
33,9
92,8
161,6
301,2
134,6
-0,5
90,8
76,3
295,4
123,4
0,0
95,5
76,5
299,6
115,1
0,0
100,5
84,0
297,8
110,0
0,0
106,5
81,3
285,2
114,1
0,0
95,1
76,0
288,8
106,4
0,0
103,4
79,0
265,0
97,6
0,0
94,9
72,5
265,0
56,9
0,0
55,4
43,3
265,0
97,6
0,0
94,9
72,5
265,0
97,6
0,0
94,9
72,5
0,7
-
0,9
1,7
0,7
-
0,9
1,7
0,7
-
0,9
1,7
0,7
-
0,9
1,7
0,7
-
0,9
1,7
0,5
-
0,7
1,6
0,4
-
0,6
1,4
0,4
-
0,6
1,4
0,4
-
0,4
1,3
0,4
-
0,4
1,3
10. Skoleydelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 20,8 mio. kr. i 2018, 5,5
mio. kr. i 2019 og reduceret med 15,9 mio. kr. årligt i 2020 og 2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 15,9 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017
og den forventede aktivitet i 2018-2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 36,7 mio. kr. i 2018 og 21,4
mio. kr. i 2019 da produktionsskoleydelsen hæves til niveauet for den kommende skoleydelse for
ikke-forsørgere på den forberedende grunduddannelse som følge af Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 22,6 mio. kr. i 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0503.png
§ 20.51.13.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag .......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
503
F
2018
-22,6
-22,6
-22,6
BO1
2019
-22,6
-22,6
-22,6
BO2
2020
-22,6
-22,6
-22,6
BO3
2021
-22,6
-22,6
-22,6
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Kommunale bidrag u/18 år ..
2. Kommunale bidrag o/18 år ..
I alt ............................................
B. Aktivitet (antal)
1. Årselever u/18 år .................
2. Årselever o/18 år .................
R
2012
125,3
221,8
347,2
3.538
3.636
R
2013
131,6
225,1
356,8
3.660
3.635
36,0
61,9
R
2014
121,6
234,2
355,7
3.344
3.739
36,4
62,6
R
2015
115,2
255,8
371,0
3.144
4.056
36,6
63,1
R
2016
109,1
258,8
367,9
3.384
3.093
36,4
62,7
B
2017
127,7
211,4
339,0
3.482
3.346
37,7
68,3
F
2018
120,1
197,7
317,8
3.235
3.108
37,1
63,6
BO 1
2019
120,1
197,7
317,8
3.235
3.108
37,1
63,6
BO 2
2020
120,1
197,7
317,8
3.235
3.108
37,1
63,6
BO 3
2021
120,1
197,7
317,8
3.235
3.108
37,1
63,6
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Bidrag pr. årselev u/18 år ....
35,4
2. Bidrag pr. årselev o/18 år ....
61,0
Bemærkninger: Afvigelse mellem tilskuddet for de forskellige elvgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrunding.
10. Kommunale bidrag
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 22,6 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017
og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse
20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 61,5 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Taxametertilskud ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
61,5
61,5
61,5
BO1
2019
66,0
66,0
66,0
BO2
2020
64,8
64,8
64,8
BO3
2021
63,5
63,5
63,5
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0504.png
504
§ 20.53.01.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Driftstilskud i alt..............................
B. Aktivitet (årselever)
Aktivitet i alt ....................................
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Driftstilskud ......................................
R
2012
-
R
2013
-
R
2014
R
2015
- 39,8
R
2016
190,9
B
2017
238,0
F
2018
318,3
BO 1
2019
330,5
BO 2
2020
324,0
BO 3
2021
317,5
-
-
- 358
1.765
2.248
3.065
3.249
3.250
3.250
-
-
-
111,3
108,1
105,9
103,8
101,7
99,7
97,7
15. Taxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 61,5 mio. kr. i 2018, 66,0 mio.
kr. i 2019, 64,8 mio. kr. i 2020 og 63,5 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182
og 205)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes med
følgende.
§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter følgende formål:
- bevillinger til frie fagskoler,
- bevillinger til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse
(VEU-rådet),
- bevillinger til integrationsgrunduddannelse,
- bevillinger til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU),
- bevillinger til ordblindeundervisning for voksne,
- bevillinger til uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrette-
lagt som enkeltfag,
- bevillinger til hhx- og htx-enkeltfag og adgangskurser og
- bevillinger til andre efter- og videreuddannelser, efter- og videreuddannelsesinstitutioner.
Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.71. Frie fagskoler, § 20.72.
Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. En-
keltfag mv., § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser og § 20.78. Tilskud mv. til institutioner
for almene voksenuddannelser.
Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende ellevte fase
af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser.
Takstudviklingen er ligeledes påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af ef-
fektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0505.png
§ 20.71.
505
20.71. Frie fagskoler
20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 3,0 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Driftstilskud ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst
12 uger af et kursus .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Elevstøtte for elever under 18 år ................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2018
-3,0
-1,9
-1,9
BO1
2019
-2,6
-1,7
-1,7
BO2
2020
-2,6
-1,8
-1,8
BO3
2021
-2,8
-1,8
-1,8
-0,8
-0,8
-0,4
-0,4
0,3
0,3
-0,2
-0,2
-0,6
-0,6
-0,4
-0,4
0,2
0,2
-0,1
-0,1
-0,6
-0,6
-0,3
-0,3
0,2
0,2
-0,1
-0,1
-0,8
-0,8
-0,3
-0,3
0,2
0,2
-0,1
-0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
Antal skoler ....................................
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt ...................
1.1 Basistakst, alle elever..............
1.2 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 2 uger
af et kursus ..............................
1.3 Takst ved ekstern kompeten-
cegivende undervisning...........
1.4 Præmie for optag på erhvervs-
uddannelse ...............................
2. Supplerende tilskud i alt ......
2.1 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 12 uger
af et kursus ..............................
2.2 Supplerende takst, elever i 10.
klasse .......................................
3. Bygningstilskud......................
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud
3.2 Bygningstaxameter ..................
4. Tilskud til specialundervisning
R
2012
13
34,0
23,1
10,8
0,0
-
21,7
11,2
10,5
6,8
1,1
5,7
R
2013
12
32,6
22,6
10,0
0,0
-
23,1
12,4
10,8
6,5
1,0
5,5
R
2014
12
34,1
23,9
10,3
0,0
-
24,7
11,6
13,1
6,3
1,0
5,3
R
2015
12
29,7
20,4
9,2
0,0
0,1
22,5
12,6
10,0
6,4
0,9
5,5
R
2016
14
24,7
16,1
8,0
0,0
0,7
18,5
11,2
7,3
6,1
1,0
5,1
B
2017
12
24,1
14,9
7,6
0,1
1,5
17,7
10,6
7,1
6,0
0,9
5,0
F
2018
13
22,1
13,1
6,8
0,1
2,1
16,6
11,0
5,6
5,6
1,0
4,6
BO 1
2019
13
21,7
12,9
6,7
0,1
2,0
16,3
10,8
5,5
5,5
1,0
4,5
BO 2
2020
13
21,2
12,6
6,5
0,1
2,0
16,0
10,6
5,4
5,4
1,0
4,4
BO 3
2021
13
20,8
12,3
6,4
0,1
2,0
15,6
10,3
5,3
5,3
1,0
4,3
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0506.png
506
§ 20.71.11.
mv.
.........................................
Tilskud til inklusion
Tilskud til specialundervisning
Tilskud til inklusion ................
Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper ......
7. Elevstøtte for elever u. 18 år
I alt.................................................
5.
5.1
5.2
6.
B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud
1.1 Alle elever ...............................
1.2 Elever, der har gennemført
mindst 2 uger af et kursus ......
1.3 Takst ved ekstern kompetence-
givende undervisning ..............
1.4 Præmie for optag på erhvervs-
uddannelse ...............................
2. Supplerende tilskud
2.1 Elever, der har gennemført
mindst 12 uger af et kursus ....
2.2 Elever i 10. klasse...................
3. Bygningstilskud
3.2 Bygningstaxameter ..................
4. Tilskud til specialundervisning
mv. ..........................................
5. Tilskud til inklusion ................
5.1 Tilskud til specialundervisning
5.2 Tilskud til inklusion ................
6. Tillægstakster til særligt priori-
terede elevgrupper...................
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Driftstilskud
1.1 Basistakst, alle elever..............
1.2 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 2 uger
af et kursus ..............................
1.3 Takst ved ekstern kompetence-
givende undervisning ..............
1.4 Præmie for optag på erhvervs-
uddannelse ...............................
2. Supplerende tilskud
2.1 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 12 uger
af et kursus ..............................
2.2 Supplerende takst, elever i 10.
klasse .......................................
3. Bygningstilskud
3.2 Bygningstaxameter ..................
4. Tilskud til specialundervisning
mv. ..........................................
5. Tilskud til inklusion ................
5.1 Tilskud til specialundervisning
5.2 Tilskud til inklusion ................
6. Tillægstakster til særligt priori-
terede elevgrupper...................
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..
16,9
4,2
-
-
2,7
8,5
94,8
16,6
8,6
-
-
3,2
6,8
97,4
14,7
12,6
1,6
11,0
3,4
6,9
102,7
15,9
14,0
1,8
12,1
4,0
6,0
98,5
21,5
15,0
0,6
14,3
3,7
1,7
91,1
20,5
11,6
-
11,6
5,8
5,9
91,5
20,1
11,4
-
11,4
5,8
5,5
87,1
19,7
11,2
-
11,2
5,7
5,4
85,5
19,3
11,0
-
11,0
5,6
5,3
83,8
18,9
10,8
-
10,8
5,5
5,2
82,1
697
690
0
-
338
328
-
711
323
173
-
-
198
509
632
629
0
-
315
286
-
655
275
332
-
-
230
424
649
646
0
-
283
333
-
620
198
247
68
179
239
419
594
591
0
5
303
249
-
648
233
280
77
203
222
360
628
627
0
64
342
232
-
614
319
170
27
197
245
415
615
614
2
150
330
231
-
615
192
171
-
171
222
361
563
558
2
200
351
186
-
563
180
192
-
192
241
357
563
558
2
200
351
186
-
563
180
192
-
192
241
357
563
558
2
200
351
186
-
563
180
192
-
192
241
357
563
558
2
200
351
186
-
563
180
192
-
192
241
357
33,2
15,7
-
-
35,7
15,9
-
-
36,7
15,9
-
-
34,4
15,6
-
10,5
25,6
12,7
41,5
10,4
24,2
12,4
38,8
10,3
23,3
12,2
37,7
10,5
22,9
12,0
36,5
10,0
22,4
11,6
35,8
10,0
21,8
11,5
35,1
10,0
33,3
32,0
8,1
52,4
24,1
-
-
13,6
16,6
39,2
37,6
8,5
60,4
26,0
-
-
13,9
16,1
40,9
39,5
8,5
74,4
-
23,4
61,4
14,2
16,4
41,4
39,9
8,5
68,2
-
23,9
59,7
18,0
16,7
32,7
31,5
8,2
67,4
-
23,1
72,9
15,0
4,0
32,1
30,7
8,2
107,0
-
-
67,9
25,9
16,2
31,3
30,2
8,2
111,7
-
-
59,4
24,2
15,4
30,7
29,6
8,0
109,5
-
-
58,3
23,8
15,1
30,2
29,1
7,8
107,3
-
-
57,3
23,3
14,8
29,3
28,6
7,6
105,1
-
-
56,2
22,8
14,6
Takstkatalog for 2018
( www.uvm.dk/takst)
For 201 8 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0507.png
§ 20.71.11.
Frie fagskoler
Tilskudstype
Basistakst, alle elever
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning
Præmie for optag på erhvervsuddannelse
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed
Supplerende takst, elever i 10. klasse
Bygningstaxameter
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever
507
Takst
23.322
12.160
37.668
10.393
31.291
30.148
8.105
78.000
43.937
9.592
16.199
11.494
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Elever med særlige behov
Tilskudstype
Tilskud til inklusion
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud
Grundtakst, alle elever
Tillægstakst 1, elever med specialundervisningsbehov
Tillægstakst 2, elever med særligt omfattende støttebehov
Takst
59.372
160.764
23.500
31.205
46.808
15. Driftstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,9 mio. kr. i 2018, 1,7 mio.
kr. i 2019, og 1,8 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. i 2018, 0,6 mio.
kr. årligt i 2019 og 2020, og 0,8 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
25. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2018 og
2019, og 0,3 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.
Bygningstaxameterordning
Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet
af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før fi-
nansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra
det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede
og det opnåede årselevtal i finansåret.
For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan ministeren fast-
sætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev
til bygninger og arealer er for 2018 fastsat til 18.679 kr.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
508
§ 20.71.11.30.
30. Tilskud til specialundervisning mv.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
For frie fagskoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, ydes til-
skud med en takst pr. årselev. Tilskuddet ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning
og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra
pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervis-
ningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.
Det er endvidere en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning
og anden specialpædagogisk bistand, at skolen i finansåret har haft mindst 0,25 årselev, der op-
fylder ovenstående betingelser.
For frie fagskoler, der er godkendt med samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskuddet
med en grundtakst pr. årselev og to tillægstakster pr. årselev. Tillægstakst 1 ydes for elever, der
1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen
ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støtte-
behov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan
for indsatsen for eleven.
Tillægstakst 2 ydes pr. årselev for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædago-
gisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er særligt omfattende samt 3) skolen har
udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand beregnes på baggrund
af antallet af årselever til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i skoleåret,
der slutter året før finansåret. Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat be-
villing og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.
Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af un-
dervisningsministeren, til praktisk medhjælp til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov
herfor.
Overgangsordning for skoler, der er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud
Der er afsat 0,7 mio. kr. til en overgangsordning for skoler, der stilles ringere ved overgangen
til den nye tilskudsordning for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Ved
overgangsordningen ydes et tilskud i 2018 beregnet ud fra forskellen i tilskuddet i 2018 med den
nye tilskudsordning og tilskuddet i 2017 til specialundervisning og til lærertimer til svært handi-
cappede. I 2018 ydes et tilskud fra overgangsordningen ud fra to kriterier: 1) Tilskud på 50 pct.
af forskellen til de skoler, der får en tilskudsnedgang på mere end 500.000 kr. 2) Skoler med en
tilskudsnedgang på mere end 1,0 mio. kr. får dækket nedgangen over 1,0 mio. kr. med 100 pct.
Dermed er der ingen skoler, der oplever en tilskudsnedgang på mere end 1,0 mio. kr.
Overgangsordningen finansieres inden for bevillingen til specialundervisning og anden spe-
cialpædagogisk bistand.
35. Tilskud til inklusion
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen ydes tilskud med en takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov
i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervis-
ningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindre end 9 ugentlige undervis-
ningstimer.
Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever,
der kan indgå i opgørelsen af årselever til inklusion, er mindst 5.
Tilskud til inklusion beregnes på baggrund af antallet af årselever til inklusion i skoleåret,
der slutter året før finansåret.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0509.png
§ 20.71.11.35.
509
Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte
aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,2
mio. kr. årligt i 2019-2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
50. Elevstøtte for elever under 18 år
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,1
mio. kr. årligt i 2019-2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler .........................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2018
-0,1
-0,1
-0,1
BO1
2019
-0,1
-0,1
-0,1
BO2
2020
-0,1
-0,1
-0,1
BO3
2021
-0,1
-0,1
-0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
A. Bidrag (mio. kr.)
1. Kommunale bidrag................
B. Aktivitet (bidragselever)
1. Kommunale bidrag ...............
R
2012
19,4
526
R
2013
15,0
407
36,9
R
2014
15,2
410
37,0
R
2015
12,6
344
36,7
R
2016
13,7
377
36,4
B
2017
13,1
361
36,3
F
2018
13,0
357
36,3
BO 1
2019
13,0
357
36,3
BO 2
2020
13,0
357
36,3
BO 3
2021
13,0
357
36,3
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Kommunale bidrag................
36,9
10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017
og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse omfatter tilskud til ud-
dannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) og
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), tilskud til integrationsgrunduddannelsen
samt analyser mv.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0510.png
510
§ 20.72.
Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)
Området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) omfatter arbejdsmarkedsud-
dannelser og enkeltfag inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), og åben uddannelse
og deltidsuddannelser uden for FKB.
VEU-rådet har til opgave at rådgive ministeren om grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant
kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompe-
tencebeskrivelser og om behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
Følgende konti er omfattet af VEU-rådets rådgivning:
§ 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.
§ 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE
§ 20.74.02. Almene voksenuddannelser
§ 20.93.25. Deltagerstøtte
Deltagerbetaling
For arbejdsmarkedsuddannelser mv. er der fastsat en deltagerbetaling. Endvidere har uddan-
nelsesinstitutionerne og virksomhederne mulighed for at aftale et tillæg til hel eller delvis dæk-
ning af ekstraomkostninger ved fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer mv. Ministeren
fastsætter et loft for deltagerbetalingen samt tillæg til deltagerbetalingen. Den centralt fastsatte
deltagerbetaling og tillæg fremgår af underkonto 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.
Erhvervsuddannelse plus (EUD+)
Af § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og del-
tidsuddannelser under EVE finansieres desuden taxametertilskud til undervisnings-, fællesudgifts-
og bygningstaxameter for returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser, benævnt EUD+.
Taxametertilskud udbetales under § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgi-
vernes Uddannelsesbidrag, og bevillingerne til finansiering af udgifterne hertil overføres i for-
bindelse med forslag til lov om tillægsbevilling.
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)
TAMU forestår iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende
arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdstræning for grupper
af unge med særlige personlige og sociale tilpasningsvanskeligheder.
Følgende konti vedrører TAMU:
§ 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser,
§ 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og
§ 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på
trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsud-
dannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser un-
der EVE til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgi-
vernes Uddannelsesbidrag.
En eventuel overførsel af bevilling optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0511.png
§ 20.72.01.
511
20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120, 168, 171, 213 og 223)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene overgår kontoen fra at være reservationsbevilling til
at være selvejebevilling.
I forbindelse med ændringsforslagene omfattes kontoen fremover af tekstanmærkning 1, men
ikke længere af tekstanmærkning 217.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,2 mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes med
følgende.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og
mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem
regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finanslo-
ven for 2017 af november 2016, Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om
tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 og
Aftale om en vækstpakke af juni 2014.
I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LBK nr. 226 af 4. marts 2014, yder
staten tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskri-
velse (FKB) samt til individuel kompetencevurdering (IKV) og screening af basale færdigheder.
Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter regler, der er anført i anmærkningerne i
afsnittet
Udbetaling af tilskud
under § 20. Undervisningsministeriet.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.11.1.
BV 2.11.5.
Beskrivelse
Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der ikke
er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Bud-
getvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om
erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Disse tilskudsmodtagere er ikke omfattet af bestemmelserne om dispone-
ring af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016.
Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra
Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i
fængsler samt udvalgte arresthuse.
BV 2.11.3.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
3,2
3,6
3,6
-6,2
-6,2
5,8
5,8
BO1
2019
59,2
39,9
39,9
7,3
7,3
12,0
12,0
BO2
2020
97,0
56,1
56,1
21,9
21,9
19,0
19,0
BO3
2021
98,5
57,7
57,7
21,9
21,9
18,9
18,9
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0512.png
512
§ 20.72.01.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger
2018-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud ...............
2. Fællesudgiftstilskud .................
3. Bygningstilskud .......................
I alt ........................................
B. Aktivitet (årselever)
It-fag ..........................................
Sprogfag .....................................
Almene fag ................................
Organisatoriske fag ....................
Teknisk-faglige og merk. fag ....
Individuel kompetencevurd. .......
SOSU- og pædagogiske fag ......
EUD+ .........................................
I alt ............................................
R
2012
455,4
244,1
103,3
802,9
R
2013
429,4
227,9
95,4
752,7
R
2014
483,8
225,0
98,2
807,0
R
2015
457,0
209,7
101,7
768,4
R
2016
404,3
180,7
92,6
677,6
B
2017
541,3
192,8
102,8
836,9
F
2018
511,6
176,3
89,6
777,5
BO 1
2019
511,2
181,3
92,8
785,3
BO 2
2020
519,8
184,2
94,2
798,2
BO 3
2021
512,6
180,6
92,3
785,5
265
0
54
756
4.199
60
1.177
0
6.511
208
0
31
586
3.914
46
1.233
0
6.018
155
0
27
515
3.957
46
1.230
0
5.930
116
0
34
436
3.643
45
866
0
5.140
83
0
21
445
3.553
25
685
0
4.812
121
0
29
582
4.878
34
930
0
6.574
99
0
26
455
3.972
29
693
0
5.274
104
0
27
480
4.192
30
732
0
5.565
108
0
28
498
4.346
31
758
0
5.769
108
0
28
498
4.347
31
759
0
5.771
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,2 mio. kr. i 2018, 39,9
mio. kr. i 2019, 56,1 mio. kr. i 2020 og 57,7 mio. kr. i 2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,7 mio. kr. i 2018, 1,6 mio.
kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,3 mio. kr. i 2018, 41,5 mio.
kr. i 2019, 57,3 mio. kr. i 2020 og 59,1 mio. kr. i 2021 som følge af, at hovedkontoen overgår
fra ramme- til aktivitetsstyring, at der forventes aktivitetsstigninger, og at undervisningstaksterne
forhøjes i forbindelse med Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og
mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende
Af bevillingen ydes taxametertilskud til hel eller delvis dækning af undervisningsudgifter i
forbindelse med afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kom-
petencebeskrivelse samt til IKV og screening.
Takstkatalog for 2018
( www.uvm.dk/takst)
For 2018 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev
ekskl. moms og momstillægsfaktorer:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Undervisningstakster
Familiegruppe
Undervisningstaxa-
meter ved ingen delta-
gerbetaling
Undervisningstaxa-
Undervisningstaxa-
meter ved en normpris
meter ved en normpris
på 23.600 kr. pr. årselev på 38.000 kr. pr. årselev
Takstgruppe 2
Takst 2
60.650
37.050
22.650
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0513.png
§ 20.72.01.10.
Takstgruppe 3
IKV/screening
Flygtninge og indvandrere
Fødevareindustri
Teori
Teori (med øvelser inkl. vedr.
lovgivningsregler)
Tilberedning/servering/rengø-
ring
82.780
59.718
44.780
513
Takstgruppe 4
Gartneri
Media, DTP og web
Procesområdet
Tekstil og beklædning
87.860
64.260
49.860
Takstgruppe 5
Anlæg/affald
Frisørområdet
Mindre håndværk
94.820
71.220
56.820
Takstgruppe 6
El-området/automatik og styring
Fiskeri/landbrug
Flyområdet
Køle/klima/varme
Laboratorie
Maskinbetjening, mindre ma-
skiner/CAD/CAM/CNC/maski-
ner
Montage/systemteknik
Taxikørsel
Tryk og billedbehandling
105.370
81.770
67.370
Takstgruppe 7
Bygning
Intern transport samt transport
i lufthavne
Plastområdet
116.790
93.190
78.790
Takstgruppe 8
Elektronik
Elektronikfremstilling
Kranområdet
Medicinfremstilling
Overfladebehandling
Renovering/restaurering af
gamle bygninger
128.440
104.840
90.440
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0514.png
514
Takstgruppe 9
Autohjælp/bjergning/redning
Buskørsel
Hydraulik
Maskinbetjening, større maski-
ner
Mobil- og tårnkran
§ 20.72.01.10.
141.160
117.560
103.160
Takstgruppe 10
Ambulerende fiskerikurser
Godstransport/flytning/renova-
tion
Robotuddannelser
Skovbrug
151.500
127.900
113.500
Takstgruppe 11
Køreteknik, energirigtig kørsel
samt vintertjeneste
Godstransport, jf. EU direktiv
2003/59/EF
Personbefordring, jf. EU direk-
tiv 2003/59/EF
Svejseuddannelser
Vådrum
180.780
157.180
142.780
Takstgruppe 12
Dykkerområdet
Plastsvejsning
200.110
176.510
162.110
Takstgruppe 13
Maskinbetjening, meget store
maskiner & ambul. fiskerikurser
245.280
221.680
207.280
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Tillægstakster
Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfisker-
uddannelse afholdt på Athene
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb
Tillægstakst AMU på andre tidspunkter
106.980
8.630
24.930
Bemærkninger: For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering af-
holdt på Athene , jf. takstkataloget for 2018 ( www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til
ambulering indeholdt i taksterne.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 6,2 mio. kr. i 2018 og
forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2019 og 21,9 mio. kr. årligt i 2020 og 2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2018, 1,5 mio.
kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,6 mio. kr. i 2018 og for-
højet med 5,8 mio. kr. i 2019, 20,7 mio. kr. i 2020 og 20,8 mio. kr. i 2021 som følge af, at ho-
vedkontoen overgår fra ramme- til aktivitetsstyring, og at der forventes aktivitetsstigninger som
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0515.png
§ 20.72.01.20.
515
følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel vok-
sen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 5,8 mio. kr. i 2018, 12,0
mio. kr. i 2019, 19,0 mio. kr. i 2020 og 18,9 mio. kr. i 2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2018, 0,2 mio.
kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,3 mio. kr. i 2018, 11,8 mio.
kr. i 2019, 18,7 mio. kr. i 2020 og 18,6 mio. kr. i 2021 som følge af, at hovedkontoen overgår
fra ramme- til aktivitetsstyring, og at der forventes aktivitetsstigninger forventet som følge af
Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter-
og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 1, 120, 168,
171, 213 og 223)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene overgår kontoen fra at være reservationsbevilling til
at være selvejebevilling.
I forbindelse med ændringsforslagene omfattes kontoen fremover af tekstanmærkning 1, men
ikke længere af tekstanmærkning 217.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,5 mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes med
følgende.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og
mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem
regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finanslo-
ven for 2017 af november 2016, Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om
tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale
om en vækstpakke af juni 2014 og Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og
mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.
I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LBK nr. 315
af 5. april 2017, yder staten tilskud til enkeltfag og deltidsuddannelser mv., der ikke er optaget i
en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Dette omfatter deltidsuddannelser og enkeltfag på EUD.
Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i
afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Undervisningsministeriet.
For uddannelser med fri deltagerbetaling fastsættes deltagerbetalingens størrelse af institu-
tionerne efter de almindelige regler om åben uddannelse.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.11.1.
BV 2.11.5.
Beskrivelse
Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der ikke
er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Bud-
getvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om
erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Disse tilskudsmodtagere er ikke omfattet af bestemmelserne om dispone-
ring af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0516.png
516
§ 20.72.03.
BV 2.11.3
Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra
Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i
fængsler samt udvalgte arresthuse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-2,5
-2,4
-2,4
-0,2
-0,2
0,1
0,1
BO1
2019
-2,2
-2,1
-2,1
-0,1
-0,1
-
-
BO2
2020
-1,8
-1,5
-1,5
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
BO3
2021
-1,4
-1,3
-1,3
-0,1
-0,1
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger
2018-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstaxameter ..............................
2. Fællesudgifter .............................................
3. Bygningsudgifter .........................................
4. Tilbagebetaling af deltagerbetaling .............
I alt .............................................................
B. Aktivitet (årselever)
EUD enkeltfag .................................................
Deltidsuddannelser ..........................................
SOSU ...............................................................
PAU ..................................................................
Realkompetencevurdering uden deltagerbetaling
I alt ..................................................................
R
2012
68,0
0,1
7,3
-
75,4
R
2013
72,4
0,1
6,4
-
79,0
R
R
R
B
F
BO 1 BO 2 BO 3
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
92,4 95,5
0,2
0,1
5,8
8,1
-
-
98,4 103,7
0,8
0,0
0,7
-
1,5
32,3
3,5
3,3
7,3
46,4
7,7
0,8
1,1
7,6
17,2
7,6
0,8
1,0
7,7
17,1
7,5
0,8
0,9
7,6
16,8
7,4
0,8
0,9
7,4
16,5
276 240
35
90
27
35
519 694
-
-
857 1.059
194 406
45
40
46 109
600 493
-
-
885 1.048
40
14
1
0
5
60
55
24
1
1
434
515
38
11
1
1
101
151
38
11
1
1
101
151
38
11
1
1
101
151
38
11
1
1
101
151
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,4 mio. kr. i 2018, 2,1
mio. kr. i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. i 2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2018, 0,2 mio.
kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,1 mio. kr. i 2018, 1,9 mio.
kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020 og 1,3 mio. kr. i 2021 på baggrund af ændrede aktivitetsskøn som
følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel vok-
sen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0517.png
§ 20.72.03.20.
517
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,2 mio. kr. i 2018, 0,1
mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019 og redu-
ceret med 0,1 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2018, 0,2 mio.
kr. i 2019, 0,1 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 på baggrund af ændrede aktivitetsskøn som
følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel vok-
sen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018 og redu-
ceret med 0,1 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144)
(Reser-
vationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 43,2 mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og
mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 og Aftale mellem
den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten
og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014.
Bevillingen anvendes til analyser og initiativer på det almene og erhvervsrettede voksen- og
efteruddannelsesområde.
Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på
kontoen anførte aktiviteter.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.72.06. Mere og bedre
voksen- og efteruddannelse til § 20.11.32. Styrelsen for IT og Læring i
forbindelse med gennemførsel af projekter, der falder inden for formålet
på § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse.
Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum og overhead) fra
§ 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse til § 20.11.01.
Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, så-
fremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet
i stedet for ved anvendelse af eksterne konsulent- og teknikerbistand, dog
maksimalt svarende til de faktiske udgifter
Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.9.
BV 2.2.11.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0518.png
518
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.72.06.
F
2018
43,2
3,5
3,5
2,1
2,1
4,0
4,0
21,6
21,6
12,0
12,0
BO1
2019
26,1
2,0
2,0
2,1
2,1
4,0
4,0
13,0
13,0
5,0
5,0
BO2
2020
19,8
-
-
2,1
2,1
4,0
4,0
8,7
8,7
5,0
5,0
BO3
2021
16,6
2,5
2,5
2,1
2,1
4,0
4,0
3,0
3,0
5,0
5,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................
35. National vidensopsamling på almen VEU .................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
40. Analyser og dataudvikling ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. National strategisk indsats for digitalisering ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Udvikling af prøver på AMU ......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
55. Administration af VEU-godtgørelse ...........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
35. National vidensopsamling på almen VEU
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,5 mio. kr. i 2018, 2,0 mio.
kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2021 som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets
parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober
2017.
Bevillingen anvendes til at gennemføre en national vidensopsamling i forhold til almene
voksenuddannelser (FVU og OBU) med henblik på at skabe et overblik over den foreliggende
viden og undersøge, hvordan motivationen for og efterspørgslen efter almen voksenuddannelse
kan stimuleres, samt gennemføre løbende evaluering af behovet for almen voksenuddannelse.
40. Analyser og dataudvikling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,1 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel
voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
Bevillingen anvendes til gennemførelse af tværgående udviklingsprojekter og analyser, her-
under analyser af kvalitet, effekt mv. samt evaluering af Aftale mellem regeringen og arbejds-
markedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021)
af oktober 2017.
45. National strategisk indsats for digitalisering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,0 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel
voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
Bevillingen anvendes til en udviklingspulje, som skal sætte fokus på e-læring og digital
fjernundervisning. Formålet med udviklingspuljen er at trække på eksisterende erfaringer og få
etableret demonstrationsprojekter, hvor der f.eks. udvikles modeller og incitamentsstrukturer for
idriftsættelse, anvendelse, vedligehold og effektmåling af et digitalt VEU-udbud. Udviklingspul-
jen skal bl.a. finansiere følgende projektforslag:
- Udvikling af pædagogiske koncepter for anvendelse af digital læring på voksenområdet.
- Øget samarbejde mellem institutionerne om digitale platforme.
- Forsøg med nye forretningsmodeller for e-læring.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0519.png
§ 20.72.06.45.
- Analyse af erfaringer med digitale læringsteknologier på VEU-området.
519
50. Udvikling af prøver på AMU
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 21,6 mio. kr. i 2018, 13,0 mio.
kr. i 2019, 8,7 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 som følge af Aftale mellem regeringen og
arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-
2021) af oktober 2017.
Bevillingen anvendes til udvikling af prøver på AMU mv.
55. Administration af VEU-godtgørelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 12,0 mio. kr. i 2018 og 5,0
mio. kr. årligt i 2019-2021 som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
Bevillingen anvendes til tilskud til administration af VEU-godtgørelse i regi af Arbejdsgi-
vernes Uddannelsesbidrag (AUB), herunder udvikling af et administrationssystem.
20.72.07. Kvalitetsløft af arbejdsmarkedsuddannelserne
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med i alt 20,0 mio. kr. i 2018.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og
mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kvalitetspulje på arbejdsmarkedsuddannelserne .....................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
20,0
20,0
20,0
BO1
2019
40,0
40,0
40,0
BO2
2020
40,0
40,0
40,0
BO3
2021
40,0
40,0
40,0
10. Kvalitetspulje på arbejdsmarkedsuddannelserne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,0 mio. kr. i 2018 og 40,0
mio. kr. årligt i 2019-2021 som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
Bevillingen anvendes til at afholde udgifter til kvalitetsudvikling på arbejdsmarkedsuddan-
nelserne. Bevillingen udmøntes til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser efter aktivitet.
20.74. Almene voksenuddannelser
20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213)
(Selvej-
ebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 10,5 mio. kr. i 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0520.png
520
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.74.02.
F
2018
-10,5
8,6
8,6
-0,2
-0,2
-14,1
-14,1
-3,2
-3,2
-1,6
-1,6
BO1
2019
10,4
4,5
4,5
13,6
13,6
-5,1
-5,1
-2,6
-2,6
-
-
BO2
2020
14,7
3,5
3,5
12,7
12,7
1,0
1,0
-2,5
-2,5
-
-
BO3
2021
12,7
3,3
3,3
11,8
11,8
0,1
0,1
-2,5
-2,5
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tillægstakster ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling (tekstanm. 216) ................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
Tilskud (mio. kr.)
Hf og stx-enkeltfag......
Avu ...............................
FVU ..............................
Ordblindeundervisning
Tilbagebetaling af del-
tagerbetaling .................
6. Dispositionsbegrænsning
I alt .................................
B.
1.
2.
3.
4.
5.
Antal årselever
Hf og stx-enkeltfag......
Avu ...............................
FVU ..............................
Ordblindeundervisning
Tilbagebetaling af del-
tagerbetaling .................
I alt .................................
A.
1.
2.
3.
4.
5.
R
2012
1.146,6
614,1
187,9
364,4
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO 1
2019
BO 2
2020
998,9
782,1
285,6
161,2
BO 3
2021
977,7
764,9
279,7
158,1
1.222,8 1.265,8 1.269,0 1.144,9 1.112,4 1.055,3 1.018,3
613,1 689,8 777,0
837,2
800,1 777,4 796,8
188,8 197,1 209,8
221,3
226,4 280,7 292,0
392,4 348,4 300,4
251,6
180,5 167,6 164,5
11,1
12,6
13,1
14,2
14,8
19,4
21,5
23,1
22,8
22,4
-
-6,3
-
-23,6
-
-
-
-
-
-
2.324,1 2.423,4 2.514,2 2.546,8 2.469,8 2.339,8 2.302,5 2.294,7 2.250,6 2.202,8
12.440 13.566
7.059 7.310
1.664 1.723
938 1.017
-
-
22.101 23.616
13.984 14.016
8.469 9.592
1.864 1.995
891
762
-
-
25.208 26.365
13.850 13.821
10.876 9.763
2.197 2.314
660
623
-
-
27.583 26.521
13.541 13.393
9.582 10.654
2.866 3.046
574
577
-
-
26.563 27.670
13.456
10.397
3.033
577
-
27.463
13.420
10.397
3.031
577
-
27.425
C.
1.
2.
3.
4.
5.
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Hf og stx-enkeltfag......
93,1
Avu ...............................
85,3
FVU ..............................
114,1
Ordblindeundervisning
393,4
Tilbagebetaling af del-
tagerbetaling .................
-
92,7
85,2
109,4
389,1
-
92,6
85,4
115,8
393,4
-
91,4
85,5
111,2
386,5
-
85,0
81,0
102,7
377,7
-
80,5
81,9
97,9
287,0
-
79,0
81,1
97,9
294,0
-
75,8
74,8
95,9
288,5
-
74,3
75,2
94,2
282,9
-
72,8
73,6
92,3
277,3
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0521.png
§ 20.74.02.
Takstkatalog for 2018
( www.uvm.dk/takst)
For 2018 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende.
Uddannelse
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)
Avu (deltagerbetaling 1)
Avu (deltagerbetaling 2)
FVU
Ordblindeundervisning
Undervisnings-
taxameter
62.160
59.960
59.360
43.490
64.860
169.370
Fællesudgifts-
taxameter
10.460
10.660
9.070
16.530
Bygnings-
taxameter
9.390
10.140
10.150
23.070
521
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension
Uddannelse
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)
Avu (deltagerbetaling 1)
Avu (deltagerbetaling 2)
Undervisnings-
taxameter
56.040
53.840
48.720
28.840
Fællesudgifts-
taxameter
10.460
10.660
Bygnings-
taxameter
9.390
10.140
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 8,6 mio. kr. i 2018, 4,5
mio. kr. i 2019, 3,5 mio. kr. i 2020 og 3,3 mio. kr. i 2021.
Kontoen er reduceret med 9,2 mio. kr. i 2018, 9,6 mio. kr. i 2019, 9,4 mio. kr. i 2020 og
9,2 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
udvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
Kontoen er forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2018, 14,1 mio. kr. i 2019, 12,9 mio. kr. i 2020 og
12,5 mio. kr. i 2021 til forventet øget aktivitet som følge af Aftale mellem regeringen og ar-
bejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-
2021) af oktober 2017.
Kontoen er forhøjet med 16,0 mio. kr. i 2018, grundet indfasning af forhøjet deltagerbetaling
på gymnasialt suppleringskursus og hf som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folke-
parti om finansloven for 2018 af december 2017.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,2 mio. kr. i 2018 og
forhøjet med 13,6 mio. kr. i 2019, 12,7 mio. kr. i 2020 og 11,8 mio. kr. i 2021.
Kontoen er reduceret med 0,8 mio. kr. i 2018 og forhøjet med 10,3 mio. kr. i 2019, 9,7 mio.
kr. i 2020 og 8,9 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. 2018, 3,3 mio. kr. i 2019, 3,0 mio. kr. i 2020 og 2,9
mio. kr. i 2021 til forventet øget aktivitet som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmar-
kedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af
oktober 2017.
Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. 2018 grundet indfasning af forhøjet deltagerbetaling
på gymnasialt suppleringskursus og hf som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folke-
parti om finansloven for 2018 af december 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0522.png
522
§ 20.74.02.25.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 14,1 mio. kr. i 2018,
5,1 mio. kr. i 2019 og forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021.
Kontoen er reduceret med 14,3 mio. kr. i 2018, 6,5 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og
1,7 mio. kr. 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019, 1,9 mio. kr. i 2020 og 1,8
mio. kr. i 2021 til forventet øget aktivitet som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmar-
kedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af
oktober 2017.
30. Tillægstakster
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 3,2 mio. kr. i 2018, 2,6
mio. kr. i 2019, 2,5 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021.
Kontoen er reduceret med 3,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 og 3,3 mio. kr. årligt i 2020 og
2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017
og den forventede aktivitet i 2018-2021.
Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,8 mio. kr. i 2019 til 2021 til forventet øget
aktivitet som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling (tekstanm. 216)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 1,6 mio. kr. i 2018
grundet indfasning af forhøjet deltagerbetaling på gymnasialt suppleringskursus og hf som følge
af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
20.74.04. Opsøgende arbejde (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 25,0 mio. kr. i 2018.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og
mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Opsøgende arbejde med henblik på styrkelse af almene
kompetencer ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
25,0
BO1
2019
25,0
BO2
2020
25,0
BO3
2021
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
10. Opsøgende arbejde med henblik på styrkelse af almene kompetencer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
Bevillingen anvendes til finansiering af opsøgende indsatser, der er målrettet mangel på al-
mene kompetencer og kommende mangel på kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmar-
ked.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0523.png
§ 20.75.
523
20.75. Enkeltfag mv.
20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
0,2
0,2
0,2
BO1
2019
0,2
0,2
0,2
BO2
2020
0,2
0,2
0,2
BO3
2021
0,2
0,2
0,2
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger
2018-pl
R
2012
R
2013
0,4
21
20,0
R
2014
0,8
31
23,8
R
2015
1,0
40
27,2
R
2016
0,6
28
21,1
B
2017
0,6
30
23,7
F
2018
0,6
30
50,0
BO1
2019
0,6
30
50,0
BO2
2020
0,6
30
50,0
BO3
2021
0,6
30
50,0
A. Tilskud (mio. kr.)
Hhx- og htx-enkeltfag ....................
0,5
B. Aktivitet
Hhx- og htx-enkeltfag ....................
20
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Hhx- og htx enkeltfag ....................
24,8
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og
den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 8,5 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-8,5
-6,9
-6,9
-1,0
-1,0
-0,6
-0,6
BO1
2019
-8,4
-6,8
-6,8
-1,0
-1,0
-0,6
-0,6
BO2
2020
-8,2
-6,6
-6,6
-1,0
-1,0
-0,6
-0,6
BO3
2021
-8,0
-6,4
-6,4
-1,0
-1,0
-0,6
-0,6
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0524.png
524
§ 20.75.02.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger
2018-pl
R
2012
R
2013
108,8
1.531
71,3
R
2014
114,9
1.566
73,8
R
2015
96,7
1.288
73,9
R
2016
93,1
1.287
72,5
B
2017
91,4
1.285
71,1
F
2018
79,7
1.150
69,3
BO1
2019
78,1
1.150
67,9
BO2
2020
76,5
1.150
66,5
BO3
2021
75,0
1.150
65,2
A. Tilskud (mio. kr.)
Adgangskurser ................................ 106,9
B. Aktivitet
Adgangskurser ................................ 1.514
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Adgangskurser ................................
73,3
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,9 mio. kr. i 2018, 6,8 mio.
kr. i 2019, 6,6 mio. kr. i 2020 og 6,4 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017
og den forventede aktivitet i 2018-2021.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017
og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.76. Andre efter- og videreuddannelser
20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 28,5 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale ud-
dannelser ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til kursusudbydere ........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-28,5
BO1
2019
-28,1
BO2
2020
-27,5
BO3
2021
-26,9
-25,8
-25,8
-2,7
-2,7
-25,3
-25,3
-2,8
-2,8
-24,8
-24,8
-2,7
-2,7
-24,3
-24,3
-2,6
-2,6
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0525.png
§ 20.76.11.
525
2018-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ny pædagogikumordning
1.a. Pædagogikum .......................
1.b. Tilskud til kursusudbydere ..
R
2012
140,1
116,7
23,4
R
2013
145,3
119,2
26,1
R
2014
145,0
119,3
25,7
R
2015
262,1
236,9
25,2
R
2016
239,8
215,3
24,5
B
2017
251,6
227,7
23,9
F
2018
197,2
178,5
18,7
BO 1
2019
193,7
174,9
18,8
BO 2
2020
189,8
171,4
18,4
BO 3
2021
186,1
168,0
18,1
B. Aktivitet (antal årskandidat.)
1. Ny pædagogikumordning..
993
1.a. Pædagogikum .......................
753
1.b. Kurser i teoretisk pæd. ........
240
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)
1. Ny pædagogikumordning..
1.a. Pædagogikum .......................
155,0
1.b. Tilskud til kursusudbydere ..
97,5
1.038
772
266
154,4
98,1
1.031
768
263
155,3
97,7
1.027
770
257
307,7
98,1
970
713
257
302,2
95,2
1.027
770
257
295,7
93,0
821
616
205
289,8
91,2
821
616
205
283,9
91,7
821
616
205
278,2
89,8
821
616
205
272,7
88,3
Bemærkninger: Tilskud og tilskud pr. årskandidat før og efter 2015 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning af
tilskud til pædagogikum.
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 25,8 mio. kr. i 2018, 25,3
mio. kr. i 2019, 24,8 mio. kr. i 2020 og 24,3 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20. Taxametertilskud til kursusudbydere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,7 mio. kr. i 2018, 2,8 mio.
kr. i 2019, 2,7 mio. kr. i 2020 og 2,6 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.
1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,3 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-2,3
-1,8
-1,8
-0,3
-0,3
BO1
2019
-2,5
-1,9
-1,9
-0,3
-0,3
BO2
2020
-2,4
-1,8
-1,8
-0,3
-0,3
BO3
2021
-2,3
-1,8
-1,8
-0,3
-0,3
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0526.png
526
§ 20.83.01.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,2
-0,2
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger
2018-pl
A. Tilskud i alt (mio. kr.) ...............
Introduktionskurser ............................
Brobygning til merkantile EUD og
gymnasiale uddannelser.....................
Brobygning til tekniske EUD............
B. Aktivitet i alt (årselever)............
Introduktionskurser ............................
Brobygning til merkantile EUD og
gymnasiale uddannelser.....................
Brobygning til tekniske EUD............
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Introduktionskurser ............................
Brobygning til merkantile EUD og
gymnasiale uddannelser.....................
Brobygning til tekniske EUD............
R
2012
197,1
85,5
48,0
63,6
3.031
1.438
787
806
R
2013
187,2
72,8
48,7
65,7
2.831
1.221
791
819
R
2014
197,4
92,1
45,6
59,7
3.046
1.547
746
753
R
2015
198,4
94,6
44,4
59,4
3.068
1.590
728
750
R
2016
183,7
85,5
38,2
60,0
2.926
1.496
649
781
B
2017
220,6
90,8
57,8
72,0
3.545
1.599
995
951
F
2018
202,5
84,9
56,0
61,6
3.340
1.527
983
830
BO1
2019
195,5
83,2
53,6
58,7
3.294
1.527
960
807
BO2
2020
191,7
81,7
52,5
57,5
3.294
1.527
960
807
BO3
2021
188,0
80,3
51,4
56,3
3.294
1.527
960
807
59,5
61,0
78,9
59,6
61,5
80,2
59,5
61,1
79,3
59,5
61,0
79,2
57,2
58,9
76,8
56,8
58,1
75,7
55,6
57,0
74,3
54,6
55,8
72,8
53,6
54,7
71,3
52,6
53,5
69,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,8 mio. kr. i 2018, 1,9 mio.
kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020-2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2018-2021 som
følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og
den forventede aktivitet i 2018-2021.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2018, 0,3 mio.
kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
20.89. Forsøg og udvikling mv.
20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 21,5 mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for
2018 af december 2017, Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 og Aftale mellem re-
geringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0527.png
§ 20.89.01.
527
Danmark og praktikpladser af august 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under
§ 20. Undervisningsministeriet.
Bevillingen anvendes til finansiering af forsøgs- og udviklingsarbejde mv., analyser, udred-
ninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med
eksisterende og nye uddannelser. Der kan ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende
internationalisering, fagprofessionelt samarbejde og nye undervisningsmetoder, samt afholdes
udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til digital formidling og
kampagner samt til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Bevillingen kan endvidere
anvendes til igangsættelse af tværgående udviklingsaktiviteter inden for it-området, herunder køb
af tjenester inden for it-området til support for uddannelsessektoren. Derudover kan der afholdes
udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af
resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til
trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsva-
rende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der
afholdes udgifter i forbindelse med tilskud til efter- og videreuddannelse af bl.a. ledere, lærere
og andet pædagogisk personale samt tilskud til konsulentvirksomhed. Endelig kan der afholdes
udgifter i forbindelse med uforudsete og/eller uafviselige behov.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11.
BV 2.2.13.
BV 2.10.2.
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 11, 29, 39, 49, 59, 69 og 79.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning .........................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, ef-
ter- og videreuddannelse med tilsagnsordning .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-21,5
-1,5
-1,5
BO1
2019
-50,0
-2,0
-2,0
BO2
2020
-50,0
-2,0
-2,0
BO3
2021
-50,0
-2,0
-2,0
-20,0
-20,0
-48,0
-48,0
-48,0
-48,0
-48,0
-48,0
10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 1,5 mio. kr. i 2018 og
2,0 mio. kr. årligt i 2019-2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2018 til en un-
dersøgelse af unges kendskab til Grønland som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,0 mio. kr. i 2018-2021 som
følge af, at der er overført bevilling til § 20.89.03.20. Driftslignende tilskud til foreninger og or-
ganisationer med tilsagnsordning til at yde et driftslignende tilskud til Center for Elevrådgivning
(CFE) under Danske Skoleelever.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0528.png
528
§ 20.89.01.79.
79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med til-
sagnsordning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 20,0 mio. kr. i 2018 og 48,0
mio. kr. årligt i 2019-2021, da bevilling til tilskud til VEU-centrene bortfalder som følge af Aftale
mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og
videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm.
3 og 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 5,5 mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for
2018 af december 2017.
Af bevillingen ydes driftslignende tilskud til foreninger og organisationer mv. samt tilskud
til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. Der kan endvidere af bevillingen
afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer
med tilsagnsordning .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Driftstilskud til videnpædagogiske aktivitetscentre med
tilsagnsordning ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
5,5
BO1
2019
5,5
BO2
2020
5,5
BO3
2021
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
-
-
20. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer med tilsagnsordning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i 2018-2021
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2018-2021
til et nyt tilskud til Dansk Skoleskak.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af videreførsel af et tilskud til Center for Elevrådgivning (CFE) under Danske Skole-
lever.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende organisation til listen over foreninger
og organisationer, der kan ydes driftslignende tilskud til.
- Center for Elevrådgivning (CFE) under Danske Skoleelever
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0529.png
§ 20.89.03.30.
529
30. Driftstilskud til videnpædagogiske aktivitetscentre med tilsagnsordning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2018-2020
til en forhøjelse af tilskud til Middelaldercentret Nykøbing Falster som følge af Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
20.89.04. Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
31. Krav på udredning af ordblindhed ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
32. Forebyggelse og bekæmpelse af mobning .................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
34. Foranalyse vedrørende forebyggende sprogindsats .................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
0,4
-0,2
-0,2
-0,9
-0,9
1,5
1,5
BO1
2019
-1,1
-0,2
-0,2
-0,9
-0,9
-
-
BO2
2020
-1,1
-0,2
-0,2
-0,9
-0,9
-
-
BO3
2021
-0,8
-0,1
-0,1
-0,7
-0,7
-
-
31. Krav på udredning af ordblindhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2018-
2020 og 0,1 mio. kr. i 2021, idet der er omprioriteret fremadrettet bevilling som følge af Aftale
mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
32. Forebyggelse og bekæmpelse af mobning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,9 mio. kr. årligt i 2018-
2020 og 0,7 mio. kr. i 2021, idet der er omprioriteret fremadrettet bevilling som følge af Aftale
mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
34. Foranalyse vedrørende forebyggende sprogindsats
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. i 2018 til en for-
analyse af behovet for forebyggende sprogindsatser for udsatte børn af kontanthjælpsmodtagere
i forbindelse med skolestart som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2018 af november 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0530.png
530
§ 20.9.
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)
20.92. Støtte til befordring
20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv.
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,1 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv. ........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-1,1
-1,1
-1,1
BO1
2019
-1,1
-1,1
-1,1
BO2
2020
-1,1
-1,1
-1,1
BO3
2021
-1,1
-1,1
-1,1
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,1 mio. kr. årligt i 2018-
2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2016-2017 samt den forventede aktivitet i 2018-2021.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
Antal rabatmodtagere (1.000)
Heraf antal rabatmodtagere
(1.000)
af denne konto .....................
Rabat (mio.kr.).....................
R
2012
124,3
65,5
160,7
R
2013
116,2
79,5
145,3
R
2014
126,8
66,8
125,7
R
2015
131,1
62,8
150,1
R
2016
132,6
69,8
125,4
B
2017
137,7
66,0
138,2
F
2018
136,8
62,4
146,8
BO1
2019
136,8
62,4
146,8
BO2
2020
136,8
62,4
146,8
BO3
2021
136,8
62,4
146,8
20.93. Støtteordninger for voksne
20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 7,7 mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og
mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 og Aftale mellem
den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konser-
vative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar
2014, jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Undervisningsministeriet.
I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LBK nr. 694 af 8. juni 2016, ydes
der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse.
Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type
undervisning. Undervisning på folkeskoleniveau omfatter blandt andet forberedende voksenun-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0531.png
§ 20.93.11.
531
dervisning i henhold til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for
voksne, jf. LBK nr. 96 af 26. januar 2017, lov om almen voksenuddannelse, jf. LBK nr. 750 af
21. juni 2016, lov om specialundervisning for voksne, jf. LBK nr. 787 af 15. juni 2015 og lov
om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. LBK nr. 772 af 10. juni 2015.
SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives til uddannelses-
søgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger.
Dog kan 20- til 24-årige herudover få SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning eller
specialundervisning for voksne i op til 18 uger omregnet til heltid. Det er en betingelse, at be-
skæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige er-
hvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med
arbejdsgiveren om orlov.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statens voksenuddannelsesstøtte .................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2018
7,7
7,7
7,7
BO1
2019
10,4
10,4
10,4
BO2
2020
10,4
10,4
10,4
BO3
2021
10,4
10,4
10,4
10. Statens voksenuddannelsesstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 7,7 mio. kr. i 2018 og
10,4 mio. kr. årligt i 2019-2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,2 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og
den forventede aktivitet i 2018-2021.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2018 og 5,0
mio. kr. årligt i 2019-2021 da statens voksenuddannelsesstøtte for forberedende voksenundervis-
ning og ordblindeundervisning hæves til 100 pct. af dagpengesats som følge af Aftale mellem
regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreud-
dannelse (2018-2021) af oktober 2017.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger
( www.svu.dk ):
2018-pl
1.
2.
3.
4.
Støttemodtagere (1.000) ...
Støtteuger (1.000) .............
Gns. kursuslængde, uger ...
Støttesats pr. uge ...............
R
2012
4,9
15,4
3,1
3.442
53,0
R
2013
3,7
9,7
2,6
3.444
33,3
R
2014
3,2
8,0
2,5
3.443
27,6
R
2015
3,1
7,9
2,5
3.444
27,0
R
2016
3,2
7,4
2,3
3.441
25,4
B
2017
2,7
7,1
2,6
3.440
24,5
F
2018
3,7
9,4
2,5
3.440
32,2
BO1
2019
4,0
10,1
2,5
3.440
34,9
BO2
2020
4,0
10,1
2,5
3.440
34,9
BO3
2021
4,0
10,1
2,5
3.440
34,9
Udgifter i alt (mio. kr.).........
20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgiftsbevilling reduceret med i alt 403,2
mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægtsbevilling reduceret med 403,2 mio.
kr.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og
mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 og Aftale mellem
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0532.png
532
§ 20.93.25.
regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele
Danmark og praktikpladser af august 2016.
I henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse, jf. LBK nr. 761 af 22. juni 2016 med senere ændringer, og lov om
arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LBK nr. 226 af 4. marts 2014, ydes deltagerstøtte i form af
godtgørelse, tilskud til kost og logi samt befordringstilskud til deltagere i erhvervsrettet voksen-
og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Staten har det styringsmæssige og indholdsmæssige ansvar for deltagerstøtten, men modtager
et bidrag til dækning af denne udgift fra AUB.
Hvis bidragsindbetalingerne fra AUB overstiger udgifterne til deltagerstøtte, kan de over-
skydende midler tilbageføres til AUB.
Opnåelse af godtgørelse
Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at der er tale om beskæftigede lønmodtagere
eller selvstændige erhvervsdrivende, og at de pågældende ikke har en uddannelse ud over er-
hvervsuddannelsesniveau, eller hvad der kan sidestilles hermed. Yderligere regler om opnåelse
af godtgørelse findes på www.veug.dk, samt i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved
deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. LBK nr. 761 af 22. juni 2016 med se-
nere ændringer.
Udgiften til deltagerstøtte dækkes af bidrag fra arbejdsgiverne.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.2.
Beskrivelse
Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med indbetalinger fra virksomheder til deltagerstøtte.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede ............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede ...................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
30. Befordringstilskud for forsikrede ...............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede ......................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
40. Tilskud til kost og logi .................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
50. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte ........................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2018
-403,2
-403,2
-310,3
-310,3
-38,4
-38,4
-21,2
-21,2
-3,0
-3,0
-30,3
-30,3
-403,2
-403,2
BO1
2019
-1.111,5
-1.111,5
-855,4
-855,4
-106,0
-106,0
-58,5
-58,5
-8,2
-8,2
-83,4
-83,4
-1.111,5
-1.111,5
BO2
2020
-1.102,6
-1.102,6
-848,6
-848,6
-105,1
-105,1
-58,0
-58,0
-8,2
-8,2
-82,7
-82,7
-1.102,6
-1.102,6
BO3
2021
-1.095,1
-1.095,1
-842,9
-842,9
-104,4
-104,4
-57,6
-57,6
-8,1
-8,1
-82,1
-82,1
-1.095,1
-1.095,1
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0533.png
§ 20.93.25.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Godtgørelse, AMU mv., GVU
og EUD+..............................
1.a Forsikrede ............................
1.b Ikke-forsikrede ....................
2. Befordringstilskud ............
2.a. Forsikrede ...........................
2.b. Ikke-forsikrede ....................
3. Tilskud til kost og logi .....
I alt.................................................
B. Aktivitet (årselever)
1. Forsikrede. ..........................
2. Ikke-forsikrede ....................
I alt ................................................
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO 1
2019
BO 2
2020
533
BO 3
2021
641,0
558,4
82,6
43,3
37,9
5,4
53,3
737,6
531,8
475,0
56,8
37,9
33,2
4,7
41,8
611,5
537,6
473,6
64,0
36,0
31,3
4,7
43,6
617,2
499,7
444,9
54,8
33,4
29,1
4,3
41,5
574,6
446,2
397,0
49,2
31,0
27,2
3,8
40,8
518,0
844,0
751,5
92,5
54,6
47,4
7,2
66,0
964,6
623,0
554,3
68,7
43,2
37,9
5,3
54,0
720,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.055
600
4.655
3.447
412
3.859
3.439
465
3.904
3.231
398
3.629
2.884
358
3.241
5.458
673
6.131
3.263
404
3.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 310,3 mio. kr. i 2018, 855,4
mio. kr. i 2019, 848,6 mio. kr. i 2020 og 842,9 mio. kr. i 2021 da bidraget til VEU-godtgørelse
mv. gøres aktivitetsafhængigt, at satsen for VEU-godtgørelse hæves fra 80 pct. til 100 pct. af
højeste dagpengesats i 2018-2021, og at administrationen af VEU-godtgørelsen fra 2019 overgår
til AUB, som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige
erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kom-
petencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.
Endvidere ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transport- og Bygnings-
ministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.
GVU blev erstattet med erhvervsuddannelse for voksne (euv) pr. 1. august 2015. Elever, der
var påbegyndt en GVU inden 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de dengang gældende
vilkår.
Bevillingen administreres af a-kasserne.
Administrationen af godtgørelse for forsikrede overgår fra 2019 til AUB, og der fremgår
derfor ikke bevilling hertil i 2019-2021.
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 38,4 mio. kr. i 2018, 106,0
mio. kr. i 2019, 105,1 mio. kr. i 2020 og 104,4 mio. kr. i 2021 da bidraget til VEU-godtgørelse
mv. gøres aktivitetsafhængigt, at satsen for VEU-godtgørelse hæves fra 80 pct. til 100 pct. af
højeste dagpengesats i 2018-2021, og at administrationen af VEU-godtgørelsen fra 2019 overgår
til AUB som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen ydes godtgørelse til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstæn-
dige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles
kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.
Endvidere ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transport- og Bygnings-
ministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
534
§ 20.93.25.21.
GVU blev erstattet med erhvervsuddannelse for voksne (euv) pr. 1. august 2015. Elever, der
var påbegyndt en GVU inden 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de dengang gældende
vilkår.
Bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Administrationen af godtgørelse for ikke-forsikrede overgår fra 2019 til AUB, og der fremgår
derfor ikke bevilling hertil i 2019-2021.
30. Befordringstilskud for forsikrede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 21,2 mio. kr. i 2018, 58,5
mio. kr. i 2019, 58,0 mio. kr. i 2020 og 57,6 mio. kr. i 2021 da bidraget til VEU-godtgørelse
mv. gøres aktivitetsafhængigt, og at administrationen af VEU-godtgørelsen fra 2019 overgår til
AUB som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen ydes befordringstilskud til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selv-
stændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er op-
taget i en fælles kompetencebeskrivelse.
Bevillingen administreres af a-kasserne.
Administrationen af befordringstilskud for forsikrede overgår fra 2019 til AUB, og der
fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2021.
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,0 mio. kr. i 2018, 8,2 mio.
kr. i 2019 og 2020 og 8,1 mio. kr. i 2021 da bidraget til VEU-godtgørelse mv. gøres aktivitets-
afhængigt, og at administrationen af VEU-godtgørelsen fra 2019 overgår til AUB som følge af
Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter-
og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen ydes befordringstilskud til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og
selvstændige erhvervsdrivende til befordringsudgifter ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser
og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.
Bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Administrationen af befordringstilskud for ikke-forsikrede overgår fra 2019 til AUB, og der
fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2021.
40. Tilskud til kost og logi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 30,3 mio. kr. i 2018, 83,4
mio. kr. i 2019, 82,7 mio. kr. i 2020 og 82,1 mio. kr. i 2021 da bidraget til VEU-godtgørelse
mv. gøres aktivitetsafhængigt, og at administrationen af VEU-godtgørelsen fra 2019 overgår til
AUB, som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Af bevillingen ydes et tilskud på 500 kr. pr. overnatning til institutioner, der er godkendt til
at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for en FKB, når institutionen veder-
lagsfrit leverer kost og logi til kursisterne. Kursisterne (beskæftigede lønmodtagere og selvstæn-
dige erhvervsdrivende i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles
kompetencebeskrivelse) kan i stedet vælge at få udbetalt op til 500 kr. pr. kursusdøgn som refu-
sion mod dokumentation for afholdte udgifter til kost og logi.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0535.png
§ 20.93.25.40.
535
Af bevillingen ydes individtilskud til kost og logi til beskæftigede lønmodtagere og selv-
stændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er op-
taget i en fælles kompetencebeskrivelse.
Tilskud til logi udbetales ikke, når indkvartering sker på kostafdeling, uden at der opkræves
særskilt vederlag herfor.
Administrationen af tilskud til kost og logi overgår fra 2019 til AUB, og der fremgår derfor
ikke bevilling hertil i 2019-2021.
50. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 403,2 mio. kr. i 2018, 1.111,5
mio. kr. i 2019, 1.102,6 mio. kr. i 2020 og 1.095,1 mio. kr. i 2021 da bidraget til VEU-godtgørelse
mv. gøres aktivitetsafhængigt, at satsen for VEU-godtgørelse hæves fra 80 pct. til 100 pct. af
højeste dagpengesats i 2018-2021, og at administrationen af VEU-godtgørelsen fra 2019 overgår
til AUB, som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Arbejdsgiverne indbetaler et bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til godtgørelse ved
deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost
og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LBK nr. 226 af 4. marts 2014,
under § 20.95.25. Deltagerstøtte, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag. Bidraget udgør 339 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat i 2018, som følge
af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-,
efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
Hvis udgiften til deltagerstøtteordningen er mindre end bidraget til ministeriet fra AUB, vil
de overskydende midler fra AUB-bidraget blive tilbageført til AUB med henblik på afholdelse
af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
Derudover indbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for perioden 1. august 2015 til 31.
juli 2021 et bidrag til dækning af udgifterne til godtgørelse, befordring, kost og logi til elever ved
grunduddannelse for voksne (GVU) fra uddannelsesbidraget, jf. § 4 og § 11 i LBK nr. 95 af 26.
januar 2016, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
Administrationen af indbetalingerne fra virksomheder til deltagerstøtte overgår fra 2019 til
AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2021.
20.98. Forskellige støtteordninger
20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 15,9 mio. kr. i 2019 og
42,9 mio. kr. årligt i 2020 og 2021.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Specialpædagogisk støtte til FGU og VEU-området ................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
15,9
11,6
11,6
BO2
2020
42,9
32,4
32,4
BO3
2021
42,9
32,4
32,4
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0536.png
536
§ 20.98.31.
50. Udlånsordning for hjælpemidler i overgange ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Ensartet adgang til digitale tekster ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
-
-
-
-
2,4
2,4
1,9
1,9
6,0
6,0
4,5
4,5
6,0
6,0
4,5
4,5
40. Specialpædagogisk støtte til FGU og VEU-området
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 11,6 mio. kr. i 2019 og 32,4
mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til etablering af en central SPS-ordning på det forberedende område
og voksen- og efteruddannelsesområdet som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2018 af november 2017.
50. Udlånsordning for hjælpemidler i overgange
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,4 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio.
kr. årligt i 2020 og 2021 til etablering af en udlånsordning for hjælpemidler i overgangen, som
følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
60. Ensartet adgang til digitale tekster
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,9 mio. kr. i 2019 og 4,5 mio.
kr. årligt i 2020 og 2021 til ensartet adgang til digitale tekster som følge af Aftale mellem rege-
ringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 8,4 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statslig elevstøtte ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Individuel supplerende elevstøtte ...............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2018
8,4
8,4
8,4
-
-
BO1
2019
8,7
8,4
8,4
0,3
0,3
BO2
2020
8,8
8,4
8,4
0,4
0,4
BO3
2021
8,8
8,4
8,4
0,4
0,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018-pl
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO 1
2019
BO 2
2020
BO 3
2021
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Elevstøtte ...........................
2. Individuel supp. elevstøtte..
I alt ........................................
1.041,3 1.034,4 1.043,8 1.059,2 1.057,4 1.066,9 1.076,3 1.076,9 1.076,3 1.075,3
34,2
33,7
33,5
33,9
34,8
35,3
34,3
33,8
34,5
35,5
1.075,5 1.068,1 1.077,3 1.093,1 1.092,2 1.102,2 1.110,6 1.110,7 1.110,8 1.110,8
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0537.png
§ 20.98.51.
B. Aktivitet (årselever)
1. Elevstøtte ...........................
2. Individuel supp. elevstøtte..
537
28.331 27.324 27.148 27.489 27.489 28.620 28.773 28.773 28.773 28.773
28.331 27.324 27.148 27.489 27.489 28.620 28.620 28.773 28.773 28.773
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)
1. Elevstøtte ...........................
0,9
2. Individuel supp. elevstøtte..
1,1
0,9
1,1
0,9
1,1
0,9
1,1
0,9
1,3
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,4). Individuel elevstøtte
ydes pr. årselev.
10. Statslig elevstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,4 mio. kr. årligt i 2018-2021
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2017 og
den forventede aktivitet i 2018-2021.
20. Individuel supplerende elevstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,4
mio. kr. årligt i 2020 og 2021 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2017 og den forventede aktivitet i 2018-2021.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
I forbindelse med ændringsforslagene er erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, §§
20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., og 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser
under EVE, omfattet af tekstanmærkning 1 som følge af Aftale mellem regeringen og arbejds-
markedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021)
af oktober 2017. Dette skyldes, at kontiene overgår til at være selvejebevillinger.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages fra sidste finansår med den ændring, at
§§ 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddannelser
under EVE tilføjes som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket
og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017. Dertil er stk.
5 udgået, og stk. 6 herefter bliver stk. 5, samt med tilføjelse af § 20.48.21. Tilskud til kostafde-
linger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser. Tekstanmærkningen er knyttet til de
ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages
en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærk-
ningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxametertilskud
til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet. Tekstanmærkningen
giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag
til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindreaktivitet
til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
538
§ 20.
bevilling og faktisk udgift orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskri-
delser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsaf-
slutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat
er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.
Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at undervisningsministeren kan nedsætte
taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser
sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet
overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse,
men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i
anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.
Derudover giver tekstanmærkningen hjemmel til, at undervisningsministeren kan nedsætte
taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter
en dispositionsbegrænsning. I 2016 blev det præciseret, at tilskudsreduktionen ikke nødvendigvis
sker med en generel procentsats, således at en reduktion herefter kan udmeldes til institutionerne
med et konkret kronebeløb.
Ad tekstanmærkning nr. 4.
I forbindelse med ændringsforslagene hæves investeringsrammen på Undervisningsministe-
riets område til 1,7 mia. kr. i 2018, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fi-
nansloven for 2018 af december 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Tekstanmærkningen er ny. Med stk. 1 fastsættes en ramme for de samlede investeringer på
de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner under § 20. Undervisningsministeriet.
Rammeniveauet er fastsat til 1,7 mia. kr. i 2018 og 1,4 mia. kr. årligt i 2019-2021. Rammeni-
veauet kan reguleres i forbindelse med de årlige finanslove.
Med tekstanmærkningens stk. 1 fastsættes en flerårig investeringsramme. Det muliggør, at
Undervisningsministeriet i løbet af et kalenderår kan sikre, at de omfattede institutioner samlet
set overholder de fastlagte investeringsrammer i forbindelse med budgetteringen af institutioner-
nes investeringer i det næstkommende kalenderår, jf. lov nr. 707 af 8. juni 2017. En tilpasning
af institutionernes investeringer vil tage udgangspunkt i en dialog mellem institutionerne og mi-
nisteriet. Såfremt der herved ikke opnås tilstrækkelig reduktion, bemyndiges ministeren til at
prioritere institutionernes planlagte investeringer og dermed tilpasse, udskyde eller standse plan-
lagte investeringer.
Omfattet af investeringsrammen er køb eller opførelse af nye aktiver, f.eks. opførelse eller
køb af en ny bygning, tilbygning af en ny fløj eller ombygning af en eksisterende bygning. Også
køb af f.eks. nyt inventar og it-udstyr er omfattet af investeringsrammen. De samlede private
donationer til institutionerne fratrækkes dog i forbindelse med opgørelsen af det samlede forbrug
af investeringsrammen. Investeringer i immaterielle og materielle aktiver kan i udgangspunktet
opgøres på baggrund af regnskabskontiene for tilgang og anskaffelser under standardkontiene 50
og 51 i statens kontoplan. Der vil dog være behov for at kunne udskille alle investeringer, der
omfatter køb af eksisterende bygninger eller investeringsgoder, som f.eks. køb af brugt udstyr
og inventar. Der henvises til vejledning til investeringsindberetning udarbejdet af Uddannelses-
og Forskningsministeriet, Finansministeriet og Undervisningsministeriet.
Med tekstanmærkningens stk. 2 gives der hjemmel til, at undervisningsministeren i 2018 kan
tilpasse, udskyde eller standse investeringer i indeværende år, herunder igangsatte projekter, så-
fremt de samlede forventede investeringer for de statsfinansierede selvejende institutioner over-
stiger rammen fastsat på finansloven. Det indebærer, at Undervisningsministeren kan kræve in-
stitutionernes investeringsbudgetter i 2018 genåbnet med henblik på at nedbringe de planlagte
investeringsudgifter. Stk. 2 udgår på FFL19, hvor bemyndigelsen til at tilpasse, udskyde eller
standse investeringer i efterfølgende finansår er hjemlet ved lov, jf. stk. 1.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
539
Ad tekstanmærkning nr. 168.
I forbindelse med ændringsforslagene overgår §§ 20.72.01 og 20.72.03 fra ramme- til akti-
vitetsstyring, jf. Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere flek-
sibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages fra sidste finansår med de betydelige æn-
dringer, at stk. 1, 2, 3, 4 og 5 om budgetmål erstattes af et nyt stk. 1 om, at institutioner, der
udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben
uddannelse og deltidsuddannelser, skal indmelde til Undervisningsministeriet, når de har anvendt
90 pct. af en af Undervisningsministeriet beregnet prognose for årets aktivitet, og det hidtidige
stk. 6 bliver til stk. 2. Ændringen skyldes, at § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og §
20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser som følge af Aftale mellem regeringen og ar-
bejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-
2021) af oktober 2017 overgår fra rammestyring til aktivitetsstyring, hvorved bevillingen vil stige
ved meraktivitet og falde ved mindreaktivitet, ligesom på de øvrige uddannelsesområder.
Med henblik på fortsat at kunne følge aktivitetsudviklingen på et område, hvor aktivi-
teten kan skifte hurtigt, udarbejder og udmelder Undervisningsministeriet prognoser for de rele-
vante institutioners andel af den forventede aktivitet for året på baggrund af institutionernes ak-
tivitet i forudgående år. Institutionerne skal indmelde til Undervisningsministeriet, når de har
anvendt 90 pct. af den udmeldte prognose. Institutionerne kan afholde mere aktivitet, end den
beregnede prognose viser. Indmeldingen til Undervisningsministeriet er alene en monitorerings-
foranstaltning.
Ad tekstanmærkning nr. 144.
I forbindelse med ændringsforslagene er § 20.74.04. Opsøgende arbejde omfattet af tekstan-
mærkning 144. Der er tale om en pulje oprettet som følge af Aftale mellem regeringen og ar-
bejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-
2021) af oktober 2017. Undervisningsministeriet bemyndiges i den forbindelse til at fastsætte
regler for regnskabsaflæggelse mv. i lighed med øvrige puljer under Undervisningsministeriet.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages fra sidste finansår med den ændring, at §
20.74.04. Opsøgende arbejde tilføjes som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets
parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober
2017. Herudover er der ændret kontohenvisning, idet ny hovedkonto, § 20.29.13. Løft af fagligt
svage elever i folkeskolen, er blevet omfattet, og § 20.19.01. Bedre kvalitet i dagtilbud, §
20.19.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud og § 20.19.04. Reserve vedrørende dagtilbuds-
loven er udgået som følge af ressortændringen ved kongelig resolution af 28. november 2016.
I 2016 blev det i tekstanmærkningen tydeliggjort, at de regler, der kan fastsættes i henhold
til tekstanmærkningen, omfatter krav om elektronisk regnskabsaflæggelse mv., og præciseret, at
tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, bortfalder afgivne tilsagn,
og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt.
I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes med hjemmel i tekstanmærk-
ningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti, der er omfattet af andre regler
for regnskabsaflæggelse og revision. Der er endvidere hjemmel til at fastsætte regler om, at
konkrete bevillinger på de enkelte hovedkonti ikke er omfattet af de fastsatte regler.
Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision
og rapportering for modtagere af tilskud fra Undervisningsministeriets puljemidler, hvortil der
ikke i forvejen er fastsat regnskabsregler. Tilskud, der udbetales generelt til uddannelsesinstitu-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
540
§ 20.
tionerne på basis af objektive kriterier, f.eks. årselever og takster, vil sædvanligvis være omfattet
af andre regnskabsregler og vil derfor ikke være omfattet af tekstanmærkningen.
Ad tekstanmærkning nr. 213.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende anmærkningstekst:
Tekstanmærkningen er optaget i 2018 som led i Aftale mellem regeringen og Socialdemo-
kratiet og Dansk Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021 af 28. november 2017,
som inden for den fastsatte aftaleperiode rummer mulighed for intern og ekstern fjernundervisning
i de lukkede fængsler. For så vidt angår arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i fængsler, henvises
til tekstanmærkning nr. 223.
Uddannelsesinstitutionerne indberetter aktiviteten til Undervisningsministeriet med særlig
tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institutionerne som ved ordinær fjernunder-
visning. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten udbetales tidstro. Modellen indebærer, at
Undervisningsministeriet kompenseres for de faktisk afholdte udgifter ved løbende afregning
mellem Justitsministeriet og Undervisningsministeriet.
Ad tekstanmærkning nr. 217.
I forbindelse med ændringsforslagene er erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, §§
20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., og 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser
under EVE, ikke længere omfattet af tekstanmærkning 217 som følge af Aftale mellem regeringen
og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse
(2018-2021) af oktober 2017. Dette skyldes, at kontiene overgår til at være selvejebevillinger.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Tekstanmærkningen er optaget i 2016 og gentages fra sidste finansår med den ændring, at
§§ 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddannelser
under EVE fjernes som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket
og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017. Kontiene er
i stedet tilknyttet tekstanmærkning 1. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på, at under-
visningsministeren kan udmønte dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren ved re-
duktion af grundtilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner, dvs. frie grundskoler, efterskoler,
institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, private
gymnasier og studenterkurser, frie fagskoler og institutioner for almene voksenuddannelser, samt
af aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU.
Baggrunden for tekstanmærkningen er undervisningsministerens behov for at kunne udmønte
dispositionsbegrænsninger på selvejeområdet ved reduktion af grundtilskud mv. i løbet af fi-
nansåret frem for ved udmøntning på de aktivitetsstyrede konti i henhold til tekstanmærkning nr.
1, stk. 4.
Tekstanmærkningen muliggør således, at dispositionsbegrænsninger kan udmøntes på de
konti, hvorfra der udbetales ikke-aktivitetsbestemte tilskud til selvejende institutioner samt på
konti med aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU.
Fordeling af dispositionsbegrænsningen mellem de enkelte selvejende institutioner på Un-
dervisningsministeriets område vil typisk ske på grundlag af uddannelsesaktivitet og/eller tilskud
i året forud for finansåret, hvorefter udbetalte tilskud i finansåret fra de af tekstanmærkningen
omfattede konti reduceres med det beregnede beløb. Undervisningsministeren kan beslutte, at
dispositionsbegrænsningen alene udmøntes på nogle af de af tekstanmærkningen omfattede konti,
hvis et institutionsområde f.eks. ikke er omfattet af det tiltag, der ligger til grund for disposi-
tionsbegrænsningen.
Ad tekstanmærkning nr. 223.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende anmærkningstekst:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
541
Tekstanmærkningen er optaget i 2018 som led i Aftale mellem regeringen og Socialdemo-
kratiet og Dansk Folkeparti om Kriminalforsorgens økonomi 2018-2021 af 28. november 2017,
som inden for den fastsatte aftaleperiode rummer mulighed for indsattes deltagelse i arbejdsmar-
kedsuddannelser (AMU) i fængsler og arresthuse. For så vidt angår fjernundervisning henvises
til tekstanmærkning nr. 213.
Som følge af navnlig de praktiske omstændigheder, hvorunder undervisningen vil finde sted,
vil en række af de gældende regler om arbejdsmarkedsuddannelser ikke kunne finde anvendelse,
jf. nedenfor.
På denne baggrund er formålet med tekstanmærkningen at give hjemmel til, at undervis-
ningsministeren ved bekendtgørelse kan fravige nærmere § 10 a, stk. 1, §§ 21-24 og §§ 31-32 i
lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. samt § 3, stk. 6 og 8, § 6 og § 8 a i lov om åben ud-
dannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. om bl.a. rammerne for markedsføring, om ad-
gang til uddannelserne, om pligt til annoncering, om betingelserne for tilskud og om deltagerbe-
taling samt til at fastsætte supplerende regler om ordningens tilrettelæggelse og administration
mv. Der vil således under henvisning til de særlige forhold, som AMU-undervisning i fængsler
og arresthuse vil foregå under, blive indført nogle undtagelser for så vidt angår bl.a. arbejds-
markedsuddannelsernes tidsmæssige udstrækning, således at forlængelse kan ske, dog uden til-
skudsmæssig konsekvens, om kravene til lærernes kvalifikationer, om digital tilmelding, om be-
regning og udbetaling af tilskud til kost og logi, om afgrænsning af deltagerkreds og om obliga-
torisk udbud i geografisk dækningsområder. Den konkrete udmøntning vil ske som en viderefø-
relse af bekendtgørelse 1689 af 20. december 2016 om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for ind-
satte i fængsler og arresthuse, som vil blive udstedt på ny med det samme indhold, men på bag-
grund af det ændrede hjemmelsgrundlag. Uddannelsesinstitutionerne indberetter aktiviteten til
Undervisningsministeriet med særlig tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institu-
tionerne som ved ordinær virksomhedsforlagt aktivitet. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten
udbetales tidstro. Modellen indebærer, at Undervisningsministeriet kompenseres for de faktisk
afholdte udgifter ved løbende afregning mellem Justitsministeriet og Undervisningsministeriet.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0542.png
542
§ 21. Kulturministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
89,4
-
-
88,9
-
-
61,9
61,9
-12,7
-
-2,9
-10,1
0,3
-40,2
1,4
0,5
-42,1
1,0
1,0
27,6
16,4
11,2
49,4
49,4
1,9
1,9
-0,5
-
-
0,8
0,8
-0,8
-
-
-0,8
-
-0,5
-
-0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
21.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Skabende og udøvende virksomhed .......................................................
21.21. Kunstneriske formål ........................................................................
21.22. Musik ...............................................................................................
21.23. Scenekunst .......................................................................................
21.24. Film .................................................................................................
Bevaring og formidling af kulturarven .................................................
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ............................................................
21.32. Arkiver mv. .....................................................................................
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv. ..............
Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ............................................
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. ..........................................................
Folkeoplysning ..........................................................................................
21.51. Fællesudgifter ..................................................................................
21.57. Folkehøjskoler .................................................................................
Idræts- og fritidsfaciliteter ......................................................................
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter ..............................................................
Mindretal i danske grænseområder .......................................................
21.91. Mindretal i danske grænseområder ................................................
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0543.png
§ 21.
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
7,7
81,2
-
88,9
0,5
89,4
543
-0,5
-
-
-0,5
0,5
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
21.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og
204)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
23. Forskellige tilskud
(Reservationsbev.)
.............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
De Grønlandske Huse og Genforeningsjubilæum 2020
32. Kulturel rammebevilling
(Reservationsbev.)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Etårig forlængelse af den kulturelle rammebevilling til
Kulturregion Aarhus i 2018
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
Skabende og udøvende virksomhed
21.21. Kunstneriske formål
01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og §
21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere
83,0
0,2
-
-
305,8
1,0
-
-
32,9
2,7
12,2
65,7
1,4
-
-
0,8
27,1
-7,7
-
-
489,0
-8,8
50,5
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
544
§ 21.
Af finansministeren
Ny konto
04. Regionale kunstfonde
(Reservationsbev.)
.......................F
Oprettelse af to regionale kunstfonde
Af finansministeren
Ny konto
05. Talentindsats for unge kunstnere
(Reservationsbev.)
............................................................F
Oprettelse af ny konto til styrket talentindsats
21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
4,8
-
4,0
-
3,1
-
-
-
21.22. Musik
17. Musikskoler
(Reservationsbev.)
.......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Finansiering af etårig forlængelse i 2018 af kulturaftale
med Kulturregion Aarhus
21.23. Scenekunst
01. Det Kongelige Teater og Kapel
(Statsvirksomhed)
........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
11. Tilskud til teatre mv.
(Reservationsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Finansiering af etårig forlængelse i 2018 af kulturaftale
med Kulturregion Aarhus
21. Egnsteatre og små storbyteatre
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Finansiering af etårig forlængelse i 2018 af kulturaftale
med Kulturregion Aarhus
57. Børneteater og opsøgende teater
(Lovbunden)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Finansiering af etårig forlængelse i 2018 af kulturaftale
med Kulturregion Aarhus
21.24. Film
02. Det Danske Filminstitut
(Driftsbev.)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
84,0
-2,9
-
-
517,2
2,0
-
-
363,5
-0,8
20,1
-0,8
125,0
-8,5
1,8
-
23,2
-2,8
-
-
120,3
0,3
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 21.
Bevaring og formidling af kulturarven
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)
13. Det Kgl. Bibliotek
(Driftsbev.)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
21. Nota
(Driftsbev.)
..............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
21.32. Arkiver mv.
01. Rigsarkivet
(Driftsbev.)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden og digitalisering og of-
fentliggørelse af færøsk kildemateriale
07. Dansk Sprognævn
(Driftsbev.)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden og fri adgang til sprogdata
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.
11. Nationalmuseet (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
17. Det Grønne Museum
(Driftsbev.)
....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
25. Ordrupgaard (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
.......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192)
(Reservationsbev.)
............................................................F
554,8
1,2
545
-
-
41,8
0,2
-
-
162,4
0,4
-
-
12,0
0,6
-
-
210,3
1,0
-
-
21,4
0,1
-
-
79,4
0,2
-
-
7,3
-
-
-
13,8
-
-
-
29,7
0,3
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
546
§ 21.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilskud til flyhangaren i Tønder
41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekst-
anm. 14)
(Reservationsbev.)
............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Finansiering i 2018 af kulturaftale med Kulturregion
Aarhus og Vikingeskibsmuseet i Roskilde
54. Tilskud til zoologiske anlæg ............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ingen bevillingsændring. Præcisering af årligt tilskud til
Kattegatcentret i perioden 2018-21
78. Slots- og ejendomsvirksomhed
(Anlægsbev.)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ingen bevillingsændring. Oprettelse af anlægsskema for
Amaliehaven og Fasangården
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)
2,3
-
442,3
-45,7
-
-
38,1
-
-
-
214,8
-
73,3
-
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.
09. Kunstakademiets Billedkunstskoler
(Driftsbev.)
.............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
26. Rytmisk Musikkonservatorium
(Driftsbev.)
....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
27. Det Jyske Musikkonservatorium
(Driftsbev.)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
28. Syddansk Musikkonservatorium
(Driftsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
31. Den Danske Scenekunstskole
(Driftsbev.)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
48,2
0,2
-
-
91,9
0,2
-
-
35,5
0,1
-
-
82,4
0,1
-
-
44,6
0,1
-
-
75,6
0,2
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 21.
41. Den Danske Filmskole
(Driftsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfonden til en bidragsfinansieret
ordning
Folkeoplysning
21.51. Fællesudgifter
01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af Barselsfond, momskompensation til høj-
skoler og pulje til lokale oplysningsforeninger
21.57. Folkehøjskoler
01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt aktivitetsskøn på baggrund af antal årselever i sko-
leåret 2016/2017
Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter
10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm.
187)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Pulje til lokale foreninger under diverse idrætsforbund
Mindretal i danske grænseområder
21.91. Mindretal i danske grænseområder
03. Tilskud til nationale mindretal
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilskud til Der Nordschleswiger
05. Tilskud til tyske mindretalsskoler
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Efterregulering af udgifter
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
0,8
1,7
45,6
0,1
547
-
-
62,2
16,4
13,8
-
574,5
11,2
-
-
9,2
49,4
-
-
-
-
18,0
0,2
-
-
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
28.
Kulturministeren bemyndiges til at udstede en statsgaranti på op til i alt 500 mio. kr. for
Danmarks Radios betalinger vedrørende lån og kassekredit"
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0548.png
548
§ 21.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
21.11. Centralstyrelsen
21.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,2
0,2
-
0,2
BO1
2019
0,2
0,2
-
0,2
BO2
2020
0,2
0,2
-
0,2
BO3
2021
0,2
0,2
-
0,2
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt..............................................
0.
1.
Generelle fællesomkostninger ......
Policy ............................................
R
2015
103,6
34,6
69,0
R
2016
92,5
49,9
42,6
B
2017
89,8
44,5
45,3
F
2018
90,2
44,6
45,6
BO1
2019
88,2
43,5
44,7
BO2
2020
86,3
42,3
44,0
BO3
2021
84,3
40,7
43,6
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger
ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt som følge
af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Bar-
selsfonden.
21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
1,0
1,0
-
1,0
BO1
2019
1,1
1,1
-
1,1
BO2
2020
1,0
1,0
-
1,0
BO3
2021
1,0
1,0
-
1,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0549.png
§ 21.11.11.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt..............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger ......
Ministerbetjening ..........................
Myndighedsudøvelse ....................
Tilskudsadministration og sekretari-
atsbetjening ...................................
Slots- og ejendomsvirksomhed ....
-
-
-
-
-
R
2015
R
2016
540,7
131,6
4,3
79,3
148,9
176,6
B
2017
560,5
148,8
6,6
71,9
109,3
223,9
F
2018
521,9
124,9
4,2
74,1
140,8
177,9
BO1
2019
507,9
120,4
4,1
71,3
135,5
176,6
BO2
2020
500,2
118,0
3,8
70,1
133,0
175,3
549
BO3
2021
493,7
116,1
3,7
68,9
131,1
173,9
Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fæl-
lesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2018, 2020 og
2021, og med 1,1 mio. kr. i 2019 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er
overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.
21.11.23. Forskellige tilskud
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
57. Genforeningsjubilæum 2020 ........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
58. Grønlandske Huse ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
2,7
2,0
2,0
0,7
0,7
BO1
2019
4,7
4,0
4,0
0,7
0,7
BO2
2020
4,7
4,0
4,0
0,7
0,7
BO3
2021
-
-
-
-
-
57. Genforeningsjubilæum 2020
Der er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet ny underkonto. Der afsættes 2 mio.
kr. i 2018 og 4 mio. kr. årligt i 2019-2020 til finansiering af statens del af udgifterne i forbindelse
med markeringen af, at det i 2020 er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Dan-
mark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december
2017. Midlerne anvendes til en lang række aktiviteter, herunder en landsdækkende kampagne der
skal øge befolkningens viden om genforeningens betydning historisk og aktuelt, en ansøgnings-
pulje til folkeoplysende aktiviteter, særlige arrangementer, sekretariatsbetjening mv.
58. Grønlandske Huse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,7 mio. kr. årligt i perioden
2018-2020 som tilskud til støtte af projektet NUKIGA i De Grønlandske Huse. Formålet med
projektet er at øge danskernes kendskab til grønlandsk kultur.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0550.png
550
§ 21.11.32.
21.11.32. Kulturel rammebevilling
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Musik ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Teater .............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
40. Museer ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
65,7
0,8
2,9
2,9
12,1
12,1
0,8
0,8
50,7
50,7
BO1
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fordelingen af den kulturelle rammebevilling:
Kulturregion, mio. kr. (2018-pl)
Fyn ..................................................................................................
Midt- og Vestjylland ......................................................................
Midt- og Vestsjælland ....................................................................
Aarhus .............................................................................................
Kulturel rammebevilling i alt .......................................................
2018
5,4
5,1
1,7
65,7
77,9
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
10. Musik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2018 som følge
af en etårig forlængelse af kulturaftale 2015-2017 med Kulturregion Aarhus. Bevillingen er
overført fra § 21.22.17. Musikskoler.
20. Teater
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 12,1 mio. kr. i 2018 som
følge af en etårig forlængelse af kulturaftale 2015-2017 med Kulturregion Aarhus. Bevillingen
er overført fra § 21.23.11.60 Aarhus Sommeropera, § 21.23.21.40. Små storbyteatre og §
21.23.57. Børneteatre og opsøgende teatre. Indtægterne er overført fra § 21.23.11.60.21 og ved-
rører forventet tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.
40. Museer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 50,7 mio. kr. i 2018 som følge
af en etårig forlængelse af kulturaftale 2015-2017 med Kulturregion Aarhus. Bevillingen er
overført fra § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0551.png
§ 21.11.79.
551
21.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Reserve, øvrig drift .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
69. Omlægning af Barselsfonden ......................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-7,7
-0,1
-0,1
-7,6
-7,6
BO1
2019
-8,0
-0,4
-0,4
-7,6
-7,6
BO2
2020
-7,9
-0,3
-0,3
-7,6
-7,6
BO3
2021
-7,7
-0,1
-0,1
-7,6
-7,6
60. Reserve, øvrig drift
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,4
mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 som følge af reguleringer i forbindelse
med omlægning af Barselsfonden.
69. Omlægning af Barselsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nulstillet, og bevillingen er overført til
statsinstitutionerne.
Skabende og udøvende virksomhed
21.21. Kunstneriske formål
21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Legatudvalget for billedkunst .....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
15. Projektstøtteudvalget for billedkunst .........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Legatudvalget for film .................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-8,8
-0,7
-0,7
-0,9
-0,9
-0,1
-0,1
BO1
2019
-8,8
-0,7
-0,7
-0,9
-0,9
-0,1
-0,1
BO2
2020
-9,0
-0,7
-0,7
-0,9
-0,9
-0,1
-0,1
BO3
2021
-9,0
-0,7
-0,7
-0,9
-0,9
-0,1
-0,1
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0552.png
552
§ 21.21.01.
30. Legatudvalget for litteratur ........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Projektstøtteudvalget for litteratur ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Legatudvalget for musik ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
45. Projektstøtteudvalget for musik .................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
46. Musikalske Grundkurser .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Legatudvalget for kunsthåndværk og design ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design ...............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Legatudvalget for scenekunst ......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
65. Projektstøtteudvalget for scenekunst .........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
70. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur ........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
75. Bestyrelsen .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
-0,6
-0,6
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-2,3
-2,3
-0,8
-0,8
-0,3
-0,3
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-1,9
-1,9
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,6
-0,6
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-2,3
-2,3
-0,8
-0,8
-0,3
-0,3
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-1,9
-1,9
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,6
-0,6
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-2,3
-2,3
-0,9
-0,9
-0,3
-0,3
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-2,0
-2,0
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,6
-0,6
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-2,3
-2,3
-0,9
-0,9
-0,3
-0,3
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-2,0
-2,0
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
10. Legatudvalget for billedkunst
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,7 mio. kr. årligt fra 2018
og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talen-
tindsats for unge kunstnere.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 21.21.01.15.
553
15. Projektstøtteudvalget for billedkunst
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,9 mio. kr. årligt fra 2018
og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talen-
tindsats for unge kunstnere.
20. Legatudvalget for film
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2018
og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talen-
tindsats for unge kunstnere.
30. Legatudvalget for litteratur
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. årligt fra 2018
og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talen-
tindsats for unge kunstnere.
35. Projektstøtteudvalget for litteratur
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2018
og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talen-
tindsats for unge kunstnere.
40. Legatudvalget for musik
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2018
og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talen-
tindsats for unge kunstnere.
45. Projektstøtteudvalget for musik
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 2,3 mio. kr. årligt fra 2018
og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talen-
tindsats for unge kunstnere.
46. Musikalske Grundkurser
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,8 mio. kr. i 2018 og
2019 og med 0,9 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale
kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.
50. Legatudvalget for kunsthåndværk og design
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2018
og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talen-
tindsats for unge kunstnere.
55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2018
og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talen-
tindsats for unge kunstnere.
60. Legatudvalget for scenekunst
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2018
og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talen-
tindsats for unge kunstnere.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0554.png
554
§ 21.21.01.65.
65. Projektstøtteudvalget for scenekunst
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 1,9 mio. kr. i 2018 og
2019 og med 2,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale
kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.
70. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2018
og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talen-
tindsats for unge kunstnere.
75. Bestyrelsen
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2018
og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talen-
tindsats for unge kunstnere.
21.21.04. Regionale kunstfonde
(Reservationsbev.)
Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, idet der fra 2018 oprettes to
regionale kunstfonde. Bevillingen til de regionale kunstfonde er overført fra § 21.21.01. Statens
Kunstfond.
Bevillingen anvendes af to regionale kunstfonde, Den Jyske Kunstfond, som dækker Jylland,
og Øernes Kunstfond, som dækker resten af landet undtagen hovedstadsområdet. De to fonde skal
styrke udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i deres områ-
der. Der forudsættes lokal medfinansiering ved tilskud fra fondene.
De to fonde sekretariatsbetjenes af Slots- og Kulturstyrelsen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Den Jyske Kunstfond ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Øernes Kunstfond .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
4,8
2,4
2,4
2,4
2,4
BO1
2019
4,8
2,4
2,4
2,4
2,4
BO2
2020
5,0
2,5
2,5
2,5
2,5
BO3
2021
5,0
2,5
2,5
2,5
2,5
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til administra-
tion hos Slots- og Kulturstyrelsen, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Beskrivelse
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0555.png
§ 21.21.04.10.
555
10. Den Jyske Kunstfond
Bevillingen anvendes af Den Jyske Kunstfond til at yde støtte til udviklingen af kunstmiljøer
og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i Jylland. Der forudsættes lokal medfinansiering
ved tilskud fra fonden.
I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen oprettet med 2,4 mio. kr. årligt i 2018
og 2019 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Bevillingen er overført fra § 21.21.01. Statens
Kunstfond.
20. Øernes Kunstfond
Bevillingen anvendes af Øernes Kunstfond til at yde støtte til udviklingen af kunstmiljøer
og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i Danmark, dog undtagen Jylland, som dækkes
af Den Jyske Kunstfond, samt hovedstadsområdet. Der forudsættes lokal medfinansiering ved
tilskud fra fonden.
I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen oprettet med 2,4 mio. kr. årligt i 2018
og 2019 og 2,5 mio. kr. årligt kr. fra 2020 og frem. Bevillingen er overført fra § 21.21.01. Statens
Kunstfond.
21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere
(Reservationsbev.)
Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til et tværgående initiativ i forlængelse af
Kulturministeriets kommende talentstrategi med henblik på at styrke udviklings- og karrieremu-
lighederne for unge og talentfulde kunstnere. Bevillingen er overført fra § 21.21.01. Statens
Kunstfond. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer initiativerne.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Talentindsats .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
4,0
4,0
4,0
BO1
2019
4,0
4,0
4,0
BO2
2020
4,0
4,0
4,0
BO3
2021
4,0
4,0
4,0
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til administra-
tion hos Slots- og Kulturstyrelsen, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Beskrivelse
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0556.png
556
§ 21.21.05.10.
10. Talentindsats
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,0 mio. kr. årligt. Bevillingen
er overført fra § 21.21.01. Statens Kunstfond.
21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
-
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
BO3
2021
0,1
0,1
-
0,1
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt...........................................................
0.
1.
Generelle fællesomkostninger..................
Råd/Vejledning/Afgørelser .......................
R
2015
3,3
2,1
1,2
R
2016
3,6
0,9
2,7
B
2017
3,2
0,9
2,3
F
2018
3,1
0,9
2,2
BO1
2019
3,1
0,9
2,2
BO2
2020
3,0
0,9
2,1
BO3
2021
3,0
0,9
2,1
Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan
derfor ikke sammenlignes med tidligere år .
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2021 som følge
af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Bar-
selsfonden.
21.22. Musik
21.22.17. Musikskoler
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Driftstilskud til musikskoler ........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-2,9
-2,9
-2,9
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0557.png
§ 21.22.17.10.
557
10. Driftstilskud til musikskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,9 mio. kr. i 2018 som følge
af en etårig forlængelse af kulturaftale 2015-2017 med Kulturregion Aarhus. Bevillingen er
overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.
21.23. Scenekunst
21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
2,0
2,0
-
2,0
BO1
2019
2,0
2,0
-
2,0
BO2
2020
2,0
2,0
-
2,0
BO3
2021
2,0
2,0
-
2,0
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ...........................................................
0. Generelle fællesomkostninger ....................
Heraf:
Generel ledelse og administration ................
Bygninger og intern service..........................
IT....................................................................
Økonomi, HR og strategi ..............................
Hjælpefunktioner ...........................................
1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet
og koncerter .................................................
Heraf:
Skuespil..........................................................
Opera..............................................................
Ballet ..............................................................
Koncerter .......................................................
Turné ..............................................................
2. Uddannelse af balletdansere og operasan-
gere ................................................................
Heraf:
Balletdansere..................................................
Operasangere .................................................
3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed
R
2015
867,1
310,8
37,0
172,1
-
-
101,7
520,8
123,4
229,9
133,1
17,9
16,5
24,0
20,2
3,9
11,5
R
2016
831,8
265,8
33,6
141,9
-
-
90,3
526,8
113,6
200,5
170,5
20,8
21,4
23,8
20,2
3,6
15,4
B
2017
818,1
257,1
32,1
136,3
-
-
88,7
534,1
128,6
225,4
149,7
19,9
10,5
18,7
15,6
3,2
8,2
F
2018
811,5
274,9
15,4
194,9
13,3
24,6
26,7
499,6
117,3
197,3
149,1
20,5
15,4
22,0
18,5
3,5
15,0
BO1
2019
780,9
272,3
15,4
193,3
13,3
24,6
25,6
472,1
107,8
190,2
145,0
18,7
10,4
21,7
18,5
3,2
15,0
BO2
2020
770,7
269,2
15,4
191,2
13,3
24,6
24,6
464,9
106,0
188,1
143,0
17,4
10,4
21,6
18,5
3,2
15,0
BO3
2021
760,7
265,0
15,4
189,1
13,3
23,6
23,6
459,1
105,0
186,1
141,3
16,4
10,3
21,6
18,5
3,2
15,0
10. Driftsbudget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt som følge
af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Bar-
selsfonden.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0558.png
558
§ 21.23.11.
21.23.11. Tilskud til teatre mv.
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
60. Aarhus Sommeropera ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F
2018
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
BO1
2019
-
-
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
60. Aarhus Sommeropera
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifter og indtægter reduceret med 0,8
mio. kr. i 2018 som følge af en etårig forlængelse af kulturaftale 2015-2017 med Kulturregion
Aarhus. Bevillingen er overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.
21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frede-
riksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner ...................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-8,5
-8,5
-8,5
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aal-
borg kommuner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,5 mio. kr. i 2018 som følge
af en etårig forlængelse af kulturaftale 2015-2017 med Kulturregion Aarhus. Bevillingen er
overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Mio. kr. (2018-pl)
1. Godkendte små storbyteat-
re, der modtager tilskud af
bevillingen
Godkendte små storbyteat-
re omfattet af regionale
kulturaftaler
Godkendte små storbyteat-
re i alt
2. Finansiering (mio.kr.)
Stat
Kommune
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
R
2016
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
14
10
24
18,1
33,7
15
7
22
21,9
38,6
15
7
22
21,1
40,0
14
7
21
20,8
40,0
14
7
21
20,8
40,0
15
7
22
20,8
37,5
-
-
-
20,8
-
-
-
-
33,5
-
-
-
-
33,5
-
-
-
-
33,4
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0559.png
§ 21.23.57.
559
21.23.57. Børneteater og opsøgende teater
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og op-
søgende teater ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-2,8
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-2,8
-2,8
-
-
-
-
-
-
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,8 mio. kr. i 2018 som følge
af en etårig forlængelse af kulturaftale 2015-2017 med Kulturregion Aarhus. Bevillingen er
overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Mio. kr. (2018-pl)
1. Tilskud i alt (mio. kr.)
2. Procentvis fordelt på regio-
ner:
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
R
2012
19,6
31
40
7
9
13
R
2013
20,1
32
24
7
23
13
R
2014
23,1
35
26
20
7
13
R
2015
25,9
40
34
6
7
13
R
2016
20,2
52
22
6
7
13
B
2017
20,6
-
-
-
-
-
F
2018
20,4
-
-
-
-
-
BO1
2019
25,9
-
-
-
-
-
BO2
2020
25,9
-
-
-
-
-
BO3
2021
25,9
-
-
-
-
-
Bemærkninger: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler.
21.24. Film
21.24.02. Det Danske Filminstitut
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,3
0,3
-
0,3
BO1
2019
0,3
0,3
-
0,3
BO2
2020
0,3
0,3
-
0,3
BO3
2021
0,3
0,3
-
0,3
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0560.png
560
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
4.
Generelle fællesomkostninger..........
Støtte til produktion og udvikling samt
lancering af film .............................
Bevaring og tilgængeliggørelse samt
formidling af film ............................
Film og mediekundskab...................
R
2015
§ 21.24.02.
R
2016
145,3
57,8
29,9
45,3
12,3
B
2017
143,3
54,2
30,3
46,8
12,0
F
2018
142,8
53,9
30,3
46,7
11,9
BO1
2019
140,4
52,9
29,9
45,9
11,7
BO2
2020
133,0
52,1
29,4
40,0
11,5
BO3
2021
130,9
51,3
29,0
39,3
11,3
146,4
52,9
33,2
49,1
11,2
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra
foregående år.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt som følge
af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Bar-
selsfonden.
Bevaring og formidling af kulturarven
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)
21.31.13. Det Kgl. Bibliotek
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
1,2
1,2
-
1,2
BO1
2019
1,3
1,3
-
1,3
BO2
2020
1,2
1,2
-
1,2
BO3
2021
1,2
1,2
-
1,2
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Generelle fællesomkostninger...........
Biblioteksservice baseret på fysiske
materialer ...........................................
Biblioteksservice baseret på digitale
materialer ...........................................
Vejledning og anden formidling.......
Forskning ...........................................
Nationalbiblioteksservice ..................
Universitetsbiblioteksservice.............
R
2015
711,1
262,2
70,7
81,1
42,1
2,4
128,7
123,9
R
2016
668,5
225,3
70,5
72,6
40,0
3,7
129,8
126,6
B
2017
645,0
213,6
67,8
61,6
31,5
1,5
126,3
142,7
F
2018
661,4
206,9
76,7
72,6
47,0
1,4
120,6
136,2
BO1
2019
648,8
202,4
75,3
71,0
45,8
1,4
118,8
134,1
BO2
2020
635,8
201,7
73,6
69,6
44,3
1,4
113,6
131,6
BO3
2021
624,1
201,3
72,2
68,2
43,5
1,4
108,3
129,2
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0561.png
§ 21.31.13.
561
Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan
derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Udgiften i 2017 er forhøjet med 12,8 mio. kr. svarende til aftale med Roskilde
Universitet om overtagelse af driften af Roskilde Universitetsbibliotek pr. 1. januar 2017.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2018, 2020 og
2021 og 1,3 mio. kr. i 2019 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført
fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.
21.31.21. Nota
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,2
0,2
-
0,2
BO1
2019
0,2
0,2
-
0,2
BO2
2020
0,2
0,2
-
0,2
BO3
2021
0,2
0,2
-
0,2
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ...............................................
0. Generelle fællesomkostninger ............
1. Give alle mulighed for at læse ..........
2. Støtte mennesker med læsevanskelig-
heder under uddannelse og i beskæfti-
gelse .....................................................
3. Understøtte bedre vilkår for udbredel-
sen af tilgængelig tekst, - herunder
stille viden og kompetencer til rådig-
hed ..........................................................
R
2015
69,3
5,6
38,1
20,1
R
2016
68,5
5,5
37,7
19,9
B
2017
66,2
6,9
35,4
18,7
F
2018
66,3
5,3
35,8
19,9
BO1
2019
65,5
5,2
34,7
19,7
BO2
2020
64,7
5,2
33,6
20,1
BO3
2021
63,9
5,1
33,2
19,9
5,5
5,4
5,2
5,3
5,9
5,8
5,7
Bemærkninger: Der er i 2017 indgået rammeaftale mellem Nota og Kulturministeriet, hvori nye opgaver og mål er fastlagt.
Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs
af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt som følge
af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Bar-
selsfonden.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0562.png
562
§ 21.32.
21.32. Arkiver mv.
21.32.01. Rigsarkivet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,4
0,4
-
0,4
BO1
2019
2,0
2,0
-
2,0
BO2
2020
0,4
0,4
-
0,4
BO3
2021
0,5
0,5
-
0,5
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
3.
R
2015
185,7
R
2016
196,1
114,9
42,0
30,8
8,4
B
2017
195,8
95,5
76,4
18,3
5,6
F
2018
181,7
93,6
62,3
19,7
6,1
BO1
2019
166,7
88,1
54,1
18,7
5,8
BO2
2020
155,8
83,3
49,0
17,9
5,6
BO3
2021
151,6
81,7
46,8
17,6
5,5
Generelle fællesomkostninger .........
104,9
Opbygning, bevaring og tilgængelig-
gørelse af fysiske og digitale samlinger 43,9
Vejledning og formidling .................
29,7
Forskning ...........................................
7,2
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger
ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år .
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2018, 0,5 mio.
kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 som følge af omlægning af Barselsfonden.
Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden. Derudover er bevillingen
forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2019 til digitalisering og offentliggørelse på internettet af færøsk kil-
demateriale fra Rigsarkivet.
21.32.07. Dansk Sprognævn
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2018
0,6
-0,5
0,1
-
0,1
-0,5
BO1
2019
0,6
-0,5
0,1
-
0,1
-0,5
BO2
2020
0,6
-0,5
0,1
-
0,1
-0,5
BO3
2021
0,6
-0,5
0,1
-
0,1
-0,5
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0563.png
§ 21.32.07.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger .........
Rådgivning og oplysning om dansk
Normering af retskrivning ...............
Forskning .........................................
Sekretariatsbetjening af Dansk Tegnsprogsråd
R
2015
14,6
5,9
2,2
2,3
3,2
1,0
R
2016
14,6
5,6
2,5
2,2
3,2
1,1
B
2017
13,5
5,4
2,8
2,1
2,2
1,0
F
2018
13,1
5,5
2,6
2,0
2,1
0,9
BO1
2019
12,9
5,4
2,6
2,0
2,0
0,9
BO2
2020
12,6
5,4
2,4
1,9
2,0
0,9
563
BO3
2021
12,3
5,3
2,2
1,9
2,0
0,9
Bemærkninger: Fra 2015 varetager Dansk Sprognævn sekretariatsfunktionen for Dansk Tegnsprogsråd. Opgaven følger
en bevilling på 1,0 mio. kr., som er fordelt med 0,5 mio. kr. til løn og 0,5 mio. kr. til dækning af øvrige driftsomkost-
ninger. Bevillingen til Dansk Tegnsprog er fra 2018 reguleret ift. nævnets samlede bevilling.
Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke
sammenlignes med tidligere år.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt som følge
af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Bar-
selsfonden. Derudover er indtægtsbevillingen på ændringsforslagene reduceret med 0,5 mio. kr.
årligt for at sikre fri adgang til sprogdata fra Dansk Sprognævn via frikøb af Sprognævnets di-
gitale ordlister, der er dannet på basis af Retskrivningsordbogen, og til et sprogteknologisk ud-
valgsarbejde i 2018, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018
af december 2017.
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.
21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
1,0
1,0
-
1,0
BO1
2019
0,9
0,9
-
0,9
BO2
2020
0,9
0,9
-
0,9
BO3
2021
0,9
0,9
-
0,9
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt .........................................
0.
1.
2.
3
Generelle fællesomkostninger .....
Formidling ...................................
Bevaring af kulturarven
Forskning ....................................
R
2015
358,6
161,9
76,1
64,5
56,1
R
2016
423,0
105,6
134,4
114,3
68,7
B
2017
381,7
52,3
165,1
106,5
57,8
F
2018
378,3
52,6
140,7
128,3
56,7
BO1
2019
374,4
52,1
139,3
126,9
56,1
BO2
2020
369,9
51,4
137,6
125,5
55,4
BO3
2021
365,3
50,8
135,9
123,9
54,7
Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan
derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0564.png
564
§ 21.33.11.10.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2018 og 0,9
mio. kr. i 2019-2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra §
21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.
21.33.17. Det Grønne Museum
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,1
0,1
-
0,1
BO1
2019
-
-
-
-
BO2
2020
0,1
0,1
-
0,1
BO3
2021
0,1
0,1
-
0,1
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgifter i alt .............................................
0. Generelle fællesomkostninger............
1. Tilgængeliggørelse og formidling af
kulturarven..........................................
2. Bevaring af kulturarven .....................
3. Forskning ............................................
R
2015
38,2
22,9
9,6
3,3
2,4
R
2016
33,7
13,5
15,9
3,8
0,5
B
2017
27,5
9,1
13,7
3,7
1,0
F
2018
27,1
9,0
13,7
3,5
0,9
BO1
2019
26,6
8,8
13,4
3,5
0,9
BO2
2020
26,3
8,6
13,4
3,5
0,8
BO3
2021
25,8
8,5
13,1
3,4
0,8
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger
ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018, 2020 og
2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Om-
lægning af Barselsfonden.
21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,2
0,2
-
0,2
BO1
2019
0,2
0,2
-
0,2
BO2
2020
0,3
0,3
-
0,3
BO3
2021
0,2
0,2
-
0,2
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0565.png
§ 21.33.21.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt..............................................
0. Generelle fællesomkostninger ............
1. Tilgængeliggørelse og formidling af
kulturarven ..........................................
2. Bevaring af kulturarven......................
3. Forskning.............................................
R
2015
129,7
55,4
47,2
10,5
16,6
R
2016
171,7
16,8
87,4
55,8
11,7
B
2017
110,5
46,5
40,9
9,0
14,1
F
2018
138,9
14,4
70,4
44,7
9,4
BO1
2019
138,4
14,3
70,3
44,5
9,3
BO2
2020
136,7
14,3
70,3
43,9
9,2
565
BO3
2021
135,0
14,0
68,5
43,4
9,1
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger
ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2018, 2019 og
2021 og 0,3 mio. kr. 2020 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra
§ 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.
21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
-
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
BO2
2020
0,1
0,1
-
0,1
BO3
2021
-
-
-
-
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger..........
Tilgængeliggørelse og formidling af
kulturarven........................................
Bevaring af kulturarven ...................
Forskning ..........................................
R
2015
12,3
2,8
4,8
4,4
0,3
R
2016
11,4
2,9
6,8
0,9
0,8
B
2017
9,3
3,6
2,0
3,4
0,3
F
2018
9,2
3,0
4,4
0,8
1,0
BO1
2019
9,1
3,0
4,3
0,8
1,0
BO2
2020
8,9
2,9
4,2
0,8
1,0
BO3
2021
8,7
2,8
4,1
0,8
1,0
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger
ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2020 som følge
af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Bar-
selsfonden.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0566.png
566
§ 21.33.25.
21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
-
-
-
-
BO1
2019
0,1
0,1
-
0,1
BO2
2020
0,1
0,1
-
0,1
BO3
2021
0,1
0,1
-
0,1
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger.......
Tilgængeliggørelse og formidling af
kulturarven .....................................
Bevaring af kulturarven ................
Forskning .......................................
R
2015
37,1
10,9
12,3
13,9
-
R
2016
35,3
9,1
17,2
7,7
1,3
B
2017
25,5
4,8
12,7
8,0
-
F
2018
18,1
10,0
5,5
1,7
0,9
BO1
2019
17,8
9,7
5,4
1,8
0,9
BO2
2020
21,6
5,5
10,7
4,7
0,7
BO3
2021
22.4
5,7
10,9
4,9
0,9
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger
ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019-2021 som
følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af
Barselsfonden.
21.33.37. Diverse tilskud til museer mv.
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
63. Flyhangaren i Soldaterskoven ved Tønder ...............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
2,3
2,3
2,3
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
63. Flyhangaren i Soldaterskoven ved Tønder
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2018 som
tilskud til renovering af flyhangaren i Soldaterskoven ved Tønder, jf. Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0567.png
§ 21.33.41.
567
21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14)
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statsanerkendte museer ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-45,7
-45,7
-45,7
BO1
2019
5,0
5,0
5,0
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Statsanerkendte museer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 50,7 mio. kr. i 2018 som
følge af en etårig forlængelse af kulturaftale 2015-2017 med Kulturregion Aarhus. Bevillingen
er overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Kontoen er derudover forhøjet med 5,0 mio.
kr. årligt i 2018 og 2019 til undersøgelse af mulighederne for at sikre vikingeskibene mest hen-
sigtsmæssigt, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017.
21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til zoologiske anlæg ........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Tilskud til zoologiske anlæg
Bevillingen løber fra 2018-2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fi-
nansloven for 2018 af december 2017.
21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver
mv. ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0568.png
568
§ 21.33.78.10.
10. Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er der optaget anlægsskemaer for henholdsvis Restau-
rering af Amaliehaven og Restaurering af Fasangården. Optagelse af anlægsskemaerne ændrer
ikke kontoens bevilling.
Anlægsskema:
Projektbeskrivelse:
Hjemmel:
Igangsættelse:
Restaurering af Amaliehaven
FL18
Projektet er igangsat i 2017. Omkostninger i 2017 omfatter omkostninger
til projektering og udbud.
Projektets totaludgift overstiger forelæggelsesgrænsen, jf. BV16, pkt.
2.8.3.
2020
Mio. kr.
Totaludgift pr. FL18 (byggeomkostningsindeks 139,0) ...................
Ultimo
2017 ....................................................................................................
2018 ....................................................................................................
2019 ....................................................................................................
2020 ....................................................................................................
Totaludgift
63,6
Bevilling
0,3
0,4
0,4
0,2
Statsudgift
1,3
Forbrug
3,0
21,0
33,0
6,6
Færdiggørelse:
Bevillingen er fastsat til SLKS' egenfinansiering, mens det resterende forbrug er finansieret af donation fra A. P. Møller
Fonden og Københavns Kommune.
Anlægsskema:
Projektbeskrivelse:
Hjemmel:
Igangsættelse:
Restaurering af Fasangården
FL18
Projektet er igangsat i 2016. Omkostninger i 2016 og 2017 omfatter
omkostninger til projektering og udbud.
Projektets totaludgift overstiger forelæggelsesgrænsen, jf. BV16, pkt.
2.8.3.
2019
Mio. kr.
Totaludgift pr. FL18 (byggeomkostningsindeks 139,0) ...................
Ultimo
2016 ....................................................................................................
2017 ....................................................................................................
2018 ....................................................................................................
2019 ....................................................................................................
Totaludgift
21,6
Bevilling
Statsudgift
21,6
Forbrug
0,2
1,4
7,5
12,5
Færdiggørelse:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0569.png
§ 21.33.78.10.
Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2018-2021
Mio. kr. (2018-pl)
Forelæggelse
Slutår
2017
2016
2019
2020
2020
2019
Total
Udgift
34,3
31,0
265,0
30,0
63,6
21,6
F
2018
0,1
0,1
86,3
10,0
21,0
7,5
89,8
214,8
Udgifter
BO1
BO2
2019
2020
-
-
123,3
17,4
33,0
12,5
60,2
246,4
-
-
37,0
0,1
6,6
-
129,5
173,2
569
BO3
2021
-
-
0,1
-
-
-
141,8
141,9
Genopretning af Kronborg Slot, 4. etape Finansloven
for
2012
Istandsættelse af voldgravsmurene og Akt. 128 4. septem-
balustraderne på Frederiksborg Slot
ber 2013
Restaurering og nybyggeri på Nyborg Akt 128 13. maj
Slot
..
2015
Genopretning af sidefløjen Det Gule Finansloven
for
Palæ
.
2018
Finansloven
for
Restaurering af Amaliehaven
2018
Finansloven
for
Restaurering af Fasangården
2018
Øvrige anlægs- og vedligeholdelsesud-
gifter
..
Total
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.
21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,2
0,2
-
0,2
BO1
2019
0,2
0,2
-
0,2
BO2
2020
0,1
0,1
-
0,1
BO3
2021
0,1
0,1
-
0,1
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. ( 2018-pl)
Udgift i alt................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger...........
Uddannelse ........................................
Forskning og kunstnerisk udviklings-
virksomhed ........................................
Kunsthal Charlottenborg ...................
Det Kongelige Danske Kunstakademis
Billedkunstskoler som kulturinstitution
R
2015
60,6
19,7
25,4
6,3
9,2
R
2016
54,8
7,0
30,2
4,3
11,7
1,6
B
2017
56,5
8,6
28,4
6,8
11,2
1,5
F
2018
58,1
7,2
29,1
6,5
13,4
1,9
BO1
2019
56,7
6,9
28,6
6,4
13,0
1,8
BO2
2020
55,8
6,9
28,3
6,2
12,8
1,6
BO3
2021
54,9
6,8
27,9
6,1
12,6
1,5
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger
ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0570.png
570
§ 21.41.09.10.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2018 og 2019
og 0,1 mio. kr. i 2020 og 2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført
fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.
21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,2
0,2
-
0,2
BO1
2019
0,2
0,2
-
0,2
BO2
2020
0,2
0,2
-
0,2
BO3
2021
0,1
0,1
-
0,1
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt..........................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger ....
Uddannelse .................................
Forskning og udvikling...............
Kunst- og kulturinstitution .........
R
2015
121,5
30,4
76,5
8,5
6,1
R
2016
113,5
29,1
70,2
2,9
11,3
B
2017
104,2
26,9
65,1
7,2
5,0
F
2018
102,0
26,5
64,2
6,4
4,9
BO1
2019
98,8
26,6
61,3
6,0
4,9
BO2
2020
97,0
26,7
59,6
5,9
4,8
BO3
2021
95,2
26,8
57,8
5,8
4,8
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger
ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2018, 2019 og
2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført
fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.
21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,1
0,1
-
0,1
BO1
2019
0,1
0,1
-
0,1
BO2
2020
0,1
0,1
-
0,1
BO3
2021
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0571.png
§ 21.41.26.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger .....
Uddannelse ...................................
Forskning og udvikling................
Kunst og kulturinstitution ............
Center for Anvendt Kunstnerisk Inno-
vation ............................................
R
2015
40,7
19,3
17,0
3,1
0,4
0,9
R
2016
39,4
5,0
29,8
3,0
0,6
0,9
B
2017
37,4
4,4
29,4
2,5
0,5
0,6
F
2018
36,7
4,7
27,5
2,9
0,6
1,0
BO1
2019
35,6
4,5
26,6
2,9
0,6
0,9
BO2
2020
34,8
4,4
26,1
2,8
0,6
0,9
571
BO3
2021
34,1
4,4
25,4
2,8
0,6
0,9
Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan
derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018, 2019 og
2020 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Om-
lægning af Barselsfonden.
21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,1
0,1
-
0,1
BO1
2019
0,2
0,2
-
0,2
BO2
2020
0,2
0,2
-
0,2
BO3
2021
0,2
0,2
-
0,2
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt..............................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger .......
Uddannelse .....................................
Forskning og udvikling .................
Kunst og kulturinstitution..............
R
2015
96,2
46,9
42,9
3,3
3,1
R
2016
94,3
14,4
74,2
2,5
3,2
B
2017
89,4
15,9
67,1
3,3
3,1
F
2018
87,7
13,5
68,1
3,1
3,0
BO1
2019
85,4
13,0
66,4
3,0
3,0
BO2
2020
83,9
13,0
65,4
2,5
3,0
BO3
2021
82,2
13,0
63,7
2,5
3,0
Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan
derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,2 i
2019-2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69.
Omlægning af Barselsfonden.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0572.png
572
§ 21.41.28.
21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,1
0,1
-
0,1
BO1
2019
0,1
0,1
-
0,1
BO2
2020
0,1
0,1
-
0,1
BO3
2021
0,1
0,1
-
0,1
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt..............................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger .......
Uddannelse .....................................
Forskning og udvikling .................
Kunst og kulturinstitution..............
R
2015
49,3
27,0
20,7
1,5
0,1
R
2016
47,8
7,1
38,9
0,9
0,9
B
2017
47,0
7,2
38,1
1,1
0,6
F
2018
46,6
7,2
37,6
1,2
0,6
BO1
2019
49,8
7,1
40,9
1,1
0,7
BO2
2020
48,8
7,1
40,0
1,1
0,6
BO3
2021
47,9
7,0
39,3
1,0
0,6
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger
ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt som følge
af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Bar-
selsfonden.
21.41.31. Den Danske Scenekunstskole
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,2
0,2
-
0,2
BO1
2019
0,2
0,2
-
0,2
BO2
2020
0,2
0,2
-
0,2
BO3
2021
0,2
0,2
-
0,2
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger .........
Uddannelse ........................................
Efteruddannede ..................................
Kulturinstitution ................................
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed...
R
2015
94,6
34,9
57,7
1,7
0,3
R
2016
88,0
32,7
44,7
4,4
4,6
1,7
B
2017
88,7
26,8
47,6
7,3
5,3
1,7
F
2018
87,8
26,7
47,6
6,7
5,1
1,7
BO1
2019
85,8
26,0
46,5
6,5
5,1
1,7
BO2
2020
84,3
25,2
45,9
6,4
5,1
1,7
BO3
2021
82,9
24,7
45,5
6,4
4,7
1,6
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0573.png
§ 21.41.31.
573
Bemærkninger: Opgørelsen for 2015 omfatter Statens Scenekunstskole. Opgørelsen fra 2016 omfatter Den Danske Sce-
nekunstskole. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan
derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt som følge
af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Bar-
selsfonden.
21.41.41. Den Danske Filmskole
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,1
0,1
-
0,1
BO1
2019
0,1
0,1
-
0,1
BO2
2020
0,1
0,1
-
0,1
BO3
2021
0,1
0,1
-
0,1
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt .................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger .........
Uddannelse ........................................
Efteruddannede ..................................
Kulturinstitution ................................
R
2015
56,1
20,4
32,6
3,1
R
2016
53,3
8,2
40,4
4,5
0,2
B
2017
51,2
17,6
30,9
2,2
0,5
F
2018
50,4
7,8
38,2
4,2
0,2
BO1
2019
49,0
7,5
37,2
4,1
0,2
BO2
2020
48,1
7,4
36,5
4,0
0,2
BO3
2021
47,2
7,3
35,8
3,9
0,2
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er ind-
regnet under generel ledelse og administration. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ens-
rettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt som følge
af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Bar-
selsfonden.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0574.png
574
§ 21.5.
Folkeoplysning
21.51. Fællesudgifter
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der kan af § 21.51.01.60. Pulje til lokale foreninger under Dansk
Ungdoms Fællesråd og § 21.51.01.61. Pulje til lokale foreninger under
Oplysningsforbundenes Fællesråd anvendes op til to pct. til admini-
stration og tilsyn, heraf 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de
faktiske udgifter. Beløbet overføres til § 21.11.01. Departementet.
21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
42. Omlægning af Barselsfond - Folkehøjskoler .............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
43. Tilskud til højskoler - momskompensation ...............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Pulje til lokale foreninger under Dansk Ungdoms Fæl-
lesråd ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
61. Pulje til lokale foreninger under Oplysningsforbundenes
Fællesråd ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
16,4
3,0
3,0
2,9
2,9
BO1
2019
16,4
3,0
3,0
2,9
2,9
BO2
2020
16,4
3,0
3,0
2,9
2,9
BO3
2021
16,4
3,0
3,0
2,9
2,9
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
42. Omlægning af Barselsfond - Folkehøjskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,0 mio. kr. årligt som følge
af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen overføres til de berørte folkehøjskoler.
43. Tilskud til højskoler - momskompensation
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,9 mio. kr. årligt som følge
af ændret adgang til afløftning af moms for folkehøjskoler. SKAT udsendte i 2015 et styresignal
(SKM2015.466.SKAT), som medfører en praksisændring for den momsmæssige behandling af
tilskud og herved opgørelsen af den delvise momsprocent for uddannelsesinstitutioner, der mod-
tager statslige taxametertilskud. Styringssignalet trådte i kraft d. 1. januar 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0575.png
§ 21.51.01.60.
575
60. Pulje til lokale foreninger under Dansk Ungdoms Fællesråd
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en bevilling på 7,6 mio. kr. fra 2018 og
frem til en pulje til lokale foreninger under Dansk Ungdoms Fællesråd, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017. Dansk Ungdoms Fællesråd administrerer
og udmønter puljen. Puljen forudsættes udmøntet til lokale formål, fordelt bredt såvel geografisk
som i forhold til foreninger og formål.
61. Pulje til lokale foreninger under Oplysningsforbundenes Fællesråd
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en bevilling på 2,9 mio. kr. fra 2018 og
frem til en pulje til lokale foreninger under Oplysningsforbundenes Fællesråd, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017. Oplysningsforbundenes Fællesråd admini-
strerer og udmønter puljen. Puljen forudsættes udmøntet til lokale formål, fordelt bredt såvel
geografisk som i forhold til foreninger og formål.
21.57. Folkehøjskoler
21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Driftstakster ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler .........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
11,2
11,2
11,2
-
-
BO1
2019
10,9
11,0
11,0
-0,1
-0,1
BO2
2020
10,7
10,8
10,8
-0,1
-0,1
BO3
2021
10,6
10,6
10,6
-
-
Centrale aktivitetsoplysninger:
Mio. kr. (2018-pl)
Antal skoler
A. Tilskud (mio. kr.)
Tilskud i alt
1)
Driftstilskud i alt
- Takst 1
- Takst 2
- Takst 3
- Ekstern komp. udd.
Bygningstilskud i alt
- Bygningsgrundtilskud
- Bygningstaxameter
- Fast bygningstilskud
Svært handicappede elever
Specialundervisning
Særligt prio. elevgrupper
Elevstøtte under 18 år
R
2012
68
579,6
475,2
R
2013
67
597,3
487,1
R
2014
65
581,4
518,0
R
2015
66
600,6
534,6
30,0
22,8
481,8
R
2016
70
581,3
516,7
29,7
22,4
464,3
0,1
B
2017
70
594,0
530,2
28,9
20,0
481,1
0,1
F
2018
70
585,7
523,6
28,0
17,3
478,2
0,1
BO 1
2019
70
575,1
513,3
27,4
17,0
468,8
0,1
BO 2
2020
70
563,4
502,8
26,8
16,6
459,1
0,1
BO 3
2021
70
551,9
492,7
26,3
16,3
450,0
0,1
43,7
11,1
32,5
38,1
1,2
19,7
1,8
45,6
11,6
34,0
42,9
1,2
18,9
1,6
41,6
2,2
18,4
1,2
44,4
2,4
17,8
1,4
43,8
2,2
17,2
1,4
43,6
2,3
16,2
1,6
42,6
2,2
15,8
1,5
42,6
2,3
15,4
1,5
41,8
2,2
15,1
1,5
40,9
2,1
14,8
1,4
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0576.png
576
§ 21.57.01.
B. Aktivitet (årselever)
Driftstilskud
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Ekstern komp. udd.
Bygningstaxameter
Svært handicappede elever
Specialundervisning
Særligt prio. elevgrupper
Elevstøtte under 18 år
C. Enhedsomkostninger (t.
kr.)
Driftstilskud
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Ekstern komp. udd.
Bygningstaxameter
Svært handicappede elever
Specialundervisning
Særligt prio. elevgrupper
Elevstøtte under 18 år
4.984
5.101
5.118
5.276
700
343
4.234
-
296
104
619
82
5.256
709
346
4.199
2
290
95
618
82
5.513
710
318
4.483
2
296
104
623
101
5.547
704
282
4.559
2
296
104
601
97
5.547
704
282
4.559
2
296
104
601
97
5.547
704
282
4.559
2
296
104
601
97
5.547
704
282
4.559
2
296
104
601
97
4.868
212
51
657
110
94,9
4.966
251
95
636
94
95,0
325
95
636
73
100,6
42,5
65,7
112,6
6,7
178,8
23,0
29,8
16,5
6,8
170,2
12,3
29,5
16,9
127,1
23,3
28,8
15,9
148,3
23,1
28,5
16,5
41,9
64,9
110,6
65,1
148,7
22,4
27,4
16,0
40,7
63,0
107,3
63,2
147,2
22,2
26,1
16,3
39,7
61,5
104,9
61,8
144,1
21,6
26,5
15,5
38,9
60,2
102,8
60,6
143,9
21,8
25,6
15,5
38,1
59,0
100,7
59,3
141,2
20,9
25,1
15,5
37,3
57,8
98,7
58,2
138,1
20,4
24,8
14,4
Bemærkninger: 1) Summer kan afvige fra totalen på grund af afrundinger.
10. Driftstakster
I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen forhøjet med 11,2 mio. kr. i 2018, 11,0
mio. kr. i 2019, 10,8 mio. kr. i 2020 og 10,6 mio. kr. i 2021 som følge af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i skoleåret 2016/17.
50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i
2019 og 2020 som følge af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2016/17.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0577.png
§ 21.6.
577
Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.)
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der kan af § 21.61.10.63. Pulje til lokale foreninger under Danmarks
Idrætsforbund, § 21.61.10.64. Pulje til lokale foreninger under DGI og
§ 21.61.10.65. Pulje til lokale foreninger under Dansk Firmaidrætsfor-
bund anvendes op til to pct. til administration og tilsyn, heraf 2/3 til
lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Beløbet over-
føres til § 21.11.01. Departementet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
63. Pulje til lokale foreninger under Danmarks Idrætsfor-
bund ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
64. Pulje til lokale foreninger under DGI .......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
65. Pulje til lokale foreninger under Dansk Firmaidrætsfor-
bund ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
49,4
BO1
2019
49,4
BO2
2020
49,4
BO3
2021
49,4
23,9
23,9
22,2
22,2
23,9
23,9
22,2
22,2
23,9
23,9
22,2
22,2
23,9
23,9
22,2
22,2
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
63. Pulje til lokale foreninger under Danmarks Idrætsforbund
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en bevilling på 23,9 mio. kr. fra 2018 og frem
til en pulje til lokale foreninger under Danmarks Idrætsforbund, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling
af spillehalsmidlerne af 30. november 2017. Danmarks Idrætsforbund administrerer og udmønter
puljen. Puljen forudsættes udmøntet til lokale formål, fordelt bredt såvel geografisk som i forhold
til foreninger og formål.
64. Pulje til lokale foreninger under DGI
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en bevilling på 22,2 mio. kr. fra 2018 og
frem til en pulje til lokale foreninger under DGI, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne
af 30. november 2017. DGI administrerer og udmønter puljen. Puljen forudsættes udmøntet til
lokale formål, fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0578.png
578
§ 21.61.10.65.
65. Pulje til lokale foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en bevilling på 3,3 mio. kr. fra 2018 og
frem til en pulje til lokale foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017. Dansk Firmaidrætsforbund administrerer
og udmønter puljen. Puljen forudsættes udmøntet til lokale formål, fordelt bredt såvel geografisk
som i forhold til foreninger og formål.
Mindretal i danske grænseområder
21.91. Mindretal i danske grænseområder
21.91.03. Tilskud til nationale mindretal
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tilskud til Der Nordschleswiger .................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
1,7
1,7
1,7
BO1
2019
1,7
1,7
1,7
BO2
2020
2,3
2,3
2,3
BO3
2021
2,3
2,3
2,3
20. Tilskud til Der Nordschleswiger
Der er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet ny underkonto. Med henblik på at sikre
at Danmark efterlever Europarådets anbefalinger i henhold til Den Europæiske Sprogpagt yder
staten et årligt driftstilskud på 1,7 mio. kr. i 2018 og 2019 stigende til 2,3 mio. kr. årligt i 2020
og 2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december
2017. Tilskuddet anvendes til elektronisk formidling og kommunikation for det tyske mindretal
i henhold til Den Europæiske Sprogpagt og ydes til det tysksprogede dagblad Der Nordschles-
wiger.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0579.png
§ 21.91.05.
579
21.91.05. Tilskud til tyske mindretalsskoler
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tilskud til anlægsaktiviteter ........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
0,2
0,2
0,2
BO1
2019
0,2
0,2
0,2
BO2
2020
0,2
0,2
0,2
BO3
2021
0,2
0,2
0,2
20. Tilskud til anlægsaktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt som følge
af efterregulering af den gennemsnitlige udgift pr. elev.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 28.
Tekstanmærkningen blev første gang indsat på forslag til tillægsbevillingsloven for 2017.
Kulturministeren fik i henhold til akt. 5 af 26. oktober 2017 hjemmel til at udstede en midlertidig
statsgaranti på op til i alt 500 mio. kr. til sikring af lån og kassekredit optaget af DR på det private
lånemarked.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0580.png
580
§ 22. Kirkeministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
0,5
0,5
0,5
0,5
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
22.11. Centralstyrelsen mv. .......................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
0,5
0,5
0,5
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
22.11. Centralstyrelsen mv.
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Lov om trossamfund uden for folkekirken - forøget til-
syn med regnskaber for trosamfund i trosamfundsregi-
stret
31,7
0,5
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0581.png
§ 22.
Anmærkninger til ændringsforslag
581
Fællesudgifter
22.11. Centralstyrelsen mv.
22.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
0,5
0,5
-
0,5
BO1
2019
0,5
0,5
-
0,5
BO2
2020
0,5
0,5
-
0,5
BO3
2021
0,5
0,5
-
0,5
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave
Mio. kr.
Udgift i alt (2018-pl)............
0. Generelle fællesomkost-
ninger .............................
1. Økonomi ........................
2. Styrelse ...........................
3. Personale ........................
R
2015
35,2
13,0
3,9
8,5
9,8
R
2016
37,0
13,6
4,1
8,9
10,3
B
2017
26,2
13,3
4,0
8,7
10,1
F
2018
35,8
13,2
4,0
8,6
9,9
BO1
2019
35,2
13,0
3,9
8,5
9,8
BO2
2020
34,6
12,7
3,9
8,3
9,6
BO3
2021
34,0
12,5
3,8
8,2
9,4
Bemærkninger: Differencer skyldes afrunding. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger
ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
37
-
-
R
2016
41
-
-
B
2017
37
-
-
F
2018
40
0,7
0,7
BO1
2019
40
0,7
0,7
BO2
2020
39
0,7
0,7
BO3
2021
39
0,7
0,7
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
582
§ 22.11.01.10.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt til øget til-
syn med regnskaber for trossamfund i Trossamfundsregistret som følge af vedtagelsen af lov om
trossamfund uden for folkekirken.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0583.png
583
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
-133,4
65,0
-7,0
-520,9
-11,0
-7,0
-16,5
-16,5
-472,3
-142,3
-
-4,0
-326,0
-88,0
6,4
20,9
-77,3
-38,0
51,9
6,6
45,3
-7,0
-7,0
-387,5
-76,0
-
-
-
-383,4
-36,6
-
-76,0
-270,8
-80,0
-36,0
-
-3,0
-41,0
-0,1
-0,1
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) ........................................................
Generelle jordbrugsforhold mv. .............................................................
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1) .....
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet ....................................................................
24.24. Driftsstøtte i jordbruget ..................................................................
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren .....................................
Fødevarer, husdyrforhold og forskning ................................................
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) ....................................
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet ......................
24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og
fødevareområdet ..............................................................................
24.37. Fiskeriforhold ..................................................................................
Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5) ..........................................
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1) ..................................
24.53. Miljø og Erhverv ............................................................................
Natur og kyster mv. .................................................................................
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1) .................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-142,5
-48,7
-332,4
-1,2
-7,1
-531,9
72,7
-447,8
-41,3
-82,3
-263,9
-
-76,0
-463,5
72,7
-390,8
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
584
§ 24.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)
01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 130)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i ressortændring af fiskeriområdet overføres
bevilling til § 06.11.01. Udenrigstjenesten, jf. kgl. reso-
lution af 7. august 2017
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i ressortændring af fiskeriområdet overføres
bevilling til center for Kyst- og Lystfiskerturisme til §
06.53.10. Nationale tilskud til fiskerisektoren, jf. kgl.
resolution af 7. august 2017
Generelle jordbrugsforhold mv.
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1)
01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tekstanm. 41,
125, 135, 136 og 167)
(Driftsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen affattes således "Landbrugsstyrelsen". Som led
i ressortændring af fiskeriområdet overføres bev. til §
06.51.01. Fiskeristyr., jf. kgl. res. af 7. aug. 2017 og
afsat midler til projektstøtte
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrket indsats til Dyrenes Vagtcentral og dyrevelfærd,
jf. Aftale om finansloven for 2018. Ordningen vedr.
rådgivning om reduktion af gylles opholdstid i stalde og
lagre ændres til en tilsagnsordning
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet
06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af bevillingen til indsats for fremme af øko-
logiog afsætning, herunder omstilling i professionelle
køkkener, jf. Aftale om finansloven for 2018
24.24. Driftsstøtte i jordbruget
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden
for fødevaresektoren (tekstanm. 160 og 168)
(Reservationsbev.)
............................................................F
216,8
-8,5
-
-
18,0
-8,0
-
-
887,3
-109,7
-
-
58,6
4,0
31,3
-
30,0
-
-
-
300,0
50,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 24.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Flytning af R-tal vedr. Fiskeriafgiftsfonden, jf. kgl. re-
solution af 7. august 2017
60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af
Udbetaling Danmark) .......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Underkontoen med afdrag og tab på lån vedr. fiskeri-
mæssige forhold nedlægges og overføres som led i res-
sortændring af fiskeriområdet til § 06.52.60. Afdrag mv.,
jf. kgl. resolution af 7. august 2017
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, og bevillingen overføres som led i
ressortændring af fiskeriområdet til § 06.53.10. Natio-
nale tilskud, jf. kgl. resolution af 7. august 2017
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfi-
nansiering
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, og bevillingerne overføres som led
i ressortændring af fiskeriområdet til § 06.53.30. Tilskud
inden for fiskerisektoren, jf. kgl. resolution af 7. august
2017
Fødevarer, husdyrforhold og forskning
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125, 158, 177
og 178)
(Statsvirksomhed)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Afløftning af gebyrer for ordinær fødevarekontrol i en-
grosvirks., jf. Aftale om Erhvervs- og Iværksætterinitia-
tiver, Veterinærforlig III og styrket kemiindsats 2018-
2021
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet
02. Tilskud til udvikling og demonstration
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i ressortændr. af fiskeriområdet overføres be-
villinger til § 06.51.01. Fiskeristyr. og § 06.54.10. Des-
uden fordeling af forskningsreserven og afsættelse af
midler til det veterinære beredskab
24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og
fødevareområdet
10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Dan-
marks Tekniske Universitet
(Reservationsbev.)
..............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
-
585
-
4,0
-4,0
77,5
-76,0
0,1
-0,1
-
-
325,9
-325,9
282,2
-282,2
491,1
42,4
-
-
207,9
20,9
0,1
-
311,7
-77,3
3,0
-3,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
586
§ 24.
Underkontoen med opgaver vedr. fiskeriforhold og
akvakultur nedlægges og overføres som led i ressort-
ændring af fiskeriområdet til § 06.54.10. Forsk. myn-
dighedsb., jf. kgl. resolution af 7. august 2017
24.37. Fiskeriforhold
40. Fiskepleje, herunder udsætninger
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, og bevillingen overføres som led i
ressortændring af fiskeriområdet til § 06.55.40. Fiske-
pleje, herunder udsætninger, jf. kgl. resolution af 7. au-
gust 2017
45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn ...................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, og bevillingerne overføres som led
i ressortændring af fiskeriområdet til § 06.55.45. Fri-
tidsfiskertegn og lystfiskertegn, jf. kgl. resolution af 7.
august 2017
50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, og bevillingerne overføres som led
i ressortændring af fiskeriområdet til § 06.55.50. Øvrige
tilskud vedr. fiskerisektoren, jf. kgl. resolution af 7. au-
gust 2017
Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106 og 111)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Justeret model for kortlægning af ammoniakfølsom na-
tur, nedlæggelse af adg. til IDV, midler fra Aftale om
forskningsreserven samt til kemiindsats fra Aftale om
Erhvervs- og Iværksætterpakke
13. Danmarks Miljøportal
(Driftsbev.)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret anvendelse af kontoen for indtægtsdækket virk-
somhed
Af finansministeren
Ny konto
15. Forskellige tilskud (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Udmøntning af spillehalsmidler til Friluftsrådet, jf. Af-
tale om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november
2017
31,0
-31,0
-
-
-
-
41,0
-41,0
7,0
-7,0
-
-
933,2
4,2
-
-
18,5
-
-
-
2,5
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 24.
24.53. Miljø og Erhverv
11. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm.
106)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale om Erhvervs- og Iværksætteriinitiativer og Aftale
om Kemiindsats 2018-2021 vedrørende kemi og miljø-
mærker
15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations-
program
(Reservationsbev.)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilførsel af midler i 2018 som led i Aftale om fordeling
af forskningsreserven af 31. oktober 2017 og tilførsel
af midler i efterfølgende år
Natur og kyster mv.
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)
01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105, 106 og 110)
(Statsvirksomhed)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i ressortændring af fiskeriområdet overføres
bevilling til § 06.53.10. Nationale tilskud inden for fi-
skerisektoren, jf. kgl. resolution af 7. august 2017
04. Arealforvaltning, kystbeskyttelse mv. (tekstanm.
8 og 106)
(Anlægsbev.)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i ressortændring af fiskeriområdet overføres
bevilling til § 06.53.10. Nationale tilskud inden for fi-
skerisektoren, jf. kgl. resolution af 7. august 2017
C. Tekstanmærkninger.
587
9,8
1,0
-
-
42,4
44,3
-
-
264,7
-
-
-
203,9
-7,0
25,5
-
Dispositionsrammer mv.
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
42.
ad 24.32.01.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde udgifterne ved uddannelsen af til-
synsteknikere, som kan deltage i udførelsen af offentlig kødkontrol på slagterier."
Materielle bestemmelser.
Nr. 106.
ad 24.21.02., 24.26.10., 24.51.01., 24.51.31., 24.51.50., 24.52.02., 24.52.11., 24.52.31.,
24.53.11., 24.53.30., 24.53.50., 24.54.70., 24.74.01., 24.74.03., 24.74.04. og 24.74.07.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
588
§ 24.
"Nr.
106.
ad 24.21.02., 24.51.01., 24.51.15., 24.51.31., 24.51.50., 24.52.02., 24.52.11., 24.52.31.,
24.53.11., 24.53.30., 24.53.50., 24.54.70., 24.74.01., 24.74.03., 24.74.04. og 24.74.07."
Nr. 161.
ad 24.21.02., 24.23.03., 24.26.30., 24.42.11., 24.42.12., 24.42.13. og 24.52.02.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
161.
ad 24.21.02., 24.23.03., 24.42.11., 24.42.12., 24.42.13. og 24.52.02."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
178.
ad 24.32.01.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at indgå aftaler om betaling for omladnings-
kontrol med fødevarekontrolmyndigheder i andre lande, der har havne beliggende i Nordatlanten,
hvor danske og grønlandske fiskefartøjer får foretaget omladning af fangster, for hvilke Fødeva-
restyrelsen efterfølgende skal udstede eksportcertifikat til tredjelande.
Stk. 2.
Det kan aftales, at Fødevarestyrelsen betaler for de i stk. 1. omhandlede fødevare-
kontrolmyndigheders kontrol og attestering.
Stk. 3.
Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at udgifterne til betaling til en fø-
devarekontrolmyndighed uden for Danmark i henhold til stk. 1-2 afholdes af dem, der rekvirerer
dansk eksportcertifikat for de omhandlede fangster."
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0589.png
§ 24.
Anmærkninger til ændringsforslag
589
Den eksisterende tabel med EU-indtægter fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)
udgår.
Fællesudgifter
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)
24.11.01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 130)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslaget er Landbrugsstyrelsens opgaver som betalingsorgan i
Danmark for EU-støtteordninger ændret således, at Landbrugsstyrelsen fremover alene er beta-
lingsorgan for landbrugsfondene (EGFL og ELFUL), mens Hav- og Fiskerifonden (EHFF) er
overført til Udenrigstjenesten.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
-8,5
-8,5
-
-8,5
BO1
2019
-7,9
-7,9
-
-7,9
BO2
2020
-5,5
-5,5
-
-5,5
BO3
2021
-5,4
-5,4
-
-5,4
Bemærkninger: Der budgetteres efter ændringsforslagene med interne statslige overførsler på 4,1 mio. kr. vedr. sagsbe-
handlertakst ifm. udsendte attacheer i Bruxelles til Udenrigsministeriet til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik.
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ............................................
0. Generelle fællesomkostninger .........
1. Politikformulering ............................
R
2015
246,3
127,7
118,6
R
2016
215,0
117,2
97,8
B
2017
220,0
113,1
106,9
F
2018
208,8
101,5
107,3
BO1
2019
201,1
97,5
103,6
BO2
2020
195,7
95,5
100,2
BO3
2021
191,6
93,6
98,0
Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-3,5
-3,5
R
2016
-5
-3,5
-3,5
B
2017
-8
-5,0
-5,0
F
2018
-8
-5,4
-5,4
BO1
2019
-8
-5,0
-5,0
BO2
2020
-5
-3,3
-3,3
BO3
2021
-5
-3,2
-3,2
Bemærkninger: Efter ressortændring af fiskeriområdet indgår under § 24.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed
4 årsværk som attachéer, der indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i
budgetoversigten som lønninger under Departementet. Som følge af ressortomlægning af fiskeriområdet til § 06.11.01
Udenrigstjenesten er lønsummen reduceret med 5,4 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019, 3,3 mio. kr. i 2020 og 3,2 mio.
kr. i 2021 og frem.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0590.png
590
§ 24.11.01.10.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,5 mio. kr. i 2018, 7,9
mio. kr. i 2019, 5,5 mio. kr. i 2020 og 5,4 mio. kr. i 2021. Baggrunden er, at fiskeriområdet er
overført fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet, jf. kongelig resolution af 7.
august 2017. Bevillingerne er herefter optaget under § 06.11.01 Udenrigstjenesten.
24.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret ......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-8,0
-8,0
-8,0
BO1
2019
-8,0
-8,0
-8,0
BO2
2020
-8,0
-8,0
-8,0
BO3
2021
-8,0
-8,0
-8,0
60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,0 mio. kr. årligt vedrørende
midler til center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens. Baggrunden er, at fiskeriområdet er
overført fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet, jf. kongelig resolution af 7.
august 2017. Bevillingerne er herefter optaget under § 06.53.10. Nationale tilskud inden for fi-
skerisektoren.
Generelle jordbrugsforhold mv.
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1)
24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed ..........................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2018
-109,7
-36,6
-146,3
-
-141,5
-31,8
-2,6
-2,6
BO1
2019
-153,8
-33,5
-187,3
-
-183,0
-29,2
-2,3
-2,3
BO2
2020
-147,4
-33,5
-180,9
-
-176,6
-29,2
-2,3
-2,3
BO3
2021
-140,3
-31,9
-172,2
-
-167,9
-27,6
-2,3
-2,3
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0591.png
§ 24.21.01.
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
591
-2,2
-2,2
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende anmærkningstekst til afsnit 3. Ho-
vedformål og lovgrundlag:
"I forbindelse med ændringsforslagene er fiskeriområdet ressortomlagt til § 06.51.01. Fiskeristy-
relsen, jf. kongelig resolution af 7. august 2017."
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ............................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger .........
Regulering og politikudvikling........
Tilskud ..............................................
Kontrol .............................................
R
2015
851,0
205,7
157,2
282,9
205,2
R
2016
868,8
210,0
160,5
288,8
209,5
B
2017
844,5
204,1
156,0
280,7
203,7
F
2018
906,2
219,0
167,4
301,2
218,6
BO1
2019
840,8
203,2
155,3
279,5
202,8
BO2
2020
806,2
194,8
148,9
268,0
194,5
BO3
2021
761,2
183,9
140,6
253,0
183,7
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
1. Indtægtsdækket virksomhed ..................
4. Afgifter og gebyrer ................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2015
-33,5
-2,0
-2,3
-29,2
R
2016
-33,5
-2,0
-2,3
-29,2
B
2017
-39,8
-2,5
-2,9
-34,4
F
2018
-36,6
-2,2
-2,6
-31,8
BO1
2019
-33,5
-2,0
-2,3
-29,2
BO2
2020
-33,5
-2,0
-2,3
-29,2
BO3
2021
-31,9
-2,0
-2,3
-27,6
Bemærkninger: Ad 1. Indtægtsdækket virksomhed. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,2
mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. årligt i 2019 og frem som følge af ressortomlægning af fiskeriområdet til § 06.51.01. Fi-
skeristyrelsen, jf. kongelig resolution af 7. august 2017. Tilsvarende er R- og B-tal flyttet.
Ad 4. Afgifter og gebyrer. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,6 mio. kr. i 2018 og 2,3
mio. kr. årligt i 2019 og frem som følge af overdragelse af visse gebyrer ifbm. ressortomlægning af fiskeriområdet til §
06.51.01. Fiskeristyrelsen, jf. kongelig resolution af 7. august 2017. Tilsvarende er R- og B-tal flyttet.
Ad 6. Øvrige indtægter. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 31,8 mio. kr. i 2018, 29,2 mio.
kr. årligt i 2019 og 2020 samt 27,6 mio. kr. i 2021 og frem som følge af ressortomlægning af fiskeriområdet til § 06.51.01.
Fiskeristyrelsen, jf. kongelig resolution af 7. august 2017. Tilsvarende er R- og B-tal flyttet.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-255
-125,7
-
-125,7
R
2016
-270
-127,6
-1,2
-126,4
B
2017
-251
-123,4
-
-123,4
F
2018
-206
-99,7
-
-99,7
BO1
2019
-253
-126,0
-
-126,0
BO2
2020
-239
-118,9
-
-118,9
BO3
2021
-235
-116,4
-
-116,4
Bemærkninger: I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 257 årsværk i 2018, 253 årsværk i 2019,
239 årsværk i 2020 og 235 årsværk fra 2021 frem som følge af ressortomlægning af fiskeriområdet til § 06.51.01. Fi-
skeristyrelsen, jf. kongelig resolution af 7. august 2017. Tilsvarende er R- og B-tal flyttet. I forbindelse med ændrings-
forslagene er kontoen forhøjet med ca. 1 årsværk i 2018 og ca. 0,5 årsværk fra 2019 og frem i forbindelse med transi-
tionsomkostninger som følge af ressortomlægning af fiskeriområdet. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen
forhøjet med 51 årsværk som følge af genopretning af projektstøtteområdet i Landbrugsstyrelsen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0592.png
592
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afhændelse af aktiver ...............................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Donationer ...................................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
§ 24.21.01.
R
2015
-
-
-
-24,6
-8,5
1,7
-2,6
-4,0
-24,8
-
-
-
R
2016
-
-
-
-24,8
-2,4
-0,3
-1,0
-5,4
-21,1
-
-
-
B
2017
-4,2
-11,7
-15,9
-21,1
-4,5
-1,0
-
-6,5
-20,1
-35,0
-160,0
12,6
F
2018
-
-
-
-20,1
-3,5
-1,0
-
-7,0
-17,6
-35,0
-160,0
11,0
BO1
2019
-
-
-
-17,6
-2,5
-83,0
-
-7,0
-96,1
-35,0
-160,0
60,1
BO2
2020
-
-
-
-96,1
-165,5
78,5
-
-12,9
-170,2
-39,3
-170,5
99,8
BO3
2021
-
-
-
-170,2
-3,5
-1,0
-
-13,0
-161,7
-39,3
-170,5
94,8
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med samlet 109,7 mio. kr. i
2018, 153,8 mio. kr. i 2019, 147,4 mio. kr. i 2020 og 140,3 mio. kr. i 2021. Baggrunden er, at
udgifterne er reduceret med 190,9 mio. kr. i 2018, 187,9 mio. kr. i 2019, 179,0 mio. kr. i 2020
og 170,3 mio. kr. fra 2021 og frem som følge af ressortomlægning af fiskeriområdet til §
06.51.01. Fiskeristyrelsen, jf. kongelig resolution af 7. august 2017. I samme forbindelse er ind-
tægterne reduceret med 31,8 mio. kr. i 2018, 29,2 mio. kr. i 2019 og 2020, samt 27,6 mio. kr.
fra 2021 og frem. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Endvidere er kontoen forhøjet med 9,8 mio.
kr. i 2018, 4,9 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af transitions-
omkostninger forbundet med ressortomlægningen af fiskeriområdet.
Hertil kommer tilførsel af 39,6 mio. kr. i 2018, heraf 27,7 mio. kr. i lønsum vedrørende genop-
retning af projektstøtteområdet.
40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen ændret uden nettokonsekvenser, idet ud-
gifter og indtægter er reduceret med 2,6 mio. kr. i 2018, samt 2,3 mio. kr. årligt i 2019 og frem
som følge af ressortomlægning af fiskeriområdet til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen, jf. kongelig re-
solution af 7. august 2017. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.
90. Indtægtsdækket virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen ændret uden nettokonsekvenser, idet ud-
gifter og indtægter er reduceret med 2,2 mio. kr. i 2018 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2019 og frem
som følge af ressortomlægning af fiskeriområdet til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen, jf. kongelig re-
solution af 7. august 2017. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er anvendelsen af kontoen ændret. Baggrunden for
ændringen er, at tilskudsordningen vedrørende rådgivning om reduktion af gylles opholdstid i
stalde og lagre ændres til en tilsagnsordning. Som følge heraf ændres den tredje særlige bevil-
lingsbestemmelse, der herefter affattes således:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0593.png
§ 24.21.02.
Ajourført særlig bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
593
Tilskud gives som tilsagn på underkontiene § 24.21.02.20. Projektstøtte
til udvikling af biavlen, § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr-
og plantegenetiske ressourcer, § 24.21.02.50. Rådgivning om reduktion
af gylles opholdstid i stalde og lagre, § 24.21.02.66. Særlig indsats
inden for afsætning af økologiske fødevarer og § 24.21.02.80. Tilskud
til skolefrugt og ledsageforanstaltninger.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. .........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Rådgivning om reduktion af gylles opholdstid i stalde
og lagre ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
4,0
4,0
4,0
BO1
2019
7,5
7,5
7,5
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2018 og 7,5
mio. kr. i 2019. Baggrunden er, at tilskud til Dyrenes Vagtcentral forhøjes med 4,0 mio. kr. i
2018, og at der afsættes yderligere 7,5 mio. kr. i 2019 til øget tilskud til dyrevelfærdspuljen til
foreninger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
cember 2017.
50. Rådgivning om reduktion af gylles opholdstid i stalde og lagre
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret til en tilsagnsordning.
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forar-
bejdningsområdet
24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning
mv. ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
2018
-
BO1
2019
30,0
BO2
2020
20,0
BO3
2021
10,0
-
-
30,0
30,0
20,0
20,0
10,0
10,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0594.png
594
§ 24.23.06.10.
10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2019, 20,0 mio.
kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2021 til at forlænge indsatsen for fremme af økologi og afsætning,
herunder en indsats for omstilling til økologi i professionelle køkkener, jf. Aftale mellem rege-
ringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Midlerne overføres til
§ 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug.
24.24. Driftsstøtte i jordbruget
24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren
(tekstanm. 160 og 168)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
18. Fonden for økologisk landbrug ..................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
20. Fiskeafgiftsfonden .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
BO1
2019
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
-
-
BO2
2020
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
-
-
BO3
2021
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
-
-
Bemærkninger: I forbindelse med ændringsforslagene er § 24.24.51.20. Fiskeriafgiftsfonden nedlagt. Baggrunden er, at
fiskeriområdet er overført fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet, jf. kongelig resolution af 7. august
2017. De tilsvarende R-tal er herefter optaget under § 06.52.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fø-
devaresektoren.
18. Fonden for økologisk landbrug
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2019, 20,0 mio.
kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2021 både vedrørende indtægtsbevillingen og udgiftsbevillingen til
at forlænge indsatsen for fremme af økologi og afsætning, herunder en indsats for omstilling til
økologi i professionelle køkkener, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finans-
loven for 2018 af december 2017. Midlerne er overført fra § 24.23.06.10. Økologiindsats til
fremme af produktion og afsætning mv.
24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold ....................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
Indtægt ...........................................................................................
F
2018
-4,0
-76,0
-4,0
-
-4,0
-
-
-76,0
BO1
2019
-4,0
-74,0
-4,0
-
-4,0
-
-
-74,0
BO2
2020
-4,0
-72,0
-4,0
-
-4,0
-
-
-72,0
BO3
2021
-4,0
-70,0
-4,0
-
-4,0
-
-
-70,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0595.png
§ 24.24.60.
13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................
28. Ekstraordinære indtægter ........................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
-
-
-76,0
-
-
-74,0
-
-
-72,0
595
-
-
-70,0
20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold
I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen nedlagt, og udgiftsbevillingen er re-
duceret med 4,0 mio. kr. årligt, mens indtægtsbevillingen er reduceret med 76,0 mio. kr. i 2018,
74,0 mio. kr. i 2019, 72,0 mio. kr. i 2020 og 70,0 mio. kr. i 2021. Baggrunden er, at fiskeriom-
rådet er overført fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet, jf. kongelig resolution
af 7. august 2017. Bevillingerne er herefter optaget under § 06.52.60.20. Lån vedrørende fiske-
rimæssige forhold.
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
Aktivitetsområdet udgår.
24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkontoen nedlagt, og udgiftsbevillingen er re-
duceret med 0,1 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at fiskeriområdet er overført fra Miljø- og Føde-
vareministeriet til Udenrigsministeriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017. De tilsvarende
bevillinger er herefter optaget under § 06.53.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kompensationsordning til torskefiskere i Østersøen ...............
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
30. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fi-
skere, Udbetaling Danmark ........................................................
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
F
2018
-0,1
-
-
BO1
2019
-0,1
-
-
BO2
2020
-0,1
-
-
BO3
2021
-0,1
-
-
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering
(Reserva-
tionsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkontoen nedlagt, og udgiftsbevillingen er re-
duceret med 325,9 mio. kr. i 2018, 393,4 mio. kr. i 2019, 309,8 mio. kr. i 2020 og 341,6 mio.
kr. i 2021, mens indtægtsbevillingen er reduceret med 282,2 mio. kr. i 2018, 320,4 mio. kr. i
2019, 268,0 mio. kr. i 2020 og 283,8 mio. kr. i 2021. Baggrunden er, at fiskeriområdet er overført
fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
De tilsvarende bevillinger er herefter optaget under § 06.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren
med EU-medfinansiering.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0596.png
596
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 24.26.30.
F
2018
-325,9
-282,2
-9,5
-4,1
-5,4
-
-
-44,2
-44,2
-42,7
-42,7
-5,1
-5,1
-5,1
-5,1
-149,4
-
-149,4
-119,9
-108,5
-11,4
-2,7
-2,7
-2,0
-2,0
-105,0
-35,0
-70,0
-105,0
-35,0
-70,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO1
2019
-393,4
-320,4
-9,5
-4,1
-5,4
-
-
-44,2
-44,2
-42,7
-42,7
-
-
-
-
-19,4
-
-19,4
-17,5
-17,5
-
-5,4
-5,4
-4,0
-4,0
-105,0
-35,0
-70,0
-105,0
-35,0
-70,0
-55,6
-55,6
-41,7
-41,7
-41,7
-41,7
-29,0
-29,0
-
-
-
-
BO2
2020
-309,8
-268,0
-4,1
-4,1
-
-
-
-44,2
-44,2
-42,7
-42,7
-
-
-
-
-19,4
-
-19,4
-17,5
-17,5
-
-2,7
-2,7
-2,0
-2,0
-105,0
-35,0
-70,0
-105,0
-35,0
-70,0
-46,7
-46,7
-35,0
-35,0
-
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2021
-341,6
-283,8
-192,5
-3,3
-189,2
-136,2
-136,2
-44,1
-44,1
-42,6
-42,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-105,0
-35,0
-70,0
-105,0
-35,0
-70,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. .............
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
12. Tilskud vedrørende dataindsamling ...........................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
13. Tilskud vedrørende oplagring .....................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol ..............................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
35. Forbrug af videreførsel ...........................................................
15. Tilskud til integreret maritim politik ........................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
20. Vandløbsrestaurering mv. ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
25. Fiskeri, natur og miljø .................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
35. Fælles indsatser fiskeri ................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
40. Støtte til kontrolforanstaltninger ................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0597.png
§ 24.26.30.
45. Investeringer på fiskefartøjer .....................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
50. Tilskud til afsætningsfremme ......................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
51. Produktions- og afsætningsplaner ..............................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
60. Tilskud til fælles indsatser akvakultur ......................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
61. Investeringer i akvakultur ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
65. Tilskud til fiskerihavne ................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
597
-10,0
-10,0
-7,5
-7,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-22,1
-22,1
-16,6
-16,6
-20,1
-20,1
-15,1
-15,1
-10,0
-10,0
-7,5
-7,5
-
-
-
-
-40,0
-40,0
-30,0
-30,0
-20,4
-20,4
-11,3
-11,3
-40,0
-40,0
-30,0
-30,0
-
-
-
-
-10,1
-10,1
-7,6
-7,6
-37,6
-37,6
-28,2
-28,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0598.png
598
§ 24.3.
Fødevarer, husdyrforhold og forskning
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125, 158, 177 og 178)
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed .........................................
Indtægt ............................................................................................
F
2018
42,4
-36,0
6,4
-
6,4
-36,0
BO1
2019
43,1
-36,0
7,1
-
7,1
-36,0
BO2
2020
43,1
-36,0
7,1
-
7,1
-36,0
BO3
2021
46,5
-36,0
10,5
-
10,5
-36,0
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger .........
Fødevareopgaver ..............................
Kødkontrol .......................................
Veterinæropgaver .............................
Ernæringsopgaver.............................
R
2015
1.167,6
333,7
378,0
222,0
208,7
25,2
R
2016
1.151,5
287,9
427,5
200,1
214,2
21,8
B
2017
1.101,2
275,2
383,6
228,7
188,9
24,8
F
2018
1.103,2
281,8
404,0
188,8
208,1
20,5
BO1
2019
1.057,0
269,9
386,7
180,7
200,1
19,6
BO2
2020
1.024,3
261,6
374,6
175,0
194,0
19,1
BO3
2021
1.002,0
256,0
366,4
171,1
189,9
18,6
Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2015
-
-
R
2016
-
-
B
2017
-
-
F
2018
-36,0
-36,0
BO1
2019
-36,0
-36,0
BO2
2020
-36,0
-36,0
BO3
2021
-36,0
-36,0
Som led i ændringsforslagene slettes bemærkning "Ad 4." og erstattes af nedenstående:
"Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrelsen til finansiering af udgifter. Af
indtægterne vedrører 169,3 mio. kr. fødevarekontrollen, 115,5 mio. kr. vedrører veterinærkontrollen og 207,4 mio.
kr. vedrører den statslige kødkontrol. Som led i ændringsforslagene er kontoen er reduceret med 36,0 mio. kr. i forbindelse
med afløftning af gebyr for ordinær fødevarekontrol efter frekvens som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Fol-
keparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af 12. november 2017."
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende liste over afløftede gebyrord-
ninger under afsnittet for budgetteringsforudsætninger og erstattes med følgende:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0599.png
§ 24.32.01.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ordinær kontrol af fødevarevirksomheder.
Ordinær kontrol efter økologilovgivningen.
Den særlige krydskontrol på økologiområdet.
Årlig betaling vedr. Fødevarerejseholdet for detailvirksomheder.
Årlig betaling vedr. Fødevarerejseholdet for små slagterier og små mejerivirksomheder.
Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbrug.
Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri.
Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle.
Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer.
Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer.
Certifikater for kød (tilsendelse).
599
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2016
-
-
B
2017
-
-
F
2018
9
4,7
BO1
2019
9
4,7
BO2
2020
9
4,7
BO3
2021
14
7,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med hhv. 6,4 mio. kr. i 2018, 7,1
mio. kr. i 2019, 7,1 mio. kr. i 2020 og 10,5 mio. kr. i 2021. Baggrunden er, at der som led i Aftale
om Kemiindsats mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alterna-
tivet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af 17. november 2017 er tilført 0,5 mio. kr.
årligt i 2018-2021 samt tilført hhv. 5,9 mio. kr., 6,6 mio. kr., 6,6 mio. kr. og 10,0 mio. kr. i
2018-2021 til midler til finansiering af Veterinærforlig 3.
14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er det budgetterede nettotal forhøjet med 36,0 mio. kr.
årligt til 68,7 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer mellem
regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre af 12. november 2017. I forbindelse med af-
talen er betalingen for ordinær kontrol i fødevarevirksomheder bortset fra slagterier og kødvirk-
somheder med hyppigt tilsyn afløftet. Ved ordinær kontrol forstås den regelmæssige kontrol, der
udføres med en fastsat frekvens i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens kontrolfrekvensvej-
ledning. Det omfatter ikke rekvirerede opgaver og kampagnekontrol, samt det årlige bidrag til
Fødevarerejseholdet. For visse virksomheder med animalsk produktion er der i kontrolforordnin-
gen ((EF)Nr. 882/2004) minimumssatser som betyder, at disse virksomheder ikke fuldt ud kan
fritages for at betale for ordinær kontrol. Afløftningen tilrettelægges således at de obligatoriske
minimumssatser for disse virksomheder bliver overholdt.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0600.png
600
§ 24.33.
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet
24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevare-
sektoren ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktivi-
teter mv. .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
2018
20,9
BO1
2019
-4,1
BO2
2020
-4,1
BO3
2021
-4,1
25,0
10,0
15,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 25,0 mio. kr. i 2018.
Baggrunden er, at der særskilt afsættes 25,0 mio. kr. i 2018 til økologiforskning med fokus på
at forøge produktiviteten i økologierhvervet og dermed understøtte fortsat vækst i den danske
økologisektor. Midlerne udmøntes i samarbejde med Internationalt Center for Økologisk Jordbrug
og Fødevaresystemer (ICROFS), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2018
af oktober 2017.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A. Tilsagn (mio. kr.)
1. Forskningsaktiviteter............................ 60,7 113,1 83,5 91,9 67,4
2. Udviklingsaktiviteter............................ 149,6 209,4 111,4 121,0 124,1
3. Demonstrationsaktiviteter .................... 15,3 15,9
8,0
5,0 12,5
Tilsagn i alt (mio. kr.) ............................. 225,6 338,4 202,9 217,9 204,0
B. Antal tilsagnsmodtagere
1. Forskningsaktiviteter............................
31
44
30
60
36
2. Udviklingsaktiviteter............................
175
253
110
189
102
3. Demonstrationsaktiviteter ....................
43
59
59
16
23
Antal tilsagnsmodtagere i alt...................
249
356
199
265
161
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)
1. Forskningsaktiviteter............................
2,0
2,6
2,8
1,5
1,9
2. Udviklingsaktiviteter............................
0,9
0,8
1,1
0,6
1,2
3. Demonstrationsaktiviteter ....................
0,4
0,3
0,1
0,3
0,5
Tilsagn pr. modtager
gennemsnit (mio. kr.)...............................
0,9
1,0
1,1
0,8
1,3
Indeks ....................................................... 107,0 106,2 105,5 104,7 103,1
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr., 2018-pl) .....................................
1,0
1,1
1,2
0,8
1,3
78,7 105,9 81,9 81,9 81,9
86,5 87,8 87,8 87,8 87,8
10,6 10,8 10,8 10,8 10,8
175,8 204,5 180,5 180,5 180,5
40
85
35
160
2,0
1,0
0,3
50
85
35
170
2,1
1,0
0,3
40
85
35
160
2,0
1,0
0,3
40
85
35
160
2,0
1,0
0,3
40
85
35
160
2,0
1,0
0,3
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
101,4 100,0 100,0 100,0 100,0
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
Bemærkninger: Regnskabstallene for 2012-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
Desuden indgår udgifterne til sekretariatsbetjening og administrationen af GUDP heller ikke i aktivitetsoversigten. Det
er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 0,1 mio. kr.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0601.png
§ 24.33.02.20.
601
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen reduceret med 4,1 mio. kr. årligt.
Baggrunden er, at sager vedrørende fiskeri, bortset fra sager om akvakultur, er overført fra Miljø-
og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017. De til-
svarende bevillinger er herefter optaget under hhv. § 06.51.01. Fiskeristyrelsen med 1,1 mio. kr.
årligt og § 06.54.10.10. Opgaver vedr. fiskeriforhold og akvakultur med 3,0 mio. kr. årligt.
På kontoen reserveres endvidere i 2018 i alt 11,3 mio. kr. til Statens Serum Institut, §
16.35.01.97. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til opgaver i forbindelse med opbygning
af det veterinære beredskab. Tilskuddet udbetales i 1/12 rater. Der vil være en opfølgning på
forbruget kvartalsvist og en evt. regulering af raterne efter 3. kvartal, hvis de forventede udgifter
nedbringes.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.
På kontoen er der herefter budgetteret med overførsel
af 2,4 mio. kr. årligt til og med 2020 til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen som led i Økologisk
Handlingsplan 2020.
24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fø-
devareområdet
24.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Univer-
sitet
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F
2018
-77,3
-3,0
-77,3
-77,3
-3,0
-3,0
BO1
2019
-75,9
-3,0
-75,9
-75,9
-3,0
-3,0
BO2
2020
-74,4
-3,0
-74,4
-74,4
-3,0
-3,0
BO3
2021
-73,0
-3,0
-73,0
-73,0
-3,0
-3,0
10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur
I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen nedlagt, og udgiftsbevillingen er re-
duceret med 77,3 mio. kr. i 2018, 75,9 mio. kr. i 2019, 74,4 mio. kr. i 2020 og 73,0 mio. kr. i
2021, mens indtægtsbevillingen er reduceret med 3,0 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at fiskeri-
området er overført fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet, jf. kongelig reso-
lution af 7. august 2017. De tilsvarende bevillinger er herefter optaget under § 06.54.10.10. Op-
gaver vedr. fiskeriforhold og akvakultur.
24.37. Fiskeriforhold
Aktivitetsområdet udgår.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0602.png
602
§ 24.37.40.
24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkontoen nedlagt, og udgiftsbevillingen er re-
duceret med 31,0 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at fiskeriområdet er overført fra Miljø- og Fø-
devareministeriet til Udenrigsministeriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017. Bevillingerne
er herefter optaget under § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fiskepleje, herunder udsætninger ..............................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-31,0
-31,0
-4,1
-26,9
BO1
2019
-31,0
-31,0
-4,1
-26,9
BO2
2020
-31,0
-31,0
-4,1
-26,9
BO3
2021
-31,0
-31,0
-4,1
-26,9
24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn
I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkontoen nedlagt, og indtægtsbevillingen er
reduceret med 41,0 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at fiskeriområdet er overført fra Miljø- og
Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017. Bevillin-
gerne er herefter optaget under § 06.55.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Fritidsfiskertegn ............................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
30. Lystfiskertegn ................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2018
-41,0
-10,1
-10,1
-30,9
-30,9
BO1
2019
-41,0
-10,1
-10,1
-30,9
-30,9
BO2
2020
-41,0
-10,1
-10,1
-30,9
-30,9
BO3
2021
-41,0
-10,1
-10,1
-30,9
-30,9
24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkontoen nedlagt, og udgiftsbevillingen er re-
duceret med 7,0 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at fiskeriområdet er overført fra Miljø- og Føde-
vareministeriet til Udenrigsministeriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017. De tilsvarende
bevillinger er herefter optaget under § 06.55.50. Øvrige tilskud vedr. fiskerisektoren.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH .......
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
20. Det rådgivende Råd for Østersøen .............................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
2018
-7,0
-6,8
-6,8
-
-0,2
-0,2
-
BO1
2019
-7,0
-6,8
-6,8
-
-0,2
-0,2
-
BO2
2020
-7,0
-6,8
-6,8
-
-0,2
-0,2
-
BO3
2021
-7,0
-6,8
-6,8
-
-0,2
-0,2
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0603.png
§ 24.37.50.
603
Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)
24.51.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106 og 111)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
11. Kortlægning af ammoniakfølsom natur ....................................
Udgift ..............................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2018
4,2
-0,1
4,1
-
-1,5
5,7
-0,1
-0,1
BO1
2019
3,9
-0,1
3,8
-
-1,7
5,6
-0,1
-0,1
BO2
2020
3,9
-0,1
3,8
-
3,9
-
-0,1
-0,1
BO3
2021
3,5
-0,1
3,4
-
3,5
-
-0,1
-0,1
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger .........
Land og Vand ..................................
Grøn vækst (Miljø og Erhverv).......
Natur og Ressourcer ........................
Overvågning .....................................
R
2015
1.112,1
246,9
209,1
244,7
177,9
233,5
R
2016
1.069,2
237,4
201,0
235,2
171,1
224,5
B
2017
1.017,8
226,0
191,3
223,9
162,9
213,7
F
2018
1.019,4
226,3
191,7
224,3
163,1
214,0
BO1
2019
958,2
212,7
180,2
210,8
153,3
201,2
BO2
2020
881,3
195,6
165,7
193,9
141,0
185,1
BO3
2021
860,4
191,0
161,7
189,3
137,7
180,7
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
-
R
2016
-
-
-
-
B
2017
-
-
-
-
F
2018
-
-0,2
-0,1
-0,1
BO1
2019
-1
-0,5
-0,1
-0,4
BO2
2020
3
2,2
-0,1
2,3
BO3
2021
3
1,9
-0,1
2,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0604.png
604
§ 24.51.01.10.
10. Driftsbudget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,5 mio. kr. i 2018, 1,7 mio.
kr. i 2019 og forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i 2021. Baggrunden er, at der er
tilført 3,5 mio. kr. årligt i 2018-2021 som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ny
fælles kemiindsats 2018-21 af november 2017 og Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017. Indsatsen gen-
nemføres i samarbejde med Fødevarestyrelsen.
Endvidere er kontoen reduceret med 5,7 mio. kr. i 2018 og 5,6 mio. kr. i 2019 som følge af
flytning af opgave om kortlægning af ammoniakfølsom natur fra Miljøstyrelsen til kommunerne,
jf. § 24.51.01.11. Kortlægning af ammoniakfølsom natur.
Endelig er kontoen som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven af oktober 2017
forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2018. Hertil kommer 0,4 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til admini-
stration og gennemførelse af initiativer under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations-
program.
11. Kortlægning af ammoniakfølsom natur
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med en bevilling på 5,7 mio. kr. i
2018 og 5,6 mio. kr. i 2019 til kortlægning af ammoniakfølsom natur udført af kommunerne. Som
led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015 er der afsat midler til styrket
kortlægning af ammoniakfølsom natur. Opgaven er fra 2018 flyttet fra Miljøstyrelsen til kom-
munerne. Bevillingen skal dække kommunernes omkostninger i forbindelse med besigtigelse af
arealerne mv. Miljøstyrelsen kan i den forbindelse udbetale et driftstilskud til kommunerne.
90. Indtægtsdækket virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er budgetteringen af indtægter og udgifter reduceret
med 0,1 mio. kr. Fra 2018 og frem er der således ikke længere adgang til at bedrive indtægts-
dækket virksomhed i Miljøstyrelsen.
24.51.13. Danmarks Miljøportal
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er anvendelsen af kontoen for indtægtsdækket virk-
somhed ændret uden bevillingsmæssige konsekvenser. Baggrunden er, at den indtægtsdækkede
virksomhed fokuseres, således at den alene vedrører indtægter fra salg af adgange for andre end
Miljøportalens systemer til softwarekomponenter udviklet af Miljøportalen. Herudover vedrører
den indtægtsdækkede virksomhed konsulentydelser og IT-ydelser for at imødekomme specifikke
behov fra professionelle brugere af miljødata.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
-
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0605.png
§ 24.51.13.90.
605
90. Indtægtsdækket virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
af følgende:
"Danmarks Miljøportal kan mod betaling udføre opgaver for eksterne parter. Den indtægts-
dækkede virksomhed vedrører indtægter fra salg af adgange for andre end Miljøportalens syste-
mer til softwarekomponenter udviklet af Miljøportalen. Herudover vedrører den indtægtsdækkede
virksomhed konsulentydelser og IT-ydelser for at imødekomme specifikke behov fra professio-
nelle brugere af miljødata."
24.51.15. Forskellige tilskud (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling på 2,5 mio. kr.
årligt fra 2018 og frem til en pulje til lokale foreninger under Friluftsrådet, jf. Aftale mellem re-
geringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
fordeling af spillehalsmidlerne af november 2017.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til under § 24.51.15. Forskellige tilskud at overføre
midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til ordnin-
gen, herunder løn. Der kan således anvendes op til 2 pct. af bevillin-
gerne til udgifter i forbindelse med administration af og tilsyn med
ordningen, heraf 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske
udgifter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til friluftsforeninger .......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
2,5
2,5
2,5
BO1
2019
2,5
2,5
2,5
BO2
2020
2,5
2,5
2,5
BO3
2021
2,5
2,5
2,5
10. Tilskud til friluftsforeninger
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med en bevilling på 2,5 mio. kr.
årligt fra 2018 og frem til en pulje til lokale foreninger under Friluftsrådet, jf. Aftale mellem re-
geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
fordeling af spillehalsmidlerne af november 2017. Midlerne afsættes til Friluftsrådet, som admi-
nistrerer og udmønter puljerne. Puljen forudsættes udmøntet til lokale formål, fordelt bredt såvel
geografisk og i forhold til foreninger og formål.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0606.png
606
§ 24.53.
24.53. Miljø og Erhverv
24.53.11. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Miljømærkeordninger ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
1,0
1,0
0,5
0,5
BO1
2019
1,0
1,0
1,0
-
BO2
2020
1,0
1,0
1,0
-
BO3
2021
1,0
1,0
1,0
-
20. Miljømærkeordninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2018-
2021 til kemiindsats under miljømærkeordningerne Svanen og Blomsten med henblik på at få
flere produkter omfattet af miljømærkeordningerne og øge kendskabet hertil. I 2018 kan der ydes
tilskud til virksomheders udgifter til indkøb af konsulentbistand til miljømærkning af produkter.
Tilførslen sker som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, En-
hedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ny fælles kemiindsats
2018-21 af november 2017 og Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre
om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af 12. november 2017.
24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationspro-
gram MUDP ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
44,3
BO1
2019
24,6
BO2
2020
24,6
BO3
2021
-
44,3
4,0
40,3
24,6
3,0
21,6
24,6
3,0
21,6
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012
Behov (ansøgte tilsagn) ......................
Produktion/aktivitet (antal tilsagn) .....
Dækning af behov (pct. afgivne til-
sagn)
Udgift til tilskud (mio. kr. 2018-pl) .
108
58
2013
118
80
2014
133
72
2015
150
49
2016
102
43
2017
100
45
45
99,0
2018
81
61
75
82,7
2019
80
20
40
23,6
2020
80
20
40
21,6
2021
0
0
0
0
54
68
63,6 133,5
54
33
42
87,3 121,0 125,7
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0607.png
§ 24.53.15.70.
607
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 44,3 mio. kr. i 2018 og med
24,6 mio. kr. årligt i 2019 og 2020. Baggrunden er, at der er tilført 44,3 mio. kr. som led i Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Fol-
keparti om fordeling af forskningsreserven af oktober 2017. Herudover er kontoen forhøjet med
24,6 mio. kr. årligt i 2019 og 2020. Til administration er der endvidere afsat 0,7 mio. kr. i 2018
og 0,4 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
Natur og kyster mv.
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)
24.74.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105, 106 og 110)
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Natur og friluftsliv ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
-
-
-
-
BO1
2019
-4,0
-4,0
-
-4,0
BO2
2020
-4,0
-4,0
-
-4,0
BO3
2021
-4,0
-4,0
-
-4,0
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgifter i alt ......................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger ....
Areal- og naturforvaltning..........
Friluftsliv ....................................
Kyster og havne..........................
Anden drift..................................
R
2015
885,1
199,2
299,7
133,8
119,3
133,1
R
2016
886,1
205,0
310,3
138,5
94,5
137,8
B
2017
911,2
211,7
321,5
143,4
91,8
142,8
F
2018
806,4
184,8
277,9
124,0
96,3
123,4
BO1
2019
759,4
175,2
262,8
121,3
83,3
116,8
BO2
2020
735,6
170,2
255,7
118,1
78,0
113,6
BO3
2021
728,9
168,7
253,9
117,4
76,1
112,8
Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger. Som
følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. I forbindelse med sammenlægningen af Kyst-
direktoratet og Naturstyrelsen d. 1. februar 2017 er Naturstyrelsens opgaver ændret, jf. tabel 5. Tabel 6 er ændret tilsva-
rende.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2016
-
-
B
2017
-
-
F
2018
-
-
BO1
2019
-3
-1,7
BO2
2020
-3
-1,7
BO3
2021
-3
-1,7
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0608.png
608
§ 24.74.01.10.
10. Natur og friluftsliv
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,0 mio. kr. årligt fra 2019.
Som led i ressortændring af fiskeriområdet overføres bevilling til modtagecenter for østersturisme
til Udenrigsministeriet § 06.53.10.40 Tilskud til modtagecenter for østersturisme jf. kongelig re-
solution af 7. august 2017.
24.74.04. Arealforvaltning, kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 8 og 106)
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Friluftsliv .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
2018
-7,0
-7,0
-7,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
20. Friluftsliv
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,0 mio. kr. i 2018. Som
led i ressortændring af fiskeriområdet overføres bevillingen til modtagecenter for østersturisme
til Udenrigsministeriet, § 06.53.10.50. Etablering af modtagecenter til østersturisme, jf. kongelig
resolution af 7. august 2017.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 42.
Tekstanmærkningen er ny. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde udgifter
til uddannelse af tilsynsteknikere til kødkontrol. Tilsynsteknikere udfører sammen med embeds-
dyrlæger den obligatoriske offentlige kødkontrol i danske slagterier. Der har ikke været uddannet
nye tilsynsteknikere siden 2009, og det er nu påkrævet at sikre tilgang til faggruppen for at undgå
at den afgang, der må forventes i de nærmeste år, fører til begrænsninger i slagteriernes produk-
tionskapacitet. Der ønskes derfor uddannet ca. 15 nye tilsynsteknikere i 2018. Uddannelsen varer
9 måneder, hvoraf skoleophold udgør 20 uger og resten af tiden består af praktik. Der påregnes
afholdt udgifter til uddannelsesafgift, indkvartering og forplejning under skoleophold, befor-
dringsudgifter i forbindelse med skoleophold samt aflønning i uddannelsestiden.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen er uændret. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kontohenvis-
ningerne som led i ressortændring af fiskeriområdet, der overføres til Udenrigsministeriet, jf.
kongelig resolution af 7. august 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 24.
609
Ad tekstanmærkning nr. 161.
Tekstanmærkningen er uændret. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kontohenvis-
ningerne som led i ressortændring af fiskeriområdet, der overføres til Udenrigsministeriet, jf.
kongelig resolution af 7. august 2017.
Ad tekstanmærkning nr. 178.
Tekstanmærkningen er ny. Ved tekstanmærkningens stk. 1. og stk. 2 skabes hjemmel til at
ministeren kan træffe aftale med de kompetente myndigheder i Nordatlanten, herunder på Fær-
øerne, om at Fødevarestyrelsen kan afholde udgifterne ved den kontrol og certificering, som disse
myndigheder måtte varetage i forbindelse med omladning af fiskefangster, som skal eksporteres
med dansk udstedt eksportcertifikat til tredjelande. Kvaliteten af de udenlandske myndigheders
kontrol anses som garanteret af Europa-Kommissionens audits af samhandelslandenes admini-
stration.
Ved stk. 3 sikres hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at den betaling, der er
sket for den nævnte omladningskontrol, kan opkræves hos dem, der rekvirerer dansk eksportcer-
tifikat for de omhandlede fiskefangster.
Hensigten med tekstanmærkningen er at gøre det muligt at fiskefangster, der fanges af
grønlandske fiskefartøjer ud for Grønlands østkyst, kan omlades i nordatlantiske havne under
kontrol af den stedlige kompetente kontrolmyndighed. Omladning i Nordatlanten, f.eks. på Fær-
øerne eller i Island er nødvendig for at fisk fanget ved Grønlands østkyst kan eksporteres til
Rusland, idet der ikke findes egnede havnefaciliteter i Østgrønland.
Det anslås, at der er behov for omladning af grønlandsk fisk i fremmed havn mellem 200
og 250 gange årligt.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0610.png
610
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
113,9
-541,7
-66,5
252,0
135,5
-498,7
-66,5
-
-126,3
-126,3
73,3
73,3
165,0
8,6
-
152,9
3,5
40,3
40,3
-515,5
-515,5
21,6
43,0
-
252,0
252,0
252,0
-
-
8,6
8,6
-
-
-
-
-
56,0
56,0
Fællesudgifter ...........................................................................................
28.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Veje ............................................................................................................
28.21. Vejdirektoratet .................................................................................
Trafik og byggeri mv. ..............................................................................
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ..................................................
28.52. Jernbanetrafik ..................................................................................
28.53. Kollektiv Trafik ..............................................................................
28.57. Byggeri mv. ....................................................................................
Baner ..........................................................................................................
28.63. Banedanmark ...................................................................................
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ..........................
28.81. Alment boligbyggeri .......................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
36,1
3,5
-814,7
11,0
400,9
-363,2
-8,6
-371,8
7,1
3,5
-
306,0
-
316,6
-8,6
308,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 28.
B. Bevillinger.
Udgift
611
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
13. Den centrale anlægsreserve
(Anlægsbev.)
.......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilførsel af reserve til Togfondsprojekter, udvidelse af
motorvej på Vestfyn samt dispositioner vedr. Aftale om
udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere
kollektiv trafik af februar 2017
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedrin-
ger af den kollektive trafik
(Anlægsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Dispositioner som følge af Aftale om udmøntning af
midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af
10. februar 2017 samt midler til initiativer i Togfonden,
jf. Aftale af 7. september 2017
Af finansministeren
Ny konto
16. Pulje til mindre initiativer på transportområdet
(Anlægsbev.)
.....................................................................F
Ny pulje til mindre transportinitiativer, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2018
Af finansministeren
Ny konto
37. Finansiering af analyser
(Reservationsbev.)
....................F
Undersøgelse af Aarhus letbane etape 2, jf. Aftale om
udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere
kollektiv trafik samt analyse af fremskudt havn ved
Tårs, jf. Aftale om finansloven for 2018
66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127) ...................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udbytte fra Sund og Bælt Holding A/S til udvidelse af
motorvej på Vestfyn, jf. Aftale om finansloven for 2018
79. Reserve og budgetregulering
(Reservationsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserve til udmøntning af satspuljeinitiativ vedr. trans-
portordning, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2018 af den 20. november 2017
-457,9
49,1
70,0
-
403,2
-258,2
-
-
50,0
-
16,2
-
-
-
1.211,6
252,0
-
16,6
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
612
§ 28.
Veje
28.21. Vejdirektoratet
10. Vejdirektoratet
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Dispositioner sfa. VVM af Aarhus N-Randers N, adm.
af parkeringsrestriktioner og lønsum sfa. motorvejsud-
videlse på Vestfyn og forhøjelse af støjbekæmpelses-
puljen, jf. Aftale om finansloven for 2018
20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Dispositioner sfa. udvidelse af motorvej på Vestfyn og
nulstilling af kørsel i nødspor på Vestfyn, jf. Aftale om
finansloven for 2018
30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter
(tekstanm. 100 og 121)
(Anlægsbev.)
..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af pulje til støjbekæmpelse langs eksisterende
statsveje, jf. Aftale om finansloven for 2018
31. Drift og vintertjeneste
(Anlægsbev.)
................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Dispositioner sfa. nulstilling af ITS-midler til kørsel i
nødspor på Vestfyn samt skiltning og kontrol sfa. par-
keringsrestriktioner på statslige rastepladser, jf. Aftale
om finansloven for 2018
Trafik og byggeri mv.
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
(Driftsbev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Gebyrfinansierede opgaver vedr. erhvervsmæssig per-
sontransport, jf. Stemmeaftale om modernisering af
taxiloven af 9. februar 2017
11. Udligningsordning på postområdet
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Fordeling af nettoomkostningerne ved befordringsplig-
ten, jf. BEK om en udligningsordning til finansiering af
befordringspligten af 24. juni 2011
28.52. Jernbanetrafik
01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Regulering af kontraktbetaling, jf. Aftale om genudbud
af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. af 9. juni
2017 og Aftale om Erhvervs- og iværksætterinitiativer
af 12. november 2017
297,0
7,0
-
-
1.392,9
30,3
-
-
664,6
24,0
-
-
821,3
12,0
85,4
-
121,1
-
-
-
12,4
-
12,4
-
3.894,4
-
5,4
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 28.
15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik
(tekstanm. 132)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overdragelse af trafikkøberansvaret af strækningen Lille
Syd (Roskilde - Køge) til Region Sjælland, jf. Aftale om
genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.
af 9. juni 2017
28.53. Kollektiv Trafik
01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Afbødning af prisstigninger i Takst Sjællands område
som følge af Aftale om udmøntning af midler i puljen
til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017
02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder
som følge af Aftale om udmøntning af midler i puljen
til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne
(tekstanm. 128)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til rabatordninger til fjernbusser som føl-
ge af Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre
og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017
05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm.
121)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik som følge af
Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og
billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017
28.57. Byggeri mv.
01. Statens Byggeforskningsinstitut
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til tilgængelighedsrådgivning i regi af
Statens Byggeforskningsinstitut, jf. Aftale om udmønt-
ning af satspuljen for 2018 af november 2017
Baner
28.63. Banedanmark
01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)
(Statsvirksomhed)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
613
120,3
-
-
-
475,0
15,2
-
-
6,2
31,0
-
-
16,4
10,4
-
-
-
96,3
-
-
20,9
3,5
-
-
491,8
2,0
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
614
§ 28.
Beslutningsgrundlag for stationer i Laurbjerg og Stilling
som følge af Aftale om udmøntning af midler i puljen
til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017
02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omdisponering af midler mellem Anlæg af ny station
ved Hillerød og Modernisering af Nordhavn Station, jf.
aftale i forligskredsen bag Aftale om En Grøn Trans-
portpolitik af 28. september 2017
08. Anlægsprojekter på jernbanen
(Anlægsbev.)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Igangsætning af elektrificering Fredericia-Aarhus og
Roskilde-Kalundborg, igangsætning af hastighedsopgra-
dering Hobro-Aalborg og Aarhus-Langå samt diverse
mindre projektændringer
20. Togfonden DK
(Anlægsbev.)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen
og § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve for en række
togfondsprojekter
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder
133,0
-
-
-
3.240,3
346,6
-
-
308,3
-308,3
-
-
28.81. Alment boligbyggeri
01. Ydelsesstøtte til almene boliger ......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændringer vedr. ny finansiering af den almene boligs-
ektor
05. Finansiering af alment nybyggeri (tekstanm. 136) .........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændringer vedr. ny finansiering af den almene boligs-
ektor
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og by-
fornyelse (tekstanm. 136, 137 og 138) ...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændringer vedr. ny finansiering af den almene boligs-
ektor
Af finansministeren
Ny konto
09. Garantier, provisioner mv. (tekstanm. 137 og
138) ...................................................................................F
Ændringer vedr. ny finansiering af den almene boligs-
ektor
1.033,6
-528,5
8,9
-
-
-
266,4
43,0
7,4
2,0
7,4
2,0
11,0
11,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 28.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
615
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
136.
ad 28.81.05. og 28.81.08.
Transport-, Bygnings- og Boligministeren bemyndiges til at opkræve en differensrente hos
Landsbyggefonden på renoveringslån, som har støtte fra Landsbyggefonden og har statsgaranti
på 100 pct. Transport-, Bygnings- og Boligministeren bemyndiges tillige til at fastsætte nærmere
regler for beregning og opkrævningen af differensrenten. Differensrenten udgør forskellen mellem
renten på realkreditlån med og uden statsgaranti på 100 pct. Udbetaling Danmark varetager ad-
ministrationen af ordningen."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
137.
ad 28.81.08. og 28.81.09.
Transport-, Bygnings- og Boligministeren bemyndiges til at stille statsgaranti på 100 pct. til
lån, der finansierer alment byggeri med statslig støtte og renoveringer med støtte fra Landsbyg-
gefonden. For alment nybyggeri stilles de i almenlovens § 127 nævnte kommunale og regionale
garantier som en regaranti overfor staten. For lån til renoveringer med støtte fra LBF stilles den
i almenboliglovens § 91 nævnte kommunale garanti som en regaranti overfor staten. Nugældende
kommunale og regionale garantier på lån til alment byggeri og renoveringslån med støtte fra
Landsbyggefonden ændres i forbindelse med omlægning af eksisterende lån til lån med en stats-
garanti på 100 pct. fra kommunal garanti stillet overfor realkreditinstitutterne til en regaranti
overfor staten. Transport-, Bygnings- og Boligministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere
regler for udstedelse af statsgaranti på 100 pct. til lån, der finansierer alment byggeri med statslig
støtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden. Udbetaling Danmark varetager admini-
strationen af ordningen.
Stk. 2.
Finansministeren bemyndiges til at stille statsgaranti på 100 pct. til obligationer, der
udstedes til finansiering af alment byggeri med statslig støtte og til finansiering af renoveringer
med støtte fra Landsbyggefonden. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler
for udstedelse af statsgaranti på 100 pct. til obligationer, der udstedes til finansiering af alment
byggeri med statslig støtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
138.
ad 28.81.08. og 28.81.09.
Transport-, Bygnings- og Boligministeren bemyndiges til at opkræve en aflønningsprovision
på 0,03 pct. p.a. af hovedstolen på lån med statsgaranti på 100 pct., som finansierer alment byg-
geri med statslig støtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden. For lån, der tidligere
har været konverteret, opkræves aflønningsprovisionen af den hovedstol, som bidraget beregnes
af. Aflønningsprovisionen opkræves kvartalsvis hos de låneudstedende kreditinstitutter. Trans-
port-, Bygnings- og Boligministeren bemyndiges til at anvende den aflønningsprovision, der i et
finansår er opkrævet hos det enkelte kreditinstitut, til dækning af evt. tab opstået i samme år på
de udstedte statsgarantier, og som vedrører det pågældende instituts lån. Transport-, Bygnings-
og Boligministeren bemyndiges til at tilbagebetale den del af aflønningsprovisionen, der ikke er
anvendt i et finansår til dækning af tab, til kreditinstitutterne. Transport-, Bygnings- og Bolig-
ministeren bemyndiges tillige til at fastsætte de nærmere regler for opkrævning og tilbagebetaling
af aflønningsprovision. Udbetaling Danmark varetager administrationen af ordningen."
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0616.png
616
§ 28.
Anmærkninger til ændringsforslag
I forbindelse med ændringsforslagene er § 28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden flyttet fra
delloft for driftsudgifter til uden for udgiftsloft, og § 28.81.12. Boliger til yngre fysisk handi-
cappede er flyttet fra indtægtsbudgettet til delloft for driftsudgifter.
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
28.11.13. Den centrale anlægsreserve
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Vejprojekter ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Øvrige baneprojekter ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
31. Baneprojekter - Togfonden DK ..................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
49,1
5,4
5,4
6,5
6,5
37,2
37,2
BO1
2019
192,1
28,1
28,1
6,1
6,1
157,9
157,9
BO2
2020
407,9
106,1
106,1
-
-
301,8
301,8
BO3
2021
436,4
119,2
119,2
-
-
317,2
317,2
10. Vejprojekter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 14,4 mio. kr. i 2018, 40,0 mio.
kr. i 2019, 120,0 mio. kr. i 2020 og 120,0 mio. kr. i 2021 til den centrale reserve til udvidelse
af motorvej på Vestfyn. Samtidig er bevillingen til den centrale reserve til Kørsel i nødspor på
Vestfyn bortfaldet, hvorfor kontoen desuden er reduceret med -9,0 mio. kr. i 2018, -11,9 mio.
kr. i 2019, -13,9 mio. kr. i 2020 og -0,8 mio. kr. i 2021.
30. Øvrige baneprojekter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2018 og 6,1
mio. kr. i 2019 til den centrale reserve til Ny Station Kalundborg Øst og Ny station i Jerne (Es-
bjerg Øst).
31. Baneprojekter - Togfonden DK
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 37,2 mio. kr. i 2018, 145,6
mio. kr. i 2019, 243,1 mio. kr. i 2020 og 255,5 mio. kr. i 2021 til den centrale reserve til elek-
trificeringsprojekterne Aarhus-Lindholm, Fredericia-Aarhus og Roskilde-Kalundborg. Derudover
er kontoen forhøjet med 12,3 mio. kr. i 2019, 58,7 mio. kr. i 2020 og 61,7 mio. kr. i 2021 til den
centrale reserve til hastighedsopgraderingsprojekterne Hobro-Aalborg og Aarhus- Langå.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0617.png
§ 28.11.15.
617
28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til takstnedsættelser ............................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive
trafik ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-258,2
-25,6
-25,6
BO1
2019
-136,4
-25,6
-25,6
BO2
2020
-25,6
-25,6
-25,6
BO3
2021
-205,8
-7,6
-7,6
-232,6
-232,6
-110,8
-110,8
-
-
-198,2
-198,2
10. Pulje til takstnedsættelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 25,6 mio. kr. i 2018, 25,6
mio. kr. i 2019, 25,6 mio. kr. i 2020 og 7,6 mio. kr. i 2021 som følge af aftale mellem Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ud-
møntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017.
Disponering af pulje til takstnedsættelser
Mio. kr. (2018-pl)
Aftale af 10. februar 2017 mv.
Sociale rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne
Takst Sjælland................................................................
Udisponeret pulje .........................................................
2017
-
0,0
2018
10,4
15,2
25,4
2019
10,4
15,2
18,9
2020
10,4
15,2
18,9
2021
-
7,6
36,9
Konto
28.53.03.
28.53.01.
-
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 208,5 mio. kr. i 2018, 54,9
mio. kr. i 2019, forhøjet med 48,7 mio. kr. i 2020 og reduceret med 2,9 mio. kr. i 2021 som følge
af aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Enhedslisten om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10.
februar 2017. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 24,1 mio. kr. i
2018, 55,9 mio. kr. i 2019, 48,7 mio. kr. i 2020 og 195,3 mio. kr. i 2021 som følge af aftale
mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udvidelse af Togfonden med 2 mia. kr. og nordlig linjeføring på Vestfyn af 7.
september 2017.
Disponering af pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik
Mio. kr. (2018-pl)
Aftale af 10. februar 2017 mv.
Cykelpulje ...................................................................
Forundersøgelse af Aarhus Letbane, etape 2 ............
Buspulje ......................................................................
Stationer i Laurbjerg og Stilling, forundersøgelse ....
Takst Sjælland ............................................................
Jerne station, fordyrelse..............................................
En ny station ved Kalundborg Øst, fordyrelse..........
Vinge Station, ændret afløb .......................................
Yderområdepulje.........................................................
Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring ....................
Aftale af 7. september 2017
2017
100,0
5,0
300,0
2,0
7,5
-
-
-
-
-
2018
-
15,2
96,3
2,0
-
10,9
6,6
46,5
31,0
-
2019
-
20,3
-
-
-
21,3
-
8,2
-
5,1
2020
-
-
-
-
-
-
-
-54,7
-
6,0
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,9
Konto
28.21.23.
28.11.37.
28.53.05.
28.63.01.
28.53.01.
28.63.08.
28.63.08.
28.63.08.
28.53.02.
28.63.08.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0618.png
618
§ 28.11.15.20.
Udmøntning til Togfondsprojekter ...........................
Udisponeret pulje......................................................
-
2,3
24,1
119,6
55,9
0,0
48,7
0,0
195,3
0,0
28.63.08.
-
28.11.16. Pulje til mindre initiativer på transportområdet
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til mindre investeringer .....................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
50,0
50,0
50,0
BO1
2019
50,0
50,0
50,0
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Pulje til mindre investeringer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet som følge af Aftale mellem rege-
ringen og Dansk Folkeparti om finansloven 2018 af december 2017, hvor der afsættes en pulje
til mindre transportinitiativer. Puljen udmøntes af aftaleparterne og målrettes mindre transport-
og infrastrukturinitiativer. Der afsættes 50 mio. kr. årligt i 2018 og 2019.
28.11.37. Finansiering af analyser
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslaget er hovedkontoen oprettet. På kontoen afholdes udgifter
til analyser og forundersøgelser af konkrete trafikale, bygge, bolig og infrastrukturelle anlægs-
projekter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Aarhus Letbane etape 2 ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Fremskudt havn ved Tårs ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2018
16,2
15,2
15,2
1,0
1,0
BO1
2019
20,3
20,3
20,3
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
10. Aarhus Letbane etape 2
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet som følge af aftale mellem So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om
udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017. Der er
indarbejdet en bevilling på 15,2 mio. kr. i 2018 og 20,3 mio. kr. i 2019.
Bevillingen kan anvendes til forundersøgelse og VVM af etape 2 af Aarhus Letbane samt til
en undersøgelse af mulighederne for at anlægge en ny terminal i Brabrand.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0619.png
§ 28.11.37.40.
619
40. Fremskudt havn ved Tårs
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet som følge af aftale mellem rege-
ringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Med udgangspunkt i
eksisterende viden ønskes det at afdække muligheder, konsekvenser og udgifter, herunder afledte
udgifter, ved etablering af en fremskudt havn i Langelandsbælt ved kysten ud for Tårs. Der af-
sættes 1 mio. kr. i 2018 til at kvalificere anlægsomkostninger, nødvendige følgeinvesteringer samt
gevinster ved etablering af en fremskudt havn.
28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S ....................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
2018
252,0
252,0
252,0
BO1
2019
211,0
211,0
211,0
BO2
2020
180,0
180,0
180,0
BO3
2021
178,0
178,0
178,0
70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opdateret som følge af, at motorvejsudvi-
delsen på Vestfyn finansieres af udbytte fra Sund & Bælt Holding A/S. Der er indarbejdet me-
rindtægter på 252,0 mio. kr. i 2018, 211,0 mio. kr. i 2019, 180,0 mio. kr. i 2020 og 178,0 mio.
kr. i 2021.
28.11.79. Reserve og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Reserve ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
16,6
16,6
16,6
BO1
2019
33,1
33,1
33,1
BO2
2020
33,1
33,1
33,1
BO3
2021
33,0
33,0
33,0
30. Reserve
I forbindelse med ændringsforslagene er 10,1 mio. kr. årligt i 2018-2020 omprioriteret fra §
15.75.79.10. Transportordning for blinde og svagsynede, og der er med satspuljeaftalen for 2018
yderligere afsat 6,5 mio. kr. i 2018, 23,0 mio. kr. i 2019, 23,0 mio. kr. i 2020 og 33,0 mio. kr.
årligt fra 2021, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af no-
vember 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0620.png
620
§ 28.2.
Veje
28.21. Vejdirektoratet
28.21.10. Vejdirektoratet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed (administration mv.) ...........................
Udgift ..............................................................................................
25. Transportpuljer mv. .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
7,0
7,0
-
2,0
5,0
BO1
2019
16,0
16,0
-
1,0
15,0
BO2
2020
11,0
11,0
-
1,0
10,0
BO3
2021
1,0
1,0
-
1,0
-
I forbindelse med ændringsforslagene er udgift i alt og udgift til 3. Vejsektor og myndighed
erstattet med følgende i specifikation af udgifter pr. opgave, da der er afsat midler til admini-
stration og behandling af klager i forbindelse med indførsel af parkeringsrestriktioner på statslige
rastepladser.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
R
Mio. kr.
Udgift i alt .....................................................
3. Vejsektor og myndighed...........................
2015
425,1
72,2
R
2016
367,7
9,0
B
2017
330,4
9,1
F
2018
357,2
16,4
BO1
2019
339,7
18,7
BO2
2020
323,4
11,8
BO3
2021
283,8
19,6
Bemærkninger: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter til opgaver under § 28.21.10. Vejdirektoratet. Fra og med
2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes
med tidligere år . Her dækkes centrale fællesomkostninger fordelt på 28.21.10. Vejdirektoratet.
I forbindelse med ændringsforslagene er anmærkningsteksten opdateret som følge af Vejdi-
rektoratets opgaver for Conference of European Directors of Roads (CEDR). I perioden 2018-
2023 er Vejdirektoratet programleder for CEDR. Det indebærer, at Vejdirektoratet vil modtage
og administrere midler fra medlemmerne til udmøntning af vejfaglige forskningsprojekter mv.
Vejdirektoratets administrationsomkostninger, herunder løn, dækkes ligeledes af programmidler-
ne. Programmet udmøntes årligt, og budgetteres derfor endeligt på TB for året.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
35
20,4
20,4
BO1
2019
54
31,5
31,5
BO2
2020
31
17,9
17,9
BO3
2021
26
15,3
15,3
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0621.png
§ 28.21.10.
621
I forbindelse med ændringsforslagene er specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter er-
stattet med følgende:
Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter
Mio. kr.
Driftsløn ...............
Anlægsløn ............
Samlet lønsum .....
R
2015
271,6
154,2
425,8
R
2016
272,4
141,3
413,7
B
2017
261,2
52,5
313,7
F
2018
285,1
101,2
386,3
BO1
2019
278,6
111,3
389,9
BO2
2020
269,2
52,4
321,6
BO3
2021
245,3
44,8
290,1
Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Transportpuljer mv., § 28.21.10.32. Storstrømsbroen samt § 28.64.11.
Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet beregnes som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For § 28.21.20. Anlæg
af hovedlandeveje mv. beregnes lønsummen som 4,6 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling, dog ikke som 4,6 pct. i
det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21.30.25. Transportpuljer og § 28.21.30.26. Øvrige mindre anlægsprojekter
beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling. Lønsum på § 28.21.30.27 Medfinansieringspuljen beregnes som 4,6 % af
projektets totaludgift.
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. til administration
og behandling af klager som følge af indførsel af parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser.
Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021.
25. Transportpuljer mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 30,0 mio. kr. til VVM-
undersøgelser af en udbygning af E45 fra 4 til 6 spor på strækningerne Skanderborg S - Vejle
(Hornstrup), vest om Aarhus og Aarhus N - Randers. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2018, 15,0 mio.
kr. i 2019 og 10,0 mio. kr. i 2020.
VVM-undersøgelse af E45 Aarhus N - Randers N
I forbindelse med ændringsforslagene er projektet VVM-undersøgelse af E45 Aarhus N -
Randers N tilføjet til oversigten over igangværende undersøgelser:
Igangværende undersøgelser
Mio. kr.
Aftale om finanslov for 2018 (2018-pl):
VVM-undersøgelse af E45 Aarhus N - Randers N
Udgift
30,0
Udførelsesperiode
2018-2020
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0622.png
622
§ 28.21.10.25.
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje ................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
2018
30,3
30,3
30,3
BO1
2019
154,7
154,7
154,7
BO2
2020
583,2
583,2
583,2
BO3
2021
655,6
655,6
655,6
I forbindelse med ændringsforslagene er projektet Kørsel i nødspor på Vestfyn erstattet med
projektet Udvidelse af motorvejen på Vestfyn i oversigt over anlægsarbejder:
Oversigt over anlægsarbejder
Seneste fore-
læggelse
Åb-
ningsår
Total-
udgift
Pro-
jektbe-
villing
Midler
tilført
projekt-
bevil-
lingen
fra cen-
tral re-
serve
0,0
Mio. kr. (2018-pl)
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn .......................
ÆF18
2022
2.400,0
2.030,8
I forbindelse med ændringsforslagene er projektet Kørsel i nødspor på Vestfyn erstattet med
projektet Udvidelse af motorvejen på Vestfyn i oversigt over projektbevillinger:
Vejdirektoratets projektbevillinger
For-
brug
Mio. kr. (2018-pl)
Udvidelse af motorvejen på
Vestfyn ..............................
0,0
0,0
0,0
Op-
sparing
B
2017
F
2018
BO1
79,6
2019
BO2
2020
BO3
2021
Senere
220,0
660,0
660,0
411,2
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst vedrørende
Kørsel i nødspor på Vestfynsk motorvej og erstattes med følgende: Der afsættes 2030,8 mio. kr.
ekskl. central reserve i perioden 2018-2022 til Udvidelse af motorvejen på Vestfyn, jf. Aftale om
finansloven for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti og § 28.21.20.10. Anlæg og for-
bedringer af hovedlandeveje nedenfor.
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje
I forbindelse med ændringsforslagene er projektet Kørsel i nødspor på Vestfyn erstattet med
projektet Udvidelse af motorvejen på Vestfyn i oversigt over anlægsløn:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0623.png
§ 28.21.20.10.
Anlægsløn
Projekt
bevilling
Mio. kr.
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn
I alt .....................................................
2030,8
13.284,2
93,4
629,6
Lønsum
Lønsums
bevilling
t.o.m. 2017
0
277,0
Årets
Lønsums-
bevilling
19,4
93,6
623
Restløn
sumsbevil-
ling
74,0
259,0
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst vedrørende
Kørsel i nødspor på Vestfynsk motorvej og erstattes med følgende:
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn
I 2018 igangsættes anlægsprojektet Udvidelse af motorvejen på Vestfyn, jf. Aftale om finansloven
for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Anlægsprojektet omfatter en udvidelse af den
Fynske Motorvej på Vestfyn til 6 spor på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V. Projektets
totaludgift udgør 2.400,0 mio. kr.
28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121)
(An-
lægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
26. Øvrige mindre anlægsprojekter ..................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
2018
24,0
24,0
24,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
26. Øvrige mindre anlægsprojekter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen blevet forhøjet med 24,0 mio. kr. som følge
af forhøjelsen af pulje til støjbekæmpelse.
Pulje til støjbekæmpelse langs eksisterende statsveje
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte en pulje til støjbekæmpelse. Med
puljen kan der iværksættes initiativer og forsøgsordninger, der reducerer støj fra de eksisterende
statsveje. Der afsættes 50,0 mio. kr. i 2018.
Parterne har aftalt at afsætte 25,0 mio. kr. heraf til støjbekæmpelse ved motorvejen syd om
Odense, der så vidt muligt fortsat vil være anvendelig ved en senere udvidelse af motorvejen.
Den resterende udmøntning af puljen drøftes mellem parterne.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0624.png
624
§ 28.21.30.26.
28.21.31. Drift og vintertjeneste
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Løbende drift af veje mv. ............................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2018
12,0
12,0
12,0
BO1
2019
5,0
5,0
5,0
BO2
2020
-0,2
-0,2
-0,2
BO3
2021
-0,2
-0,2
-0,2
10. Løbende drift af veje mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er Trafikafvikling mv. i den eksisterende aktivitets-
oversigt erstattet med følgende som følge af indførsel af parkeringsrestriktioner på statslige ra-
stepladser og projektet Kørsel i nødspor på Vestfyn er erstattet med projektet Udvidelse af mo-
torvejen på Vestfyn:
Aktivitetsoversigt
Bruttoudgifter ,
Mio. kr. (2018-pl)
- Trafikafvikling mv.
R
2016
218,8
B
2017
199,6
F
2018
197,9
BO1
2019
185,7
BO2
2020
185,7
BO3
2021
185,7
I forbindelse med ændringsforslagene er bruttoudgifterne reduceret med 5,2 mio. kr. i 2020
og 2021, da projektet Kørsel i nødspor på Vestfyn er erstattet af projektet Udvidelse af motor-
vejen på Vestfyn, hvorfor der ikke er behov for at afsætte midler til at drive ITS systemer til
kørsel i nødspor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 27,0 mio. kr. som følge af
indførsel af parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser. Der er afsat 12,0 mio. kr. i 2018 til
opsætning af skilte og kontrol samt 5,0 mio. kr. i 2019, 5,0 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021
til kontrol.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0625.png
§ 28.21.31.10.
625
Trafik og byggeri mv.
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet .......................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2018
-
8,6
8,6
-
1,5
1,5
7,1
7,1
BO1
2019
-
5,1
5,1
-
1,5
1,5
3,6
3,6
BO2
2020
-
5,0
5,0
-
1,5
1,5
3,5
3,5
BO3
2021
-
6,1
6,1
-
1,5
1,5
4,6
4,6
Den eksisterende tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave slettes og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger .......
Regulering .......................................
Godkendelser ..................................
Tilsyn ..............................................
R
2015
R
2016
482,4
92,6
120,3
30,9
238,6
B
2017
394,3
84,7
97,8
27,7
184,1
F
2018
393,1
84,9
87,0
34,9
186,3
BO1
2019
380,8
83,4
82,9
30,4
184,1
BO2
2020
380,3
82,3
83,6
30,3
184,1
BO3
2021
380,8
81,8
83,6
31,4
184,0
Udgift i alt .............................................. 423,0
77,5
136,8
25,8
182,9
Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan
derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2015
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
8,6
7,1
1,5
BO1
2019
5,1
3,6
1,5
BO2
2020
5,0
3,5
1,5
BO3
2021
6,1
4,6
1,5
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
10
7,0
7,0
BO1
2019
6
4,2
4,2
BO2
2020
6
4,1
4,1
BO3
2021
7
5,0
5,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0626.png
626
§ 28.51.01.10.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med en udgift og en indtægt på 1,5
mio. kr. årligt fra og med 2018 til dækning af den finansielle administration af ny finansierings-
ordning for alment byggeri. Baggrunden er, at finansiering af alment byggeri med statslig støtte
og renovering med støtte fra Landsbyggefonden fra og med 2018 vil blive foretaget med lån,
hvortil der stilles en statsgaranti på 100 pct.
22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er der indarbejdet de tekniske ændringer i forbindelse
med Stemmeaftalen mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om modernisering af taxiloven af 9. februar 2017 vedrørende Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsens overtagelse af en række gebyr- og afgiftsfinansierede opgaver vedr.
erhvervsmæssig persontransport i bil fra kommunerne og Region Hovedstaden. Trafik-, Bygge-
og Boligstyrelsen kan dermed oppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udstedelse af
tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i bil, udstedelse af førerkort, godkendelse af ud-
dannelsessteder og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor, samt tilsyn hermed.
28.51.11. Udligningsordning på postområdet
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Udligningsordning på postområdet ............................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F
2018
-
-
-
-
-
-
BO1
2019
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
BO2
2020
-
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
10. Udligningsordning på postområdet
I forbindelse med ændringsforslaget er udligningsbidraget for basisåret 2016 opgjort. For basisåret
2016 udgjorde udligningsbidraget 89,9 øre pr. befordret brev i 2018 til betaling i 2019. Der blev
ikke ansøgt om bidrag fra udligningsordningen for befordringspligtige pakker.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0627.png
§ 28.51.11.10.
627
28.52. Jernbanetrafik
28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
163,3
163,3
163,3
BO2
2020
275,0
275,0
275,0
BO3
2021
422,3
422,3
422,3
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt
I forbindelse med ændringsforslagene er afløbet for reduktionen af kontraktbetalingen som
følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og
iværksætterinitiativer af 12. november 2017 ændret til 207,3 mio. kr. i 2018, 250,0 mio. kr. i
2019, 320,0 mio. kr. i 2020 og 380,0 mio. kr. i 2021 og frem (2018-pl).
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,1 mio. kr. i 2019 og her-
efter 26,0 mio. kr. (2016-pl) årligt, idet strækningen Lille Syd (Roskilde - Køge) udskæres fra
DSB-kontrakten med virkning fra køreplansskift 2020, som følge af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. af 9. juni 2017.
Kontraktbetaling DSB 2018-2021
Mio. kr. (2018-pl)
Regulering af budgetforbedringer som følge af sektoranalyse .....................
Regulering ift. udskæring af strækningen Lille Syd .....................................
Kontraktbetaling ..............................................................................................
2018
-207,3
-
3.800,3
2019
-250,0
-1,2
3.754,0
2020
-320,0
-26,8
3.658,6
2021
-380,0
-26,8
3.570,0
28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132)
(Reser-
vationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Roskilde - Køge .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
1,2
1,2
1,2
BO2
2020
26,8
26,8
26,8
BO3
2021
26,8
26,8
26,8
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0628.png
628
§ 28.52.15.30.
30. Roskilde - Køge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling på 1,2 mio. kr. i
2019 og herefter 26,8 mio. kr. årligt. Trafikkøberansvaret for togtrafikken mellem Roskilde og
Køge overdrages til Region Sjælland med virkning fra køreplanen for 2020 som følge af Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og So-
cialistisk Folkeparti om genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. af 9. juni 2017.
Hermed vil strækningen mellem Roskilde og Køge kunne drives sammen med Region Sjællands
strækning fra Køge til Rødvig og Faxe Ladeplads.
Region Sjælland vil i den forbindelse forestå anskaffelsen af det nødvendige togmateriel til
samdriften. I forbindelse med overdragelsen modtager Region Sjælland et driftstilskud på 1,1
mio. kr. i 2019 og herefter 26,0 mio. kr. (2016-pl) årligt.
28.53. Kollektiv Trafik
28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Takstnedsættelser (Takst Sjælland) ...........................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
15,2
15,2
15,2
BO1
2019
15,2
15,2
15,2
BO2
2020
15,2
15,2
15,2
BO3
2021
7,6
7,6
7,6
50. Takstnedsættelser (Takst Sjælland)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling på 15,2 mio. kr.
i 2018-2020 og 7,6 mio. kr. i 2021. Der er med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Udmøntning af midler i puljen
til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017 afsat 60 mio. kr. (2017-pl) i perioden
mellem 2017 til 2021 til at afbøde prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort i Takst Sjællands
område.
28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder .........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
31,0
31,0
31,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0629.png
§ 28.53.02.30.
629
30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 31,0 mio. kr. i 2018. Med
Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og
Enhedslisten om Udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar
2017 er der afsat nye midler i 2018 til puljen til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder.
28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128)
(Reser-
vationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
10,4
10,4
10,4
BO1
2019
10,4
10,4
10,4
BO2
2020
10,4
10,4
10,4
BO3
2021
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,4 mio. kr. i 2018, 2019 og
2020. Med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Enhedslisten om Udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik
af 10. februar 2017 er der aftalt en forhøjelse af bevillingen til ordningen med rabatter for særlige
grupper af passagerer i fjernbusserne.
28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
Den eksisterende særlige bevillingsbestemmelse, der fraviger BV 2.2.9, slettes og erstattes
med nedenstående.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på hhv. §
28.53.05.10. Pulje til busfremkommelighed, § 28.53.05.20. Pulje til
supercykelstier og cykelparkering og § 28.53.05.30. Pulje til investe-
ringer i kollektiv bustrafik til afholdelse af udgifter til administration
af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt
svarende til den faktiske udgift. Midlerne overføres til § 28.51.01.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0630.png
630
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 28.53.05.
F
2018
96,3
96,3
96,3
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik ...............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling på 96,3 mio. kr.
i 2018. Med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Enhedslisten om Udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik
af 10. februar 2017 etableres en buspulje til investeringer i kollektiv bustrafik på i alt 395,0 mio.
kr. (2017-pl), der udmøntes efter ansøgning med første runde på 300,0 mio. kr. i 2017. Der re-
serveres ca. 250 mio. kr. (2017-pl) til medfinansiering af +Bus i Aalborg og ca. 100 mio. kr.
(2017-pl.) til investering i forbedrede buslinjer i hovedstaden.
Herudover kan midlerne gå til investeringer i pendlerbusser og busfremkommelighed, BRT-
løsninger, cykelmedtagning i busser, fremme af elbusser og bedre trafikinformation ved større
stationer.
Benævnte vil fremgå af bekendtgørelsen af puljen.
28.57. Byggeri mv.
28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statens Byggeforskningsinstitut ..................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2018
3,5
3,5
3,5
BO1
2019
3,5
3,5
3,5
BO2
2020
3,5
3,5
3,5
BO3
2021
3,5
3,5
3,5
10. Statens Byggeforskningsinstitut
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt permanent
fra 2018 til forlængelse af Statens Byggeforskningsinstituts eksisterende indsats inden for til-
gængelighedsrådgivning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al-
ternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018
på børne- og socialområdet af 10. november 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0631.png
§ 28.6.
631
Baner
28.63. Banedanmark
28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik ...................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
2,0
2,0
-
2,0
BO1
2019
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2018-pl)
Udgift i alt ....................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Generelle fællesomkostninger.............................
Trafikstyring
Trafikplanlægning og information ......................
Planlægning og styring........................................
Vedligehold og fornyelse ....................................
Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter............
Kørestrøm ............................................................
Øvrige opgaver, herunder sikkerhed...................
R
2014
2.066,5
58,2
302,3
37,8
295,3
914,9
143,0
245,0
70,0
R
2016
1.814,1
49,8
258,0
32,3
252,3
824,0
128,6
209,3
59,8
B
2016
1.674,9
190,8
234,3
29,0
99,5
848,2
29,4
186,7
57,0
F
2018
2.217,6
83,7
241,0
37,3
195,6
825,6
9,2
181,5
643,7
BO1
2019
2.397,5
82,3
233,8
37,6
193,1
825,1
12,7
183,0
829,9
BO2
2020
1.984,0
82,6
234,5
36,7
191,7
820,6
1,0
183,5
433,4
BO3
2021
2.754,4
82,1
233,2
36,5
186,6
816,1
5,8
182,5
1.211,6
Bemærkninger : Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som
følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Pr. 1. januar 2018 indgår udgifter ifm. Femern
Landanlæg.
32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forøget med 2,0 mio. kr. i 2018 til ud-
arbejdelse af analyse- og beslutningsgrundlag for stationerne Laurberg og Stilling, jf. Aftale om
udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017.
Igangværende (2017) undersøgelser i medfør af Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til
*
forbedringer af den kollektive trafik
Mio. kr. (2018-pl)
Analysegrundlag for anlæg af stationer i Laurbjerg og Stilling
Bemærkninger:
*) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.
Tildelt
Bevilling
2,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0632.png
632
§ 28.63.02.
28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
74. Transportpuljeprojekter ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
74. Transportpuljeprojekter
I forbindelse med ændringsforslaget er der afsat en forøget ramme til Anlæg af ny station
ved Hillerød (Favrholm Station). Forligskredsen bag Aftale om En Grøn Transportpolitik har den
28. september 2017 besluttet at lade 14,0 mio. kr. af de reserverede midler fra det berosatte
Nordhavn Station-projekt indgå i finansieringen af en ny station ved Hillerød (Favrholm Station).
Der er således ved Banedanmark afsat 62,7 mio.kr. (2017-priser). Dertil kommer en medfinansi-
ering fra DSB på 13,8 mio. kr., så der i alt er afsat 76,5 mio. kr. (2017-priser) til projektet.
Tabel over igangværende transportpuljeprojekter tilføjes en bemærkning:
Igangværende transportpuljeprojekter
Mio. kr.
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 (2012-pl)
Anlæg af ny station ved Hillerød
***)
Aftale om bedre mobilitet af november 2010 (2011- pl)
Modernisering af Nordhavn Station
**)***)
Tildelt
bevilling
46,5
76,7
Bemærkninger:
***) Der er over ført 14,0 mio. kr. (2017-pl) fra modernisering af Nordhavn Station til anlæg af ny station ved Hillerød
(Favrholm station) , jf. aftale i forligskredsen bag Aftale om E n G røn T ransportpolitik af 28. september 2017 .
28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Aftaler om en grøn transportpolitik ..........................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
30. Aftale om Togfonden DK ............................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
40. Aftaler om kollektiv trafik ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
2018
346,6
-2,6
-2,6
291,7
291,7
57,5
57,5
BO1
2019
429,0
-
-
405,6
405,6
23,4
23,4
BO2
2020
1.082,8
-
-
1.137,5
1.137,5
-54,7
-54,7
BO3
2021
1.249,1
-
-
1.249,1
1.249,1
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0633.png
§ 28.63.08.
Den eksisterende oversigt over anlægsarbejder slettes og erstattet med følgende:
Oversigt over anlægsarbejder
Mio. kr. (2018-pl)
Seneste
forelæg-
gelse
Ibrug-
tagnings-år
Total-
Udgift
Central
reserve
Projekt
Udgift
Statslig
udgift
Tilskud
633
Bevilliget
træk på
central
reserve
3)
En grøn transportpolitik*
Signalprogrammet -
S-bane
Akt. J
(Fortroligt .................
2011
Signalprogrammet -
Fjernbanen
Akt. E
(Fortroligt)
2011
Signalprogrammet i alt
Akt. J/E
2011
København
L527/akt.N
Ringsted ....................
2013
Aalborg Lufthavn .....
FL14
Dobbeltsporet Vam-
drup -Vojens.............
FL13
Esbjerg - Lunderskov
FL13
Øvrige projekter
Elektrificering Køge
Nord og Næstved .....
FL13
Fordelingsstation Vest-
fyn ...........................
FL13
Togfonden DK**
Elektrificering Aarhus
Akt X
Lindholm (Fortroligt)
2017
Elektrificering Frederi-
cia-Aarhus...............
FL18
Hastighedsopgradering
Østerport-Helsingør
1) 2)
FL16
Hastighedsopgradering
Køge Nord og Næstved
FL15
Øvrige regionale op-
FL15
graderinger ................
Niveaufri udfletning
Ny Ellebjerg .............
FL16
Internet i tog.............
FL17
Kapacitetsudvidelse
Aalborg - Hjørring
Akt C
(Fortroligt) ................
2017
Elektrificering Roskil-
de-Kalundborg
FL18
Elektrificering Køre-
strøm .........................
FL17
Hastighedsopgradering
Hobro-Aalborg 5).....
FL18
Hastighedsopgradering
Aarhus Langå ...........
FL18
Bedre og billigere
kollektiv trafik***
Hastighedsopgradering
Ryomgaard Grenaa...
FL15
Ny station i Jerne (Es-
bjerg Øst)..................
FL15
Ny station Kalundborg
Øst...........................
FL16
Ny station i Vinge
1)
..
FL14
2021
2023
-
-
20.010,0
-
-
0,0
1.966,2
45,3
126,5
71,5
106,6
0,0
-
414,8
0,0
0,4
0,0
7,6
16,2
-
181,2
0,0
63,6
91,3
-
-
20.010,0
9.350,9
247,7
583,6
960,4
554,6
34,8
-
2.329,5
113,4
45,3
2,0
370,2
88,5
-
995,1
21,6
349,9
502,4
-
-
20.010,0
9.236,8
247,7
502,5
940,1
554,6
34,8
-
2.329,5
113,4
45,3
2,0
370,2
88,5
-
995,1
21,6
349,9
502,4
-
-
-
114,1
-
81,1
20,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.049,7
4)
-
2018
2020
2015
2017
2020
-
2025
2024
-
2020
-
2019
2019
2020
2021
-
2020
2021
11.317,1
293,0
710,1
1.031,9
661,2
34,8
-
2.744,3
113,4
45,7
2,0
377,8
104,7
-
1.176,3
21,6
413,5
593,7
91,7
-
-
-
-
-
6,6
-
49,7
-
-
-
-
-
-
2017
2020
2018
2019
55,8
59,7
22,3
54,7
8,8
9,2
3,4
0,0
47,0
50,5
18,9
54,7
47,0
50,5
18,9
54,7
-
-
-
-
-
-
-
-
Bemærkninger: Tilskud omfatter primært TEN-T, men indeholder også tilskud fra kommuner.
1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der foreligger et beslutnings-
grundlag og/eller er vedtaget en anlægslov.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0634.png
634
§ 28.63.08.
2) Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse.
3) Angivet i prisniveau fra året, hvor trækket på den centrale reserve blev godkendt.
4) Der blev i 2017 igangsat en ekstern kvalitetssikring af Signalprogrammets opdaterede budget.
5) Hastighedsopgraderingen til 200 km/t vil først være fuldt ud implementeret, når Signalprogrammet er udrullet på
strækningen.
*) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radi-
kale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.
**) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmønt-
ning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.
***) Rammeaftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje
til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012.
Den eksisterende oversigt over bevillingsafløb for Banedanmarks anlægsprojekter slettes og
erstattes med følgende:
Bevillingsafløbsprofil for Banedanmarks anlægsprojekter
Mio. kr. (2018-pl)
En grøn transport-
politik*
Signalprogrammet -
S-bane
Fortroligt ...................
Signalprogrammet -
Fjernbanen
Fortroligt ...................
Signalprogrammet i
alt ..............................
København - Ring-
sted ............................
Bane til Aalborg
Lufthavn ...................
Dobbeltsporet Vam-
drup-Vojens ..............
Esbjerg -
Lunderskov
3)
.............
Øvrige projekter
Elektrificering mel-
lem Køge Nord og
Næstved ....................
Fordelingsstation
Vestfyn .....................
Togfonden DK**
Elektrificering Aar-
hus-Lindholm (For-
troligt) .......................
Elektrificering Frede-
ricia-Aarhus ............
Hastighedsopgrade-
ring Østerport-Hel-
singør
1) 2)...............................
Hastighedsopgrade-
ring Køge Nord og
Næstved ....................
Øvrige regionale op-
graderinger ................
Niveaufri udfletning
Ny Ellebjerg
3) ..................
Internet i tog.............
Kapacitetsudvidelse
Aalborg - Hjørring
(Fortroligt) ................
Elektrificering Ros-
kilde-Kalundborg ......
Projekt-
udgift
Forbrug
Opspa-
ring
B
2017
F
2018
BO1
2019
BO2
2020
BO3
2021
Rest-
Bevilling
-
-
20.010,0
9.350,9
247,7
583,6
960,4
-
-
6.499,2
6.759,2
0,0
486,6
656,9
-
-
2.096,4
-220,7
44,1
-17,5
168,0
-
-
1.755,3
1.520,0
43,4
-13,5
76,1
-
-
2.035,4
870,2
31,0
0,6
9,2
-
-
2.145,0
194,2
41,6
-
-
-
-
1.963,5
-
79,6
-
-
-
-
1.589,0
-
8,0
-
-
-
-
1.926,2
113,9
-
46,3
29,9
554,6
34,8
-
2.329,5
324,3
0,0
76,0
53,0
-43,1
31,9
46,8
42,3
132,0
0,0
71,4
0,0
21,4
2,9
90,3
101,6
85,3
-
377,0
173,1
34,7
-
337,3
522,1
-
-
395,5
679,7
-
-
-
757,7
113,4
45,3
2,0
370,2
88,5
-
995,1
0,0
27,9
0,3
34,6
0,1
-
29,7
14,4
16,3
1,7
30,6
1,8
-
-29,7
0,0
0,6
-
125,6
42,4
-
67,0
-
0,5
-
127,8
27,3
-
152,9
-
-
-
51,6
16,9
-
158,1
-
-
-
-
-
-
366,0
-
-
-
-
-
-
251,1
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0635.png
§ 28.63.08.
635
Elektrificering Køre-
strøm .........................
Hastighedsopgrade-
ring Århus-Langå
Hastighedsopgrade-
ring Hobro-Aalborg..
Bedre og billigere
kollektive trafik***
Hastighedsopgrade-
ring Ryomgaard -
Grenaa
Ny station i Jerne
(Esbjerg Øst)
1)
..........
Ny station Kalund-
borg Øst
1)
..................
Ny station i Vinge
1)
I alt
21,6
502,4
349,9
5,0
-
-
-5,0
-
-
15,4
-
-
6,2
10,2
23,1
-
20,6
48,7
-
51,0
192,4
-
305,8
9,6
-
114,8
-
47,0
50,5
18,9
54,7
-
2,4
0,0
0,0
0,0
-
10,5
16,4
0,0
0,0
-
33,7
10,5
2,2
0,0
-
0,4
8,4
16,7
46,5
3.586,9
-
15,2
-
8,2
3.448,0
-
-
-
-
3.595,6
-
-
-
-
3.256,4
-
-
-
-
2.988,8
Bemærkninger: Differencer mellem den angivne projektudgift og summen af øvrige kolonner skyldes TEN-T-støtte.
1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der foreligger et beslutnings-
grundlag og/eller er vedtaget en anlægslov.
2) Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse, hvorfor projektets
resterende bevilling på 99,0 mio. kr. er nulstillet.
3) Den anførte bevilling i 2017 er inklusiv tillægsbevilling.
*) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radi-
kale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.
**) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmønt-
ning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.
***) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til
forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012.
10. Aftaler om en grøn transportpolitik
Hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen til hastighedsopgraderingen mellem
Hobro og Aalborg flyttet til § 28.63.08.30 Aftale om Togfonden DK. Som led heri er §
28.63.08.10. Aftaler om en grøn transportpolitik reduceret med 2,6 mio. kr. i 2018.
30. Aftale om Togfonden DK
Kapacitetsudvidelse Aalborg-Hjørring (ramme til godstrafik i Nordjylland)
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen til projektet kapacitetsudvidelse Aalborg
Hjørring forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2019, 6,0 mio. kr. i 2020 og 2,9 mio. kr. i 2021 til finansi-
ering af den såkaldte tilvalgsløsning for projektet vedr. kapacitetsudvidelse af jernbanen mellem
Aalborg/Lindholm og Hjørring. Beslutningsgrundlaget for projektet har indgået i de politiske
drøftelser om Togfonden, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 om Togfondens fase 1-projekter. Forlig-
spartierne og regeringen blev på baggrund af disse drøftelser enige om at vælge tilvalgsløsningen.
Tilvalgsløsningen finansieres af § 28.11.15 Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af
den kollektive trafik.
Det samlede projekt er igangsat med fortroligt Akt C af 4. oktober 2017.
Hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 413,5
mio. kr. til hastighedsopgraderingen af Hobro-Aalborg med henblik på, at strækningen hastig-
hedsopgraderes til op til 200 km/t. Totaludgiften er finansieret af de midler, der var afsat til ha-
stighedsopgraderinger på strækningen på forslag til finansloven for 2018 samt 217,1 mio. kr., der
er tilført i forbindelse med ændringsforslagene til at finansiere anden etape af hastighedsopgra-
deringen, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december
2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
636
§ 28.63.08.30.
Projektudgiften (ekskl. central reserve) på 349,9 mio. kr. er afsat på denne konto, heraf 23,1
mio. kr. i 2018, 48,7 mio. kr. i 2019, 192,4 mio. kr. i 2020 og 9,6 mio. kr. i 2021. Det er forudsat,
at projektet udførselsmæssigt integreres med et kommende fornyelsesprojekt på samme strækning.
Hastighedsopgradering Aarhus-Langå
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 593,7
mio. kr. til en hastighedsopgradering af strækningen Aarhus-Langå, jf. Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Projektudgiften (ekskl. central
reserve) på 502,4 mio. kr. er afsat på denne konto, heraf 10,2 mio. kr. i 2018, 20,6 mio. kr. i 2019,
51,0 mio. kr. i 2020 og 305,8 mio. kr. i 2021. Projektet er en delstrækning af hastighedsopgra-
deringen Fredericia-Hobro, som er forudsat igangsat i 2018. Det er forudsat, at projektet udfør-
selsmæssigt integreres med et kommende fornyelsesprojekt på samme strækning.
Elektrificering Fredericia-Aalborg
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en totaludgift inkl. central reserve på
2.744,3 mio. kr. til elektrificering af delstrækningen Fredericia-Aarhus. Projektudgiften (ekskl.
central reserve) på 2.329,5 mio. kr. er afsat på denne konto, heraf 101,6 mio. kr. i 2018, 173,1
mio. kr. i 2019, 522,1 mio. kr. i 2020 og 679,7 mio. kr. i 2021. Der er overført midler fra §
28.63.20. Togfonden DK til delvis finansiering af dette. Elektrificeringen af den samlede stræk-
ning Fredericia-Aalborg er fordyret med 616,5 mio. kr. i forhold til de oprindelige forudsætninger.
Merudgiften er optaget i forbindelse med ændringsforslagene.
Elektrificering Roskilde-Kalundborg
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en totaludgift inkl. central reserve på
1.176,3 mio. kr. til elektrificering af strækningen Roskilde-Kalundborg. Projektudgiften (ekskl.
central reserve) på 995,1 mio. kr. er afsat på denne konto, heraf 152,9 mio. kr. i 2018, 158,1 mio.
kr. i 2019, 366,0 mio. kr. i 2020 og 251,1 mio. kr. i 2021. Der er overført midler fra § 28.63.20.
Togfonden DK til finansiering af dette.
Projektet er billiggjort med 73,2 mio. kr. i forhold til de oprindelige forudsætninger. Dette
medgår til at finansiere merudgiften til elektrificering af strækningen Fredericia-Aalborg.
Elektrificering Kørestrøm
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen til projektet vedr. kørestrøm forhøjet
med 5,8 mio. kr. i 2018. Der er overført midler fra § 28.63.20. Togfonden DK til finansiering
af dette.
40. Aftaler om kollektiv trafik
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 46,5 mio. kr. i 2018 og 8,2
mio. kr. i 2019 og reduceret med 54,7 mio. kr. i 2021 som følge af fremrykning midler til pro-
jektet vedr. ny station i Vinge, jf. Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af midler i puljen til bedre og
billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er projektbevillingen til Jerne station forhøjet med 7,8
mio. kr. i 2018 og 15,2 mio. kr. i 2019 som følge af en forhøjelse af projektets totaludgift, jf.
Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og
Enhedslisten om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar
2017.
I forbindelse med ændringsforslagene er projektbevillingen til Kalundborg station forhøjet
med 3,2 mio. kr. i 2018 som følge af en forhøjelse af projektets totaludgift, jf. Aftale mellem
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten
om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017.
Den eksisterende manuelle tabel slettes og erstattet med følgende:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0637.png
§ 28.63.08.40.
637
Projekter i medfør af Aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive
1)
trafik
Mio. kr.
Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 (2014-pl)
Ny station i Vinge
2)
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)
3)
Aftale om Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik af maj 2015 (2015-pl)
Ny station ved Kalundborg Øst
3)
Tildelt
bevilling
50,0
52,5
26,0
14,7
Bemærkninger:
1) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten .
2) Anlægget af ny station i Vinge finder først sted, når en række byudviklingskriterier er opfyldt.
3) Bevillingen er efterfølgende forhøjet således , at t otaludgiften udgør 59,7 mio. kr. (201 8 -pl) for Ny station i Jerne
og 2 2,3 mio. kr. (201 8 -pl) for Ny station ved Kalundborg Øst.
28.63.20. Togfonden DK
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Togfonden DK - Reserver ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-308,3
-308,3
-308,3
BO1
2019
6,2
6,2
6,2
BO2
2020
-217,2
-217,2
-217,2
BO3
2021
-822,4
-822,4
-822,4
10. Togfonden DK - Reserver
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen justeret med -308,3 mio. kr. i 2018, 6,2
mio. kr. i 2019, -217,2 mio. kr. i 2020 og -822,4 mio. kr. i 2021 som følge af overførsel af be-
villing til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen vedrørende kørestrøm, elektrificering Frede-
ricia-Aarhus, elektrificering Roskilde-Kalundborg og hastighedsopgradering Hobro-Aalborg, samt
overførsel af central reserve til § 28.11.13. Den centrale reserve vedrørende elektrificering Aar-
hus-Lindholm, elektrificering Fredericia-Aarhus, elektrificering Roskilde-Kalundborg og hastig-
hedsopgradering Hobro-Aalborg.
Nedenstående tabel erstatter opførte tabel på FFL18. De resterende reserver på kontoen ved-
rører projekter angivet i tabellen.
Midler på § 28.63.20. Togfonden DK
Mio. kr. (2018-pl)
Kørestrøm .............................................................
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg ...............
Perroner mv. på Ny Ellebjerg Station .................
Reservation ..........................................................
2017
2,7
8,5
-
11,2
2018
0,0
-
-
0,0
2019
6,2
-
-
6,2
2020
6,2
-
-
6,2
2021
177,9
-
-
177,9
Senere
462,9
-
171,8
634,7
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0638.png
638
§ 28.8.
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder
28.81. Alment boligbyggeri
Med virkning fra 1. januar 2018 finansieres nybyggeri af almene boliger med statslig støtte
og renoveringer støttet af Landsbyggefonden med realkreditlån med en statsgaranti på 100 pct.
Ved omlægning af eksisterende lån til finansiering af alment byggeri med statslig støtte og re-
noveringer med støtte fra Landsbyggefonden sker der en omlægning til realkreditlån med statslig
garanti på 100 pct. Ved optagelse af nye lån og ved omlægning af eksisterende lån ændres de
nugældende kommunale og regionale garantier, der er stillet overfor kreditinstitutterne, til rega-
rantier overfor staten.
28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1.juli
2009, Udbetaling Danmark .........................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
-528,5
BO1
2019
-292,5
BO2
2020
-374,4
BO3
2021
-374,4
-528,5
3,5
-532,0
-292,5
3,5
-296,0
-374,4
3,5
-377,9
-374,4
3,5
-377,9
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1.juli 2009, Udbetaling Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 532,0 mio. kr. i 2018, 296,0
mio. kr. i 2019, 377,9 mio. kr. i 2020 og 377,9 mio. kr. i 2021. Baggrunden er lavere finansi-
eringsrente som følge af, at finansiering af almene boliger med statslig støtte fra og med 2018
foretages med realkreditlån med statsgaranti på 100 pct.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 3,5 mio. kr. årligt til admi-
nistration af ordningen.
De eksisterende bemærkninger slettes og erstattes med følgende:
Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.
Der overføres årligt 4,3 mio. kr. til § 28.51.01.10.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed og 5,3 mio. kr. til 28.81.08.20.
Administrationsudgifter.
28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri (tekstanm. 136)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Differensrente vedrørende renoveringslån støttet af
Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark .................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
2018
43,0
BO1
2019
157,0
BO2
2020
218,0
BO3
2021
266,0
43,0
43,0
157,0
157,0
218,0
218,0
266,0
266,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0639.png
§ 28.81.05.30.
639
30. Differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefonden, Udbetaling
Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægter forhøjet med 43,0 mio. kr. i 2018,
157,0 mio. kr. i 2019, 218,0 mio. kr. i 2020 og 266,0 mio. kr. i 2021. Baggrunden er lavere fi-
nansieringsrente som følge af, at finansiering af renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden
fra og med 2018 foretages med realkreditlån med statsgaranti på 100 pct. Landsbyggefonden skal
som følge heraf betale en differensrente, som udgør renteforskellen mellem et realkreditlån med
og uden statsgaranti på 100 pct.
28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse (tekstanm. 136,
137 og 138)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Administrationsudgifter ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F
2018
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
BO1
2019
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
BO2
2020
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
BO3
2021
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
20. Administrationsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægter og udgifter forhøjet med 2,0 mio.
kr. årligt fra og med 2018 til dækning af den finansielle administration af garantier m.v. Bag-
grunden er, at finansiering af alment byggeri med statslig støtte og renoveringer med støtte fra
Landsbyggefonden fra og med 2018 vil blive foretaget med lån, hvortil der stilles en statsgaranti
på 100 pct. Udbetaling Danmark varetager den finansielle administration med hjemmel i tekst-
anmærkningerne 136, 137 og 138.
De eksisterende bemærkninger slettes og erstattes med følgende:
Bemærkninger:
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.
Der overføres 5,3 mio. kr. årligt fra § 28.81.01.45.
Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2019, Udbetaling Danmark samt 4,1 mio.
kr. årligt fra § 28.83.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark.
28.81.09. Garantier, provisioner mv. (tekstanm. 137 og 138)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet. Kontoen vedrører garantier og
provisioner vedrørende lån til alment byggeri med statsgaranti på 100 pct. samt tab på disse ga-
rantier. For 2018 er den materielle hjemmel på kontoen fastlagt i tekstanmærkningerne 137 og
138.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0640.png
640
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 28.81.09.
F
2018
11,0
11,0
BO1
2019
32,8
32,8
BO2
2020
47,2
47,2
BO3
2021
61,1
61,1
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Statsgaranti vedrørende finansiering af alment byggeri,
Udbetaling Danmark ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Aflønningsprovision vedrørende alment byggeri, Udbe-
taling Danmark .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
26. Finansielle omkostninger ........................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger m.v.
med statslig garanti, Udbetaling Danmark ...............................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
-
-
-
-
-
-
-
-
11,0
11,0
11,0
11,0
32,8
32,8
32,8
32,8
47,2
47,2
47,2
47,2
61,1
61,1
61,1
61,1
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Statsgaranti vedrørende finansiering af alment byggeri, Udbetaling Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet. Bevillingen vedrører udgifter og
indtægter på statsgaranti til realkreditlån til almene boliger. Baggrunden er, at finansiering af al-
mene boliger med statsstøtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden fra og med 2018
foretages med realkreditlån med statsgaranti på 100 pct. Administrationen af ordningen varetages
af Udbetaling Danmark.
20. Aflønningsprovision vedrørende alment byggeri, Udbetaling Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en indtægt og en udgift på 11,0
mio. kr. i 2018, 32,8 mio. kr. i 2019, 47,2 mio. kr. i 2020 og 61,1 mio. kr. i 2021. Baggrunden
er, at finansiering af almene boliger med statslig støtte og renoveringer med støtte fra Lands-
byggefonden fra og med 2018 foretages med realkreditlån med statsgaranti på 100 pct. For visse
låneordninger vil der være kommunal regaranti. I den forbindelse gennemføres en aflønnings-
provision, som de låneudstedende kreditinstitutter skal betale. Provisionen skal sikre en kvalitet
i kreditgivningen. Hvis der forekommer nettotab på de statslige garantier, vil dette blive dækket
af aflønningsprovisionen. Ikke tabsanvendt aflønningsprovision tilbagebetales til kreditinstitut-
terne. Administrationen af ordningen varetages af Udbetaling Danmark.
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger m.v. med statslig garanti, Udbetaling
Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet. Bevillingen vedrører tab på ga-
rantier til almene boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på garantier (af-
skrivninger på uerholdelige beløb, herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion).
Baggrunden er, at finansiering af almene boliger med statslig støtte og renoveringer med
støtte fra Landsbyggefonden fra og med 2018 foretages med realkreditlån med statsgaranti på 100
pct. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er oven-
nævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.
Administrationen af ordningen varetages af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling
Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærk-
ning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 28.
641
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning 136
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der kan opkræves en differensrente hos Landsbyg-
gefonden på renoveringslån med støtte fra Landsbyggefonden. Baggrunden for tekstanmærknin-
gen er, at finansiering af alment byggeri med statslig støtte og renovering med støtte fra Lands-
byggefonden fra og med 2018 vil blive foretaget med lån, hvortil der stilles en statsgaranti på
100 pct. Tekstanmærkningen giver tillige hjemmel til, at der kan udstedes nærmere regler for
beregningen af differensrenten og dennes opkrævning. Differensrenten skal udgøre forskellen
mellem den faktiske rente på de statsgaranterede lån og en beregnet rente på tilsvarende ikke-
garanterede realkreditlån. Administrationen af ordningen varetages af Udbetaling Danmark.
Tekstanmærkningens bestemmelser vil ved første givne mulighed i 2018 blive indarbejdet i al-
menboligloven forbindelse med en lovændring.
Ad tekstanmærkning nr. 137
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der kan udstedes statsgaranti på 100 pct. til lån, der
udstedes til finansiering af alment byggeri med statslig støtte og renoveringer med støtte fra
Landsbyggefonden.
Nye kommunale og regionale garantier til alment nybyggeri med statslig støtte, der stilles i
henhold til almenlovens § 127 og nye kommunale garantier til renovering med støtte fra Lands-
byggefonden, der stilles i henhold til almen boliglovens § 91, stilles som regarantier overfor sta-
ten. De eksisterende kommunale og regionale garantier på lån til alment byggeri og renove-
ringslån med støtte fra Landsbyggefonden er stillet overfor realkreditinstitutterne. Ved omlægning
af eksisterende lån til lån med en statsgaranti på 100 pct. bortfalder de kommunale og regionale
garantier overfor realkreditinstitutterne, og der stilles i stedet tilsvarende kommunale og regionale
regarantier til den garanti, der er stillet af staten overfor realkreditinstitutterne. Administrationen
af ordningen varetages af Udbetaling Danmark. Ovennævnte del af tekstanmærkningens bestem-
melser vil ved første givne mulighed i 2018 blive indarbejdet i almenboligloven forbindelse med
en lovændring.
Tekstanmærkningen giver tillige Finansministeren hjemmel til at udstede statsgaranti på 100
pct. til obligationer, der udstedes til finansiering af alment byggeri med statslig støtte og til fi-
nansiering af renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden. Baggrunden for tekstanmærkningen
er, at finansiering af alment byggeri med statslig støtte og renoveringer med støtte fra Lands-
byggefonden fra og med 2018 kan foretages med lån, hvortil der stilles en statsgaranti på 100
pct. Tekstanmærkningen giver tillige hjemmel til, at der kan udstedes nærmere regler for udste-
delsen af garantien.
Ad tekstanmærkning nr. 138
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der hos de låneudstedende kreditinstitutter kan op-
kræves en aflønningsprovision på 0,03 pct. p.a. af hovedstolen på lån med statsgaranti på 100
pct., som udstedes til alment byggeri med statslig støtte og renoveringer med støtte fra Lands-
byggefonden. Aflønningsprovisionen skal anvendes til at finansiere evt. tab på de udstedte stats-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
642
§ 28.
garantier. Skulle tabet i et finansår overstige den opkrævede aflønningsprovision i finansåret, vil
tab, der ikke dækkes af provisionen, blive udgiftsført på § 28.81.09. 30. Afskrivninger på uer-
holdelige beløb, almene boliger m.v. med statsgaranti. Derudover gives en bemyndigelse til at
tilbagebetale den del af aflønningsprovisionen, der ikke i finansåret er anvendt til dækning af tab,
til kreditinstitutterne. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at finansiering af alment byggeri
med statslig støtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden fra og med 2018 vil blive
foretaget med lån, hvortil der stilles en statsgaranti på 100 pct. Tekstanmærkningen giver tillige
hjemmel til, at der kan udstedes nærmere regler for opkrævningen af garantiprovisionen. Admi-
nistrationen af ordningen varetages af Udbetaling Danmark. Tekstanmærkningens bestemmelser
vil ved første givne mulighed i 2018 blive indarbejdet i almenboligloven forbindelse med en lo-
vændring.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0643.png
643
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
127,6
-53,8
-62,7
7.461,3
-53,8
-62,7
-
-
7.399,5
5,5
197,0
-65,2
7.262,2
8,0
8,0
7.333,7
-
-
-
-
7.333,7
2,5
-
-
7.331,2
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
29.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Energi og forsyning ..................................................................................
29.21. Fællesudgifter ..................................................................................
29.22. Forskning og udvikling ...................................................................
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser .................
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) .................................
Geologisk forskning og undersøgelser ...................................................
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser ...........................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
14,5
2.543,3
4.849,7
7.407,5
-2,5
7.405,0
4.790,4
2.543,3
-
7.333,7
-2,5
7.331,2
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
644
§ 29.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
29.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilføjelse til anmærkningsteksten vedr. mulighed for at
betale § 08.21.10. Nævnenes Hus for at udføre klage-
sagsbehandlingen inden for relevante områder
05. Reserve til grønne klimatiltag
(Reservationsbev.)
..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reduktion af bevilling til finansiering af reduktion af
elvarmeafgiften, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti og det Radikale Venstre om Erhvervs- og
Iværksætterinitiativer af november 2017
Energi og forsyning
29.21. Fællesudgifter
01. Energistyrelsen (tekstanm. 118)
(Driftsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Administration af nye initiativer under § 29.22.01. Til-
skud til energiforskning, jf. Aftale om fordeling af
forskningsreserven i 2018 af oktober 2017
29.22. Forskning og udvikling
01. Tilskud til energiforskning
(Reservationsbev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af forskningsreserven, jf. Aftale om forde-
ling af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og
122)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Opjustering af skønnet for det forventede provenu fra
energieffektiviseringsbidraget
20. Industriel kraftvarme
(Lovbunden)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nulstilles, fordi ordningen er suspenderet på
ubestemt tid
21. Biogas (til transport og proces)
(Lovbunden)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nye skøn som følge af ændrede forudsætninger for
gasprisen og støtteberettiget produktion
347,5
3,0
-
-
130,1
-
-
-
-
-
-
-
202,7
197,0
-
-
54,8
1,0
-
-
69,3
-69,3
-
-
91,1
3,1
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 29.
Af finansministeren
Ny konto
25. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer
(Reservationsbev.)
............................................................F
Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer, jf Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Ven-
stre om Erhvervs- og iværksætterinitiativer af november
2017
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensi-
ve virksomheder
(Lovbunden)
.........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nye skøn for afløbet fra puljen
09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nye skøn som følge af ændrede forudsætninger for
gasprisen
10. Udgifter til el-PSO
(Anlægsbev.)
.....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er nedskrevet med finansieringen af hus-
standsmøller ekskl. puljer, tilskud til grøn ordning,
overgangsordningen for landvind og reduktionen af ba-
lancegodtgørelsen
12. Tilskud til vedvarende energi
(Lovbunden)
....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Opførsel af nye ordninger på kontoen og nye skøn for
udgifter på eksisterende ordninger
Af finansministeren
Ny konto
13. Tilskud til grøn ordning ...................................................F
Flytning af tilskud til grøn ordning til finansloven
Af finansministeren
Ny konto
14. Udbetalinger til PSO-ordninger
(Lovbunden)
.................F
Overflytning af udbetalinger til PSO-ordninger fra
Energinet.dk til Energistyrelsen
Geologisk forskning og undersøgelser
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser
01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan-
mark og Grønland - GEUS
(Statsvirksomhed)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Screeningundersøgelse af risikoen for alvorlige fjeld-
skred i beboede områder på Grønland
645
-
-
183,8
-15,2
-
-
943,1
8,9
-
-
2.654,7
-111,4
-
-
319,5
33,7
-
-
15,0
-
7.331,2
7.331,2
126,0
8,0
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0646.png
646
§ 29.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
29.11. Centralstyrelsen
29.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
-
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
Departementet kan betale § 08.21.10. Nævnenes Hus for at udføre klagesagsbehandlingen
inden for relevante områder.
29.11.05. Reserve til grønne klimatiltag
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til grønne klimatiltag .....................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-70,0
-70,0
-70,0
BO2
2020
-179,7
-179,7
-179,7
BO3
2021
-
-
-
10. Reserve til grønne klimatiltag
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 70,0 mio. kr. i 2019, og
179,7 mio. kr. i 2020. Ændringerne følger af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og det
Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017, hvor aftalepartierne
er enige om at nedsætte elvarmeafgiften med yderligere 5 øre pr. kWh i 2019 og 10 øre pr. kWh
i 2020 finansieret fra den afsatte ramme til Grøn Klimapulje og at drøfte dette med partierne bag
Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radi-
kale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-af-
giften af november 2016.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0647.png
§ 29.2.
647
Energi og forsyning
29.21. Fællesudgifter
29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2018
3,0
2,5
5,5
-
5,5
2,5
BO1
2019
-
2,5
2,5
-
2,5
2,5
BO2
2020
-
2,5
2,5
-
2,5
2,5
BO3
2021
-
2,5
2,5
-
2,5
2,5
Tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave affattes i stedet som følger:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .............................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger ............................
Energisystemet ....................................................
Forsyningsøkonomi ..............................................
Internationalt samarbejde ....................................
Tele.......................................................................
R
2015
390,4
67,7
194,9
40,2
27,5
60,1
R
2016
420,3
90,4
157,7
72,2
30,4
69,6
B
2017
482,0
120,0
145,8
121,8
32,9
61,5
F
2018
452,7
106,5
140,5
112,9
29,2
63,6
BO1
2019
422,2
100,0
131,2
106,0
25,7
59,3
BO2
2020
394,8
97,8
119,1
106,7
12,4
58,8
BO3
2021
371,0
93,4
112,2
101,6
12,4
51,4
Bemærkninger: Vedrører ikke underkonto 15, da beløbet skal bortfalde på bevillingsafregningen og derfor er indbudget-
teret på standardkonto 49. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten.
Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2015
-
-
R
2016
-
-
B
2017
-
-
F
2018
2,5
2,5
BO1
2019
2,5
2,5
BO2
2020
2,5
2,5
BO3
2021
2,5
2,5
Tabel vedrørende "Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2018
(kr.)" affattes i stedet som følger:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0648.png
648
§ 29.21.01.
Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2018 (kr.)
Direkte udgifter
Rettighedshavere
Indirekte
udgifter
55.000
12.190.000
500.000
12.745.000
Tjeneste-
rejser og
befordring
5.000
500.000
0
505.000
Fremmede
tjeneste-
ydelser
50.000
100.000
0
150.000
Indtægter i alt
Akazo Nobel Salt A/S ............................................
Rettighedshavere på gaslagring-, geotermisk- og
kulbrinteområdet .....................................................
Olie- og gasrørledninger.........................................
I alt ..........................................................................
110.000
12.790.000
500.000
13.400.000
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
7
4,5
4,5
BO1
2019
3
2,2
2,2
BO2
2020
3
2,2
2,2
BO3
2021
3
2,2
2,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er der sket en opprioritering af de gebyrfinansierede
kulbrinteaktiviteter mv. vedrørende tredjepartsadgang, jf. den politiske Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udvik-
ling af Nordsøen af marts 2017. Der er tale om en udvidelse med 2,5 mio. kr. årligt, heraf 2,2
mio. kr. i lønsum.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2018, heraf 2,3
mio. kr. i lønsum, til administration af nye initiativer på § 29.22.01. Tilskud til energiforskning.
29.22. Forskning og udvikling
29.22.01. Tilskud til energiforskning
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling .................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
197,0
197,0
197,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 200,0 mio. kr. i 2018 som
følge
af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socia-
listisk
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017. Til administration af de
nye initiativer er der heraf overført 3,0 mio. kr. i 2018 til § 29.21.01. Energistyrelsen.
Tabellen vedrørende centrale aktivitetsoplysninger affattes som følger:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0649.png
§ 29.22.01.10.
Centrale aktivitetsoplysninger
2015
1. Antal igangværende projekter
2. Gns. udbetalt tilskud pr. projekt/år (1.000 kr.)
3. Udbetalte tilskud i alt (mio. kr.)
371
957
355,0
2016
375
1013
380,0
2017
365
1014
370,0
2018
350
1000
350,0
2019
315
1000
315,0
2020
285
965
275,0
649
2021
250
900
225,0
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og 122)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Energieffektiviseringsindsats .......................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2018
1,0
1,0
1,0
BO1
2019
1,0
1,0
1,0
BO2
2020
1,0
1,0
1,0
BO3
2021
1,0
1,0
1,0
10. Energieffektiviseringsindsats
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt som følge
af, at Skatteministeriets skøn for energieffektiviseringsbidraget er blevet opjusteret.
29.24.20. Industriel kraftvarme
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Industriel kraftvarme ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
-69,3
-69,3
-69,3
BO1
2019
-63,8
-63,8
-63,8
BO2
2020
-59,4
-59,4
-59,4
BO3
2021
-
-
-
10. Industriel kraftvarme
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet til udgifter svarende til 0,0 mio.
kr. i 2018-2020. Ændringerne skyldes, at ordningen siden september 2017 har været suspenderet
på ubestemt tid, jf. BEK nr. 1107 af 29. september 2017 om suspension af tilskud til industrielle
kraftvarmeværker.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0650.png
650
§ 29.24.21.
29.24.21. Biogas (til transport og proces)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Biogas (til transport og proces) ..................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
3,1
3,1
3,1
BO1
2019
-1,1
-1,1
-1,1
BO2
2020
1,7
1,7
1,7
BO3
2021
3,8
3,8
3,8
10. Biogas (til transport og proces)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen øget med 3,1 mio. kr. i 2018, reduceret
med 1,1 mio. kr. i 2019, øget med 1,7 mio. kr. i 2020 og 3,8 mio. kr. i 2021. Ændringerne skyldes
dels en ny biogasprognose og dels, at naturgasprisen forudsættes at være lavere, end det blev
forudsat tidligere på året.
29.24.25. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer ......................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
20,0
20,0
20,0
BO2
2020
20,0
20,0
20,0
BO3
2021
20,0
20,0
20,0
10. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer
I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Er-
hvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 er det besluttet at afsætte 20 mio. kr. årligt i
perioden 2019-2025 til fremme af produktion af avancerede biobrændstoffer. Aftaleparterne vil
blive præsenteret for et oplæg til den nærmere udmøntning af puljen i første halvdel af 2018.
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder
(Lov-
bunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive
virksomheder .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
-15,2
BO1
2019
2,6
BO2
2020
11,4
BO3
2021
-
-15,2
-15,2
2,6
2,6
11,4
11,4
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0651.png
§ 29.25.08.10.
651
10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 15,2 mio. kr. i 2018, øget
med 2,6 mio. kr. i 2019 og øget med 11,4 mio. kr. i 2020. Justeringerne skyldes et ændret skøn
for afløbet fra puljen.
29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas ......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
8,9
8,9
8,9
BO1
2019
22,7
22,7
22,7
BO2
2020
39,1
39,1
39,1
BO3
2021
33,1
33,1
33,1
10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen øget med 8,9 mio. kr. i 2018, 22,7 mio. kr.
i 2019, 39,1 mio. kr. i 2020 og 33,1 mio. kr. i 2021. Opjusteringen skyldes, at naturgasprisen
forudsættes at være lavere, end det blev forudsat tidligere på året.
29.25.10. Udgifter til el-PSO
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udgifter til el-PSO ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
-111,4
-111,4
2.543,3
-2.654,7
BO1
2019
-101,6
-101,6
3.102,4
-3.204,0
BO2
2020
-96,4
-96,4
4.402,0
-4.498,4
BO3
2021
-91,3
-91,3
5.476,9
-5.568,2
10. Udgifter til el-PSO
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen blevet reduceret med udgifterne til hus-
standsmøller ekskl. puljerne og grøn ordning, som finansieres over hhv. §§ 29.25.12.25. Hus-
standsvindmøller ekskl. puljerne og 29.25.13. Tilskud til grøn ordning.
Kontoen er ligeledes blevet reduceret med udgiften til overgangsordningen for landvind (jf.
§ 29.25.12.35.), som er aftalt i Stemmeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny
støttemodel for sol og vind 2018-2019 af september 2017. Endelig er kontoen blevet reduceret
med reduktionen af udgiften til balancegodtgørelsen, som er et af finansieringselementerne i
Stemmeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for sol og vind 2018-
2019 af september 2017.
Kontoens bevilling overføres ved intern statslig overførsel til § 29.25.14. Udbetalinger til
PSO-ordninger, hvorfra tilskuddet til PSO-ordningerne afholdes og finansieres af bevillingen på
denne konto og indtægten fra PSO-tariffen.
Følgende afsnit slettes i anmærkningsteksten og opføres i stedet under § 29.25.14. Udbetalinger
til PSO-ordninger i opdateret udgave:
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0652.png
652
§ 29.25.10.10.
"Skøn for de samlede PSO-udgifter er usikre, hvilket blandt andet skyldes udgifternes af-
hængighed af elprisen. Nedenfor fremgår et skøn for de samlede udgifter i PSO-systemet pr. juni
2017 fordelt på teknologier.
Centrale aktivitetsoplysninger
Mio. kr.
1. Havvind
2. Landvind
3. Vind diverse
4. Solceller
5. Biomasse
6. Biogas
7. Decentral kraftvarme
8. Øvrige
I alt
2018
2.756,0
1.587,0
101,0
-
740,0
639,0
2.245,0
48,0
8.116,0
2019
3.563,0
1.415,0
104,0
-
752,0
644,0
257,0
48,0
6.782,0
2020
3.482,0
1.217,0
107,0
-
742,0
630,0
58,0
49,0
6.284,0
2021
3.866,0
884,0
110,0
-
657,0
632,0
44,0
49,0
6.242,0
Energistyrelsen leverer skønnene for de samlede udgifter."
29.25.12. Tilskud til vedvarende energi
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
05. Husstandsmøllepuljer ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
10. Solpilotudbud 2016 .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
15. Solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg .....................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
20. Udgifter vedrørende ubalancer for elproduktion .....................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
25. Husstandsmøller ekskl. puljer .....................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
30. Overgangsordning for landvindmølleprojekter ........................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
35. Særordning til forsøgsmøller i 2018-2019 .................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
40. Teknologispecifikt udbud for solcelleanlæg med en in-
stalleret effekt på under 1 MW i 2018 ......................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2018
33,7
-
-
-0,7
-0,7
-33,2
-33,2
-0,1
-0,1
50,9
50,9
8,7
8,7
8,1
8,1
BO1
2019
79,7
-
-
-0,1
-0,1
-21,6
-21,6
-0,1
-0,1
50,5
50,5
17,1
17,1
33,9
33,9
BO2
2020
113,0
0,1
0,1
-0,1
-0,1
-10,4
-10,4
-0,1
-0,1
49,6
49,6
16,8
16,8
50,9
50,9
BO3
2021
108,4
0,1
0,1
-0,1
-0,1
-4,6
-4,6
-0,1
-0,1
48,2
48,2
16,5
16,5
42,3
42,3
-
-
-
-
6,2
6,2
6,1
6,1
Der er indgået Stemmeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for
vind og sol i 2018-2019 af september 2017. Skøn for udgifterne i aftalen i 2018-2021, for de
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 29.25.12.
653
delelementer af aftalen der har udgiftsvirkning i 2018, er lagt ind i forbindelse med ændrings-
forslagene, jf. § 29.25.12.35. Overgangsordning for landvindmølleprojekter og § 29.25.12.40.
Særordning til forsøgsmøller i 2018-2019. Finansieringselementerne til aftalen (§ 29.25.08. Pulje
til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder, § 29.25.10. Udgifter til el-PSO, §
29.24.20. Industriel kraftvarme, § 29.24.21. Biogas (til transport og proces) og § 29.25.09. Til-
skud til opgradering eller rensning af biogas) er dels indbudgetteret i 2018 og indbudgetteres fuldt
ud i 2019. Den fulde finansiering af aftalen samt det resterende delelement i aftalen (det tekno-
logineutrale udbud for sol og vind i 2018-2019) vil således være indbudgetteret i 2019.
05. Husstandsmøllepuljer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen øget med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2020
og 2021 som følge af nyt skøn for udgiften på kontoen.
Støtte gives som forskellen mellem en garanteret afregningspris og elmarkedsprisen.
10. Solpilotudbud 2016
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2018 og 0,1
mio. kr. i 2019 - 2021 som følge af nyt skøn for udgiften på kontoen.
15. Solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 33,2 mio. kr. i 2018, 21,6
mio. kr. i 2019, 10,4 mio. kr. i 2020 og 4,6 mio. kr. i 2021 som følge af nyt skøn for udgiften
på kontoen. Heraf kan en reduktion på 6,3 mio. kr. i 2018, 6,2 mio. kr. i 2019, 6,3 mio. kr. 2020
og 6,1 mio. kr. i 2021 henføres til annullering af solcellepuljen for 2017, jf. Aftale mellem re-
geringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og
Enhedslisten om teknologispecifikt udbud for solcelleanlæg under 1 MW af september 2017.
20. Udgifter vedrørende ubalancer for elproduktion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene
2018-2021.
Underkontoen affattes i stedet som følger:
Der afholdes udgifter vedrørende ubalancer (forskellen mellem forventet og realiseret pro-
duktion) for elproduktion fra bl.a. husstandsvindmøller, solcelleanlæg, ældre landvindmøller samt
anlæg, som kun anvender biogas. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med
usikkerhed. Den faktiske udgift afhænger af den faktiske produktion, afvigelsen mellem forventet
og realiseret produktion og priserne på balancemarkedet.
25. Husstandsmøller ekskl. puljer
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Der ydes støtte til husstandsvindmøller ekskl. puljerne, der er nettilsluttet inden den 31. de-
cember 2015 eller er omfattet af overgangsordning. Støtten gives som forskellen mellem en ga-
ranteret afregningspris og elmarkedsprisen til den elproduktion der leveres til det kollektive elnet.
Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed, da udgiften afhænger
af anlæggenes faktiske produktion og udviklingen i elprisen.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0654.png
654
§ 29.25.12.30.
30. Overgangsordning for landvindmølleprojekter
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Der ydes støtte i 20 år til landvindmølleprojekter, der risikerer at komme i klemme mellem
to støtteregimer, jf. Stemmeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for
vind og sol i 2018-2019 af september 2017. Der er med overgangsordningen for landvindmølle-
projekter fastsat et loft på i alt 43 MW. Det skønnes under betydelig usikkerhed, at der udbetales
støtte via ordningen på 8,7 mio. kr. i 2018. Bevillingen forudsætter, at ordningen bliver stats-
støttegodkendt af Europa-Kommissionen.
35. Særordning til forsøgsmøller i 2018-2019
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Der ydes støtte i en treårig periode til forsøgsmøller, der opstilles i 2018 og 2019, for sam-
menlagt 150 mio. kr., jf. den politiske stemmeaftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance,
Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti af september 2017. Det skønnes under bety-
delig usikkerhed, at der udbetales støtte via ordningen på 8,1 mio. kr. i 2018. Bevillingen forud-
sætter, at ordningen bliver statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen.
40. Teknologispecifikt udbud for solcelleanlæg med en installeret effekt på under 1 MW i
2018
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Der ydes støtte i 20 år til vindende projekter på baggrund af det afholdte teknologispecifikke
udbud for solcelleanlæg under 1 MW, der forventes afholdt i 2018, jf. Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedsli-
sten om teknologispecifikt udbud for solcelleanlæg under 1 MW af september 2017. Der er afsat
samlet finansiering på 105 mio. kr. (2017-priser). Der forventes ikke at blive udbetalt støtte via
ordningen i 2018 og 2019, idet anlæggene først forventes nettilsluttet fra 2020. Den budgetterede
udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed, da udgiften afhænger af de vindende pro-
jekters faktiske produktion. Bevillingen forudsætter, at ordningen kan statsstøttegodkendes af
Europa-Kommissionen.
29.25.13. Tilskud til grøn ordning
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regler der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til grøn ordning ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2018
15,0
15,0
15,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0655.png
§ 29.25.13.10.
655
10. Tilskud til grøn ordning
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Tilskud til grøn ordning kan gives til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller re-
kreative værdier i en kommune og kulturelle og informative aktiviteter med henblik på at fremme
accepten af vedvarende energi. Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2018. På kontoen gives tilskud fra grøn
ordning, som følger af vindmølleprojekter fra 1. januar 2017 til 21. februar 2018.
29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger
(Lovbunden)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regler der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.14
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10 og 15.
Som led i overførsel af diverse opgaver fra Energinet.dk til Energisty-
relsen kan Energistyrelsen i 2018 udbetale støtte og tilskud til vedva-
rende energi mv. på vegne af Energinet.dk, herunder foretage udlæg.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
05. Udbetalinger til PSO-ordninger ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
10. PSO-tilskudsordningen (ForskEL) .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
15. PSO-tilskudsordningen (Grøn ordning) ....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Finansiering af PSO-ordninger ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
25. Tilgodehavende/gæld ....................................................................
Indtægt ...........................................................................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................
30. Egenkapital modtaget fra Energinet.dk ....................................
Indtægt ...........................................................................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................
F
2018
7.331,2
7.331,2
7.320,2
7.320,2
-
-
11,0
11,0
7.331,2
4.787,9
2.543,3
-100,0
-100,0
100,0
100,0
BO1
2019
6.510,5
6.510,5
6.510,5
6.510,5
-
-
-
-
6.510,5
3.408,1
3.102,4
-
-
-
-
BO2
2020
5.988,0
5.988,0
5.988,0
5.988,0
-
-
-
-
5.988,0
1.586,0
4.402,0
-
-
-
-
BO3
2021
5.886,4
5.886,4
5.886,4
5.886,4
-
-
-
-
5.886,4
409,5
5.476,9
-
-
-
-
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som følge af Aftale mellem rege-
ringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november
2016 og virksomhedsoverdragelsen af opgaver fra Energinet.dk til Energistyrelsen pr. 1. januar
2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0656.png
656
§ 29.25.14.
Nedenfor fremgår et skøn for de samlede udgifter i PSO-systemet pr. november 2017 fordelt
på teknologier. Skøn for de samlede PSO-udgifter er usikre, hvilket blandt andet skyldes udgif-
ternes afhængighed af elprisen og vejrforhold.
Centrale aktivitetsoplysninger
Mio. kr.
1. Havvind
2. Landvind
3. Vind diverse omkostninger
4. Teknologineutrale udbud
5. Solceller
6. Biomasse
7. Biogas
8. Decentral kraftvarme
9. Øvrige
I alt
2018
2.406,2
1.515,6
251,3
-
-
692,2
614,9
1.811,0
40,0
7.331,2
2019
3.347,0
1.313,1
177,3
-
-
752,0
642,6
239,1
39,4
6.510,5
2020
3.276,8
1.094,8
167,9
-
-
733,6
621,5
54,6
38,8
5.988,0
2021
3.560,3
762,0
159,7
-
-
725,9
598,5
41,8
38,2
5.886,4
Energistyrelsen leverer skønnene for de samlede udgifter. Kontoens balance kan i de enkelte
år være væsentlig forskellig fra nul. Denne ubalance vil blive indregnet i efterfølgende PSO-ta-
riffer, der indtil udgangen af 2021 opkræves af Energinet.dk. En overdækning er en gæld, som
staten lovgivningsmæssigt er forpligtet til at betale tilbage til forbrugerne ligesom en underdæk-
ning er til et tilgodehavende hos forbrugerne, som staten er berettiget til at opkræve.
05. Udbetalinger til PSO-ordninger
Fra kontoen afholdes tilskuddene til de forskellige PSO-ordninger.
10. PSO-tilskudsordningen (ForskEL)
På kontoen tilbageføres evt. annullerede midler fra tilskudsordningen forskEL givet før 2017.
15. PSO-tilskudsordningen (Grøn ordning)
På kontoen afholdes ligeledes udgifter til tilskudsordningen grøn ordning før 2017, der fast-
holdes i PSO-systemet. Grøn ordning gældende for kommunale projekter for vindmøller tilsluttet
el-nettet efter 31. december 2016 er opført på § 29.25.13. Tilskud til grøn ordning.
20. Finansiering af PSO-ordninger
Der er overført midler fra § 29.25.10. Udgifter til el-PSO, ligesom der er indtægtsført midler
fra Energinet.dk, der er opkrævet over PSO-tarifferne.
25. Tilgodehavende/gæld
På kontoen opføres over-/underdækning. En overdækning er en gæld, som staten lovgiv-
ningsmæssigt er forpligtet til at betale tilbage til forbrugerne, ligesom en underdækning er til et
tilgodehavende hos forbrugerne, som staten er berettiget til at opkræve. For finansåret 2018 til-
svarer over-/underdækningen den egenkapital, der modtages fra Energinet.dk.
30. Egenkapital modtaget fra Energinet.dk
På kontoen opføres den egenkapital, der modtages fra Energinet.dk i forbindelse med virk-
somhedsoverdragelse af PSO-tilskudsadministrationen til Energistyrelsen i 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0657.png
§ 29.4.
657
Geologisk forskning og undersøgelser
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser
29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE-
US
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2018
8,0
8,0
-
8,0
BO1
2019
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
Tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave affattes i stedet som følger:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generelle fællesomkostninger...........
Databanker og formidling.................
Vandressourcer ..................................
Energiråstoffer ...................................
Mineralske råstoffer ..........................
Natur og Klima .................................
R
2015
300,4
83,9
36,3
47,8
60,5
39,5
32,4
R
2016
284,8
107,7
28,6
40,2
53,8
31,9
22,6
B
2017
281,1
79,2
33,4
42,5
61,1
37,4
27,5
F
2018
285,8
98,1
32,6
39,9
54,6
33,6
27,0
BO1
2019
275,7
96,3
32,6
39,8
54,5
33,4
19,1
BO2
2020
272,3
94,3
32,4
39,5
54,0
33,2
18,9
BO3
2021
263,3
92,3
31,6
38,6
52,8
29,5
18,5
Bemærkninger : 2018-pl. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten.
På FL18 er B-året 2017 dog budgetteret efter den tidligere definition. Årene 2015 og 2017 adskiller sig derfor fra de
øvrige år i ovenstående.
8. Ændring af personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2016
-
-
B
2017
-
-
F
2018
3
2,0
BO1
2019
-
-
BO2
2020
-
-
BO3
2021
-
-
10. Driftsbudget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2018. Midlerne
gives til en screeningundersøgelse af risikoen for alvorlige fjeldskred i beboede områder på
Grønland.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0658.png
658
§ 35. Generelle reserver
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
-4.184,7
-88,0
-360,9
5.053,0
-4.184,7
-88,0
-360,9
-5.053,0
-9.686,6
-9.586,6
-100,0
-
-
-
-
-
-
-
Reserver mv. .............................................................................................
35.11. Reserver mv. ...................................................................................
35.12. Momsrefusion .................................................................................
Artsoversigt:
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-9.686,6
-9.686,6
-9.686,6
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen forhøjes, jf. Aftale om finansloven for 2018
02. Forskningsreserve .............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af forskningsreserven, jf. Aftale om forde-
ling af forskningsreserven af oktober 2017
03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske æn-
dringsforslag mv. .............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
1.000,0
586,6
1.010,0
-1.010,0
-
-
-
-
500,0
-500,0
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 35.
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2018
04. Satsreguleringspulje .........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af satspuljen, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2018 af november 2017
05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift ...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen udmøntes, jf. Aftale om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017
14. Reserve til finansloven for 2018 .....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2018
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani ..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedskrives, jf. Aftale om indsatsen for be-
kæmpelse af ludomani af november 2017
19. Regeringsreserve ..............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven udmøntes delvist, jf. Aftale om finansloven for
2018
21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs-
og iværksætterinitiativer ..................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven justeres som følge af udmøntning til en række
initiativer, jf. Aftale om Erhvervs- og Iværksætterinitia-
tiver af november 2017
Af finansministeren
Ny konto
23. Reserve til erhvervs- og iværksætterinitiativer på
indtægtsbudgettet ..............................................................F
Der afsættes en reserve til deleøkonomiske initiativer,
jf. Aftale om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af no-
vember 2017
25. Nyt skøn for ledighed ......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nulstilling af reserven som følge af udmøntning på §
17
27. Reserve til støtte af almennyttige foreninger ..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nulstilling af reserven som følge af annullering af bud-
getforbedring vedr. målretning af købsmoms for almen-
nyttige foreninger
32. Effektivisering af det statslige indkøb ............................F
768,9
-768,9
659
-
-
5,0
-5,0
-
-
2.520,0
-2.520,0
35,8
-35,8
-
-
-
-
600,0
-344,0
-
-
800,0
-317,0
-
-
105,0
-
-59,4
59,4
-
-
67,1
-67,1
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
660
§ 35.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der optages en budgetregulering vedr. 12. fase af statens
indkøbsprogram, jf. Aftale om finansloven for 2018
33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet .................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen forhøjes i 2019-2020 og der afsættes en reserve
i 2021, jf. Aftale om finansloven for 2018
34. Reserve til velfærd inkl. sundhed ....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2018
36. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlæn-
dingeopgaven ....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Delvis udmønting af reserven, jf. Aftale om kriminal-
forsorgens økonomi 2018-2021 af november 2017
39. Reserve til JobReform fase 2 ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Delvis udmøntning af reserven, jf. Aftale om omlægning
af bilafgifterne af september 2017 og Aftale om finans-
loven for 2018 samt forhøjelse af kontoen i forbindelse
med ændringsforslagene
44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseom-
råderne mv. .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der afsættes en reserve til ekstraordinære indsatser i
grænseområderne, jf. Aftale om finansloven for 2018
Af finansministeren
Ny konto
45. Reserve til klagemyndighed for offentlig er-
hvervsvirksomhed ............................................................F
Der afsættes en reserve til oprettelsen af en klagemyn-
dighed for offentlig erhvervsvirksomhed, jf. Aftale om
finansloven for 2018
47. Reserve til EU-bidrag ......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen forhøjes i 2018, pba. nyt EU-budget
Af finansministeren
Ny konto
48. Budgetregulering vedrørende tiltag til fremme af
danskere i EU ...................................................................F
Der optages en negativ budgetregulering vedrørende til-
tag til fremme af danskere i EU, jf. Aftale om finanslo-
ven for 2018
-99,6
-
70,0
-
-
-
500,0
-500,0
-
-
30,0
-15,6
-
-
3.466,4
-487,3
-
-
-
95,0
-
-
7,5
-
700,0
584,0
-
-
-8,6
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 35.
Af finansministeren
Ny konto
49. Budgetregulering vedrørende bedre it-styring i
staten .................................................................................F
Der optages en negativ budgetregulering vedrørende
strategi for it-styring i staten, jf. Aftale om finansloven
for 2018
50. Reserve til Skatteministeriet ............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen udmøntes i forbindelse med ændringsforslage-
ne delvist i 2019-2021
51. Reserve til administrative konsekvenser af bolig-
forlig .................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen affattes således: "Reserve til administrative
konsekvenser af boligforlig, erhvervs- og iværksætteri-
nitiativer, JobReform II, mv."
Af finansministeren
Ny konto
52. Reserve til nyt forsvarsforlig ...........................................F
Der afsættes en reserve til nyt forsvarsforlig, jf. Aftale
om finansloven for 2018
57. Reserve til reform af det forberedende uddannel-
sesområde .........................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af reserven i 2018, jf. Aftale om bedre veje
til uddannelse og job af oktober 2017
59. Budgetvirkninger af aftale om flere år på ar-
bejdsmarkedet under det statslige delloft for ind-
komstoverførsler ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nulstilling af kontoen som følge af udmøntning af re-
serven på §§ 14 og 17
60. Budgetvirkninger af aftale om flere år på ar-
bejdsmarkedet uden for udgiftslofterne ...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nulstilling af kontoen som følge af udmøntning af re-
serven på §§ 14 og 17
61. Budgetvirkninger af aftale om flere år på ar-
bejdsmarkedet på indtægtsbudgettet ................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nulstilling af kontoen som følge af udmøntning af re-
serven på § 17
661
-10,2
-
186,2
-
-
-
25,0
2,5
-
-
800,0
-
18,5
-18,5
-
-
88,0
-88,0
-
-
-67,0
67,0
-
-
5.158,0
-5.158,0
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
662
§ 35.
Af finansministeren
Ny konto
62. Budgetregulering vedrørende periodebaserede
vejafgifter for person- og varebiler .................................F
Der optages en negativ budgetregulering vedrørende
periodebaserede vejafgifter, jf. Aftale om omlægning af
bilafgifterne af september 2017
Af finansministeren
Ny konto
64. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske sty-
ring ....................................................................................F
Der afsættes en reserve i 2019-2021 vedrørende forenk-
ling af den økonomiske styring, jf. Aftale om Erhvervs-
og Iværksætterinitiativer af november 2017
Af finansministeren
Ny konto
65. Reserve til økologisk arealtilskud ...................................F
Der afsættes en reserve til økologisk arealtilskud, jf.
Aftale om finansloven for 2018
Af finansministeren
Ny konto
66. Reserve til politiets indsats ved de grænseover-
gange, hvor der ikke er døgnbemanding .........................F
Der afsættes en reserve til politiets indsats ved mindre
grænseovergange, jf. Aftale om finansloven for 2018
-
-
-
-
50,0
-
10,0
-
35.12. Momsrefusion
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift .........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven nedjusteres med 100 mio. kr. i årene 2018-
2021
8.243,3
-100,0
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0663.png
§ 35.
Anmærkninger til ændringsforslag.
663
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
TB-reserven opjusteres med 586,6 mio. kr. i 2018, 538,8 mio. kr. i 2019, 210,7 mio. kr. i
2020 og 176,4 mio. kr. i 2021, jf. Aftale om finansloven for 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag .......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
586,6
586,6
586,6
BO1
2019
538,8
538,8
538,8
BO2
2020
210,7
210,7
210,7
BO3
2021
176,4
176,4
176,4
35.11.02. Forskningsreserve
Fra forskningsreserven udmøntes midler til prioriterede initiativer til forskning og innovation.
På finansloven for 2018 er der udmøntet midler til en række forskningsinitiativer mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tværgående forskningsinitiativer ...............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af
førtidspension og fleksjob ............................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-1.010,0
-250,5
-250,5
BO1
2019
-101,1
-101,1
-101,1
BO2
2020
-1.436,1
-1.436,1
-1.436,1
BO3
2021
-
-
-
-759,5
-759,5
-
-
-
-
-
-
10. Tværgående forskningsinitiativer
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2018 af oktober 2017,
udmøntes der i forbindelse med ændringsforslagene 250,5 mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes 101,1 mio. kr. i 2019 og 1.436,1 mio. kr. i
2020, jf. Aftale om finansloven for 2018
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0664.png
664
§ 35.11.02.20.
20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2018 af oktober 2017
i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012, udmøntes der
i forbindelse med ændringsforslagene 759,5 mio. kr. i 2018.
35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, da reserven udmøntes, jf. Aftale
om finansloven for 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag
mv. ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-500,0
BO1
2019
-500,0
BO2
2020
-500,0
BO3
2021
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
35.11.04. Satsreguleringspulje
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Satsreguleringspulje .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-768,9
-768,9
-768,9
BO1
2019
-683,4
-683,4
-683,4
BO2
2020
-796,7
-796,7
-796,7
BO3
2021
-894,9
-894,9
-894,9
10. Satsreguleringspulje
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 768,9 mio. kr. i 2018,
683,4 mio. kr. i 2019, 796,7 mio. kr. i 2020 og 894,9 mio. kr. i 2021 som følge af Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialis-
tisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. På baggrund af aftalen
iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti:
(Mio. kr., 2018-priser)
Initiativer
Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger
Samlet nettotræk
Nr. Initiativer, Jf. aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
2018
793,8
24,9
768,9
2019
692,7
9,3
683,4
2020
800,8
4,1
796,7
2021
898,7
3,8
894,9
Initiativer under socialområdet
Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed, jf. §
10.11.40.34, § 15.11.30.53, § 15.75.21.20, § 15.75.46.10, §
1 15.75.46.11, § 15.75.46.20, § 15.75.46.30, § 15.75.46.40,
§ 15.75.46.41, § 15.75.46.50, § 15.75.46.51, § 15.75.46.60,
§ 15.75.46.70, § 15.75.73.19 og § 15.75.73.74
274,1 244,9 271,9 317,2
36,3
18,1
37,1
62,5
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0665.png
§ 35.11.04.10.
665
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Mere kvalitet i plejefamilier - en bedre opvækst for det an-
bragte barn, jf. § 15.11.30.53, § 15.11.79.20, § 15.75.15.10,
§ 15.75.15.50, § 15.75.15.60, § 15.75.15.70, § 15.75.15.71,
§ 15.75.15.80 og § 15.75.15.95
Strategi for et stærkere civilsamfund, jf. § 08.35.09.10, §
15.11.30.53, § 15.13.04.40, § 15.13.04.41, § 15.13.07.10, §
15.13.28.90, § 15.13.28.92, § 15.75.47.10, § 15.75.47.20, §
15.75.47.30, § 15.75.47.40, § 15.75.47.50, § 15.75.47.60
og § 15.75.47.70
Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap, jf. §
15.11.30.53, § 15.13.27.10, § 15.13.27.11 og § 15.13.27.20
Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen
på handicapområdet, jf. § 10.11.22.10, § 15.11.30.53, §
15.11.79.20, § 15.64.02.10, § 15.64.02.20 og § 15.64.02.30
Udvidet varslingsordning som led i revisionen af servicelo-
vens voksenbestemmelser, jf. § 10.11.22.10 og §
15.11.79.20
Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede,
jf. § 28.11.79.30
Forhøjelse af Handicappuljen, jf. § 15.64.07.10
Socialt frikort, jf. § 10.11.22.10, § 15.11.79.20, §
15.75.53.10, § 15.75.53.20, § 17.19.78.20, §17.35.11.25 og
§ 38.11.01.10
Den Sociale Investeringsfond, jf. § 07.11.01.20 og §
07.11.79.50
Børnerettighedspakke til forebyggelse af mistrivsel og
overgreb, jf. § 15.11.30.53, § 15.75.45.10, § 15.75.50.11
og § 15.75.73.68
Ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og
lige muligheder for LGBTI-personer, jf. § 06.11.16.31
Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, jf. §
06.11.01.50, § 06.11.16.23 og § 15.11.30.53
Støtte til julehjælp, jf. § 15.75.78.10
Støtte til sommerferiehjælp, jf. § 15.75.10.72
Videreudvikling af den Socialøkonomiske Investeringsmo-
del (SØM), jf. § 15.11.30.53 og § 15.13.57.20
Forebyggelse af gråzoneprostitution, jf. § 15.75.12.40
Indsatser ift. komplekse sager, konflikthåndtering og støtte
af børn inden for ét samlet familieretligt system, jf. §
15.11.79.35
Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv., jf. §
15.75.75.15
Driftsstøtte til Brugerforeningen for Aktive Stofbrugere, jf.
§ 15.75.73.17
Tilgængelighedsrådgivning ved Statens Byggeforskningsin-
stitut (SBi), jf. § 28.57.01.10
Driftsstøtte til Baglandet Vejle, jf. § 15.75.50.24
Driftsstøtte til Peer-Netværket Danmark, jf. § 15.75.73.18
Driftsstøtte til Bedre Psykiatri, jf. § 15.75.73.62
Driftsstøtte til Folkehøjskolernes Forening i Danmark
(FFD), jf. § 15.75.50.27
Forankringsstøtte til Fundamentet, jf. § 15.75.74.66
27,8
16,8
15,6
13,5
16,4
13,4
19,9
46,9
9,7
17,2
50,0
6,5
4,3
11,0
50,0
6,0
8,0
-
4,0
5,0
0,5
-
-
10,0
1,2
3,5
1,5
0,8
2,4
2,0
-
9,4
11,4
60,0
23,0
4,3
17,0
-
6,0
5,0
21,0
-
-
3,8
2,0
20,0
-
1,2
3,5
1,5
1,5
2,4
2,0
1,2
11,9
12,3
60,0
23,0
4,3
17,0
-
6,0
5,0
21,0
-
-
2,7
4,0
20,0
-
1,2
3,5
1,5
1,5
2,4
2,0
-
12,9
12,5
60,0
33,0
4,3
-
-
6,0
7,0
21,0
-
-
3,0
4,0
20,0
-
1,2
3,5
1,5
-
2,4
2,0
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0666.png
666
§ 35.11.04.10.
27
Forankringsstøtte til Krisecenter for mænd i Fredericia, jf.
§ 15.75.74.67
-
6,3
2,2
4,1
0,4
4,6
2,1
2,5
-
5,4
1,9
3,5
-
4,7
1,9
2,8
Administration
Administrationsudgifter til små bevillinger og driftstilskud,
28
jf. § 15.11.25.10
Administrationsudgifter til initiativer på satspuljeaftalen for
29
2018, jf. § 06.11.01.50 og § 15.11.25.10
Socialområdet i alt
Initiativet under sundhedsområdet
En styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser
Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og
ungdomspsykiatrien, jf. § 16.11.11.70 og § 16.51.95.10
Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge, jf. §
16.51.96.10
Forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til
unge ml. 18-20 år med depression og angst, jf. §
16.11.01.71 og § 16.11.79.80
Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse
af tvang, jf. § 16.11.11.70 og § 16.51.97.10
Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og
selvskade, jf. § 16.11.11.70 og § 16.51.98.10
Undersøgelse af erfaringerne med og alternativer til baby-
luger, jf. § 16.11.01.71
Opfølgning på delaftale om udmøntning af satspuljen for
2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på bo-
tilbud, jf. § 10.21.03.10
Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - Fra viden
til handling, jf. § 16.51.11.10
En styrket indsats for mennesker med kroniske lidelser
Mere viden om multisygdom, jf. § 16.11.11.70
Udvidelse af godtgørelsesordningen for andenhånds-ekspo-
nerede asbestofre, jf. § 16.11.23.20
Behandling af behandlingsafvisende varigt inhabile somati-
ske patienter - etablering af system for indberetning af tvang
og klagesystem, jf. § 16.11.17.30 og § 16.11.79.80
Pulje til patienter med skader som følge af brug af læge-
midlet Thalidomid, jf. § 16.11.24.10
Fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt, jf. §
16.11.79.80
Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behand-
lingsformer, jf. § 16.51.32.10
Eftersyn af indsatsen mod knogleskørhed, jf. § 16.11.11.70
Eftersyn af indsatsen mod epilepsi, jf. § 16.11.11.70
Øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis, jf. §
16.33.25.20
Informationskampagne om støtte til medicinudgifter for so-
cialt udsatte m.v., jf. § 16.11.01.71
Små gaver til tapre børn på sygehuse, jf. § 16.51.42.10
280,4 249,5 277,3 321,9
104,6
58,3
3,4
2,4
6,0
13,7
0,5
18,3
2,0
32,0
2,0
0,9
18,3
-
0,6
3,4
0,5
0,5
5,0
0,5
0,3
87,7
42,1
3,0
4,7
6,0
13,1
-
18,3
0,5
24,4
1,0
0,9
16,8
1,5
1,2
3,0
-
-
-
-
-
97,2
51,3
3,7
4,3
6,5
13,1
-
18,3
-
21,3
-
0,9
16,8
-
1,2
2,4
-
-
-
-
-
108,0
62,9
2,9
4,3
6,5
13,1
-
18,3
-
21,1
-
0,9
16,8
-
1,2
2,2
-
-
-
-
-
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0667.png
§ 35.11.04.10.
667
Administrationsbidrag
49 Administrationsbidrag, jf. § 16.11.50.10
Sundhedsområdet i alt
Initiativet under ældreområdet
Videnscenter og rejsehold for en værdig ældrepleje, jf. §
16.11.11.75
Plejehjemsportal, jf. § 16.11.17.40 og § 16.11.79.85
Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv., jf. §
16.11.11.80 og § 16.65.21.10
Styrket tilsyn på ældreområdet, jf. § 16.11.11.80 og §
16.11.12.40
Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre, jf. §
16.11.11.80 og § 16.65.22.10
Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal
have mulighed for civilsamfundsdeltagelse, jf. §
16.11.11.80 og § 16.65.23.10
National udbredelse af indsatsen LÆR AT TACKLE hver-
dagen som pårørende, jf. § 16.65.24.10
Informationskampagne om inkontinens, jf. § 16.65.25.10
Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underer-
nærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab, jf. §
16.11.11.80 og § 16.65.26.10
Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med
en demensdiagnose, jf. § 16.11.11.80 og § 16.65.27.10
Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse, jf. §
16.65.28.10
Forebyggelse af konkurser i ældreplejen, jf. § 16.11.01.72
og § 16.11.79.85
1,9
1,9
1,0
1,0
1,1
1,1
1,3
1,3
138,5 113,1 119,6 130,4
73,7
8,3
6,5
-
15,0
30,0
4,5
1,1
1,0
1,7
0,7
1,9
3,0
1,3
1,3
75,0
47,2
2,5
6,4
10,3
6,2
2,8
1,8
13,2
4,0
7,5
81,4
15,5
2,0
-
15,0
1,5
7,9
4,9
-
3,9
21,3
-
9,4
0,5
0,5
81,9
28,8
0,9
3,2
5,2
6,3
2,7
1,9
6,6
2,0
44,5
81,6
14,6
2,0
-
15,0
2,5
7,9
4,9
-
3,9
21,9
-
8,9
0,3
0,3
81,9
35,6
35,6
-
-
-
-
-
-
-
90,4
85,6
21,8
2,0
19,7
15,0
-
8,5
4,9
-
4,0
0,8
-
8,9
0,8
0,8
86,4
48,5
48,5
-
-
-
-
-
-
-
84,4
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Administrationsbidrag
62 Administrationsbidrag, jf. § 16.11.50.10
Ældreområdet i alt
Initiativet under beskæftigelsesområdet
Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job
Investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejds-
markedet - Flere skal med 2, jf. § 17.46.64.20
Privat projekt: Seniornetværk, jf. § 17.59.31.15
Privat projekt: Landsforeningen LEV, jf. § 17.51.13.10
Privat projekt: Jobbanken, jf. § 17.59.11.35
Privat projekt: Handicapidrættens Videnscenter, jf. §
17.59.11.40
Privat projekt: Topvirk, jf. § 17.59.11.45
Privat projekt: High:five, jf. § 17.59.21.25
Privat projekt: Vold som udtryksform, jf. § 17.21.05.60
Særlig støtte til udsatte unge i uddannelse
63
64
65
66
67
68
69
70
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0668.png
668
§ 35.11.04.10.
Bedre støtte til elever med funktionsnedsættelse, jf. §
20.11.31.10, § 20.98.31.40, § 20.98.31.50 og § 20.98.31.60
72 Tildeling af kontaktperson, jf. § 20.11.79.40
73 Opfølgning på inklusionseftersynet, jf. § 20.11.31.60
Foranalyse vedr. forebyggende sprogindsats til udsatte børn
74
i forbindelse med skolestart, jf. § 20.89.04.34
71
En ordentlig veteranindsats
75 Tryghed for veteraner, jf. § 17.21.06.30
Styrkelse af indsatsen for de danske veteraner - initiativer
76
på veteranområdet, jf. § 12.11.02.10
Erstatning til veteraner diagnosticeret med posttraumatisk
77
belastningsreaktion (PTSD), jf. § 12.11.02.10
Livstruede syges ret til sygedagpenge
Livstruede syges ret til sygedagpenge, jf. § 17.19.78.10, §
78
17.19.78.20, § 17.35.22.45 og § 17.38.11.25
Udbredelse af virksomheders sociale ansvar
Udbredelse af virksomheders sociale ansvar, jf. §
79
17.59.22.10
Administrationsbidrag
80 Administrationsbidrag, jf. § 17.11.10.10
Beskæftigelsesområdet i alt
Initiativet under integrationsområdet
81 En beskæftigelsesrettet integrationsindsats, jf. § 14.62.10.20
Øvrige indsatser på integrationsområdet, jf. § 14.69.01.30,
82
§ 14.69.06.20, § 14.69.07.40 og § 14.69.08.50
En styrket indsats til tidlig forebyggelse af bandekriminali-
83
tet, jf. § 11.23.01.70, § 11.31.03.70 og § 14.69.16.10
Administrationsbidrag
84 Administrationsbidrag, jf. § 14.11.75.10 og § 11.11.75.10
Integrationsområdet i alt
Satspuljen for 2018 i alt
1
2
3
Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger
15.11.30.50. Satspuljeinitiativer
15.11.30.50. Satspuljeinitiativer
15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
17.46.65.30. Omprioritering af restmidler fra brobygning
17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked
20.89.04.31. Krav på udredning af ordblindhed
20.89.04.32. Forebyggelse og bekæmpelse af mobning
35.11.05.10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift
Omprioritering af fremadrettet bevilling i alt
-
-
6,0
1,5
18,5
20,0
6,0
-
44,4
40,0
6,0
-
44,4
40,0
-
-
151,4 131,9 127,2 127,2
11,4
6,9
2,2
2,2
15,0
-
-
-
125,0 125,0 125,0 125,0
0,9
0,9
10,0
10,0
2,2
2,2
0,9
0,9
5,0
5,0
1,3
1,3
0,9
0,9
15,0
15,0
1,8
1,8
0,9
0,9
15,0
15,0
1,2
1,2
219,2 212,4 270,9 277,2
79,0
26,5
6,0
46,5
1,7
1,7
80,7
34,9
8,5
12,0
14,4
0,9
0,9
35,8
49,7
20,1
13,0
16,6
1,4
1,4
51,1
81,0
23,0
21,0
37,0
1,8
1,8
82,8
793,8 692,7 800,8 898,7
0,6
0,3
3,5
5,5
8,9
0,2
0,9
5,0
-
-
0,2
-
8,0
0,2
0,9
-
-
-
-
-
3,0
0,2
0,9
-
-
-
-
-
3,0
0,1
0,7
-
4
5
6
7
8
24,9
9,3
4,1
Nr.Omprioritering af uforbrugte midler
1 11.23.13.20. Tilbageførsel af satspuljemidler
2 14.62.09.20. Brancheorienteret tilgang
3 15.11.30.50. Satspuljeinitiativer
3,8
Be-
løb
6,7
0,0
2,2
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0669.png
§ 35.11.04.10.
669
4 15.11.30.50. Satspuljeinitiativer
15.13.23.25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for per-
5
soner med handicap
15.13.28.30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for
6
det sociale felt
7 15.14.14.10. Handlekraftig indsats
8 15.74.10.20. Fremrykningspuljen
15.75.21.45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsbo-
9
liger til unge hjemløse
10 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere
11 15.75.44.10 Styrkelse af efterværnsindsatsen
16.21.03.10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og
12
sårbare grupper
13 16.21.05.10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet
16.21.05.20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt
14
eller andre sundhedsrisici
15 16.21.07.20. Tilskud til PS Landsforening
16.21.07.40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn
16
og pårørende af misbrugere
16.21.10.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte
17
unge
16.21.11.10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt
18
udsatte
19 16.21.12.10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom
16.21.13.10. Forebyggende indsats for overvægtige børn og
20
unge
21 16.21.13.20. Tilskud til Julemærkehjemmene
16.21.14.10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for
22
udsatte gravide
23 16.21.31.10. Seksuel Sundhed
24 16.21.38.10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen
16.21.58.10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse
25
blandt svært overvægtige voksne
26 16.21.64.10. Modelkommuneprojekt om unge og narko
16.51.10.20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams I
27
psykiatrien
16.51.10.40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatrisk af-
28
deling"
16.51.14.10. "Lær at leve med" - program for angst og de-
29
pression
30 16.51.15.10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang
31 16.51.15.20. Videnscenter for Oligofreni
32 16.51.26.10. Fremme af unges mentale sundhed
33 16.51.29.10. Sygehusenes varmtvandsbassiner
16.51.30.10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge m.
34
psykiske sygdomme
35 16.51.30.20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri
16.51.30.40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dob-
36
beltdiagnosticerede
37 16.51.30.60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien
38 16.51.30.80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser
39 16.51.40.20. En koordineret indsats for dobbeltbelastede
0,6
7,0
0,4
2,7
19,0
1,8
6,0
0,9
4,4
0,3
0,3
0,5
0,1
2,3
2,8
2,6
0,9
0,9
0,7
2,0
1,0
0,0
0,2
11,3
1,9
0,4
0,6
1,6
1,0
0,1
1,1
9,5
3,3
8,1
2,0
0,9
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0670.png
670
§ 35.11.04.10.
16.51.75.30. Tilskud til udvidelse af kapaciteten i eksiste-
rende funktioner
16.51.77.10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer,
41
der har forsøgt selvmord
42 21.61.10.50. Alternative idrætsformer for børn og unge
I alt
40
0,0
5,1
4,5
117,5
Omprioriteringerne er afrundet til nærmeste hele 100.000. Omprioriteringerne er angivet til 0,0,
hvis de er mindre end 50.000 kr. Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer.
Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på de
pågældende konti i bevillingsafregningen for 2017 med følgende beløb.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
6.657.303,26
20.000,00
2.200.000,00
618.392,00
7.000.000,00
389.686,23
2.730.868,69
19.000.000,00
1.771.726,00
6.000.000,00
869.082,00
4.441.749,93
311.089,00
270.483,18
466.375,00
78.157,00
2.277.880,76
2.820.314,97
2.590.759,00
938.912,15
912.250,00
714.245,50
1.974.478,13
984.313,85
100,00
192.107,54
11.312.076,94
1.878.434,92
389.388,00
557.474,75
1.567.689,90
1.000.000,00
74.259,00
1.119.951,00
9.490.545,38
3.302.205,00
8.064.194,01
Nr. 8.
Nr. 27.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0671.png
§ 35.11.04.10.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
38.
39.
40.
41.
42.
2.000.000,00
900.000,00
233,00
5.075.728,99
4.500.000,00
671
35.11.05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift
I forbindelse med ændringsforslagene er reserven i 2018 nedskrevet som led i udmøntningen
af den samlede satspuljeaftale fra § 35.11.04 Satsreguleringspulje, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Kontoen nedlægges i den for-
bindelse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift ......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-5,0
-5,0
-5,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
35.11.14. Reserve til finansloven for 2018
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, da reserven udmøntes som led i
Aftale om finansloven for 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til finansloven for 2018 .................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-2.520,0
-2.520,0
-2.520,0
BO1
2019
-2.520,0
-2.520,0
-2.520,0
BO2
2020
-2.520,0
-2.520,0
-2.520,0
BO3
2021
-2.520,0
-2.520,0
-2.520,0
35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet reserven udmøntes, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om indsatsen for bekæmpelse af ludomani af november 2017.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0672.png
672
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 35.11.18.
F
2018
-35,8
-35,8
-35,8
BO1
2019
-35,8
-35,8
-35,8
BO2
2020
-35,8
-35,8
-35,8
BO3
2021
-35,8
-35,8
-35,8
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til bekæmpelse af ludomani ..........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.19. Regeringsreserve
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes kontoen delvist med 344,0 mio. kr. i 2018,
301,7 mio. kr. i 2019, 600,0 mio. kr. i 2020 og 500,0 mio. kr. i 2021, jf. Aftale om finansloven
for 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Regeringsreserve ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-344,0
-344,0
-344,0
BO1
2019
-301,7
-301,7
-301,7
BO2
2020
-600,0
-600,0
-600,0
BO3
2021
-500,0
-500,0
-500,0
35.11.21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og
iværksætterinitiativer ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Strategi for Danmarks digitale vækst ........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Strategi for cirkulær økonomi ....................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
40. Deleøkonomiske initiativer ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
50. Vækstplan for Life Science .........................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
60. Montørordning ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
70. Negativ budgetregulering vedrørende offentlig er-
hvervsfremme ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-317,0
BO1
2019
-162,0
BO2
2020
-172,0
BO3
2021
-172,0
-462,0
-462,0
75,0
75,0
20,0
20,0
20,0
20,0
30,0
30,0
-
-
-207,0
-207,0
125,0
125,0
20,0
20,0
20,0
20,0
30,0
30,0
100,0
100,0
-207,0
-207,0
125,0
125,0
10,0
10,0
20,0
20,0
30,0
30,0
100,0
100,0
-207,0
-207,0
125,0
125,0
10,0
10,0
20,0
20,0
30,0
30,0
100,0
100,0
-
-
-250,0
-250,0
-250,0
-250,0
-250,0
-250,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 35.11.21.10.
673
10. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen med 462 mio. kr. i 2018, 207 mio.
kr. i 2019, 207 mio. kr. i 2020 og 207 mio. kr. i 2021, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Fol-
keparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.
20. Strategi for Danmarks digitale vækst
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat en
reserve på 75 mio. kr. i 2018 og 125 mio. kr. i 2019-2021 til en strategi for Danmarks digitale
vækst, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og
Iværksætterinitiativer af november 2017.
30. Strategi for cirkulær økonomi
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat en
reserve på 20 mio. kr. i 2018, 20 mio. kr. i 2019, 10 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 til en
strategi for cirkulær økonomi, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre
om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.
40. Deleøkonomiske initiativer
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat en
reserve på 20 mio. kr. i 2018-2021 til deleøkonomiske initiativer, jf. Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.
50. Vækstplan for Life Science
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat en
reserve på 30 mio. kr. i 2018-2021 til en vækstplan for life science, jf. Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.
60. Montørordning
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat en
reserve på 100 mio. kr. i 2019-2021 til en montørordning, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.
70. Negativ budgetregulering vedrørende offentlig erhvervsfremme
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er optaget en
negativ budgetregulering vedrørende offentlig erhvervsfremme på 250 mio. kr. i 2019-2021, jf.
Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætteri-
nitiativer af november 2017.
35.11.23. Reserve til erhvervs- og iværksætterinitiativer på indtægtsbudgettet
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat 105
mio. kr. på indtægtsbudgettet årligt fra 2018-2021, som delvis udmøntning af rammen til styrkelse
af deleøkonomien, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om er-
hvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017. Den resterende del af rammen er afsat på §
35.11.21.30 Reserve til finansiering af udspil til Erhvervs- og Iværksætterinitiativer.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0674.png
674
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 35.11.23.
F
2018
105,0
BO1
2019
105,0
BO2
2020
105,0
BO3
2021
105,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til erhvervs- og iværksætterinitiativer på ind-
tægtsbudgettet ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
35.11.25. Nyt skøn for ledighed
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes på § 17.
Beskæftigelsesministeriet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Nyt skøn for ledighed ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
59,4
59,4
59,4
BO1
2019
59,7
59,7
59,7
BO2
2020
59,9
59,9
59,9
BO3
2021
59,8
59,8
59,8
35.11.27. Reserve til støtte af almennyttige foreninger
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, jf. Aftale om finansloven for 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til støtte af almennyttige foreninger ............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-67,1
-67,1
-67,1
BO1
2019
-67,1
-67,1
-67,1
BO2
2020
-67,1
-67,1
-67,1
BO3
2021
-67,1
-67,1
-67,1
35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb
I forbindelse med ændringsforslagene er der optaget en negativ budgetregulering på 99,6 mio.
kr. i 2018, 122,7 mio. kr. i 2019, 122,7 mio. kr. i 2020 og 122,7 mio. kr. i 2021 i forbindelse
med 12. fase af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om finansloven for 2018. Budgetreguleringen
udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0675.png
§ 35.11.32.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Effektivisering af det statslige indkøb .......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
675
F
2018
-99,6
-99,6
-99,6
BO1
2019
-122,7
-122,7
-122,7
BO2
2020
-122,7
-122,7
-122,7
BO3
2021
-122,7
-122,7
-122,7
35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opskrevet med 50,4 mio. kr. i 2018, 53,2
mio. kr. i 2019 og 122,7 mio. kr. i 2021, jf. Aftale om finansloven for 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet ..........................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
50,4
50,4
50,4
BO2
2020
53,2
53,2
53,2
BO3
2021
122,2
122,2
122,2
35.11.34. Reserve til velfærd inkl. sundhed
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, da reserven udmøntes som led i
Aftale om finansloven for 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til velfærd inkl. sundhed ...............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-500,0
-500,0
-500,0
BO1
2019
-500,0
-500,0
-500,0
BO2
2020
-500,0
-500,0
-500,0
BO3
2021
-500,0
-500,0
-500,0
35.11.36. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaven
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om krimi-
nalforsorgens økonomi 2018-2021 af november 2017, udmøntes i forbindelse med ændringsfor-
slagene 15,6 mio. kr. i 2018 og 20,5 mio. årligt fra 2019-2021.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændin-
geopgaven ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-15,6
BO1
2019
-20,5
BO2
2020
-20,5
BO3
2021
-20,5
-15,6
-15,6
-20,5
-20,5
-20,5
-20,5
-20,5
-20,5
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0676.png
676
§ 35.11.39.
35.11.39. Reserve til JobReform fase 2
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Provenu fra kontanthjælpsreform ..............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Provenu fra integrationsydelsen .................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
40. Bidrag til finansiering af JobReform fase 2 .............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
50. Ikke disponerede midler fra pulje til kommunale skatte-
nedsættelser ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-487,3
-67,8
-67,8
-89,5
-89,5
-500,0
-500,0
BO1
2019
-430,6
-308,0
-308,0
-292,6
-292,6
-
-
BO2
2020
-322,1
-302,2
-302,2
-189,9
-189,9
-
-
BO3
2021
-395,2
-353,3
-353,3
-211,9
-211,9
-
-
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
10. Provenu fra kontanthjælpsreform
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifterne
af september 2017, udmøntes der i forbindelse med ændringsforslagene 67,8 mio. kr. i 2018,
308,0 mio. kr. i 2019, 172,9 mio. kr. i 2020 og 141,1 mio. kr. i 2021.
Der udmøntes yderligere 129,3 mio. kr. i 2020 og 212,2 mio. kr. i 2021, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2018.
20. Provenu fra integrationsydelsen
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifterne
af september 2017, udmøntes der i forbindelse med ændringsforslagene 89,5 mio. kr. i 2018,
292,6 mio. kr. i 2019, 108,7 mio. kr. i 2020 og 84,6 mio. kr. i 2021.
Der udmøntes yderligere 81,2 mio. kr. i 2020 og 127,3 mio. kr. i 2021, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2018.
40. Bidrag til finansiering af JobReform fase 2
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifterne
af september 2017, nedskrives kontoen i forbindelse med ændringsforslagene.
50. Ikke disponerede midler fra pulje til kommunale skattenedsættelser
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
reserve på 170 mio. kr. årligt fra 2018-2021 til forhandlingerne om JobReform II. I forbindelse
med Aftale om kommunernes økonomi for 2018 blev der afsat en pulje til kommunale skatte-
nedsættelser. Den afsatte reserve svarer til de ikke-disponerede midler fra puljen.
35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en reserve på 95 mio. kr. i 2018 til me-
rudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv., herunder midlertidig
grænsekontrol, jf. Aftale om finansloven for 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0677.png
§ 35.11.44.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne
mv. ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
677
F
2018
95,0
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
95,0
95,0
-
-
-
-
-
-
35.11.45. Reserve til klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er som led i
regeringens udspil 'Fair og lige konkurrence om offentlige opgaver' afsat en reserve på 7,5 mio.
kr. årligt i 2018-2021 til oprettelsen af en klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed, jf.
Aftale om finansloven for 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til klagemyndighed for offentlig erhvervsvirk-
somhed ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
7,5
BO1
2019
7,5
BO2
2020
7,5
BO3
2021
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
35.11.47. Reserve til EU-bidrag
Som følge af aftale om EU's budget for 2018 af 18. november 2017 er kontoen i forbindelse
med ændringsforslagene opjusteret med 584 mio. kr. i 2018. § 07.51.11. Bidrag til EU vedrørende
moms og BNI er nedjusteret med det tilsvarende beløb.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til EU-bidrag ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
584,0
584,0
584,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
35.11.48. Budgetregulering vedrørende tiltag til fremme af danskere i EU
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er optaget en
negativ budgetregulering på -8,6 mio. kr. i 2018, -8,4 mio. kr. i 2019, -8,2 mio. kr. i 2020 og -8,2
mio. kr. i 2021 til finansiering af initiativer målrettet fremme af danskere i EU. § 07.11.02 er
opjusteret med det tilsvarende beløb. Budgetreguleringen udmøntes i forbindelse med forslag til
lov om tillægsbevilling for 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0678.png
678
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 35.11.48.
F
2018
-8,6
BO1
2019
-8,4
BO2
2020
-8,2
BO3
2021
-8,2
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering vedrørende tiltag til fremme af dan-
skere i EU ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
-8,6
-8,6
-8,4
-8,4
-8,2
-8,2
-8,2
-8,2
35.11.49. Budgetregulering vedrørende bedre it-styring i staten
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er optaget en
negativ budgetregulering på -10,2 mio. kr. i 2018, til finansiering af en række initiativer målrettet
strategi for it-styring i staten. Budgetreguleringen udmøntes i forbindelse med forslag til lov om
tillægsbevilling for 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering vedrørende bedre it-styring i staten ...........
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-10,2
-10,2
-10,2
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
35.11.50. Reserve til Skatteministeriet
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Etablering af general udstillingsløsning i SKAT ......................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-6,6
-6,6
-6,6
BO2
2020
-6,2
-6,2
-6,2
BO3
2021
-5,8
-5,8
-5,8
50. Etablering af general udstillingsløsning i SKAT
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes til § 9
Skatteministeriet.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0679.png
§ 35.11.51.
679
35.11.51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Reserve til administrative konsekvenser af erhvervs- og
iværtsætterinitiativer ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
2,5
BO1
2019
28,6
BO2
2020
6,0
BO3
2021
6,0
2,5
2,5
28,6
28,6
6,0
6,0
6,0
6,0
20. Reserve til administrative konsekvenser af erhvervs- og iværtsætterinitiativer
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
reserve på 2,5 mio. kr. i 2018, 28,6 mio. kr. i 2019, 6,0 mio. kr. i 2020 og 6,0 mio. kr. i 2021
til administrative konsekvenser af Erhvervs- og Iværksætterinitiativer, jf. Aftale mellem regerin-
gen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november
2017.
35.11.52. Reserve til nyt forsvarsforlig
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
reserve til forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig på 800 mio. kr. årligt fra 2018-2021.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til nyt forsvarsforlig ......................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
800,0
800,0
800,0
BO1
2019
800,0
800,0
800,0
BO2
2020
800,0
800,0
800,0
BO3
2021
800,0
800,0
800,0
35.11.57. Reserve til reform af det forberedende uddannelsesområde
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes 18,5 mio. kr. i 2018, jf. Aftale mellem re-
geringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alter-
nativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til reform af det forberedende uddannelsesom-
råde .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-18,5
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-18,5
-18,5
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0680.png
680
§ 35.11.59.
35.11.59. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet under det
statslige delloft for indkomstoverførsler
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet reserven udmøntes til § 14
Udlændinge- og Integrationsministeriet og § 17 Beskæftigelsesministeriet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet ............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-88,0
-88,0
-88,0
BO1
2019
-273,0
-273,0
-273,0
BO2
2020
-443,0
-443,0
-443,0
BO3
2021
-535,0
-535,0
-535,0
35.11.60. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet uden for ud-
giftslofterne
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet reserven udmøntes til § 14
Udlændinge- og Integrationsministeriet og § 17 Beskæftigelsesministeriet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet ............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
67,0
67,0
67,0
BO1
2019
71,0
71,0
71,0
BO2
2020
85,0
85,0
85,0
BO3
2021
98,0
98,0
98,0
35.11.61. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet på indtægts-
budgettet
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet reserven udmøntes til § 17
Beskæftigelsesministeriet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet ............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-5.158,0
-5.158,0
-5.158,0
BO1
2019
-71,0
-71,0
-71,0
BO2
2020
-162,0
-162,0
-162,0
BO3
2021
-253,0
-253,0
-253,0
35.11.62. Budgetregulering vedrørende periodebaserede vejafgifter for person- og
varebiler
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er optaget en
negativ budgetregulering på -300 mio. kr. i 2020 og -300 mio. kr. i 2021 og frem i forbindelse
med periodebaserede vejafgifter for person- og varebiler, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om omlægning af bilafgifterne.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0681.png
§ 35.11.62.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering vedrørende periodebaserede vejafgif-
ter for person- og varebiler .........................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
681
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-300,0
BO3
2021
-300,0
-
-
-
-
-300,0
-300,0
-300,0
-300,0
35.11.64. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af ini-
tiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, jf. Aftale mellem
regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af no-
vember 2017, er der afsat 133,0 mio. kr. i 2019, 127,0 mio. kr. i 2020 og 121,4 mio. kr. i 2021.
Provenuet er bl.a. reserveret til yderligere tiltag som led i forenkling af beskæftigelsesindsatsen.
Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og
K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele kan have
virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for kommunerne.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring ..............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-
-
-
BO1
2019
133,0
133,0
133,0
BO2
2020
127,0
127,0
127,0
BO3
2021
121,4
121,4
121,4
35.11.65. Reserve til økologisk arealtilskud
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
reserve på 50 mio. kr. årligt i 2018-19 til evt. supplerende finansiering til økologisk arealtilskud
udover de afsatte bevillinger på § 24. Miljø- og Fødevareministeriet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til økologisk arealtilskud ...............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
50,0
50,0
50,0
BO1
2019
50,0
50,0
50,0
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
35.11.66. Reserve til politiets indsats ved de grænseovergange, hvor der ikke er
døgnbemanding
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
reserve på 10 mio. kr. i 2018 til politiets indsats ved de grænseovergange, hvor der ikke er
døgnbemanding, jf. Aftale om finansloven for 2018. Puljen udmøntes til politiet på baggrund af
en politifaglig vurdering.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0682.png
682
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 35.11.66.
F
2018
10,0
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til politiets indsats ved mindre grænseovergan-
ge .....................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
10,0
10,0
-
-
-
-
-
-
35.12. Momsrefusion
35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedjusteret med 100 mio. kr. i 2018-2021.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift ..............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2018
-100,0
-100,0
-100,0
BO1
2019
-100,0
-100,0
-100,0
BO2
2020
-100,0
-100,0
-100,0
BO3
2021
-100,0
-100,0
-100,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0683.png
683
§ 36. Pensionsvæsenet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
-303,4
-
303,4
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede
selskaber mv. ............................................................................................
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102) ............
Artsoversigt:
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
-
303,4
303,4
-
-
-
-
-84,6
388,0
303,4
303,4
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv.
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)
02. DSB, sov. (tekstanm. 103)
(Lovbunden)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret bevilling som følge af nedkøbt pensionsbi-
dragsprocent, og indbetalt tilsvarende kapitalbeløb jf.
aftale mellem regeringen, DF og R om Erhvervs- og
Iværksætterinitiativer af 12. november 2017
1.252,5
-
200,0
303,4
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0684.png
684
§ 36.
Anmærkninger til ændringsforslag
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede
selskaber mv.
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)
36.21.02. DSB, sov. (tekstanm. 103)
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen hævet med 303,4 mio. kr. i 2018, redu-
ceret med 78,3 mio. kr. i 2019, reduceret med 71,5 mio. kr. i 2020 og reduceret med 64,8 mio.
kr. i 2021. Bevillingen reduceres fra 2018 til 2021 på grund af ændret pensionsbidragsprocent.
Pensionsbidragsprocenten ændres d. 1/1/2018 fra 26,0 pct. til 15,0 pct., som følge af indbetalingen
af et aktuarmæssigt fastsat kapitalbeløb der tilsvarer den procentuelle ændring. Kapitalbeløbet
indbetales i 2018, og derfor er nettoændringen her en merindtægt, hvorimod nettoændringen fra
2019-2021 er en mindreindtægt.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. DSB selvstændig offentlig virksomhed ......................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2018
303,4
303,4
388,0
-84,6
BO1
2019
-78,3
-78,3
-
-78,3
BO2
2020
-71,5
-71,5
-
-71,5
BO3
2021
-64,8
-64,8
-
-64,8
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0685.png
685
§ 37. Renter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
44,1
142,8
44,1
-32,5
44,1
44,1
-32,5
-32,5
-
-
-
-
110,3
-
-
-
-
110,3
66,3
44,0
Renter af statsgæld ..................................................................................
37.11. Indenlandsk statsgæld .....................................................................
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv. ..............
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank ..............................
Renter til genudlån mv. ...........................................................................
37.61. Renter af genudlån mv. ..................................................................
37.62. Provision af lån med statsgaranti ...................................................
Artsoversigt:
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
11,6
11,6
11,6
110,3
110,3
110,3
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Renter af statsgæld
37.11. Indenlandsk statsgæld
01. Renter ...............................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Renteudgifter til finansiering af opkøb af almene bolig-
obligationer
15.003,3
44,1
253,0
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
686
§ 37.
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv.
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank
01. Renter af statens mellemværende med Danmarks
Nationalbank ....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Lavere renteudgifter som følge af træk på statens konto
til finansiering af almene boligobligationer
Renter til genudlån mv.
37.61. Renter af genudlån mv.
01. Renter af indenlandske genudlån ....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Renteindtægter fra genudlån til Verdensmålsfonden og
nye IT-systemer hos Udbetaling Danmark. Øget skøn for
renteindtægter som følge af opkøb af almene boligobli-
gationer.
37.62. Provision af lån med statsgaranti
01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti (tekst-
anm. 101) .........................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indtægter fra garantiprovision i forbindelse med stats-
garanti på almene boligobligationer
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
300,0
-32,5
-
-
968,4
-
2.749,7
66,3
-
-
129,1
44,0
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
101.
ad 37.62.01.
Transport-, Bygnings- og Boligministeren bemyndiges til at opkræve en garantiprovision på
0,12 pct. p.a. af hovedstolen på lån med statsgaranti på 100 pct., som finansierer alment byggeri
med statslig støtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden. For lån, der tidligere har
været konverteret, opkræves garantiprovisionen af den hovedstol, som bidraget beregnes af. Ga-
rantiprovisionen opkræves hos de låneudstedende kreditinstitutter. Transport-, Bygnings- og Bo-
ligministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler for opkrævning af garantiprovisionen.
Udbetaling Danmark varetager administrationen af ordningen."
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0687.png
§ 37.
Anmærkninger til ændringsforslag
687
Renter af statsgæld
37.11. Indenlandsk statsgæld
37.11.01. Renter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Betalte renter ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
26. Finansielle omkostninger ........................................................
F
2018
44,1
44,1
44,1
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Betalte renter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 44,1 mio. kr.
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv.
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank
37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Natio-
nalbank ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
26. Finansielle omkostninger ........................................................
F
2018
-32,5
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-32,5
-32,5
-
-
-
-
-
-
10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 32,5 mio. kr.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0688.png
688
§ 37.6.
Renter til genudlån mv.
37.61. Renter af genudlån mv.
37.61.01. Renter af indenlandske genudlån
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
08. Genudlån til Udbetaling Danmark .............................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
30. Genudlån til Verdensmålsfonden ...............................................
Udgift ..............................................................................................
26. Finansielle omkostninger ........................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
31. Genudlån til Verdensmålsfonden, periodiserede renter ..........
Udgift ..............................................................................................
26. Finansielle omkostninger ........................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
32. Genudlån til Verdensmålsfonden, kursgevinst ved førti-
dige indfrielser ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
26. Finansielle omkostninger ........................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
54. Opkøb af almene boligobligationer ............................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
55. Opkøb af almene boligobligationer, periodiserede renter .......
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
56. Opkøb af almene boligobligationer, kursgevinst ved
førtidige indfrielser .......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
2018
-
66,3
0,9
0,9
-
-
1,0
1,0
-
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
64,4
64,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08. Genudlån til Udbetaling Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en indtægt på 0,9 mio. kr.
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Udbetaling Danmark, jf. §
40.21.03 Genudlån til Udbetaling Danmark. Genudlånet forrentes med renten for den statslige
likviditetsordning på aktuelt 5 pct.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 37.61.01.30.
689
30. Genudlån til Verdensmålsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en indtægt på 1 mio. kr. i 2018.
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Verdensmålsfonden, jf. §
40.21.02. Genudlån til Verdensmålsfonden. Eventuelle tab på genudlånet vil blive dækket over
Udenrigsministeriets § 6.3 som intern statslig overførsel.
31. Genudlån til Verdensmålsfonden, periodiserede renter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet uden en indtægt i 2018. Kontoen
vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Verdensmålsfonden, jf. § 40.21.02.
Genudlån til Verdensmålsfonden. Eventuelle tab på genudlånet vil blive dækket over Udenrigs-
ministeriets § 6.3 som intern statslig overførsel.
32. Genudlån til Verdensmålsfonden, kursgevinst ved førtidige indfrielser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet uden en indtægt i 2018. Kontoen
vedrører eventuelle gevinster ved førtidige indfrielser af genudlån til Verdensmålsfonden, jf. §
40.21.02. Genudlån til Verdensmålsfonden. Eventuelle tab på genudlånet vil blive dækket over
Udenrigsministeriets § 6.3 som intern statslig overførsel.
54. Opkøb af almene boligobligationer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 64,4 mio. kr. i 2018. Den
eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med følgende:
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med opkøb af almene boligobligationer, jf. §
40.21.63 Opkøb af almene boligobligationer.
55. Opkøb af almene boligobligationer, periodiserede renter
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med opkøb af almene boligobligationer,
jf. § 40.21.63 Opkøb af almene boligobligationer.
56. Opkøb af almene boligobligationer, kursgevinst ved førtidige indfrielser
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Kontoen vedrører eventuelle gevinster ved førtidige indfrielser i forbindelse med opkøb af
almene boligobligationer, jf. § 40.21.63 Opkøb af almene boligobligationer.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0690.png
690
§ 37.62.
37.62. Provision af lån med statsgaranti
37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti (tekstanm. 101)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Garantiprovision af almene boligobligationer ..........................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
2018
44,0
44,0
44,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
30. Garantiprovision af almene boligobligationer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en indtægt på 44 mio. kr. i
2018. I henhold til tekstanmærkning 101 betaler kreditinstitutter en provision på 0,12 pct. p.a.
af hovedstolen på realkreditlån med statsgaranti på 100 pct., som udstedes til alment byggeri med
statslig støtte og renoveringslån med støtte fra Landsbyggefonden.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen
giver hjemmel til, at der hos de låneudstedende kreditinstitutter kan opkræves en garantiprovision
på 0,12 pct. p.a. af hovedstolen på realkreditlån med statsgaranti på 100 pct., som udstedes til
alment byggeri med statslig støtte og renoveringslån med støtte fra Landsbyggefonden. Bag-
grunden for tekstanmærkningen er, at finansiering af alment byggeri med statslig støtte og reno-
veringslån med støtte fra Landsbyggefonden fra og med 2018 vil blive foretaget med lån, hvortil
der stilles en statsgaranti på 100 pct. Tekstanmærkningen giver tillige hjemmel til, at der kan
udstedes nærmere regler for opkrævningen af garantiprovisionen. Administrationen af ordningen
varetages af Udbetaling Danmark. Tekstanmærkningens bestemmelser vil ved første givne mu-
lighed i 2018 blive indarbejdet i almenboligloven i forbindelse med en lovændring.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0691.png
691
§ 38. Skatter og afgifter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
-35,0
-1.700,1
-35,0
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
-35,0
-35,0
-
-1.700,0
-520,0
-520,0
-
-1.180,0
-15,0
-845,0
-5,0
-315,0
-
-
-
-
Skatter på indkomst og formue .............................................................
38.11. Personskatter ...................................................................................
38.19. Øvrige skatter ..................................................................................
Told- og forbrugsafgifter .........................................................................
38.22. Energiafgifter mv. ...........................................................................
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer .........................................................
38.24. Miljøafgifter ....................................................................................
38.28. Øvrige punktafgifter .......................................................................
Renteindtægter mv. ..................................................................................
38.61. Renteindtægter mv. .........................................................................
Overførsel til andre paragraffer ............................................................
38.81. Overførsel til andre paragraffer ......................................................
Artsoversigt:
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-35,0
-
0,1
-34,9
-34,9
-
-1.700,0
-
-1.700,0
-1.700,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
692
§ 38.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Skatter på indkomst og formue
38.11. Personskatter
01. Personskatter (tekstanm. 100) ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om erhvervs- og
iværksætterinitiativer samt Aftale om finansloven for
2018
38.19. Øvrige skatter
71. Bøder, konfiskationer mv. (tekstanm. 104) .....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Flytning af fiskeriområdet fra MFVM til UM
Told- og forbrugsafgifter
38.22. Energiafgifter mv.
01. Afgifter på el, gas og kul ................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om erhvervs- og
iværksætterinitiativer november 2017
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
01. Vægtafgift .........................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændrede skøn som følge af Aftale om omlægning af
bilafgifterne af september 2017 samt tillægsaftalen af
april 2017 til Aftale om de fremtidige afgiftsvilkårsamt
af oktober 2015
03. Registreringsafgift ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændrede skøn som følge af Aftale om omlægning af
bilafgifterne af september 2017 samt tillægsaftalen af
april 2017 til Aftale om de fremtidige afgiftsvilkårsamt
af oktober 2015
38.24. Miljøafgifter
01. Miljøafgifter .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om erhvervs- og
iværksætterinitiativer november 2017
38.28. Øvrige punktafgifter
01. Afgift på øl, vin og spiritus .............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om erhvervs- og
iværksætterinitiativer november 2017
-
-
17.400,0
-15,0
-
-
299.346,5
-520,0
-
-
91,4
-
-
-
10.740,0
80,0
-
-
22.170,0
-925,0
-
-
7.310,0
-5,0
-
-
4.148,0
-90,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 38.
05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand
mv. ....................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om erhvervs- og
iværksætterinitiativer november 2017
11. Lov om forskellige forbrugsafgifter ................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om erhvervs- og
iværksætterinitiativer november 2017
Renteindtægter mv.
38.61. Renteindtægter mv.
01. Renteindtægter mv. ..........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Justering som følge af Aftale om erhvervs- og iværk-
sætterinitiativer november 2017
Overførsel til andre paragraffer
38.81. Overførsel til andre paragraffer
05. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet og
Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering
af visse sundhedsfremmende initiativer ..........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om erhvervs- og
iværksætterinitiativer november 2017
3.000,0
0,1
693
-
-
2.990,0
-195,0
-
-
430,0
-30,0
4.900,0
-
35,0
-35,0
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0694.png
694
§ 38.
Anmærkninger til ændringsforslag
Skatter på indkomst og formue
38.11. Personskatter
38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Indkomstskat mv. af personer ....................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2018
-520,0
-520,0
-520,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Indkomstskat mv. af personer
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Det Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, der
indebærer en udvidelse af vilkårene for tildeling af medarbejderaktier. Fra den 1. januar 2018
forhøjes grænsen for tildeling af medarbejderaktier fra 10 pct. til 20 pct. af lønnen for alle virk-
somheder under forudsætning af, at 80 pct. af virksomhedens ansatte tilbydes aktieløn under
ordningen. Forhøjelse af grænsen fra 10 pct. til 20 pct. af lønnen skønnes at medføre et mindre-
provenu på ca. 125 mio. kr. på denne konto for finansåret 2018. Derudover er aftalt en særlig
ordning målrettet nye, mindre virksomheder, der får mulighed for at tilbyde op til 50 pct. af
lønnen som medarbejderaktier. Indførelse af denne særlige ordning for medarbejderaktier træder
i kraft den 1. januar 2019 og har ikke virkning for finansåret 2018.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om erhvervs-
og iværksætterinitiativer af 12. november 2017 ændres vilkårene for forskerskatteordningen.
Muligheden for at benytte forskerskatteordningen udvides fra 5 til 7 år, og bruttoskatteprocenten
i ordningen forhøjes fra 26 pct. til 27 pct. Samlet skønnes ændringerne af forskerskatteordningen
at medføre et merprovenu på ca. 20 mio. kr. på denne konto for finansåret 2018.
Yderligere er det aftalt at indføre en aktiesparekonto, et investorfradrag, bedre vilkår for in-
vesteringsinstitutter, en udvidelse af DIS-ordningen og en montørordning, jf. Aftale mellem re-
geringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af
12. november 2017. Disse initiativer har ikke virkning for finansåret 2018.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af 8. de-
cember 2017 videreføres BoligJobordningen som en permanent ordning, hvor der gives mulighed
for et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og et fradrag på op til 12.000 kr.
pr. person for håndværksydelser. Den permanente BoligJobordning skønnes at medføre et umid-
delbart mindreprovenu på ca. 690 mio. kr. for indkomståret 2018 og ca. 665 mio. kr. fra ind-
komståret 2019 og frem. Det skønnes, at finansårsvirkningen for 2018 vil udgøre et mindrepro-
venu på ca. 345 mio. kr. på denne konto, idet ca. halvdelen af indkomstårets fradrag først fore-
tages i forbindelse med årsopgørelsen for 2018 i finansåret 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af 8. de-
cember 2017 er det endvidere besluttet at afskaffe skatten på fri telefon fra og med 2020 samt
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0695.png
§ 38.11.01.10.
695
at afskaffe udligningsskatten fra 2018. I finansåret 2018 skønnes en afskaffelse af udlignings-
skatten at medføre et mindreprovenu på 70 mio. kr.
38.19. Øvrige skatter
38.19.71. Bøder, konfiskationer mv. (tekstanm. 104)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
25. Bøder, Miljø- og Fødevareministeriet ........................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
26. Bøder, Udenrigsministeriet ..........................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2018
-
-0,7
-0,7
0,7
0,7
BO1
2019
-
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
25. Bøder, Miljø- og Fødevareministeriet
Den eksisterende tabel over fordeling af bøder slettes og erstattes af følgende:
Fordeling af bøder på områder for lovovertrædelser 2016 - 18
2016
Regnskab
Mio. kr.
Veterinær- og fødevarelovgivningen .....................
Økologi- og gødskningslovgivningen ....................
Fiskerilovgivning mv.
Krydsoverensstemmelseskontrol mv......................
Bøder i alt...............................................................
5,7
0,0
0,7
0,0
6,4
2017
2018
Skøn
Skøn
December 17 December 17
7,6
0,2
0,7
2,2
10,7
7,6
0,2
-
2,2
10,7
I forbindelse med ændringsforslagene er bødeprovenuet nedjusteret med 0,7 mio. kr. i 2018,
som følge af ressortoverførsel af fiskeriområdet fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigs-
ministeriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
26. Bøder, Udenrigsministeriet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, idet fiskeriområdet er overgået til
Udenrigsministeriet som følge af kongelig resolution af 7. august 2017. På kontoen indgår bøder
vedr. fiskerilovgivningen på Udenrigsministeriets område. Det skønnes at bødeprovenuet vil an-
drage 0,7 mio. kr. i 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0696.png
696
§ 38.2.
Told- og forbrugsafgifter
38.22. Energiafgifter mv.
38.22.01. Afgifter på el, gas og kul
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Afgift af elektricitet ......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2018
-15,0
-15,0
-15,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
20. Afgift af elektricitet
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017, der indebærer
en lempelse af afgiften på el, der forbruges i private campingvogne på campingpladser og i
lystbåde i havne. Lempelsen betyder, at der skal betales procesafgift hhv. elvarmeafgift i stedet
for den almindelige høje elafgift. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et min-
dreprovenu på ca. 15 mio. kr. i 2018.
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
38.23.01. Vægtafgift
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Vægtafgift af motorkøretøjer mv. ..............................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2018
80,0
80,0
80,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Vægtafgift af motorkøretøjer mv.
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes tillægsaftalen af d. 18. april 2017 til Aftale
om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015, der indebærer
en forlængelse af fritagelsen for brændselscellebiler for registrerings-, ejer- og vægtafgift i yder-
ligere 2 år.
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifter af 21.
september 2017 forhøjes ejerafgiften med 500 kr. årligt for nye personbiler, og der indføres nye
trin i ejerafgiften for mere energieffektive personbiler. Opkrævningen af den nye højere ejerafgift
sker fra d. 1. juli 2018. Finansårsvirkningen af aftalen skønnes at medføre et merprovenu på ca.
80 mio. kr. i 2018 på denne konto.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0697.png
§ 38.23.03.
697
38.23.03. Registreringsafgift
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv. ................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2018
-925,0
-925,0
-925,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes tillægsaftalen af d. 18. april 2017 til Aftale
om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015, der indebærer
at udskyde indfasningen af registreringsafgiften for elbiler med op til 2 år indtil et måltal på 5.000
nyregistrerede elbiler opgjort fra 1. januar 2016, dog senest 1. januar 2019. Således er elbiler fuldt
indfasede i registreringsafgiften fra 2022. For brændselscellebiler forlænges fritagelsen for regi-
strerings-, ejer-, og vægtafgiften også med yderligere 2 år. Der indføres et batterifradrag i årene
2017-21. Derudover forlænges den midlertidige særregel om, at el til opladning af elbiler som led
i momsregistreret virksomhed sker til den lave processats til og med 2019. For el til opladning
af elbusser videreføres særreglen om lav elafgift yderligere 4 år indtil 1. januar 2024.
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik d. 21. september 2017 Aftale om omlægning af bi-
lafgifterne. Aftalen indebærer en større omlægning af registreringsafgiften, en forhøjelse og mo-
dernisering af den grønne ejerafgift, en stramning af afgiftsreglerne vedrørende leasing af biler,
en gradvis forhøjelse af reparationsgrænsen fra 2019 og en nedsættelse af registreringsafgiften for
autocampere. Med aftalen nedsættes registreringsafgiftens lave sats for personbiler og motorcyk-
ler fra 105 pct. til 85 pct., og skalaknækket forhøjes i 2018 for personbiler til 189.200 kr. og for
motorcykler til 59.700 kr. Fradrag for sikkerhedsudstyr (ABS og ESP), som i forvejen er lov-
pligtigt, afskaffes og samtidig forøges fradraget for selealarmer fra 200 kr. pr selealarm til 1.000
kr. pr. selealarm og fradraget for at få tildelt 5 stjerner på baggrund af Euro NCAP sikkerhedstest
forhøjes fra 2.000 kr. til 8.000 kr. Kilometergrænserne for tillæg og fradrag for god brændstof-
økonomi forhøjes med 4 km/l til 20 km/l for benzinbiler og 22 km/l for dieselbiler. Derudover
forhøjes tillægget for dårlig brændstoføkonomi fra 1.000 kr. pr. km/l til 6.000 kr. pr. km/l køre-
tøjet tilbagelægger mindre end kilometergrænsen for fradrag og tillæg for god brændstoføkonomi.
For varebiler forhøjes grænsen for betaling af registreringsafgift til 59.300 kr. i 2018, mens
grænsen for betaling af registreringsafgiften for kassevogne forhøjes til 38.200 kr. Derudover er
varebilerne også omfattet af afskaffelsen af fradrag for ABS og ESP, forhøjelsen af kilometer-
grænserne for fradrag og tillæg for god brændstoføkonomi samt tillægget for dårlig brændstof-
økonomi. Dermed er følgende satser for registreringsafgiften gældende i 2018:
2018
Personbiler
Motorcykler
Varebiler
Kassevogne mv. over 2,5 tons
85 pct. af 189.200 kr. og 150 pct. af resten
Satserne korrigeres hver måned.
85 pct. af 9.800-59.700 kr. og 150 pct. af resten.
0 pct. af de første 59.300 kr. og 50 pct. af resten.
0 pct. af de første 38.200 kr. og 30 pct. af resten, dog højst
56.800 kr. for kassevogne mv. over 3,0 t.
Med aftalen indføres der endvidere regler om genberegning og efteropkrævning af registre-
ringsafgift for alle, der driver virksomhed ved at stille biler til rådighed mod betaling eller andet
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0698.png
698
§ 38.23.03.10.
vederlag, dvs. leasingselskaber, udlejningsselskaber, demobiler mv. Samtidig bortfalder mulig-
heden for, at bilen ved leasingperiodens ophør kan afgiftsberigtiges til restafgift baseret på prisen
ved første indregistrering. Endelig udgår reglen om, at den afgiftspligtige værdi for brugte biler
ikke kan overstige bilens oprindelige pris som ny. Finansårsvirkningen af aftalen på denne konto
skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 925 mio. kr. i 2018.
38.24. Miljøafgifter
38.24.01. Miljøafgifter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
70. Afgift af ledningsført vand ..........................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2018
-5,0
-5,0
-5,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
70. Afgift af ledningsført vand
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017, der indebærer
en lempelse af afgiften på ledningsført vand, der forbruges i private campingvogne på camping-
pladser og i lystbåde i havne. Lempelsen betyder, at den statslige afgift på vand kan godtgøres
fuldt ud. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 5 mio.
kr. i 2018.
38.28. Øvrige punktafgifter
38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Afgift af spiritus ............................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
20. Afgift af vin ...................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
40. Tillægsafgift af alkoholsodavand ................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2018
-90,0
-5,0
-5,0
-50,0
-50,0
-35,0
-35,0
BO1
2019
-
-
-
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0699.png
§ 38.28.01.10.
699
10. Afgift af spiritus
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017, der indebærer
indførelsen af en afgiftslempelse for små producenter af spiritus. Finansårsvirkningen på denne
konto skønnes med usikkerhed at udgøre et mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. i 2018.
20. Afgift af vin
Afgiftssatser for vin og frugtvin mm.:
Pr. 1.1.2018
Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol...........................
Ætanolindhold på over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol. (bordvin) ..........
Ætanolindhold på over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. (hedvin)..........
Tillægsafgift for mousserende vin.........................................................................
5,34 kr. pr. liter
11,61 kr. pr. liter
15,55 kr. pr. liter
3,35 kr. pr. liter
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017, der indebærer at
annullere den planlagte indeksering af vinafgiften pr. 1. januar 2018, herudover afskaffes til-
lægsafgiften på alkoholsodavand pr. 1. januar 2018, hvilket forventes at medføre hjemvendt
grænsehandel med alkoholsodavand. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes samlet at ud-
gøre et mindreprovenu på ca. 50 mio. kr. i 2018, heraf et mindreprovenu på ca. 65 mio. kr. som
følge af annullering af indekseringen og et merprovenu på ca. 15 mio. kr. som følge af afskaf-
felsen af tillægsafgiften på alkoholsodavand.
40. Tillægsafgift af alkoholsodavand
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017, der indebærer at
afskaffe tillægsafgifterne på alkoholsodavand pr. 1. januar 2018. Finansårsvirkningen på denne
konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 35 mio. kr. i 2018.
38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Afgift af chokolade mv. ...............................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
20. Afgift af konsumis ........................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2018
-195,0
-180,0
-180,0
-15,0
-15,0
BO1
2019
-
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
10. Afgift af chokolade mv.
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017, der indebærer at
annullere den planlagte indeksering af afgiften på chokolade- og sukkervarer pr. 1. januar 2018,
herudover halveres råstofafgiften på nødder pr. 1. januar 2018 og afskaffes pr. 1. januar 2020.
Pr. 1. januar 2018 udgør afgiften på chokolade- og sukkervarer 25,97 kr. pr. kg for varer, hvis
indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 g. Afgiftssatsen udgør 22,08 kr. pr. kg for varer,
hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 g. Finansårsvirkningen på denne konto
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0700.png
700
§ 38.28.05.10.
skønnes samlet at udgøre et mindreprovenu på ca. 180 mio. kr. i 2018, heraf et mindreprovenu
på ca. 95 mio. kr. som følge af annullering af indekseringen og ca. 85 mio. kr. som følge af
halvering af råstofafgiften.
20. Afgift af konsumis
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017, der indebærer at
annullere den planlagte indeksering af afgift af konsum-is pr. 1. januar 2018. Pr. 1. januar 2018
udgør afgiften 6,98 kr. pr. liter for varer, der indeholder mere end 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml.
og 5,58 kr. pr. liter for varer, hvor indholdet af sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml. Finansårs-
virkningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 15 mio. kr. i 2018.
38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgif-
ter ....................................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2018
-30,0
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-30,0
-30,0
-
-
-
-
-
-
10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter
Afgiftssatser for forskellige forbrugsafgifter:
Pr. 1.1.2018
Glødelamper mv.
Almindelige glødelamper 1) .............................................................................................
Autopærer ..........................................................................................................................
Damplamper, herunder lysstofrør .....................................................................................
Sikringer til stærkstrømsanlæg (lavspændingsanlæg) ......................................................
Kaffe mv.
Rå kaffe .............................................................................................................................
Brændt kaffe......................................................................................................................
Kaffeekstrakter ..................................................................................................................
Kaffeerstatninger mv.........................................................................................................
Te mv.
Te .......................................................................................................................................
Teekstrakter mv.................................................................................................................
Cigaretpapir mv.
Cigaretpapir .......................................................................................................................
Kardusskrå og snus ...........................................................................................................
Anden røgfri tobak............................................................................................................
Bemærkninger: 1) Glødelamper bortset fra autopærer.
2,60
3,22
8,79
0,59
kr.
kr.
kr.
kr.
pr.
pr.
pr.
pr.
stk.
stk.
stk.
stk.
6,39 kr. pr. kg
7,67 kr. pr. kg
16,61 kr. pr. kg
0,75 kr. pr. kg
0,00 kr. pr. kg
0,00 kr. pr. kg
0,05 kr. pr. stk.
73,85 kr. pr. kg
268,44 kr. pr. kg
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017, der indebærer at
annullere den planlagte indeksering af forbrugsafgifterne pr. 1. januar 2018, herudover afskaffes
afgifterne på te og teekstrakter mv. pr. 1. januar 2018. Finansårsvirkningen på denne konto
skønnes samlet at udgøre et mindreprovenu på ca. 30 mio. kr. i 2018, heraf et mindreprovenu
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0701.png
§ 38.28.11.10.
701
på ca. 25 mio. kr. som følge af annullering af indekseringen og ca. 5 mio. kr. som følge af af-
skaffelsen af teafgiften.
Renteindtægter mv.
38.61. Renteindtægter mv.
38.61.01. Renteindtægter mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Rentegodtgørelse til personer mv. ..............................................
Udgift ..............................................................................................
26. Finansielle omkostninger ........................................................
F
2018
0,1
0,1
0,1
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
20. Rentegodtgørelse til personer mv.
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Det Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, der
indebærer en ændring af renten til opkrævningen af personers skat. Fra 2019 forhøjes dag-til-dag
renten og restskattetillægget med 0,5 pct.-point, mens minimumsgodtgørelsen ved overskydende
skat nedsættes til 0 pct. Mindreudgiften og merindtægten af aftalen bliver regnskabsført i 2019
(hvor indtægterne/udgifterne falder), men bliver i nationalregnskabet konteret til indkomståret
2018 (hvor aktiviteten falder).
21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Det Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, der
indebærer en ændring af renten ved opkrævning af personers skat, jf. ovenfor.
I medfør af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Ven-
stre, SF og Alternativet om styrket kontrol og vejledning af 28. november 2018 justeres rente-
satserne ved opkrævning af personers skat yderligere, således at der tilvejebringes 10 mio. kr.
årligt. Renterne vil dermed blive yderligere justeret fra 2019.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0702.png
702
§ 38.8.
Overførsel til andre paragraffer
38.81. Overførsel til andre paragraffer
38.81.05. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet og Økonomi- og Indenrigs-
ministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansi-
ering af visse sundhedsfremmende initiativer ..........................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
20. Overførsel til Social- og Indenrigsministeriet til finansi-
ering af visse sundhedsfremmende initiativer ..........................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
2018
-35,0
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-5,0
-5,0
-
-
-
-
-
-
-30,0
-30,0
-
-
-
-
-
-
10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfrem-
mende initiativer
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017, der indebærer en
afskaffelse af tillægsafgifterne på alkoholsodavand pr. 1. januar 2018. Finansårsvirkningen på
denne konto skønnes at udgøre en mindreudgift på 5 mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslaget affattes sætningen således: "
ad 43. Interne statslige
overførselsudgifter.
Beløbet overføres til § 16.21.02.40. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholso-
davand."
20. Overførsel til Social- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfrem-
mende initiativer
I forbindelse med ændringsforslagene indarbejdes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017, der indebærer at
afskaffe tillægsafgifterne på alkoholsodavand pr. 1. januar 2018. Finansårsvirkningen på denne
konto skønnes at udgøre en mindreudgift på 30 mio. kr. i 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0703.png
703
§ 40. Genudlån mv.
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
33.736,0
33.736,0
33.736,0
33.736,0
-
-
-
Genudlån af statslån ................................................................................
40.21. Genudlån af statslån .......................................................................
Artsoversigt:
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
33.736,0
33.736,0
33.736,0
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Genudlån af statslån
40.21. Genudlån af statslån
Af finansministeren
Ny konto
02. Genudlån til Verdensmålsfonden (tekstanm. 104) ..........F
Tildeling af genudlån til IFU i forbindelse med Ver-
densmålsfonden
Af finansministeren
Ny konto
03. Genudlån til Udbetaling Danmark ..................................F
Tildeling af genudlån i forbindelse med investering i
IT-systemer hos Udbetaling Danmark
63. Genudlån til Almene Boliger (tekstanm. 105) ................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen affattes således: "Opkøb af almene boligobli-
gationer" og øges som følge af ny model for finansiering
af almene boliger
200,0
-
36,0
-
9.000,0
33.500,0
-
-
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
704
§ 40.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
104.
ad 40.21.02.
Finansministeren kan lade Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) optage genudlån hos
Danmarks Nationalbank til finansiering af Verdensmålsfonden. Lånoptagelsen skal ske inden for
en samlet ramme på maksimum 800 mio. kr. Lånene kan optages i perioden 2018-21, og et lån
kan løbe over en periode på maksimalt 10 år.
Stk. 2.
Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af
nominelt udestående.
Stk. 3.
Eventuelle tab på lånet vil blive afholdt over Udenrigsministeriets bistandsramme på
finanslovens § 6.3.
Stk. 4.
Bestemmelserne i § 2, stk. 2, 4 og 5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån,
jf. LB nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
105.
ad 40.21.63.
Ud over det anførte i § 1, stk. 3, i LB nr. 849 af 22. juni 2010 om bemyndigelse til optagelse
af statslån kan finansministeren foretage handler med statsgaranterede danske realkreditobliga-
tioner og kommunalt garanterede obligationer."
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0705.png
§ 40.
Anmærkninger til ændringsforslag
705
Genudlån af statslån
40.21. Genudlån af statslån
40.21.02. Genudlån til Verdensmålsfonden (tekstanm. 104)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en udgift på 200 mio. kr. i 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.1.
Beskrivelse
Budgetteringen er udtryk for IFU's skøn over omfanget af genudlån,
der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan
optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag
til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat på
tekstanmærkning nr. 104 til § 40. Genudlån mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Genudlån til Verdensmålsfonden ...............................................
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
F
2018
200,0
200,0
200,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Genudlån til Verdensmålsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en udgift på 200 mio. kr. i
2018. I henhold til tekstanmærkning nr. 104 til § 40. Genudlån mv. kan finansministeren lade
Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) optage genudlån hos Nationalbanken til finansi-
ering af Verdensmålsfonden. Genudlånene har en samlet ramme på 800 mio. kr. Lånene optages
i perioden 2018-2021, og et lån kan løbe over en periode på maksimalt 10 år. Lånene må ikke
ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af
genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantipro-
vision af udlån med statsgaranti. Eventuelle tab på genudlånet vil blive dækket over Udenrigs-
ministeriets § 6.3 som intern statslig overførsel.
40.21.03. Genudlån til Udbetaling Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en udgift på 36 mio. kr. i 2018.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0706.png
706
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 40.21.03.
F
2018
36,0
36,0
36,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Genudlån til Udbetaling Danmark .............................................
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
10. Genudlån til Udbetaling Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en udgift på 36 mio. kr. i 2018.
Bevillingen omfatter et genudlån til Udbetaling Danmark til finansieringen af nye IT-syste-
mer. Det fremgår af § 32, stk. 5 i bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark (LB nr. 1507
af 6. december 2016), at Udbetaling Danmark kan optage genudlån af statslån. Lånene forrentes
med rentesatsen for den statslige likviditetsordning, der aktuelt er 5 pct. Ifølge Udbetaling Dan-
marks investeringsplan forventes et lånoptag på 36,0 mio. kr. i 2018 og 46,9 mio. kr. i 2019,
hvorefter lånene tilbagebetales over en 8-årig periode svarende til investeringens afskrivningspe-
riode.
40.21.63. Genudlån til Almene Boliger (tekstanm. 105)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 33,5 mia. kr. i 2018.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.1.
Beskrivelse
Budgetteringen er udtryk for skøn over omfanget af opkøb, der foreta-
ges af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages
udgifter til opkøb ud over det budgetterede direkte på forslag til lov
om tillægsbevilling.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Opkøb af almene boligobligationer ............................................
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
F
2018
33.500,0
33.500,0
33.500,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Opkøb af almene boligobligationer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 33,5 mia. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
I henhold til tekstanmærkning nr. 105 til § 40. Genudlån mv. vil finansministeren foretage
handler med statsgaranterede danske realkreditobligationer og kommunalt garanterede obligatio-
ner til finansiering af den almene boligsektor og ældreboliger. Fremadrettet vil den almene bo-
ligsektor finansieres af særlige statsgaranterede realkreditobligationer målrettet til almene bolig-
organisationer. Obligationerne udstedes af realkreditinstitutterne og kan opkøbes af staten. Real-
kreditinstitutterne betaler staten en garantiprovision for garantistillelsen, jf. § 37.62.01.30. Ga-
rantiprovision af almene boligobligationer.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 40.21.63.10.
707
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2018. Ifølge den udviklings-
politiske og humanitære strategi skal dansk udviklingsbistand i større grad katalysere viden og
samfundsløsninger samt geare finansiering og investeringer gennem offentlige-private-partner-
skaber. Der etableres derfor en Verdensmålsfond, som består af to dele: 1) En SDG equity fond
med et forventet kapitalgrundlag på 4-5 mia. kr., hvoraf 60 pct. vil blive søgt tilvejebragt fra de
institutionelle investorer; 2) En SDG lånefond med en kapital på 1-2 mia. kr., som tilbyder lån
til investeringer, der fremmer verdensmålene.
Adgangen til genudlån er udelukkende tilknyttet Verdensmålsfonden, og eventuelle tab på
lånet vil blive opgjort som udviklingsbistand og afholdt over Udenrigsministeriets bistandsramme
på finansloven § 6.3.
Der kan optages lån i perioden 2018-2021, som løber over en periode på maksimalt 10 år.
Lånene må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager. Fonden betaler for
modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående.
IFU vil ikke kunne optage anden lånefinansiering til SDG equity fonden, men vil have mu-
lighed for at søge ekstern finansiering fra andre kilder end Nationalbanken til øvrige aktiviteter.
Verdensmålsfonden er ikke en konkurrenceudsat aktivitet, således at evt. konkurrencefor-
vridning som følge af statsstøtte ikke forekommer.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen
giver finansministeren bemyndigelse til at opkøbe obligationer med statsgaranti og kommunal
garanti noteret på en børs, herunder at sælge dem igen. Bemyndigelsen gives i forbindelsen med
en finansieringsmodel for den almene boligsektor, hvor staten får mulighed for at opkøbe stats-
garanterede realkreditobligationer og kommunalt garanterede obligationer. Derudover kan kom-
munalt garanterede obligationer også opkøbes og sælges. Ved først givne lejlighed vil anmærk-
ningsteksten indarbejdes i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LB nr. 849 af 22. juni
2010.
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0708.png
708
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
-33.500,0
-
-
-
-
33.500,0
33.500,0
20.500,0
13.000,0
Statens nettolånoptagelse .........................................................................
42.11. Indenlandsk statsgæld .....................................................................
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank ...................................................
Artsoversigt:
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
-
-
33.500,0
33.500,0
33.500,0
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Statens nettolånoptagelse
42.11. Indenlandsk statsgæld
01. Indenlandsk statsgæld ......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget udstedelse til finansiering af opkøb af almene bo-
liger. Det samlede udstedelsesbehov er ikke endeligt
fastsat og forventes ændret ved de konjunkturmæssige
ændringsforslag
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank
01. Træk på Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100) .........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Træk på statens konto til finansiering af opkøb af al-
mene boligobligationer
189.813,7
-
199.491,0
20.500,0
-
-
25.098,7
13.000,0
L 1 - 2017-18 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1832798_0709.png
§ 42.
Anmærkninger til ændringsforslag
709
Statens nettolånoptagelse
42.11. Indenlandsk statsgæld
42.11.01. Indenlandsk statsgæld
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forøget med 20,5 mia. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Statsobligationer ...........................................................................
Indtægt ...........................................................................................
80. Statsgæld indland, tilgang .......................................................
F
2018
20.500,0
20.500,0
20.500,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Statsobligationer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forøget med 20,5 mia. kr. i 2018.
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank
42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forøget med 13 mia. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Løbende konti (+ = nettotræk) ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
63. Likvide beholdninger ...............................................................
F
2018
13.000,0
13.000,0
13.000,0
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
20. Løbende konti (+ = nettotræk)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forøget med 13 mia. kr. i 2018.